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CURSO
29, 30 de Novembro e 01 de Dezembro de 2017Campo Grande, MS
Horário: 8h30 às 16h30 (com intervalos para almoço e coffee break)
Carga horária: 21 horas.
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, GESTÃODE RISCOS E AUDITORIA GOVERNAMENTAL
Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU), lotado em Brasília/DF e atualmente cedido ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, exercendo o cargo de Assessor Especial de Controle Interno do Ministro daquela Pasta; Mestre em Contabilidade pela Universidade de Brasília (UnB); Pós-graduado em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC); Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Assessor Especial de Controle Interno do Ministro daquela Pasta; Aprovado em diversos concursos no país, entre eles Consultor Legislativo da Assembleia de Minas Gerais, EPPGG do Estado do Espírito Santo e 1° lugar no concurso da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais; É Professor de Auditoria Privada, Governamental e Técnicas de Controle da ESAFI, em cursos online e presenciais em diversos estados do Brasil; Lecionou em Instituições como a Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), Universidade de Brasília (UnB). Possui Três certificações internacionais: Certified Government Auditing Professional – CGAP, Certification in Control Self-Assessment – CCSA e CRMA – Certification in Risk Management Assurance, todas emitidas pelo The Institute of Internal Auditors (IIA). Autor do livro Auditoria – 219 questões comentadas, da Editora Elsevier.
Ministrante: RODRIGO FONTENELLE ‐ DF
De acordo com a Lei Complementarnº 230/2016 e Decreto 13.044/2017
Apresentar aos participantes uma visão clara e prática de como implementar um Sistema de Controle Interno e Auditoria Governamental, para o desempenho eficaz das funções atinentes à estrutura, implantação e funcionamento do controle interno da administração governamental bem como aos procedimentos e instrumentos necessários na Auditoria Governamental.
OBJETIVOS
PÚBLICO‐ALVO Servidores públicos estaduais e municipais
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTROLES INTERNOS1. História do Controle Interno no Brasil. 2. Base Legal: Lei 10.180/2001. 3. Controle Interno, Sistema de Controle Interno e Accountability. 4. O Controle Interno na Administração Pública Brasileira. 5. Coso e Intosai. 6. Auditoria Governamental: conceitos básicos, origem e evolução. 7. Sistema de Controle Interno do Mato Grosso do Sul.8. Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência – CGM de Campo Grande. Lei Complementar nº 230/2016 e Decreto 13.044/2017.9. Implementando um Sistema de Controle Interno.
GESTÃO DE RISCOS1. Conceitos2. Base teórica (Principais modelos e estruturas aplicáveis à administração pública)3. Gestão de Riscos no modelo de 3 linhas de defesa4. Estrutura da gestão de riscos a partir do COSO ERM5. Análise de ambiente e fixação de objetivos6. Identificação de riscos7. Avaliação de Riscos e Controles8. Resposta a Riscos9. Reporte10. Monitoramento (indicadores de riscos)11. Técnicas de identificação de riscos12. Matriz de Risco13. Política de Gestão de Riscos – Princípios, Objetivos e Diretrizes 14. Instâncias de Governança em Gestão de Riscos15. Competências e responsabilidades
AUDITORIA, CONFORMIDADE E GOVERNANÇA1. Finalidades da auditoria. 2. Objetivos e alcance da auditoria. 3. Conduta do profissional de auditoria. 4. Pressupostos éticos para a atuação do Auditor.
5. Normas Internacionais para o exercício profissional de auditoria.
Aula expositiva, trabalho em grupo, estudo de casos.METODOLOGIA
6. Compliance e Governança no Setor Público.
7. Interação entre os trabalhos da auditoria interna e externa.
8. Assessoramento e Consultoria.
9. Conceitos de programa de auditoria.
10. Noções de Amostragem e estatística.
11. Papeis de trabalho: importância, conteúdo, tipos, tipos de documentos e arquivos.
12. Estruturação, organização e método do trabalho de auditoria.
13. Confidencialidade.
14. Principais procedimentos de confirmação e validação de conformidade.
15. Execução da auditoria.
16. Tomada de Contas Especial.
17. Auditoria de Conformidade.
18. Auditoria operacional.
19. Relatório de auditoria.
INVESTIMENTO:
R$ 2.790,00
Incluso inscrição, material didático, material de apoio (contendo bolsa para notebook, bloco para anotações, caneta e lápis), almoços, coffee break e certificado de participação.
Prazo para Inscrição e envio da Nota de Empenho: 10 de novembro de 2017
NINA RODRIGUESCoord. Relacionamento [email protected] | www.esafi.com.br (27) 3224-4461 / (27) 98178-2266
INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS E EVENTOSAv. Carlos Gomes de Sá, 355 ‐ Sala 101Mata da Praia, Vitória – ES ‐ CEP 29066‐040CNPJ: 21.338.446/0001-09
LOCAL DE REALIZAÇÃO:Auditório do Hotel Deville Prime Campo GrandeEndereço: Av. Mato Grosso, nº 4250 – Campo Grande, MS ‐ 79021‐003
FORMAS DE PAGAMENTOO pagamento poderá ser efetuado via nota de empenho ou depósito em conta corrente em favor do:
Caixa Econômica FederalAg. 1564C/C: 3797-9 OP: 003
Banco Banestes Ag: 0108C/C: 25.389.735
Banco do Brasil Ag. 1400-1C/C: 49000-8
DADOS BANCÁRIOS
Informações e inscrições:
Desconto especial para grupos.