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Município de Rio Branco do Sul - PR PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO BALANÇO ANUAL DE 2011 ANEXO 08 Página: 01 / 02 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS DESPESA EMPENHADA CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL VINCULADOS ORDINÁRIOS 04 ADMINISTRAÇÃO 232.040,38 5.215.394,58 5.447.434,96 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 232.040,38 4.160.725,49 4.392.765,87 04 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 122 0401 614.434,06 614.434,06 04 APOIO ADMINISTRATIVO 122 0402 232.040,38 3.546.291,43 3.778.331,81 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 123 928.039,75 928.039,75 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 123 0403 599.189,53 599.189,53 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 123 0404 328.850,22 328.850,22 04 CONTROLE INTERNO 124 69.441,80 69.441,80 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 124 0403 69.441,80 69.441,80 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 129 57.187,54 57.187,54 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 129 0404 57.187,54 57.187,54 06 SEGURANÇA PÚBLICA 531.532,12 531.532,12 06 DEFESA CIVIL 182 531.532,12 531.532,12 06 SEGURANÇA PÚBLICA 182 0601 531.532,12 531.532,12 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 229.647,08 1.584.803,33 1.814.450,41 08 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243 167.388,88 434.097,82 601.486,70 08 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 243 0802 167.388,88 434.097,82 601.486,70 08 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 244 62.258,20 1.150.705,51 1.212.963,71 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 244 0801 27.094,46 1.087.078,16 1.114.172,62 08 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 244 0802 35.163,74 63.627,35 98.791,09 10 SAÚDE 10.477.646,08 278.806,71 10.756.452,79 10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 284.901,54 9.244,05 294.145,59 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 122 1001 284.901,54 9.244,05 294.145,59 10 ATENÇÃO BÁSICA 301 5.942.295,64 204.010,22 6.146.305,86 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 301 1001 5.942.295,64 204.010,22 6.146.305,86 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302 4.204.594,51 65.552,44 4.270.146,95 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 302 1001 4.204.594,51 65.552,44 4.270.146,95 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 304 5.446,20 5.446,20 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 304 1001 5.446,20 5.446,20 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 305 40.408,19 40.408,19 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 305 1001 40.408,19 40.408,19 12 EDUCAÇÃO 15.356.865,33 15.356.865,33 12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 212.768,78 212.768,78 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 122 1201 212.768,78 212.768,78 12 ENSINO FUNDAMENTAL 361 13.810.369,18 13.810.369,18 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 361 1201 13.810.369,18 13.810.369,18 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 365 1.282.106,45 1.282.106,45 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 365 1202 1.282.106,45 1.282.106,45 12 EDUCAÇÃO ESPECIAL 367 51.620,92 51.620,92 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 367 1202 51.620,92 51.620,92 13 CULTURA 76.902,14 76.902,14 13 DIFUSÃO CULTURAL 392 76.902,14 76.902,14 13 INCENTIVO À CULTURA 392 1301 76.902,14 76.902,14 15 URBANISMO 2.331.323,81 5.455.103,52 7.786.427,33 15 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 17.587,50 188.031,04 205.618,54 15 NOSSA CIDADE 122 1501 17.587,50 188.031,04 205.618,54 15 INFRA-ESTRUTURA URBANA 451 66.458,08 66.458,08 15 NOSSA CIDADE 451 1501 66.458,08 66.458,08 15 SERVIÇOS URBANOS 452 2.313.736,31 5.200.614,40 7.514.350,71 15 NOSSA CIDADE 452 1501 2.313.736,31 5.200.614,40 7.514.350,71 17 SANEAMENTO 1.226.577,91 1.226.577,91 17 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 512 1.226.577,91 1.226.577,91 17 SANEAMENTO BÁSICO 512 1701 1.226.577,91 1.226.577,91 18 GESTÃO AMBIENTAL 140.561,26 140.561,26 18 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 541 95.931,36 95.931,36 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 541 1801 95.931,36 95.931,36 18 CONTROLE AMBIENTAL 542 44.629,90 44.629,90 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 542 1801 44.629,90 44.629,90 20 AGRICULTURA 289.132,14 367.718,22 656.850,36 SEGUE

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Programa de trabalho do Governo - demonstrativo de função, subfunção e programa por vínculo de recursos 2011

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Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 08Página: 01 / 02

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOSDESPESA EMPENHADA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS04 ADMINISTRAÇÃO 232.040,38 5.215.394,58 5.447.434,9604 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 232.040,38 4.160.725,49 4.392.765,8704 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR122 0401 614.434,06 614.434,0604 APOIO ADMINISTRATIVO122 0402 232.040,38 3.546.291,43 3.778.331,8104 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA123 928.039,75 928.039,7504 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO123 0403 599.189,53 599.189,5304 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS123 0404 328.850,22 328.850,2204 CONTROLE INTERNO124 69.441,80 69.441,8004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO124 0403 69.441,80 69.441,8004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 57.187,54 57.187,5404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 0404 57.187,54 57.187,5406 SEGURANÇA PÚBLICA 531.532,12 531.532,1206 DEFESA CIVIL182 531.532,12 531.532,1206 SEGURANÇA PÚBLICA182 0601 531.532,12 531.532,1208 ASSISTÊNCIA SOCIAL 229.647,08 1.584.803,33 1.814.450,4108 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243 167.388,88 434.097,82 601.486,7008 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA243 0802 167.388,88 434.097,82 601.486,7008 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 62.258,20 1.150.705,51 1.212.963,7108 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL244 0801 27.094,46 1.087.078,16 1.114.172,6208 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA244 0802 35.163,74 63.627,35 98.791,0910 SAÚDE 10.477.646,08 278.806,71 10.756.452,7910 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 284.901,54 9.244,05 294.145,5910 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE122 1001 284.901,54 9.244,05 294.145,5910 ATENÇÃO BÁSICA301 5.942.295,64 204.010,22 6.146.305,8610 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE301 1001 5.942.295,64 204.010,22 6.146.305,8610 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL302 4.204.594,51 65.552,44 4.270.146,9510 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE302 1001 4.204.594,51 65.552,44 4.270.146,9510 VIGILÂNCIA SANITÁRIA304 5.446,20 5.446,2010 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE304 1001 5.446,20 5.446,2010 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA305 40.408,19 40.408,1910 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE305 1001 40.408,19 40.408,1912 EDUCAÇÃO 15.356.865,33 15.356.865,3312 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 212.768,78 212.768,7812 EDUCAÇÃO PARA TODOS122 1201 212.768,78 212.768,7812 ENSINO FUNDAMENTAL361 13.810.369,18 13.810.369,1812 EDUCAÇÃO PARA TODOS361 1201 13.810.369,18 13.810.369,1812 EDUCAÇÃO INFANTIL365 1.282.106,45 1.282.106,4512 EDUCAÇÃO INFANTIL365 1202 1.282.106,45 1.282.106,4512 EDUCAÇÃO ESPECIAL367 51.620,92 51.620,9212 EDUCAÇÃO INFANTIL367 1202 51.620,92 51.620,9213 CULTURA 76.902,14 76.902,1413 DIFUSÃO CULTURAL392 76.902,14 76.902,1413 INCENTIVO À CULTURA392 1301 76.902,14 76.902,1415 URBANISMO 2.331.323,81 5.455.103,52 7.786.427,3315 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 17.587,50 188.031,04 205.618,5415 NOSSA CIDADE122 1501 17.587,50 188.031,04 205.618,5415 INFRA-ESTRUTURA URBANA451 66.458,08 66.458,0815 NOSSA CIDADE451 1501 66.458,08 66.458,0815 SERVIÇOS URBANOS452 2.313.736,31 5.200.614,40 7.514.350,7115 NOSSA CIDADE452 1501 2.313.736,31 5.200.614,40 7.514.350,7117 SANEAMENTO 1.226.577,91 1.226.577,9117 SANEAMENTO BÁSICO URBANO512 1.226.577,91 1.226.577,9117 SANEAMENTO BÁSICO512 1701 1.226.577,91 1.226.577,9118 GESTÃO AMBIENTAL 140.561,26 140.561,2618 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL541 95.931,36 95.931,3618 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL541 1801 95.931,36 95.931,3618 CONTROLE AMBIENTAL542 44.629,90 44.629,9018 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL542 1801 44.629,90 44.629,9020 AGRICULTURA 289.132,14 367.718,22 656.850,36

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Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 08Página: 02 / 02

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOSDESPESA EMPENHADA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS20 EXTENSÃO RURAL606 289.132,14 367.718,22 656.850,3620 PRODUÇÃO RURAL606 2001 289.132,14 367.718,22 656.850,3622 INDÚSTRIA 135.958,72 135.958,7222 PROMOÇÃO INDUSTRIAL661 135.958,72 135.958,7222 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO661 2703 135.958,72 135.958,7226 TRANSPORTE 109.356,64 2.167.693,95 2.277.050,5926 TRANSPORTE RODOVIÁRIO782 109.356,64 2.167.693,95 2.277.050,5926 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS782 2601 109.356,64 2.167.693,95 2.277.050,5927 DESPORTO E LAZER 4.000,00 182.910,18 186.910,1827 DESPORTO COMUNITÁRIO812 4.000,00 182.910,18 186.910,1827 ESPORTE POR ESPORTE812 2701 4.000,00 182.910,18 186.910,1828 ENCARGOS ESPECIAIS 14.061,99 3.093.602,77 3.107.664,7628 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS846 14.061,99 3.093.602,77 3.107.664,7628 ENCARGOS ESPECIAIS846 0000 14.061,99 3.093.602,77 3.107.664,76

EMERSON STRESSERPREFEITO MUNICIPAL

JOSE ADIR MACHADOCONTADOR (A) CRC PR-32.416/O-8

TOTAL GERAL 49.501.638,8629.044.073,45 20.457.565,41