66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006 Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64 PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245 CENTRO C.N.P.J. : 16.418.766/0001-20 RECEITAS DESPESAS Receitas Correntes RECEITAS CORRENTES 8.011.402,87 RECEITA TRIBUTÁRIA 384.956,07 RECEITA PATRIMONIAL 6.256,09 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.275.788,11 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 344.402,60 Despesas Correntes DESPESAS CORRENTES 8.385.115,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.487.780,19 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.897.335,65 Despesas de Capital 8.385.115,84 SOMA DESPESAS DE CAPITAL 198.936,57 INVESTIMENTOS 85.644,48 AMORTIZACAO DA DIVIDA 113.292,09 ORLANDO DA SILVA BARBOSA PREFEITO RG: 12.786.679-54/BA HERCÍLIO DIAS DE LIMA SECRETÁRIO DE FINANÇAS RG: 8.327.040/SP EUVALDO FERRAZ DE CASTRO CONTADOR CRC/BA:3.220/0 8.011.402,87 SOMA 198.936,57 SOMA RECEITAS CORRENTES 8.011.402,87 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 SUBTOTAL 8.011.402,87 DESPESAS CORRENTES 8.385.115,84 DEPSESAS DE CAPITAL 198.936,57 SUBTOTAL 8.584.052,41 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 CONTAS REDUTORAS 0,00 TOTAL 8.584.052,41 TOTAL 8.584.052,41 SUPERAVIT 0,00 DEFICIT 572.649,54 RESUMO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 1 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesasegundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

RECEITAS DESPESAS

Receitas Correntes

RECEITAS CORRENTES 8.011.402,87

RECEITA TRIBUTÁRIA 384.956,07

RECEITA PATRIMONIAL 6.256,09

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.275.788,11

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 344.402,60

Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES 8.385.115,84

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.487.780,19

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.897.335,65

Despesas de Capital

8.385.115,84SOMA

DESPESAS DE CAPITAL 198.936,57

INVESTIMENTOS 85.644,48

AMORTIZACAO DA DIVIDA 113.292,09

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

8.011.402,87SOMA 198.936,57SOMA

RECEITAS CORRENTES 8.011.402,87

RECEITAS DE CAPITAL 0,00

SUBTOTAL 8.011.402,87

DESPESAS CORRENTES 8.385.115,84

DEPSESAS DE CAPITAL 198.936,57

SUBTOTAL 8.584.052,41

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00CONTAS REDUTORAS 0,00

TOTAL 8.584.052,41 TOTAL 8.584.052,41

SUPERAVIT 0,00DEFICIT 572.649,54

RESUMO

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 1 de 66

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Código Especificação Rubrica Fonte Cat. Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo II - Resumo Geral da ReceitaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.011.402,87

1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 384.956,07

1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 384.595,60

1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA 215.735,77

1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU 355,00

1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 214.385,77

1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO 213.029,08

1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS 1.356,69

1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 995,00

1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 168.859,83

1.1.1.3.05.00.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 168.859,83

1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 360,47

1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 360,47

1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 120,65

1.1.2.1.28.00.00.00 TAXA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO HORÁRIO ESPECIAL 26,30

1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS 213,52

1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.256,09

1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.256,09

1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 6.256,09

1.3.2.5.02.00.00.00 REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 6.256,09

1.3.2.5.02.99.00.00 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 6.256,09

1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.275.788,11

1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.224.121,59

1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.290.424,19

1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.006.059,06

1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM 3.532.581,10

9.7.2.1.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -529.886,86

1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR 3.364,82

1.7.2.1.09.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 21.018,73

1.7.2.1.09.01.00.00 ICMS - LC Nº 87/96 9.429,35

9.7.2.1.09.01.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - LEI COMP 87/96 -1.414,34

1.7.2.1.09.99.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 13.003,72

1.7.2.1.09.99.01.00 ICMS EXPORTAÇÃO - FEX 13.003,72

1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 80.332,59

1.7.2.1.22.70.00.00 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP 80.332,59

1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 757.142,64

1.7.2.1.33.01.00.00 PAB/FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 143.240,32

1.7.2.1.33.02.00.00 PAB/VARIÁVEL-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 613.902,32

1.7.2.1.33.02.01.00 PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 155.200,00

1.7.2.1.33.02.02.00 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 394.391,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 2 de 66

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Código Especificação Rubrica Fonte Cat. Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo II - Resumo Geral da ReceitaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

1.7.2.1.33.02.03.00 INCENTIVO AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.439,07

1.7.2.1.33.02.09.00 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 35.701,65

1.7.2.1.33.02.10.00 VACINAÇÃO POLIOMIELITE 666,00

1.7.2.1.33.02.11.00 INCENTIVO À SAÚDE BUCAL 25.500,00

1.7.2.1.33.02.12.00 CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS 4,60

1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 425.871,17

1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 119.135,39

1.7.2.1.35.02.00.00 PDDE 5.572,20

1.7.2.1.35.03.00.00 PNAE 112.860,00

1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 188.303,58

1.7.2.1.35.99.03.00 PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE 9.943,20

1.7.2.1.35.99.04.00 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR 178.360,38

1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 970.292,17

1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 896.112,91

1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 989.743,10

9.7.2.2.01.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEF - ICMS -148.168,73

1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 5.708,85

1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 18.202,94

1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CIDE 30.626,75

1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 74.179,26

1.7.2.2.99.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 74.179,26

1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.963.405,23

1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 1.963.405,23

1.7.2.4.01.01.00.00 FUNDEF - PARCELA FPM 835.155,17

1.7.2.4.01.02.00.00 FUNDEF - PARCELA LC 87/96 10.105,45

1.7.2.4.01.03.00.00 FUNDEF - PARCELA ICMS 1.063.728,14

1.7.2.4.01.04.00.00 FUNDEF - PARCELA IPI 24.164,19

1.7.2.4.01.05.00.00 FUNDEF - PARCELA LC91/97 30.252,28

1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 51.666,52

1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES 7.974,00

1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 7.974,00

1.7.6.1.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 7.974,00

1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO ,DF E ENTIDADES 43.692,52

1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO 43.692,52

1.7.6.2.99.01.00.00 SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 20.424,00

1.7.6.2.99.07.00.00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 23.268,52

1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 344.402,60

1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.638,50

1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 5.638,50

1.9.1.9.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 5.638,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 3 de 66

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Código Especificação Rubrica Fonte Cat. Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo II - Resumo Geral da ReceitaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

1.9.1.9.99.01.00.00 MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM 5.638,50

1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.991,44

1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 1.991,44

1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.991,44

1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 336.772,66

1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 336.772,66

TOTAL 8.011.402,87

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 4 de 66

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Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo II - Natureza da DespesaConsolidação

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

DESPESAS CORRENTES 8.385.115,84 3.0.0.0.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.487.780,19 3.1.0.0.00.00

APLICACOES DIRETAS 3.487.780,19 3.1.9.0.00.00

VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.298.955,73 3.1.9.0.11.00

OBRIGACOES PATRONAIS 188.186,16 3.1.9.0.13.00

AUXILIO ALIMENTACAO 3.487.780,19 3.1.9.0.46.00

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB. 3.487.780,19 3.1.9.0.47.00

AUXILIO TRANSPORTE 3.487.780,19 3.1.9.0.49.00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 638,30 3.1.9.0.92.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.897.335,65 3.3.0.0.00.00

APLICACOES DIRETAS 4.897.335,65 3.3.9.0.00.00

DIARIAS - CIVIL 3.944,00 3.3.9.0.14.00

MATERIAL DE CONSUMO 1.831.075,91 3.3.9.0.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 85.261,00 3.3.9.0.32.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.243.791,42 3.3.9.0.33.00

OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 3.831,13 3.3.9.0.34.00

OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 947.818,44 3.3.9.0.36.00

OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 627.604,76 3.3.9.0.39.00

OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 62.003,38 3.3.9.0.47.00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 92.005,61 3.3.9.0.92.00

DESPESAS DE CAPITAL 198.936,57 4.0.0.0.00.00

INVESTIMENTOS 85.644,48 4.4.0.0.00.00

APLICACOES DIRETAS 85.644,48 4.4.9.0.00.00

OBRAS E INSTALACOES 64.072,98 4.4.9.0.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.571,50 4.4.9.0.52.00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 113.292,09 4.6.0.0.00.00

APLICACOES DIRETAS 113.292,09 4.6.9.0.00.00

PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 113.292,09 4.6.9.0.71.00

TOTAL 8.584.052,41

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 5 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo II - Despesa por UnidadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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Anexo II - Despesa por UnidadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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Anexo II - Despesa por UnidadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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Anexo II - Despesa por UnidadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo II - Despesa por UnidadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo II - Despesa por UnidadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 13 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo II - Despesa por UnidadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 14 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo II - Despesa por UnidadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

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DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00 394.211,76

160.049.974,56 � �K

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 15 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo II - Despesa por UnidadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 16 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VI - Programa de Trabalho por AtividadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 396.699,660,00396.699,66

01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 396.699,660,00396.699,66

01.031.053.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 396.699,660,00396.699,66

ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - CÂMARA 01.031.053.2.034 310.740,030,00310.740,03

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031.053.2.035 85.959,630,0085.959,63396.699,660,00396.699,66

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 17 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VI - Programa de Trabalho por AtividadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 152.554,010,00152.554,01

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 152.554,010,00152.554,01

04.122.021.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO 152.554,010,00152.554,01

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 04.122.021.2.037 108.375,510,00108.375,51

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE 04.122.021.2.038 44.178,500,0044.178,50152.554,010,00152.554,01

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 18 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VI - Programa de Trabalho por AtividadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.03.03 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 03.000.000.0.000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 36.500,000,0036.500,00

03.092.000.0.000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 36.500,000,0036.500,00

03.092.062.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINIST. SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS 36.500,000,0036.500,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 03.092.062.2.040 36.500,000,0036.500,0036.500,000,0036.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VI - Programa de Trabalho por AtividadeLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 249.294,171.617,00247.677,17

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 249.294,171.617,00247.677,17

04.122.023.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. ADMINISTRAÇÃO 249.294,171.617,00247.677,17

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.023.1.091 1.617,001.617,000,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 04.122.023.2.042 84.396,320,0084.396,32

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.023.2.043 163.280,850,00163.280,85249.294,171.617,00247.677,17

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PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 114.091,190,00114.091,19

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114.091,190,00114.091,19

04.122.024.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. DE FINANÇAS 114.091,190,00114.091,19

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS 04.122.024.2.045 17.850,100,0017.850,10

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS 04.122.024.2.046 96.241,090,0096.241,09114.091,190,00114.091,19

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Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.06.06 - SECRETARIA AGRICULTURA /EXP.ECONOM. /MEIO AMBIENTE 15.000.000.0.000 URBANISMO 10.080,0010.080,000,00

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 10.080,0010.080,000,00

15.451.054.0.000 ABASTECIMENTO ALIMENTAR 10.080,0010.080,000,00

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 15.451.054.1.097 10.080,0010.080,000,00

20.000.000.0.000 AGRICULTURA 119.908,2817.944,60101.963,68

20.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 101.963,680,00101.963,68

20.122.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 101.963,680,00101.963,68

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA AGRICULTURA 20.122.025.2.048 101.963,680,00101.963,68

20.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 6.135,606.135,600,00

20.601.054.0.000 ABASTECIMENTO ALIMENTAR 6.135,606.135,600,00

CONSTRUÇÃO DE AGRO-VILAS 20.601.054.1.099 6.135,606.135,600,00

20.602.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 11.809,0011.809,000,00

20.602.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 11.809,0011.809,000,00

DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 20.602.025.1.101 11.809,0011.809,000,00129.988,2828.024,60101.963,68

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Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.07.07 - SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 1.460.997,160,001.460.997,16

12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.099.183,840,001.099.183,84

12.122.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 1.099.183,840,001.099.183,84

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 12.122.066.2.050 287.150,820,00287.150,82

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 12.122.066.2.051 812.033,020,00812.033,02

12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 361.813,320,00361.813,32

12.361.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 361.813,320,00361.813,32

EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA 12.361.047.2.060 280,000,00280,00

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 12.361.047.2.063 116.172,260,00116.172,26

GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.047.2.092 40.302,400,0040.302,40

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE 12.361.047.2.093 172.248,820,00172.248,82

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.047.2.095 32.809,840,0032.809,841.460.997,160,001.460.997,16

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PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.07.53 - FUNDO DE DESENV. - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 2.174.387,940,002.174.387,94

12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 2.174.387,940,002.174.387,94

12.361.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 2.174.387,940,002.174.387,94

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEF 12.361.066.2.056 1.409.620,440,001.409.620,44

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA-FUNDEF 12.361.066.2.057 764.767,500,00764.767,502.174.387,940,002.174.387,94

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PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.07.56 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 13.000.000.0.000 CULTURA 19.800,510,0019.800,51

13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 19.800,510,0019.800,51

13.392.019.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 19.800,510,0019.800,51

PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 13.392.019.2.090 19.800,510,0019.800,51

27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 2.499,000,002.499,00

27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.510,000,001.510,00

27.122.048.0.000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 1.510,000,001.510,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA CULT. E ESPORTES 27.122.048.2.052 1.510,000,001.510,00

27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 989,000,00989,00

27.812.048.0.000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 989,000,00989,00

INCENTIVO AO ESPORTE 27.812.048.2.055 989,000,00989,0022.299,510,0022.299,51

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PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.08.08 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS. 15.000.000.0.000 URBANISMO 1.739.239,8079.934,771.659.305,03

15.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.561.358,600,001.561.358,60

15.122.027.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS INFRA-ESTRUTURA 1.561.358,600,001.561.358,60

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 15.122.027.2.065 389.145,870,00389.145,87

MANUT. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM DA SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 15.122.027.2.066 1.172.212,730,001.172.212,73

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 18.520,2518.520,250,00

15.451.011.0.000 DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO 18.520,2518.520,250,00

CONSTRUÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 15.451.011.1.075 16.040,2516.040,250,00

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 15.451.011.1.105 2.480,002.480,000,00

15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 159.360,9561.414,5297.946,43

15.452.013.0.000 LIMPEZA PÚBLICA 61.414,5261.414,520,00

PROGRAMA CIDADE LIMPA 15.452.013.1.073 61.414,5261.414,520,00

15.452.015.0.000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 97.946,430,0097.946,43

MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA 15.452.015.2.097 97.946,430,0097.946,43

17.000.000.0.000 SANEAMENTO 442,00442,000,00

17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 442,00442,000,00

17.512.050.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 442,00442,000,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 17.512.050.1.076 442,00442,000,00

26.000.000.0.000 TRANSPORTE 94,000,0094,00

26.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 94,000,0094,00

26.451.017.0.000 EXPANSÃO MODERNIZAÇÃO MALHA VIÁRIA E RODOVIÁRIA 94,000,0094,00

AÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA - CIDE 26.451.017.2.096 94,000,0094,001.739.775,8080.376,771.659.399,03

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PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.09.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000.000.0.000 SAÚDE 1.805.154,8830.792,131.774.362,75

10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 763.367,000,00763.367,00

10.122.028.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS F.M.S. 763.367,000,00763.367,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FMS 10.122.028.2.068 181.636,960,00181.636,96

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FMS 10.122.028.2.070 581.730,040,00581.730,04

10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 963.038,48850,00962.188,48

10.301.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 963.038,48850,00962.188,48

EXECUÇÃO DO PACS E PSF 10.301.044.1.084 850,00850,000,00

GESTÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.044.2.076 962.188,480,00962.188,48

10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 61.570,7529.942,1331.628,62

10.302.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 61.570,7529.942,1331.628,62

CONSTRUÇÃO AMPL.REFORMA E REEQ.DE UNIDADE DE SAÚDE 10.302.044.1.087 29.942,1329.942,130,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 10.302.044.2.078 31.628,620,0031.628,62

10.304.000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.520,200,004.520,20

10.304.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 4.520,200,004.520,20

VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - VIGISUS 10.304.043.2.077 4.520,200,004.520,20

10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.658,450,0012.658,45

10.305.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 12.658,450,0012.658,45

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10.305.043.2.075 12.658,450,0012.658,451.805.154,8830.792,131.774.362,75

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Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.10.10 - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 127.014,340,00127.014,34

08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 127.014,340,00127.014,34

08.122.029.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS SEC. ASSIST. SOCIAL 127.014,340,00127.014,34

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ASSIT. SOCIAL 08.122.029.2.069 127.014,340,00127.014,34127.014,340,00127.014,34

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Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 175.295,470,00175.295,47

28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 175.295,470,00175.295,47

28.846.888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 175.295,470,00175.295,47

ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNÍCIPIO 28.846.888.8.888 175.295,470,00175.295,47175.295,470,00175.295,47

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 29 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções eProgramas por Projetos e Atividades

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 396.699,660,00396.699,66

01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 396.699,660,00396.699,66

01.031.053.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 396.699,660,00396.699,66

ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - CÂMARA 310.740,03 01.031.053.2.034 0,00310.740,03

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL 85.959,63 01.031.053.2.035 0,0085.959,63

03.000.000.0.000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 36.500,000,0036.500,00

03.092.000.0.000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 36.500,000,0036.500,00

03.092.062.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINIST. SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS 36.500,000,0036.500,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 0,00 03.092.062.2.039 0,000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 36.500,00 03.092.062.2.040 0,0036.500,00

04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 515.939,371.617,00514.322,37

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 515.939,371.617,00514.322,37

04.122.021.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO 152.554,010,00152.554,01

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 108.375,51 04.122.021.2.037 0,00108.375,51

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE 44.178,50 04.122.021.2.038 0,0044.178,50

04.122.023.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. ADMINISTRAÇÃO 249.294,171.617,00247.677,17

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.617,00 04.122.023.1.091 1.617,000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 04.122.023.2.041 0,000,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 84.396,32 04.122.023.2.042 0,0084.396,32

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 163.280,85 04.122.023.2.043 0,00163.280,85

04.122.024.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. DE FINANÇAS 114.091,190,00114.091,19

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS 17.850,10 04.122.024.2.045 0,0017.850,10

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS 96.241,09 04.122.024.2.046 0,0096.241,09

04.122.052.0.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,000,000,00

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO 0,00 04.122.052.1.060 0,000,00

04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,000,000,00

04.123.024.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. DE FINANÇAS 0,000,000,00

MODERNIZAÇÃO GESTÃO FISCAL 0,00 04.123.024.1.061 0,000,00

04.123.052.0.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,000,000,00

PREMIAÇÃO- INCENTIVO A ARRECADAÇÃO 0,00 04.123.052.1.062 0,000,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,000,000,00

04.128.052.0.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,000,000,00

CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 04.128.052.1.059 0,000,00

08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 127.014,340,00127.014,34

08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 127.014,340,00127.014,34

08.122.029.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS SEC. ASSIST. SOCIAL 127.014,340,00127.014,34

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA ASST. SOCIAL 0,00 08.122.029.2.067 0,000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ASSIT. SOCIAL 127.014,34 08.122.029.2.069 0,00127.014,34

08.122.045.0.000 ASSITÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 0,000,000,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS 0,00 08.122.045.2.105 0,000,00

08.241.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,000,000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 30 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções eProgramas por Projetos e Atividades

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

08.241.045.0.000 ASSITÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 0,000,000,00

PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 0,00 08.241.045.2.103 0,000,00

08.242.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,000,000,00

08.242.045.0.000 ASSITÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 0,000,000,00

APOIO AO CIDADÂO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 08.242.045.2.080 0,000,00

08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,000,000,00

08.243.046.0.000 ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,000,000,00

OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA CRECHE 0,00 08.243.046.1.088 0,000,00

APOIO PROFISSIONALIZANTE AO ADOLESCENTE 0,00 08.243.046.1.089 0,000,00

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 0,00 08.243.046.1.090 0,000,00

MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS 0,00 08.243.046.2.088 0,000,00

APOIO A CRIANÇA DE RUA 0,00 08.243.046.2.106 0,000,00

08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,000,000,00

08.244.045.0.000 ASSITÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 0,000,000,00

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO 0,00 08.244.045.1.082 0,000,00

PROGRAMA DE APOIO FAMILIAR 0,00 08.244.045.2.079 0,000,00

APOIO PROFISSIONALIZANTE A PESSOA CARENTE 0,00 08.244.045.2.101 0,000,00

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS 0,00 08.244.045.2.102 0,000,00

PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 0,00 08.244.045.2.104 0,000,00

09.000.000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,000,000,00

09.272.000.0.000 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,000,000,00

09.272.067.0.000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAPREVAC 0,000,000,00

MAN. DA CAIXA DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DE CARAÍBAS 0,00 09.272.067.2.108 0,000,00

10.000.000.0.000 SAÚDE 1.805.154,8830.792,131.774.362,75

10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 763.367,000,00763.367,00

10.122.028.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS F.M.S. 763.367,000,00763.367,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FMS 181.636,96 10.122.028.2.068 0,00181.636,96

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FMS 581.730,04 10.122.028.2.070 0,00581.730,04

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 10.122.028.2.100 0,000,00

10.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,000,000,00

10.126.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 0,000,000,00

INFORMATIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 0,00 10.126.044.1.086 0,000,00

10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 963.038,48850,00962.188,48

10.301.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 963.038,48850,00962.188,48

EXECUÇÃO DO PACS E PSF 850,00 10.301.044.1.084 850,000,00

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 0,00 10.301.044.2.074 0,000,00

GESTÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 962.188,48 10.301.044.2.076 0,00962.188,48

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 0,00 10.301.044.2.098 0,000,00

10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 61.570,7529.942,1331.628,62

10.302.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 61.570,7529.942,1331.628,62

CONSTRUÇÃO AMPL.REFORMA E REEQ.DE UNIDADE DE SAÚDE 29.942,13 10.302.044.1.087 29.942,130,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 31 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções eProgramas por Projetos e Atividades

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 31.628,62 10.302.044.2.078 0,0031.628,62

10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,000,000,00

10.303.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 0,000,000,00

AÇÕES DE VACINAÇÃO 0,00 10.303.043.2.071 0,000,00

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 10.303.043.2.073 0,000,00

10.304.000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.520,200,004.520,20

10.304.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 4.520,200,004.520,20

VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - VIGISUS 4.520,20 10.304.043.2.077 0,004.520,20

IMPLEMENTAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 10.304.043.2.099 0,000,00

10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.658,450,0012.658,45

10.305.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 12.658,450,0012.658,45

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.658,45 10.305.043.2.075 0,0012.658,45

10.306.000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,000,000,00

10.306.028.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS F.M.S. 0,000,000,00

VIGILÂNCIA NUTRICIONAL 0,00 10.306.028.1.083 0,000,00

12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 3.635.385,100,003.635.385,10

12.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,000,000,00

12.121.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,000,000,00

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.121.047.2.058 0,000,00

12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.099.183,840,001.099.183,84

12.122.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 1.099.183,840,001.099.183,84

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 287.150,82 12.122.066.2.050 0,00287.150,82

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 812.033,02 12.122.066.2.051 0,00812.033,02

12.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,000,000,00

12.128.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,000,000,00

CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 12.128.047.2.061 0,000,00

12.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,000,000,00

12.244.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,000,000,00

PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 0,00 12.244.047.2.094 0,000,00

12.306.000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,000,000,00

12.306.058.0.000 AMPLIAÇÃO MELHORIA OFERTA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,000,000,00

PNAC - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA 0,00 12.306.058.2.091 0,000,00

12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 2.536.201,260,002.536.201,26

12.361.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 361.813,320,00361.813,32

AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR 0,00 12.361.047.1.068 0,000,00

FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS 0,00 12.361.047.1.071 0,000,00

FORUM DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.047.1.102 0,000,00

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 12.361.047.2.059 0,000,00

EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA 280,00 12.361.047.2.060 0,00280,00

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 116.172,26 12.361.047.2.063 0,00116.172,26

GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 40.302,40 12.361.047.2.092 0,0040.302,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 32 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções eProgramas por Projetos e Atividades

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE 172.248,82 12.361.047.2.093 0,00172.248,82

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 32.809,84 12.361.047.2.095 0,0032.809,84

GESTÃO DAS AÇÕES DA MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.047.2.107 0,000,00

12.361.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 2.174.387,940,002.174.387,94

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEF 1.409.620,44 12.361.066.2.056 0,001.409.620,44

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA-FUNDEF 764.767,50 12.361.066.2.057 0,00764.767,50

12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,000,000,00

12.365.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,000,000,00

REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA ENSINO INFANTIL 0,00 12.365.047.1.069 0,000,00

12.365.058.0.000 AMPLIAÇÃO MELHORIA OFERTA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,000,000,00

PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.058.1.066 0,000,00

12.366.000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,000,000,00

12.366.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,000,000,00

PROGRAMA RECOMEÇO 0,00 12.366.047.2.062 0,000,00

13.000.000.0.000 CULTURA 19.800,510,0019.800,51

13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 19.800,510,0019.800,51

13.392.019.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 19.800,510,0019.800,51

PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 19.800,51 13.392.019.2.090 0,0019.800,51

15.000.000.0.000 URBANISMO 1.749.319,8090.014,771.659.305,03

15.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,000,000,00

15.121.052.0.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,000,000,00

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 15.121.052.2.064 0,000,00

15.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.561.358,600,001.561.358,60

15.122.027.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS INFRA-ESTRUTURA 1.561.358,600,001.561.358,60

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 389.145,87 15.122.027.2.065 0,00389.145,87

MANUT. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM DA SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 1.172.212,73 15.122.027.2.066 0,001.172.212,73

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 28.600,2528.600,250,00

15.451.011.0.000 DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO 18.520,2518.520,250,00

CONSTRUÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 16.040,25 15.451.011.1.075 16.040,250,00

DRENAGEM DE VIAS E ENCOSTAS 0,00 15.451.011.1.103 0,000,00

CONSTRUÇÃO COMPLEXO POLICIAL 0,00 15.451.011.1.104 0,000,00

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 2.480,00 15.451.011.1.105 2.480,000,00

15.451.016.0.000 AÇÕES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 0,000,000,00

PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 15.451.016.1.092 0,000,00

15.451.054.0.000 ABASTECIMENTO ALIMENTAR 10.080,0010.080,000,00

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 10.080,00 15.451.054.1.097 10.080,000,00

15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 159.360,9561.414,5297.946,43

15.452.013.0.000 LIMPEZA PÚBLICA 61.414,5261.414,520,00

PROGRAMA CIDADE LIMPA 61.414,52 15.452.013.1.073 61.414,520,00

15.452.015.0.000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 97.946,430,0097.946,43

MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA 97.946,43 15.452.015.2.097 0,0097.946,43

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 33 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções eProgramas por Projetos e Atividades

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

15.751.000.0.000 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 0,000,000,00

15.751.015.0.000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 0,000,000,00

CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA 0,00 15.751.015.1.074 0,000,00

16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 0,000,000,00

16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 0,000,000,00

16.482.012.0.000 HABITAÇÃO POPULAR 0,000,000,00

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS 0,00 16.482.012.1.078 0,000,00

17.000.000.0.000 SANEAMENTO 442,00442,000,00

17.511.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,000,000,00

17.511.050.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 0,000,000,00

MELHORIA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - FIES 0,00 17.511.050.1.077 0,000,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 0,00 17.511.050.1.079 0,000,00

17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 442,00442,000,00

17.512.050.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 442,00442,000,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 442,00 17.512.050.1.076 442,000,00

18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 0,000,000,00

18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,000,000,00

18.541.016.0.000 AÇÕES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 0,000,000,00

RECOMPOSIÇÃO DE MATAS E MANANCIAIS 0,00 18.541.016.1.064 0,000,00

CANPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 18.541.016.1.095 0,000,00

18.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 0,000,000,00

18.542.016.0.000 AÇÕES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 0,000,000,00

GESTÃO AMBIENTAL 0,00 18.542.016.1.063 0,000,00

18.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,000,000,00

18.543.016.0.000 AÇÕES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 0,000,000,00

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 18.543.016.1.093 0,000,00

18.544.000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 0,000,000,00

18.544.016.0.000 AÇÕES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 0,000,000,00

RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MICRO-BACIAS E NASCENTES 0,00 18.544.016.1.094 0,000,00

20.000.000.0.000 AGRICULTURA 119.908,2817.944,60101.963,68

20.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 101.963,680,00101.963,68

20.122.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 101.963,680,00101.963,68

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA 0,00 20.122.025.2.047 0,000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA AGRICULTURA 101.963,68 20.122.025.2.048 0,00101.963,68

PROMOÇÃO DE EVENTOS 0,00 20.122.025.2.049 0,000,00

20.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 6.135,606.135,600,00

20.601.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 0,000,000,00

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO FLORICULTURA COMUNITÁRIA 0,00 20.601.025.1.100 0,000,00

20.601.054.0.000 ABASTECIMENTO ALIMENTAR 6.135,606.135,600,00

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DO PRODUTOR 0,00 20.601.054.1.098 0,000,00

CONSTRUÇÃO DE AGRO-VILAS 6.135,60 20.601.054.1.099 6.135,600,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 34 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções eProgramas por Projetos e Atividades

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

20.602.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 11.809,0011.809,000,00

20.602.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 11.809,0011.809,000,00

DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 11.809,00 20.602.025.1.101 11.809,000,00

DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-ECONÔMICO 0,00 20.602.025.1.109 0,000,00

20.605.000.0.000 ABASTECIMENTO 0,000,000,00

20.605.054.0.000 ABASTECIMENTO ALIMENTAR 0,000,000,00

IMPLANTAÇÃO DE AGROPOLO 0,00 20.605.054.1.065 0,000,00

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PRODUTOR 0,00 20.605.054.1.096 0,000,00

22.000.000.0.000 INDÚSTRIA 0,000,000,00

22.661.000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,000,000,00

22.661.011.0.000 DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO 0,000,000,00

CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM 0,00 22.661.011.1.107 0,000,00

26.000.000.0.000 TRANSPORTE 94,000,0094,00

26.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 94,000,0094,00

26.451.017.0.000 EXPANSÃO MODERNIZAÇÃO MALHA VIÁRIA E RODOVIÁRIA 94,000,0094,00

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0,00 26.451.017.1.106 0,000,00

AÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA - CIDE 94,00 26.451.017.2.096 0,0094,00

27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 2.499,000,002.499,00

27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.510,000,001.510,00

27.122.048.0.000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 1.510,000,001.510,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA CULT. E ESPORTES 1.510,00 27.122.048.2.052 0,001.510,00

ADMINISTRAÇO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULT. E ESPORTES 0,00 27.122.048.2.053 0,000,00

27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 989,000,00989,00

27.812.048.0.000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 989,000,00989,00

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 27.812.048.1.070 0,000,00

INCENTIVO AO ESPORTE 989,00 27.812.048.2.055 0,00989,00

28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 175.295,470,00175.295,47

28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 175.295,470,00175.295,47

28.846.888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 175.295,470,00175.295,47

ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNÍCIPIO 175.295,47 28.846.888.8.888 0,00175.295,47

99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,000,000,00

99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,000,000,00

99.999.999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,000,000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 99.999.999.9.999 0,000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 35 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções eProgramas por Projetos e Atividades

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Despesa TotalProjetoAtividade

8.584.052,41140.810,508.443.241,91

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 36 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e ProgramasConforme o Vínculo com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Total VinculadoOrdinário

01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 396.699,660,00396.699,66

01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 396.699,660,00396.699,66

01.031.053.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 396.699,660,00396.699,66

ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - CÂMARA 310.740,03 01.031.053.2.034 0,0017.555,04

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL 85.959,63 01.031.053.2.035 0,0032.042,40

03.000.000.0.000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 36.500,000,0036.500,00

03.092.000.0.000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 36.500,000,0036.500,00

03.092.062.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINIST. SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS 36.500,000,0036.500,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 36.500,00 03.092.062.2.040 0,0036.500,00

04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 515.939,370,00515.939,37

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 515.939,370,00515.939,37

04.122.021.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO 152.554,010,00152.554,01

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 108.375,51 04.122.021.2.037 0,00108.375,51

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE 44.178,50 04.122.021.2.038 0,0015.838,14

04.122.023.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. ADMINISTRAÇÃO 249.294,170,00249.294,17

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.617,00 04.122.023.1.091 0,001.617,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 84.396,32 04.122.023.2.042 0,0084.396,32

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 163.280,85 04.122.023.2.043 0,0063.837,40

04.122.024.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. DE FINANÇAS 114.091,190,00114.091,19

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS 17.850,10 04.122.024.2.045 0,0017.850,10

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS 96.241,09 04.122.024.2.046 0,0071.031,09

08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 127.014,34127.014,340,00

08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 127.014,34127.014,340,00

08.122.029.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS SEC. ASSIST. SOCIAL 127.014,34127.014,340,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ASSIT. SOCIAL 127.014,34 08.122.029.2.069 12.549,870,00

10.000.000.0.000 SAÚDE 1.805.154,881.805.154,880,00

10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 763.367,00763.367,000,00

10.122.028.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS F.M.S. 763.367,00763.367,000,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FMS 181.636,96 10.122.028.2.068 638,300,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FMS 581.730,04 10.122.028.2.070 24.294,880,00

10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 963.038,48963.038,480,00

10.301.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 963.038,48963.038,480,00

EXECUÇÃO DO PACS E PSF 850,00 10.301.044.1.084 850,000,00

GESTÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 962.188,48 10.301.044.2.076 15.846,850,00

10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 61.570,7561.570,750,00

10.302.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 61.570,7561.570,750,00

CONSTRUÇÃO AMPL.REFORMA E REEQ.DE UNIDADE DE SAÚDE 29.942,13 10.302.044.1.087 29.942,130,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 31.628,62 10.302.044.2.078 1.053,000,00

10.304.000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.520,204.520,200,00

10.304.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 4.520,204.520,200,00

VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - VIGISUS 4.520,20 10.304.043.2.077 4.520,200,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 37 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e ProgramasConforme o Vínculo com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Total VinculadoOrdinário

10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.658,4512.658,450,00

10.305.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 12.658,4512.658,450,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.658,45 10.305.043.2.075 1.171,000,00

12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 3.635.385,103.635.385,100,00

12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.099.183,841.099.183,840,00

12.122.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 1.099.183,841.099.183,840,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 287.150,82 12.122.066.2.050 170.631,120,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 812.033,02 12.122.066.2.051 90.395,350,00

12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 2.536.201,262.536.201,260,00

12.361.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 361.813,32361.813,320,00

EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA 280,00 12.361.047.2.060 280,000,00

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 116.172,26 12.361.047.2.063 2.384,420,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 40.302,40 12.361.047.2.092 869,000,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE 172.248,82 12.361.047.2.093 172.248,820,00

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 32.809,84 12.361.047.2.095 32.809,840,00

12.361.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 2.174.387,942.174.387,940,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEF 1.409.620,44 12.361.066.2.056 1.409.620,440,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA-FUNDEF 764.767,50 12.361.066.2.057 65.313,580,00

13.000.000.0.000 CULTURA 19.800,510,0019.800,51

13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 19.800,510,0019.800,51

13.392.019.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 19.800,510,0019.800,51

PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 19.800,51 13.392.019.2.090 0,003.300,00

15.000.000.0.000 URBANISMO 1.749.319,800,001.749.319,80

15.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.561.358,600,001.561.358,60

15.122.027.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS INFRA-ESTRUTURA 1.561.358,600,001.561.358,60

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 389.145,87 15.122.027.2.065 0,00389.145,87

MANUT. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM DA SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 1.172.212,73 15.122.027.2.066 0,00123.499,43

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 28.600,250,0028.600,25

15.451.011.0.000 DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO 18.520,250,0018.520,25

CONSTRUÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 16.040,25 15.451.011.1.075 0,0016.040,25

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 2.480,00 15.451.011.1.105 0,00605,00

15.451.054.0.000 ABASTECIMENTO ALIMENTAR 10.080,000,0010.080,00

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 10.080,00 15.451.054.1.097 0,0010.080,00

15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 159.360,950,00159.360,95

15.452.013.0.000 LIMPEZA PÚBLICA 61.414,520,0061.414,52

PROGRAMA CIDADE LIMPA 61.414,52 15.452.013.1.073 0,0058.783,52

15.452.015.0.000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 97.946,430,0097.946,43

MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA 97.946,43 15.452.015.2.097 0,0083.481,64

17.000.000.0.000 SANEAMENTO 442,000,00442,00

17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 442,000,00442,00

17.512.050.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 442,000,00442,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e ProgramasConforme o Vínculo com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Total VinculadoOrdinário

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 442,00 17.512.050.1.076 0,00442,00

20.000.000.0.000 AGRICULTURA 119.908,280,00119.908,28

20.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 101.963,680,00101.963,68

20.122.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 101.963,680,00101.963,68

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA AGRICULTURA 101.963,68 20.122.025.2.048 0,00101.963,68

20.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 6.135,600,006.135,60

20.601.054.0.000 ABASTECIMENTO ALIMENTAR 6.135,600,006.135,60

CONSTRUÇÃO DE AGRO-VILAS 6.135,60 20.601.054.1.099 0,006.135,60

20.602.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 11.809,000,0011.809,00

20.602.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 11.809,000,0011.809,00

DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 11.809,00 20.602.025.1.101 0,00916,00

26.000.000.0.000 TRANSPORTE 94,000,0094,00

26.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 94,000,0094,00

26.451.017.0.000 EXPANSÃO MODERNIZAÇÃO MALHA VIÁRIA E RODOVIÁRIA 94,000,0094,00

AÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA - CIDE 94,00 26.451.017.2.096 0,0094,00

27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 2.499,000,002.499,00

27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.510,000,001.510,00

27.122.048.0.000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 1.510,000,001.510,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA CULT. E ESPORTES 1.510,00 27.122.048.2.052 0,001.510,00

27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 989,000,00989,00

27.812.048.0.000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 989,000,00989,00

INCENTIVO AO ESPORTE 989,00 27.812.048.2.055 0,00526,00

28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 175.295,470,00175.295,47

28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 175.295,470,00175.295,47

28.846.888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 175.295,470,00175.295,47

ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNÍCIPIO 175.295,47 28.846.888.8.888 0,0062.003,388.584.052,415.567.554,323.016.498,09

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e FunçõesLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Órgãos/Funções

01

Legislativa

02

Judiciária

06 07 0803 04 05

Essencial àJustiça

AdministraçãoDefesa

NacionalSegurança

PúblicaNão Existe

AssistênciaSocial

01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 396.699,66 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00152.554,01 0,00 0,00 0,00

03.03.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 0,00 36.500,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00249.294,17 0,00 0,00 0,00

03.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00114.091,19 0,00 0,00 0,00

03.06.06 SECRETARIA AGRICULTURA /EXP.ECONOM. 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.07.07 SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.07.53 FUNDO DE DESENV. - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.07.56 DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.08.08 SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.09.50 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.10.10 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 127.014,34

03.10.51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.10.52 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.11.01 CAIXA DE PREVID. ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.88.88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 396.699,66 0,00 36.500,00 0,00515.939,37 0,00 0,00 127.014,34

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e FunçõesLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Órgãos/Funções

09

PrevidênciaSocial

10

Saúde

14 15 1611 12 13

Trabalho Educação CulturaDireitos daCidadania

Urbanismo Habitação

01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.03.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.06.06 SECRETARIA AGRICULTURA /EXP.ECONOM. 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 10.080,00 0,00

03.07.07 SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E 0,00 0,00 0,00 0,001.460.997,16 0,00 0,00 0,00

03.07.53 FUNDO DE DESENV. - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,002.174.387,94 0,00 0,00 0,00

03.07.56 DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 19.800,51 0,00 0,00

03.08.08 SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.739.239,80 0,00

03.09.50 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 1.805.154,88 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.10.10 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.10.51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.10.52 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.11.01 CAIXA DE PREVID. ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.88.88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 1.805.154,88 0,00 0,003.635.385,10 19.800,51 1.749.319,80 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e FunçõesLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Órgãos/Funções

17

Saneamento

18

GestãoAmbiental

22 23 2419 20 21

Ciência eTecnologia

AgriculturaOrganização

AgráriaIndústria

Comércio eServiços

Comunicações

01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.03.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.06.06 SECRETARIA AGRICULTURA /EXP.ECONOM. 0,00 0,00 0,00 0,00119.908,28 0,00 0,00 0,00

03.07.07 SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.07.53 FUNDO DE DESENV. - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.07.56 DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.08.08 SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA SERVIÇOS 442,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.09.50 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.10.10 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.10.51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.10.52 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.11.01 CAIXA DE PREVID. ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.88.88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 442,00 0,00 0,00 0,00119.908,28 0,00 0,00 0,00

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Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e FunçõesLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Órgãos/Funções

25

Energia

26

Transporte

27 28 90

Desporto eLazer

EncargosEspeciais

Reserva deContingência

TOTAL

01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.699,66

03.02.02 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.554,01

03.03.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00

03.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.294,17

03.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.091,19

03.06.06 SECRETARIA AGRICULTURA /EXP.ECONOM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.988,28

03.07.07 SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.997,16

03.07.53 FUNDO DE DESENV. - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174.387,94

03.07.56 DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 0,00 0,00 2.499,00 0,00 0,00 22.299,51

03.08.08 SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA SERVIÇOS 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 1.739.775,80

03.09.50 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805.154,88

03.10.10 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.014,34

03.10.51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.10.52 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.11.01 CAIXA DE PREVID. ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.88.88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 175.295,47 0,00 175.295,47

03.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 94,00 2.499,00 175.295,47 0,00 8.584.052,41

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 43 de 66

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Código Especificação Orçada Arrec./Ano Dif. p/ Mais Dif. p/ Menos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a ArrecadadaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 10.911.413,12 8.011.402,87 0,00 2.900.010,25

1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 211.998,59 384.956,07 172.957,48 0,00

1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 177.934,38 384.595,60 206.661,22 0,00

1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA 97.860,03 215.735,77 117.875,74 0,00

1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU 17.983,84 355,00 0,00 17.628,84

1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 66.918,02 214.385,77 147.467,75 0,00

1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO 66.918,02 213.029,08 146.111,06 0,00

1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS 0,00 1.356,69 1.356,69 0,00

1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 12.958,17 995,00 0,00 11.963,17

1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 80.074,36 168.859,83 88.785,47 0,00

1.1.1.3.05.00.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 80.074,36 168.859,83 88.785,47 0,00

1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 34.064,21 360,47 0,00 33.703,74

1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 34.064,21 360,47 0,00 33.703,74

1.1.2.1.17.00.00.00 TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.564,49 0,00 0,00 1.564,49

1.1.2.1.21.00.00.00 TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.303,74 0,00 0,00 1.303,74

1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 12.534,19 120,65 0,00 12.413,54

1.1.2.1.28.00.00.00 TAXA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO HORÁRIO ESPECIAL 18.401,04 26,30 0,00 18.374,74

1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS 260,75 213,52 0,00 47,23

1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 30.674,48 6.256,09 0,00 24.418,39

1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 9.725,93 6.256,09 0,00 3.469,84

1.3.2.2.00.00.00.00 DIVIDENDOS 547,57 0,00 0,00 547,57

1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 6.256,09 6.256,09 0,00

1.3.2.5.02.00.00.00 REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 6.256,09 6.256,09 0,00

1.3.2.5.02.99.00.00 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 6.256,09 6.256,09 0,00

1.3.2.6.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 9.178,35 0,00 0,00 9.178,35

1.3.2.6.02.01.99.00 OUTRAS RECEITAS REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DE POUPANÇA 9.178,35 0,00 0,00 9.178,35

1.3.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 20.948,55 0,00 0,00 20.948,55

1.3.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 20.948,55 0,00 0,00 20.948,55

1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.042,99 0,00 0,00 1.042,99

1.6.0.0.13.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.042,99 0,00 0,00 1.042,99

1.6.0.0.13.02.00.00 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 1.042,99 0,00 0,00 1.042,99

1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.585.878,29 7.275.788,11 0,00 3.310.090,18

1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.471.148,86 7.224.121,59 0,00 3.247.027,27

1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.810.150,17 4.290.424,19 0,00 2.519.725,98

1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.950.632,98 3.006.059,06 0,00 944.573,92

1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM 4.603.752,65 3.532.581,10 0,00 1.071.171,55

9.7.2.1.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -657.133,63 -529.886,86 127.246,77 0,00

1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR 4.013,97 3.364,82 0,00 649,15

1.7.2.1.09.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 89.397,17 21.018,73 0,00 68.378,44

1.7.2.1.09.01.00.00 ICMS - LC Nº 87/96 36.421,38 9.429,35 0,00 26.992,03

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Código Especificação Orçada Arrec./Ano Dif. p/ Mais Dif. p/ Menos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a ArrecadadaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

9.7.2.1.09.01.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - LEI COMP 87/96 -5.463,21 -1.414,34 4.048,87 0,00

1.7.2.1.09.99.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 58.439,00 13.003,72 0,00 45.435,28

1.7.2.1.09.99.01.00 ICMS EXPORTAÇÃO - FEX 58.439,00 13.003,72 0,00 45.435,28

1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 41.040,80 80.332,59 39.291,79 0,00

1.7.2.1.22.50.00.00 COTA PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9.478/97 719,67 0,00 0,00 719,67

1.7.2.1.22.70.00.00 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP 40.321,13 80.332,59 40.011,46 0,00

1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 1.931.282,10 757.142,64 0,00 1.174.139,46

1.7.2.1.33.01.00.00 PAB/FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 292.299,28 143.240,32 0,00 149.058,96

1.7.2.1.33.02.00.00 PAB/VARIÁVEL-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 742.007,33 613.902,32 0,00 128.105,01

1.7.2.1.33.02.01.00 PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 156.449,21 155.200,00 0,00 1.249,21

1.7.2.1.33.02.02.00 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 417.458,65 394.391,00 0,00 23.067,65

1.7.2.1.33.02.03.00 INCENTIVO AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.257,97 2.439,07 0,00 3.818,90

1.7.2.1.33.02.06.00 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 48.155,07 0,00 0,00 48.155,07

1.7.2.1.33.02.09.00 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 67.794,66 35.701,65 0,00 32.093,01

1.7.2.1.33.02.10.00 VACINAÇÃO POLIOMIELITE 1.042,99 666,00 0,00 376,99

1.7.2.1.33.02.11.00 INCENTIVO À SAÚDE BUCAL 44.327,28 25.500,00 0,00 18.827,28

1.7.2.1.33.02.12.00 CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS 521,50 4,60 0,00 516,90

1.7.2.1.33.03.00.00 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO 10.429,95 0,00 0,00 10.429,95

1.7.2.1.33.03.06.00 CÂNCER DE COLO UTERINO 5.214,97 0,00 0,00 5.214,97

1.7.2.1.33.03.15.00 TUBERCULOSE 104,30 0,00 0,00 104,30

1.7.2.1.33.03.19.00 PRÉ-NATAL 260,75 0,00 0,00 260,75

1.7.2.1.33.03.25.00 NEONATAL - S I A 104,30 0,00 0,00 104,30

1.7.2.1.33.03.26.00 ASSIS PRÉ-NATAL - A I H 104,30 0,00 0,00 104,30

1.7.2.1.33.03.38.00 FISIOTERAPIA -AÇÕES ESTRATÉGICAS S I A 1.251,59 0,00 0,00 1.251,59

1.7.2.1.33.03.40.00 PSICODIAGNÓSTICO - AÇÕES ESTRATÉGICAS - S I A 260,75 0,00 0,00 260,75

1.7.2.1.33.03.46.00 TERAPIA E PSICOTERAPIA- AÇÕES ESTRATÉGICAS - S I A 3.128,98 0,00 0,00 3.128,98

1.7.2.1.33.04.00.00 TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 886.545,54 0,00 0,00 886.545,54

1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 497.823,48 0,00 0,00 497.823,48

1.7.2.1.34.03.00.00 PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 32.697,89 0,00 0,00 32.697,89

1.7.2.1.34.05.00.00 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL-PETI 451.050,38 0,00 0,00 451.050,38

1.7.2.1.34.06.00.00 PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 11.989,22 0,00 0,00 11.989,22

1.7.2.1.34.07.00.00 PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA 2.085,99 0,00 0,00 2.085,99

1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 299.973,64 425.871,17 125.897,53 0,00

1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 85.525,57 119.135,39 33.609,82 0,00

1.7.2.1.35.02.00.00 PDDE 12.993,63 5.572,20 0,00 7.421,43

1.7.2.1.35.03.00.00 PNAE 130.374,34 112.860,00 0,00 17.514,34

1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 71.080,09 188.303,58 117.223,49 0,00

1.7.2.1.35.99.02.00 PROG.EJA-EDUC.J./ADULTOS 38.121,46 0,00 0,00 38.121,46

1.7.2.1.35.99.03.00 PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE 3.233,28 9.943,20 6.709,92 0,00

1.7.2.1.35.99.04.00 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR 10.429,95 178.360,38 167.930,43 0,00

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Código Especificação Orçada Arrec./Ano Dif. p/ Mais Dif. p/ Menos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a ArrecadadaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

1.7.2.1.35.99.08.00 BRASIL ALFABETIZADO 19.295,40 0,00 0,00 19.295,40

1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.275.304,11 970.292,17 0,00 305.011,94

1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.212.777,62 896.112,91 0,00 316.664,71

1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.289.923,77 989.743,10 0,00 300.180,67

9.7.2.2.01.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEF - ICMS -193.488,57 -148.168,73 45.319,84 0,00

1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 18.585,12 5.708,85 0,00 12.876,27

1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 21.829,88 18.202,94 0,00 3.626,94

9.7.2.2.01.04.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO -3.274,48 0,00 3.274,48 0,00

1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CIDE 79.201,89 30.626,75 0,00 48.575,14

1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 62.526,49 74.179,26 11.652,77 0,00

1.7.2.2.99.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 62.526,49 74.179,26 11.652,77 0,00

1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 2.385.694,58 1.963.405,23 0,00 422.289,35

1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 2.352.996,70 1.963.405,23 0,00 389.591,47

1.7.2.4.01.01.00.00 FUNDEF - PARCELA FPM 990.778,27 835.155,17 0,00 155.623,10

1.7.2.4.01.02.00.00 FUNDEF - PARCELA LC 87/96 44.556,21 10.105,45 0,00 34.450,76

1.7.2.4.01.03.00.00 FUNDEF - PARCELA ICMS 1.281.478,64 1.063.728,14 0,00 217.750,50

1.7.2.4.01.04.00.00 FUNDEF - PARCELA IPI 26.571,86 24.164,19 0,00 2.407,67

1.7.2.4.01.05.00.00 FUNDEF - PARCELA LC91/97 9.611,72 30.252,28 20.640,56 0,00

1.7.2.4.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEF 32.697,89 0,00 0,00 32.697,89

1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 114.729,42 51.666,52 0,00 63.062,90

1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES 52.149,74 7.974,00 0,00 44.175,74

1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 52.149,74 7.974,00 0,00 44.175,74

1.7.6.1.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 52.149,74 7.974,00 0,00 44.175,74

1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO ,DF E ENTIDADES 62.579,69 43.692,52 0,00 18.887,17

1.7.6.2.02.00.00.00 TRANS CONVÊNIOS ESTADO DESTINADOS A PROG DE EDUCAÇÃO 10.429,95 0,00 0,00 10.429,95

1.7.6.2.02.07.00.00 MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 10.429,95 0,00 0,00 10.429,95

1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO 52.149,74 43.692,52 0,00 8.457,22

1.7.6.2.99.01.00.00 SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 0,00 20.424,00 20.424,00 0,00

1.7.6.2.99.07.00.00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 23.268,52 23.268,52 0,00

1.7.6.2.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO 52.149,74 0,00 0,00 52.149,74

1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 81.818,77 344.402,60 262.583,83 0,00

1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.607,49 5.638,50 3.031,01 0,00

1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.564,49 0,00 0,00 1.564,49

1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU 521,50 0,00 0,00 521,50

1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS JUROS MORA S/ ISS 521,50 0,00 0,00 521,50

1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS 521,50 0,00 0,00 521,50

1.9.1.1.99.01.00.00 MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS 521,50 0,00 0,00 521,50

1.9.1.1.99.01.01.00 MULTAS JUROS MORA TAXA PODER DE POLÍCIA 260,75 0,00 0,00 260,75

1.9.1.1.99.01.02.00 MULTAS JUROS MORA TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 260,75 0,00 0,00 260,75

1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.042,99 5.638,50 4.595,51 0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 46 de 66

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Código Especificação Orçada Arrec./Ano Dif. p/ Mais Dif. p/ Menos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a ArrecadadaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

1.9.1.9.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 1.042,99 5.638,50 4.595,51 0,00

1.9.1.9.99.01.00.00 MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM 1.042,99 5.638,50 4.595,51 0,00

1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 59.113,29 1.991,44 0,00 57.121,85

1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 59.113,29 0,00 0,00 59.113,29

1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 59.113,29 0,00 0,00 59.113,29

1.9.2.1.99.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 59.113,29 0,00 0,00 59.113,29

1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 0,00 1.991,44 1.991,44 0,00

1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 1.991,44 1.991,44 0,00

1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 16.991,43 0,00 0,00 16.991,43

1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16.991,43 0,00 0,00 16.991,43

1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 16.991,43 0,00 0,00 16.991,43

1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.106,56 336.772,66 333.666,10 0,00

1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.106,56 336.772,66 333.666,10 0,00

2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 109.514,45 0,00 0,00 109.514,45

2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 5.214,97 0,00 0,00 5.214,97

2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.214,97 0,00 0,00 5.214,97

2.2.1.9.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 5.214,97 0,00 0,00 5.214,97

2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 104.299,48 0,00 0,00 104.299,48

2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 104.299,48 0,00 0,00 104.299,48

2.4.7.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES 52.149,74 0,00 0,00 52.149,74

2.4.7.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 52.149,74 0,00 0,00 52.149,74

2.4.7.1.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO 52.149,74 0,00 0,00 52.149,74

2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADO, DF ENTIDADES 52.149,74 0,00 0,00 52.149,74

2.4.7.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO 52.149,74 0,00 0,00 52.149,74

2.4.7.2.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO 52.149,74 0,00 0,00 52.149,74

11.020.927,57 8.011.402,87 1.086.899,78 4.096.424,48

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

Diferença para Menos: 3.009.524,70

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 47 de 66

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EspecificaçãoEspec/Extra Total

Realizada Diferença

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizadaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Orçam/Suplem

Autorizada

01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES 531.000,00 0,00 531.000,00 394.211,76 136.788,24

DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00 0,00 24.000,00 2.487,90 21.512,10

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 555.000,00 0,00 555.000,00 396.699,66 158.300,34

03.02.02 GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS CORRENTES 179.836,17 0,00 179.836,17 152.452,01 27.384,16

DESPESAS DE CAPITAL 2.607,49 0,00 2.607,49 102,00 2.505,49

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 182.443,66 0,00 182.443,66 152.554,01 29.889,65

03.03.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DESPESAS CORRENTES 56.063,75 0,00 56.063,75 36.500,00 19.563,75

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 56.063,75 0,00 56.063,75 36.500,00 19.563,75

03.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 271.967,73 0,00 271.967,73 247.677,17 24.290,56

DESPESAS DE CAPITAL 4.085,99 0,00 4.085,99 1.617,00 2.468,99

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 276.053,72 0,00 276.053,72 249.294,17 26.759,55

03.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESPESAS CORRENTES 130.529,64 0,00 130.529,64 114.091,19 16.438,45

DESPESAS DE CAPITAL 1.564,49 0,00 1.564,49 0,00 1.564,49

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 132.094,13 0,00 132.094,13 114.091,19 18.002,94

03.06.06 SECRETARIA AGRICULTURA /EXP.ECONOM. /MEIO AMBIENTE

DESPESAS CORRENTES 173.930,00 0,00 173.930,00 113.772,68 60.157,32

DESPESAS DE CAPITAL 29.326,89 0,00 29.326,89 16.215,60 13.111,29

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 203.256,89 0,00 203.256,89 129.988,28 73.268,61

03.07.07 SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

DESPESAS CORRENTES 1.522.607,87 0,00 1.522.607,87 1.458.722,16 63.885,71

DESPESAS DE CAPITAL 11.267,60 0,00 11.267,60 2.275,00 8.992,60

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 48 de 66

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EspecificaçãoEspec/Extra Total

Realizada Diferença

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizadaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Orçam/Suplem

Autorizada

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 1.533.875,47 0,00 1.533.875,47 1.460.997,16 72.878,31

03.07.53 FUNDO DE DESENV. - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

DESPESAS CORRENTES 2.299.567,09 0,00 2.299.567,09 2.168.274,04 131.293,05

DESPESAS DE CAPITAL 9.178,64 0,00 9.178,64 6.113,90 3.064,74

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 2.308.745,73 0,00 2.308.745,73 2.174.387,94 134.357,79

03.07.56 DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO

DESPESAS CORRENTES 35.364,71 0,00 35.364,71 22.299,51 13.065,20

DESPESAS DE CAPITAL 1.564,49 0,00 1.564,49 0,00 1.564,49

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 36.929,20 0,00 36.929,20 22.299,51 14.629,69

03.08.08 SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS.

DESPESAS CORRENTES 1.789.406,26 0,00 1.789.406,26 1.721.161,55 68.244,71

DESPESAS DE CAPITAL 76.009,28 0,00 76.009,28 18.614,25 57.395,03

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 1.865.415,54 0,00 1.865.415,54 1.739.775,80 125.639,74

03.09.50 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS CORRENTES 2.898.936,26 0,00 2.898.936,26 1.766.936,05 1.132.000,21

DESPESAS DE CAPITAL 210.942,91 0,00 210.942,91 38.218,83 172.724,08

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 3.109.879,17 0,00 3.109.879,17 1.805.154,88 1.304.724,29

03.10.10 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS CORRENTES 261.271,67 0,00 261.271,67 127.014,34 134.257,33

DESPESAS DE CAPITAL 3.650,48 0,00 3.650,48 0,00 3.650,48

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 264.922,15 0,00 264.922,15 127.014,34 137.907,81

03.10.51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS CORRENTES 62.368,78 0,00 62.368,78 0,00 62.368,78

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 62.368,78 0,00 62.368,78 0,00 62.368,78

03.10.52 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 49 de 66

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EspecificaçãoEspec/Extra Total

Realizada Diferença

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizadaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Orçam/Suplem

Autorizada

DESPESAS CORRENTES 24.173,70 0,00 24.173,70 0,00 24.173,70

DESPESAS DE CAPITAL 10.951,44 0,00 10.951,44 0,00 10.951,44

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 35.125,14 0,00 35.125,14 0,00 35.125,14

03.11.01 CAIXA DE PREVID. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR

DESPESAS CORRENTES 108.940,00 0,00 108.940,00 0,00 108.940,00

DESPESAS DE CAPITAL 11.060,00 0,00 11.060,00 0,00 11.060,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

03.88.88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

DESPESAS CORRENTES 104.052,63 0,00 104.052,63 62.003,38 42.049,25

DESPESAS DE CAPITAL 159.056,70 0,00 159.056,70 113.292,09 45.764,61

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA R$ 263.109,33 0,00 263.109,33 175.295,47 87.813,86

03.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 15.644,89 0,00 15.644,89 0,00 15.644,89

SOMA R$ 15.644,89 0,00 15.644,89 0,00 15.644,89

11.020.927,55 0,00 11.020.927,55 8.584.052,41 2.436.875,14

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 50 de 66

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RECEITA DESPESA

Código Especificação Previsão Realizada Dif. p/ Mais Dif. p/Menos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / DespesasLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Especificação Autorizada Executada Dif. p/ Mais Dif. p/Menos

1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 10.911.413,12 8.011.402,87 0,00 2.900.010,25 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 211.998,59 384.956,07 172.957,48 0,00 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 30.674,48 6.256,09 0,00 24.418,39 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.042,99 0,00 0,00 1.042,99 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORREN 10.585.878,29 7.275.788,11 0,00 3.310.090,18 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRE 81.818,77 344.402,60 262.583,83 0,00 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 109.514,45 0,00 0,00 109.514,45 2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 5.214,97 0,00 0,00 5.214,97 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPI 104.299,48 0,00 0,00 104.299,48

Créditos Orçamentários e Suplementares 11.020.927,57 8.584.052,41 0,00 2.436.875,16 Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos Extraordinários 0,00 0,00 0,00 0,00

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

SOMA 11.020.927,57

TOTAL 11.020.927,57

DEFICIT

8.011.402,87 0,00 3.009.524,70

572.649,54

8.584.052,41

0,00

11.020.927,57

11.020.927,57

8.584.052,41 0,00 2.436.875,16

0,00

8.584.052,41

0,00

SOMA

TOTAL

SUPERAVIT

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 51 de 66

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RECEITA DESPESA

Código Especificação Desdobramento Cat. Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo XIII - Balanço Financeiro - Receitas / DespesasLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação Cat. Econômica

ORÇAMENTÁRIAS

1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.011.402,87 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 384.956,07 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.256,09 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.275.788,11 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 344.402,60

ORÇAMENTÁRIAS LEGISLATIVA 396.699,66 01

ESSENCIAL À JUSTIÇA 36.500,00 03

ADMINISTRAÇÃO 515.939,37 04

ASSISTÊNCIA SOCIAL 127.014,34 08

SAÚDE 1.805.154,88 10

EDUCAÇÃO 3.635.385,10 12

CULTURA 19.800,51 13

URBANISMO 1.749.319,80 15

SANEAMENTO 442,00 17

AGRICULTURA 119.908,28 20

TRANSPORTE 94,00 26

DESPORTO E LAZER 2.499,00 27

ENCARGOS ESPECIAIS 175.295,47 28

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

8.011.402,87 SOMA

CONTRA-PARTIDA RESTOS A PAGAR 18.173,00 2.1.1.1.1.03.01.01.00 ISS CÂMARA 1.516,03 2.1.1.1.1.03.01.02.00 CAPREVAC CÂMARA 1.473,18 2.1.1.1.1.03.01.03.00 IRRF CÂMARA 17.290,95 2.1.1.1.1.03.02.08.00 CAPREVAC 170.347,12 2.1.1.1.1.03.02.09.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS 10.700,17 2.1.1.1.1.03.02.10.00 Devolução Saldo Câmara 36.796,33

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

8.584.052,41SOMA

RP Não processados 2005 72.732,17 2.1.1.1.1.01.02.01.00

ISS CÂMARA 1.516,03 2.1.1.1.1.03.01.01.00

CAPREVAC CÂMARA 1.473,18 2.1.1.1.1.03.01.02.00

IRRF CÂMARA 17.290,95 2.1.1.1.1.03.01.03.00

Devolução Saldo Câmara 36.796,33 2.1.1.1.1.03.02.10.00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

256.296,78SOMA

BANCOS 680.689,78 Caixa 1.010,80 RECEITAS A RECEBER 286.183,16

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

129.808,66SOMA

BANCOS 295.534,55 Caixa 1.489,23 RECEITAS A RECEBER 224.025,54 Saldo Conta Camara 673,00

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

TOTAL DA RECEITA TOTAL DA DESPESA 9.235.583,399.235.583,39

967.883,74SOMA 521.722,32SOMA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 52 de 66

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ATIVO PASSIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / PassivoLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

ATIVO FINANCEIRO Caixa 1.489,23

BANCOS CONTAS MOVIMENTOS 44.618,41

BANCOS CONTAS VINCULADAS 250.916,14

RECEITAS A RECEBER 224.025,54

Saldo Conta Camara 673,00

PASSIVO FINANCEIRO Restos a Pagar Processados 2006 18.173,00 RP Não processados 2005 910,00 CAPREVAC 170.347,12 CONTRIBUIÇÃO AO INSS 10.700,17

ATIVO PERMANENTE

521.722,32SOMA

Móveis e Utensílios 966.168,16 Veículos e Maquinas 624.249,00 Outros Bens Móveis -Camara 58.780,40 Bens de Natureza Industrial 93.205,40 Outros Bens Imóveis 3.016.092,21 Divida Ativa Tributária 34.198,50 Dívida Ativa Não Tributária 4.786,57

PASSIVO PERMANENTE

200.130,29SOMA

Dívida Fundada Interna 12.418,00 Dívida Fundada Interna - CAPREVAC 151.655,74 Dívida Fundada - FGTS 1,27

SOMA DO ATIVO REAL SOMA DO PASSIVO REAL 364.205,305.319.202,56

4.797.480,24SOMA 164.075,01SOMA

SALDO PATRIMONIAL: SALDO PATRIMONIAL:

PASSIVO REAL DESCOBERTO ATUAL ATIVO REAL LÍQUIDO ATUAL0,00 4.954.997,26

RESUMO

PASSIVO REAL DESCOBERTO ANTERIOR ATIVO REAL LÍQUIDO ANTERIOR0,00 5.454.133,17

PASSIVO REAL DESCOBERTO DO EXERCÍCIO ATIVO REAL LÍQUIDO DO EXERCÍCIO499.135,91 0,00

ORLANDO DA SILVA BARBOSA

PREFEITORG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMA

SECRETÁRIO DE FINANÇASRG: 8.327.040/SP

TOTAL GERAL TOTAL GERAL5.319.202,56 5.319.202,56

EUVALDO FERRAZ DE CASTRO

CONTADORCRC/BA:3.220/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 53 de 66

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VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo XV - Variações Patrimonias - Ativo / PassivoLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Receita Orçamentária

Resultante da Execução Orçamentária

RECEITAS CORRENTES 8.011.402,87 RECEITA TRIBUTÁRIA 384.956,07 RECEITA PATRIMONIAL 6.256,09 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.275.788,11 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 344.402,60

Despesa Orçamentária

Resultante da Execução Orçamentária

DESPESAS CORRENTES 8.385.115,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.487.780,19 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.897.335,65 DESPESAS DE CAPITAL 198.936,57 INVESTIMENTOS 85.644,48 AMORTIZACAO DA DIVIDA 113.292,09

Mutações Patrimoniais

8.011.402,87SOMA

Aquis.de Móveis e Utensílios 18.926,60Aquis.de Veículos e Maquinas 157,00Aquis.de Outros Bens Móveis-Camara 2.487,90Aquis. de Bens Imoveis 29.942,13Almoxarifado - Aquisição de Bens de Consumo 1.831.075,91Amortização de Dividas Interna 113.292,09Comutação de Depositos em divida Fundada 164.073,74

Mutações Patrimoniais

8.584.052,41SOMA

Inscrição da Dívida Fundada - CAPREVAC 151.655,74 Baixa de Almoxarifado 1.831.075,91

Independente da Execução Orçamentária

2.159.955,37SOMA

Inscrição na Dívida Ativa 22.000,00

Independente da Execução Orçamentária

1.982.731,65SOMA

Inscrição Dívida - INSS 125.710,09

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 10.692.494,1510.193.358,24

22.000,00SOMA 125.710,09SOMA

DEFICIT VERIFICADO SUPERAVIT VERIFICADO

TOTAL GERAL TOTAL GERAL

499.135,91 0,00

10.692.494,15 10.692.494,15

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 54 de 66

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Autorização

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada InternaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Leis (Nº e Data) QuantidadeValor da

Emissão (R$)

Saldo Anteriorem Circulação

(R$) Emissão Resgate

Movimento no Exercício

Quantidade

Saldo para o Exercício Seguinte

Valor (R$)

Dívida Fundada - FGTS 1,27 0,00 0,00 1,27 31/12/2006 Dívida Fundada Interna 0,00 125.710,09 113.292,09 12.418,00 31/12/2006 Dívida Fundada Interna - CAPREVAC 0,00 151.655,74 0,00 151.655,74 31/12/2006

1,27 277.365,83 113.292,09 164.075,01

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

TOTAIS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 55 de 66

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Autorização

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada ExternaLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Leis (Nº e Data) QuantidadeValor da

Emissão (R$)

Saldo Anteriorem Circulação

(R$) Emissão Resgate

Movimento no Exercício

Quantidade

Saldo para o Exercício Seguinte

Valor (R$)

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

TOTAIS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 56 de 66

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EspecificaçãoSaldo doExercícioAnterior Inscrição Baixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo XVII - Demonstração da Dívida FlutuanteLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Movimento do Exercício Saldo para oExercícioSeguinteCancelado

Restos a Pagar Processados 2006 0,00 18.173,00 0,00 18.173,000,00

RP Não processados 2005 73.642,17 0,00 72.732,17 910,000,00

ISS CÂMARA 0,00 1.516,03 1.516,03 0,000,00

CAPREVAC CÂMARA 0,00 1.473,18 1.473,18 0,000,00

IRRF CÂMARA 0,00 17.290,95 17.290,95 0,000,00

CAPREVAC 151.655,74 170.347,12 0,00 170.347,12151.655,74

CONTRIBUIÇÃO AO INSS 12.418,00 10.700,17 0,00 10.700,1712.418,00

Devolução Saldo Câmara 0,00 36.796,33 36.796,33 0,000,00

237.715,91 256.296,78 129.808,66 200.130,29

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

164.073,74

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 57 de 66

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EspecificaçãoSaldo doExercícioAnterior Aquis./Inscr. Alien./Cancel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo PermanenteLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Movimento do Exercício Saldo para oExercícioSeguinte

Móveis e Utensílios 947.241,56 18.926,60 0,00 966.168,16

Veículos e Maquinas 624.092,00 157,00 0,00 624.249,00

Outros Bens Móveis -Camara 56.292,50 2.487,90 0,00 58.780,40

Bens de Natureza Industrial 93.205,40 0,00 0,00 93.205,40

Outros Bens Imóveis 2.986.150,08 29.942,13 0,00 3.016.092,21

Divida Ativa Tributária 12.198,50 22.000,00 0,00 34.198,50

Dívida Ativa Não Tributária 4.786,57 0,00 0,00 4.786,57

Almoxarifado - Bens de Consumo 0,00 1.831.075,91 1.831.075,91 0,00

4.723.966,61 1.904.589,54 1.831.075,91 4.797.480,24

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 58 de 66

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Nome do Credor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Relação do Passivo FinanceiroLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Valores

Restos a Pagar Processados 2006 18.173,00

RP Não processados 2005 910,00

CAPREVAC 170.347,12

CONTRIBUIÇÃO AO INSS 10.700,17

200.130,29

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

TOTAL

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 59 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação

Realização dos Projetos e AtividadesLei Nº 4.320/64

Fixada Realizada %

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPALMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL 85.959,63 01.031.053.0.2035 216.000,00 39,80

ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - CÂMARA 310.740,03 01.031.053.0.2034 339.000,00 91,66

03.02.00 - GABINETE DO PREFEITOADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 108.375,51 04.122.021.0.2037 122.508,89 88,46

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE 44.178,50 04.122.021.0.2038 59.934,77 73,71

03.03.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOSADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 0,00 03.092.062.0.2039 17.977,76 0,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 36.500,00 03.092.062.0.2040 38.085,99 95,84

03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 163.280,85 04.122.023.0.2043 177.421,41 92,03

CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 04.128.052.0.1059 2.338,40 0,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 04.122.023.0.2041 1.386,95 0,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 84.396,32 04.122.023.0.2042 88.213,49 95,67

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO 0,00 04.122.052.0.1060 1.564,49 0,00

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.617,00 04.122.023.0.1091 5.128,98 31,53

03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASMODERNIZAÇÃO GESTÃO FISCAL 0,00 04.123.024.0.1061 2.607,49 0,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS 17.850,10 04.122.024.0.2045 25.207,93 70,81

PREMIAÇÃO- INCENTIVO A ARRECADAÇÃO 0,00 04.123.052.0.1062 1.042,99 0,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS 96.241,09 04.122.024.0.2046 103.235,73 93,22

03.06.00 - SECRETARIA AGRICULTURA /EXP.ECONOM. /MEIO AMBIENTEPROTEÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 15.451.016.0.1092 3.252,41 0,00

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 10.080,00 15.451.054.0.1097 10.429,95 96,64

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 18.543.016.0.1093 3.252,41 0,00

RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MICRO-BACIAS E NASCENTES 0,00 18.544.016.0.1094 3.252,41 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 0,00 18.542.016.0.1063 1.257,97 0,00

CANPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 18.541.016.0.1095 6.257,97 0,00

RECOMPOSIÇÃO DE MATAS E MANANCIAIS 0,00 18.541.016.0.1064 4.693,48 0,00

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO FLORICULTURA COMUNITÁRIA 0,00 20.601.025.0.1100 5.601,93 0,00

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PRODUTOR 0,00 20.605.054.0.1096 429,95 0,00

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DO PRODUTOR 0,00 20.601.054.0.1098 429,95 0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 60 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação

Realização dos Projetos e AtividadesLei Nº 4.320/64

Fixada Realizada %

CONSTRUÇÃO DE AGRO-VILAS 6.135,60 20.601.054.0.1099 10.429,95 58,83

PROMOÇÃO DE EVENTOS 0,00 20.122.025.0.2049 6.815,11 0,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA AGRICULTURA 101.963,68 20.122.025.0.2048 116.595,97 87,45

DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 11.809,00 20.602.025.0.1101 13.085,99 90,24

IMPLANTAÇÃO DE AGROPOLO 0,00 20.605.054.0.1065 7.338,40 0,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA 0,00 20.122.025.0.2047 8.568,56 0,00

DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-ECONÔMICO 0,00 20.602.025.0.1109 1.564,49 0,00

03.07.00 - SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTEADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 287.150,82 12.122.066.0.2050 289.890,29 99,05

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 12.361.047.0.2059 6.037,43 0,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA-FUNDEF 764.767,50 12.361.066.0.2057 883.605,61 86,55

PNAC - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA 0,00 12.306.058.0.2091 3.233,28 0,00

AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR 0,00 12.361.047.0.1068 879,16 0,00

CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 0,00 12.128.047.0.2061 2.607,49 0,00

PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.058.0.1066 2.607,49 0,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 812.033,02 12.122.066.0.2051 822.356,18 98,74

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 116.172,26 12.361.047.0.2063 117.374,34 98,98

GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 40.302,40 12.361.047.0.2092 46.525,58 86,62

PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 0,00 12.244.047.0.2094 6.994,44 0,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE 172.248,82 12.361.047.0.2093 177.429,95 97,08

GESTÃO DAS AÇÕES DA MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.047.0.2107 6.429,95 0,00

EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA 280,00 12.361.047.0.2060 3.650,48 7,67

FORUM DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.047.0.1102 4.171,98 0,00

FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS 0,00 12.361.047.0.1071 3.719,79 0,00

PROGRAMA RECOMEÇO 0,00 12.366.047.0.2062 2.121,46 0,00

REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA ENSINO INFANTIL 0,00 12.365.047.0.1069 2.822,46 0,00

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 32.809,84 12.361.047.0.2095 38.295,40 85,68

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.121.047.0.2058 1.564,49 0,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEF 1.409.620,44 12.361.066.0.2056 1.420.088,98 99,26

PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 19.800,51 13.392.019.0.2090 23.472,94 84,35

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA CULT. E ESPORTES 1.510,00 27.122.048.0.2052 6.779,47 22,27

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 27.812.048.0.1070 214,97 0,00

ADMINISTRAÇO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULT. E ESPORTES 0,00 27.122.048.0.2053 3.650,48 0,00

INCENTIVO AO ESPORTE 989,00 27.812.048.0.2055 3.026,31 32,68

03.08.00 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS.CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 2.480,00 15.451.011.0.1105 11.289,84 21,97

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação

Realização dos Projetos e AtividadesLei Nº 4.320/64

Fixada Realizada %

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 15.121.052.0.2064 429,95 0,00

CONSTRUÇÃO COMPLEXO POLICIAL 0,00 15.451.011.0.1104 5.214,97 0,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 389.145,87 15.122.027.0.2065 398.149,35 97,74

MANUT. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM DA SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 1.172.212,73 15.122.027.0.2066 1.177.966,45 99,51

CONSTRUÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 16.040,25 15.451.011.0.1075 26.784,64 59,89

MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA 97.946,43 15.452.015.0.2097 102.633,80 95,43

DRENAGEM DE VIAS E ENCOSTAS 0,00 15.451.011.0.1103 7.822,46 0,00

PROGRAMA CIDADE LIMPA 61.414,52 15.452.013.0.1073 71.820,50 85,51

CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA 0,00 15.751.015.0.1074 644,92 0,00

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS 0,00 16.482.012.0.1078 5.811,34 0,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 442,00 17.512.050.0.1076 18.726,88 2,36

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 0,00 17.511.050.0.1079 4.768,35 0,00

MELHORIA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - FIES 0,00 17.511.050.0.1077 11.579,69 0,00

CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM 0,00 22.661.011.0.1107 10.429,95 0,00

AÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA - CIDE 94,00 26.451.017.0.2096 11.267,60 0,83

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0,00 26.451.017.0.1106 74,87 0,00

03.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FMS 581.730,04 10.122.028.0.2070 658.952,54 88,28

CONSTRUÇÃO AMPL.REFORMA E REEQ.DE UNIDADE DE SAÚDE 29.942,13 10.302.044.0.1087 48.235,73 62,07

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 10.302.044.6.2078 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 31.628,62 10.302.044.0.2078 575.025,68 5,50

EXECUÇÃO DO PACS E PSF 850,00 10.301.044.0.1084 184.077,06 0,46

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.658,45 10.305.043.0.2075 69.794,66 18,14

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 0,00 10.301.044.0.2098 67.794,66 0,00

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 0,00 10.301.044.0.2074 3.650,48 0,00

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 10.303.043.0.2073 45.149,74 0,00

GESTÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 962.188,48 10.301.044.0.2076 1.112.913,62 86,46

VIGILÂNCIA NUTRICIONAL 0,00 10.306.028.0.1083 1.012,23 0,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FMS 181.636,96 10.122.028.0.2068 311.982,94 58,22

INFORMATIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 0,00 10.126.044.0.1086 1.564,49 0,00

AÇÕES DE VACINAÇÃO 0,00 10.303.043.0.2071 1.564,49 0,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 10.122.028.0.2100 3.128,98 0,00

IMPLEMENTAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 10.304.043.0.2099 6.257,97 0,00

VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - VIGISUS 4.520,20 10.304.043.0.2077 18.773,91 24,08

03.10.00 - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ASSIT. SOCIAL 127.014,34 08.122.029.0.2069 146.020,75 86,98

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 62 de 66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Código Especificação

Realização dos Projetos e AtividadesLei Nº 4.320/64

Fixada Realizada %

MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS 0,00 08.243.046.0.2088 4.246,85 0,00

APOIO A CRIANÇA DE RUA 0,00 08.243.046.0.2106 1.616,64 0,00

OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA CRECHE 0,00 08.243.046.0.1088 11.994,44 0,00

PROGRAMA DE APOIO FAMILIAR 0,00 08.244.045.0.2079 40.465,89 0,00

APOIO AO CIDADÂO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 08.242.045.0.2080 1.042,99 0,00

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS 0,00 08.244.045.0.2102 4.171,98 0,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS 0,00 08.122.045.0.2105 4.171,98 0,00

APOIO PROFISSIONALIZANTE AO ADOLESCENTE 0,00 08.243.046.0.1089 4.171,98 0,00

APOIO PROFISSIONALIZANTE A PESSOA CARENTE 0,00 08.244.045.0.2101 4.171,98 0,00

PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 0,00 08.241.045.0.2103 4.171,98 0,00

PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 0,00 08.244.045.0.2104 4.171,98 0,00

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 0,00 08.243.046.0.1090 13.095,23 0,00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA ASST. SOCIAL 0,00 08.122.029.0.2067 114.207,93 0,00

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO 0,00 08.244.045.0.1082 4.693,48 0,00

03.11.00 - CAPREVACMAN. DA CAIXA DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DE CARAÍBAS 0,00 09.272.067.0.2108 120.000,00 0,00

03.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOENCARGOS ESPECIAIS DO MUNÍCIPIO 175.295,47 28.846.888.0.8888 263.109,33 66,62

03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 99.999.999.0.9999 15.644,89 0,00

11.020.927,57 8.584.052,41TOTAL

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 63 de 66

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Código Descrição Autorizada Realizada %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Síntese de Acompanhamento OrçamentárioLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Inicial Adicionais Anulações

01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 555.000,00 120,39 120,39 555.000,00 396.699,66 71,48

03.02.02 GABINETE DO PREFEITO 168.443,66 14.000,00 0,00 182.443,66 152.554,01 83,62

03.03.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 50.063,75 6.000,00 0,00 56.063,75 36.500,00 65,10

03.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 353.053,72 90.000,00 167.000,00 276.053,72 249.294,17 90,31

03.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 172.094,14 30.000,00 70.000,00 132.094,14 114.091,19 86,37

03.06.06 SECRETARIA AGRICULTURA /EXP.ECONOM. /MEIO AMBIENTE 696.256,88 19.000,00 512.000,00 203.256,88 129.988,28 63,95

03.07.07 SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 843.875,47 907.000,00 217.000,00 1.533.875,47 1.460.997,16 95,25

03.07.53 FUNDO DE DESENV. - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 2.506.745,73 220.000,00 418.000,00 2.308.745,73 2.174.387,94 94,18

03.07.56 DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 58.929,20 12.000,00 34.000,00 36.929,20 22.299,51 60,38

03.08.08 SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS. 1.580.415,55 962.000,00 677.000,00 1.865.415,55 1.739.775,80 93,26

03.09.50 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.857.879,17 939.000,00 687.000,00 3.109.879,17 1.805.154,88 58,05

03.10.10 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 167.922,16 97.000,00 0,00 264.922,16 127.014,34 47,94

03.10.51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 142.368,78 0,00 80.000,00 62.368,78 0,00 0,00

03.10.52 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE 499.125,14 0,00 464.000,00 35.125,14 0,00 0,00

03.11.01 CAIXA DE PREVID. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

03.88.88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 233.109,33 30.000,00 0,00 263.109,33 175.295,47 66,62

03.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.644,89 0,00 0,00 15.644,89 0,00 0,00

TOTAL GERAL 11.020.927,57 8.584.052,41 77,8911.020.927,57 3.326.120,39 3.326.120,39

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

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Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247

CARAÍBAS-BA, 5 setembro 2007

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no artigo 8º da Resolução nº 220/92, emanada doTribunal de Contas dos Município, estamos encaminhando as contas do poderExecutivo para que sejam colocadas à disposição de qualquer contribuinte, durante 60(sessenta) dias, para exame e apreciação, conforme estabelecido no artigo 31,parágrafo 3º da Constituição Federal e parágrafo 3º do artigo 8º da referidaResolução.

Aproveitamos esta oportunidade para renovar votos de consideração e apreço.

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPrefeito

Exmº Sr.DD. Presidente da Câmara Municipal de CARAÍBASPÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTRO - 45.177.0CARAÍBAS-BA

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EspecificaçãoSaldo doExercícioAnterior Débito Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS Balanço 2006

Inventário das Contas do Ativo RealizávelLei Nº 4.320/64

PÇA. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 245CENTROC.N.P.J. : 16.418.766/0001-20

Movimento do Exercício Saldo para oExercícioSeguinteCancelado

0,00 0,00 0,00 0,00

ORLANDO DA SILVA BARBOSAPREFEITO

RG: 12.786.679-54/BA

HERCÍLIO DIAS DE LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 8.327.040/SP

EUVALDO FERRAZ DE CASTROCONTADOR

CRC/BA:3.220/0

0,00

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