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Estado do Ceará JARDIM GOVERNO DO JARDIM DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2014 Anexo I -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | RECEITA DESPESA -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | | 1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES | 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.644.008,13 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.355.145,90 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.347,11 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 365.982,60 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.625.823,88 | 16 RECEITA DE SERVICOS 267.186,55 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.250.466,39 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.509.874,27 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT 3.924.801,03 | | | | TOTAL 52.363.064,02 SUB-TOTAL 44.980.969,78 | SUPERAVIT CORRENTE 7.382.094,24 | TOTAL 52.363.064,02 | | | | 2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 5.647.350,38 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 321.301,42 4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 234.792,83 | | 7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 321.301,42 TOTAL 5.882.143,21 | DEFICIT CORRENTE 5.560.841,79 | TOTAL 5.882.143,21 | | | | R E S U M O -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | RECEITAS CORRENTES -> 56.287.865,05 DESPESAS CORRENTES -> 44.980.969,78 | DEDUÇÕES -> 3.924.801,03 DESPESAS DE CAPITAL -> 5.882.143,21 | RECEITAS DE CAPITAL -> 321.301,42 | OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | | SUPERAVIT -> 1.821.252,45 -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | TOTAL GERAL -> 52.684.365,44 TOTAL GERAL -> 52.684.365,44 -----------------------------------------------|----------------------------------------------- JARDIM, 31 de Dezembro de 2014 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo I

-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITA DESPESA-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | |1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES |11 RECEITA TRIBUTARIA 1.644.008,13 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.355.145,90 |12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.347,11 |13 RECEITA PATRIMONIAL 365.982,60 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.625.823,88 |16 RECEITA DE SERVICOS 267.186,55 |17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.250.466,39 |19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.509.874,27 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT 3.924.801,03 | | | | TOTAL 52.363.064,02 SUB-TOTAL 44.980.969,78 | SUPERAVIT CORRENTE 7.382.094,24 | TOTAL 52.363.064,02 | | | |2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 5.647.350,38 |24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 321.301,42 4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 234.792,83 | |7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 321.301,42 TOTAL 5.882.143,21 | DEFICIT CORRENTE 5.560.841,79 | TOTAL 5.882.143,21 | | | | R E S U M O-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITAS CORRENTES -> 56.287.865,05 DESPESAS CORRENTES -> 44.980.969,78 |DEDUÇÕES -> 3.924.801,03 DESPESAS DE CAPITAL -> 5.882.143,21 |RECEITAS DE CAPITAL -> 321.301,42 |OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | | SUPERAVIT -> 1.821.252,45-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |TOTAL GERAL -> 52.684.365,44 TOTAL GERAL -> 52.684.365,44-----------------------------------------------|-----------------------------------------------

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 56.287.865,051100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.644.008,131112.02.00.00 I.P.T.U. 45.648,841112.04.30.00 IRRF 976.522,231112.08.00.00 I.T.B.I. 53.813,181113.05.00.00 ISS 520.838,591121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 10.795,721121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA 34.053,291121.25.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU 2.336,281122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS1130.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.347,111220.01.01.00 CONTRUBUICAO P/CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA 250.347,111300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 365.982,601311.00.00.00 ALUGUEIS 5.647,731312.00.00.00 ARRENDAMENTOS1322.00.00.00 DIVIDENDOS1325.01.00.00 RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS 44.746,261325.01.01.00 RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN 315.587,471325.02.00.00 RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS VINCULADOS 1,141325.03.00.00 RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS DO FUNDEF1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 267.186,551600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS1600.13.04.00 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS1600.19.00.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS1600.26.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 267.186,551600.44.00.00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.250.466,391721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 16.739.133,741721.01.03.00 AUXILIO FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS 316.409,281721.01.05.00 COTA-PARTE DO I..T.R. 3.263,211721.01.33.01 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO 748.440,001721.01.33.02 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS 750.633,521721.01.33.03 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF 717.020,001721.01.33.04 TRANSF. DE RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA 221.054,051721.01.33.05 TRANSF. DE RECURSOS PROG. CARENCIA NUTRICIONAL1721.01.33.06 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 364.605,001721.01.33.07 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 220.000,001721.01.33.08 POLOS DE ACADEMIA DA CIDADE1721.01.33.09 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-IDU/FUNASA1721.01.33.10 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS1721.01.33.11 PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIGIL ANCIA SANITARIA1721.01.33.12 INCENTIVO FINANCEIRO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO D O SUS - PLANEJASUS1721.01.33.13 IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

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GOVERNO DO JARDIM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------1721.01.33.14 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS1721.01.33.15 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA1721.01.33.16 CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTOS DO SARAMPO E RUBE OLA1721.01.33.17 TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL HOSPITA 1.588.905,871721.01.33.18 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PMAQ 372.750,941721.01.33.99 DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 620.353,201721.01.34.01 TRANSF. DE RECURSOS PAC - FNAS1721.01.34.02 TRANSF. DE RECURSOS API - FNAS1721.01.34.03 TRANSF. DE RECURSOS PPD - FNAS 0,651721.01.34.04 TRANF. RECURSOS PAJ - FNAS1721.01.34.05 TRANSF. RECURSOS PETI - FNAS1721.01.34.06 TRANSF. RECURSOS FNAS - BOLSA FAMILIA 224.655,451721.01.34.07 TRANSF. DE RECURSOS ASEF - FMAS 2.100,001721.01.34.08 TRANSF. DE RECURSOS CRASS - FMAS1721.01.34.09 TRANSF. DE RECURSOS PROJOVEM - FMAS1721.01.34.10 TRANSF. DE RECURSOS DO CREAS1721.01.34.11 PISO BASICO FIXO - CRAS 168.000,001721.01.34.12 PISO BASIO VARIAVEL II - IDOSO/CRIANCA1721.01.34.13 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS 65.000,001721.01.34.14 PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI1721.01.34.99 DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 265.540,001721.01.35.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE 693.331,611721.01.35.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE 13.428,191721.01.35.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT 315.035,521721.01.35.04 TRANS. RECURSOS FNDE - SALARIO EDUCACAO 781.250,001721.01.35.05 TRANSF. RECURSOS FNDE - PEJA1721.01.35.06 TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAC1721.01.35.07 TRANSF. DE RECURSOS PRODEM - FME1721.01.35.08 TRANSF. DE RECURSOS ALF. SOLIDARIA - FME1721.01.35.09 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 333.009,571721.01.35.10 TRANSFERENCIA DE PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO1721.01.35.99 DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 986.820,011721.06.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 249.914,561721.09.01.00 TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 5.647,981721.09.02.00 TRANSF. FINANCEIRA - CIDE 4.087,591721.09.03.00 TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/861721.09.04.00 TRANSF. FINANCEIRA - FEX 2.140,771721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 91.759,661722.01.01.00 COTA-PARTE DO I.C.M.S. 3.237.729,901722.01.03.00 COTA-PARTE DO I.P.V.A. 338.350,971722.01.04.00 COTA-PARTE DO I.P.I. 10.820,841722.01.33.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 43.678,521722.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 393.205,651722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS 21.600,001723.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MUNICIPAIS1724.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.167.994,751724.02.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO AO FUNDEB 2.530.370,97

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 58.205,391762.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 584.219,031900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.509.874,271910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.678,921921.00.00.00 INDENIZACOES1921.01.00.00 ROYALTIES 14.636,931921.01.01.00 RECURSOS FINANCEIRO ANP LEI 7.990/891921.09.00.00 OUTRAS INDENIZACOES1922.00.00.00 RESITTUIÇOES 6.626,591922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 177.375,251931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.299,001932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.064,101990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS (CORRENTES) 3.294.193,482000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 321.301,422200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 321.301,422421.01.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO2422.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO2471.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A UNIAO 321.301,422471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DA UNIÇO2472.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS2472.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNI2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL2590.00.00.00 OUTRAS RECEITAS (CAPITAL)9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 3.924.801,039700.00.00.00 3.924.801,039721.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA FPM/FUNDEB 3.205.639,149721.01.05.00 DEDUCAO ITR 652,569721.09.01.00 DEDUCAO FUNDEF - ICMS-DESONERACAO 1.129,569722.01.01.00 DEDUCAO DO ICMS 715.215,689722.01.04.00 DEDUCAO FUNDEB - IPI EXP 2.164,09

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 52.684.365,44

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO

Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.394.887,423.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.113.472,323.1.90.03 PENSÅES3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 877.654,933.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 210.714,753.1.90.14 DIARIAS CIVIL 25.102,643.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281.415,103.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.738,163.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.092,603.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 195,703.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 146.905,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 123.162,333.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 321,314 DESPESAS DE CAPITAL 8.293,504.4 INVESTIMENTOS 8.293,504.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.293,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.403.180,92

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITOUnidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 757.259,203.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.962,273.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 500.962,273.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 256.296,933.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 46.979,493.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 52.580,183.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 73.876,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 82.861,263.3.90.41 CONTRIBUI€åES3.3.90.49 AJUDA DE CUSTO3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 757.259,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 4.056.671,213.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.907.668,193.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 27.040,003.1.90.03 PENSÅES 18.650,423.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 2.419.602,683.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 438.838,333.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 3.536,763.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.149.003,023.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 14.506,853.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 91.498,593.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.548,953.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 472.445,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 565.177,633.3.90.41 CONTRIBUI€åES 3.826,003.3.90.49 AJUDA DE CUSTO3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 4.056.671,21

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOUnidade...: 02 - DEMUTRAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 167.781,933.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 138.010,643.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 138.010,643.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.771,293.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.250,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 10.400,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 3.121,29

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 167.781,93

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE FINANCASUnidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 534.158,373.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 173.084,563.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 173.084,563.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 361.073,813.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.450,523.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 105.377,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 21.748,223.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 231.498,073.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 234.792,834.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 234.792,834.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 234.792,83

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 768.951,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 01 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 2.063.984,003.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 373.086,423.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 373.086,423.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.690.897,583.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 428,713.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 329.324,763.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 83.887,503.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.277.256,613.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 1.051.310,154.4 INVESTIMENTOS 1.051.310,154.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.038.430,154.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.880,004.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 3.115.294,15

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 02 - SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 394.775,033.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 116.574,813.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 116.574,813.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 278.200,223.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 1.493,553.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.505,433.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 27.620,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 239.581,243.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 1.329,904.4 INVESTIMENTOS 1.329,904.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.329,90

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 396.104,93

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 11.279.580,253.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.767.805,533.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 7.760.093,783.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 2.007.711,753.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.511.774,723.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 10.786,713.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 180.576,873.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 5.835,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 127,203.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 385.391,043.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 929.057,903.3.90.49 AJUDA DE CUSTO3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 204.968,004.4 INVESTIMENTOS 204.968,004.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204.968,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 11.484.548,25

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 10.095.276,733.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.738.611,173.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 5.909.928,373.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 802.944,783.1.90.14 DIARIAS CIVIL3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 25.738,023.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.356.665,563.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 49.914,843.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.437.347,693.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 55.171,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.814.232,033.3.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 3.218.798,084.4 INVESTIMENTOS 3.218.798,084.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.853.618,084.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 365.180,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 13.314.074,81

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 4.645.565,223.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.469.006,123.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 2.222.229,343.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 237.687,573.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 9.089,213.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.176.559,103.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 41.801,393.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 619.502,703.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 349,903.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.963,783.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 660.258,413.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 852.531,363.3.90.49 AJUDA DE CUSTO3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 151,564 DESPESAS DE CAPITAL 593,004.4 INVESTIMENTOS 593,004.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 593,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 4.646.158,22

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 5.672.878,373.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.491.643,553.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 3.435.616,593.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 56.026,963.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.181.234,823.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 10.463,063.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO 295.722,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 213.868,183.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 830,003.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 513.510,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.146.841,583.3.90.70 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 1.062.649,264.4 INVESTIMENTOS 1.062.649,264.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.062.649,264.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 6.735.527,63

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.607.232,633.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 744.225,883.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 665.982,583.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 78.243,303.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 863.006,753.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 23.993,583.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 130.149,833.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 345.471,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 363.392,343.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 17.503,144.4 INVESTIMENTOS 17.503,144.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 14.218,194.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.284,95

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.624.735,77

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 411.331,543.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.331,543.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 1.825,443.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 130.833,503.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 1.130,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 264.052,603.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 3.490,003.3.90.41 CONTRIBUI€åES3.3.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICA 10.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 81.905,354.4 INVESTIMENTOS 81.905,354.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 38.023,944.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.881,41

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 493.236,89

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Page 18: Estado do Ceará JARDIM GOVERNO DO JARDIM DEMONSTRATIVO DA … GERAL_01... · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio de 2014 anexo i-----

Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. A CRIANCA E A

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 85.963,763.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.738,223.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 48.738,223.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.225,543.3.90.10 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIA3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 890,643.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 36.334,903.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 85.963,76

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Page 19: Estado do Ceará JARDIM GOVERNO DO JARDIM DEMONSTRATIVO DA … GERAL_01... · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio de 2014 anexo i-----

Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 587.133,323.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.816,423.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 110.816,423.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 476.316,903.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 705,313.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 21.055,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 454.556,594 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 587.133,32

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Page 20: Estado do Ceará JARDIM GOVERNO DO JARDIM DEMONSTRATIVO DA … GERAL_01... · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio de 2014 anexo i-----

Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE CULTURAUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 474.164,853.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 131.658,713.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 128.027,213.1.90.14 DIARIAS CIVIL 3.631,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 342.506,143.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 28.981,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 313.525,144 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 474.164,85

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - SECRETARIA TURISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA TURISMO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 126.271,763.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.289,383.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 113.289,383.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.982,383.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 940,383.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 12.042,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 126.271,76

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDEUnidade...: 01 - SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 220.908,053.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.346,813.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 117.346,813.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.561,243.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.489,243.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 10.122,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 88.000,003.3.90.41 CONTRIBUI€åES 2.950,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 220.908,05

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 50.911,053.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.006,813.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 43.006,813.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.904,243.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 304,243.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 7.600,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 50.911,05

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 98.371,553.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.691,553.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 90.691,553.1.90.14 DIARIAS CIVIL3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.680,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 7.680,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 98.371,55

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 125.125,883.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.064,883.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 96.956,723.1.90.14 DIARIAS CIVIL 7.108,163.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.061,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 10.381,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 10.680,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 125.125,88

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 17 - SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAOUnidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 130.737,663.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.381,663.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 59.860,463.1.90.14 DIARIAS CIVIL 1.521,203.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.356,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 42.116,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 27.240,004 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 130.737,66

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 18 - RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA9.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

----------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S O L I D A C A O G E R A L

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 44.980.969,783.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.355.145,903.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 27.040,003.1.90.03 PENSÅES 18.650,423.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 25.401.560,553.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 3.832.167,443.1.90.14 DIARIAS CIVIL 37.363,503.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 38.363,993.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 0,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO 0,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.625.823,883.3.90.10 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIA 0,003.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 212.712,113.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO 295.722,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.255.865,233.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 0,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 8.144,903.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.835,633.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 0,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 3.284.341,553.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 8.316.455,523.3.90.41 CONTRIBUI€åES 6.776,003.3.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS 0,003.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 231.498,073.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICA 10.000,003.3.90.49 AJUDA DE CUSTO 0,003.3.90.70 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 0,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 472,874 DESPESAS DE CAPITAL 5.882.143,214.4 INVESTIMENTOS 5.647.350,384.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,004.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 5.006.939,624.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 640.410,764.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 0,004.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 234.792,834.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 234.792,839 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,009.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,009.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 50.863.112,99

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

-----------------------------------------------------------------------------------------------DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0101-01 LEGISLATIVA 1.403.180,92 1.403.180,920101-01031 ACAO LEGISLATIVA 1.403.180,92 1.403.180,920101-010310044 ACAO LEGISLATIVA 1.403.180,92 1.403.180,920101-010310044.1.001 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CA0101-010310044.2.001 COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRA 391.692,17 391.692,170101-010310044.2.002 COORDENACAO E MANUTENCAO DO PLENARI 1.011.488,75 1.011.488,75

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 1.403.180,92 1.403.180,92

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITOUnidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0201-04 ADMINISTRACAO 757.259,20 757.259,200201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 757.259,20 757.259,200201-041220001 ACAO LEGISLATIVA 278.470,03 278.470,030201-041220001.2.003 COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONTROL 147.196,59 147.196,590201-041220001.2.004 COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSO 131.273,44 131.273,440201-041220054 ADMINISTRACAO GERAL 478.789,17 478.789,170201-041220054.2.005 COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINET 478.789,17 478.789,17

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 757.259,20 757.259,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0301-04 ADMINISTRACAO 3.572.142,46 3.572.142,460301-04122 ADMINISTRACAO GERAL 3.572.142,46 3.572.142,460301-041220001 ACAO LEGISLATIVA 3.163.503,75 3.163.503,750301-041220001.2.006 MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 3.016,37 3.016,370301-041220001.2.007 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TRE 2.110,00 2.110,000301-041220001.2.008 COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA 3.158.377,38 3.158.377,380301-041220003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 68.928,52 68.928,520301-041220003.2.009 COORDENACAO E MANUTENCAO DO SETOR D 68.928,52 68.928,520301-041220041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 337.994,19 337.994,190301-041220041.2.010 COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA 337.994,19 337.994,190301-041220049 ADMINISTRACAO GERAL 1.716,00 1.716,000301-041220049.2.011 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSPDC 1.716,00 1.716,000301-09 PREVIDENCIA SOCIAL 484.528,75 484.528,750301-09271 PREVIDENCIA BASICA 438.838,33 438.838,330301-092710048 PREVIDENCIA BASICA 438.838,33 438.838,330301-092710048.2.012 CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS 438.838,33 438.838,330301-09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 45.690,42 45.690,420301-092720048 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 45.690,42 45.690,420301-092720048.2.013 CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATI 45.690,42 45.690,42

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 4.056.671,21 4.056.671,21

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOUnidade...: 02 - DEMUTRAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-04 ADMINISTRACAO 167.781,93 167.781,930302-04125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 167.781,93 167.781,930302-041250041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 167.781,93 167.781,930302-041250041.2.014 MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO D 167.781,93 167.781,93

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 167.781,93 167.781,93

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE FINANCASUnidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-04 ADMINISTRACAO 534.158,37 534.158,370401-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 534.158,37 534.158,370401-041230001 ACAO LEGISLATIVA 302.660,30 302.660,300401-041230001.2.015 MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TE 16.202,52 16.202,520401-041230001.2.016 IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO0401-041230001.2.017 COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CON 25.166,00 25.166,000401-041230001.2.018 COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRET 261.291,78 261.291,780401-041230003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 231.498,07 231.498,070401-041230003.2.019 CONTRIBUICOES AO PASEP 231.498,07 231.498,070401-28 ENCARGOS ESPECIAIS 234.792,83 234.792,830401-28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 234.792,83 234.792,830401-288430042 CONTROLE INTERNO 234.792,83 234.792,830401-288430042.2.020 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGT0401-288430042.2.021 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INS 234.792,83 234.792,83

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 768.951,20 768.951,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 01 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-04 ADMINISTRACAO 1.229.432,30 1.229.432,300501-04122 ADMINISTRACAO GERAL 1.229.432,30 1.229.432,300501-041220001 ACAO LEGISLATIVA 1.189.711,78 1.189.711,780501-041220001.2.022 COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE O 1.189.711,78 1.189.711,780501-041220009 CONTROLE EXTERNO 39.720,52 39.720,520501-041220009.1.002 AQUISICAO DE IMOVEIS0501-041220009.2.023 REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PU 39.720,52 39.720,520501-08 ASSISTENCIA SOCIAL0501-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA0501-082440013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER0501-082440013.1.003 CONST. DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E0501-15 URBANISMO 667.097,47 745.467,67 1.412.565,140501-15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 604.490,78 8.500,00 612.990,780501-154510002 MODERNIZACAO LEGISLATIVA 270.844,34 270.844,340501-154510002.1.004 ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS NA S 270.844,34 270.844,340501-154510002.1.005 URBANIZACAO DE RUAS NA SEDE E NOS D0501-154510006 INFRA ESTRUTURA URBANA 333.646,44 333.646,440501-154510006.1.006 REVESTIMENTO ASFALTIVO EM RUAS E AV0501-154510006.1.007 CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS 333.646,44 333.646,440501-154510006.1.008 DUPLICACAO DA AV. WILSON RORIZ SENT0501-154510021 ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS 8.500,00 8.500,000501-154510021.2.024 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PU 8.500,00 8.500,000501-15452 SERVICOS URBANOS 62.606,69 736.967,67 799.574,360501-154520002 MODERNIZACAO LEGISLATIVA 62.606,69 4.570,00 67.176,690501-154520002.1.009 CONST. E REF. DE PRACAS E AREAS DE 62.606,69 62.606,690501-154520002.1.010 CONSTRUCAO DE PRACAS DA JUVENTUDE0501-154520002.2.025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS 4.570,00 4.570,000501-154520010 SERVICOS URBANOS0501-154520010.2.026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CEMITER0501-154520011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA 496.591,36 496.591,360501-154520011.2.027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA 496.591,36 496.591,360501-154520020 SERVICOS URBANOS 235.806,31 235.806,310501-154520020.2.028 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAC 235.806,31 235.806,310501-16 HABITACAO0501-16481 HABITACAO RURAL0501-164810014 HABITACAO RURAL0501-164810014.1.011 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI0501-16482 HABITACAO URBANA0501-164820014 HABITACAO URBANA0501-164820014.1.012 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI0501-17 SANEAMENTO 153.992,54 17.238,83 171.231,37

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GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 01 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-17511 SANEAMENTO BASICO RURAL0501-175110007 SANEAMENTO BASICO RURAL0501-175110007.1.013 PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS NA ZO0501-175110007.1.014 CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA NO0501-175110011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA0501-175110011.1.015 CONSTRUCAO DE UNIDADES E KITS SANIT0501-175110011.1.016 CONST. APL. E REFORMA DE BANHEIROS0501-175110011.1.017 CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO B0501-175110011.1.018 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES N0501-175110011.1.019 CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS NO0501-175110015 SANEAMENTO BASICO RURAL0501-175110015.1.020 CONS. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTEC0501-175110015.2.029 MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABA0501-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 153.992,54 17.238,83 171.231,370501-175120011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA0501-175120011.1.021 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SE0501-175120015 SANEAMENTO BASICO URBANO0501-175120015.1.022 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIME0501-175120016 SANEAMENTO BASICO URBANO 38.462,18 38.462,180501-175120016.1.023 CONSTRUCAO DAS ETAPAS II E III DO C0501-175120016.1.024 CONSTRUCAO DE CANAIS DE ESGOTOS PLU0501-175120016.1.025 DRENAGEM E DRAGAGEM DO RIO JARDIM 38.462,18 38.462,180501-175120016.1.026 REFORMA E RESTAURACAO DO CANAL JACU0501-175120017 SANEAMENTO BASICO URBANO 115.530,36 17.238,83 132.769,190501-175120017.1.027 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAME 115.530,36 115.530,360501-175120017.2.030 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMA 17.238,83 17.238,830501-175120017.2.031 ELABORACAO E IMPLANTCAO DO PLANO DE0501-20 AGRICULTURA 7.235,00 7.235,000501-20605 ABASTECIMENTO 7.235,00 7.235,000501-206050018 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC 7.235,00 7.235,000501-206050018.1.028 REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS0501-206050018.2.032 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MERCADO 7.235,00 7.235,000501-20606 EXTENSCO RURAL0501-206060007 EXTENSCO RURAL0501-206060007.1.029 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES0501-22 INDUSTRIA0501-22661 PROMOCAO INDUSTRIAL0501-226610019 PROMOCAO INDUSTRIAL0501-226610019.1.030 AQUIS. DE AREA E INST. C/INFRAESTRU0501-25 ENERGIA0501-25751 CONSERVACAO DE ENERGIA

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GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 01 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-257510020 CONSERVACAO DE ENERGIA0501-257510020.1.031 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB0501-257510020.1.032 CONSTR. E AMPLIACAO DE REDES DE ELE0501-26 TRANSPORTE 217.340,14 77.490,20 294.830,340501-26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 217.340,14 77.490,20 294.830,340501-267820021 ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS 217.340,14 77.490,20 294.830,340501-267820021.1.033 PAVIMENTACAO E EMPICARRAMENTO DE ES 209.679,76 209.679,760501-267820021.1.034 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CON 7.660,38 7.660,380501-267820021.1.035 CONST. RESTAURACAO DE PASSAGENS MOL0501-267820021.1.036 PAV. ASFALTICA EM ESTRADA DE ACESSO0501-267820021.2.033 MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNI 77.490,20 77.490,200501-267820041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA0501-267820041.2.034 MANUTENCAO DE CONVENIO-PARCERIA COM0501-27 DESPORTO E LAZER0501-27812 DESPORTO COMUNITARIO0501-278120004 DESPORTO COMUNITARIO0501-278120004.1.037 REFORMA E AMPLICAO DO ESTADIO MUNIC0501-278120004.1.038 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE0501-278120004.1.039 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE0501-27813 LAZER0501-278130004 LAZER0501-278130004.1.040 CONSTRUCAO DE PISTAS DE MOTOCROSS0501-278130004.1.041 CONSTRUCAO DE RAMPAS DE VOO LIVRE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 1.038.430,15 2.076.864,00 3.115.294,15

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOSUnidade...: 02 - SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-17 SANEAMENTO 396.104,93 396.104,930502-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 396.104,93 396.104,930502-175120052 SANEAMENTO BASICO URBANO 396.104,93 396.104,930502-175120052.2.035 COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ 396.104,93 396.104,93

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 396.104,93 396.104,93

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0601-12 EDUCACAO 11.484.548,25 11.484.548,250601-12122 ADMINISTRACAO GERAL 1.601.522,72 1.601.522,720601-121220047 ADMINISTRACAO GERAL 1.601.522,72 1.601.522,720601-121220047.2.036 COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRET 1.601.522,72 1.601.522,720601-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 9.772.605,53 9.772.605,530601-123610025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 9.772.605,53 9.772.605,530601-123610025.2.037 APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - T 4.800,00 4.800,000601-123610025.2.038 COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO 9.767.805,53 9.767.805,530601-12364 ENSINO SUPERIOR 110.420,00 110.420,000601-123640028 ENSINO SUPERIOR 110.420,00 110.420,000601-123640028.2.039 APOIO AO ENSINO SUPERIOR0601-123640028.2.040 PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO UNIVERS 110.420,00 110.420,000601-123640028.2.041 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VES

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 11.484.548,25 11.484.548,25

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0602-12 EDUCACAO 3.068.798,08 10.245.276,73 13.314.074,810602-12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.015.503,06 1.015.503,060602-123060027 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.015.503,06 1.015.503,060602-123060027.2.042 COORD. E MANUTENCAO DO PROGRA DE AL 1.015.503,06 1.015.503,060602-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.349.353,19 6.489.196,25 7.838.549,440602-123610004 ENSINO FUNDAMENTAL 535.315,75 535.315,750602-123610004.1.042 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE 535.315,75 535.315,750602-123610025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 598.857,44 4.601.129,48 5.199.986,920602-123610025.1.043 AMPLIACAO E REFORMA NA ESOLA SENADO 250.000,00 250.000,000602-123610025.1.044 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE 348.857,44 348.857,440602-123610025.2.043 COORDENACAO E MANUTENCAO DO PDDE0602-123610025.2.044 COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO 4.601.129,48 4.601.129,480602-123610028 ENSINO FUNDAMENTAL 10.950,00 10.950,000602-123610028.2.045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HABILITAC0602-123610028.2.046 ATIVIDADE DE RECICLAGENS E QUALIFIC 10.950,00 10.950,000602-123610029 ENSINO FUNDAMENTAL 215.180,00 1.877.116,77 2.092.296,770602-123610029.1.045 AQUISICAO DE VEICULOS E TRANSPORTE 215.180,00 215.180,000602-123610029.2.047 COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPO 1.877.116,77 1.877.116,770602-123610035 CUIDANDO DOS JOVENS0602-123610035.2.048 AQUIS. DE COMPUTADORES P/ PREMIACAO0602-12363 ENSINO PROFISSIONAL0602-123630001 ACAO LEGISLATIVA0602-123630001.1.046 INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONA0602-12365 EDUCACAO INFANTIL 1.719.444,89 2.556.630,79 4.276.075,680602-123650025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA0602-123650025.2.049 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ESCOLAS0602-123650026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 1.719.444,89 2.556.630,79 4.276.075,680602-123650026.1.047 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE 1.719.444,89 1.719.444,890602-123650026.2.050 COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INF 2.556.630,79 2.556.630,790602-12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 183.946,63 183.946,630602-123660028 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS0602-123660028.2.051 COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS0602-123660035 CUIDANDO DOS JOVENS 183.946,63 183.946,630602-123660035.2.052 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO 183.946,63 183.946,630602-12367 EDUCACAO ESPECIAL0602-123670039 EDUCACAO ESPECIAL0602-123670039.2.053 COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 3.068.798,08 10.245.276,73 13.314.074,81

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0701-10 SAUDE 4.646.158,22 4.646.158,220701-10122 ADMINISTRACAO GERAL 4.646.158,22 4.646.158,220701-101220051 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 4.646.158,22 4.646.158,220701-101220051.2.054 COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA 4.646.158,22 4.646.158,220701-18 GESTCO AMBIENTAL0701-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL0701-185410011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA0701-185410011.1.048 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 4.646.158,22 4.646.158,22

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0702-10 SAUDE 1.062.649,26 5.672.878,37 6.735.527,630702-10122 ADMINISTRACAO GERAL0702-101220008 ADMINISTRACAO GERAL0702-101220008.2.055 COORD. E MANUTENCAO DO CONSELHO MUN0702-10301 ATENCAO BASICA 1.062.649,26 5.251.207,98 6.313.857,240702-103010001 ACAO LEGISLATIVA0702-103010001.2.056 ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO0702-103010001.2.057 ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTR0702-103010031 PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO 1.062.649,26 1.062.649,260702-103010031.1.049 AQUIS. DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPIT0702-103010031.1.050 AQUISICAO DE AMBULANCIAS0702-103010031.1.051 REFORMA E EQUIP. DO CENTRO DE SAUDE0702-103010031.1.052 CONST. E /OU AMPLIACAO DE UNIDADES 1.062.649,26 1.062.649,260702-103010037 ADMINISTRACAO GERAL 5.251.207,98 5.251.207,980702-103010037.2.058 BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC 10.080,00 10.080,000702-103010037.2.059 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA 3.438.166,17 3.438.166,170702-103010037.2.060 BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MED. E 1.797.628,81 1.797.628,810702-103010037.2.061 BLMAC - BLOCO DE GESTAO DO SUS 5.333,00 5.333,000702-103010037.2.062 BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMA. - C0702-10302 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 126.111,92 126.111,920702-103020037 ADMINISTRACAO GERAL 126.111,92 126.111,920702-103020037.2.155 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO 126.111,92 126.111,920702-10304 VIGILANCIA SANITARIA 295.558,47 295.558,470702-103040037 ADMINISTRACAO GERAL 295.558,47 295.558,470702-103040037.2.063 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD 295.558,47 295.558,470702-10305 GESTAO DO SUS0702-103050037 ADMINISTRACAO GERAL0702-103050037.2.064 IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGIL0702-10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO0702-103060034 ALIMENTACAO E NUTRICAO0702-103060034.2.065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MATERNO-I

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 1.062.649,26 5.672.878,37 6.735.527,63

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0801-08 ASSISTENCIA SOCIAL 14.218,19 1.610.517,58 1.624.735,770801-08122 ADMINISTRACAO GERAL 1.608.517,58 1.608.517,580801-081220001 ACAO LEGISLATIVA 1.608.517,58 1.608.517,580801-081220001.2.066 COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SE 1.608.517,58 1.608.517,580801-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE0801-082430008 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE0801-082430008.2.067 COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONSELH0801-082430035 CUIDANDO DOS JOVENS0801-082430035.2.068 REALIZACAO DE COMPANHAS EDUCATIVAS0801-082430035.2.069 INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTR0801-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 14.218,19 2.000,00 16.218,190801-082440008 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.000,00 2.000,000801-082440008.2.070 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2.000,00 2.000,000801-082440036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 14.218,19 14.218,190801-082440036.1.053 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA SEDE DO 14.218,19 14.218,190801-082440053 ASSISTENCIA COMUNITARIA0801-082440053.2.071 APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE M0801-082440053.2.072 MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA0801-19 CIENCIA E TECNOLOGIA0801-19573 DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO0801-195730013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER0801-195730013.1.054 CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SED

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 14.218,19 1.610.517,58 1.624.735,77

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0802-08 ASSISTENCIA SOCIAL 38.023,94 455.212,95 493.236,890802-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 16.938,90 16.938,900802-082410033 ASSISTENCIA AO IDOSO 16.938,90 16.938,900802-082410033.2.073 COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CO 16.938,90 16.938,900802-08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 1.800,00 1.800,000802-082420039 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 1.800,00 1.800,000802-082420039.2.074 COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO 1.800,00 1.800,000802-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 38.023,94 436.474,05 474.497,990802-082440008 ASSISTENCIA COMUNITARIA0802-082440008.2.075 APOIO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES C0802-082440019 ASSISTENCIA COMUNITARIA0802-082440019.2.076 PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS E MICR0802-082440025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA0802-082440025.2.077 PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITA0802-082440025.2.078 PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUN0802-082440036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 38.023,94 436.474,05 474.497,990802-082440036.1.055 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA SEDE DO 38.023,94 38.023,940802-082440036.1.067 CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DO CREAS0802-082440036.2.079 MANUT. DO PROGRAMA DE BENEFICIOS NA 11.130,00 11.130,000802-082440036.2.080 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILI 148.014,37 148.014,370802-082440036.2.081 MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA CASA DO0802-082440036.2.082 IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS 128.127,56 128.127,560802-082440036.2.083 IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO 26.777,49 26.777,490802-082440036.2.084 COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/0802-082440036.2.085 COORDENACAO DA VIGILANCIA SOCIAL0802-082440036.2.086 CAPACITACAO DA EQUIPE DO C.R.A.S.0802-082440036.2.087 COORDENACAO E MANUTENCAO DO CREAS 94.994,63 94.994,630802-082440036.2.088 MANUTENCAO DO PROGRAMA I.G.D.M. 27.430,00 27.430,000802-082440036.2.089 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS0802-08365 EDUCACAO INFANTIL0802-083650036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR0802-083650036.2.090 COORD. MANUT. DO CREAS/PAIF0802-12 EDUCACAO0802-12363 ENSINO PROFISSIONAL0802-123630028 ENSINO PROFISSIONAL0802-123630028.2.091 PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PRO0802-16 HABITACAO0802-16481 HABITACAO RURAL0802-164810014 HABITACAO RURAL0802-164810014.2.092 AMPLAICAO E RECUPERACAO DE MORADIAS0802-16482 HABITACAO URBANA

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0802-164820014 HABITACAO URBANA0802-164820014.2.093 AMPLIACAO E RECUPERACAO DE MORADIAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 38.023,94 455.212,95 493.236,89

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. A CRIANCA E A

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0803-08 ASSISTENCIA SOCIAL 85.963,76 85.963,760803-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 85.963,76 85.963,760803-082430008 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 49.628,86 49.628,860803-082430008.2.094 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSE 49.628,86 49.628,860803-082430034 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE0803-082430034.2.095 ACAO COMP. DAS POLIT. DE ATENC. INT0803-082430034.2.096 COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI0803-082430034.2.097 COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUE0803-082430035 CUIDANDO DOS JOVENS 36.334,90 36.334,900803-082430035.2.098 MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM 36.334,90 36.334,900803-082430035.2.099 COORD. E MANUT. DO PROGRAMA OFICINA0803-082430035.2.100 COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAM0803-082430035.2.101 PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENO

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 85.963,76 85.963,76

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0901-20 AGRICULTURA 587.133,32 587.133,320901-20122 ADMINISTRACAO GERAL 141.314,16 141.314,160901-201220001 ACAO LEGISLATIVA 141.314,16 141.314,160901-201220001.2.102 COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA 141.314,16 141.314,160901-20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 445.819,16 445.819,160901-206010007 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 445.819,16 445.819,160901-206010007.2.103 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 380.819,16 380.819,160901-206010007.2.104 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTU 65.000,00 65.000,000901-20602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL0901-206020007 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL0901-206020007.2.105 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA0901-206020007.2.106 APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DO REB0901-20605 ABASTECIMENTO0901-206050007 ABASTECIMENTO0901-206050007.1.056 CONSTR. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ.0901-20607 IRRIGACAO0901-206070007 IRRIGACAO0901-206070007.1.057 PERFURACAO DE POCOS EM LOCALIDADES0901-206070007.2.107 APOIO A POLOS DE AGRICULTURA IRRIGA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 587.133,32 587.133,32

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE CULTURAUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1002-13 CULTURA 474.164,85 474.164,851002-13391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 141.273,54 141.273,541002-133910005 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 141.273,54 141.273,541002-133910005.2.108 INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTE 14.696,49 14.696,491002-133910005.2.109 INSTALACAO E MANUTENCAO DO MUSEU 126.577,05 126.577,051002-133910005.2.110 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMO1002-133910005.2.111 RECONSTRUCAO DA 1ª CASA DA FUNDACAO1002-13392 DIFUSCO CULTURAL 332.891,31 332.891,311002-133920030 DIFUSCO CULTURAL 332.891,31 332.891,311002-133920030.1.058 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA BIBLIOTE1002-133920030.2.112 REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CI1002-133920030.2.113 PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE AR1002-133920030.2.114 PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DA CUL 2.500,00 2.500,001002-133920030.2.115 COORDENACAO E MANUTENCAO DA BANDA D1002-133920030.2.116 PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CU 330.391,31 330.391,311002-133920030.2.117 PROMOCAO E REALIZACAO DE FEIRAS DE1002-133920030.2.118 REALIZACAO DA SEMANA DA CULTURA E A1002-133920030.2.119 PROMOCAO DE CURSO E OFICINA DE ARTE1002-133920030.2.120 REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA DE1002-133920030.2.121 APOIO A PROMOCOES E EVENTOS DE ARTE1002-133920030.2.122 APOIO A PRODUCOES LITERARIAS E TEAT1002-133920030.2.123 PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE AR

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 474.164,85 474.164,85

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - SECRETARIA TURISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA TURISMO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1101-18 GESTCO AMBIENTAL 126.271,76 126.271,761101-18122 ADMINISTRACAO GERAL 126.271,76 126.271,761101-181220022 ADMINISTRACAO GERAL 126.271,76 126.271,761101-181220022.2.124 COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TU 126.271,76 126.271,761101-23 COMERCIO E SERVICOS1101-23695 TURISMO1101-236950002 MODERNIZACAO LEGISLATIVA1101-236950002.1.059 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES1101-236950005 TURISMO1101-236950005.1.060 CONST. DE MONUMENTOS E PORTAIS DA S1101-236950005.1.061 CONST. DE MONUMENTO E PORTAIS DE AC1101-236950022 TURISMO1101-236950022.1.062 CONSTRUCAO DO TELEFERICO DA CABECA1101-236950022.2.125 APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 126.271,76 126.271,76

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDEUnidade...: 01 - SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1201-04 ADMINISTRACAO 217.958,05 217.958,051201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 217.958,05 217.958,051201-041220001 ACAO LEGISLATIVA 217.958,05 217.958,051201-041220001.2.126 COORD. E MANUT. ADMIN. DA SECRETARI 217.958,05 217.958,051201-08 ASSISTENCIA SOCIAL1201-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE1201-082430035 CUIDANDO DOS JOVENS1201-082430035.2.127 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJ1201-27 DESPORTO E LAZER 2.950,00 2.950,001201-27812 DESPORTO COMUNITARIO 2.950,00 2.950,001201-278120004 DESPORTO COMUNITARIO 2.950,00 2.950,001201-278120004.1.063 CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE1201-278120004.1.064 CONSTR. DE AREAS DE LAZER NA SEDE E1201-278120004.2.128 APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO 2.950,00 2.950,001201-278120004.2.129 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO1201-278120004.2.130 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORT1201-278120004.2.131 APOIO AO ESPORTE VAGUEJADA1201-278120004.2.132 INSTALACAO E MANUTENCAO DE ACADEMIA1201-278120004.2.133 APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORT

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 220.908,05 220.908,05

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Page 51: Estado do Ceará JARDIM GOVERNO DO JARDIM DEMONSTRATIVO DA … GERAL_01... · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio de 2014 anexo i-----

Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1401-23 COMERCIO E SERVICOS 50.911,05 50.911,051401-23122 ADMINISTRACAO GERAL 50.911,05 50.911,051401-231220001 ACAO LEGISLATIVA 50.911,05 50.911,051401-231220001.2.134 COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE ART 50.911,05 50.911,05

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 50.911,05 50.911,05

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1501-19 CIENCIA E TECNOLOGIA1501-19573 DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO1501-195730045 DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO1501-195730045.2.135 INPLANTACAO DE SOFTWARES DE GERENCI1501-195730045.2.136 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE SOFTWA1501-195730045.2.137 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SOFTW1501-23 COMERCIO E SERVICOS 98.371,55 98.371,551501-23122 ADMINISTRACAO GERAL 98.371,55 98.371,551501-231220013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER 98.371,55 98.371,551501-231220013.2.138 COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE CIE 98.371,55 98.371,551501-231220013.2.139 ESTRUTURACAO E COORD. DO SETOR DESE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 98.371,55 98.371,55

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1601-18 GESTCO AMBIENTAL 125.125,88 125.125,881601-18122 ADMINISTRACAO GERAL 125.125,88 125.125,881601-181220046 ADMINISTRACAO GERAL 125.125,88 125.125,881601-181220046.2.140 COORD. MANUT. DA SECRETARIA DE MEI 125.125,88 125.125,88

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 125.125,88 125.125,88

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1602-18 GESTCO AMBIENTAL1602-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL1602-185410011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA1602-185410011.2.141 IMPLEMENTACAO DE PROJ. DE COLETA SE1602-185410046 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL1602-185410046.1.065 REFLORESTAMENTO EM ENCOSTAS DA SERR1602-185410046.1.066 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES1602-185410046.2.142 IMPLEM. DE PROJ. DE CERTIFICACAO AM1602-185410046.2.143 CRIACAO DE TRILHAS ECOLOGICAS E EQU1602-185410046.2.144 ORG. E REALI. DE EVENTOS E CONFEREN1602-185410046.2.145 MAPEAMENTO DE AREAS P/IMPL. DE UNID1602-185410046.2.146 DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS E PROJ1602-185410046.2.147 REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE1602-185410046.2.148 IMPLEMENTACAO DA AGENDA 21 E A3P1602-18542 CONTROLE AMBIENTAL1602-185420002 MODERNIZACAO LEGISLATIVA1602-185420002.2.149 ELABORACAO E IMPLE. DO PLANO DE ARB1602-185420040 CONTROLE AMBIENTAL1602-185420040.2.150 INSTALACAO E MANUT. DE HORTAS ORGAN1602-18543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS1602-185430046 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS1602-185430046.2.151 REATAURACAO E REVITALIZACAO DE AREA1602-18544 RECURSOS HIDRICOS1602-185440046 RECURSOS HIDRICOS1602-185440046.2.152 REVITALIZACAO E CONSER. DAS FONTES

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 17 - SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAOUnidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1701-04 ADMINISTRACAO 130.737,66 130.737,661701-04122 ADMINISTRACAO GERAL 130.737,66 130.737,661701-041220046 ADMINISTRACAO GERAL 130.737,66 130.737,661701-041220046.2.153 MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CON 130.737,66 130.737,66

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 130.737,66 130.737,66

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 18 - RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1801-99 RESERVA DE CONTINGENCIA1801-99999 RESERVA DE CONTINGENCIA1801-999990001 ACAO LEGISLATIVA1801-999990001.2.154 RESERVA DE CONTIGENCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 5.222.119,62 45.640.993,37 50.863.112,99

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

08244000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.000,00 2.000,0008244003 ASSISTENCIA COMUNITARIA 52.242,13 436.474,05 488.716,1809 PREVIDENCIA SOCIAL 484.528,75 484.528,7509271 PREVIDENCIA BASICA 438.838,33 438.838,3309271004 PREVIDENCIA BASICA 438.838,33 438.838,3309272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 45.690,42 45.690,4209272004 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 45.690,42 45.690,4210 SAUDE 1.062.649,26 10.319.036,59 11.381.685,8510122 ADMINISTRACAO GERAL 4.646.158,22 4.646.158,2210122005 ADMINISTRACAO GERAL 4.646.158,22 4.646.158,2210301 ATENCAO BASICA 1.062.649,26 5.251.207,98 6.313.857,2410301003 ATENCAO BASICA 1.062.649,26 5.251.207,98 6.313.857,2410302 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 126.111,92 126.111,9210304 VIGILANCIA SANITARIA 295.558,47 295.558,4710304003 VIGILANCIA SANITARIA 295.558,47 295.558,4712 EDUCACAO 3.068.798,08 21.729.824,98 24.798.623,0612122 ADMINISTRACAO GERAL 1.601.522,72 1.601.522,7212122004 ADMINISTRACAO GERAL 1.601.522,72 1.601.522,7212306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.015.503,06 1.015.503,0612306002 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.015.503,06 1.015.503,0612361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.349.353,19 16.261.801,78 17.611.154,9712361000 ENSINO FUNDAMENTAL 535.315,75 535.315,7512361002 ENSINO FUNDAMENTAL 814.037,44 16.261.801,78 17.075.839,2212364 ENSINO SUPERIOR 110.420,00 110.420,0012364002 ENSINO SUPERIOR 110.420,00 110.420,0012365 EDUCACAO INFANTIL 1.719.444,89 2.556.630,79 4.276.075,6812365002 EDUCACAO INFANTIL 1.719.444,89 2.556.630,79 4.276.075,6812366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 183.946,63 183.946,6312366003 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 183.946,63 183.946,6313 CULTURA 474.164,85 474.164,8513391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 141.273,54 141.273,5413391000 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 141.273,54 141.273,5413392 DIFUSCO CULTURAL 332.891,31 332.891,3113392003 DIFUSCO CULTURAL 332.891,31 332.891,3115 URBANISMO 667.097,47 745.467,67 1.412.565,1415451 INFRA ESTRUTURA URBANA 604.490,78 8.500,00 612.990,7815451000 INFRA ESTRUTURA URBANA 604.490,78 604.490,7815451002 INFRA ESTRUTURA URBANA 8.500,00 8.500,0015452 SERVICOS URBANOS 62.606,69 736.967,67 799.574,3615452000 SERVICOS URBANOS 62.606,69 4.570,00 67.176,6915452001 SERVICOS URBANOS 496.591,36 496.591,3615452002 SERVICOS URBANOS 235.806,31 235.806,3117 SANEAMENTO 153.992,54 413.343,76 567.336,3017512 SANEAMENTO BASICO URBANO 153.992,54 413.343,76 567.336,30

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

17512001 SANEAMENTO BASICO URBANO 153.992,54 17.238,83 171.231,3717512005 SANEAMENTO BASICO URBANO 396.104,93 396.104,9318 GESTCO AMBIENTAL 251.397,64 251.397,6418122 ADMINISTRACAO GERAL 251.397,64 251.397,6418122002 ADMINISTRACAO GERAL 126.271,76 126.271,7618122004 ADMINISTRACAO GERAL 125.125,88 125.125,8820 AGRICULTURA 594.368,32 594.368,3220122 ADMINISTRACAO GERAL 141.314,16 141.314,1620122000 ADMINISTRACAO GERAL 141.314,16 141.314,1620601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 445.819,16 445.819,1620601000 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 445.819,16 445.819,1620605 ABASTECIMENTO 7.235,00 7.235,0020605001 ABASTECIMENTO 7.235,00 7.235,0023 COMERCIO E SERVICOS 149.282,60 149.282,6023122 ADMINISTRACAO GERAL 149.282,60 149.282,6023122000 ADMINISTRACAO GERAL 50.911,05 50.911,0523122001 ADMINISTRACAO GERAL 98.371,55 98.371,5526 TRANSPORTE 217.340,14 77.490,20 294.830,3426782 TRANSPORTE RODOVIARIO 217.340,14 77.490,20 294.830,3426782002 TRANSPORTE RODOVIARIO 217.340,14 77.490,20 294.830,3427 DESPORTO E LAZER 2.950,00 2.950,0027812 DESPORTO COMUNITARIO 2.950,00 2.950,0027812000 DESPORTO COMUNITARIO 2.950,00 2.950,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 234.792,83 234.792,8328843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 234.792,83 234.792,8328843004 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 234.792,83 234.792,8301 LEGISLATIVA 1.403.180,92 1.403.180,9201031 ACAO LEGISLATIVA 1.403.180,92 1.403.180,9201031004 ACAO LEGISLATIVA 1.403.180,92 1.403.180,9204 ADMINISTRACAO 6.609.469,97 6.609.469,9704122 ADMINISTRACAO GERAL 5.907.529,67 5.907.529,6704122000 ADMINISTRACAO GERAL 4.958.292,65 4.958.292,6504122004 ADMINISTRACAO GERAL 470.447,85 470.447,8504122005 ADMINISTRACAO GERAL 478.789,17 478.789,1704123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 534.158,37 534.158,3704123000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 534.158,37 534.158,3704125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 167.781,93 167.781,9304125004 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 167.781,93 167.781,9308 ASSISTENCIA SOCIAL 52.242,13 2.151.694,29 2.203.936,4208122 ADMINISTRACAO GERAL 1.608.517,58 1.608.517,5808122000 ADMINISTRACAO GERAL 1.608.517,58 1.608.517,5808241 ASSISTENCIA AO IDOSO 16.938,90 16.938,9008241003 ASSISTENCIA AO IDOSO 16.938,90 16.938,9008242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 1.800,00 1.800,00

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

08242003 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 1.800,00 1.800,0008243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 85.963,76 85.963,7608243000 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 49.628,86 49.628,8608243003 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 36.334,90 36.334,9008244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 52.242,13 438.474,05 490.716,18

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 5.222.119,62 45.640.993,37 50.863.112,99

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ANALEDA NEVES SAMPAIO LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

Gestor Contador

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VIII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 LEGISLATIVA 1.403.180,92 1.403.180,9201031 ACAO LEGISLATIVA 1.403.180,92 1.403.180,92010310044 ACAO LEGISLATIVA 1.403.180,92 1.403.180,9204 ADMINISTRACAO 6.528.669,97 80.800,00 6.609.469,9704122 ADMINISTRACAO GERAL 5.826.729,67 80.800,00 5.907.529,67041220001 ACAO LEGISLATIVA 4.768.843,61 80.800,00 4.849.643,61041220003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 68.928,52 68.928,52041220009 CONTROLE EXTERNO 39.720,52 39.720,52041220041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 337.994,19 337.994,19041220046 ADMINISTRACAO GERAL 130.737,66 130.737,66041220049 ADMINISTRACAO GERAL 1.716,00 1.716,00041220054 ADMINISTRACAO GERAL 478.789,17 478.789,1704123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 534.158,37 534.158,37041230001 ACAO LEGISLATIVA 302.660,30 302.660,30041230003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 231.498,07 231.498,0704125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 167.781,93 167.781,93041250041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 167.781,93 167.781,9308 ASSISTENCIA SOCIAL 2.203.936,42 2.203.936,4208122 ADMINISTRACAO GERAL 1.608.517,58 1.608.517,58081220001 ACAO LEGISLATIVA 1.608.517,58 1.608.517,5808241 ASSISTENCIA AO IDOSO 16.938,90 16.938,90082410033 ASSISTENCIA AO IDOSO 16.938,90 16.938,9008242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 1.800,00 1.800,00082420039 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 1.800,00 1.800,0008243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 85.963,76 85.963,76082430008 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 49.628,86 49.628,86082430035 CUIDANDO DOS JOVENS 36.334,90 36.334,9008244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 490.716,18 490.716,18082440008 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.000,00 2.000,00082440036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 488.716,18 488.716,1809 PREVIDENCIA SOCIAL 484.528,75 484.528,7509271 PREVIDENCIA BASICA 438.838,33 438.838,33092710048 PREVIDENCIA BASICA 438.838,33 438.838,3309272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 45.690,42 45.690,42092720048 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 45.690,42 45.690,4210 SAUDE 11.381.685,85 11.381.685,8510122 ADMINISTRACAO GERAL 4.646.158,22 4.646.158,22101220051 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 4.646.158,22 4.646.158,2210301 ATENCAO BASICA 6.313.857,24 6.313.857,24103010031 PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO 1.062.649,26 1.062.649,26103010037 ADMINISTRACAO GERAL 5.251.207,98 5.251.207,9810302 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 126.111,92 126.111,9210304 VIGILANCIA SANITARIA 295.558,47 295.558,47103040037 ADMINISTRACAO GERAL 295.558,47 295.558,4712 EDUCACAO 24.798.623,06 24.798.623,0612122 ADMINISTRACAO GERAL 1.601.522,72 1.601.522,72121220047 ADMINISTRACAO GERAL 1.601.522,72 1.601.522,72

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VIII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.015.503,06 1.015.503,06123060027 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.015.503,06 1.015.503,0612361 ENSINO FUNDAMENTAL 17.611.154,97 17.611.154,97123610004 ENSINO FUNDAMENTAL 535.315,75 535.315,75123610025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 14.972.592,45 14.972.592,45123610028 ENSINO FUNDAMENTAL 10.950,00 10.950,00123610029 ENSINO FUNDAMENTAL 2.092.296,77 2.092.296,7712364 ENSINO SUPERIOR 110.420,00 110.420,00123640028 ENSINO SUPERIOR 110.420,00 110.420,0012365 EDUCACAO INFANTIL 4.276.075,68 4.276.075,68123650026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 4.276.075,68 4.276.075,6812366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 183.946,63 183.946,63123660035 CUIDANDO DOS JOVENS 183.946,63 183.946,6313 CULTURA 474.164,85 474.164,8513391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 141.273,54 141.273,54133910005 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 141.273,54 141.273,5413392 DIFUSCO CULTURAL 332.891,31 332.891,31133920030 DIFUSCO CULTURAL 332.891,31 332.891,3115 URBANISMO 1.312.565,14 100.000,00 1.412.565,1415451 INFRA ESTRUTURA URBANA 612.990,78 612.990,78154510002 MODERNIZACAO LEGISLATIVA 270.844,34 270.844,34154510006 INFRA ESTRUTURA URBANA 333.646,44 333.646,44154510021 ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS 8.500,00 8.500,0015452 SERVICOS URBANOS 699.574,36 100.000,00 799.574,36154520002 MODERNIZACAO LEGISLATIVA 67.176,69 67.176,69154520011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA 496.591,36 496.591,36154520020 SERVICOS URBANOS 135.806,31 100.000,00 235.806,3117 SANEAMENTO 561.936,30 5.400,00 567.336,3017512 SANEAMENTO BASICO URBANO 561.936,30 5.400,00 567.336,30175120016 SANEAMENTO BASICO URBANO 38.462,18 38.462,18175120017 SANEAMENTO BASICO URBANO 132.769,19 132.769,19175120052 SANEAMENTO BASICO URBANO 390.704,93 5.400,00 396.104,9318 GESTCO AMBIENTAL 251.397,64 251.397,6418122 ADMINISTRACAO GERAL 251.397,64 251.397,64181220022 ADMINISTRACAO GERAL 126.271,76 126.271,76181220046 ADMINISTRACAO GERAL 125.125,88 125.125,8820 AGRICULTURA 594.368,32 594.368,3220122 ADMINISTRACAO GERAL 141.314,16 141.314,16201220001 ACAO LEGISLATIVA 141.314,16 141.314,1620601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 445.819,16 445.819,16206010007 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 445.819,16 445.819,1620605 ABASTECIMENTO 7.235,00 7.235,00206050018 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC 7.235,00 7.235,0023 COMERCIO E SERVICOS 149.282,60 149.282,6023122 ADMINISTRACAO GERAL 149.282,60 149.282,60231220001 ACAO LEGISLATIVA 50.911,05 50.911,05231220013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER 98.371,55 98.371,55

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VIII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

26 TRANSPORTE 294.830,34 294.830,3426782 TRANSPORTE RODOVIARIO 294.830,34 294.830,34267820021 ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS 294.830,34 294.830,3427 DESPORTO E LAZER 2.950,00 2.950,0027812 DESPORTO COMUNITARIO 2.950,00 2.950,00278120004 DESPORTO COMUNITARIO 2.950,00 2.950,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 234.792,83 234.792,8328843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 234.792,83 234.792,83288430042 CONTROLE INTERNO 234.792,83 234.792,83

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 12.292.667,66 38.570.445,33 50.863.112,99

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIALORGAOS - JUSTIÇA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 1.403.180,92 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.403.180,92 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO DEFESA SEGURANÇAORGAOS - NACIONAL - PUBLICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 757.259,20 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.739.924,39 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 534.158,37 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 1.229.432,30 0,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 217.958,05 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 130.737,66 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 6.609.469,97 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇOES ASSISTENCIA PREVIDENCIAORGAOS EXTERIORES - SOCIAL - SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 484.528,7504 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 2.203.936,42 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 2.203.936,42 484.528,75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- SAUDE TRABALHO EDUCAÇAOORGAOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 24.798.623,0607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.381.685,85 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 11.381.685,85 0,00 24.798.623,06

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- CULTURA DIREITO DA URBANISMOORGAOS CIDADANIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 1.412.565,1406 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 474.164,85 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 474.164,85 0,00 1.412.565,14

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- HABITAÇAO SANEAMENTO GESTAOORGAOS - AMBIENTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 567.336,30 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 126.271,7612 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 125.125,8817 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 567.336,30 251.397,64

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- CIENCIA AGRICULTURA ORGANIZACAOORGAOS - AGRARIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 7.235,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 587.133,32 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 594.368,32 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- INDUSTRIA COMERCIO COMUNICACOESORGAOS E SERVICOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 50.911,05 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 98.371,55 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 149.282,60 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- ENERGIA TRANSPORTE DESPORTOORGAOS E LAZER

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 294.830,34 0,0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0010 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 0,0012 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 2.950,0014 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0017 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 0,0018 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 294.830,34 2.950,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- ENCARGOS RESER.CONT TOTALORGAOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM 0,00 0,00 1.403.180,9202 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 757.259,2003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 4.224.453,1404 SECRETARIA DE FINANCAS 234.792,83 0,00 768.951,2005 SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 3.511.399,0806 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 24.798.623,0607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 11.381.685,8508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.203.936,4209 SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 587.133,3210 SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 474.164,8511 SECRETARIA TURISMO 0,00 0,00 126.271,7612 SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 0,00 220.908,0514 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 0,00 0,00 50.911,0515 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 98.371,5516 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 125.125,8817 SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO 0,00 0,00 130.737,6618 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 234.792,83 0,00 50.863.112,99

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS CORRENTESRECEITA TRIBUTARIA

I.P.T.U. (PMJ) 212.000,00 45.648,84 166.351,16IRRF (PMJ) 530.000,00 976.522,23 446.522,23I.T.B.I. (PMJ) 59.360,00 53.813,18 5.546,82ISS (PMJ) 530.000,00 520.838,59 9.161,41TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (PMJ) 11.872,00 10.795,72 1.076,28TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA (FMS) 10.600,00 34.053,29 23.453,29TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC (PMJ) 10.600,00 2.336,28 8.263,72TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (PMJ) 5.300,00 5.300,00CONTRIBUICAO DE MELHORIA (PMJ) 1.187,20 1.187,20

--------------------------------------------------------------------------------------------- 1.370.919,20 1.644.008,13 469.975,52 196.886,59

RECEITAS DE CONTRIBUICOES

CONTRUBUICAO P/CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA (PMJ) 318.000,00 250.347,11 67.652,89---------------------------------------------------------------------------------------------

318.000,00 250.347,11 0,00 67.652,89RECEITA PATRIMONIAL

ALUGUEIS (PMJ) 10.600,00 5.647,73 4.952,27ARRENDAMENTOS (PMJ) 5.300,00 5.300,00DIVIDENDOS (PMJ) 21.369,60 21.369,60RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS (PMJ) 10.600,00 44.746,26 34.146,26RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.RE (FMS) 95.400,00 315.587,47 220.187,47RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS VINCULAD (PMJ) 15.900,00 1,14 15.898,86RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS DO FUNDE (PMJ) 17.808,00 17.808,00OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (PMJ) 10.600,00 10.600,00

--------------------------------------------------------------------------------------------- 187.577,60 365.982,60 254.333,73 75.928,73

RECEITA DE SERVICOS

SERVICOS ADMINISTRATIVOS (PMJ) 5.300,00 5.300,00SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS (PMJ) 5.300,00 5.300,00SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS (PMJ) 4.155,20 4.155,20SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA (SAAEJ) 509.354,38 267.186,55 242.167,83SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS (PMJ) 5.300,00 5.300,00OUTROS SERVICOS (PMJ) 161.459,20 161.459,20

--------------------------------------------------------------------------------------------- 690.868,78 267.186,55 0,00 423.682,23

TRANSFERENCIAS CORRENTES

COTA-PARTE DO F.P.M. (PMJ) 12.720.000,00 16.739.133,74 4.019.133,74AUXILIO FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS (PMJ) 316.409,28 316.409,28COTA-PARTE DO I..T.R. (PMJ) 74.200,00 3.263,21 70.936,79TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO (FMS) 530.000,00 748.440,00 218.440,00

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS (FMS) 477.000,00 750.633,52 273.633,52TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF (FMS) 1.696.000,00 717.020,00 978.980,00TRANSF. DE RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA (FMS) 84.800,00 221.054,05 136.254,05TRANSF. DE RECURSOS PROG. CARENCIA NUTRICIONA (FMS) 142.464,00 142.464,00PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (FMS) 190.800,00 364.605,00 173.805,00NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF (FMS) 190.800,00 220.000,00 29.200,00POLOS DE ACADEMIA DA CIDADE (FMS) 53.000,00 53.000,00TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-IDU/FUNASA (FMS) 148.400,00 148.400,00CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (FMS) 106.000,00 106.000,00PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE (FMS) 53.000,00 53.000,00INCENTIVO FINANCEIRO DO SISTEMA DE PLANEJAME (FMS) 42.400,00 42.400,00IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UB (FMS) 296.800,00 296.800,00COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (FMS) 121.900,00 121.900,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FMS) 159.000,00 159.000,00CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTOS DO SARAMPO E (FMS) 79.500,00 79.500,00TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL HO (FMS) 689.000,00 1.588.905,87 899.905,87TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PMAQ (FMS) 372.750,94 372.750,94DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS (FMS) 1.500.000,00 620.353,20 879.646,80TRANSF. DE RECURSOS PAC - FNAS (FMAS) 212.000,00 212.000,00TRANSF. DE RECURSOS API - FNAS (FMAS) 106.000,00 106.000,00TRANSF. DE RECURSOS PPD - FNAS (FMAS) 53.000,00 0,65 52.999,35TRANF. RECURSOS PAJ - FNAS (FMAS) 53.000,00 53.000,00TRANSF. RECURSOS PETI - FNAS (FMAS) 84.800,00 84.800,00TRANSF. RECURSOS FNAS - BOLSA FAMILIA (FMAS) 159.000,00 224.655,45 65.655,45TRANSF. DE RECURSOS ASEF - FMAS (FMAS) 106.000,00 2.100,00 103.900,00TRANSF. DE RECURSOS CRASS - FMAS (FMAS) 106.000,00 106.000,00TRANSF. DE RECURSOS PROJOVEM - FMAS (FMAS) 212.000,00 212.000,00TRANSF. DE RECURSOS DO CREAS (FMAS) 84.800,00 84.800,00PISO BASICO FIXO - CRAS (FMAS) 161.120,00 168.000,00 6.880,00PISO BASIO VARIAVEL II - IDOSO/CRIANCA (FMAS) 56.180,00 56.180,00PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS (FMAS) 55.120,00 65.000,00 9.880,00PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI (FMAS) 53.000,00 53.000,00DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS (FMAS) 1.272.000,00 265.540,00 1.006.460,00TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE (FME) 415.520,00 693.331,61 277.811,61TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE (FME) 112.784,00 13.428,19 99.355,81TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT (FME) 3.500.000,00 315.035,52 3.184.964,48TRANS. RECURSOS FNDE - SALARIO EDUCACAO (FME) 477.000,00 781.250,00 304.250,00TRANSF. RECURSOS FNDE - PEJA (FME) 475.000,00 475.000,00TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAC (FME) 700.000,00 700.000,00TRANSF. DE RECURSOS PRODEM - FME (FME) 74.200,00 74.200,00TRANSF. DE RECURSOS ALF. SOLIDARIA - FME (FME) 31.800,00 31.800,00TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO (FME) 530.000,00 333.009,57 196.990,43TRANSFERENCIA DE PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (FME) 106.000,00 106.000,00DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE (FME) 4.000.000,00 986.820,01 3.013.179,99COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE (PMJ) 21.200,00 249.914,56 228.714,56TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 (PMJ) 74.200,00 5.647,98 68.552,02TRANSF. FINANCEIRA - CIDE (PMJ) 131.779,20 4.087,59 127.691,61

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/86 (PMJ) 30.867,20 30.867,20TRANSF. FINANCEIRA - FEX (PMJ) 17.808,00 2.140,77 15.667,23DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO (PMJ) 2.046.551,64 91.759,66 1.954.791,98COTA-PARTE DO I.C.M.S. (PMJ) 3.300.000,00 3.237.729,90 62.270,10COTA-PARTE DO I.P.V.A. (PMJ) 78.948,80 338.350,97 259.402,17COTA-PARTE DO I.P.I. (PMJ) 74.200,00 10.820,84 63.379,16TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE (FMS) 43.678,52 43.678,52DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS (PMJ) 685.548,64 393.205,65 292.342,99OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS (FMAS) 21.600,00 21.600,00TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MUNICIPAIS (FMAS) 6.986.237,72 6.986.237,72TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (FME) 8.000.000,00 16.167.994,75 8.167.994,75TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO AO FUND (FME) 4.389.380,03 2.530.370,97 1.859.009,06TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO (PMJ) 854.784,00 58.205,39 796.578,61TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS (FMAS) 1.878.701,60 584.219,03 1.294.482,57

--------------------------------------------------------------------------------------------- 61.121.594,83 50.250.466,39 15.825.399,46 26.696.527,90

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS (PMJ) 3.561,60 3.561,60INDENIZACOES E RESTITUICOES (PMJ) 64.660,00 4.678,92 59.981,08INDENIZACOES (PMJ) 35.616,00 35.616,00ROYALTIES (PMJ) 6.410,88 14.636,93 8.226,05RECURSOS FINANCEIRO ANP LEI 7.990/89 (PMJ) 5.300,00 5.300,00OUTRAS INDENIZACOES (PMJ) 4.986,24 4.986,24RESITTUIÇOES (PMJ) 33.284,00 6.626,59 26.657,41OUTRAS RESTITUICOES (FME) 38.804,48 177.375,25 138.570,77RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PMJ) 47.488,00 11.299,00 36.189,00RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (PMJ) 11.040,96 1.064,10 9.976,86RECEITAS DIVERSAS (PMJ) 35.616,00 35.616,00OUTRAS RECEITAS (CORRENTES) (PMJ) 12.228,16 3.294.193,48 3.281.965,32

--------------------------------------------------------------------------------------------- 298.996,32 3.509.874,27 3.428.762,14 217.884,19

RECEITAS DE CAPITALALIENACOES DE BENS

ALIENACAO DE BENS MOVEIS (FMS) 161.541,00 161.541,00ALIENACAO DE BENS IMOVEIS (PMJ) 93.788,80 93.788,80

--------------------------------------------------------------------------------------------- 255.329,80 0,00 0,00 255.329,80

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO (PMJ) 848.000,00 848.000,00OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO (PMJ) 1.060.000,00 1.060.000,00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO (PMJ) 2.120.000,00 2.120.000,00TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A UNIAO (FME) 4.542.007,05 321.301,42 4.220.705,63OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DA UNIÇO (PMJ) 3.433.276,44 3.433.276,44TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS (PMJ) 1.590.000,00 1.590.000,00

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIS (FMS) 3.180.000,00 3.180.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------- 16.773.283,49 321.301,42 0,00 16.451.982,07

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS (CAPITAL) (PMJ) 212.000,00 212.000,00---------------------------------------------------------------------------------------------

212.000,00 0,00 0,00 212.000,00DEDUCOES DA RECEITA CORRENTEDEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES

DEDUCAO DE RECEITA FPM/FUNDEB (PMJ) -2.544.000,00 -3.205.639,14 661.639,14DEDUCAO ITR (PMJ) -14.840,00 -652,56 14.187,44DEDUCAO FUNDEF - ICMS-DESONERACAO (PMJ) -14.840,00 -1.129,56 13.710,44DEDUCAO DO ICMS (PMJ) -660.000,00 -715.215,68 55.215,68DEDUCAO FUNDEB - IPI EXP (PMJ) -14.840,00 -2.164,09 12.675,91

--------------------------------------------------------------------------------------------- -3.248.520,00 -3.924.801,03 40.573,79 716.854,82

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL > 77.980.050,02 52.684.365,44 0,00 25.295.684,58

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI

-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.345.000,00 1.345.000,00 1.113.472,32 231.527,683.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 539.000,00 539.000,00 281.415,10 257.584,904.4 INVESTIMENTOS 34.964,00 34.964,00 8.293,50 26.670,50

Sub-Total -> 1.918.964,00 1.918.964,00 1.403.180,92 515.783,08

GABINETE DO PREFEITO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 572.182,07 572.182,07 500.962,27 71.219,803.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 349.965,82 349.965,82 256.296,93 93.668,894.4 INVESTIMENTOS 101.303,68 101.303,68 101.303,68

Sub-Total -> 1.023.451,57 1.023.451,57 757.259,20 266.192,37

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.409.310,76 3.409.310,76 2.907.668,19 501.642,573.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.524.901,56 1.524.901,56 1.149.003,02 375.898,544.4 INVESTIMENTOS 56.823,58 56.823,58 56.823,58

Sub-Total -> 4.991.035,90 4.991.035,90 4.056.671,21 934.364,69

DEMUTRAN

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.000,00 212.000,00 138.010,64 73.989,363.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.190,16 62.190,16 29.771,29 32.418,87

Sub-Total -> 274.190,16 274.190,16 167.781,93 106.408,23

SECRETARIA DE FINANCAS

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.917,75 181.917,75 173.084,56 8.833,193.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 5.261,84 5.261,84 5.261,843.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 467.661,05 467.661,05 361.073,81 106.587,244.4 INVESTIMENTOS 11.379,10 11.379,10 11.379,104.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 248.000,00 248.000,00 234.792,83 13.207,17

Sub-Total -> 914.219,74 914.219,74 768.951,20 145.268,54

SEC. DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 446.247,68 446.247,68 373.086,42 73.161,263.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.121.175,26 3.121.175,26 1.690.897,58 1.430.277,684.4 INVESTIMENTOS 5.002.998,96 5.002.998,96 1.051.310,15 3.951.688,81

Sub-Total -> 8.570.421,90 8.570.421,90 3.115.294,15 5.455.127,75

SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.720,00 145.720,00 116.574,81 29.145,19

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI

-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------

SAAEJ - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 509.689,02 509.689,02 278.200,22 231.488,804.4 INVESTIMENTOS 78.785,36 78.785,36 1.329,90 77.455,46

Sub-Total -> 734.194,38 734.194,38 396.104,93 338.089,45

SECRETARIA DE EDUCACAO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.987.018,82 9.987.018,82 9.767.805,53 219.213,293.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.006.966,57 2.006.966,57 1.511.774,72 495.191,854.4 INVESTIMENTOS 253.627,76 253.627,76 204.968,00 48.659,76

Sub-Total -> 12.247.613,15 12.247.613,15 11.484.548,25 763.064,90

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.126.155,50 7.126.155,50 6.738.611,17 387.544,333.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.862.905,22 5.862.905,22 3.356.665,56 2.506.239,664.4 INVESTIMENTOS 7.313.397,96 7.313.397,96 3.218.798,08 4.094.599,88

Sub-Total -> 20.302.458,68 20.302.458,68 13.314.074,81 6.988.383,87

SECRETARIA DE SAUDE

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.886.954,80 2.886.954,80 2.469.006,12 417.948,683.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.112.733,51 4.112.733,51 2.176.559,10 1.936.174,414.4 INVESTIMENTOS 215.900,00 215.900,00 593,00 215.307,00

Sub-Total -> 7.215.588,31 7.215.588,31 4.646.158,22 2.569.430,09

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.430.321,19 4.430.321,19 3.491.643,55 938.677,643.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.665.183,11 4.665.183,11 2.181.234,82 2.483.948,294.4 INVESTIMENTOS 2.003.221,84 2.003.221,84 1.062.649,26 940.572,58

Sub-Total -> 11.098.726,14 11.098.726,14 6.735.527,63 4.363.198,51

SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.142.948,09 1.142.948,09 744.225,88 398.722,213.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.279.489,33 1.279.489,33 863.006,75 416.482,584.4 INVESTIMENTOS 147.170,57 147.170,57 17.503,14 129.667,43

Sub-Total -> 2.569.607,99 2.569.607,99 1.624.735,77 944.872,22

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.404.644,40 1.404.644,40 411.331,54 993.312,86

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI

-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.4 INVESTIMENTOS 684.564,02 684.564,02 81.905,35 602.658,67Sub-Total -> 2.089.208,42 2.089.208,42 493.236,89 1.595.971,53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. A CRIANCA E A

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.559,20 84.559,20 48.738,22 35.820,983.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 393.537,72 393.537,72 37.225,54 356.312,184.4 INVESTIMENTOS

Sub-Total -> 478.096,92 478.096,92 85.963,76 392.133,16

SECRETARIA DE AGRICULTURA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 154.812,34 154.812,34 110.816,42 43.995,923.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 495.588,44 495.588,44 476.316,90 19.271,544.4 INVESTIMENTOS 5.057,47 5.057,47 5.057,47

Sub-Total -> 655.458,25 655.458,25 587.133,32 68.324,93

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 177.400,00 177.400,00 131.658,71 45.741,293.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 442.486,39 442.486,39 342.506,14 99.980,254.4 INVESTIMENTOS

Sub-Total -> 619.886,39 619.886,39 474.164,85 145.721,54

SECRETARIA TURISMO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 146.817,86 146.817,86 113.289,38 33.528,483.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.799,24 41.799,24 12.982,38 28.816,864.4 INVESTIMENTOS 10.114,94 10.114,94 10.114,94

Sub-Total -> 198.732,04 198.732,04 126.271,76 72.460,28

SECRETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 155.937,91 155.937,91 117.346,81 38.591,103.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.059,64 360.059,64 103.561,24 256.498,404.4 INVESTIMENTOS 7.586,21 7.586,21 7.586,21

Sub-Total -> 523.583,76 523.583,76 220.908,05 302.675,71

SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.608,88 50.608,88 43.006,81 7.602,07

SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.800,00 36.800,00 7.904,24 28.895,76

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI

-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------

SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA

4.4 INVESTIMENTOS 5.300,00 5.300,00 5.300,00Sub-Total -> 92.708,88 92.708,88 50.911,05 41.797,83

SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 126.762,40 126.762,40 90.691,55 36.070,853.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.494,01 38.494,01 7.680,00 30.814,014.4 INVESTIMENTOS 263,43 263,43 263,43

Sub-Total -> 165.519,84 165.519,84 98.371,55 67.148,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 155.338,34 155.338,34 104.064,88 51.273,463.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.790,16 62.790,16 21.061,00 41.729,16

Sub-Total -> 218.128,50 218.128,50 125.125,88 93.002,62

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.602,20 158.602,20 158.602,204.4 INVESTIMENTOS 35.601,03 35.601,03 35.601,03

Sub-Total -> 194.203,23 194.203,23 194.203,23

SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.249,58 114.249,58 61.381,66 52.867,923.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.200,00 74.200,00 69.356,00 4.844,004.4 INVESTIMENTOS 200,00 200,00 200,00

Sub-Total -> 188.649,58 188.649,58 130.737,66 57.911,92

RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 695.402,29 695.402,29 695.402,29Sub-Total -> 695.402,29 695.402,29 695.402,29

Total Geral -> 77.980.050,02 77.980.050,02 50.863.112,99 27.116.937,03

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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Estado do Ceará

JARDIMGOVERNO DO JARDIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DO EXERCICIO DE 2014 Anexo XII

-----------------------------------------------------------------------------------------------R E C E I T A

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAT Í T U L O S R$ R$ R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA 1.370.919,20 1.644.008,13 (273.088,93)RECEITAS DE CONTRIBUICOES 318.000,00 250.347,11 67.652,89

RECEITA PATRIMONIAL 187.577,60 365.982,60 (178.405,00)RECEITA DE SERVICOS 690.868,78 267.186,55 423.682,23TRANSFERENCIAS CORRENTES 61.121.594,83 50.250.466,39 10.871.128,44

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 298.996,32 3.509.874,27 (3.210.877,95)

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACOES DE BENS 255.329,80 255.329,80

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.773.283,49 321.301,42 16.451.982,07OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 212.000,00 212.000,00

DEDUCOES DA RECEITA CORRENTEDEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -3.248.520,00 -3.924.801,03 676.281,03

Total -> 77.980.050,02 52.684.365,44 25.295.684,58

Deficits / Superavits

Total Geral -> 77.980.050,02 52.684.365,44 25.295.684,58

-----------------------------------------------------------------------------------------------D E S P E S A

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAT Í T U L O S R$ R$ R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Creditos Orcamentários e Suplementares -> 76.234.250,02 50.431.454,24 25.802.795,78

Creditos Especiais e Extraordinarios -> 0,00 431.658,75 -431.658,75

Total -> 76.234.250,02 50.863.112,99 25.371.137,03

Superavits -> 1.821.252,45

Total Geral -> 76.234.250,02 52.684.365,44 25.371.137,03

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JARDIM

Anexo XIII

JARDIM

R E C E I T A S D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA TRIBUTARIA 1.644.008,13 LEGISLATIVA 1.403.180,9211 01

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.347,11 ADMINISTRACAO 6.609.469,9712 04

RECEITA PATRIMONIAL 365.982,60 ASSISTENCIA SOCIAL 2.203.936,4213 08

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 267.186,55 PREVIDENCIA SOCIAL 484.528,7516 09

TRANSFERENCIAS CORRENTES 46.325.665,36 SAUDE 11.381.685,8517 10

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.509.874,27 EDUCACAO 24.798.623,0619 12

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 321.301,42 CULTURA 474.164,8524 13

URBANISMO 1.412.565,1415

SANEAMENTO 567.336,3017

GESTCO AMBIENTAL 251.397,6418

AGRICULTURA 594.368,3220

COMERCIO E SERVICOS 149.282,6023

TRANSPORTE 294.830,3426

DESPORTO E LAZER 2.950,0027

ENCARGOS ESPECIAIS 234.792,8328

50.863.112,9952.684.365,44Sub-Total Sub-Total

SALDO DA EMPENHADA RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS 1.571.477,01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 558.259,32

EMPENHADOS A PAGAR NAO 5.956.242,63 RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS 1.860.734,86

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1.430.533,13

RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO 987.794,22

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 524.325,11

RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS 1.084.312,48

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 339.341,87

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 251.357,70

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1.208,30

RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS 11.733,85

7.049.600,847.527.719,64Sub-Total Sub-Total

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA 7.016,34 ISS - EXTRA 7.016,34

IRRF - EXTRA 92.341,38 IRRF - EXTRA 92.341,38

INSS - EXTRA 86.639,12 INSS - EXTRA 86.974,20

Page 83: Estado do Ceará JARDIM GOVERNO DO JARDIM DEMONSTRATIVO DA … GERAL_01... · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio de 2014 anexo i-----

Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JARDIM

Anexo XIII

JARDIM

R E C E I T A S D E S P E S A S

CONTRIBUICAO SINDICAL 116,16 CONTRIBUICAO SINDICAL 116,16

EMPRESTIMOS BANCARIOS 101.716,39 EMPRESTIMOS BANCARIOS 101.716,39

SALARIO MATERNIDADE 5.054,10 SALARIO MATERNIDADE 5.054,10

FALTAS 49,32 FALTAS 49,32

PADRE CICERO 317,75 PADRE CICERO 284,25

SALARIO FAMILIA 25.013,00 SALARIO FAMILIA 25.013,00

INSS 548.534,75 INSS 548.534,75

PENSAO ALIMENTICIA 33.838,16 PENSAO ALIMENTICIA 42.424,10

EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB 294.529,56 EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB 286.870,25

CONTRIBUICAO SINDICAL 19.176,62 CONTRIBUICAO SINDICAL 18.785,72

SALARIO MATERNIDADE 26.487,90 RESTOS A RECEBER - TRANS 2.635.133,01

ISS 3.415,66 SALARIO MATERNIDADE 26.487,90

IRRF 3.271,08 ISS 3.415,66

ARAJARA 1.345,60 IRRF 3.271,08

DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 10.658,22 ARAJARA 1.250,40

SALARIO MATERNIDADE 224.426,76 DEVOLUÇÃO CAUÇÃO 10.658,22

EMPRESTIMO BB 912.362,18 SALARIO MATERNIDADE 224.426,76

INSS - EXTRA 1.295.259,06 EMPRESTIMO BB 823.281,85

PENSAO ALIMENTICIA 12.010,03 INSS - EXTRA 1.295.259,06

SALARIO FAMILIA 110.227,24 PENSAO ALIMENTICIA 12.183,86

IMPOSTO SINDICAL 63.983,95 SALARIO FAMILIA 110.227,24

SEGURO PE. CICERO 6.328,50 IMPOSTO SINDICAL 60.314,02

OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS 9.470,00 SEGURO PE. CICERO 5.852,00

ISS - EXTRA 148.646,90 ISS - EXTRA 148.646,90

IRRF - EXTRA 152.024,95 IRRF - EXTRA 152.024,95

ARAJARA 17.931,20 ARAJARA 17.227,12

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAC I 533.082,70 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAC I 533.082,70

EMPRESTIMO BB 261.376,44 EMPRESTIMO BB 264.099,38

EMPRESTIMO CEF 2.271,65 EMPRESTIMO CEF 4,72

INSS - EXTRA 562.996,67 INSS - EXTRA 562.996,67

PENSAO ALIMENTICIA 6.032,52 PENSAO ALIMENTICIA 7.590,26

FALTAS 66,18 FALTAS 66,18

SALARIO FAMILIA 20.185,60 SALARIO FAMILIA 20.185,60

CONTRIBUICAO SINDICAL 32.985,40 CONTRIBUICAO SINDICAL 32.292,65

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JARDIM

Anexo XIII

JARDIM

R E C E I T A S D E S P E S A S

SALARIO MATERNIDADE 117.522,99 SALARIO MATERNIDADE 117.522,99

UNIMED 46.894,81 UNIMED 50.352,00

RESTITUIÇOES 306,06 RESTITUIÇOES 306,06

ISS - EXTRA 77.544,01 ISS - EXTRA 77.544,01

IRRF - EXTRA 481.289,12 IRRF - EXTRA 481.289,12

ARAJARA 1.154,20 ARAJARA 1.154,20

SALARIO MATERNIDADE 724,00 SALARIO MATERNIDADE 724,00

INSS - EXTRA 131.967,35 INSS - EXTRA 131.967,08

EMPRESTIMOS B.B. 47.430,13 EMPRESTIMOS B.B. 47.221,75

SALARIO FAMILIA 6.768,98 SALARIO FAMILIA 6.768,98

IMPOSTO SINDICAL 3.974,77 IMPOSTO SINDICAL 3.815,80

ISS - EXTRA 38.607,41 ISS - EXTRA 38.607,41

IRRF - NESTA DATA. 35.066,75 IRRF - NESTA DATA. 35.066,75

ARAJARA 153,70 ARAJARA 141,80

INSS - EXTRA 14.527,63 INSS - EXTRA 14.527,63

SALARIO FAMILIA 875,82 SALARIO FAMILIA 875,82

CONTRIBUIÇAO SINDICAL 403,43 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 403,43

OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS 334,27 OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS 334,27

ISS - EXTRA 4.073,10 ISS - EXTRA 4.073,10

IRRF - EXTRA 4.160,37 IRRF - EXTRA 4.160,37

9.182.014,726.644.967,94Sub-Total Sub-Total

TRANSF.ENTRE UNIDADES TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL 10.653,75 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 10.653,75

PREFEITURA MUNICIPAL 35.743,43 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 35.743,43

PREFEITURA MUNICIPAL 10.754,00 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10.754,00

PREFEITURA MUNICIPAL 1.724,81 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.724,81

PREFEITURA MUNICIPAL 3.500,20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 3.500,20

PREFEITURA MUNICIPAL 0,30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,30

PREFEITURA MUNICIPAL 459,00 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 459,00

PREFEITURA MUNICIPAL 11.077,16 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 11.077,16

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 639.638,00 PREFEITURA MUNICIPAL 639.638,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 88.650,00 PREFEITURA MUNICIPAL 88.650,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL 1.500,00

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JARDIM

Anexo XIII

JARDIM

R E C E I T A S D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.350,00 PREFEITURA MUNICIPAL 1.350,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 89.410,00 PREFEITURA MUNICIPAL 89.410,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL 1.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 5.950,00 PREFEITURA MUNICIPAL 5.950,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 8.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL 8.800,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 9.650,00 PREFEITURA MUNICIPAL 9.650,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,40 PREFEITURA MUNICIPAL 0,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.639,18 PREFEITURA MUNICIPAL 31.639,18

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 3.321,40 PREFEITURA MUNICIPAL 3.321,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 243,00 PREFEITURA MUNICIPAL 243,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 275.036,46 PREFEITURA MUNICIPAL 275.036,46

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.000,70 PREFEITURA MUNICIPAL 2.000,70

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 912,72 PREFEITURA MUNICIPAL 912,72

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 599.429,96 PREFEITURA MUNICIPAL 599.429,96

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 373,41 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 373,41

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 696,30 PREFEITURA MUNICIPAL 696,30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 3.500,20 PREFEITURA MUNICIPAL 3.500,20

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 735,82 PREFEITURA MUNICIPAL 735,82

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 151.797,36 PREFEITURA MUNICIPAL 151.797,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 747.444,19 PREFEITURA MUNICIPAL 747.444,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 247.026,71 PREFEITURA MUNICIPAL 247.026,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.510.869,72 PREFEITURA MUNICIPAL 2.510.869,72

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 489,39 PREFEITURA MUNICIPAL 489,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.694,28 PREFEITURA MUNICIPAL 1.694,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.622,92 PREFEITURA MUNICIPAL 1.622,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 734.150,00 PREFEITURA MUNICIPAL 734.150,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 31.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL 31.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL 20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 62.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL 62.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 600,00 PREFEITURA MUNICIPAL 600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL 1.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 41.700,00 PREFEITURA MUNICIPAL 41.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 969.850,00 PREFEITURA MUNICIPAL 969.850,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 86.450,00 PREFEITURA MUNICIPAL 86.450,00

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JARDIM

Anexo XIII

JARDIM

R E C E I T A S D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 1.700,00 PREFEITURA MUNICIPAL 1.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 10.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL 10.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 1.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 5.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL 5.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 8.300,00 PREFEITURA MUNICIPAL 8.300,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 58.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL 58.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 4.952,50 PREFEITURA MUNICIPAL 4.952,50

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 763,95 PREFEITURA MUNICIPAL 763,95

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 342,00 PREFEITURA MUNICIPAL 342,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 146.939,90 PREFEITURA MUNICIPAL 146.939,90

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 10.574,86 PREFEITURA MUNICIPAL 10.574,86

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 212.367,86 PREFEITURA MUNICIPAL 212.367,86

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 567,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 567,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 22,20 PREFEITURA MUNICIPAL 22,20

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 37,00 PREFEITURA MUNICIPAL 37,00

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 61,04 PREFEITURA MUNICIPAL 61,04

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 7,40 PREFEITURA MUNICIPAL 7,40

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 22,20 PREFEITURA MUNICIPAL 22,20

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 22,20 PREFEITURA MUNICIPAL 22,20

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 7,40 PREFEITURA MUNICIPAL 7,40

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 11.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL 11.500,00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 38.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL 38.600,00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 5.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL 5.400,00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 165,95 PREFEITURA MUNICIPAL 165,95

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 8.233,47 PREFEITURA MUNICIPAL 8.233,47

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 165,95 PREFEITURA MUNICIPAL 165,95

REPASSE DUODECIMO 1.403.899,44 REPASSE CAMARA MUNICIPAL 1.403.899,44

9.375.997,099.375.997,09Sub-Total Sub-Total

SALDO DAS CONTAS SALDO ATUALIZADO

13085-0 - CAMARA 383,4413.085-0

F.P.M. 223.291,23 F.P.M. 30.258,882.642-5 2.642-5

DIVERSOS 7.363,43 DIVERSOS 24.432,212.647-6 2.647-6

I.T.R. 599,23 I.T.R. 332,302.649-2 2.649-2

Page 87: Estado do Ceará JARDIM GOVERNO DO JARDIM DEMONSTRATIVO DA … GERAL_01... · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio de 2014 anexo i-----

Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JARDIM

Anexo XIII

JARDIM

R E C E I T A S D E S P E S A S

FUNDO DE COMPENSAÇAO DAS 7,32 FUNDO DE COMPENSAÇAO DAS 14,4910.735-2 10.735-2

FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 19.490,29 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 194,0713.399-X 13.399-X

LC 87/96 - DIF. ICMS 850,78 LC 87/96 - DIF. ICMS 670,20283.141-4 283.141-4

IPI EXPORTAÇÃO 964,93 IPI EXPORTAÇÃO 728,107.906-5 7.906-5

CIDE 4.046,7210.918-5

CEF 0,78 CEF 0,78626.003-4 626.003-4

CEF 0,04 CEF 0,04160-6 160-6

CEF 534,28 CEF 560,68241-6 241-6

CONTA PARTE ICMS 33,58 CONTA PARTE ICMS 0,1812.072-3 12.072-3

ILUMINACAO PUBLICA 4.708,10 ILUMINACAO PUBLICA 19.964,8012.095-2 12.095-2

CAIXA 0,0000000019

DEP. NACIONAL DE PROCUÇAO MINERAL 4,94 DEP. NACIONAL DE PROCUÇAO MINERAL 10,2411.644-0 11.644-0

DEMUTRAN - MULTAS 2.164,36 DEMUTRAN - MULTAS 16.655,2912.899-6 12.899-6

ECT - AG COMU 3.146,18 ECT - AG COMU 3.348,0312.020-0 12.020-0

IPVA 2.019,13 IPVA 4.984,02140-1 140-1

ICMS 120.025,02 ICMS 89.295,80134-7 134-7

PRONAF 4.737,89 PRONAF 5.073,6037.227-5 37.227-5

CEF 1.763,74 CEF 1.887,572.403-0 2.403-0

CEF 0,78 CEF 0,78626.003-4 626.003-4

ROYALTIES PETROBRAS 100,80 ROYALTIES PETROBRAS 1.691,8412.180-0 12.180-0

SIMPLES NACIONAL 5.377,73 SIMPLES NACIONAL 4.392,1813.208-X 13.208-X

FPM - RESTITUIÇAO 3,33 FPM - RESTITUIÇAO 3,3314.687-0 14.687-0

PROGRAMA HAB EST 22.575,0610.902-9

MATADOURO/ARRECADAÇAO 610,93 MATADOURO/ARRECADAÇAO 649,0615.002-9 15.002-9

PRO CIDADANIA 391,02 PRO CIDADANIA 415,0414.921-7 14.921-7

TRIBUTOS INTERNOS 188,76 TRIBUTOS INTERNOS 2.314,2714.934-9 14.934-9

PROARES 565,98 PROARES 5,4915.595-0 15.595-0

INSS RECURSOS FEDERAIS 12.136,45 INSS RECURSOS FEDERAIS 12.920,7016.643-X 16.643-X

CONVENIO PROARES 5.181,40 CONVENIO PROARES 31.683,3715.052-5 15.052-5

KIT SANITARIO FUNASA CONVENIO 67053 12.459,06 KIT SANITARIO FUNASA CONVENIO 67053 0,0017.005-4 17.005-4

PAVIM. FAZ. NOVA, TAQUARI, CORRENTE 20.648,31 PAVIM. FAZ. NOVA, TAQUARI, CORRENTE 2.036,9216.895-5 16.895-5

PAVIMENTAÇAO LADEIRA VERISSIMOS CON 18.282,95 PAVIMENTAÇAO LADEIRA VERISSIMOS CON 2.084,1517.720-2 17.720-2

CONVENIO 770297-2012 87.671,03 CONVENIO 770297-2012 92.975,6219.309-7 19.309-7

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (AF 43.696,33 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (AF 70,0219.921-4 19.921-4

Page 88: Estado do Ceará JARDIM GOVERNO DO JARDIM DEMONSTRATIVO DA … GERAL_01... · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio de 2014 anexo i-----

Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JARDIM

Anexo XIII

JARDIM

R E C E I T A S D E S P E S A S

PAVIMENTAÇÃO DIVERSOS TRECHOS DE R. 16.643,7020.609-1

PMJ TA PAVIMENTAÇÃO 2.328,7719.974-5

FME 1.097,72 FME 2.870,011.183-5 1.183-5

PDDE 31.225,53 PDDE 38.427,885.488-7 5.488-7

MERANDA ALFA. SOLIDARIA 14,85 MERANDA ALFA. SOLIDARIA 15,095.051-2 5.051-2

PTA - EDUC.JOV. E ADULTOS CONV 9578 22.533,04 PTA - EDUC.JOV. E ADULTOS CONV 9578 24.860,895.059-8 5.059-8

Q. S. E. -7,8010.670-4

FUNDEB 1.908,98 FUNDEB 257.146,6712.913-5 12.913-5

60% FUNDEB 937.971,90 60% FUNDEB 110.797,7712.980-1 12.980-1

40% - FUNDEB 436.051,74 40% - FUNDEB 427.953,4812.981-X 12.981-X

BRALF 24.308,96 BRALF 11.363,0413.513-5 13.513-5

P.N.A.E. 11.133,64 P.N.A.E. 7.937,6814.606-4 14.606-4

CE FONTE 07 5,88 CE FONTE 07 61,8313.892-4 13.892-4

PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 11.047,14 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 11.761,0117.871-3 17.871-3

MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2.909,38 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 81.149,9619.148-5 19.148-5

PM JARDIM - PEJA 304.262,37 PM JARDIM - PEJA 3.430,5519.147-7 19.147-7

FMS JARDIM - FNS QLFAR 104.179,9819.992-3

PM JARDIM-PAC I 455.529,4020.022-0

PM JARDIM - PAC I 34.778,0819.949-4

PM JARDIM-PAC I 48.080,0120.068-9

BRASIL CARINHOSO TD 282.378,4720.987-2

PAB 2.601,55 PAB 2.769,6658.040-6 58.040-6

FMS -257,29 FMS 427,6416.481-X 16.481-X

VIGILANCIA SANITARIA 5.585,98 VIGILANCIA SANITARIA 8.206,215.358-9 5.358-9

FMS 102.435,99 FMS 27.990,887.993-6 7.993-6

VIG. SANT. A. BAS. 9.616,57 VIG. SANT. A. BAS. 10.237,9912.756-6 12.756-6

PAB II 178,59 PAB II 607,9915.183-1 15.183-1

MAC 2,63 MAC 2.407,8615.206-4 15.206-4

CAPS 2.578,61 CAPS 15,4715.205-6 15.205-6

FNS BLMAC 23.191,27 FNS BLMAC 12.241,5615.115-7 15.115-7

FNS 170.913,91 FNS 521,3515.113-0 15.113-0

ENDEMIAS EPIDEMIOLOGIA 313,87 ENDEMIAS EPIDEMIOLOGIA 1.207,6315.262-5 15.262-5

VIGILANCIA EM SAUDE 96.457,73 VIGILANCIA EM SAUDE 44.408,1115.118-1 15.118-1

NASF II 90.996,58 NASF II 101.320,9515.257-9 15.257-9

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JARDIM

Anexo XIII

JARDIM

R E C E I T A S D E S P E S A S

GESTAO CAPS I 1.433,02 GESTAO CAPS I 1.503,5915.261-7 15.261-7

PLANEJA SUS 3.219,48 PLANEJA SUS 3.406,9715.258-7 15.258-7

FMS 12.235,14 FMS 13.021,3715.114-9 15.114-9

ASSITENCIA FARMACEUTICA 6,84 ASSITENCIA FARMACEUTICA 7.770,2115.182-3 15.182-3

FMS FECOP 2010 3.315,79 FMS FECOP 2010 0,7615.324-9 15.324-9

ESPECIFICIDADES 2 6.804,76 ESPECIFICIDADES 2 7.244,4815.647-7 15.647-7

FMS 2 2.823,45 FMS 2 4.799,3515.959-X 15.959-X

UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS 35.508,95 UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS 37.803,5216.330-9 16.330-9

PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR 44.041,66 PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR 33.345,3717.233-2 17.233-2

PMAQ 128.174,01 PMAQ 52.981,6217.232-4 17.232-4

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS 21.745,48 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS 23.150,6619.168-X 19.168-X

FMS PAB VARIAVEL 2.311,86 FMS PAB VARIAVEL 61,6919.862-5 19.862-5

FMS - ACS 24.914,80 FMS - ACS 120.951,1719.860-9 19.860-9

FMS REDE CEGONHA 27.439,25 FMS REDE CEGONHA 13.425,4819.861-7 19.861-7

VIGILANCIA SANITARIA 867,53 VIGILANCIA SANITARIA 74,3717.237-5 17.237-5

FMS JARDIM - FNS BLINV 27.694,68 FMS JARDIM - FNS BLINV 29.484,3019.852-8 19.852-8

FMS JARDIM - FNS BLINV 28.690,08 FMS JARDIM - FNS BLINV 30.544,0219.853-6 19.853-6

FMS JARDIM - FNS BLINV 25.338,59 FMS JARDIM - FNS BLINV 26.975,9619.854-4 19.854-4

FMS JARDIM - FNS BLINV 26.656,66 FMS JARDIM - FNS BLINV 28.379,2019.855-2 19.855-2

FMS JARDIM - FNS BLINV 18.958,28 FMS JARDIM - FNS BLINV 25,4519.856-0 19.856-0

FMS JARDIM - FNS BLINV 82.797,90 FMS JARDIM - FNS BLINV 139.530,9019.884-6 19.884-6

FMS JARDIM - FNS BLINV 82.797,90 FMS JARDIM - FNS BLINV 123.185,6019.885-4 19.885-4

FMS JARDIM- FNS BLAFB 24.098,01 FMS JARDIM- FNS BLAFB 25.655,2119.985-0 19.985-0

FMS JARDIM - FNS QLFAR 22.491,48 FMS JARDIM - FNS QLFAR 23.944,8719.989-3 19.989-3

REFORMA PSF SANTA INES 21.413,1119.923-0

REFORMA PSF MOISES RAULINO 17.085,0619.927-3

REFORMA PSF PADRE CICERO 18.536,6319.926-5

FECOP ATENÇAO BAS INVESTI 56.554,0520.681-4

REPASSE DO FMAS 4.424,17 REPASSE DO FMAS 3.495,936.241-3 6.241-3

API - CIRCULO OPERARIO 160,63 API - CIRCULO OPERARIO 160,635.747-9 5.747-9

PETI 269,51 PETI 285,7158.063-5 58.063-5

CONSELHO TUTELAR 467,41 CONSELHO TUTELAR 467,416.261-8 6.261-8

PETI JORNADA RURAL II 1.003,83 PETI JORNADA RURAL II 1.068,4812.156-8 12.156-8

BOLSAS AGENTE JOVEM II 143,27 BOLSAS AGENTE JOVEM II 152,5012.157-6 12.157-6

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JARDIM

Anexo XIII

JARDIM

R E C E I T A S D E S P E S A S

CAIXA 0,0000000019

BOLSA FAMILIA 3,02 BOLSA FAMILIA 3,0212.351-X 12.351-X

CRASS 12,18 CRASS 12,3112.749-3 12.749-3

BENEFICIO EVENTUAL 9,28 BENEFICIO EVENTUAL 9,3414.464-9 14.464-9

PETI JORN. RURAL III 5,01 PETI JORN. RURAL III 5,0114.469-X 14.469-X

PISO BASICO VARIAVEL II 4,37 PISO BASICO VARIAVEL II 4,3715.165-3 15.165-3

ESTAÇAO FAMILIA 21,55 ESTAÇAO FAMILIA 22,2214.720-6 14.720-6

PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - P 7,40 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - P 7,4015.353-2 15.353-2

PJARDIM FMAS IGD - SUAS 7,40 PJARDIM FMAS IGD - SUAS 7,4016.908-0 16.908-0

SAS BENEFICIOS EVENTUAIS 4.154,67 SAS BENEFICIOS EVENTUAIS 15.785,5416.984-6 16.984-6

SAS PAIF ESTADUAL 17.227,41 SAS PAIF ESTADUAL 17.074,9816.983-8 16.983-8

PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - C 18.461,94 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - C 8.175,9417.846-2 17.846-2

PRO-JOVEM 2 1.336,56 PRO-JOVEM 2 31,4417.847-0 17.847-0

PAIF/CRAS - PBFI 31.290,14 PAIF/CRAS - PBFI 16.373,3217.844-6 17.844-6

PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI 9.447,34 PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI 14,3217.851-9 17.851-9

IGD - PBF 32.896,50 IGD - PBF 12.430,9217.838-1 17.838-1

ESTAÇAO FAMILIA 2012 8.333,70 ESTAÇAO FAMILIA 2012 0,0017.306-1 17.306-1

IGD SUAS 4.197,53 IGD SUAS 2.637,0617.842-X 17.842-X

PISO BASICO VARIAVEL II 147,68 PISO BASICO VARIAVEL II 157,2217.845-4 17.845-4

PJARDIMFMASACESSUAS 56.611,00 PJARDIMFMASACESSUAS 4.614,2019.818-8 19.818-8

INVESTIMENTO CIDADÃO PESSOA COM DEF 17.981,05 INVESTIMENTO CIDADÃO PESSOA COM DEF 0,0019.899-4 19.899-4

3ª IDADE CIDADÃO PESSOA IDOSA 16.446,66 3ª IDADE CIDADÃO PESSOA IDOSA 0,0019.790-4 19.790-4

PJARDIMFMASSCFV 42.364,32 PJARDIMFMASSCFV 121.960,6519.819-6 19.819-6

PJARDIMFMASBPC 3.400,00 PJARDIMFMASBPC 1.075,5320.040-9 20.040-9

FMAS-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC 18.389,0620.351-3

PMJ-FMAS-ESTAÇÃO FAMILIA 8,7220.503-6

SAAEJ 23.192,84 SAAEJ 2.831,0316.390-2 16.390-2

CAIXA 0,0000000019

3.598.825,673.836.501,20Sub-Total Sub-Total

Total 80.069.551,31 80.069.551,31Total

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JARDIM

Anexo XIII

JARDIM

R E C E I T A S D E S P E S A S

G E S T O R :Nome: ANALEDA NEVES SAMPAIO

375.362.224-91C.P.F.: C.P.F.:LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDANome:

C O N T A D O R :

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Estado do CearáEstado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIMGOVERNO DO JARDIM

BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO PATRIMONIALDO EXERCICIO DE 2014DO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo XIVAnexo XIV

-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |A T I V OA T I V O P A S S I V OP A S S I V O-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |T I T U L O S R$T I T U L O S R$ T I T U L O S R$T I T U L O S R$-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | | | |A T I V O F I N A N C E I R O P A S S I V O F I N A N C E I R O | | | |D I S P O N I V E L 3.598.825,67 R E S T O S A P A G A R 16.850.069,85 | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA 3.598.825,67 RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (CAM) 14.315,20 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (CAM) 242,38 | | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PMJ) 960.983,63 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (PMJ) 4.208.516,57 | | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME) 1.155.674,75 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME) 4.884.693,72 | | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS) 582.398,81 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMS) 3.353.457,28 | | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMAS) 536.830,75 | | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCE (FMAS) 1.035.918,40 | | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (SAAEJ) 24.930,34 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (SAAEJ) 92.108,02 | | | |R E A L I Z A V E L/CONT.MOV/VINCUL 4.291.236,73 D E P O S I T O S/CREDITOS DIVERSOS 668.981,51 | | | | CONTRIBUICAO SINDICAL (CAM) 1.621,30 ISS - EXTRA (CAM) 3.895,83 | | EMPRESTIMOS BANCARIOS (CAM) 5.216,34 IRRF - EXTRA (CAM) 375,36 | | CONSULTMED (PMJ) 46,00 INSS - EXTRA (CAM) 12.758,44 | | PADRE CICERO (PMJ) 8,25 SALARIO FAMILIA (CAM) 1.128,80 | | SALARIO FAMILIA (PMJ) 99.042,96 PENSAO ALIMENTICIA (CAM) 2.160,00 | | EMPRESTIMOS BANCARIOS - BE (PMJ) 36.253,61 ABRACAM (CAM) 1.600,00 | | SEGURO SERVIDOR (PMJ) 25,41 SALARIO NAO RECLAMADOS (CAM) 1.979,94 | | RESTOS A RECEBER - TRANSF (PMJ) 313.830,66 RECEITA DE APLICACAO (CAM) 328,40 | | RESTOS A RECEBER - TRANS (PMJ) 3.304.890,56 FALTAS (PMJ) 498,00 | | EMPRESTIMO BRADESCO (PMJ) 408,59 INSS (PMJ) 118.739,32 | | EMPRESTIMO CEF (PMJ) 345,00 PENSAO ALIMENTICIA (PMJ) 1.491,30 | | EMPRESTIMO BB (FME) 26.388,99 EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB (PMJ) 4.919,95 | | EMPRESTIMO CEF (FME) 1.904,65 CONTRIBUICAO SINDICAL (PMJ) 408,44 | | CONSULTMED (FME) 835,75 SALARIO NAO RECLAMADO (PMJ) 1.304,40 | | EMPRESTIMOS BANCARIOS (FME) 93,70 AUXILIO NATALIDADE (PMJ) 6,29 | | PENSAO ALIMENTICIA (FME) 2.781,81 A.M.A (PMJ) 200,00 | | SALARIO FAMILIA (FME) 384.971,58 C.S.P.B. (PMJ) 34,61 | | IRRF - EXTRA (FME) ARAJARA (PMJ) 95,20 | | PENSAO ALIMENTICIA (FMS) 1.064,60 EMPRESTIMO BRADESCO (FME) 266,12 | | EMPRESTIMOS BANCARIOS (FMS) 12.533,25 INSS - EXTRA (FME) 126.344,94 | SALARIO FAMILIA (FMS) 24.604,05 IMPOSTO SINDICAL (FME) 7.039,46

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Estado do Ceará

GOVERNO DO JARDIM

BALANÇO PATRIMONIALDO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo XIV

-----------------------------------------------|------------------------------------------------ |A T I V O P A S S I V O-----------------------------------------------|------------------------------------------------ |T I T U L O S R$ T I T U L O S R$-----------------------------------------------|------------------------------------------------ | | UNIMED (FMS) 45.209,52 CONVENIO URCA (FME) 19.091,00 | EMPRESTIMOS B.B. (FMAS) 4.641,30 SEGURO PE. CICERO (FME) 2.319,71 | EMPRESTIMOS BRADESCO (FMAS) 183,86 OUTROS CREDITOS DE TERCEIR (FME) 9.470,00 | SALARIO FAMILIA (FMAS) 20.453,22 ARAJARA (FME) 704,08 | INSS - EXTRA (SAAEJ) 1.797,09 EMPRESTIMO BRADESCO (FMS) 294,32 | SALARIO FAMILIA (SAAEJ) 1.678,09 EMPRESTIMO BB (FMS) 1.923,66 | EMPRESTIMOS BANCARIOS (SAAEJ) 406,59 EMPRESTIMO CEF (FMS) 1.011,78 | INSS - EXTRA (FMS) 84.754,32 | SEGURO PADRE CICERO (FMS) 292,03 | CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS) 138,85 | RESTOS A RECEBER - TRANS (FMS) 237.200,85 | INSS - EXTRA (FMAS) 25.782,04 | EMPRESTIMOS CEF (FMAS) 263,68 | IMPOSTO SINDICAL (FMAS) 131,74 | SEGURO DOS SERVIDORES (FMAS) 16,75 | ARAJARA (FMAS) 11,90 | |A T I V O P E R M A N E N T E 22.570.125,10 P A S S I V O P E R M A N E N T E 150.499,79 |BENS MOVEIS (CAM) 67.890,01 (p/Con) FGTS (PMJ) 6.370,15 |BENS MOVEIS (PMJ) 2.028.222,24 (p/Con) INSS (PMJ) 144.129,64 |BENS MOVEIS (FME) 1.680.525,26 |BENS MOVEIS (FMS) 1.095.608,99 |BENS MOVEIS (FMAS) 427.255,99 |BENS MOVEIS (SAAEJ) 21.591,16 |BENS IMOVEIS (PMJ) 9.580.253,36 |BENS IMOVEIS (FME) 5.055.617,04 |BENS IMOVEIS (FMS) 1.454.584,79 |BENS IMOVEIS (FMAS) 383.358,63 |BENS IMOVEIS (SAAEJ) 221.960,65 |ALMOXARIFADO (PMJ) 36.117,51 |ACOES TELEMAR (PMJ) 295,42 |DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 380.761,11 |DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 136.082,94 | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> 17.669.551,15SUPERAVIT -> 12.790.636,35

TOTAL GERAL -> 30.460.187,50 TOTAL GERAL -> 30.460.187,50------------------------------------------------------------------------------------------------

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAISNO EXERCICIO DE 2014 Anexo XV

-----------------------------------------------|----------------------------------------------- V A R I A C O E S A T I V A S | V A R I A C O E S P A S S I V A S T I T U L O S R$ | T I T U L O S R$-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA | RECEITAS CORRENTES 52.363.064,02 DESPESAS CORRENTES 44.980.969,78 | IMPOSTOS 1.596.822,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.355.145,90 | TAXAS 47.185,29 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.625.823,88 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS 250.347,11 | RECEITAS IMOBILIARIAS 5.647,73 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 360.334,87 | RECEITA DE SERVICOS 267.186,55 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 49.608.041,97 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 642.424,42 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 203.317,69 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA 12.363,10 | RECEITAS DIVERSAS 3.294.193,48 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG -3.924.801,03 | | | RECEITAS DE CAPITAL 321.301,42 DESPESAS DE CAPITAL 5.882.143,21 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 321.301,42 INVESTIMENTOS 5.647.350,38 | AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 234.792,83 | | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 2.668.601,47 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 12.363,10 | BENS MOVEIS (CAM) 8.293,50 COBRANCA DIV. ATIVA TRIBU (PMJ) 11.299,00 | BENS MOVEIS (PMJ) 12.880,00 COBR. DIV. ATIVA NAO TRIB (PMJ) 1.064,10 | BENS IMOVEIS (PMJ) 654.703,85 | | BENS MOVEIS (FME) 319.712,80 | | BENS IMOVEIS (FME) 1.115.670,50 | | BENS MOVEIS (FMS) 593,00 | | BENS IMOVEIS (FMS) 456.009,43 | | BENS MOVEIS (FMAS) 47.166,36 | | BENS IMOVEIS (FMAS) 52.242,13 | | BENS MOVEIS (SAAEJ) 1.329,90 | | | | | | INDEPENDENTES DA EXEC. ORC. 285.540,79 INDEPENDENTES DA EXEC. ORC. 234.792,83 | | INCORPORACAO DE ALMOXARIF (PMJ) 36.117,51 EMISSAO DE PASEP (PMJ) 28.813,79 | | INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PMJ) 10.245,65 EMISSAO DE INSS (PMJ) 205.979,04 | | | | | | | | | | | | | | |

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAISNO EXERCICIO DE 2014 Anexo XV

-----------------------------------------------|----------------------------------------------- V A R I A C O E S A T I V A S | V A R I A C O E S P A S S I V A S T I T U L O S R$ | T I T U L O S R$-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | RESGATE DE PASEP (PMJ) 28.813,79 | RESGATE DE INSS (PMJ) 205.979,04 | CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FME) 4.384,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R E S U M O-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | | SUB-TOTAL -> 51.110.268,92 | SUPERAVIT -> 4.528.238,78 |TOTAL GERAL -> 55.638.507,70 TOTAL GERAL -> 55.638.507,70-----------------------------------------------|-----------------------------------------------

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA Anexo XVI

-------|----------------|--------|-------|----------|-----------------------|-------------------Autori-| |Qtde de | Valor |Saldo Ant.| Mov.no Exercicio |Sdo p/Exer.Seguintezações | Descrição da |Cotas de| da |Em Circula|-----------|-----------|------|-------------Leis | Dívida | Parcel.|Emissão|ção (R$) | Emissão | Resgate | Qtde | Valor (R$)-------|----------------|--------|-------|----------|-----------|-----------|------|------------

221.01.00.00.00-FGTS (PMJ) 6.370,15 0,00 0,00 6.370,15221.01.00.00.00-INSS (PMJ) 144.129,64 205.979,04 205.979,04 144.129,64221.01.00.00.00-PASEP (PMJ) 0,00 28.813,79 28.813,79 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------ 150.499,79 234.792,83 234.792,83 150.499,79

------------------------------------------------------------------------------------------------

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEDO EXERCICIO DE 2014

Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------

R E S T O S A P A G A R

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (CAM) 14.315,20 0,00 0,00 14.315,20RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (CAM) 242,38 0,00 0,00 242,38RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PMJ) 1.305.499,34 213.743,61 558.259,32 960.983,63RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (PMJ) 4.925.320,60 1.143.930,83 1.860.734,86 4.208.516,57RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME) 1.974.165,80 612.042,08 1.430.533,13 1.155.674,75RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO (FME) 3.367.044,70 2.509.828,04 992.179,02 4.884.693,72RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMS) 457.014,98 649.708,94 524.325,11 582.398,81RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMS) 2.525.854,86 1.911.914,90 1.084.312,48 3.353.457,28RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMAS) 787.434,24 88.738,38 339.341,87 536.830,75RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS (FMAS) 954.989,14 332.286,96 251.357,70 1.035.918,40RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (SAAEJ) 18.894,64 7.244,00 1.208,30 24.930,34RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (SAAEJ) 45.559,97 58.281,90 11.733,85 92.108,02

-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> 16.376.335,85 7.527.719,64 7.053.985,64 16.850.069,85

-----------------------------------------------------------------------------------------------

D I V E R S O S

ISS - EXTRA (CAM) 3.895,83 7.016,34 7.016,34 3.895,83IRRF - EXTRA (CAM) 375,36 92.341,38 92.341,38 375,36INSS - EXTRA (CAM) 13.093,52 86.639,12 86.974,20 12.758,44SALARIO FAMILIA (CAM) 1.128,80 0,00 0,00 1.128,80CONTRIBUICAO SINDICAL (CAM) -1.621,30 116,16 116,16 -1.621,30EMPRESTIMOS BANCARIOS (CAM) -5.216,34 101.716,39 101.716,39 -5.216,34PENSAO ALIMENTICIA (CAM) 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00ABRACAM (CAM) 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00SALARIO MATERNIDADE (CAM) 0,00 5.054,10 5.054,10 0,00SALARIO NAO RECLAMADOS (CAM) 1.979,94 0,00 0,00 1.979,94RECEITA DE APLICACAO (CAM) 328,40 0,00 0,00 328,40FALTAS (PMJ) 498,00 49,32 49,32 498,00CONSULTMED (PMJ) -46,00 0,00 0,00 -46,00PADRE CICERO (PMJ) -41,75 317,75 284,25 -8,25SALARIO FAMILIA (PMJ) -99.042,96 25.013,00 25.013,00 -99.042,96INSS (PMJ) 118.739,32 548.534,75 548.534,75 118.739,32EMPRESTIMOS BANCARIOS - BEC (PMJ) -36.253,61 0,00 0,00 -36.253,61PENSAO ALIMENTICIA (PMJ) 10.077,24 33.838,16 42.424,10 1.491,30SEGURO SERVIDOR (PMJ) -25,41 0,00 0,00 -25,41EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB (PMJ) -2.739,36 294.529,56 286.870,25 4.919,95CONTRIBUICAO SINDICAL (PMJ) 17,54 19.176,62 18.785,72 408,44

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEDO EXERCICIO DE 2014

Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------SALARIO NAO RECLAMADO (PMJ) 1.304,40 0,00 0,00 1.304,40AUXILIO NATALIDADE (PMJ) 6,29 0,00 0,00 6,29A.M.A (PMJ) 200,00 0,00 0,00 200,00C.S.P.B. (PMJ) 34,61 0,00 0,00 34,61RESTOS A RECEBER - TRANSF PORTARIA (PMJ) -313.830,66 0,00 0,00 -313.830,66RESTOS A RECEBER - TRANS (PMJ) -669.757,55 0,00 2.635.133,01 -3.304.890,56SALARIO MATERNIDADE (PMJ) 0,00 26.487,90 26.487,90 0,00EMPRESTIMO BRADESCO (PMJ) -408,59 0,00 0,00 -408,59EMPRESTIMO CEF (PMJ) -345,00 0,00 0,00 -345,00ISS (PMJ) 0,00 3.415,66 3.415,66 0,00OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS (PMJ) 0,00 0,00 0,00 0,00IRRF (PMJ) 0,00 3.271,08 3.271,08 0,00ARAJARA (PMJ) 0,00 1.345,60 1.250,40 95,20DEVOLUÇÃO CAUÇÃO (PMJ) 0,00 10.658,22 10.658,22 0,00SALARIO MATERNIDADE (FME) 0,00 224.426,76 224.426,76 0,00EMPRESTIMO BB (FME) -115.469,32 912.362,18 823.281,85 -26.388,99EMPRESTIMO CEF (FME) -1.904,65 0,00 0,00 -1.904,65EMPRESTIMO BRADESCO (FME) 266,12 0,00 0,00 266,12CONSULTMED (FME) -835,75 0,00 0,00 -835,75INSS - EXTRA (FME) 126.344,94 1.295.259,06 1.295.259,06 126.344,94EMPRESTIMOS BANCARIOS (FME) -93,70 0,00 0,00 -93,70PENSAO ALIMENTICIA (FME) -2.607,98 12.010,03 12.183,86 -2.781,81SALARIO FAMILIA (FME) -384.971,58 110.227,24 110.227,24 -384.971,58FALTAS (FME) 0,00 0,00 0,00 0,00IMPOSTO SINDICAL (FME) 3.369,53 63.983,95 60.314,02 7.039,46CONVENIO URCA (FME) 19.091,00 0,00 0,00 19.091,00SEGURO PE. CICERO (FME) 1.843,21 6.328,50 5.852,00 2.319,71OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS (FME) 0,00 9.470,00 0,00 9.470,00ISS - EXTRA (FME) 0,00 148.646,90 148.646,90 0,00IRRF - EXTRA (FME) 0,00 152.024,95 152.024,95 0,00ARAJARA (FME) 0,00 17.931,20 17.227,12 704,08ARAJARA PARK (FME) 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAC I (FME) 0,00 533.082,70 533.082,70 0,00EMPRESTIMO BRADESCO (FMS) 294,32 0,00 0,00 294,32CONSULTMED (FMS) 0,00 0,00 0,00 0,00EMPRESTIMO BB (FMS) 4.646,60 261.376,44 264.099,38 1.923,66EMPRESTIMO CEF (FMS) -1.255,15 2.271,65 4,72 1.011,78INSS - EXTRA (FMS) 84.754,32 562.996,67 562.996,67 84.754,32PENSAO ALIMENTICIA (FMS) 493,14 6.032,52 7.590,26 -1.064,60FALTAS (FMS) 0,00 66,18 66,18 0,00EMPRESTIMOS BANCARIOS (FMS) -12.533,25 0,00 0,00 -12.533,25RECEITAS DIVERSAS (FMS) 0,00 0,00 0,00 0,00SALARIO FAMILIA (FMS) -24.604,05 20.185,60 20.185,60 -24.604,05SEGURO PADRE CICERO (FMS) 292,03 0,00 0,00 292,03CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS) -553,90 32.985,40 32.292,65 138,85

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Estado do CearáJARDIM

GOVERNO DO JARDIM

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEDO EXERCICIO DE 2014

Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------SALARIO MATERNIDADE (FMS) 0,00 117.522,99 117.522,99 0,00UNIMED (FMS) -41.752,33 46.894,81 50.352,00 -45.209,52RESTOS A RECEBER - TRANS (FMS) 237.200,85 0,00 0,00 237.200,85RESTITUIÇOES (FMS) 0,00 306,06 306,06 0,00OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS (FMS) 0,00 0,00 0,00 0,00ISS - EXTRA (FMS) 0,00 77.544,01 77.544,01 0,00IRRF - EXTRA (FMS) 0,00 481.289,12 481.289,12 0,00ARAJARA (FMS) 0,00 1.154,20 1.154,20 0,00SALARIO MATERNIDADE (FMAS) 0,00 724,00 724,00 0,00FALTAS (FMAS) 0,00 0,00 0,00 0,00INSS - EXTRA (FMAS) 25.781,77 131.967,35 131.967,08 25.782,04EMPRESTIMOS B.B. (FMAS) -4.849,68 47.430,13 47.221,75 -4.641,30EMPRESTIMOS BRADESCO (FMAS) -183,86 0,00 0,00 -183,86EMPRESTIMOS CEF (FMAS) 263,68 0,00 0,00 263,68SALARIO FAMILIA (FMAS) -20.453,22 6.768,98 6.768,98 -20.453,22IMPOSTO SINDICAL (FMAS) -27,23 3.974,77 3.815,80 131,74SEGURO DOS SERVIDORES (FMAS) 16,75 0,00 0,00 16,75OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS (FMAS) 0,00 0,00 0,00 0,00ISS - EXTRA (FMAS) 0,00 38.607,41 38.607,41 0,00IRRF - NESTA DATA. (FMAS) 0,00 35.066,75 35.066,75 0,00REPASSE FMAS (FMAS) 0,00 0,00 0,00 0,00ARAJARA (FMAS) 0,00 153,70 141,80 11,90CONSULTMED (SAAEJ) 0,00 0,00 0,00 0,00INSS - EXTRA (SAAEJ) -1.797,09 14.527,63 14.527,63 -1.797,09SALARIO FAMILIA (SAAEJ) -1.678,09 875,82 875,82 -1.678,09CONTRIBUIÇAO SINDICAL (SAAEJ) 0,00 403,43 403,43 0,00EMPRESTIMOS BANCARIOS (SAAEJ) -406,59 0,00 0,00 -406,59OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS (SAAEJ) 0,00 334,27 334,27 0,00ISS - EXTRA (SAAEJ) 0,00 4.073,10 4.073,10 0,00IRRF - EXTRA (SAAEJ) 0,00 4.160,37 4.160,37 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> -1.085.208,44 6.644.967,94 9.182.014,72 -3.622.255,22

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 15.291.127,41 14.172.687,58 16.236.000,36 13.227.814,63

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JARDIM, 31 de Dezembro de 2014---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: ANALEDA NEVES SAMPAIO Contador: LJM CONSUL. ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA

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JARDIMPREFEITURA MUNICIPAL

Termo de Conferência de Caixa

R$ 395.248,30

S A L D O D E B A N C O S

0,00R$

S A L D O D E C A I X A

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :

TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTACENTAVOS

ZERO REAL

2.642-5 F.P.M. 31.918,8830.258,882.647-6 DIVERSOS 24.932,8524.432,212.649-2 I.T.R. 332,30332,3010.735-2 FUNDO DE COMPENSAÇAO DAS EXPORTAÇOES 14,4914,4913.399-X FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 194,07194,07283.141-4 LC 87/96 - DIF. ICMS 670,20670,207.906-5 IPI EXPORTAÇÃO 728,10728,1010.918-5 CIDE 4.046,724.046,72626.003-4 CEF 0,780,78160-6 CEF 0,040,04241-6 CEF 560,68560,6812.072-3 CONTA PARTE ICMS 0,180,1812.095-2 ILUMINACAO PUBLICA 19.964,8019.964,8000000019 CAIXA 0,000,0011.644-0 DEP. NACIONAL DE PROCUÇAO MINERAL 10,2410,2412.899-6 DEMUTRAN - MULTAS 16.655,2916.655,2912.020-0 ECT - AG COMU 3.348,033.348,03140-1 IPVA 5.484,664.984,02134-7 ICMS 121.809,6889.295,8037.227-5 PRONAF 5.073,605.073,602.403-0 CEF 1.887,571.887,57626.003-4 CEF 0,780,7812.180-0 ROYALTIES PETROBRAS 1.691,841.691,8413.208-X SIMPLES NACIONAL 4.392,184.392,1814.687-0 FPM - RESTITUIÇAO 3,333,3310.902-9 PROGRAMA HAB EST 22.575,0622.575,0615.002-9 MATADOURO/ARRECADAÇAO 649,06649,0614.921-7 PRO CIDADANIA 415,04415,0414.934-9 TRIBUTOS INTERNOS 8.662,672.314,2715.595-0 PROARES 5,495,49

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JARDIMPREFEITURA MUNICIPAL

Termo de Conferência de Caixa

Discriminação dos Saldos

Saldo BancárioSaldo do SistemaDescriçãoConta

647.055-1 PM JARDIM - PAVIMENTACAO PEDRA TOSCA - CEF 0,000,0016.655-3 ISS RECURSOS FEDERAIS 0,000,0016.656-1 IRRF RECURSOS FEDERAIS 0,000,0016.643-X INSS RECURSOS FEDERAIS 12.920,7012.920,7015.052-5 CONVENIO PROARES 31.683,3731.683,3717.335-5 CARNAVAL 2012 0,000,0017.005-4 KIT SANITARIO FUNASA CONVENIO 670533 0,000,0016.897-1 PAVIMENTAÇAO HORIZONTE CONVENIO 031/2012 0,000,0016.895-5 PAVIM. FAZ. NOVA, TAQUARI, CORRENTE E JARDIM MIRIM CONV 017/ 2.036,922.036,9216.806-8 RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS CONV 008/2012 0,000,0017.720-2 PAVIMENTAÇAO LADEIRA VERISSIMOS CONVENIO 009/2012 2.084,152.084,1517.718-0 PAVIMENTAÇAO SERRA BOA VISTA 0,000,0017.719-9 PAVIMENTAÇAO LADEIRA SERRA BOCA DA MATA CONVENIO 0,000,0019.309-7 CONVENIO 770297-2012 92.975,6292.975,62

19.921-4 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (AFM) 70,0270,02

20.591-5 SÃO JOÃO PÉ DE SERRA DE JARDIM 0,000,00

20.609-1 PAVIMENTAÇÃO DIVERSOS TRECHOS DE R.DO BAIRRO FREI 16.643,7016.643,70

19.974-5 PMJ TA PAVIMENTAÇÃO 2.328,772.328,77

20.842-6 PMJ - DEMUTRAN-ARREC ESTADUAL 0,000,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta Créditos Débitos

2.642-5 1.660,00 0,002.647-6 500,64 0,00140-1 500,64 0,00134-7 32.513,88 0,0014.934-9 6.348,40 0,00

Gestor : Tesoureiro :

Emissão : 31 de Dezembro de 2014

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JARDIMFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Termo de Conferência de Caixa

R$ 1.902.714,00

S A L D O D E B A N C O S

0,00R$

S A L D O D E C A I X A

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :

UM MILHÃO, NOVECENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS

ZERO REAL

1.183-5 FME 3.105,012.870,015.488-7 PDDE 38.427,8838.427,885.051-2 MERANDA ALFA. SOLIDARIA 15,0915,095.059-8 PTA - EDUC.JOV. E ADULTOS CONV 95781/98 24.860,8924.860,8910.670-4 Q. S. E. -7,80-7,8010.841-3 P. N. A T. 0,000,0000000019 CAIXA 0,000,0012.913-5 FUNDEB 257.146,67257.146,6712.980-1 60% FUNDEB 110.797,77110.797,7712.981-X 40% - FUNDEB 427.953,48427.953,4813.513-5 BRALF 11.363,0411.363,0414.606-4 P.N.A.E. 7.937,687.937,6813.892-4 CE FONTE 07 61,8361,8315.805-4 ONIBUS 0,000,0017.871-3 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 11.761,0111.761,0119.148-5 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 81.149,9681.149,9619.147-7 PM JARDIM - PEJA 3.430,553.430,5519.592-8 PM JARDIM PDDE 0,000,0019.992-3 FMS JARDIM - FNS QLFAR 104.179,98104.179,9820.022-0 PM JARDIM-PAC I 455.529,40455.529,4019.949-4 PM JARDIM - PAC I 34.778,0834.778,0820.067-0 PM JARDIM - PAR 0,000,0020.068-9 PM JARDIM-PAC I 48.080,0148.080,0120.098-0 PM JARDIM-PAR- 0,000,0020.987-2 BRASIL CARINHOSO TD 282.378,47282.378,47

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta Créditos Débitos

1.183-5 235,00 0,00

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JARDIMFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Termo de Conferência de Caixa

ALESANDRA FILGUEIRA NASCIMENTOGestor : Tesoureiro :

Emissão : 31 de Dezembro de 2014

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JARDIMFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Termo de Conferência de Caixa

R$ 1.073.218,27

S A L D O D E B A N C O S

0,00R$

S A L D O D E C A I X A

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :

UM MILHÃO, SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SETECENTAVOS

ZERO REAL

00000019 CAIXA 0,000,0058.040-6 PAB 2.769,662.769,6616.481-X FMS 427,64427,645.358-9 VIGILANCIA SANITARIA 8.206,218.206,217.993-6 FMS 27.990,8827.990,8812.756-6 VIG. SANT. A. BAS. 10.237,9910.237,9915.183-1 PAB II 607,99607,9915.206-4 MAC 2.407,862.407,8615.205-6 CAPS 15,4715,4715.115-7 FNS BLMAC 12.241,5612.241,5615.113-0 FNS 521,35521,3515.262-5 ENDEMIAS EPIDEMIOLOGIA 1.207,631.207,6315.118-1 VIGILANCIA EM SAUDE 44.408,1144.408,1115.257-9 NASF II 101.320,95101.320,9515.261-7 GESTAO CAPS I 1.503,591.503,5915.258-7 PLANEJA SUS 3.406,973.406,9715.114-9 FMS 13.021,3713.021,3715.182-3 ASSITENCIA FARMACEUTICA 7.770,217.770,2115.324-9 FMS FECOP 2010 0,760,7615.647-7 ESPECIFICIDADES 2 7.244,487.244,4815.959-X FMS 2 4.949,354.799,3516.330-9 UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS 37.803,5237.803,5217.233-2 PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR 33.345,3733.345,3717.232-4 PMAQ 52.981,6252.981,6219.168-X PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE ALIMENTAÇAO E 23.150,6623.150,6619.862-5 FMS PAB VARIAVEL 61,6961,6919.860-9 FMS - ACS 120.951,17120.951,1719.861-7 FMS REDE CEGONHA 13.425,4813.425,4817.237-5 VIGILANCIA SANITARIA 74,3774,3719.852-8 FMS JARDIM - FNS BLINV 29.484,3029.484,30

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JARDIMFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Termo de Conferência de Caixa

Discriminação dos Saldos

Saldo BancárioSaldo do SistemaDescriçãoConta

19.853-6 FMS JARDIM - FNS BLINV 30.544,0230.544,0219.854-4 FMS JARDIM - FNS BLINV 26.975,9626.975,9619.855-2 FMS JARDIM - FNS BLINV 28.379,2028.379,2019.856-0 FMS JARDIM - FNS BLINV 25,4525,4519.884-6 FMS JARDIM - FNS BLINV 139.530,90139.530,9019.885-4 FMS JARDIM - FNS BLINV 123.185,60123.185,6019.985-0 FMS JARDIM- FNS BLAFB 25.655,2125.655,2119.989-3 FMS JARDIM - FNS QLFAR 23.944,8723.944,8719.923-0 REFORMA PSF SANTA INES 21.413,1121.413,1119.927-3 REFORMA PSF MOISES RAULINO 17.085,0617.085,0619.926-5 REFORMA PSF PADRE CICERO 18.536,6318.536,6320.681-4 FECOP ATENÇAO BAS INVESTI 56.554,0556.554,05

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta Créditos Débitos

15.959-X 150,00 0,00

ANA HERICA OLIVEIRA RANGEL DA LUZGestor : Tesoureiro :

Emissão : 31 de Dezembro de 2014

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JARDIMFUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Termo de Conferência de Caixa

R$ 224.430,63

S A L D O D E B A N C O S

0,00R$

S A L D O D E C A I X A

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :

DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA ETRÊS CENTAVOS

ZERO REAL

58.060-0 CRECHE PADRE E CIRCULO OPERARIO 0,000,005.746-0 PAC - CRECHE, CENTRO SOCIAL 0,000,006.241-3 REPASSE DO FMAS 7.145,933.495,935.747-9 API - CIRCULO OPERARIO 160,63160,637.509-4 AGENTES JOVENS 0,000,0058.063-5 PETI 285,71285,716.261-8 CONSELHO TUTELAR 467,41467,4111.391-3 AGENTE JOVENS 0,000,0011.388-3 PETI - MEDIA COMPLEXIDADE - BOLSAS 0,000,0011.390-5 PROTEÇAO SOCIAL BASICA JOVENS AÇOES SOCIO EDUCATIVAS 0,000,0011.352-2 PROTEÇAO BASICA DA INFANCIA 0,000,0011.792-7 BOLSA FAMILIA 0,000,0011.375-1 IDOSOS PISO BASICO DE TRANSIÇAO 0,000,0012.156-8 PETI JORNADA RURAL II 1.068,481.068,4812.157-6 BOLSAS AGENTE JOVEM II 152,50152,5012.158-4 BOLSA PETI RURAL 0,000,0012.159-2 ASEF - AÇOES SOCIO EDUCATIVAS 0,000,0000000019 CAIXA 0,000,0012.351-X BOLSA FAMILIA 3,023,025.748-7 PROGRAMAM DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD 0,000,0012.749-3 CRASS 12,3112,3114.021-X PROJOVEM 0,000,0014.464-9 BENEFICIO EVENTUAL 9,349,3414.469-X PETI JORN. RURAL III 5,015,0114.669-2 PAIF/CRASS FEDERAL 0,000,0015.165-3 PISO BASICO VARIAVEL II 4,374,3714.720-6 ESTAÇAO FAMILIA 22,2222,2215.353-2 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC 7,407,4017.495-5 FMAS 3ª IDADE CIDADÃ/PESSOA IDOSA 0,000,0017.499-8 FMAS - INVESTIMENTO CIDADÃO/PESSOA COM DEFICIENCIA 0,000,00

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JARDIMFUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Termo de Conferência de Caixa

Discriminação dos Saldos

Saldo BancárioSaldo do SistemaDescriçãoConta

16.908-0 PJARDIM FMAS IGD - SUAS 7,407,4016.984-6 SAS BENEFICIOS EVENTUAIS 15.785,5415.785,5416.983-8 SAS PAIF ESTADUAL 17.074,9817.074,9817.846-2 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS 8.175,948.175,9417.847-0 PRO-JOVEM 2 31,4431,4417.844-6 PAIF/CRAS - PBFI 16.373,3216.373,3217.851-9 PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI 14,3214,3217.838-1 IGD - PBF 12.430,9212.430,9217.306-1 ESTAÇAO FAMILIA 2012 0,000,0017.842-X IGD SUAS 2.637,062.637,0617.845-4 PISO BASICO VARIAVEL II 157,22157,2219.783-1 PMJ/FMAS/TERCEIRAIDADE CIDADÃ/PESSOA IDOSA 0,000,0019.818-8 PJARDIMFMASACESSUAS 4.614,204.614,2019.899-4 INVESTIMENTO CIDADÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0,000,00

19.790-4 3ª IDADE CIDADÃO PESSOA IDOSA 0,000,00

19.819-6 PJARDIMFMASSCFV 121.960,65121.960,65

20.040-9 PJARDIMFMASBPC 1.075,531.075,53

20.351-3 FMAS-SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 18.389,0618.389,06

20.503-6 PMJ-FMAS-ESTAÇÃO FAMILIA 8,728,72

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta Créditos Débitos

6.241-3 3.650,00 0,00

ANTONIA CAMPOS DA SILVA MARTINSGestor : Tesoureiro :

Emissão : 31 de Dezembro de 2014

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JARDIMSISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Termo de Conferência de Caixa

R$ 2.831,03

S A L D O D E B A N C O S

0,00R$

S A L D O D E C A I X A

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :

DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS

ZERO REAL

16.390-2 SAAEJ 19.136,142.831,0300000019 CAIXA 0,000,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta Créditos Débitos

16.390-2 16.305,11 0,00

Gestor : Tesoureiro :

Emissão : 31 de Dezembro de 2014

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JARDIMCAMARA MUNICIPAL

Termo de Conferência de Caixa

R$ 383,44

S A L D O D E B A N C O S

0,00R$

S A L D O D E C A I X A

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :

TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

ZERO REAL

13.085-0 CAMARA DUODECIMO 18.072,98383,44CAIXA CAIXA 0,000,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta Créditos Débitos

13.085-0 17.689,54 0,00

ANIZIARIO JORGE COSTAGestor : Tesoureiro : JOSE NILTON DE FIGUEIREDO

Emissão : 31 de Dezembro de 2014

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM

EXERCÍCIO DE 2014Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007Artigo 212 da Constituíção FederalDemonstrativo pela liquidada Em :31/12/2014Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------I.P.T.U. 45.648,84IRRF 976.522,23I.T.B.I. 53.813,18ISS 520.838,59COTA-PARTE DO F.P.M. 16.739.133,74COTA-PARTE DO I..T.R. 3.263,21TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 5.647,98COTA-PARTE DO I.C.M.S. 3.237.729,90COTA-PARTE DO I.P.V.A. 338.350,97COTA-PARTE DO I.P.I. 10.820,84RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.299,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 21.943.068,48

-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 5.485.767,12

-----------------------------------------------------------------------------------------------COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -> 14.773.564,69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função) 22.288.795,02(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 987.794,22(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 0,00(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) ENSINO MÉDIO (sub-função) 0,00(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função) 95.420,00(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 2.213.696,54(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 13.977.666,77

-----------------------------------------------------------------------------------------------(=) TOTAL APLICADO -> 6.989.805,93

-----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO -> 31,85%

-----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 6,85%

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM

EXERCÍCIO DE 2014-----------------------------------------------------------------------------------------------Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (b)Arrecadado (c)Saldo Final

-----------------------------------------------------------------------------------------------5.488-7 - PDDE 31.225,53 12.540,00 38.427,885.051-2 - MERANDA ALFA. SOLIDARIA 14,85 0,00 15,095.059-8 - PTA - EDUC.JOV. E ADULTOS CONV 22.533,04 0,00 24.860,8910.670-4 - Q. S. E. 0,00 781.250,00 -7,8010.841-3 - P. N. A T. 0,00 315.035,52 0,0013.513-5 - BRALF 24.308,96 26.064,00 11.363,0414.606-4 - P.N.A.E. 11.133,64 693.328,00 7.937,6813.892-4 - CE FONTE 07 5,88 333.009,57 61,8315.805-4 - ONIBUS 0,00 0,00 0,0017.871-3 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC 11.047,14 0,00 11.761,0119.148-5 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 2.909,38 321.301,42 81.149,9619.147-7 - PM JARDIM - PEJA 304.262,37 0,00 3.430,5519.592-8 - PM JARDIM PDDE 0,00 0,00 0,0019.992-3 - FMS JARDIM - FNS QLFAR 0,00 102.000,00 104.179,9820.022-0 - PM JARDIM-PAC I 0,00 0,00 455.529,4019.949-4 - PM JARDIM - PAC I 0,00 0,00 34.778,0820.067-0 - PM JARDIM - PAR 0,00 0,00 0,0020.068-9 - PM JARDIM-PAC I 0,00 47.062,33 48.080,0120.098-0 - PM JARDIM-PAR- 0,00 0,00 0,0020.987-2 - BRASIL CARINHOSO TD 0,00 278.610,98 282.378,47

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 407.440,79 2.910.201,82 1.103.946,07

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (a) + (b) - (c) -> 2.213.696,54

-----------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00Saldo sem Lastro -> 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM

EXERCÍCIO DE 2014

Artigo 212 da Constituíção Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %-----------------------------------------------------------------------------------------------R E C E I T A S Valor R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------COTA-PARTE DO F.P.M. (20 %) 3.205.639,14COTA-PARTE DO I..T.R. (20 %) 652,56TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 (20 %) 1.129,56COTA-PARTE DO I.C.M.S. (20 %) 647.545,78COTA-PARTE DO I.P.V.A. (20 %) 67.669,90COTA-PARTE DO I.P.I. (20 %) 2.164,09COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 14.773.564,69

-----------------------------------------------------------------------------------------------Total a Aplicar -> 18.698.365,72

-----------------------------------------------------------------------------------------------Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -> 11.219.019,43Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -> 7.479.346,29

-----------------------------------------------------------------------------------------------D E S P E S A S Valor R$

----------------------------------------------------------------------------------------------- Programa de Valorização do Magistério (60 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 9.524.377,95ENCARGOS 2.007.711,75OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS 0,00CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC) 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 60% -> 61,67 % 11.532.089,70Superávit dos 60% -> 1,67 % 313.070,27

----------------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 3.218.673,81ENCARGOS 771.621,92DIÁRIAS 49.914,84HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS 0,00OUTRAS DESPESAS 410.918,91OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 119.520,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 40% -> 24,44 % 4.570.649,48Déficit dos 40% -> 15,56 % 2.908.696,81

-----------------------------------------------------------------------------------------------SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -> 4,26 % 795.897,92

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM

EXERCÍCIO DE 2014

Artigo 77 AD Constituíção Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------I.P.T.U. 45.648,84IRRF 976.522,23I.T.B.I. 53.813,18ISS 520.838,59COTA-PARTE DO F.P.M. 16.739.133,74COTA-PARTE DO I..T.R. 3.263,21TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 5.647,98COTA-PARTE DO I.C.M.S. 3.237.729,90COTA-PARTE DO I.P.V.A. 338.350,97COTA-PARTE DO I.P.I. 10.820,84RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.299,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 21.943.068,48

-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 3.291.460,27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE 11.381.685,85(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 1.092.012,48(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 1.911.914,90(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES 0,00(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 5.661.317,12(=) TOTAL APLICADO -> 4.900.466,31

-----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO -> 22,33

-----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 7,33

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JARDIM

EXERCÍCIO DE 2014Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

-----------------------------------------------------------------------------------------------CONTA DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (c)Arrecadado (b)Saldo Final

-----------------------------------------------------------------------------------------------58.040-6 - PAB 2.601,55 0,00 2.769,665.358-9 - VIGILANCIA SANITARIA 5.585,98 81,05 8.206,2112.756-6 - VIG. SANT. A. BAS. 9.616,57 0,00 10.237,9915.183-1 - PAB II 178,59 0,00 607,9915.206-4 - MAC 2,63 0,00 2.407,8615.205-6 - CAPS 2.578,61 0,00 15,4715.115-7 - FNS BLMAC 23.191,27 1.588.905,87 12.241,5615.113-0 - FNS 170.913,91 3.304.017,14 521,3515.262-5 - ENDEMIAS EPIDEMIOLOGIA 313,87 1,45 1.207,6315.118-1 - VIGILANCIA EM SAUDE 96.457,73 221.054,05 44.408,1115.257-9 - NASF II 90.996,58 0,00 101.320,9515.261-7 - GESTAO CAPS I 1.433,02 0,00 1.503,5915.258-7 - PLANEJA SUS 3.219,48 0,00 3.406,9715.114-9 - FMS 12.235,14 0,00 13.021,3715.182-3 - ASSITENCIA FARMACEUTICA 6,84 7.478,52 7.770,2115.324-9 - FMS FECOP 2010 3.315,79 0,00 0,7615.647-7 - ESPECIFICIDADES 2 6.804,76 0,00 7.244,4816.330-9 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UB 35.508,95 0,00 37.803,5217.233-2 - PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR 44.041,66 0,00 33.345,3717.232-4 - PMAQ 128.174,01 0,00 52.981,6219.168-X - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS 21.745,48 0,00 23.150,6619.862-5 - FMS PAB VARIAVEL 2.311,86 0,00 61,6919.860-9 - FMS - ACS 24.914,80 0,00 120.951,1719.861-7 - FMS REDE CEGONHA 27.439,25 0,00 13.425,4817.237-5 - VIGILANCIA SANITARIA 867,53 0,00 74,3719.852-8 - FMS JARDIM - FNS BLINV 27.694,68 0,00 29.484,3019.853-6 - FMS JARDIM - FNS BLINV 28.690,08 0,00 30.544,0219.854-4 - FMS JARDIM - FNS BLINV 25.338,59 0,00 26.975,9619.855-2 - FMS JARDIM - FNS BLINV 26.656,66 0,00 28.379,2019.856-0 - FMS JARDIM - FNS BLINV 18.958,28 0,00 25,4519.884-6 - FMS JARDIM - FNS BLINV 82.797,90 244.800,00 139.530,9019.885-4 - FMS JARDIM - FNS BLINV 82.797,90 244.800,00 123.185,6019.985-0 - FMS JARDIM- FNS BLAFB 24.098,01 0,00 25.655,2119.989-3 - FMS JARDIM - FNS QLFAR 22.491,48 0,00 23.944,8719.923-0 - REFORMA PSF SANTA INES 0,00 0,00 21.413,1119.927-3 - REFORMA PSF MOISES RAULINO 0,00 0,00 17.085,0619.926-5 - REFORMA PSF PADRE CICERO 0,00 0,00 18.536,6320.681-4 - FECOP ATENÇAO BAS INVESTI 0,00 36.200,00 56.554,05

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 1.053.979,44 5.647.338,08 1.040.000,40

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (a) - (b) + (c) -> 5.661.317,12

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 16 de Julho de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.054.000,00( UM MILHÃO E CINQÜENTA E QUATRO MIL REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0520 1002-133910005.2.109 3.1.90.11.00 15.000,00INSTALACAO E MANUTENCAO DO MUSEU

0068 0301-092710048.2.012 3.1.90.13.00 400.000,00CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREV. SOCIAL

0069 0301-092720048.2.013 3.1.90.01.00 4.000,00CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0188 0502-175120052.2.035 3.1.90.11.00 80.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ

0211 0601-123610025.2.038 3.1.90.11.00 200.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0217 0601-123640028.2.040 3.3.90.39.00 20.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO UNIVERSITARIOS

0266 0602-123650026.2.050 3.1.90.11.00 200.000,00COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

0642 1601-181220046.2.140 3.1.90.11.00 10.000,00COORD. MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

0328 0702-103010037.2.060 3.1.90.11.00 50.000,00BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MED. E ALTA COMPL.

0342 0702-103040037.2.063 3.1.90.11.00 50.000,00BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

0688 1701-041220046.2.153 3.1.90.11.00 20.000,00MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO

0458 0803-082430008.2.094 3.1.90.11.00 5.000,00MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

TOTAL 1.054.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0041 0201-041220054.2.005 4.4.90.52.00 40.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

0038 0201-041220054.2.005 3.3.90.39.00 50.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

0125 0501-154520002.1.010 4.4.90.51.00 300.000,00CONSTRUCAO DE PRACAS DA JUVENTUDE

0144 0501-175110015.1.020 4.4.90.51.00 200.000,00CONS. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA EM

0156 0501-175120017.1.027 4.4.90.51.00 164.000,00IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO SEDE

0133 0501-154520011.2.027 3.3.90.39.00 300.000,00MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

TOTAL 1.054.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 16 de Julho de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 16 de Julho de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$450.000,00( QUATROCENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) dereforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0695 0802-082440036.1.067 4.4.90.51.00 450.000,00CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DO CREAS NO MUNICIPIO

TOTAL 450.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0640 1501-231220013.2.139 3.3.90.39.00 10.600,00ESTRUTURACAO E COORD. DO SETOR DESENV. TECNOLOGIA

0641 1501-231220013.2.139 4.4.90.52.00 5.300,00ESTRUTURACAO E COORD. DO SETOR DESENV. TECNOLOGIA

0638 1501-231220013.2.139 3.3.90.30.00 10.600,00ESTRUTURACAO E COORD. DO SETOR DESENV. TECNOLOGIA

0639 1501-231220013.2.139 3.3.90.36.00 15.900,00ESTRUTURACAO E COORD. DO SETOR DESENV. TECNOLOGIA

0650 1602-185410011.2.141 4.4.90.52.00 31.800,00IMPLEMENTACAO DE PROJ. DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS

0647 1602-185410011.2.141 3.3.90.30.00 63.600,00IMPLEMENTACAO DE PROJ. DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS

0648 1602-185410011.2.141 3.3.90.36.00 26.500,00IMPLEMENTACAO DE PROJ. DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS

0649 1602-185410011.2.141 3.3.90.39.00 26.500,00IMPLEMENTACAO DE PROJ. DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS

0425 0802-082440036.2.084 3.3.90.30.00 15.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/PAIF

0426 0802-082440036.2.084 3.3.90.36.00 5.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/PAIF

0427 0802-082440036.2.084 3.3.90.39.00 4.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/PAIF

0428 0802-082440036.2.084 4.4.90.52.00 2.582,75COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/PAIF

0441 0802-082440036.2.088 3.3.90.39.00 30.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA I.G.D.M.

0442 0802-082440036.2.088 4.4.90.52.00 10.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA I.G.D.M.

0439 0802-082440036.2.088 3.3.90.30.00 20.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA I.G.D.M.

0443 0802-082440036.2.089 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS

0444 0802-082440036.2.089 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS

Page 118: Estado do Ceará JARDIM GOVERNO DO JARDIM DEMONSTRATIVO DA … GERAL_01... · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio de 2014 anexo i-----

PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

0445 0802-082440036.2.089 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS

0464 0803-082430034.2.095 3.3.90.30.00 21.200,00ACAO COMP. DAS POLIT. DE ATENC. INTEGRAL A CRIANCA E

0465 0803-082430034.2.095 3.3.90.36.00 10.600,00ACAO COMP. DAS POLIT. DE ATENC. INTEGRAL A CRIANCA E

0466 0803-082430034.2.095 3.3.90.39.00 5.300,00ACAO COMP. DAS POLIT. DE ATENC. INTEGRAL A CRIANCA E

0496 0901-206010007.2.103 3.3.90.32.00 45.517,25APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

0497 0901-206010007.2.103 3.3.90.36.00 60.000,00APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

TOTAL 450.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 16 de Julho de 2014

Prefeito(a) Municipal

Page 119: Estado do Ceará JARDIM GOVERNO DO JARDIM DEMONSTRATIVO DA … GERAL_01... · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio de 2014 anexo i-----

PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 29 de Setembro de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$476.000,00( QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0696 0201-041220054.2.005 3.3.90.33.00 15.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

0697 0201-041220054.2.005 3.3.90.49.00 15.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

0698 0301-041220001.2.008 3.3.90.33.00 25.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0699 0301-041220001.2.008 3.3.90.49.00 20.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0700 0601-121220047.2.036 3.3.90.32.00 25.000,00COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCACAO

0701 0601-121220047.2.036 3.3.90.33.00 10.000,00COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCACAO

0702 0601-121220047.2.036 3.3.90.49.00 13.000,00COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRETARIA DE EDUCACAO

0706 0702-103010037.2.059 3.3.90.18.00 300.000,00BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA

0703 0701-101220051.2.054 3.3.90.32.00 25.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0704 0701-101220051.2.054 3.3.90.49.00 18.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0705 0701-101220051.2.054 3.3.90.33.00 10.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

TOTAL 476.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0185 0501-278120004.1.039 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE

0186 0501-278130004.1.040 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE PISTAS DE MOTOCROSS

0187 0501-278130004.1.041 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE RAMPAS DE VOO LIVRE

0207 0601-123610025.2.037 3.3.90.30.00 158.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL

TOTAL 476.000,00

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 29 de Setembro de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 15 de Outubro de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.492.000,00( UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0224 0602-123610004.1.042 4.4.90.51.00 1.492.000,00CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE EM UNID.

TOTAL 1.492.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0101 0401-288430042.2.021 4.6.90.71.00 200.000,00AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INSS

0183 0501-278120004.1.037 4.4.90.51.00 249.829,05REFORMA E AMPLICAO DO ESTADIO MUNICIPAL

0166 0501-206060007.1.029 4.4.90.51.00 150.000,00CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES NA ZONA RURAL

0157 0501-175120017.2.030 3.3.90.30.00 24.370,95MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS

0160 0501-175120017.2.031 3.3.90.36.00 42.400,00ELABORACAO E IMPLANTCAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO

0161 0501-175120017.2.031 3.3.90.39.00 95.400,00ELABORACAO E IMPLANTCAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO

0163 0501-206050018.2.032 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MERCADOS E MATADOUROS

0164 0501-206050018.2.032 3.3.90.36.00 25.000,00MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MERCADOS E MATADOUROS

0165 0501-206050018.2.032 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MERCADOS E MATADOUROS

0169 0501-257510020.1.031 4.4.90.51.00 50.000,00AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE

0172 0501-267820021.1.034 4.4.90.51.00 140.000,00ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUCAO DE OBRAS

0174 0501-267820021.1.036 4.4.90.51.00 400.000,00PAV. ASFALTICA EM ESTRADA DE ACESSO A DISTRITOS

0176 0501-267820021.2.033 3.3.90.30.00 100.000,00MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL

TOTAL 1.492.000,00

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 15 de Outubro de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 20 de Outubro de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$819.800,00( OITOCENTOS E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0710 0702-103020037.2.155 3.3.90.30.00 120.000,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL

0711 0702-103020037.2.155 3.3.90.36.00 350.000,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL

0712 0702-103020037.2.155 3.3.90.39.00 25.000,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL

0707 0702-103020037.2.155 3.1.90.11.00 200.000,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL

0708 0702-103020037.2.155 3.1.90.13.00 120.000,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL

0709 0702-103020037.2.155 3.3.90.14.00 4.800,00MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL

TOTAL 819.800,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0610 1201-278120004.2.133 3.3.90.30.00 10.600,00APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS

0611 1201-278120004.2.133 3.3.90.32.00 5.300,00APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS

0612 1201-278120004.2.133 3.3.90.36.00 10.600,00APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS

0613 1201-278120004.2.133 3.3.90.39.00 5.300,00APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS

0600 1201-278120004.2.129 3.3.90.39.00 12.643,68MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL

0597 1201-278120004.2.129 3.1.90.11.00 28.402,06MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL

0598 1201-278120004.2.129 3.3.90.30.00 8.850,58MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL

0154 0501-175120016.1.025 4.4.90.51.00 3.813,03DRENAGEM E DRAGAGEM DO RIO JARDIM

0175 0501-267820021.2.033 3.1.90.11.00 56.896,56MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL

0620 1501-195730045.2.135 3.3.90.30.00 10.000,00INPLANTACAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO NOS ORGAO

0621 1501-195730045.2.135 3.3.90.36.00 5.050,00INPLANTACAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO NOS ORGAO

0622 1501-195730045.2.135 3.3.90.39.00 10.000,00INPLANTACAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO NOS ORGAO

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

0623 1501-195730045.2.135 4.4.90.52.00 5.050,00INPLANTACAO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO NOS ORGAO

0624 1501-195730045.2.136 3.3.90.30.00 5.000,00ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE

0625 1501-195730045.2.136 3.3.90.36.00 5.000,00ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE

0626 1501-195730045.2.136 3.3.90.39.00 5.300,00ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE

0627 1501-195730045.2.136 4.4.90.52.00 5.000,00ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE

0630 1501-195730045.2.137 3.3.90.39.00 5.000,00COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SOFTWARES DE

0631 1501-195730045.2.137 4.4.90.52.00 2.800,00COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SOFTWARES DE

0628 1501-195730045.2.137 3.3.90.30.00 5.000,00COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SOFTWARES DE

0629 1501-195730045.2.137 3.3.90.36.00 2.800,00COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SOFTWARES DE

0205 0601-123610025.2.037 3.1.90.11.00 100.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL

0274 0602-123660028.2.051 3.1.90.11.00 9.392,87COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS SUPLETIVOS

0676 1602-185420002.2.149 3.3.90.39.00 15.900,00ELABORACAO E IMPLE. DO PLANO DE ARBORIZACAO URBANA

0677 1602-185420002.2.149 4.4.90.52.00 15.900,00ELABORACAO E IMPLE. DO PLANO DE ARBORIZACAO URBANA

0670 1602-185410046.2.147 3.3.90.36.00 10.600,00REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITACAO PARA

0671 1602-185410046.2.147 3.3.90.39.00 5.300,00REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITACAO PARA

0669 1602-185410046.2.147 3.3.90.30.00 5.300,00REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITACAO PARA

0690 1701-041220046.2.153 3.3.90.30.00 21.200,00MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO

0693 1701-041220046.2.153 4.4.90.52.00 21.000,00MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO

0381 0802-082410033.2.073 3.1.90.11.00 10.600,00COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

0384 0802-082410033.2.073 3.3.90.39.00 11.980,33COORD. E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

0390 0802-082420039.2.074 3.3.90.39.00 4.240,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL

0385 0802-082420039.2.074 3.1.90.11.00 4.240,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL

0386 0802-082420039.2.074 3.3.90.14.00 2.120,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL

0387 0802-082420039.2.074 3.3.90.30.00 2.120,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL

0388 0802-082420039.2.074 3.3.90.32.00 5.300,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL

0389 0802-082420039.2.074 3.3.90.36.00 2.440,00COORD. E MANUT. DO SERV. DE ATENCAO AO DEFICIENTE SOCIAL

0413 0802-082440036.2.082 3.1.90.11.00 4.240,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DOS C.R.A.S.

0419 0802-082440036.2.083 3.1.90.11.00 7.420,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO P.A.I.F.

0424 0802-082440036.2.084 3.1.90.11.00 5.300,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PBU-II/PAIF

0446 0802-083650036.2.090 3.3.90.30.00 100.000,00COORD. MANUT. DO CREAS/PAIF

0463 0803-082430034.2.095 3.1.90.11.00 19.080,00ACAO COMP. DAS POLIT. DE ATENC. INTEGRAL A CRIANCA E

0467 0803-082430034.2.096 3.1.90.11.00 93.340,89COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI

0474 0803-082430034.2.097 3.3.90.30.00 6.678,85COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA

0475 0803-082430034.2.097 3.3.90.36.00 12.643,68COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA

0476 0803-082430034.2.097 3.3.90.39.00 5.057,47COORDENACAO E MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA

0497 0901-206010007.2.103 3.3.90.36.00 25.000,00APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

0498 0901-206010007.2.103 3.3.90.39.00 85.000,00APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

TOTAL 819.800,00

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 20 de Outubro de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 28 de Outubro de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$10.569.549,06( DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS EQUARENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0520 1002-133910005.2.109 3.1.90.11.00 120.000,00INSTALACAO E MANUTENCAO DO MUSEU

0548 1002-133920030.2.116 3.3.90.39.00 100.000,00PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURA REGIONAL

0570 1101-181220022.2.124 3.1.90.11.00 70.000,00COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO

0571 1101-181220022.2.124 3.3.90.14.00 10.000,00COORD. E MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO

0021 0201-041220001.2.003 3.1.90.11.00 20.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO

0022 0201-041220001.2.003 3.3.90.14.00 2.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO

0033 0201-041220054.2.005 3.1.90.11.00 95.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

0034 0201-041220054.2.005 3.3.90.14.00 5.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

0037 0201-041220054.2.005 3.3.90.36.00 5.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

0586 1201-041220001.2.126 3.3.90.32.00 10.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SECRETARIA DE DESPORTO

0596 1201-278120004.2.128 3.3.90.41.00 150.000,00APOIO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO

0050 0301-041220001.2.008 3.3.90.14.00 2.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0052 0301-041220001.2.008 3.3.90.36.00 250.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0048 0301-041220001.2.008 3.1.90.11.00 350.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0068 0301-092710048.2.012 3.1.90.13.00 300.000,00CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COM A PREV. SOCIAL

0062 0301-041220041.2.010 3.1.90.11.00 86.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

0070 0301-092720048.2.013 3.1.90.03.00 6.000,00CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0074 0302-041250041.2.014 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN

0075 0302-041250041.2.014 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO DEMUTRAN

0077 0401-041230001.2.015 3.3.90.14.00 3.000,00MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA

0079 0401-041230001.2.015 3.3.90.36.00 20.000,00MANUTENCAO DE SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA

0092 0401-041230001.2.018 3.1.90.11.00 10.000,00COORD. E MANUT. ADMINIST. DA SECRETARIA DE FINANCAS

0614 1401-231220001.2.134 3.1.90.11.00 15.000,00COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE ARTICULACAO POLITICA

0615 1401-231220001.2.134 3.3.90.14.00 5.000,00COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE ARTICULACAO POLITICA

0102 0501-041220001.2.022 3.1.90.11.00 185.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.

0103 0501-041220001.2.022 3.3.90.14.00 5.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

0104 0501-041220001.2.022 3.3.90.30.00 60.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.

0116 0501-154510002.1.004 4.4.90.51.00 300.000,00ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS NA SEDE E NOS DISTRITOS

0171 0501-267820021.1.033 4.4.90.51.00 286.340,00PAVIMENTACAO E EMPICARRAMENTO DE ESTRADA VICINAIS

0193 0502-175120052.2.035 3.3.90.39.00 80.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ

0195 0502-175120052.2.035 4.4.90.51.00 50.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO SAAEJ

0632 1501-231220013.2.138 3.1.90.11.00 60.000,00COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA

0211 0601-123610025.2.038 3.1.90.11.00 950.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0212 0601-123610025.2.038 3.1.90.13.00 700.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0217 0601-123640028.2.040 3.3.90.39.00 150.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO UNIVERSITARIOS

0228 0602-123610025.1.044 4.4.90.51.00 685.209,06CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

0234 0602-123610025.2.044 3.1.90.11.00 350.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0235 0602-123610025.2.044 3.1.90.13.00 380.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0250 0602-123610029.1.045 4.4.90.52.00 200.000,00AQUISICAO DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR

0252 0602-123610029.2.047 3.3.90.30.00 50.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0266 0602-123650026.2.050 3.1.90.11.00 750.000,00COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

0222 0602-123060027.2.042 3.3.90.30.00 500.000,00COORD. E MANUTENCAO DO PROGRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

0642 1601-181220046.2.140 3.1.90.11.00 70.000,00COORD. MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

0643 1601-181220046.2.140 3.1.90.14.00 15.000,00COORD. MANUT. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

0308 0702-103010031.1.050 4.4.90.52.00 150.000,00AQUISICAO DE AMBULANCIAS

0330 0702-103010037.2.060 3.3.90.30.00 80.000,00BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MED. E ALTA COMPL.

0328 0702-103010037.2.060 3.1.90.11.00 150.000,00BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MED. E ALTA COMPL.

0321 0702-103010037.2.059 3.3.90.30.00 80.000,00BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA

0342 0702-103040037.2.063 3.1.90.11.00 50.000,00BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

0290 0701-101220051.2.054 3.3.90.30.00 150.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0292 0701-101220051.2.054 3.3.90.36.00 150.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0295 0701-101220051.2.054 4.4.90.52.00 200.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0286 0701-101220051.2.054 3.1.90.11.00 800.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0287 0701-101220051.2.054 3.1.90.13.00 300.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0289 0701-101220051.2.054 3.3.90.14.00 30.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0688 1701-041220046.2.153 3.1.90.11.00 50.000,00MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO

0689 1701-041220046.2.153 3.1.90.14.00 8.000,00MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DE GESTAO

0355 0801-081220001.2.066 3.3.90.14.00 8.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SEC. DE ACAO SOCIAL

0356 0801-081220001.2.066 3.3.90.30.00 450.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SEC. DE ACAO SOCIAL

0357 0801-081220001.2.066 3.3.90.36.00 40.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SEC. DE ACAO SOCIAL

0458 0803-082430008.2.094 3.1.90.11.00 40.000,00MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

0405 0802-082440036.2.080 3.3.90.30.00 70.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

0407 0802-082440036.2.080 3.3.90.36.00 20.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

0409 0802-082440036.2.080 4.4.90.52.00 40.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

0490 0901-201220001.2.102 3.1.90.11.00 60.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0491 0901-201220001.2.102 3.3.90.14.00 3.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0584 1201-041220001.2.126 3.3.90.14.00 5.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SECRETARIA DE DESPORTO

0634 1501-231220013.2.138 3.3.90.30.00 5.000,00COORD. E MANUT. ADM. DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA

0353 0801-081220001.2.066 3.1.90.13.00 150.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SEC. DE ACAO SOCIAL

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

TOTAL 10.569.549,06

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0530 1002-133910005.2.111 3.3.90.39.00 10.600,00RECONSTRUCAO DA 1ª CASA DA FUNDACAO JARDIM

0531 1002-133910005.2.111 4.4.90.52.00 10.600,00RECONSTRUCAO DA 1ª CASA DA FUNDACAO JARDIM

0528 1002-133910005.2.111 3.3.90.30.00 10.600,00RECONSTRUCAO DA 1ª CASA DA FUNDACAO JARDIM

0529 1002-133910005.2.111 3.3.90.36.00 21.200,00RECONSTRUCAO DA 1ª CASA DA FUNDACAO JARDIM

0515 1002-133910005.2.108 3.3.90.30.00 5.300,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

0516 1002-133910005.2.108 3.3.90.36.00 7.420,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

0517 1002-133910005.2.108 3.3.90.39.00 3.505,12INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

0518 1002-133910005.2.108 4.4.90.51.00 37.100,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

0519 1002-133910005.2.108 4.4.90.52.00 26.500,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

0522 1002-133910005.2.109 3.3.90.30.00 5.300,00INSTALACAO E MANUTENCAO DO MUSEU

0525 1002-133910005.2.109 4.4.90.52.00 21.200,00INSTALACAO E MANUTENCAO DO MUSEU

0532 1002-133920030.1.058 4.4.90.51.00 148.400,00CONSTRUCAO E INSTALACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE

0560 1002-133920030.2.120 3.3.90.31.00 21.200,00REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA DE JARDIM

0561 1002-133920030.2.120 3.3.90.36.00 5.300,00REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA DE JARDIM

0559 1002-133920030.2.120 3.3.90.30.00 5.300,00REALIZACAO DO FESTIVAL DE MUSICA DE JARDIM

0562 1002-133920030.2.121 3.3.90.30.00 10.600,00APOIO A PROMOCOES E EVENTOS DE ARTE CENICA

0563 1002-133920030.2.121 3.3.90.36.00 10.600,00APOIO A PROMOCOES E EVENTOS DE ARTE CENICA

0533 1002-133920030.2.112 3.3.90.30.00 8.850,58REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CIVICOS

0534 1002-133920030.2.112 3.3.90.36.00 18.965,52REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CIVICOS

0535 1002-133920030.2.112 3.3.90.39.00 131.183,90REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CIVICOS

0564 1002-133920030.2.122 3.3.90.30.00 5.300,00APOIO A PRODUCOES LITERARIAS E TEATRAIS

0536 1002-133920030.2.113 3.3.90.30.00 21.200,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE ARTEZANATOS

0537 1002-133920030.2.113 3.3.90.36.00 21.200,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE ARTEZANATOS

0540 1002-133920030.2.114 3.3.90.39.00 10.600,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DA CULTURA FOLC. REGIONAL

0541 1002-133920030.2.114 4.4.90.52.00 10.600,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DA CULTURA FOLC. REGIONAL

0538 1002-133920030.2.114 3.3.90.30.00 31.800,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DA CULTURA FOLC. REGIONAL

0539 1002-133920030.2.114 3.3.90.36.00 29.300,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DA CULTURA FOLC. REGIONAL

0542 1002-133920030.2.115 3.3.90.30.00 15.900,00COORDENACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA

0543 1002-133920030.2.115 3.3.90.36.00 10.600,00COORDENACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA

0544 1002-133920030.2.115 3.3.90.39.00 65.417,05COORDENACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA

0545 1002-133920030.2.115 4.4.90.52.00 15.900,00COORDENACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA

0546 1002-133920030.2.116 3.3.90.30.00 31.800,00PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURA REGIONAL

0549 1002-133920030.2.116 4.4.90.52.00 21.200,00PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURA REGIONAL

0550 1002-133920030.2.117 3.3.90.30.00 5.300,00PROMOCAO E REALIZACAO DE FEIRAS DE ARTEZANATOS

0551 1002-133920030.2.117 3.3.90.36.00 10.600,00PROMOCAO E REALIZACAO DE FEIRAS DE ARTEZANATOS

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

0552 1002-133920030.2.117 3.3.90.39.00 5.300,00PROMOCAO E REALIZACAO DE FEIRAS DE ARTEZANATOS

0553 1002-133920030.2.118 3.3.90.30.00 10.600,00REALIZACAO DA SEMANA DA CULTURA E ARTE

0554 1002-133920030.2.118 3.3.90.31.00 5.300,00REALIZACAO DA SEMANA DA CULTURA E ARTE

0555 1002-133920030.2.118 3.3.90.36.00 15.900,00REALIZACAO DA SEMANA DA CULTURA E ARTE

0556 1002-133920030.2.118 3.3.90.39.00 10.600,00REALIZACAO DA SEMANA DA CULTURA E ARTE

0557 1002-133920030.2.119 3.3.90.30.00 42.400,00PROMOCAO DE CURSO E OFICINA DE ARTE CENICA E MUSICA

0558 1002-133920030.2.119 3.3.90.36.00 63.600,00PROMOCAO DE CURSO E OFICINA DE ARTE CENICA E MUSICA

0038 0201-041220054.2.005 3.3.90.39.00 80.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

0054 0301-041220001.2.008 3.3.90.92.00 33.006,11COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0055 0301-041220001.2.008 4.4.90.52.00 30.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0067 0301-041220049.2.011 3.3.90.41.00 8.000,00MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSPDC

0082 0401-041230001.2.016 3.3.90.14.00 8.480,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT

0083 0401-041230001.2.016 3.3.90.30.00 10.600,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT

0084 0401-041230001.2.016 3.3.90.36.00 26.500,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT

0085 0401-041230001.2.016 3.3.90.39.00 42.400,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT

0086 0401-041230001.2.016 4.4.90.52.00 50.000,00IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO PMAT

0090 0401-041230001.2.017 3.3.90.39.00 120.000,00COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE

0091 0401-041230001.2.017 4.4.90.52.00 12.643,68COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE

0087 0401-041230001.2.017 3.3.90.30.00 18.000,00COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE

0088 0401-041230001.2.017 3.3.90.35.00 12.643,68COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE

0089 0401-041230001.2.017 3.3.90.36.00 20.000,00COORD. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE

0098 0401-288430042.2.020 3.2.90.21.00 5.057,26AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS

0099 0401-288430042.2.020 4.6.90.71.00 75.501,68AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - FGTS

0101 0401-288430042.2.021 4.6.90.71.00 400.000,00AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INSS

0107 0501-041220001.2.022 3.3.90.39.00 100.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.

0108 0501-041220001.2.022 3.3.90.92.00 18.014,57COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.

0109 0501-041220001.2.022 4.4.90.52.00 50.000,00COORD. E MANUT. ADMIN. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E S.

0110 0501-041220009.1.002 4.4.90.61.00 120.000,00AQUISICAO DE IMOVEIS

0137 0501-175110007.1.013 4.4.90.51.00 63.600,00PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS NA ZONA RURAL

0138 0501-175110007.1.014 4.4.90.51.00 53.000,00CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA NO MUNICIPIO

0125 0501-154520002.1.010 4.4.90.51.00 306.000,00CONSTRUCAO DE PRACAS DA JUVENTUDE

0183 0501-278120004.1.037 4.4.90.51.00 350.000,00REFORMA E AMPLICAO DO ESTADIO MUNICIPAL

0166 0501-206060007.1.029 4.4.90.51.00 180.000,00CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES NA ZONA RURAL

0115 0501-082440013.1.003 4.4.90.51.00 37.100,00CONST. DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DISTRITOS

0140 0501-175110011.1.016 4.4.90.51.00 31.800,00CONST. APL. E REFORMA DE BANHEIROS PUBLICOS ZONA RURAL

0141 0501-175110011.1.017 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO ZONA RURAL

0142 0501-175110011.1.018 4.4.90.51.00 106.000,00MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL

0143 0501-175110011.1.019 4.4.90.51.00 53.000,00CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO SEDE

0144 0501-175110015.1.020 4.4.90.51.00 700.000,00CONS. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA EM

0145 0501-175110015.2.029 3.3.90.30.00 10.600,00MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA

0146 0501-175110015.2.029 3.3.90.36.00 11.693,24MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA

0147 0501-175110015.2.029 3.3.90.39.00 21.200,00MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA

0148 0501-175110015.2.029 4.4.90.52.00 10.600,00MANUT. DE SISTEMAS E SERVICOS A ABASTECIMENTO D AGUA

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

0135 0501-164810014.1.011 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL

0149 0501-175120011.1.021 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE

0150 0501-175120015.1.022 4.4.90.51.00 89.969,58AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

0151 0501-175120015.1.022 4.4.90.52.00 53.000,00AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

0152 0501-175120016.1.023 4.4.90.51.00 106.000,00CONSTRUCAO DAS ETAPAS II E III DO CANAL DO RIACHO JACUNDA

0153 0501-175120016.1.024 4.4.90.51.00 159.000,00CONSTRUCAO DE CANAIS DE ESGOTOS PLUVIAIS NA SEDE

0155 0501-175120016.1.026 4.4.90.51.00 31.800,00REFORMA E RESTAURACAO DO CANAL JACUNDA

0132 0501-154520011.2.027 3.3.90.36.00 31.609,20MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

0167 0501-226610019.1.030 4.4.90.51.00 53.000,00AQUIS. DE AREA E INST. C/INFRAESTRUTURA DE MINI DISTRITO

0168 0501-226610019.1.030 4.4.90.61.00 106.000,00AQUIS. DE AREA E INST. C/INFRAESTRUTURA DE MINI DISTRITO

0123 0501-154510021.2.024 3.3.90.39.00 76.539,88MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS

0176 0501-267820021.2.033 3.3.90.30.00 200.000,00MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL

0177 0501-267820021.2.033 3.3.90.36.00 80.000,00MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL

0178 0501-267820021.2.033 3.3.90.39.00 180.000,00MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL

0179 0501-267820021.2.033 4.4.90.52.00 35.000,00MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL

0260 0602-123630001.1.046 3.3.90.39.00 10.970,58INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO

0261 0602-123630001.1.046 4.4.90.51.00 25.268,96INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO

0262 0602-123630001.1.046 4.4.90.52.00 1.101,17INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO

0257 0602-123630001.1.046 3.3.90.14.00 3.160,92INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO

0258 0602-123630001.1.046 3.3.90.30.00 7.177,47INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO

0259 0602-123630001.1.046 3.3.90.36.00 10.114,94INST. E MANUTENCAO CENTRO VOCACIONAIL TECNOLOGICO

0210 0601-123610025.2.037 4.4.90.52.00 45.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL

0206 0601-123610025.2.037 3.1.90.13.00 20.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL

0207 0601-123610025.2.037 3.3.90.30.00 500.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL

0208 0601-123610025.2.037 3.3.90.36.00 120.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL

0209 0601-123610025.2.037 3.3.90.39.00 350.000,00APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - TEMPO INTEGRAL

0220 0601-123640028.2.041 3.3.90.39.00 22.313,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST

0221 0601-123640028.2.041 4.4.50.52.00 12.349,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST

0218 0601-123640028.2.041 3.3.90.30.00 11.289,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST

0219 0601-123640028.2.041 3.3.90.36.00 13.409,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRE-VEST

0213 0601-123640028.2.039 3.3.90.30.00 5.644,50APOIO AO ENSINO SUPERIOR

0214 0601-123640028.2.039 3.3.90.36.00 22.578,00APOIO AO ENSINO SUPERIOR

0215 0601-123640028.2.039 3.3.90.39.00 38.160,00APOIO AO ENSINO SUPERIOR

0216 0601-123640028.2.039 4.4.90.52.00 5.644,50APOIO AO ENSINO SUPERIOR

0240 0602-123610025.2.044 3.3.90.36.00 150.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0243 0602-123610025.2.044 3.3.90.92.00 15.000,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0270 0602-123650026.2.050 3.3.90.36.00 30.000,00COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

0272 0602-123650026.2.050 3.3.90.92.00 6.321,84COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

0269 0602-123650026.2.050 3.3.90.35.00 7.586,21COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

0275 0602-123660028.2.051 3.1.90.14.00 5.057,47COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS SUPLETIVOS

0276 0602-123660028.2.051 3.3.90.30.00 5.689,66COORDENACAO E MANUTENCAO DE CURSOS SUPLETIVOS

0255 0602-123610035.2.048 4.4.90.52.00 10.000,00AQUIS. DE COMPUTADORES P/ PREMIACAO A ALUNOS DA ESCOLA

0280 0602-123660035.2.052 3.3.90.30.00 50.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

0281 0602-123660035.2.052 3.3.90.36.00 60.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

0282 0602-123660035.2.052 3.3.90.39.00 40.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

0279 0602-123660035.2.052 3.1.90.14.00 20.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

0283 0602-123670039.2.053 3.3.90.14.00 3.793,10COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL

0284 0602-123670039.2.053 3.3.90.30.00 5.057,47COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL

0285 0602-123670039.2.053 3.3.90.36.00 12.349,43COORDENACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL

0300 0702-103010001.2.056 3.3.90.30.00 10.600,00ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA

0301 0702-103010001.2.056 3.3.90.36.00 21.200,00ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA

0302 0702-103010001.2.056 3.3.90.39.00 10.600,00ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA

0303 0702-103010001.2.056 4.4.90.52.00 10.600,00ESTRUTURACAO DO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA

0304 0702-103010001.2.057 3.3.90.30.00 12.643,68ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO

0305 0702-103010001.2.057 3.3.90.36.00 15.900,00ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO

0306 0702-103010001.2.057 3.3.90.39.00 6.321,84ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CENTRAL E REGULACAO

0296 0701-185410011.1.048 4.4.90.51.00 53.000,00CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

0340 0702-103010037.2.062 3.3.90.30.00 15.900,00BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMA. - COMP. MED. DISP. EXPEC.

0341 0702-103010037.2.062 3.3.90.32.00 15.900,00BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMA. - COMP. MED. DISP. EXPEC.

0344 0702-103040037.2.063 3.3.90.30.00 30.000,00BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

0350 0702-103050037.2.064 3.3.90.39.00 5.000,00IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL

0348 0702-103050037.2.064 3.3.90.30.00 10.000,00IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL

0349 0702-103050037.2.064 3.3.90.36.00 5.000,00IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL

0351 0702-103060034.2.065 3.3.90.32.00 18.020,00MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MATERNO-INFANTIL

0391 0802-082440008.2.075 3.3.90.41.00 37.100,00APOIO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS

0392 0802-082440019.2.076 3.3.90.41.00 10.600,00PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS E MICRO EMPRESARIOS

0380 0801-195730013.1.054 4.4.90.51.00 60.700,00CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DISTRITOS

0450 0802-164810014.2.092 3.3.90.32.00 5.300,00AMPLAICAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS

0451 0802-164810014.2.092 3.3.90.36.00 10.600,00AMPLAICAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS

0452 0802-164810014.2.092 3.3.90.39.00 21.200,00AMPLAICAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS

0453 0802-164810014.2.092 4.4.90.51.00 21.200,00AMPLAICAO E RECUPERACAO DE MORADIAS URBANAS

0454 0802-164820014.2.093 3.3.90.32.00 21.200,00AMPLIACAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS

0455 0802-164820014.2.093 3.3.90.36.00 106.000,00AMPLIACAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS

0456 0802-164820014.2.093 3.3.90.39.00 106.000,00AMPLIACAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS

0457 0802-164820014.2.093 4.4.90.51.00 106.000,00AMPLIACAO E RECUPERACAO DE MORADIAS RURAIS

0393 0802-082440025.2.077 3.3.90.30.00 5.300,00PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA

0394 0802-082440025.2.077 3.3.90.36.00 15.900,00PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA

0395 0802-082440025.2.077 3.3.90.39.00 15.900,00PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA

0396 0802-082440025.2.077 4.4.90.52.00 5.300,00PROGRAMA BOLSA SOLIDARIA UNIVERSITARIA

0400 0802-082440025.2.078 4.4.90.52.00 5.300,00PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA

0397 0802-082440025.2.078 3.3.90.30.00 5.300,00PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA

0398 0802-082440025.2.078 3.3.90.36.00 10.600,00PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA

0399 0802-082440025.2.078 3.3.90.39.00 15.900,00PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA

0448 0802-123630028.2.091 3.3.90.30.00 5.300,00PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

0449 0802-123630028.2.091 3.3.90.36.00 15.900,00PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

0363 0801-082430035.2.068 3.3.90.30.00 3.180,00REALIZACAO DE COMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

0364 0801-082430035.2.068 3.3.90.36.00 3.180,00REALIZACAO DE COMPANHAS EDUCATIVAS E DE CIDADANIA

0365 0801-082430035.2.069 3.3.90.30.00 10.600,00INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE JUVENTUDE

0366 0801-082430035.2.069 3.3.90.36.00 10.600,00INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE JUVENTUDE

0367 0801-082430035.2.069 3.3.90.39.00 10.600,00INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE JUVENTUDE

0368 0801-082430035.2.069 4.4.90.52.00 10.600,00INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE JUVENTUDE

0471 0803-082430034.2.096 3.3.90.36.00 42.400,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI

0472 0803-082430034.2.096 3.3.90.39.00 11.003,65COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI

0473 0803-082430034.2.096 4.4.90.52.00 1.973,38COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI

0468 0803-082430034.2.096 3.3.90.10.00 31.800,00COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI

0469 0803-082430034.2.096 3.3.90.14.00 6.321,84COORDENACAO E MANUTENCAO DO PETI

0480 0803-082430035.2.098 4.4.90.52.00 10.600,00MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM

0478 0803-082430035.2.098 3.3.90.36.00 88.547,10MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM

0479 0803-082430035.2.098 3.3.90.39.00 8.286,06MANUNTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM

0481 0803-082430035.2.099 3.3.90.30.00 5.057,47COORD. E MANUT. DO PROGRAMA OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS

0482 0803-082430035.2.099 3.3.90.36.00 6.602,53COORD. E MANUT. DO PROGRAMA OFICINAS SOCIO-EDUCATIVAS

0483 0803-082430035.2.100 3.1.90.11.00 25.287,36COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

0484 0803-082430035.2.100 3.3.90.35.00 50.253,33COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

0485 0803-082430035.2.100 3.3.90.36.00 7.586,21COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

0486 0803-082430035.2.100 3.3.90.39.00 3.793,10COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

0487 0803-082430035.2.101 3.3.90.30.00 4.804,60PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENOR

0488 0803-082430035.2.101 3.3.90.36.00 12.602,30PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENOR

0489 0803-082430035.2.101 3.3.90.39.00 3.793,10PROGTRAMA DE ATENCAO BASICA AO MENOR

0372 0801-082440053.2.071 3.3.90.30.00 15.000,00APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE MEPREGO E RENDA -

0373 0801-082440053.2.071 3.3.90.36.00 5.000,00APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE MEPREGO E RENDA -

0374 0801-082440053.2.071 3.3.90.39.00 15.000,00APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE MEPREGO E RENDA -

0375 0801-082440053.2.071 4.4.90.52.00 5.000,00APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DE MEPREGO E RENDA -

0376 0801-082440053.2.072 3.3.90.30.00 50.000,00MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA

0377 0801-082440053.2.072 3.3.90.36.00 30.000,00MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA

0378 0801-082440053.2.072 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA

0379 0801-082440053.2.072 4.4.90.52.00 15.000,00MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA

0500 0901-206010007.2.104 3.3.90.36.00 15.158,85PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS

0501 0901-206010007.2.104 3.3.90.39.00 426.718,82PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS

0499 0901-206010007.2.104 3.3.90.30.00 111.379,31PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURAS AGRICOLAS

0502 0901-206020007.2.105 3.3.90.32.00 6.321,84APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA

0503 0901-206020007.2.105 3.3.90.36.00 8.518,16APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA

0504 0901-206020007.2.106 3.3.90.30.00 3.793,10APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DO REBANHO

0505 0901-206020007.2.106 3.3.90.36.00 7.586,22APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DO REBANHO

0506 0901-206020007.2.106 3.3.90.39.00 3.793,10APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DO REBANHO

0507 0901-206020007.2.106 4.4.90.52.00 25.107,58APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DO REBANHO

0508 0901-206050007.1.056 4.4.90.51.00 45.025,59CONSTR. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL

0509 0901-206070007.1.057 4.4.90.51.00 63.218,40PERFURACAO DE POCOS EM LOCALIDADES RURAIS

0510 0901-206070007.2.107 3.3.90.30.00 53.000,00APOIO A POLOS DE AGRICULTURA IRRIGADA

0511 0901-206070007.2.107 3.3.90.36.00 53.000,00APOIO A POLOS DE AGRICULTURA IRRIGADA

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

0512 0901-206070007.2.107 3.3.90.39.00 26.500,00APOIO A POLOS DE AGRICULTURA IRRIGADA

0513 0901-206070007.2.107 4.4.90.52.00 53.000,00APOIO A POLOS DE AGRICULTURA IRRIGADA

0565 1002-133920030.2.122 3.3.90.31.00 5.300,00APOIO A PRODUCOES LITERARIAS E TEATRAIS

0566 1002-133920030.2.122 3.3.90.36.00 5.300,00APOIO A PRODUCOES LITERARIAS E TEATRAIS

0567 1002-133920030.2.122 3.3.90.39.00 5.300,00APOIO A PRODUCOES LITERARIAS E TEATRAIS

0568 1002-133920030.2.123 3.3.90.30.00 10.600,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE ARTES PLASTICAS

0569 1002-133920030.2.123 3.3.90.36.00 15.900,00PROMOCAO DE CURSOS E OFICINAS DE ARTES PLASTICAS

0576 1101-236950002.1.059 4.4.90.51.00 42.400,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PARQUES AQUATICOS

0577 1101-236950005.1.060 4.4.90.51.00 53.000,00CONST. DE MONUMENTOS E PORTAIS DA SERRA DA BESTA MORTA

0578 1101-236950005.1.061 4.4.90.51.00 106.000,00CONST. DE MONUMENTO E PORTAIS DE ACESSO A SEDE DO

0579 1101-236950022.1.062 4.4.90.51.00 47.698,50CONSTRUCAO DO TELEFERICO DA CABECA DO NEGO

0580 1101-236950022.2.125 3.3.90.30.00 6.512,64APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO

0581 1101-236950022.2.125 3.3.90.36.00 12.643,68APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO

0582 1101-236950022.2.125 3.3.90.39.00 12.643,68APOIO AS ACOES DE PROMOCAO DO TURISMO

0594 1201-278120004.1.063 4.4.90.51.00 106.000,00CONST. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE E LAZER

0595 1201-278120004.1.064 4.4.90.51.00 53.000,00CONSTR. DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS

0601 1201-278120004.2.130 3.3.90.32.00 50.574,72APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

0602 1201-278120004.2.130 3.3.90.36.00 8.850,58APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

0603 1201-278120004.2.130 3.3.90.39.00 9.474,70APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

0604 1201-278120004.2.131 3.3.90.30.00 21.200,00APOIO AO ESPORTE VAGUEJADA

0605 1201-278120004.2.131 3.3.90.36.00 21.200,00APOIO AO ESPORTE VAGUEJADA

0606 1201-278120004.2.131 3.3.90.39.00 10.600,00APOIO AO ESPORTE VAGUEJADA

0607 1201-278120004.2.132 3.3.90.30.00 10.600,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS POPULARES

0608 1201-278120004.2.132 3.3.90.36.00 5.300,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS POPULARES

0609 1201-278120004.2.132 4.4.90.52.00 90.100,00INSTALACAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS POPULARES

0591 1201-082430035.2.127 3.3.90.30.00 10.995,17IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS CENTROS DA

0592 1201-082430035.2.127 3.3.90.36.00 25.287,36IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS CENTROS DA

0593 1201-082430035.2.127 3.3.90.39.00 5.057,47IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS CENTROS DA

0674 1602-185420002.2.149 3.3.90.30.00 21.200,00ELABORACAO E IMPLE. DO PLANO DE ARBORIZACAO URBANA

0675 1602-185420002.2.149 3.3.90.36.00 26.500,00ELABORACAO E IMPLE. DO PLANO DE ARBORIZACAO URBANA

0651 1602-185410046.1.065 4.4.90.51.00 54.498,97REFLORESTAMENTO EM ENCOSTAS DA SERRA DO ARARIPE

0652 1602-185410046.1.066 3.3.90.30.00 6.321,84CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS

0653 1602-185410046.1.066 3.3.90.36.00 12.643,68CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS

0654 1602-185410046.1.066 3.3.90.39.00 6.321,84CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS

0655 1602-185410046.1.066 4.4.90.51.00 63.177,70CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS

0656 1602-185410046.1.066 4.4.90.52.00 10.114,94CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS

0660 1602-185410046.2.143 3.3.90.36.00 10.600,00CRIACAO DE TRILHAS ECOLOGICAS E EQUIP. BRIGADA INCENDIO

0661 1602-185410046.2.143 4.4.90.52.00 15.900,00CRIACAO DE TRILHAS ECOLOGICAS E EQUIP. BRIGADA INCENDIO

0659 1602-185410046.2.143 3.3.90.30.00 7.420,00CRIACAO DE TRILHAS ECOLOGICAS E EQUIP. BRIGADA INCENDIO

0662 1602-185410046.2.144 3.3.90.30.00 2.120,00ORG. E REALI. DE EVENTOS E CONFERENCIAS MUN.DE MEIO

0663 1602-185410046.2.144 3.3.90.36.00 1.775,80ORG. E REALI. DE EVENTOS E CONFERENCIAS MUN.DE MEIO

TOTAL 10.569.549,06

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 28 de Outubro de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JARDIM, no uso das atribuições que lhessão conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº115/2013 de 04/11/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Dezembro de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$803.688,40( OITOCENTOS E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTACENTAVOS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0048 0301-041220001.2.008 3.1.90.11.00 115.583,37COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0211 0601-123610025.2.038 3.1.90.11.00 663.191,38COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0266 0602-123650026.2.050 3.1.90.11.00 7.630,79COORD. E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

0053 0301-041220001.2.008 3.3.90.39.00 15.960,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0278 0602-123660035.2.052 3.1.90.13.00 1.322,86MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

TOTAL 803.688,40

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0171 0501-267820021.1.033 4.4.90.51.00 180.000,00PAVIMENTACAO E EMPICARRAMENTO DE ESTRADA VICINAIS

0222 0602-123060027.2.042 3.3.90.30.00 302.144,25COORD. E MANUTENCAO DO PROGRA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

0308 0702-103010031.1.050 4.4.90.52.00 150.000,00AQUISICAO DE AMBULANCIAS

0287 0701-101220051.2.054 3.1.90.13.00 35.000,00COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE

0356 0801-081220001.2.066 3.3.90.30.00 101.544,15COORD. E MANUTENCAO ADMINIST. DA SEC. DE ACAO SOCIAL

0405 0802-082440036.2.080 3.3.90.30.00 35.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

TOTAL 803.688,40

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PREFEITURA MUNICIPALJARDIM

Decreto

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2014

Prefeito(a) Municipal