14
mm } Prefeitura do Munic í pio de Santa Ernestine NOTA DE EMPENHO Rua Vinte e Um de Mar ç o , N ° 384 CEP : 15970 - 000 CNPJ : 45.374.469 / 0001 - 29 PROGRAMA : Aten ção B ásica Ó RG Ã O 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE EXECUTORA DOTA ÇÃ O 1 ° - 301.032 . 2.079 33903099 MATERIAL DE ENFERMAGEM N . EMPENHO / TIPO 2020 / 001989 OOlSubempenho RECURSO Especial 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3209 N.CONTA 0608 CREDOR ENDERE Ç O 2141 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AVENIDA DJAIR JOSE MARQUES 3165 CENTR FONE 17 - 21221938 CIDADE MIRASSOL LICITA Ç AO Dispensa por Limite NUMERO 434 SOLICITA ÇÃ O PROC . COMPRA 527 EMISS Ã O 13.07. 20 VENCIMENTO 23.07 .20 FONTE 8 COD . APL 3010017 DESC APL Increm . Temp . PAB VALOR EMPENHO 449 , 00 [ TEM 1 QNT . 1 $ A UN . ESPECIFICA ÇÃ O ÁLCOOL 70% 1000ML c 0 \ J \ V TOTAL DESCONTOS VALOR TOTAL 449, 00 RETEN ÇÕ ES G > TOTAL RETEN ÇÕ ES TOTAL GERAL 449 , 00 TOTAL LIQUIDO 449 , 00 ANO CONV ÉNIO : ANO CONTRATO : N , CONV ÉNIO : N . CONTRATO : TERMO ADITIVO : TERMO ADITIVO: MAR ^ LO APARECIDO VERONEZt PREFEITO MUNICIPAL Pagamento CHEQUE ' Peta ^ 3 - A ÍÍ IG BANCO e ^ CONTA COD A ?L ; ^ TESOUREIRO À rt . Caixa DAtlEL AUGUSTO SINIBALDI jlRC 1 SP 242197 / 0 - 7 CONTADOR RECIBO DEC LARA ( AMDS ) PARA OS DEVIDOS FINS , QUE RECEBI ( IMDS ) A IMPORT ÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO . CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITOr E PELA QUAL DOU ( AICS ) PLENA E IRREVOG Á VEL QUITAÇÃ O . / L ASSINATURA

V · nota de empenho rua vinte e um de março, n° 384 cep: 15970-000 cnpj: 45.374.469/0001-29 programa: atenção básica ÓrgÃo 02 prefeitura municipal unidade executora dotaÇÃo

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mm}Prefeitura do Município de Santa Ernestine

NOTA DE EMPENHORua Vinte e Um de Março, N° 384CEP: 15970-000CNPJ: 45.374.469/0001-29

PROGRAMA: Atenção Básica

ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE EXECUTORA

DOTAÇÃO 1°-301.032.2.079 33903099 MATERIAL DE ENFERMAGEM

N.EMPENHO / TIPO2020/001989 OOlSubempenho

RECURSOEspecial

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3209 N.CONTA 0608CREDOR

ENDEREÇO

2141 M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

AVENIDA DJAIR JOSE MARQUES 3165 CENTR FONE 17-21221938 CIDADE MIRASSOLLICITAÇAODispensa por Limite

NUMERO434

SOLICITAÇÃO PROC.COMPRA527

EMISSÃO13.07.20

VENCIMENTO23.07.20

FONTE8

COD. APL3010017

DESC APLIncrem.Temp.PAB

VALOR EMPENHO449,00

[TEM

1

QNT.

1

$A

UN. ESPECIFICAÇÃO

ÁLCOOL 70% 1000ML

c0\J \V

TOTAL DESCONTOS

VALOR TOTAL

449,00

RETENÇÕES

G>

TOTALRETENÇÕES

TOTAL GERAL 449,00 TOTAL LIQUIDO 449,00

ANO CONVÉNIO:

ANO CONTRATO :

N, CONVÉNIO :

N. CONTRATO :

TERMO ADITIVO :

TERMO ADITIVO:

MAR ^LO APARECIDO VERONEZtPREFEITO MUNICIPAL

PagamentoCHEQUE '

Peta 3̂-AÍÍIG BANCO e^CONTA

COD A?L; ^TESOUREIRO Àrt . Caixa

DAtlEL AUGUSTO SINIBALDIjlRC 1SP242197/0-7CONTADOR

RECIBODECLARA(AMDS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(IMDS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DEPAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITOr E PELA QUAL DOU(AICS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ LASSINATURA

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•I

V mPrefeitura do Município de Santa Ernestina

Rua Vinte e Um de Março, N° 384NOTA DE LIQUIDAÇÃO CEP: 15970-000

CNPJ: 45.374.469/0001-29

PROGRAMA: GESTÃO EM SAUDE N.EMPENHO/TIPO2020/001989 OOlSubempenho

RECURSOEspecial

ÓRGÃO 02PREFEITURA MUNICIPAL TOJIDABE ORÇAMENTARIA 06 DIVISÃO DE SAÚDE

DOTAÇÃO 10.301.032.2.079 33903099 MATERIAL DE ENFERMAGEM2141 M&ò CôMERCIAL UOSPITALAR LTDA

00608 N.CONTA 3209

AVENIDA DJAIR JOSE MARQUES 3165 CENTR FONE 17-21221938 CIDADE MIRASSOLLICITAÇÃODispensa por Limite

NUMERO434

SOLICITAÇÃO PRDC.COMPRA527

EMISSÃO13.07.20

VENCIMENTO23.07.20

FONTE:8 7

DESC. APLIC.Increm.Temp.PAB

TEM QNT UN. ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL RETENÇÕES

VALOR DO EMPENHO449,00

1 ÁLCOOL 70% 1000ML 449,00

TOTAL DESCONTOS TOTALRETENÇÕES

TOTAL GERAL 449,00 TOTAL LÍQUIDO 449,00

Notas Fiscais

nf847

PagamentoCHEQUE •

PAGUE-SE

Data : / / BANCO Data : 1 / /CONTA ^ JfA ___

DANIEL AUGUSTO SIN!BALD! \ MAREIO APARECIDO VERONEZICÓD ÀPL . CRC 1SP242197/0-7TESOUREIRO Alt . Caixa CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL

RECIBODECLARA(AMOS) PAPA OS DEVIDOS FINS. QUE RECEBI(ENDS) A IMPORTÂNCIA BESTA GUIA DEPAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO , E PELA QUAL DOU(AMDS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /ASSINATURA

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£& PREFBTURADESANTA ERNESTINÂ

Um novo tempo começou!

REQUISIÇÃO DE MATERIAL E /OU SERVIÇOS/

SETOR: SAUDE A/flfjòPSEÇÃO/REPARTIÇÃO: VIGILÂNCIA íiMf&lUAh(i f/M]

ITEM QUANT.SOLICITADA UNIDADE DESCRIÇÃO DETALHADA

QUANT.AUTOREADA

1 POfíí) 0f/ TÃ^JJMKT]2 JjQrl3 l .cttí ) 1 tú Al/bÁ/TA MÃá/([)/1) lÃ)Á/pf)4

V/

56789

1011121314

(0 *4 - P/ tAO ÒBh [PaoFCC,̂ /l/APh hA'

" 9 J ' ' J '

RESPONSÁVELUNIDADE REQUISITANTE

SETOR DE COMPRAS AUTORIZAÇÃO SETOR CONTÁBIL

VALOR ESTIMADOR$-

FICHA ANALÍTICA N2

SALDO R$-

Èm / / Em / /

ASSINAtrURj'tARIMBOn ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

Rua Vinte e Um de Março,384 - Centro - Santa Ernestina/SP -CEP: 15970-000 Telefax: (16) 3256-9100

CNPJ: 45.374.469/0001-29E-mail: [email protected]

www.santaernestina.sp.gov.br

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1«PREFEITURA DESANTA mnmim

Um neve tempo someeeul

REQUISIÇÃO

Ao Exmo Senhor Marcelo Ap. Veronezi

Prefeito Municipal- Santa Ernestina/SP

Pelo presente, solicito a compra , conforme descrito abaixo:

ADMINISTRAÇÃOSETOR QUANT. ITEM

Compra 3000 Máscaras descartávelCompra 1000 Avental manga longaCompra

1100 Frasco de álcool 70% de 1

litro

Sendo só para o momento, aproveito-me do ensejo para externarmeus mais elevados votos de estima e consideração.

Santa Ernestina, 02 de Julho de 2020

tòc;iO;4?.b

'

'O \

Jane Silvia Falchi Inácio

Enfermeira ESF -Coren 368488

r $ :

Dk\

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PREFEITURA DESANTA ERNESTINA

Um novo tempo começou!

Prefeitura Municipal de Santa Ernestina

Pedido de Compra:224/2020

Solicito Aquisição dos Produtos/Serviços Relacionados:

Órgão Item Unidade Descrição Qtd

SAUDE 16065 LITRO ÁLCOOL 70% 1000ML 100,0

Santa Ernestina 04 * oo de 2020

Gí?$

U //K •

Resp. Almoxarifado Requisitante

5, C

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M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDAAVENIDA DJAIR JOSE MARQUES, 3.165 - RESIDENCIAL REGISSOL l

MIRASSOL SPTelefone: (17) 2122-1938e-mail: [email protected]: 33.315.644/0001-28 IE: 451132422115

; v• r : .

COMERCIAI HOSPITALAR LTOAi Ú W i ... . . .

ORÇAMENTO N°: 1.055 EMISSÃO: 30/06/2020 TOTAL 13.599,00

Cliente: 65 MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINAEndereço: R 21 DE MARCOBairro: CENTRO Cidade: SANTA ERNESTINACNPJ/CPF: 45.374.469/0001-29 Inscrição/RG:

N°:384 Complemento:UF: SP CEP: 15970000Telefone: 16 32569100

Código Produto Lote Fabricação Validade Marca Un Quant. R$ Unit R$ Total

2.951 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLADESCARTÁVEL /

ASTROMED UND 3.000 2,150 6.450,0000

3.047 ÁLCOOL 70% 10QOML / ÁLCOOL VICPHARMA UND 100 4,490 449,0000

3.131 AVENTAL CIRÚRGICO GRAMATURA 40 /AVENTAL

MEDIX UND 1.000 6,700 6.700,0000

í stituição Tributária: 0.00Frete:

Condição de Pagamento: 15 DDV-1:22/07/20 RS: 13.599,00

Subtotal:Desconto:Total Pedido: 13.599,000

Obs:

Dados Bancarios: Banco do Brasil AG 111-2 CC 39417-3 / Banco ítau AG 1569 CC 38112-0

Farmacêutica Responsável: Dra Juliana Cravalheiro CRF 47600

DATA: / / ASSINATURA:

Data: 07/07/2020 Hora: 11:43:141

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Roundcube Webmail :: RES: COTAÇÃO

RES: COTAÇÃODe Nayara Pelegrini <[email protected]>Para <[email protected]>Data 2020-07-06 16:32

Boa tarde,

Álcool liquido 70 marca Aylag valorTotal 20 galões R$800,00 reaisPrazo de entrega até 7 dias.Deposito 30 diasCotação até durar estoque.

Atenciosamente,Nayara Pelegrini

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !

Razão Social: Dofran Comércio de Produtos p/ Higienização Ltda EPPEndereço: Av. Fernando de Lúcio, 35 - Bairro: 3d. Maria Luiza IICep: 17.203-540 - Cidade: 3aú/SP - Fone: (14) 3622-6799 - CNP3: 59.902.262/0001-94Inscrição Estadual: 401.044.900.119 - Inscrição Municipal: 16.666

Mensagem originalDe: [email protected] <[email protected] >Enviada em: segunda-feira, 6 de julho de 2020 15:02Para: [email protected]: COTAÇÃO

Boa Tarde! !

R$ 40,00 reais cada galão

Conforme contato telefónico, estou enviando o item abaixo para cotação:

100 Lts de Álcool LIQUIDO, etílico, hidratado 70% (Pode ser cotado em galão preciso nototal 100Lts).

Att

A/C Naiara

ãetor de Compras (16) 3256-9119

://www.santaernestina.sp.gov.br:2096/cpsess8345891140/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=566&_mbox=INBOX&_action=pri.. . 1/1

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Pag. 1 / 1

fa a

Us)ii\i

LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPPR. ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - JD SÃO JOSÉ - RIBEIRÃO PRETO / S.P.

CEP 14098-010 - TEL : 16) 3617 9082CNPJ 09.070.307/0001-33 IE 582.750.848.116Email: licitribeditais®terra.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINACOMPRA DIRETAData: 07/07/2020,

PROPOSTAITEM QTDE UMD DESCRIÇÃO MARCA PREÇO I NITÁRIO VALOR TOTAL

1 100 LTS Álcool LIQUIDO, etílico,hidratado 70% PRO ÁLCOOL RS 4,50 Quatro reais e Cinquentacentavos RS 450,00 Quatrocentos e Cinquenta reais

VALOR TOTAL GERAL RS 450,00 Quatrocentos e Cinquenta reais

\ alidade da Proposta:Validade da proposta 30(trinta) dias.Condição de Pagamento: 30 diasPrazo de Entrega: 7 diasGarantia: de acordo com cada produto.

Banco do Brasil ag 3235-2 c/c 116909-2Ribeirão Preto SP, 07 de Julho de 2020.

LICIT RIB COMÉRCIO DISTA E VAREJISTA LTDA - EPPEJtfER ROSA

RG: 14017156-3 / CPF 046.993.978-83Sócio - Diretor

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L J

w

PARECER JURÍDICO

Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Ernestina/SP.

Assunto:

PREFEITURA DESANTA ERNCSTINA

Um novo tempo começou!

Trata-se de pedido de parecer jurídico solicitado pelo Setor da Saúde,referente à aquisição de 100,00 (cem) litros de álcool 70% para combate e controle dapandemia COVID-19.

Compõe o item 01, quantidade de 100,00 unidades de álcool, no valorunitário de R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos), sendo o total no valor de R$449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais).

Fundamentação:

Com amparo na Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pelamedida provisória n9 926,de 20 de março de 2020, é dispensável a licitação para aquisição debens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos) destinados ao enfrentamento daemergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Vale salientar que devem ser preservados a necessária pesquisa depreços e justificativas quanto à escolha do fornecedor, a pertinência da contratação para oenfrentamento da pandemia, a divulgação em tempo real de todas as aquisições econtratações destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde decorrente docoronavírus, dentre outros requisitos estabelecidos na legislação em vigor.

Conclusão:Desta feita, s.m.j., o parecer é para o Deferimento do pedido,

dispensando-se a licitação,observadas as considerações fundamentadas.É o parecer.

Santa Ernestina,06 de julho de 2020.

loGilber cneirar Juridi

iva ae sousaora JurídicaProcu

il Rua Vinte e Um de Março,384 a/SP - CEP: 15970-000Telefax: (16) 3256 -9.100 - E-maíí; [email protected]

CNPJ. 45.374.469/0001- 29www.santaemestina.sp.gov.br

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Illl

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SANTA ERNESTINA

Fone: (16) 3256.9100www.santaernestina.sp.gov.br

Numero da modalidade: 434 / 2020

Descrição da modalidade: Dispensa por LimiteNota de Autorização de Empenho

Rua 21 de Março, N° 384 Autorização de Empenho N. 1369 / 2020

CEP: 15.970-000 Emissão: 07/07/20

CNPJ: 45.374.469/0001-29

N° do Processo: 527

Fornecedor Cód.M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2679Endereço FoneAV DJAIR JOSE MARQUES

CNPJ33.315.644/0001-28CidadeMIRASSOL

UFSP

Entidade1- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINAÓrgão

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDotação32093 - 339030990100 - MATERIAL DE ENFERMAGEM

UnidadeDIVISÃO DE SAÚDE

Local de Entrega

DESCRIÇÃO REDUZIDA DO EMPENHOAQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÁLCOOL 70% PARA COMBATE E PREVENÇÃÕDA COVÍÒ-Í 9 PARA O SETOR DA SAÚDEMComprador:

^

Condição de Pagamento: A vista, após conclusão do objeto .

Item Qtd. Un. Especificação Valor Unitário Valor Total

1 100,00 LIT ÁLCOOL 70% 1000ML 4,4900 449,00

Total Geral 449,00

OBS:

Santa Ernestina, 07 de julho de 2020

Autorizo o Empenho:

Divisão de Compras Prefeito Municipal

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AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DESANTA ERNESTINAFone: (16) 3256.9100

www.santaernestina.sp.gov.br

Rua 21 de Março, N° 384

CEP: 15970-000

CNPJ: 45.374.469/0001-29

Número do Processo: 527 / 2020

Número da Modalidade: 434 / 2020

Descrição da modalidade: Dispensa por Limite

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAAutorização de Compra N. 3171 / 2020

Emissão: 07/07/20

Fornecedor: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 33.315.644/0001-28Endereço: AV DJAIR JOSE MARQUES Cidade: MIRASSOL U.F.: SP

Órgão(s) Solicitante(s) DespesaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 32093

ITEM QTDE UN. MARCA DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1 100,00 LIT ÁLCOOL 70% 1000ML 4,4900 449,00

TOTAL 449,001

MaTçelo Aparecido Veronezifeito Municipal

Local de Entrega

Autorizo o pedido acima discriminadoSanta Emestina.07 de julho de 2020

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COMERCIAL HOSPITALAR LTOA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I M & D HOSPITALAR LTDAAv. Djair José Marques, 3165

Residencial RegissolIMirassol - SP - 15.133-332

(17) 2122-1938

DANFEDocumento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÓNICA

0 - ENTRADA1 - SAÍDA ffl

N° 000.000.847SÉRIE: 1

FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO3520 0733 3156 4400 0128 5500 1000 0008 4713 6000 1942

Consulta de autenticidade no portai nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200580530574 13/07/2020 15:07:02INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.132.422.115INSC.EST.DO SU8ST.7RIBUTÁRIO CNPJ

33.315.644/0001-28DESTINATÁRJO/REMETENTEj NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINACNPMCPRIdEstrançeiro

45.374.469/0001-29DATA DEEt/ISSÁO

13/07/2020ENDEREÇO

R 21 DE MARCO, 384BAJRRODISTRITO

CENTROCEP DATA DE SAIDA'ENTRADA

15970-000 13/07/2020MUNICíPIO

SANTA ERNESTINAFONE/FAX

(16)3256-9100Uf

SPINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

15:07:00FATURA/DUPUCATA1001 23/07/20 R$ 449,00

CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTTTUIÇÀO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 449,00VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPi VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,00TRANSPORTADORA/OLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÒCHGO ANTT PLACA DO VEÍCULO

0-Rem (CIF)UF CNPMCPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE

VOLUMEMARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍOUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOCÓDIGO

PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALORUNITÁRIO

VALORTOTAL

BCICMS

VALORICMS

AUQ.ICMS

3047 ÁLCOOL 70% 1000ML VICPHARMA 22072019 0102 5102 UND 100 4,49 449,00 0,00 0,00 0

CÁLCULO DO ISSQNINSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3ASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCONUMERO D EPROCESSO: 527/2020MODALIDADE: 434/2020AUTORIZACAO DA COMPRA: 434/2020DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERADIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITODE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0111-2 C/C 39.417-3

Recebemos de M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/07/2020,ValorTotal: R$449,00. Destinatário: MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA R 21 DE MARCO. 384 - CENTRO - SANTA ERNESTINA/SP NF-e

N° 000.000.847DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATJRA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1Kralen Sistemas (44) 3024-5011

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Página 1 de 1

CAIXAComprovante de Solicitação de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED: Terceiros

Nome: SP 354650 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta Origem: 2140/006/00624011-5Tipo de Conta: 01 - Conta CorrenteTipo de Pessoa: JurídicaCPF/CNPJ: 11.858.604/0001-90

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Destino: 0111/39417-3Tipo de Conta: 01Tipo de Pessoa: JurídicaNome: MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 33.315.644/0001-28

Valor: R$ 449,00

Valor da Tarifa: R$ 10,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da Operação: AQUISICAO DE ÁLCOOL 70

Data de Débito: 21/07/2020

Data da Operação: 21/07/2020 - 10:56:34

Código da Operação: 70437077

CPFs que já Autorizaram:043.946.718-76

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os RepresentantesLegais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horáriolimite estabelecido.

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CAIXAComprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED: TerceirosNome: SP 354650 FMS CT SUSCUSTEIOSUSConta Origem: 2140/006/00624011-5Tipo de Conta: 01 - Conta CorrenteTipo de Pessoa: JurídicaCPF/CNPJ: 11.858.604/0001-90

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/AConta Destino: 0111/39417-3Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Jurídica

Nome: MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDACPF/CNPJ 33.315.644/0001-28

Valor: R$449,00Valor da Tarifa: R$10,00

Finalidade 10-Crédito em Conta

Identificação da Operação: AQUISICAO DE ÁLCOOL 70

Data de Débito: 21/07/2020

Data da Operação: 21/07/2020

Código da Operação: 00175780Chave de Segurança: PU6PTZSGYUKK1VR5

CPFs Autorizadores:043.946.718-76178.626.148-01

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE

60 MINUTOS.

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/lista/imprimir.do 21/07/2020