298
Relatório de Contratos e Aditivos PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (041) 3381-6800 83030-720 RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101 76.105.543/0001-35 Filtro utilizado: [Início >= 01/01/2014] [Início <= 31/12/2014] 6796 IDContrat 209/2012 Nr./Ano Prestação de Serviços Tipo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão 04.206.956/0001-03 CNPJ RODOJACK TRANSPORTES EIRELI. - ME. Razão Social 185/201 Licitação Pregão Modalidade 06/08/2014 Início 06/08/2015 Término 80.180,00 Valor PAGAMENTO MENSAL Forma de pagto. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos residentes na área rural da rede municipal de ensino. Objeto: Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação Tipo 117 14/06/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada, preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 209/2012 %u2013 SERMALI, que visa à execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa a ser: Sr. JACKSON SCALISE, portador da cédula de identidade RG n.º 9.621.389-1/PR e CPF/MF 088.712.049-05 e o Sr. JHONNY SCALISE, portador da cédula de identidade RG nº 9.621.393-0 e CPF nº 064.498.229-29, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual. Outro 153 22/07/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada, preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/2010 %u2013 SERMALI, que visa à execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa a ser: Sr. CLEVERSON CORDEIRO DA CRUZ, portador da cédula de identidade RG nº 9.477.438-1 e CPF nº 009.827.249-77, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual. Outro 164 31/07/2013 89.688,00 12/08/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência e aditamento de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 209/12 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV da sua proposta datada de 12 de julho de 2013, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Prazo e Valor 181 04/08/2014 114.347,75 06/08/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação e acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 209/2013 %u2013 SERMALI, que visa à execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 65, § 1ª, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações Prazo e Valor 204.035,75 Total dos aditivos: 284.215,75 Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/08/2015 Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 12/08/2013 a 12/08/2014) CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 06/08/2014 a 06/08/2015) CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 06/08/2012 a 06/08/2013) Saldo a empenhar: 56.347,75 Página 1 de 298 08/01/15 01:32

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Relatório de Contratos e Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

(041) 3381-680083030-720RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

76.105.543/0001-35

Filtro utilizado: [Início >= 01/01/2014] [Início <= 31/12/2014]

6796

IDContrat

209/2012

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

04.206.956/0001-03

CNPJ

RODOJACK TRANSPORTES EIRELI. -ME.

Razão Social

185/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/08/2014

Início

06/08/2015

Término

80.180,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos residentes na área rural da rede municipal de ensino.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

117 14/06/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada,preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 209/2012 %u2013 SERMALI, que visa àexecução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa aser: Sr. JACKSON SCALISE, portador da cédula de identidade RG n.º 9.621.389-1/PR e CPF/MF088.712.049-05 e o Sr. JHONNY SCALISE, portador da cédula de identidade RG nº 9.621.393-0 eCPF nº 064.498.229-29, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual.

Outro

153 22/07/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada,preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/2010 %u2013 SERMALI, que visa àexecução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa aser: Sr. CLEVERSON CORDEIRO DA CRUZ, portador da cédula de identidade RG nº 9.477.438-1e CPF nº 009.827.249-77, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual.

Outro

164 31/07/2013 89.688,00 12/08/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência eaditamento de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 209/12 %u2013 SERMALI,cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal deensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazosestipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV da suaproposta datada de 12 de julho de 2013, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

181 04/08/2014 114.347,75 06/08/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação e acréscimo de quantidade ao Contrato dePrestação de Serviços n.º 209/2013 %u2013 SERMALI, que visa à execução de serviços detransporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 65, § 1ª, da LeiFederal nº 8.666/93 e suas alterações

Prazo e Valor

204.035,75Total dos aditivos:

284.215,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/08/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 12/08/2013 a 12/08/2014)

CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 06/08/2014 a 06/08/2015)

CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 06/08/2012 a 06/08/2013)

Saldo a empenhar: 56.347,75

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8126

IDContrat

241/2013

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão

82.344.847/0002-39

CNPJ

ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇASPARA TRATORE

Razão Social

133/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/01/2014

Início

11/01/2014

Término

10,00

Valor

teste

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas, de 1ª linha, acessórios em geral, lubrificantes eabrasivos, destinados aos TRATORES, MÁQUINAS e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

319 08/12/2014 37.064,28 09/06/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º241/13 %u2013 SERMALI, por mais 6 (seis) meses, bem como o reajuste por IGPM, cujo objeto éa Contratação de empresa para Contratação de empresa para prestação de serviços de motoboycom cessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumoinerentes para execução de serviços de distribuição externa de correspondências, entrega denotificações e outros, para os conselhos tutelares das Regiões I e II, deste Município.

Prazo e Valor

37.064,28Total dos aditivos:

37.074,28Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/12/2013 a 09/12/2014)

LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/12/2014 a 09/06/2015)

Saldo a empenhar: -71.990,00

8126

IDContrat

241/2013

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão

10.671.169/0001-27

CNPJ

TIA CICA TRANSPORTES E EVENTOSLTDA ME

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/12/2013

Início

09/12/2014

Término

72.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de motoboy com cessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes para a execução de serviços de distribuição externa decorrespondências, entrega de notificações e outros, para os conselhos tutelares das Regiões I e II, deste Município.

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

319 08/12/2014 37.064,28 09/06/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º241/13 %u2013 SERMALI, por mais 6 (seis) meses, bem como o reajuste por IGPM, cujo objeto éa Contratação de empresa para Contratação de empresa para prestação de serviços de motoboycom cessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumoinerentes para execução de serviços de distribuição externa de correspondências, entrega denotificações e outros, para os conselhos tutelares das Regiões I e II, deste Município.

Prazo e Valor

37.064,28Total dos aditivos:

109.064,28Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/12/2013 a 09/12/2014)

LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/12/2014 a 09/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 2 de 29808/01/15 01:32

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8127

IDContrat

240/2013

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

81.304.693/0001-08

CNPJ

EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS

Razão Social

73/2013

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

06/12/2013

Início

06/12/2014

Término

131.936,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para fornecimento passagens rodoviárias para atendimento aos alunos residentes na região da Colônia Castelhanos e matriculados em instituições públicas de ensino do município. Empresa: Campo Alto TijucasLTDA

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

208 01/09/2014 6.266,96 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste do preço do objeto do Contrato defornecimento n.º 240/2013 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de passagens rodoviáriaspara atendimento aos alunos residentes na região da Colônia Castelhanos e matriculados eminstituições públicas de ensino do município.

Valor

6.266,96Total dos aditivos:

138.202,95Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/12/2014

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 06/12/2013 a 06/12/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8127

IDContrat

1/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão

82.344.847/0002-39

CNPJ

ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇASPARA TRATORE

Razão Social

133/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/01/2014

Início

11/01/2014

Término

450,00

Valor

teste

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas, de 1ª linha, acessórios em geral, lubrificantes eabrasivos, destinados aos TRATORES, MÁQUINAS e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

208 01/09/2014 6.266,96 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste do preço do objeto do Contrato defornecimento n.º 240/2013 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de passagens rodoviáriaspara atendimento aos alunos residentes na região da Colônia Castelhanos e matriculados eminstituições públicas de ensino do município.

Valor

6.266,96Total dos aditivos:

6.716,96Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/12/2014

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 06/12/2013 a 06/12/2014)

Saldo a empenhar: -131.486,00

8165

IDContrat

1/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO

Órgão

76.545.011/0001-19

CNPJ

COMPANHIA DE INFORMATICAPARANA CELEPAR

Razão Social

48/2013

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

01/01/2014

Início

01/01/2015

Término

7,98

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVES DO SITEMA GIT.MTM (GESTÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO).Objeto:

7,98Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/01/2015

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 01/01/2014 a 01/01/2015)

Saldo a empenhar: 7,98

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8171

IDContrat

2/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

73.534.943/0001-78

CNPJ

CONSTRUTORA MIRANTES LTDA

Razão Social

384/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/01/2014

Início

09/01/2015

Término

1.207.650,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar Serviços de Engenharia de Tapa Buracos com fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) em vias de pavimentação asfáltica.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

246 07/10/2014 241.530,00 O presente Termo Aditivo 246/14, tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato dePrestação de Serviços n.º 002/2014-SERMALI, que visa à execução de Serviços de Engenharia deTapa Buracos com fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) em vias depavimentação asfáltica. A recuperação se dará em vias públicas com pavimento definitivo emCBUQ, em diversos bairros deste Município, conforme lei federal 8.666/93 e suas alterações.

Valor

241.530,00Total dos aditivos:

1.449.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 09/01/2014 a 09/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8177

IDContrat

17/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

77.790.723/0001-66

CNPJ

AUTO ELETRICA JNB LTDA -EPP

Razão Social

261/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/01/2014

Início

07/01/2015

Término

656.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e acessórios em geral, dos VEÍCULOS oficiaisda Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Objeto:

656.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/01/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 07/01/2014 a 07/01/2015)

Saldo a empenhar: 338.516,53

8179

IDContrat

16/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

73.773.129/0001-06

CNPJ

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOSANB FARMA LT

Razão Social

266/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/01/2014

Início

06/01/2015

Término

273.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MEDICAMENTOS (éticos, similares e genéricos), indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde para suprir a demanda do Município no que se refere a pedidos de providência do MinistérioPúblico, Demanda Judicial / Mandados de Segurança e Solicitações do Serviço Social, os quais não estão contemplados na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais

Objeto:

273.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/01/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 06/01/2015)

Saldo a empenhar: 96.986,80

Página 4 de 29808/01/15 01:32

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8180

IDContrat

6/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

155/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/01/2014

Início

10/01/2015

Término

330.042,24

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES.Objeto:

330.042,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/01/2014 a 10/01/2015)

Saldo a empenhar: 330.042,24

8181

IDContrat

1/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Órgão

109.427.939-00

CNPJ

LUIZ ERNANI SETIM

Razão Social

2/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

24/01/2014

Início

24/01/2015

Término

119.103,60

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Locação de imóvel situado na na Rua Pedro Trevisan, n.º 249 Colônia Rio Grande, neste Município, destinado para instalação e funcionamento do da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis da Secretaria Municipal de MeioAmbiente.

Objeto:

119.103,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/01/2015

Gestores: LUIS ANTONIO COSTA - 5589 (Matríc.:5589, de 24/01/2014 a 24/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8182

IDContrat

24/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.963.837/0001-90

CNPJ

RA CONFECCOES E UNIFORMES

Razão Social

274/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

121.500,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.Objeto:

121.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 20.191,00

8183

IDContrat

25/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.518.323/0001-33

CNPJ

H.A ERBE & CIA. LTDA.

Razão Social

274/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

20.530,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.Objeto:

20.530,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 12.740,00

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8184

IDContrat

26/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.081.343/0001-77

CNPJ

COMERCIAL ROTCIV LTDA

Razão Social

274/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

48.300,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.Objeto:

48.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 25.116,00

8185

IDContrat

27/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

0

CNPJ

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.

Razão Social

274/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

15.899,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.Objeto:

15.899,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 5.898,00

8192

IDContrat

14/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

05.862.666/0001-72

CNPJ

COTEXBRASIL COM. DE T. MALHASLTDA.ME

Razão Social

293/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/01/2014

Início

06/01/2015

Término

22.484,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) da Secretaria Municipal de Educação.Objeto:

22.484,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/01/2015

Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 06/01/2014 a 07/04/2014)

TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 06/01/2015)

Saldo a empenhar: 12.045,00

8193

IDContrat

15/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

12.347.057/0001-40

CNPJ

LETICIA MULLER

Razão Social

293/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/01/2014

Início

06/01/2015

Término

704,20

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) da Secretaria Municipal de Educação.Objeto:

704,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/01/2015

Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 06/01/2014 a 07/04/2014)

TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 06/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8194

IDContrat

20/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.296.219/0001-29

CNPJ

EDER RODRIGO FELIX -AGROPECUARIA

Razão Social

228/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/01/2014

Início

14/01/2015

Término

3.942,98

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.Objeto:

3.942,98Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/01/2015

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 06/02/2014 a 14/01/2015)

CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 14/01/2014 a 14/01/2015)

Saldo a empenhar: 1.783,00

8195

IDContrat

21/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.155.601/0001-88

CNPJ

ELIANE CRISTINA DE BARROSNASCIMENTO ME

Razão Social

228/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/01/2014

Início

14/01/2015

Término

33.675,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.Objeto:

33.675,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/01/2015

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 06/02/2014 a 14/01/2015)

CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 14/01/2014 a 14/01/2015)

Saldo a empenhar: 23.625,00

8196

IDContrat

22/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.869.224/0001-83

CNPJ

NORSKPAR COMERCIAL LTDA

Razão Social

228/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/01/2014

Início

14/01/2015

Término

2.580,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.Objeto:

2.580,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/01/2015

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 06/02/2014 a 14/01/2015)

CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 14/01/2014 a 14/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8197

IDContrat

23/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

09.243.776/0001-07

CNPJ

NUTRISUL AGROPECUARIA LTDA

Razão Social

228/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/01/2014

Início

14/01/2015

Término

852,80

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.Objeto:

852,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/01/2015

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 06/02/2014 a 14/01/2015)

CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 14/01/2014 a 14/01/2015)

Saldo a empenhar: 426,40

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8198

IDContrat

18/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO

Órgão

07.725.917/0001-00

CNPJ

DEXTER DISTRIBUIDORA DEFERRAMENTAS LTDA

Razão Social

279/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/01/2014

Início

09/01/2015

Término

32.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de CONES DE SINALIZAÇÃO, necessários à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.Objeto:

32.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/01/2015

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 09/01/2014 a 09/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8199

IDContrat

19/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO

Órgão

08.133.416/0001-90

CNPJ

ARENA COMERCIO E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS

Razão Social

279/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/01/2014

Início

09/01/2015

Término

19.500,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de CONES DE SINALIZAÇÃO, necessários à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.Objeto:

19.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/01/2015

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 09/01/2014 a 09/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8200

IDContrat

37/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

0

CNPJ

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.

Razão Social

278/201

Licitação

Pregão

Modalidade

23/01/2014

Início

23/01/2015

Término

441.998,72

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição do fardamento para atender ao programa Guarda Mirim.Objeto:

441.998,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/01/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 23/01/2014 a 23/01/2015)

Saldo a empenhar: 314.742,01

8201

IDContrat

38/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

76.518.323/0001-33

CNPJ

H.A ERBE & CIA. LTDA.

Razão Social

278/201

Licitação

Pregão

Modalidade

23/01/2014

Início

23/01/2015

Término

170.560,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição do fardamento para atender ao programa Guarda Mirim.Objeto:

170.560,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/01/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 23/01/2014 a 23/01/2015)

Saldo a empenhar: 101.843,00

Página 8 de 29808/01/15 01:32

Page 9: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8202

IDContrat

8/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.772.954/0001-36

CNPJ

TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME

Razão Social

132/201

Licitação

Pregão

Modalidade

22/01/2014

Início

22/01/2015

Término

158.100,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de recuperação de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material, conforme especificações contidas nos ANEXOS I(Orçamento da Administração), II (Planilha de Composição de Custo) e III (Especificações para a execução do serviço) que são parte integrante deste Edital.

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

174 28/07/2014 39.525,00 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação deServiços n.º 008/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de recuperação de pavimentoem paralelepípedo, sem fornecimento de material

Valor

39.525,00Total dos aditivos:

197.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/01/2014 a 22/01/2015)

Saldo a empenhar: 158.100,00

8203

IDContrat

28/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

07.315.717/0001-71

CNPJ

ZERAO MAQUINAS LTDA

Razão Social

308/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

9.492,90

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material de consumo para oficina do DAFRO.Objeto:

9.492,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 532,76

8205

IDContrat

13/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

81.305.377/0001-50

CNPJ

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOSPINHAIS LTDA

Razão Social

7/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

24/01/2014

Início

24/01/2015

Término

185.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CURITIBA E REGIÃOMETROPOLITANA, CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE UNIVERSITÁRIO 2014.

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

329 16/12/2014 24/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo de vigência do Contrato defornecimento n.º 013/2014 %u2013 SERMALI, por mais 90 (noventa) dias, que visa o fornecimentode passes escolares atendimento aos estudantes de curso superior, matriculados em instituiçõespúblicas ou privadas de São José dos Pinhais, Curitiba e Região Metropolitana, contados a partirdo término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado nos subitens 4.1 daCláusula Quarta, com fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 esuas alterações.

Prazo

Total dos aditivos:

185.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/04/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 25/01/2015 a 24/04/2015)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 24/01/2014 a 24/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8206

IDContrat

11/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

75.158.139/0001-67

CNPJ

AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA

Razão Social

5/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

24/01/2014

Início

24/01/2015

Término

208.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

194 19/08/2014 7.653,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-transporte, objetodo Contrato de Fornecimento nº 011/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolaresdestinados ao atendimento dos alunos da rede pública de ensino de São José dos Pinhais,cadastrados no Programa Passe Escolar 2014.

Valor

7.653,00Total dos aditivos:

215.653,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/01/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 24/01/2014 a 24/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8207

IDContrat

9/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

75.158.139/0001-67

CNPJ

AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA

Razão Social

3/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

22/01/2014

Início

22/01/2015

Término

26.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PAR ATENDIMENTO DE ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E REGIÃOObjeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

null 04/08/2014 968,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-transporte, objetodo Contrato de Fornecimento nº 009/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolaresdestinados ao atendimento dos estudantes de curso superior, matriculados em InstituiçõesPúblicas ou Privadas de São José dos Pinhais, cadastrados no Programa Passe Universitário2014.

null

968,00Total dos aditivos:

26.968,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/01/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 22/01/2014 a 22/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8208

IDContrat

12/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

81.305.377/0001-50

CNPJ

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOSPINHAIS LTDA

Razão Social

6/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

24/01/2014

Início

24/01/2015

Término

1.096.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE ESCOLAR 2014.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

214 08/09/2014 45.000,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a readequação e reajuste, com base no DecretoMunicipal nº 1.726 de 11 de abril de 2014, para o Contrato nº 012/2014 %u2013 SERMALI, quevisa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos alunos da rede pública de ensinode São José dos Pinhais, cadastrados no Programa Passe Escolar 2014.

Valor

328 16/12/2014 24/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo de vigência do Contrato defornecimento n.º 012/2014 %u2013 SERMALI, por mais 90 (noventa) dias, que

Prazo

45.000,00Total dos aditivos:

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 25/01/2015 a 24/04/2015)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 24/01/2014 a 24/01/2015)

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Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos alunos da rede pública de ensinode São José dos Pinhais, cadastrados no Programa Passe Escolar 2014, contados a partir dotérmino do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado nos subitens 4.1 da CláusulaQuarta, com fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suasalterações.

Total dos aditivos:

1.141.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/04/2015

Saldo a empenhar: 12.464,25

8209

IDContrat

2/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

020.111.289-27

CNPJ

DIRCEU JOSE GOMES DA SILVA

Razão Social

3/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

31/01/2014

Início

31/01/2015

Término

162.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Locação do imóvel situado na Rua Mendes Leitão, n.º 3049 Centro, neste Município, para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

162.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/01/2015

Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK - 11122 (Matríc.:11122, de 31/01/2014 a 31/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8210

IDContrat

6/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

05.001.452/0001-01

CNPJ

KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME

Razão Social

288/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

25.691,75

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene e limpeza para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:

25.691,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 15.244,45

8211

IDContrat

7/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

12.695.344/0001-41

CNPJ

HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRASLTDA.

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

332.050,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

332.050,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 332.050,00

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8212

IDContrat

8/2013

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.772.954/0001-36

CNPJ

TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

346.550,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

346.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2014)

Saldo a empenhar: 346.550,00

8213

IDContrat

9/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.772.954/0001-36

CNPJ

TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

346.550,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

346.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 346.550,00

8214

IDContrat

10/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.590.129/0001-10

CNPJ

SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

388.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

388.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 388.600,00

8215

IDContrat

11/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.804.537/0001-28

CNPJ

PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

392.950,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

392.950,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 392.950,00

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8216

IDContrat

12/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

330.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

330.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 330.600,00

8217

IDContrat

13/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.244.238/0001-50

CNPJ

TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

330.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

330.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 330.600,00

8218

IDContrat

1/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

276/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

10.706,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.Objeto:

10.706,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 5.162,00

8219

IDContrat

2/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

07.796.075/0001-70

CNPJ

ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA

Razão Social

276/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

16.472,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.Objeto:

16.472,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 7.020,80

Página 13 de 29808/01/15 01:32

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8220

IDContrat

3/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

07.092.633/0001-16

CNPJ

COMERCIAL DE ALIMENTOS CWBWORDS LTDA

Razão Social

276/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

6.375,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.Objeto:

6.375,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 1.180,50

8221

IDContrat

4/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

05.001.452/0001-01

CNPJ

KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME

Razão Social

276/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

1.637,48

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.Objeto:

1.637,48Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 974,50

8222

IDContrat

10/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

05.216.047/0001-00

CNPJ

INST. APRE. A SER PES.E FOR.A.ED.SS LTD

Razão Social

4/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

23/01/2014

Início

22/07/2014

Término

5.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Objeto:

5.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/07/2014

Gestores: OTILIA SCHERNER POSSEBON - 12369 (Matríc.:12369, de 23/01/2014 a 23/07/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8223

IDContrat

39/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

16.872.512/0001-88

CNPJ

ACTION ENTRETENIMENTO LTDA. ME

Razão Social

304/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/01/2014

Início

24/01/2015

Término

180.999,90

Valor

PAGAEMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Locação de espaço e alimentação necessário para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

180.999,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/01/2015

Gestores: DANIELI APARECIDA FROM - 16282 (Matríc.:16282, de 24/01/2014 a 24/01/2015)

Saldo a empenhar: 180.999,90

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8224

IDContrat

3/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Órgão

03.541.088/0001-47

CNPJ

SENAC SRVIÇO N. DE AP.

Razão Social

1/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

10/01/2014

Início

10/01/2015

Término

36.990,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

realização de Cursos ProfissionalizantesObjeto:

36.990,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/01/2015

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 10/01/2014 a 10/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8225

IDContrat

5/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

05.057.320/0001-00

CNPJ

F KARINE COMERCIO LTDA

Razão Social

276/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/01/2014

Início

03/01/2015

Término

31.187,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.Objeto:

31.187,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/01/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Saldo a empenhar: 27.953,00

8226

IDContrat

29/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.729.920/0001-07

CNPJ

CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBALTDA

Razão Social

297/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

454.190,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:

454.190,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 415.676,00

8227

IDContrat

30/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.317.684/0001-36

CNPJ

CITOPAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSLAUDOS DE

Razão Social

297/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

249.960,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:

249.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 166.640,00

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8228

IDContrat

31/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.842.281/0001-80

CNPJ

DIAG SOM CENTRO DIAGNOSTICOECOGRAFICO

Razão Social

297/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

664.250,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:

664.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 509.465,00

8229

IDContrat

32/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.794.833/0001-10

CNPJ

DIPAR SERV.DIAGNOSTICOSPARANAENSE SOC.

Razão Social

297/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

839.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:

839.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 539.220,00

8230

IDContrat

33/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.598.471/0001-67

CNPJ

MEDICINA NUCLEAR ALTO DA XVLTDA.

Razão Social

297/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

146.523,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:

146.523,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 30.917,46

8231

IDContrat

34/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

77.389.252/0001-89

CNPJ

NEURO INSTITUTO FOREL S/C LTDA

Razão Social

297/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

779.643,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:

779.643,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 724.309,12

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8232

IDContrat

35/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

75.029.660/0001-02

CNPJ

RDI-RADIOCLINICA DIAG. PORIMAGEM LTDA.

Razão Social

297/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

81.097,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:

81.097,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 72.582,25

8233

IDContrat

36/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.762.255/0001-42

CNPJ

ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOSMEDICOS S/C L

Razão Social

297/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/01/2014

Início

21/01/2015

Término

2.216.068,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.Objeto:

2.216.068,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/01/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Saldo a empenhar: 1.721.492,00

8234

IDContrat

41/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

13.153.167/0001-34

CNPJ

MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDAME

Razão Social

311/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/01/2014

Início

28/01/2015

Término

217.268,00

Valor

PAGMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:

217.268,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 28/01/2014 a 28/01/2015)

Saldo a empenhar: 128.604,02

8235

IDContrat

42/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

10.212.388/0001-48

CNPJ

INTEGRA COMERCIAL EIRELI

Razão Social

311/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/01/2014

Início

28/01/2015

Término

60.890,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:

60.890,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 28/01/2014 a 28/01/2015)

Saldo a empenhar: 46.588,77

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8236

IDContrat

43/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

01.702.122/0001-92

CNPJ

FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAILTDA.

Razão Social

311/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/01/2014

Início

28/01/2015

Término

1.943.150,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:

1.943.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 28/01/2014 a 28/01/2015)

Saldo a empenhar: 1.741.025,24

8237

IDContrat

44/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

76.051.036/0001-66

CNPJ

AGL COMERCIO DE GENEROSALIMENTICIOS LTD

Razão Social

311/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/01/2014

Início

28/01/2015

Término

823.490,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

222 17/09/2014 236.850,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dositens abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 044/2014-SERMALI, que visa oregistro de preços de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merendaescolar para a Secretaria Municipal de Educação, conforme disposto no art. 65, II, alínea d da Lein.º 8.666/93.

Valor

236.850,00Total dos aditivos:

1.060.340,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 28/01/2014 a 28/01/2015)

Saldo a empenhar: 866.074,47

8238

IDContrat

45/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

05.342.368/0001-51

CNPJ

DISTRIBUIDORA DEPROD.ALIM.ORIGEM LTDA

Razão Social

311/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/01/2014

Início

28/01/2015

Término

30.950,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:

30.950,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 28/01/2014 a 28/01/2015)

Saldo a empenhar: 19.108,53

8239

IDContrat

15/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

09.461.728/0001-95

CNPJ

APIMAQ TERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social

42/2013

Licitação

Pregão

Modalidade

27/01/2014

Início

27/01/2015

Término

222.300,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e comoperador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.

Objeto:

222.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/01/2015

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 15/05/2014 a 15/05/2015)

Saldo a empenhar: 222.300,00

Página 18 de 29808/01/15 01:32

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8240

IDContrat

17/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

77.791.200/0001-34

CNPJ

MAVILLIS CONSTRUÇÕES LTDA

Razão Social

11/2013

Licitação

Concorrência

Modalidade

28/01/2014

Início

27/07/2014

Término

3.625.975,94

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para executar obras de pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na ESTRADA DA CACHOEIRA - AGARAÚ, localizada no Município, totalizando a extensão de 1.977,75 metros.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

212 04/09/2014 28/09/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO, por mais 60 (sessenta) dias, dosprazos de execução do Contrato nº. 17/2014 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obras depavimentação em C.B.U.Q, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Estrada daCachoeira - Agaraú, localizada no Município,Trecho entre a Estaca 1066 2,25m e a Estaca 11650,00m, totalizando a extensão de 1.977,75 metros, contados a partir do término dos prazosestipulados pelo referido contrato, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.

Prazo

356 29/12/2014 565.775,46 12/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, dos prazosde execução e vigência do Contrato nº. 17/2014 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obrasde pavimentação em C.B.U.Q, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na Estrada daCachoeira - Agaraú, localizada no Município, Trecho entre a Estaca 1066 2,25m e a Estaca 11650,00m, totalizando a extensão de 1.977,75 metros, contados a partir do término dos prazosestipulados na cláusula quinta do referido contrato, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso IV daLei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

565.775,44Total dos aditivos:

4.191.751,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/04/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 28/07/2014 a 27/09/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 28/01/2014 a 27/07/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 27/09/2014 a 12/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8241

IDContrat

46/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

04.252.693/0001-60

CNPJ

LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA

Razão Social

312/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/01/2014

Início

28/01/2015

Término

4.113,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI´s, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos PinhaisObjeto:

4.113,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 28/01/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 28/01/2014 a 07/04/2014)

Saldo a empenhar: 769,00

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8242

IDContrat

47/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.259.386/0001-08

CNPJ

FARED COM. DE PROD. NAC EIMPORTADOS

Razão Social

312/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/01/2014

Início

28/01/2015

Término

5.478,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI´s, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos PinhaisObjeto:

5.478,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 28/01/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 28/01/2014 a 07/04/2014)

Saldo a empenhar: 2.302,80

8243

IDContrat

48/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

05.001.452/0001-01

CNPJ

KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME

Razão Social

312/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/01/2014

Início

28/01/2015

Término

7.180,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI´s, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos PinhaisObjeto:

7.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 28/01/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 28/01/2014 a 07/04/2014)

Saldo a empenhar: 4.790,00

8244

IDContrat

19/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

78.584.117/0001-57

CNPJ

ASSOC.BRAS.DENEUROPSIQUIATRIA INFANTIL

Razão Social

10/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

05/02/2014

Início

07/03/2014

Término

4.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM A EMPRESA ABENEPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NEUROPSIQUIATRIA INFANTIL.Objeto:

4.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/03/2014

Gestores: MARA REGINA VODONIS AVOSANI - 9575 (Matríc.:9575, de 05/02/2014 a 05/03/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8245

IDContrat

7/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

53.174.058/0001-18

CNPJ

EICON CONTROLES INTELIG.DENEGOCIOS LTDA

Razão Social

179/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/02/2014

Início

17/02/2015

Término

4.900.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de sistemas web para modernização da administração tributária municipal.Objeto:

4.900.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015

Gestores: LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 21/01/2014 a 17/02/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 21/01/2014 a 17/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 20 de 29808/01/15 01:32

Page 21: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8246

IDContrat

59/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO

Órgão

02.136.036/0001-22

CNPJ

ANA CAROLINA RIOS COMUNICAÇÃOVISUAL ME

Razão Social

262/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/02/2014

Início

06/02/2015

Término

193.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E INDICATIVA.Objeto:

193.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Saldo a empenhar: 139.380,80

8247

IDContrat

60/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO

Órgão

80.234.651/0001-85

CNPJ

GRUPO RAYCKS LTDA

Razão Social

262/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/02/2014

Início

06/02/2015

Término

215.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E INDICATIVA.Objeto:

215.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Saldo a empenhar: 116.100,00

8248

IDContrat

18/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.246.309/0001-03

CNPJ

CAOBIANCOREP.COM.MAT.MED.HOS. LTDA.

Razão Social

9/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

31/01/2014

Início

02/03/2014

Término

2.879,74

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação da empresa Caobianco Materiais Médicos e Hospitalares LTDA para prestar serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, para incubadora de transporte do SAMU, tendo em vista que a mesma é habilitadaexclusiva da marca Fanem

Objeto:

2.879,74Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/03/2014

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/01/2014 a 01/03/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8249

IDContrat

58/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO

Órgão

14.191.875/0001-22

CNPJ

MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDAEPP

Razão Social

213/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/02/2014

Início

05/02/2015

Término

313.416,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de Tintas para sinalização viária, Laminado Elastoplástico e Microesfera de Vidro para manutenção e implantação de sinalização viária no Município.Objeto:

313.416,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/02/2015

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 05/02/2014 a 05/02/2015)

Saldo a empenhar: 224.467,55

Página 21 de 29808/01/15 01:32

Page 22: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8250

IDContrat

16/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

02.846.684/0001-72

CNPJ

TECNISUB IND. E COMERCIO LTDAEPP

Razão Social

8/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

28/01/2014

Início

28/01/2015

Término

13.175,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

FORNECIMENTO DE TANQUE ANTIEXPLOSÃO, A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE CILINDROS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA E MERGULHO AUTÔNOMO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Objeto:

13.175,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/01/2015

Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 28/01/2014 a 28/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8251

IDContrat

49/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

00.913.443/0001-73

CNPJ

RENAULT DO BRASIL S.A.

Razão Social

303/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/01/2014

Início

29/01/2015

Término

963.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

RP aquisição de veículos automotores necessários ao atendimento das Secretaria Municipais de São José dos Pinhais.Objeto:

963.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 01/01/2014 a 31/12/2014)

RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 29/01/2014 a 29/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8252

IDContrat

50/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

59.275.792/0001-50

CNPJ

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Razão Social

303/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/01/2014

Início

29/01/2015

Término

466.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

RP aquisição de veículos automotores necessários ao atendimento das Secretaria Municipais de São José dos Pinhais.Objeto:

466.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 01/01/2014 a 31/12/2014)

RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 29/01/2014 a 29/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8253

IDContrat

55/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

1/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

05/02/2014

Início

05/02/2015

Término

89.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ÔNIBUS URBANO E CAMINHÃO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.Objeto:

89.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/02/2015

Gestores: ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 05/02/2014 a 05/02/2015)

Saldo a empenhar: 44.088,60

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8254

IDContrat

51/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

0

CNPJ

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.

Razão Social

309/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/01/2014

Início

29/01/2015

Término

1.230,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS fornecimento de coletes a serem utilizados pelos Educadores Sociais e Uniformes para Preparadores de alimentos de acordo com necessidade da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:

1.230,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 29/01/2014 a 29/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8255

IDContrat

53/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

05.162.908/0001-15

CNPJ

MARTINELLI & COELHO LTDA

Razão Social

300/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/02/2014

Início

03/02/2015

Término

78.999,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e chaves de diversos modelos.Objeto:

78.999,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/02/2015

Gestores: JONAS GONCALVES - 11934 (Matríc.:11934, de 03/02/2014 a 03/02/2015)

Saldo a empenhar: 55.370,01

8256

IDContrat

52/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

76.518.323/0001-33

CNPJ

H.A ERBE & CIA. LTDA.

Razão Social

309/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/01/2014

Início

29/01/2015

Término

18.377,50

Valor

PAGEMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS fornecimento de coletes a serem utilizados pelos Educadores Sociais e Uniformes para Preparadores de alimentos de acordo com necessidade da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:

18.377,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 29/01/2014 a 29/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8257

IDContrat

54/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

12.612.683/0001-17

CNPJ

L & R COMERCIO DE MAQEQUIPAMENTOS LTDA

Razão Social

300/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/02/2014

Início

03/02/2015

Término

27.295,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e chaves de diversos modelos.Objeto:

27.295,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/02/2015

Gestores: JONAS GONCALVES - 11934 (Matríc.:11934, de 03/02/2014 a 03/02/2015)

Saldo a empenhar: 27.295,00

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8258

IDContrat

71/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.833.982/0001-04

CNPJ

MOISES HAMERSKI

Razão Social

204/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/02/2014

Início

13/02/2015

Término

102.495,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:

102.495,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO MACIEL - 12124 (Matríc.:12124, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

Saldo a empenhar: 102.495,00

8259

IDContrat

72/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.394.735/0001-59

CNPJ

IRMAOS BOHRER ELETROELETRONICOS LTDA

Razão Social

204/201

Licitação

Pregão

Modalidade

23/02/2014

Início

23/02/2015

Término

84.420,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

70 01/05/2014 66.000,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo revisar os valores registrados na da Ata de Registro dePreços n.º 72/2014 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo 65, inc. II,alínea %u201Cd%u201D, da Lei 8.666/93, e Art.13, § 1º. Do Decreto Municipal nº 926/2004, cujoobjeto visa o fornecimento de televisores digitais (LCD) %u2013 32.

Valor

66.000,00Total dos aditivos:

150.420,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/02/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

Saldo a empenhar: 116.320,00

8260

IDContrat

73/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.115.693/0001-19

CNPJ

SULMATEL COM DE MATERIAIS EEQUIP. LTDA

Razão Social

204/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/02/2014

Início

13/02/2015

Término

347.197,52

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:

347.197,53Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 13/02/2014 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 13/02/2015)

Saldo a empenhar: 276.766,95

Página 24 de 29808/01/15 01:32

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8261

IDContrat

74/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

12.347.057/0001-40

CNPJ

LETICIA MULLER

Razão Social

204/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/02/2014

Início

13/02/2015

Término

26.474,70

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:

26.474,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 13/02/2014 a 25/03/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 13/02/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

Saldo a empenhar: 20.054,70

8262

IDContrat

75/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

73.211.393/0001-56

CNPJ

CLIMA SERVICE REFRIG. LTDA. - ME

Razão Social

204/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/02/2014

Início

13/02/2015

Término

241.900,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:

241.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 13/02/2014 a 25/03/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 13/02/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

Saldo a empenhar: 193.145,00

8263

IDContrat

76/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.099.077/0001-75

CNPJ

CLIMA INGA COM. SER. DE AR CON.LTDA. ME

Razão Social

204/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/02/2014

Início

13/02/2015

Término

173.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:

173.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 13/02/2014 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 13/02/2015)

Saldo a empenhar: 72.920,00

8264

IDContrat

77/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.062.036/0001-13

CNPJ

MASTERMIX COM. DE ELET. LTDA.

Razão Social

204/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/02/2014

Início

13/02/2015

Término

39.299,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto:

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 13/02/2014 a 25/03/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 13/02/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

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39.299,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015

Saldo a empenhar: 28.179,75

8265

IDContrat

66/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

03.669.919/0001-60

CNPJ

ANA ELISA SALOMAO BOSQUE ME

Razão Social

4/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

10/02/2014

Início

10/02/2015

Término

97.520,04

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Testes Psicológicos e Psicopedagógicos necessários a Secretara Municipal de Educação.Objeto:

97.520,04Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/02/2015

Gestores: TATIANA RABITTO - 15459 (Matríc.:15459, de 10/02/2014 a 10/02/2015)

MARA REGINA VODONIS AVOSANI - 12441 (Matríc.:12441, de 10/02/2014 a 10/02/2015)

Saldo a empenhar: 22.973,23

8266

IDContrat

40/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.477.571/0001-47

CNPJ

DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA

Razão Social

271/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/01/2014

Início

27/01/2015

Término

2.024,00

Valor

PAGAMENTOMENSALA

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos médicos e odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

2.024,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/01/2015

Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 27/01/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 27/01/2014 a 27/01/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 27/01/2015)

ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 27/01/2014 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 27/01/2014 a 17/07/2014)

Saldo a empenhar: 920,00

8267

IDContrat

68/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.730.076/0001-34

CNPJ

J.R. EHLKE & CIA LTDA

Razão Social

307/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/02/2014

Início

12/02/2015

Término

187.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de testes para realização de provas de coagulação (com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso-comodato) necessários Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

187.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/02/2015

Gestores: JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 12/02/2014 a 12/02/2015)

MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 12/02/2014 a 12/02/2015)

Saldo a empenhar: 80.300,00

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8268

IDContrat

21/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

86.781.069/0001-15

CNPJ

ZENITE INFORMACAO ECONSULTORIA S/A

Razão Social

11/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

13/02/2014

Início

13/02/2015

Término

9.620,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por escrito e por telefone, por um período de 12 meses.Objeto:

9.620,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015

Gestores: PAULO CESAR MAGNUSKEI - 6427 (Matríc.:6427, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8270

IDContrat

67/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.365.527/0003-93

CNPJ

NEOORTHO PRODUTOSORTOPEDICOS SA

Razão Social

260/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/02/2014

Início

11/02/2015

Término

793.472,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de materiais para síntese óssea na área de cirurgia bucomaxilofacial.Objeto:

793.472,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/02/2015

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 11/02/2014 a 28/10/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 29/10/2014 a 11/02/2015)

Saldo a empenhar: 657.830,67

8271

IDContrat

22/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

78.166.287/0001-11

CNPJ

MARC CONSTRUTORA DE OBRASLTDA

Razão Social

12/2013

Licitação

Concorrência

Modalidade

14/02/2014

Início

11/12/2014

Término

3.462.486,21

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para executar obras de pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito, na RUA ANTONIO MOLLETA FILHO, localizada no Município, totalizando a extensão de 2.737,24 metros.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

220 10/09/2014 11/03/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência e execução, pormais 90 (noventa) dias ao Contrato de Execução de Obras nº. 022/2014 %u2013 SERMALI, quevisa à execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q., drenagem, paisagismo e sinalização detrânsito, na Rua Antonio Molleta Filho, localizada no Município, totalizando a extensão de 2.737,24metros. TRECHO: estaca 0 00m no eixo da Alameda Bom Pastor até estaca 136 17,24m no eixoda Rua Dr. Murici, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço, conforme estipulado em suacláusula quinta, em conformidade com o artigo 57, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suasalterações.

Prazo

Total dos aditivos:

3.462.486,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/03/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 14/02/2014 a 11/12/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/12/2014 a 11/03/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8272

IDContrat

20/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Órgão

68.852.870/0001-22

CNPJ

OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARELTDA

Razão Social

3/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

10/02/2014

Início

10/06/2014

Término

28.560,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para confecção de carnês de IPTU 2014 da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

28.560,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/06/2014

Gestores: NELSON SANTOS FERREIRA - 5270 (Matríc.:5270, de 10/02/2014 a 10/06/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8273

IDContrat

68/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

75.023.242/0001-08

CNPJ

INDUSCALTA - IND DECALC.TAMANDARE LTDA

Razão Social

20/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

20/02/2014

Início

20/02/2015

Término

400.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de Calcário Calcítico a granel, que deverá ser retirado no depósito da empresa pelos beneficiados, mediante ordens de fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento,deste Município.

Objeto:

400.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/02/2015

Gestores: PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 20/02/2014 a 20/02/2015)

Saldo a empenhar: 190.400,00

8274

IDContrat

3/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Órgão

03.943.767/0001-42

CNPJ

RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA

Razão Social

4/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

18/02/2014

Início

18/02/2015

Término

54.000,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Locação do imóvel situado na Travessa Brasil, n.º 123 Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Defensoria Pública do Paraná.Objeto:

54.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/02/2015

Gestores: GABRIELLE RATTMANN SECHI - 16877 (Matríc.:16877, de 18/02/2014 a 18/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8275

IDContrat

61/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

17.665.337/0001-10

CNPJ

COMERCIAL PAULUS LTDA

Razão Social

5/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/02/2014

Início

06/02/2015

Término

32.880,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.Objeto:

32.880,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8276

IDContrat

62/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

11.626.657/0001-85

CNPJ

TR CARPES E CIA LTDA. EPP

Razão Social

5/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/02/2014

Início

06/02/2015

Término

10.280,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.Objeto:

10.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Saldo a empenhar: 4.153,00

8277

IDContrat

63/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

5/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/02/2014

Início

06/02/2015

Término

3.480,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.Objeto:

3.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8278

IDContrat

64/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

00.201.018/0001-51

CNPJ

NK COMERCIO DE PAPÉIS LTDA

Razão Social

5/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/02/2014

Início

06/02/2015

Término

9.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.Objeto:

9.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/02/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8279

IDContrat

79/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

77.064.038/0001-52

CNPJ

MEC DIESEL INDUSTRIA DAMECANICA CRUZ LT

Razão Social

15/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

17/02/2014

Início

17/02/2015

Término

687.373,09

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição genuíno e acessório em geral com mão-de-obra para o perfeito funcionamento dosCAMINHÕES E ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

687.373,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 17/02/2014 a 17/02/2015)

MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

Saldo a empenhar: 72.892,16

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8280

IDContrat

78/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

77.991.438/0001-03

CNPJ

MECANICA AIRES LTDA - EPP

Razão Social

299/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/02/2014

Início

14/02/2015

Término

386.935,16

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS de empresa especializada em serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais, acessórios em geral, lubrificantes e abrasivos e mão-de-obra naexecução dos serviços, para o perfeito funcionamento dos EQUIPAMENTOS PESADOS das marcas CASE, KOMATSU, MULLER, DYNAPAC, MICHIGAN e outras.

Objeto:

386.935,16Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/02/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 14/02/2014 a 14/02/2015)

MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

Saldo a empenhar: 20.556,64

8281

IDContrat

69/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

01.560.934/0001-40

CNPJ

PANIFICADORA DOCE PAO LTDA.ME

Razão Social

302/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/02/2014

Início

13/02/2015

Término

229.860,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

RP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO COFFEE BREAK, COQUETEL,KIT ÇLANCHE E BUFFET PARA DIVERSAS SECRETARIAS.Objeto:

229.860,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015

Gestores: MARIA MARLENE F CASTILHO - 11003 (Matríc.:11003, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

Saldo a empenhar: 142.038,53

8282

IDContrat

70/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

08.017.601/0001-19

CNPJ

MADALOZO & MADALOZOALIMENTOS LTDA

Razão Social

302/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/02/2014

Início

13/02/2015

Término

56.800,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

RP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO COFFEE BREAK, COQUETEL,KIT ÇLANCHE E BUFFET PARA DIVERSAS SECRETARIAS.Objeto:

56.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/02/2015

Gestores: DANIELI APARECIDA FROM - 16282 (Matríc.:16282, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8283

IDContrat

100/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.248.496/0001-66

CNPJ

AM ALIMENTOS LTDA

Razão Social

311/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

630.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

169 25/07/2014 120.960,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 24%(vinte e quatro por cento) do item 09, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº100/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de matéria prima (gêneros alimentíciosperecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação, conformedisposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93

Valor

120.960,00Total dos aditivos:

750.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 21/02/2014 a 21/02/2015)

Página 30 de 29808/01/15 01:32

Page 31: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Saldo a empenhar: 566.532,45

8284

IDContrat

65/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Órgão

08.811.716/0001-80

CNPJ

MENDES E RAMOS LTDA

Razão Social

294/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/02/2014

Início

10/02/2015

Término

180.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada, ajuntamento, retirada e disposição adequada de resíduos e manutenção em terrenos baldios, dentro da área urbana destemunicípio.

Objeto:

180.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/02/2015

Gestores: LUIS ANTONIO COSTA - 5589 (Matríc.:5589, de 10/02/2014 a 10/02/2015)

Saldo a empenhar: 148.800,00

8285

IDContrat

83/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.190.019/0001-52

CNPJ

B & E MELOG HOSPITALAR LTDA. ME

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

291.181,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

291.181,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 247.547,10

8286

IDContrat

84/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

44.734.671/0001-51

CNPJ

CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

664.285,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

664.285,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 453.647,00

8287

IDContrat

85/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.706.251/0001-98

CNPJ

PROMEFARMA REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTD

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

819.888,70

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

819.888,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 519.361,39

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8288

IDContrat

86/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

94.516.671/0001-53

CNPJ

CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DEPROD. HOSP.

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

248.117,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

248.117,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 168.256,90

8289

IDContrat

87/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.768.887/0001-01

CNPJ

MUNDIFARMA DIST. DE PRO FARM. EHOS. LT

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

226.439,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

226.439,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 170.821,25

8290

IDContrat

88/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

60.665.981/0007-03

CNPJ

UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALS.A.

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

34.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

34.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 30.740,00

8291

IDContrat

89/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

12.889.035/0001-02

CNPJ

INOVAMED COM. DEMEDICAMENTOS LTDA.

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

137.082,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

137.082,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 115.986,00

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8292

IDContrat

90/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.829.706/0001-00

CNPJ

LEMES E LEMES COM IMP E EXP

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

527.740,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

527.740,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 499.370,04

8293

IDContrat

170/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

26.921.908/0001-21

CNPJ

HOSPFAR E COM.DE PRODUTOSHOSPITALARES L

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

322.158,72

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

322.158,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 236.755,80

8294

IDContrat

92/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

65.817.900/0001-71

CNPJ

AGLON COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

17.346,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

17.346,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 9.177,62

8295

IDContrat

93/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

49.351.786/0010-71

CNPJ

BAXTER HOSPITALAR LTDA.

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

314.890,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

314.890,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 109.365,28

Página 33 de 29808/01/15 01:32

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8296

IDContrat

94/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

49.324.221/0001-04

CNPJ

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

214.735,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

214.735,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 66.710,20

8297

IDContrat

95/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

18.459.628/0001-15

CNPJ

BAYER S/A

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

63.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

63.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 56.700,00

8298

IDContrat

96/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

49.475.833/0001-06

CNPJ

BIOLAB / SANUS FARMACEUTICALTDA

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

179.871,12

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

179.871,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 156.801,70

8299

IDContrat

97/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

15.439.366/0001-39

CNPJ

EREFARMA PROD. PARA SAUDE

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

59.575,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

59.575,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 51.630,80

Página 34 de 29808/01/15 01:32

Page 35: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8300

IDContrat

98/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.355.394/0001-51

CNPJ

PROHOSP DISTRIB.DEMEDICAMENTOS LTDA

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

13.395,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

13.395,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 5.000,80

8301

IDContrat

99/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

73.773.129/0001-06

CNPJ

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOSANB FARMA LT

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/02/2014

Início

21/02/2015

Término

94.618,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

94.618,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/02/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Saldo a empenhar: 94.618,50

8302

IDContrat

81/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.246.309/0001-03

CNPJ

CAOBIANCOREP.COM.MAT.MED.HOS. LTDA.

Razão Social

8/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

20/02/2014

Início

20/02/2015

Término

177.480,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para locação de equipamentos médicos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

177.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/02/2015

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 20/02/2014 a 20/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8303

IDContrat

38/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.772.954/0001-36

CNPJ

TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

346.550,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

230 26/09/2014 79.706,50 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação deServiços n.º 038/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de revitalização de antipó comreforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município,

Valor

79.706,50Total dos aditivos:

426.256,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 35 de 29808/01/15 01:32

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8304

IDContrat

34/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

330.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

330.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8305

IDContrat

35/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

12.695.344/0001-41

CNPJ

HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRASLTDA.

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

332.050,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

332.050,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8306

IDContrat

36/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.590.129/0001-10

CNPJ

SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

388.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

88 23/04/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL do Contrato nº.036/2014 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de revitalização de antipó comreforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município, tendocomo nova Razão Social SP TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.

Outro

235 29/09/2014 89.378,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento quantitativo no valor de R$ 89.378,00(oitenta e nove mil e trezentos e setenta e oito reais), correspondente ao percentual de 23% (vintee três por cento), resultando num aditamento de 33.350m2, sobre o valor inicial do Contrato nº036/2014-SERMALI, que visa a execução de serviços de revitalização de antipó com reforço debase (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município %u2013 Lote 04:Região da Borda do Campo, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, § 1ºda Lei federal n° 8.666/93 e alterações.

Valor

89.378,00Total dos aditivos:

477.978,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 36 de 29808/01/15 01:32

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8307

IDContrat

37/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.772.954/0001-36

CNPJ

TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

346.550,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

228 26/09/2014 79.706,50 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação deServiços n.º 037/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de revitalização de antipó comreforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município. Oacréscimo de quantidade corresponde ao valor de R$ 79.706,50 (setenta e nove mil, setecentos eseis reais e cinqüenta centavos), ou seja, 23% (vinte e três por cento) do valor inicial do contrato,conforme faculta o artigo 65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93

Valor

79.706,50Total dos aditivos:

426.256,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8309

IDContrat

80/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

79.027.009/0001-46

CNPJ

BORRACHA SERVIÇOS DEBORRACHARIA LTDA-ME

Razão Social

24/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

18/02/2014

Início

18/02/2015

Término

287.429,42

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSERTO DE PNEUS, com atendimentos emergenciais de CAMINHÕES, ÔNIBUS e EQUIPAMENTOS PESADOS E VEÍCULOS LEVES em localidades urbanas erurais do Município e FORNECIMENTO DE PEÇAS necessárias para este conserto

Objeto:

287.429,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/02/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 18/02/2014 a 18/02/2015)

MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

Saldo a empenhar: 137.279,42

8310

IDContrat

107/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.555.047/0001-47

CNPJ

RHOMA PROD. EEQUIP.HOSPITLARES LTDA

Razão Social

306/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/02/2014

Início

28/02/2015

Término

330.892,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, EM SISTEMA DE CONCESSÃO DE USO - COMODATOObjeto:

330.892,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

Saldo a empenhar: 76.825,20

Página 37 de 29808/01/15 01:32

Page 38: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8311

IDContrat

23/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

04.206.956/0001-03

CNPJ

RODOJACK TRANSPORTES EIRELI. -ME.

Razão Social

13/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

50.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:

50.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8312

IDContrat

24/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.497.222/0001-00

CNPJ

TRANSBLASKOS - TRANSPORTESRODOVIARIOS L

Razão Social

13/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

100.178,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

290 11/11/2014 4.821,60 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo de 16,04%, por um período de60 (sessenta) dias, para o Contrato nº 024/2014 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolarpara alunos da rede municipal de ensino, tendo como fundamento legal o art. 65 § 1º, da Lei nº8.666/93 e alterações.

Valor

4.821,60Total dos aditivos:

105.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8313

IDContrat

25/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.895.135/0001-01

CNPJ

MARCIO M C PEREIRA TRANSPORTEESCOLAR

Razão Social

13/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

51.987,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:

51.987,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8314

IDContrat

26/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.234.632/0001-69

CNPJ

H.D IENKOT TRANSPORTES

Razão Social

13/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

90.248,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:

90.248,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8315

IDContrat

27/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.186.903/0001-58

CNPJ

GAFILE VAN TRANSPORTESESPECIAIS LTDA

Razão Social

13/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

57.780,80

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:

57.780,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8316

IDContrat

28/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.592.566/0001-07

CNPJ

JS TRANSPORTES, LOCAÇÕES,COMÉRCIO E MAN

Razão Social

13/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

75.360,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:

75.360,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8317

IDContrat

29/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

11.851.392/0001-19

CNPJ

ENCANTADA TRANSP. ESCOLAR ERODOVIARIO

Razão Social

13/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

84.840,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:

84.840,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8318

IDContrat

30/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.895.135/0001-01

CNPJ

MARCIO M C PEREIRA TRANSPORTEESCOLAR

Razão Social

13/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

60.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:

60.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8319

IDContrat

31/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.234.632/0001-69

CNPJ

H.D IENKOT TRANSPORTES

Razão Social

13/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

107.864,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:

107.864,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8320

IDContrat

32/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.703.027/0001-90

CNPJ

V.PILATTO TRANSPORTESRODOVIARIOS

Razão Social

13/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

104.977,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:

104.977,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8321

IDContrat

33/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

06.154.149/0001-01

CNPJ

WERNISKY TRANSPORTE ESCOLARLTDA

Razão Social

13/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

80.464,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e de alunos munícipes de São José dos Pinhais, regularmente matriculadosObjeto:

80.464,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8322

IDContrat

39/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.305.377/0001-50

CNPJ

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOSPINHAIS LTDA

Razão Social

12/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

26/02/2014

Início

25/08/2014

Término

42.510,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA PACIENTES DO CAPS (AD, TM II E INFANTIL).Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

200 26/08/2014 44.145,00 26/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Fornecimento n.º 039/2014%u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de 16.350 (dezesseis mil trezentos e cinqüenta) valestransporte, destinados aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas %u2013CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro de AtençãoPsicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil, por mais 6 (seis) meses, contados a partir do términodo prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quarta, conformefaculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

202 27/08/2014 1.320,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-Valor

45.465,00Total dos aditivos:

Gestores: CLAUDIO MARCELO MOREAL - 700317 (Matríc.:700317, de 25/08/2014 a 26/02/2015)

MILENE ROVEDA ANDREOLI - 8692 (Matríc.:8692, de 26/02/2014 a 24/08/2014)

Página 40 de 29808/01/15 01:32

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Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

transporte, objeto do Contrato de Fornecimento nº 039/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de16.350 (dezesseis mil trezentos e cinquenta) vales transportes, destinados aos pacientes doCentro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas %u2013 CAPS AD, do Centro de AtençãoPsicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro de Atenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPSInfantil.

Total dos aditivos:

87.975,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/02/2015

Saldo a empenhar: 0,00

8323

IDContrat

45/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

04.550.179/0001-01

CNPJ

FABRO & GOMES LTDA

Razão Social

220/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/03/2014

Início

06/03/2015

Término

49.996,80

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:

49.996,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

Saldo a empenhar: 49.996,80

8324

IDContrat

41/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.244.238/0001-50

CNPJ

TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/02/2014

Início

26/02/2015

Término

330.600,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

236 30/09/2014 76.038,00 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação deServiços n.º 041/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de revitalização de antipó comreforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município. Oacréscimo de quantidade corresponde ao valor de R$ 76.038,00 (setenta e seis mil, trinta e oitoreais), ou seja, 23% (vinte e três por cento) do valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e § parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações

Valor

76.038,00Total dos aditivos:

406.638,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/02/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/02/2014 a 26/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 41 de 29808/01/15 01:32

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8325

IDContrat

40/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.804.537/0001-28

CNPJ

PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/02/2014

Início

26/02/2015

Término

392.950,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

233 29/09/2014 90.378,50 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento quantitativo no valor de R$ 90.378,50(noventa mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente ao percentualde 23% (vinte e três por cento), resultando num aditamento de 33.350m2, sobre o valor inicial doContrato nº 040/2014-SERMALI, que visa a execução de serviços de revitalização de antipó comreforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município%u2013 Lote 05: Região do São Marcos, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea%u201Cb%u201D, § 1º da Lei federal n° 8.666/93 e alterações.

Valor

90.378,50Total dos aditivos:

483.328,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/02/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/02/2014 a 26/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8326

IDContrat

44/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

76.024.173/0001-01

CNPJ

FEDERACAO PARANAENSE DEVOLLEY-BALL

Razão Social

14/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

06/03/2014

Início

06/03/2015

Término

55.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE ORGANIZAÇÃO E EVENTOS DA MODALIDADE, PARA PAGAMENTOS DE ARBITRAGENS, INSCRIÇÕES EOUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.

Objeto:

55.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015

Gestores: NIVARLEI COAN - 18755 (Matríc.:18755, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8327

IDContrat

47/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.776.258/0001-23

CNPJ

AFRO GLOBO FORUM CULTURAL

Razão Social

205/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/09/2014

Término

130.800,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de instituição, com ou sem fins lucrativos, para prestar serviço de gerenciamento e contratação de profissionais habilitados para o Serviço Residencial Terapêutico Tipo IIObjeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

213 04/09/2014 65.400,00 10/12/2014 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º047/14 %u2013 SERMALI, por mais 03 (três) meses, nos termos originais, contados a partir dotérmino do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta,conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, cujo objeto éprestação de serviço de gerenciamento e contratação de profissionais habilitados para o ServiçoResidencial Terapêutico Tipo II para o atendimento de dez moradores.

Prazo e Valor

65.400,00Total dos aditivos:

196.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2014

Gestores: MILENE ROVEDA ANDREOLI - 8692 (Matríc.:8692, de 10/03/2014 a 24/08/2014)

CLAUDIO MARCELO MOREAL - 700317 (Matríc.:700317, de 10/09/2014 a 10/12/2014)

CLAUDIO MARCELO MOREAL - 700317 (Matríc.:700317, de 25/08/2014 a 10/09/2014)

Página 42 de 29808/01/15 01:32

Page 43: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Saldo a empenhar: 130.800,00

8328

IDContrat

117/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.769.680/0001-41

CNPJ

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA

Razão Social

289/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/03/2014

Início

06/03/2015

Término

3.756.518,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para contratação de instituição (ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Municipal Dr. Attílio TalaminiObjeto:

3.756.518,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

Saldo a empenhar: 891.464,40

8329

IDContrat

14/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

04.368.865/0001-66

CNPJ

COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Razão Social

253/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/01/2014

Início

27/01/2017

Término

2.766.053,48

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em transmissão de dados, para provimento de links de comunicação de dados ponto-multiponto por tempo determinado, através de cabeamento de fibra ótica, para conectar,sob demanda, unidades, órgãos e setores externos que compõe a Administração Pública Municipal para ampliação e integração com a rede de computadores desta Prefeitura

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

166 27/07/2014 1.110.377,88 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário dos itens abaixorelacionados, objetos do Contrato de Prestação de Serviços n.º 014/2014 %u2013 SERMALI, quevisa a prestação de serviços de transmissão de dados para provimento de links de comunicaçãode dados ponto-multiponto por tempo determinado, através de cabeamento de fibra ótica, paraconectar, sob demanda, unidades, órgãos e setores externos que compõe a Administração PúblicaMunicipal para ampliação e integração com a rede de computadores desta Prefeitura.

Valor

188 13/08/2014 366.678,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de 20 links, conforme lista em anexo, novalor de R$ 366.678,00 (trezentos e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais) referentea 30 (trinta) meses, prazo restante do contrato, correspondente a 9,93% do valor reajustado doContrato de Prestação de Serviços n.º 014/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação deserviços de transmissão de dados para provimento de links de comunicação de dados ponto-multiponto por tempo determinado, através de cabeamento de fibra ótica, para conectar, sobdemanda, unidades, órgãos e setores externos que compõe a Administração Pública Municipal parampliação e integração com a rede de computadores desta Prefeitura.

Valor

1.477.055,88Total dos aditivos:

4.243.109,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/01/2017

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/01/2014 a 27/01/2017)

ELTON CESAR RENDACK - 18763 (Matríc.:18763, de 03/09/2014 a 27/01/2017)

Saldo a empenhar: 2.305.044,57

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8330

IDContrat

125/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

04.550.179/0001-01

CNPJ

FABRO & GOMES LTDA

Razão Social

44/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/03/2015

Término

1.074.828,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para ministrar aulas de música com fornecimento de equipamentos e serviço de manutenção, necessários a Banda Marcial, Escola da Cultura e descentralizações.Objeto:

1.074.828,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015

Gestores: MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 10/03/2014 a 25/11/2014)

JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO - 19884 (Matríc.:19884, de 25/11/2014 a 10/03/2015)

ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO - 15926 (Matríc.:15926, de 25/11/2014 a 10/03/2015)

Saldo a empenhar: 668.830,80

8331

IDContrat

126/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

08.843.051/0001-97

CNPJ

M2 TREIN. PROFISSIONALIZANTELTDA.

Razão Social

44/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/03/2015

Término

617.300,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para ministrar aulas de música com fornecimento de equipamentos e serviço de manutenção, necessários a Banda Marcial, Escola da Cultura e descentralizações.Objeto:

617.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015

Gestores: MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 10/03/2014 a 24/11/2014)

JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO - 19884 (Matríc.:19884, de 25/11/2014 a 10/03/2015)

ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO - 15926 (Matríc.:15926, de 25/11/2014 a 10/03/2015)

Saldo a empenhar: 388.937,00

8332

IDContrat

118/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

95.409.611/0001-02

CNPJ

DRIAL ORGAN. DE EVENTOSESPORTIVOS LTDA.

Razão Social

10/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/03/2014

Início

06/03/2015

Término

67.522,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDEPORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.

Objeto:

67.522,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015

Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

Saldo a empenhar: 5.871,02

Página 44 de 29808/01/15 01:32

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8333

IDContrat

119/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

04.943.356/0001-10

CNPJ

ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL EEVENT.LTDA

Razão Social

10/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/03/2014

Início

06/03/2015

Término

253.860,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDEPORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.

Objeto:

253.860,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015

Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

Saldo a empenhar: 948,50

8334

IDContrat

120/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

08.279.113/0001-80

CNPJ

CENTRO DE EVENTOS MORRO DOCRISTO

Razão Social

10/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/03/2014

Início

06/03/2015

Término

223.599,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDEPORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.

Objeto:

223.599,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015

Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

Saldo a empenhar: 31.771,05

8335

IDContrat

50/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

01.560.933/0001-04

CNPJ

RK TRANSPORTES E TURISMO LTDA.- ME.

Razão Social

7/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

13/03/2014

Início

09/09/2014

Término

42.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRNSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA RURAL ONOFRE SOARES (EDUCAÇÃO INFANTIL).Objeto:

42.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2014

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 13/03/2014 a 09/09/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8336

IDContrat

127/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.626.776/0001-60

CNPJ

CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE

Razão Social

188/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/03/2015

Término

69.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:

69.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Saldo a empenhar: 27.420,00

Página 45 de 29808/01/15 01:32

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8337

IDContrat

128/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

62.413.869/0001-15

CNPJ

GIGANTE RECEM NASCIDO IND COMREPRS LTDA

Razão Social

188/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/03/2015

Término

14.700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:

14.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Saldo a empenhar: 7.350,00

8338

IDContrat

129/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.404.338/0001-62

CNPJ

IDEM TECNICA EQUIPAMENTOSHOSPITALARES L

Razão Social

188/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/03/2015

Término

20.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:

20.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Saldo a empenhar: 20.000,00

8339

IDContrat

130/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.550.569/0001-72

CNPJ

JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Razão Social

188/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/03/2015

Término

85.100,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:

85.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Saldo a empenhar: 26.200,00

8340

IDContrat

131/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.187.384/0001-54

CNPJ

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Razão Social

188/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/03/2015

Término

300.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:

300.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 46 de 29808/01/15 01:32

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8341

IDContrat

132/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.357.251/0001-53

CNPJ

LIFEMED IND.DE EQUIP.EART.MED.HOSP.S.A.

Razão Social

188/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/03/2015

Término

402.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:

402.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Saldo a empenhar: 107.200,00

8342

IDContrat

133/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

95.433.397/0001-11

CNPJ

COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA

Razão Social

188/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/03/2015

Término

231.700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.Objeto:

231.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Saldo a empenhar: 59.700,00

8343

IDContrat

114/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Órgão

01.603.498/0001-40

CNPJ

TQI TREINAMENTO DA QUAL. IND.LTDA

Razão Social

23/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/03/2014

Início

06/03/2015

Término

252.120,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos munícipes de São José dos Pinhais.Objeto:

252.120,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015

Gestores: CASSIA ROSANA PEREIRA RAMOS - 11121 (Matríc.:11121, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 28/03/2014 a 06/03/2015)

Saldo a empenhar: 124.200,00

8344

IDContrat

115/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Órgão

08.843.051/0001-97

CNPJ

M2 TREIN. PROFISSIONALIZANTELTDA.

Razão Social

23/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/03/2014

Início

06/03/2015

Término

43.360,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos munícipes de São José dos Pinhais.Objeto:

43.360,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015

Gestores: CASSIA ROSANA PEREIRA RAMOS - 11121 (Matríc.:11121, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 28/03/2014 a 06/03/2015)

Saldo a empenhar: 9.920,00

Página 47 de 29808/01/15 01:32

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8345

IDContrat

116/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Órgão

03.911.739/0001-43

CNPJ

ROTAS E RUMOS TREINAMENTOSLTDA

Razão Social

23/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/03/2014

Início

06/03/2015

Término

70.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos munícipes de São José dos Pinhais.Objeto:

70.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015

Gestores: CASSIA ROSANA PEREIRA RAMOS - 11121 (Matríc.:11121, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 28/03/2014 a 06/03/2015)

Saldo a empenhar: 8.800,00

8346

IDContrat

135/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

53.440.939/0006-48

CNPJ

PHARMACIA ARTESANAL LTDA

Razão Social

18/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

14/03/2014

Início

14/03/2015

Término

299.995,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de solução nutritiva parenteral para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos PinhaisObjeto:

299.995,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/03/2015

Gestores: MICHELLI CRISTINA DA SILVA - 17470 (Matríc.:17470, de 11/04/2014 a 14/03/2015)

ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 14/03/2014 a 10/04/2014)

Saldo a empenhar: 145.900,00

8347

IDContrat

121/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

15.089.546/0001-38

CNPJ

UNICOPIAS REP. PAPELARIAS LTDAEPP

Razão Social

22/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

07/03/2014

Início

07/03/2015

Término

7.209,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)Objeto:

7.209,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/03/2015

Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 07/03/2014 a 07/04/2014)

TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 07/03/2015)

Saldo a empenhar: 2.899,60

8348

IDContrat

122/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.081.343/0001-77

CNPJ

COMERCIAL ROTCIV LTDA

Razão Social

22/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

07/03/2014

Início

07/03/2015

Término

9.403,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)Objeto:

9.403,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/03/2015

Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 07/03/2014 a 07/04/2014)

TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 07/03/2015)

Saldo a empenhar: 5.225,00

Página 48 de 29808/01/15 01:32

Page 49: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8349

IDContrat

123/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

19.169.932/0001-90

CNPJ

FLUXO COMERCIAL LTDA ME

Razão Social

22/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

07/03/2014

Início

07/03/2015

Término

47.128,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)Objeto:

47.128,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/03/2015

Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 07/03/2014 a 07/04/2014)

TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 07/03/2015)

Saldo a empenhar: 16.824,00

8350

IDContrat

51/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão

81.078.289/0001-63

CNPJ

TRADE COMUNICACAO E

Razão Social

6/2013

Licitação

Concorrência

Modalidade

13/03/2014

Início

13/03/2015

Término

3.600.000,00

Valor

PAGAMENTO SERAMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de Agência de Propaganda para a prestação de serviços publicitários destinados ao Município.Objeto:

3.600.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/03/2015

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 13/03/2014 a 13/03/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8351

IDContrat

48/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

06.325.730/0001-49

CNPJ

RIMASOM LOCACAO ECOM.INSTR.MUSICAISLTDA

Razão Social

15/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

10/03/2014

Início

10/01/2015

Término

18.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS EVENTOS DA TERCEIRA IDADE, PROMOVIDOS PELA SEMAS.Objeto:

18.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/01/2015

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 10/03/2014 a 10/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8352

IDContrat

101/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

78.451.614/0001-87

CNPJ

A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD

Razão Social

301/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

15.905,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

15.905,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 25/02/2014 a 25/03/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Saldo a empenhar: 10.195,50

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8353

IDContrat

102/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.614.637/0001-01

CNPJ

MARTINS COMERCIO DEMEDICAMENTOS LTDA.

Razão Social

301/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

70.714,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

70.714,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Saldo a empenhar: 51.114,48

8354

IDContrat

103/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

48.791.685/0001-68

CNPJ

CBS MEDICO CIENTIFICA COM. EREP. LTDA.

Razão Social

301/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/03/2014

Início

25/03/2015

Término

48.539,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

48.539,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/03/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 25/02/2014 a 25/03/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Saldo a empenhar: 34.416,90

8355

IDContrat

104/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

52.202.744/0001-92

CNPJ

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARLTDA

Razão Social

301/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

2.160,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

2.160,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 25/02/2014 a 25/03/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Saldo a empenhar: 540,00

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8356

IDContrat

105/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.909.848/0002-70

CNPJ

ML COM. IMPORTACAO EEXPORTACAO MAT. MED

Razão Social

301/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

21.225,00

Valor

PAGEMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

21.225,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 25/02/2014 a 25/03/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Saldo a empenhar: 20.892,00

8357

IDContrat

106/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.656.468/0001-39

CNPJ

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA

Razão Social

301/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/02/2014

Início

25/02/2015

Término

21.375,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Material Médico Hospitalar, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

21.375,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/02/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 25/02/2014 a 25/03/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Saldo a empenhar: 8.431,25

8358

IDContrat

108/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

80.360.746/0001-45

CNPJ

LOCAL DISTRIBUIDORA DECOSMETICOS LTDA

Razão Social

26/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/02/2014

Início

28/02/2015

Término

9.240,00

Valor

PAGMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

9.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Saldo a empenhar: 8.932,00

8359

IDContrat

109/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

01.868.061/0001-38

CNPJ

DEMARRO DISTRIBUIDORA DECOSMETICOS LTDA

Razão Social

26/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/02/2014

Início

28/02/2015

Término

7.150,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

7.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

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Saldo a empenhar: 3.235,00

8360

IDContrat

110/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

26/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/02/2014

Início

28/02/2015

Término

1.928,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

1.928,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

Saldo a empenhar: 1.784,00

8361

IDContrat

111/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.477.571/0001-47

CNPJ

DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA

Razão Social

286/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/02/2014

Início

28/02/2015

Término

134.285,16

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Objeto:

134.285,16Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015

Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 28/02/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 28/02/2015)

ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 28/02/2014 a 22/06/2014)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 28/02/2014 a 17/07/2014)

Saldo a empenhar: 115.116,12

8362

IDContrat

112/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

37.844.479/0001-52

CNPJ

BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURG.LTDA.

Razão Social

286/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/02/2014

Início

28/02/2015

Término

1.660,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Objeto:

1.660,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 17/07/2014 a 28/02/2015)

CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 28/02/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 28/02/2014 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 28/02/2014 a 17/07/2014)

Saldo a empenhar: 1.500,64

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Page 53: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8363

IDContrat

113/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.194.440/0001-03

CNPJ

ODONTOMEDI PROD. ODON. E HOSP.LTDA.

Razão Social

286/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/02/2014

Início

28/02/2015

Término

89.867,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Objeto:

89.867,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/02/2015

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 28/02/2015)

CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 28/02/2015)

ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 28/02/2014 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 28/02/2014 a 17/07/2014)

Saldo a empenhar: 86.590,64

8364

IDContrat

136/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

48/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

14/03/2014

Início

14/03/2015

Término

33.600,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tapete tipo carpete para proteção das quadras poliesportivas em dias de eventos não esportivos nos espaços administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.Objeto:

33.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/03/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 14/03/2014 a 14/03/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 33.600,00

8365

IDContrat

52/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

81.305.377/0001-50

CNPJ

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOSPINHAIS LTDA

Razão Social

16/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

18/03/2014

Início

18/03/2015

Término

26.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

A CONTRATADA OBRIGA-SE A FORNECER VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AO PASSE DAS ARTES, CONFORME LEI Nº 472, DE 22 DE OUTUBRO DE 2003, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 800, DE 07 DEJUNHO DE 2004, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL E ESCOLA DE LINGUAGENS CULTURAIS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

207 01/09/2014 1.000,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a readequação e reajuste, com base no DecretoMunicipal nº 1.726 de 11 de abril de 2014, para o Contrato nº 052/2014 %u2013 SERMALI, quevisa o fornecimento de Vales Transporte, destinados ao Passe das Artes, conforme Lei nº 472 de22 de outubro de 2003, regulamentada através do Decreto nº 800 de 07 de janeiro de 2004, paraatendimento aos alunos da Banda Marcial e Escola de Linguagens Culturais de São José dosPinhais,

Valor

1.000,00Total dos aditivos:

27.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/03/2015

Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 18/03/2014 a 18/03/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8366

IDContrat

43/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.732.994/0001-29

CNPJ

TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME

Razão Social

42/2013

Licitação

Pregão

Modalidade

06/03/2014

Início

06/03/2015

Término

35.967,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e comoperador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.

Objeto:

35.967,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

Saldo a empenhar: 35.967,00

8367

IDContrat

4/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

86.853.330/0001-45

CNPJ

MIQUIRINOS IMOVEIS LTDA

Razão Social

8/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

24/03/2014

Início

24/03/2015

Término

33.044,52

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Locação do imóvel situado na Avenida Rui Barbosa, nº. 1.291 - Centro, instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial AD.Objeto:

33.044,52Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/03/2015

Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK - 11122 (Matríc.:11122, de 24/03/2014 a 24/03/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8368

IDContrat

147/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.340.883/0001-77

CNPJ

PROCTOCLIN CLINICA MEDICA SCLTDA.

Razão Social

49/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

501.777,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais e Hosp. Municipal Attílio TalaminiObjeto:

501.777,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Saldo a empenhar: 501.777,60

8369

IDContrat

148/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.600.041/0001-19

CNPJ

PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICOPESQUISA SC

Razão Social

49/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

542.966,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais e Hosp. Municipal Attílio TalaminiObjeto:

542.966,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Saldo a empenhar: 460.756,80

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8370

IDContrat

124/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

82.071.143/0001-59

CNPJ

GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Razão Social

28/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/03/2015

Término

149.240,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de camisetas necessárias para utilização em eventos de campanhas promovidas pela Prefeitura Municipal de São José dos PinhaisObjeto:

149.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Saldo a empenhar: 143.163,80

8371

IDContrat

134/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

14.026.558/0001-50

CNPJ

E & E CONFECOES LTDA. ME

Razão Social

28/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

10/03/2014

Início

10/03/2015

Término

256.780,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de camisetas necessárias para utilização em eventos de campanhas promovidas pela Prefeitura Municipal de São José dos PinhaisObjeto:

256.780,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/03/2015

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Saldo a empenhar: 206.383,07

8372

IDContrat

140/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

84.968.874/0001-27

CNPJ

ALMAQ EQUIPAMENTOS PARAESCRITORIO

Razão Social

38/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/03/2014

Início

25/03/2015

Término

1.812.850,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para terceirização de tecnologia de impressão, software e hardware com controle de consumíveis, para atender a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de SãoJosé dos Pinhais.

Objeto:

1.812.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/03/2015

Gestores: CATIA FERNANDA DE CARVALHO BART - 11528 (Matríc.:11528, de 25/03/2014 a 25/03/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 25/03/2014 a 25/03/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 25/03/2014 a 25/03/2015)

Saldo a empenhar: 303.193,30

8373

IDContrat

49/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

79.210.035/0001-05

CNPJ

CEIFAGRIL COMERCIO DE PECAS EIMPLEMENTO

Razão Social

29/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

12/03/2014

Início

11/04/2014

Término

17.010,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA AMPLIAR A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.Objeto:

17.010,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/04/2014

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 12/03/2014 a 12/04/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

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8374

IDContrat

55/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

00.771.945/0001-07

CNPJ

ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA

Razão Social

53/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

20/03/2014

Início

20/07/2014

Término

8.015,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino de Touro, para atendimento ao Programa de Inseminação Artificial.Objeto:

8.015,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/07/2014

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 20/03/2014 a 20/07/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8375

IDContrat

159/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.626.776/0001-60

CNPJ

CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

31/03/2014

Início

31/03/2015

Término

183.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

183.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Saldo a empenhar: 143.720,00

8376

IDContrat

160/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.599.224/0001-97

CNPJ

DANIMED COMERCIAL HOSPITALARLTDA

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

31/03/2014

Início

31/03/2015

Término

98.653,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

98.653,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Saldo a empenhar: 61.540,69

8377

IDContrat

161/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.550.569/0001-72

CNPJ

JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

31/03/2014

Início

31/03/2015

Término

64.040,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

64.040,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Saldo a empenhar: 31.860,00

Página 56 de 29808/01/15 01:32

Page 57: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8378

IDContrat

162/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

15.130.732/0001-73

CNPJ

NELSON BENTO RIBEIRO

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

31/03/2014

Início

31/03/2015

Término

55.866,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

55.866,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Saldo a empenhar: 35.579,50

8379

IDContrat

163/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

54.611.678/0001-30

CNPJ

WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOSLTDA

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

31/03/2014

Início

31/03/2015

Término

52.713,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

52.713,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Saldo a empenhar: 23.062,20

8380

IDContrat

164/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

09.251.627/0001-90

CNPJ

K.C.R. COMÉRCIO DEEQUIPAMENTOS LTDA ME

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

31/03/2014

Início

31/03/2015

Término

79.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

79.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Saldo a empenhar: 73.260,00

8381

IDContrat

165/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.389.967/0001-59

CNPJ

LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOSLTA.

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

31/03/2014

Início

31/03/2015

Término

10.664,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

10.664,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Página 57 de 29808/01/15 01:32

Page 58: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Saldo a empenhar: 7.285,00

8382

IDContrat

166/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

95.433.397/0001-11

CNPJ

COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

31/03/2014

Início

31/03/2015

Término

71.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

71.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Saldo a empenhar: 26.572,00

8383

IDContrat

167/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.555.047/0001-47

CNPJ

RHOMA PROD. EEQUIP.HOSPITLARES LTDA

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

31/03/2014

Início

31/03/2015

Término

19.420,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

19.420,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8384

IDContrat

168/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.081.343/0001-77

CNPJ

COMERCIAL ROTCIV LTDA

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

31/03/2014

Início

31/03/2015

Término

35.150,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

35.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Saldo a empenhar: 32.513,75

Página 58 de 29808/01/15 01:32

Page 59: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8385

IDContrat

169/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.914.140/0001-29

CNPJ

TRIADE FARMACEUTICA LTDA - EPP

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

31/03/2014

Início

31/03/2015

Término

36.714,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

36.714,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Saldo a empenhar: 33.042,60

8386

IDContrat

137/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

06.074.940/0001-01

CNPJ

ABAIXO DE ZERO COM. PROD. ALIM.LTDA. ME

Razão Social

52/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

17/03/2014

Início

17/03/2015

Término

143.280,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de alimentação/refeição (Buffet almoço e jantar), para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

143.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/03/2015

Gestores: RODRIGO MOREIRA BOLZE - 16716 (Matríc.:16716, de 17/03/2014 a 17/03/2015)

Saldo a empenhar: 84.870,00

8387

IDContrat

177/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

21.551.379/0008-74

CNPJ

BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA

Razão Social

39/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

02/04/2014

Início

02/04/2015

Término

436.740,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de kits para teste de cateter venoso com dispositivo de proteção da agulha auto-acionável vários calibres.Objeto:

436.740,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/04/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 02/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 02/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 02/04/2014 a 02/04/2015)

Saldo a empenhar: 201.372,00

8388

IDContrat

42/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

57.182.503/0001-42

CNPJ

INSTITUTO AVISA LA FOR. CONT.EDUCADORES

Razão Social

13/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

27/02/2014

Início

27/02/2015

Término

177.846,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUAÇÃO INFANTIL.Objeto:

177.846,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/02/2015

Gestores: ANDREA BONATTO CARDOZO - 18745 (Matríc.:18745, de 27/02/2014 a 27/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8389

IDContrat

53/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

08.973.569/0001-45

CNPJ

JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR ME

Razão Social

45/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

18/03/2014

Início

18/05/2014

Término

3.238,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros.Objeto:

3.238,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/05/2014

Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 18/03/2014 a 18/05/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8390

IDContrat

54/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

02.885.591/0001-57

CNPJ

CENTURY COMERCIAL LTDA - ME

Razão Social

45/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

18/03/2014

Início

18/05/2014

Término

40.800,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Aquisição de equipamentos para academia, necessários para o 6º Grupamento de Bombeiros.Objeto:

40.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/05/2014

Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 18/03/2014 a 18/05/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8391

IDContrat

143/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

13.236.847/0001-11

CNPJ

LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI

Razão Social

56/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

30.207,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.Objeto:

30.207,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 26/03/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 26/03/2014 a 07/04/2014)

Saldo a empenhar: 13.123,00

8392

IDContrat

145/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

56/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

23.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.Objeto:

23.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 26/03/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 26/03/2014 a 07/04/2014)

Saldo a empenhar: 10.920,00

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8393

IDContrat

146/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.089.375/0001-19

CNPJ

STHIL PLAST IND. E COM. DE MOVEISPARA L

Razão Social

56/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

9.725,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.Objeto:

9.725,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 08/04/2014 a 26/03/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK - 14620 (Matríc.:14620, de 26/03/2014 a 07/04/2014)

Saldo a empenhar: 8.947,00

8394

IDContrat

142/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

95.433.397/0001-11

CNPJ

COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA

Razão Social

36/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

57.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquiisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência,SAMU, UPH, DAE, Hospital e Maternidade Municipal e AtílioTalamini/SEMS

Objeto:

57.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Saldo a empenhar: 56.350,00

8395

IDContrat

56/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/03/2014

Início

25/06/2014

Término

2.077.589,70

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

2.077.589,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 25/03/2014 a 25/06/2014)

Saldo a empenhar: 2.077.589,70

8396

IDContrat

155/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

10.960.702/0001-70

CNPJ

MARIA CRISTIANE GUIMARAES - ME

Razão Social

16/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/03/2014

Início

27/03/2015

Término

23.900,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço MédicoPericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Objeto:

23.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/03/2015

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 27/03/2014 a 27/03/2015)

JULIANE DA SILVA - 16715 (Matríc.:16715, de 23/04/2014 a 27/03/2015)

Saldo a empenhar: 16.900,00

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8397

IDContrat

156/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

05.343.133/0002-65

CNPJ

CADMO CLINICA MEDICA LTDA.

Razão Social

16/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/03/2014

Início

27/03/2015

Término

104.198,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço MédicoPericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Objeto:

104.198,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/03/2015

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 27/03/2014 a 27/03/2015)

JULIANE DA SILVA - 16715 (Matríc.:16715, de 23/04/2014 a 27/03/2015)

Saldo a empenhar: 52.099,00

8398

IDContrat

157/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

76.729.920/0001-07

CNPJ

CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBALTDA

Razão Social

16/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/03/2014

Início

27/03/2015

Término

6.530,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço MédicoPericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Objeto:

6.530,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/03/2015

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 27/03/2014 a 27/03/2015)

JULIANE DA SILVA - 16715 (Matríc.:16715, de 23/04/2014 a 27/03/2015)

Saldo a empenhar: 450,00

8399

IDContrat

158/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

04.762.255/0001-42

CNPJ

ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOSMEDICOS S/C L

Razão Social

16/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/03/2014

Início

27/03/2015

Término

9.070,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço MédicoPericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Objeto:

9.070,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/03/2015

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 27/03/2014 a 27/03/2015)

JULIANE DA SILVA - 16715 (Matríc.:16715, de 23/04/2014 a 27/03/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8400

IDContrat

149/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

03.578.434/0001-61

CNPJ

CALUX E ABRAHAO LTDA - ME

Razão Social

43/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

21.970,00

Valor

PAGAMENTO SERAMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:

21.970,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Saldo a empenhar: 10.730,00

Página 62 de 29808/01/15 01:32

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8401

IDContrat

151/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

05.862.666/0001-72

CNPJ

COTEXBRASIL COM. DE T. MALHASLTDA.ME

Razão Social

43/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

25.605,00

Valor

O PAGAMENTOSERÁ MENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:

25.605,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Saldo a empenhar: 20.955,00

8402

IDContrat

152/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

43.301.274/0001-23

CNPJ

INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOSSEGURANCA MA

Razão Social

43/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

3.240,00

Valor

PAGAMENTO SERAMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:

3.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Saldo a empenhar: 3.240,00

8403

IDContrat

150/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.081.343/0001-77

CNPJ

COMERCIAL ROTCIV LTDA

Razão Social

43/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

3.740,00

Valor

PAGAMENTO SERAMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:

3.740,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Saldo a empenhar: 3.740,00

8404

IDContrat

153/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

03.159.962/0001-86

CNPJ

GALERIA DOS ESPORTES EIRELI

Razão Social

43/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

19.600,00

Valor

PAGAMENTO SERAMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:

19.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Saldo a empenhar: 19.600,00

Página 63 de 29808/01/15 01:32

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8405

IDContrat

154/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

76.518.323/0001-33

CNPJ

H.A ERBE & CIA. LTDA.

Razão Social

43/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

8.325,00

Valor

PAGAMENTO SERAMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI´S) do Município de São José dos Pinhais.Objeto:

8.325,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA - 6204 (Matríc.:6204, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Saldo a empenhar: 8.325,00

8406

IDContrat

46/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

04.585.398/0001-26

CNPJ

MLD CURSOS E TREINAMENTOSLTDA. ME

Razão Social

220/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/03/2014

Início

06/03/2015

Término

157.622,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:

157.622,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/03/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

Saldo a empenhar: 157.622,40

8407

IDContrat

57/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/03/2014

Início

26/07/2014

Término

72.197,12

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

72.197,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

JANAINA BOJIKIAN DA COSTA VITAL - 700532 (Matríc.:700532, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

Saldo a empenhar: 72.197,12

8408

IDContrat

58/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/03/2014

Início

26/07/2014

Término

35.601,92

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

JANAINA BORIN PEREIRA DE LIMA - 17842 (Matríc.:17842, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

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35.601,92Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014

Saldo a empenhar: 35.601,92

8409

IDContrat

59/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/03/2014

Início

26/07/2014

Término

106.805,76

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

106.805,76Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

JANAINA BOJIKIAN DA COSTA VITAL - 700532 (Matríc.:700532, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

Saldo a empenhar: 106.805,76

8410

IDContrat

60/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/03/2014

Início

26/07/2014

Término

106.805,76

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

106.805,76Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

JANAINA BOJIKIAN DA COSTA VITAL - 700532 (Matríc.:700532, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

Saldo a empenhar: 106.805,76

8411

IDContrat

61/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/03/2014

Início

26/07/2014

Término

391.621,12

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

391.621,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

JANAINA BOJIKIAN DA COSTA VITAL - 700532 (Matríc.:700532, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

Página 65 de 29808/01/15 01:32

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Saldo a empenhar: 391.621,12

8412

IDContrat

62/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/03/2014

Início

26/07/2014

Término

106.805,76

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

106.805,76Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2014

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

JANAINA BOJIKIAN DA COSTA VITAL - 700532 (Matríc.:700532, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 28/03/2014 a 26/07/2014)

Saldo a empenhar: 106.805,76

8413

IDContrat

141/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

11.870.267/0001-56

CNPJ

AGROTECSOLO LTDA

Razão Social

58/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/03/2014

Início

25/03/2015

Término

17.500,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de análises químicas e físicas de solo, para atender ao Programa Terra Fértil de Correção de solo.Objeto:

17.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/03/2015

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 25/03/2014 a 25/03/2015)

Saldo a empenhar: 3.500,00

8414

IDContrat

183/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.403.388/0001-60

CNPJ

BORINI CONS.COM.EQUIP.HOSP.LTDA.

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/04/2014

Início

07/04/2015

Término

404.234,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.Objeto:

404.234,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/04/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 07/04/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

Saldo a empenhar: 318.960,40

Página 66 de 29808/01/15 01:32

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8415

IDContrat

185/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.656.468/0001-39

CNPJ

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/04/2014

Início

07/04/2015

Término

25.220,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.Objeto:

25.220,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/04/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 07/04/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

Saldo a empenhar: 9.703,00

8416

IDContrat

184/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

12.420.164/0003-19

CNPJ

CM HOSPITALAR LTDA.

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/04/2014

Início

07/04/2015

Término

11.186,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.Objeto:

11.186,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/04/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 07/04/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

Saldo a empenhar: 6.791,50

8417

IDContrat

186/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.022.656/0001-01

CNPJ

PROFILATICA PRODUTOS ODONTOMED HOSP LTD

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/04/2014

Início

07/04/2015

Término

713.490,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.Objeto:

713.490,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/04/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 07/04/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

Saldo a empenhar: 514.644,00

Página 67 de 29808/01/15 01:32

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8418

IDContrat

67/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/04/2014

Início

01/08/2014

Término

8.460,60

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

8.460,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/08/2014

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 01/04/2014 a 01/08/2014)

JANAINA BORIN PEREIRA DE LIMA - 17842 (Matríc.:17842, de 01/04/2014 a 01/08/2014)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 01/04/2014 a 01/08/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/08/2014)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 01/04/2014 a 01/08/2014)

Saldo a empenhar: 8.460,60

8419

IDContrat

65/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/04/2014

Início

01/05/2014

Término

581.497,49

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/05/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/04/2014 a 01/05/2014)

Saldo a empenhar: 581.497,49

8420

IDContrat

64/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/04/2014

Início

01/07/2014

Término

81.995,70

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

81.995,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/07/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/04/2014 a 01/07/2014)

Saldo a empenhar: 81.995,70

8421

IDContrat

63/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/04/2014

Início

01/07/2014

Término

19.503,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

19.503,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/07/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/04/2014 a 01/07/2014)

Saldo a empenhar: 19.503,00

Página 68 de 29808/01/15 01:32

Page 69: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8422

IDContrat

66/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.769.680/0001-41

CNPJ

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/04/2014

Início

01/05/2014

Término

509.579,71

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

509.579,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/05/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/04/2014 a 01/05/2014)

Saldo a empenhar: 509.579,71

8423

IDContrat

73/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

81.305.377/0001-50

CNPJ

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOSPINHAIS LTDA

Razão Social

20/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

07/04/2014

Início

03/11/2014

Término

120.540,00

Valor

PAGEMENTOMENSAL

Forma de pagto.

FORNECIMENTO DE VALES ELETRÔNICOS MUNICIPAIS (V.E.M.) PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARENTE USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPALNº 1.930, DE 21 DE SETEMBRO DE 2007.

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

103 09/05/2014 5.250,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste de preço do objeto do Contrato defornecimento n.º 073/2014 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de Vales eletrônicosMunicipais (V.E.M), para atendimento à população carente usuária da Assistência Social de SãoJosé dos Pinhais.

Valor

5.250,00Total dos aditivos:

125.790,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/11/2014

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 07/04/2014 a 03/11/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8424

IDContrat

144/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

79.766.887/0001-83

CNPJ

BIOAGRO COMERCIALAGROPECUARIO LTDA

Razão Social

54/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

26/03/2014

Início

26/03/2015

Término

497.350,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MORANGO.Objeto:

497.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Saldo a empenhar: 248.675,00

8425

IDContrat

76/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.724.324/0001-11

CNPJ

E D C ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Razão Social

22/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

09/04/2014

Início

09/06/2014

Término

33.129,54

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresa para aquisição de peças e consertos de 02 autoclaves e 01 termodesinfectora, pertencentes ao Hospital Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

33.129,54Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2014

Gestores: VANESSA MANETTI DE OLIVEIRA - 17622 (Matríc.:17622, de 09/04/2014 a 09/06/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

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8426

IDContrat

74/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

75.158.139/0001-67

CNPJ

AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA

Razão Social

21/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

07/04/2014

Início

07/10/2014

Término

4.290,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CAPS.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

162 23/07/2014 165,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reajuste do preço unitário do vale-transporte, objetodo Contrato de Fornecimento nº 074/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de 1.650 (um milseiscentos e cinquenta) vales transportes, destinados aos pacientes do Centro de AtençãoPsicossocial Álcool e Drogas %u2013 CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013CAPS II e do Centro de Atenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil.

Valor

195 20/08/2014 4.455,00 07/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação por mais 06(seis) meses para o Contratode Fornecimento nº 074/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de 1.650 (um mil seiscentos ecinquenta) vales transportes, destinados aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool eDrogas %u2013 CAPS AD, do Centro de Atenção Psicossocial II %u2013 CAPS II e do Centro deAtenção Psicossocial Infantil %u2013 CAPS Infantil, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II daLei Federal nº 8.666/93.

Prazo e Valor

4.620,00Total dos aditivos:

8.910,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/04/2015

Gestores: MILENE ROVEDA ANDREOLI - 8692 (Matríc.:8692, de 07/04/2014 a 24/08/2014)

CLAUDIO MARCELO MOREAL - 700317 (Matríc.:700317, de 25/08/2014 a 07/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8427

IDContrat

138/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.013.726/0001-10

CNPJ

LABORSYS PRODUTOSDIAGNÓSTICOS E HOSPITA

Razão Social

298/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/03/2014

Início

20/03/2015

Término

327.060,00

Valor

PAGEMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE APARELHO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.Objeto:

327.060,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/03/2015

Gestores: JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 20/03/2014 a 20/03/2015)

MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 20/03/2014 a 20/03/2015)

Saldo a empenhar: 153.702,00

8428

IDContrat

139/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.730.076/0001-34

CNPJ

J.R. EHLKE & CIA LTDA

Razão Social

298/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/03/2014

Início

20/03/2015

Término

47.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE APARELHO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.Objeto:

47.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/03/2015

Gestores: JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 20/03/2014 a 20/03/2015)

MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 20/03/2014 a 20/03/2015)

Saldo a empenhar: 10.948,00

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8429

IDContrat

196/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

04.252.693/0001-60

CNPJ

LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA

Razão Social

296/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

716.040,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, Cestas básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

99 07/05/2014 55.284,00 O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro, referente ao item 01da Ata de Registro nº 196/14 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo65, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e cláusula segunda, estipulado noinstrumento contratual supra citado, cujo objeto visa fornecimento de gêneros alimentícios nãoperecíveis, Cestas básicas.

Valor

null 07/05/2014 55.284,00 O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro, referente ao item 01da Ata de Registro nº 196/14 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo65, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e cláusula segunda, estipulado noinstrumento contratual supra citado, cujo objeto visa fornecimento de gêneros alimentícios nãoperecíveis, Cestas básicas.

null

110.568,00Total dos aditivos:

826.608,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 579.262,78

8430

IDContrat

69/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

80.382.971/0001-82

CNPJ

ACQUASUL POCOS ARTESIANOS

Razão Social

114/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/04/2014

Início

03/08/2014

Término

46.933,33

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de PERFURAÇÃO e MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, com fornecimento e instalação de motobomba submersa, materiais elétricose hidráulicos, necessários a Prefeitura de São José dos Pinhais.

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

147 12.099,62 07/07/2014 O presente Termo Aditivo tem por objeto o supressão de quantidades ao Contrato de Prestação deServiços n.º 069/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de perfuração e manutenção depoços artesianos no Município. %u2013 A supressão de quantidades corresponde ao valor de R$12.099,62 (doze mil, noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), ou seja, 25,78% (vinte ecinco virgula setenta e oito por cento) do valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65,inciso I, letra %u201Cb%u201D e parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

null

12.099,62Total dos aditivos:

59.032,95Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2014

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 09/09/2013 a 31/12/2014)

VILSON DA ROSA - 18790 (Matríc.:18790, de 03/04/2014 a 03/08/2014)

Saldo a empenhar: 12.099,62

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8431

IDContrat

180/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

61.602.199/0157-30

CNPJ

CIA ULTRAGAZ S.A

Razão Social

71/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

04/04/2014

Início

04/04/2015

Término

236.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para fornecimento de cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 Kg e 45 KgObjeto:

236.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/04/2015

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 17231 (Matríc.:17231, de 04/04/2014 a 04/04/2015)

Saldo a empenhar: 179.716,00

8432

IDContrat

77/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

016.585.929-64

CNPJ

ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA

Razão Social

223/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/04/2014

Início

09/04/2015

Término

1,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Prestação de serviços de LEILOEIRO OFICIAL, para alienação de bens inservíveis da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

1,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/04/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 09/04/2014 a 09/04/2015)

Saldo a empenhar: 1,00

8433

IDContrat

172/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

52.202.744/0001-92

CNPJ

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARLTDA

Razão Social

264/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/04/2014

Início

01/04/2015

Término

107.780,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:

107.780,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Saldo a empenhar: 82.005,50

8434

IDContrat

173/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

95.433.397/0001-11

CNPJ

COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA

Razão Social

264/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/04/2014

Início

01/04/2015

Término

172.685,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Página 72 de 29808/01/15 01:32

Page 73: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

172.685,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015

Saldo a empenhar: 114.959,00

8435

IDContrat

174/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.626.776/0001-60

CNPJ

CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE

Razão Social

264/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/04/2014

Início

01/04/2015

Término

16.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:

16.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Saldo a empenhar: 16.200,00

8436

IDContrat

175/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

40.175.705/0001-64

CNPJ

CEI - COM. EXP. IMP. DEMAT.MEDICOS LTDA

Razão Social

264/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/04/2014

Início

01/04/2015

Término

32.156,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:

32.156,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Saldo a empenhar: 28.445,56

8437

IDContrat

176/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.223.342/0001-04

CNPJ

STARMED ARTIGOS MEDICOS EHOSPITALARES L

Razão Social

264/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/04/2014

Início

01/04/2015

Término

828,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:

828,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Página 73 de 29808/01/15 01:32

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Saldo a empenhar: 828,00

8438

IDContrat

171/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.101.480/0001-01

CNPJ

EFETIVE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA.

Razão Social

264/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/04/2014

Início

01/04/2015

Término

31.658,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:

31.658,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/04/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 01/04/2014 a 03/06/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/04/2014 a 01/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Saldo a empenhar: 31.658,00

8439

IDContrat

187/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.947.758/0001-92

CNPJ

GÊNIO FERRAMENTAS LTDA - EPP

Razão Social

70/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/04/2014

Início

08/04/2015

Término

69.953,81

Valor

O PAGAMENTOSERÁ MENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de FERRAMENTAS para a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).Objeto:

69.953,81Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/04/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/04/2014 a 08/04/2015)

Saldo a empenhar: 1.661,90

8440

IDContrat

188/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

11.984.284/0001-14

CNPJ

FK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORALTDA

Razão Social

70/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/04/2014

Início

08/04/2015

Término

7.682,73

Valor

O PAGAMENTOSERÁ MENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de FERRAMENTAS para a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).Objeto:

7.682,73Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/04/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/04/2014 a 08/04/2015)

Saldo a empenhar: 7.682,73

8441

IDContrat

181/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

71.505.564/0001-24

CNPJ

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOSLTDA

Razão Social

277/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/04/2014

Início

04/04/2015

Término

5.188,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material de Consumo para o Centro de Especialidades - CEOObjeto:

Gestores: ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 04/04/2014 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 04/04/2014 a 17/07/2014)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 04/04/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 04/04/2014 a 04/04/2015)

Página 74 de 29808/01/15 01:32

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5.188,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/04/2015

CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 04/04/2015)

Saldo a empenhar: 4.038,75

8442

IDContrat

182/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.005.873/0001-00

CNPJ

PORTAL LTDA.

Razão Social

277/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/04/2014

Início

04/04/2015

Término

3.999,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material de Consumo para o Centro de Especialidades - CEOObjeto:

3.999,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/04/2015

Gestores: ISABELLE ANTUNES ABRAO - 6824 (Matríc.:6824, de 04/04/2014 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 04/04/2014 a 17/07/2014)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 04/04/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 04/04/2014 a 04/04/2015)

CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 04/04/2015)

Saldo a empenhar: 2.709,00

8443

IDContrat

189/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

05.211.777/0001-19

CNPJ

CAPERPASS IND.COM.ART.PLASTICOS LTDA

Razão Social

76/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

09/04/2014

Início

09/04/2015

Término

31.250,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de mesas e cadeiras de PVC, para utilização em eventos municipais.Objeto:

31.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/04/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 09/04/2014 a 09/04/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 4.604,76

8444

IDContrat

195/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.470.103/0001-76

CNPJ

BIOTECNO INDUST E COM LTDA

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/04/2014

Início

14/04/2015

Término

417.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de ProntoAtendimento, DAE, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

417.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/04/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 14/04/2014 a 14/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 14/04/2014 a 14/04/2015)

Saldo a empenhar: 417.000,00

Página 75 de 29808/01/15 01:32

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8445

IDContrat

190/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

17.078.683/0001-00

CNPJ

EDSON BORTOLACI ASSESSORIAESPORTIVA - M

Razão Social

69/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

10/04/2014

Início

10/04/2015

Término

22.350,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em serviços de locação de equipamentos, fornecimento de chip eletrônico de cronometragem, numeral para atleta e gerenciamento de resultados (dados), necessários arealização das diversas etapas do circuito de corridas de rua realizadas pelo Município, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Objeto:

22.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/04/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 10/04/2014 a 10/04/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 225,00

8446

IDContrat

197/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.782.733/0001-49

CNPJ

CIAMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LT

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

263.750,00

Valor

PPAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

263.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 225.750,00

8447

IDContrat

198/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

21.561.931/0003-09

CNPJ

LABORATORIO SANOBIOL LTDA.

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

28.050,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

28.050,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 24.330,00

8448

IDContrat

199/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

94.516.671/0001-53

CNPJ

CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DEPROD. HOSP.

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

179.009,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

179.009,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 148.214,00

Página 76 de 29808/01/15 01:32

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8449

IDContrat

200/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.896.538/0001-42

CNPJ

SOLUMED DIST. DE MED. E PRO PSAUDE LTDA

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

488.469,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

488.469,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 403.776,60

8450

IDContrat

201/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.829.706/0001-00

CNPJ

LEMES E LEMES COM IMP E EXP

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

234.326,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

234.326,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 232.596,00

8451

IDContrat

202/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.656.468/0001-39

CNPJ

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

601.158,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

205 28/08/2014 70.760,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item49, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 202/2014-SERMALI, que visa o registrode preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentosconstantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados parauso hospitalar, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.

Valor

70.760,00Total dos aditivos:

671.918,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 528.976,80

Página 77 de 29808/01/15 01:32

Page 78: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8452

IDContrat

203/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

79.250.676/0002-74

CNPJ

CIRURGICA JAWCOM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

540.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

540.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 485.370,00

8453

IDContrat

204/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.071.245/0001-60

CNPJ

LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT.MED.HOSP.L

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

870.870,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

870.870,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 713.990,80

8454

IDContrat

205/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.595.725/0001-84

CNPJ

NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARE

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

107.106,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

107.106,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 87.038,20

8455

IDContrat

206/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

33.078.528/0001-32

CNPJ

TORRENT DO BRASIL LTDA.

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

54.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

54.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 48.600,00

Página 78 de 29808/01/15 01:32

Page 79: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8456

IDContrat

207/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

44.734.671/0001-51

CNPJ

CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

314.893,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

314.893,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 220.465,90

8457

IDContrat

208/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.887.838/0006-55

CNPJ

PROFARMA SPECIALTY S.A.

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

832,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

261 24/11/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para a Ata deRegistro de Preço nº 208/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de medicamentosnecessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipalde Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar, sendo a nova Razão SocialPROFARMA SPECIALTY S.A.

Outro

Total dos aditivos:

832,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 721,50

8458

IDContrat

209/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

49.324.221/0001-04

CNPJ

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

424.550,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

424.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 263.390,00

Página 79 de 29808/01/15 01:32

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8459

IDContrat

210/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.031.976/0001-70

CNPJ

CONCORD DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LT

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

133.736,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

133.736,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 98.422,00

8460

IDContrat

75/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

14.099.077/0001-75

CNPJ

CLIMA INGA COM. SER. DE AR CON.LTDA. ME

Razão Social

12/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/04/2014

Início

08/04/2015

Término

74.010,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado para instalação no Centro De Vivência Cultural João Senegaglia.Objeto:

74.010,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/04/2015

Gestores: MANUELA TOURINHO ORUE - 16344 (Matríc.:16344, de 08/04/2014 a 08/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8461

IDContrat

211/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.795.285/0001-18

CNPJ

OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

30.619,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

30.619,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 22.962,86

8462

IDContrat

212/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

33.069.212/0012-37

CNPJ

MERCK S/A

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

278.805,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

278.805,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 220.663,80

Página 80 de 29808/01/15 01:32

Page 81: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8463

IDContrat

213/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

18.459.628/0001-15

CNPJ

BAYER S/A

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

111.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

111.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 111.000,00

8464

IDContrat

214/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.912.018/0001-83

CNPJ

SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.FARM.LTDA

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

117.160,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

117.160,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 34.417,50

8465

IDContrat

215/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.355.394/0001-51

CNPJ

PROHOSP DISTRIB.DEMEDICAMENTOS LTDA

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

399.470,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

399.470,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 277.232,18

8466

IDContrat

216/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

42.799.163/0001-26

CNPJ

BH FARMA COMERCIO LTDA

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

57.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

57.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 41.420,00

Página 81 de 29808/01/15 01:32

Page 82: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8467

IDContrat

217/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.520.829/0001-40

CNPJ

DIMASTER COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

110.250,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

110.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 105.840,00

8468

IDContrat

218/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

60.665.981/0007-03

CNPJ

UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALS.A.

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/04/2014

Início

15/04/2015

Término

45.360,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

45.360,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/04/2015

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS - 10624 (Matríc.:10624, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Saldo a empenhar: 32.760,00

8469

IDContrat

179/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

82.281.262/0001-36

CNPJ

CONTE COMERCIO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃ

Razão Social

68/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

04/04/2014

Início

04/04/2015

Término

11.900,00

Valor

O Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de tintas, acessórios e equipamentos de segurança para pintura, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.Objeto:

11.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/04/2015

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/04/2014 a 04/04/2015)

Saldo a empenhar: 10.585,68

8470

IDContrat

178/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

17.789.664/0001-84

CNPJ

A. C. A. INDUSTRIA E COMERCIO DETINTAS

Razão Social

68/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

04/04/2014

Início

04/04/2015

Término

37.900,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de tintas, acessórios e equipamentos de segurança para pintura, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.Objeto:

37.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/04/2015

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/04/2014 a 04/04/2015)

Saldo a empenhar: 30.854,00

Página 82 de 29808/01/15 01:32

Page 83: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8471

IDContrat

70/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

79.065.181/0001-94

CNPJ

DISTRIBUIDORA CTBA PAPEIS ELIVROS LTDA

Razão Social

33/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

04/04/2014

Início

02/08/2014

Término

18.775,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.Objeto:

18.775,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/08/2014

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 04/04/2014 a 14/05/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8472

IDContrat

71/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

01.795.809/0001-10

CNPJ

A PAGINA DISTRIBUIDORA DELIVROS LTDA.

Razão Social

33/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

04/04/2014

Início

02/08/2014

Término

2.284,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.Objeto:

2.284,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/08/2014

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 04/04/2014 a 14/05/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8473

IDContrat

72/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

09.663.426/0001-08

CNPJ

TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORADE LIVROS

Razão Social

33/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

04/04/2014

Início

02/08/2014

Término

11.352,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.Objeto:

11.352,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/08/2014

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 04/04/2014 a 14/05/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8474

IDContrat

80/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

16.943.316/0001-57

CNPJ

COOPERATIVA AGRO.AGRICULT.EAQUICULT.FAM

Razão Social

25/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

16/04/2014

Início

16/04/2015

Término

12.010,00

Valor

Pagamento seramensal

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura FamiliarObjeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

332 16/12/2014 3.002,50 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO referente a 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial do Contrato de Fornecimento n.º 080/2014 - SERMALI, que visa ofornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, conforme faculta o art 65 § 1º da LeiFederal 8.666/93 e suas alterações e o subitem 5.2 do contrato supracitado.

Valor

3.002,50Total dos aditivos:

15.012,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 16/04/2014 a 16/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 83 de 29808/01/15 01:32

Page 84: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8475

IDContrat

82/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.142.331/0001-05

CNPJ

COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP;COPASOL

Razão Social

26/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

16/04/2014

Início

16/04/2015

Término

156.601,40

Valor

Pagamento seramensal

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura FamiliarObjeto:

156.601,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 16/04/2014 a 16/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8476

IDContrat

78/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

08.660.974/0001-03

CNPJ

COOPERATIVA DOS PROD DE LEITEDE S J P

Razão Social

23/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

16/04/2014

Início

16/04/2015

Término

230.706,30

Valor

PAGAMENTO SERAMENSAL

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura FamiliarObjeto:

230.706,30Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 16/04/2014 a 16/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8477

IDContrat

192/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

76.051.036/0001-66

CNPJ

AGL COMERCIO DE GENEROSALIMENTICIOS LTD

Razão Social

42/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

11/04/2014

Início

11/04/2015

Término

232.760,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.Objeto:

232.760,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/04/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 11/04/2014 a 11/04/2015)

Saldo a empenhar: 193.895,20

8478

IDContrat

193/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.092.633/0001-16

CNPJ

COMERCIAL DE ALIMENTOS CWBWORDS LTDA

Razão Social

42/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

11/04/2014

Início

11/04/2015

Término

381.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.Objeto:

381.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/04/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 11/04/2014 a 11/04/2015)

Saldo a empenhar: 381.600,00

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8479

IDContrat

194/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.248.496/0001-66

CNPJ

AM ALIMENTOS LTDA

Razão Social

42/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

11/04/2014

Início

11/04/2015

Término

380.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.Objeto:

380.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/04/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 11/04/2014 a 11/04/2015)

Saldo a empenhar: 294.684,00

8480

IDContrat

191/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.180.565/0001-59

CNPJ

BKF COMERCIO DE FERRAGENS

Razão Social

47/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

11/04/2014

Início

11/04/2015

Término

20.939,00

Valor

Pagamento seramensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO, necessários a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).Objeto:

20.939,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/04/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 11/04/2014 a 11/04/2015)

Saldo a empenhar: 17.815,40

8481

IDContrat

5/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

01.887.148/0001-52

CNPJ

VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIALTDA

Razão Social

10/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

14/04/2014

Início

14/04/2015

Término

240.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Locação do imóvel situado imóvel situado na Rua Arthur Carlos Peralta, nº. 360 Bom Jesus, neste Município, com uma área de terreno de 2.968,79 m², contendo uma edificação em alvenaria com uma área de 1.697,57 m², destinado parainstalação e funcionamento Base do SAMU 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Objeto:

240.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/04/2015

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA - 14890 (Matríc.:14890, de 14/04/2014 a 14/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8482

IDContrat

222/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

66.969.262/0001-77

CNPJ

UNIT IND. COM. IMP. E EXPORTACAOLTDA.

Razão Social

264/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/04/2014

Início

25/04/2015

Término

53.100,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;Objeto:

53.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 25/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 25/04/2014 a 25/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 25/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 25/04/2014 a 03/06/2014)

Saldo a empenhar: 45.430,00

Página 85 de 29808/01/15 01:32

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8483

IDContrat

219/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

33.255.787/0001-91

CNPJ

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DEFILMES LTDA.

Razão Social

9/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

24/04/2014

Início

24/04/2015

Término

265.788,50

Valor

PAGEMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

265.788,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/04/2015

Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING - 8182 (Matríc.:8182, de 24/04/2014 a 24/04/2015)

PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 24/04/2014 a 24/04/2015)

Saldo a empenhar: 89.762,20

8484

IDContrat

220/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.135.637/0001-83

CNPJ

SUL IMAGEM PROD. PARADIAGNOSTICOS LTDA

Razão Social

9/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

24/04/2014

Início

24/04/2015

Término

23.128,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

23.128,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/04/2015

Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING - 8182 (Matríc.:8182, de 24/04/2014 a 24/04/2015)

PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 24/04/2014 a 24/04/2015)

Saldo a empenhar: 20.815,65

8485

IDContrat

221/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.269.677/0001-79

CNPJ

RINALDI & COGO LTDA.

Razão Social

9/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

24/04/2014

Início

24/04/2015

Término

29.070,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

29.070,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/04/2015

Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING - 8182 (Matríc.:8182, de 24/04/2014 a 24/04/2015)

PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 24/04/2014 a 24/04/2015)

Saldo a empenhar: 29.070,00

8486

IDContrat

79/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

10.956.576/0001-80

CNPJ

COAPROCOR - COOP AGROIND DEPRODUTO

Razão Social

24/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

16/04/2014

Início

16/04/2015

Término

942.210,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura FamiliarObjeto:

942.210,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 16/04/2014 a 16/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 86 de 29808/01/15 01:32

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8487

IDContrat

6/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

75.765.339/0001-88

CNPJ

MARIA DIVAIR BONTORIN TAVARES -ME

Razão Social

12/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

216.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Locação de imóvel, situado na Avenida Rui Barbosa, nº. 4652, Afonso Pena, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Unidade de Saúde Dr. Nestor Cruz Santos e Regional de Saúde Afonso Pena.Objeto:

216.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK - 11122 (Matríc.:11122, de 28/04/2014 a 28/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8488

IDContrat

228/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

52.202.744/0001-92

CNPJ

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARLTDA

Razão Social

249/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

84.123,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:

84.123,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Saldo a empenhar: 75.286,50

8489

IDContrat

229/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.392.566/0001-45

CNPJ

AABA COMERCIO DE EQUIP.MEDICOS LTDA

Razão Social

249/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

875.697,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:

875.697,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Saldo a empenhar: 791.836,10

Página 87 de 29808/01/15 01:32

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8490

IDContrat

230/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

95.433.397/0001-11

CNPJ

COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA

Razão Social

249/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

34.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:

34.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Saldo a empenhar: 33.500,00

8491

IDContrat

231/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.589.865/0001-51

CNPJ

COMERCIAL CIRURGICA BRAMEDLTDA

Razão Social

249/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

557.772,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:

557.772,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Saldo a empenhar: 290.133,87

8492

IDContrat

232/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

15.527.709/0001-17

CNPJ

PROMEDIC COM DE PROD MEDHOSP LTDA

Razão Social

249/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

430.850,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:

430.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Saldo a empenhar: 326.456,80

Página 88 de 29808/01/15 01:32

Page 89: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8493

IDContrat

233/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.656.468/0001-39

CNPJ

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA

Razão Social

249/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

232.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:

232.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Saldo a empenhar: 145.240,00

8494

IDContrat

234/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

78.451.614/0001-87

CNPJ

A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD

Razão Social

249/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

23.100,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:

23.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Saldo a empenhar: 12.830,00

8495

IDContrat

235/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.969.061/0001-61

CNPJ

CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIOLTDA.

Razão Social

249/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

3.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:

3.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Saldo a empenhar: 3.467,50

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8496

IDContrat

236/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.818.423/0001-37

CNPJ

AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.

Razão Social

249/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

91.350,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos PinhaisObjeto:

91.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Saldo a empenhar: 65.163,00

8497

IDContrat

83/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.955.887/0001-22

CNPJ

VENTURI & ZEN LTDA.

Razão Social

3/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

16/04/2014

Início

16/02/2015

Término

1.618.723,51

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para executar obras de pavimentação em paralelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de transito na Estrada do Mergulhão, localizada neste município, totalizando extensão de 1.751,15 metrosObjeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

276 31/10/2014 404.595,18 16/05/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade, supressão de quantidades eprorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 90 (noventa) dias, ao Contrato deExecução de Obras n.º 083/2014-SERMALI, que visa à execução de obras de pavimentação emparalelepípedo, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito na Estrada doMergulhão,localizada neste município, totalizando extensão de 1.751,15 metros, contados a partirdo término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado nos subitens 5.1 e 5.2 daCláusula Quinta, com fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 esuas alterações.

Prazo e Valor

404.595,19Total dos aditivos:

2.023.318,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/05/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/02/2015 a 16/05/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/04/2014 a 16/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8498

IDContrat

4/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

77.578.623/0001-70

CNPJ

CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

Razão Social

2/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

10/01/2014

Início

10/01/2015

Término

822.308,38

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CMEI NO BAIRRO SANTA TEREZA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 05791/2013.Objeto:

822.308,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/01/2014 a 10/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 90 de 29808/01/15 01:32

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8499

IDContrat

5/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

77.578.623/0001-70

CNPJ

CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

Razão Social

1/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

10/01/2014

Início

10/01/2015

Término

1.479.496,54

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE CMEI NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMIÇO PAC 2 05790/2013.Objeto:

1.479.496,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/01/2014 a 10/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8500

IDContrat

241/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

02.758.945/0001-00

CNPJ

OLIVEIRA & SANTOS - COM.MÓVEISLTDA-ME

Razão Social

61/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

30/04/2014

Início

30/04/2015

Término

875.100,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliário escolar (carteiras e cadeiras) para as unidades da Rede Municipal de Ensino.Objeto:

875.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/04/2015

Gestores: PAULO HENRIQUE SOARES PEREIRA - 11628 (Matríc.:11628, de 30/04/2014 a 30/04/2015)

Saldo a empenhar: 673.481,30

8501

IDContrat

90/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

08.428.520/0001-01

CNPJ

COOPERATIVA DOS AGRICULTORESFAMILIARES

Razão Social

29/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

30/04/2014

Início

30/04/2015

Término

92.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar.Objeto:

92.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/04/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 30/04/2014 a 30/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8502

IDContrat

243/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

01.079.926/0001-87

CNPJ

MATELLI MATERIAIS DECONSTRUCAO LTDA

Razão Social

93/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

05/05/2014

Início

05/05/2015

Término

254.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de SACOS DE CIMENTO, necessários ao atendimento das Unidades Administrativas do Município.Objeto:

254.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/05/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/06/2014 a 05/05/2015)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 05/05/2014 a 05/05/2015)

HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 05/05/2015)

Saldo a empenhar: 215.646,00

Página 91 de 29808/01/15 01:32

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8503

IDContrat

237/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

82.629.072/0001-67

CNPJ

SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP

Razão Social

89/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

7.550,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.Objeto:

7.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 28/04/2014 a 28/04/2015)

Saldo a empenhar: 3.775,00

8504

IDContrat

238/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

08.395.310/0001-64

CNPJ

ESCOBRING LTDA EPP

Razão Social

89/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

17.420,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.Objeto:

17.420,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 28/04/2014 a 28/04/2015)

Saldo a empenhar: 13.936,00

8505

IDContrat

239/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

05.046.360/0001-48

CNPJ

MASTER AUCTION COMERCIO DEELETRO LTD

Razão Social

89/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

36.797,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.Objeto:

36.797,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 28/04/2014 a 28/04/2015)

Saldo a empenhar: 11.039,10

8506

IDContrat

240/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

13.236.847/0001-11

CNPJ

LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI

Razão Social

89/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/04/2015

Término

55.250,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.Objeto:

55.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/04/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 28/04/2014 a 28/04/2015)

Saldo a empenhar: 48.896,25

Página 92 de 29808/01/15 01:32

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8507

IDContrat

81/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

05.440.065/0001-71

CNPJ

MASCARELLO CARROCERIAS EONIBUS LTDA

Razão Social

75/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

16/04/2014

Início

16/04/2015

Término

1.090.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

AQUISIÇÃO de 4 (quatro) ônibus escolares para atendimento de alunos da rede pública de ensino do município.Objeto:

1.090.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 16/04/2014 a 16/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8508

IDContrat

92/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.189.780/0001-58

CNPJ

MECSUL IND. E COM. DEEQUIPAMENTOS HOSPI

Razão Social

118/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/05/2014

Início

05/07/2014

Término

40.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS.Objeto:

40.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/07/2014

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 06/05/2014 a 06/07/2014)

Saldo a empenhar: 40.000,00

8509

IDContrat

93/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

46.563.938/0013-54

CNPJ

TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.

Razão Social

118/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/05/2014

Início

05/07/2014

Término

978.333,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS.Objeto:

978.333,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/07/2014

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 06/05/2014 a 30/06/2014)

GIOVANI DE SOUZA - 18037 (Matríc.:18037, de 01/07/2014 a 06/07/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8510

IDContrat

244/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.032.167/0001-46

CNPJ

V.D. MAN. REP. APARELHOS LTDA-ME

Razão Social

64/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/05/2014

Início

06/05/2015

Término

112.662,62

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de peças para reposição em equipamentos odontológicos, necessários a Secretaria Municipal de SaúdeObjeto:

112.662,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/05/2015

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 06/05/2014 a 17/07/2014)

CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 06/05/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 06/05/2014 a 06/05/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 06/05/2015)

Saldo a empenhar: 108.043,42

Página 93 de 29808/01/15 01:32

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8511

IDContrat

85/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

06.040.524/0001-92

CNPJ

COOPERATIVA DE AGRICULTORESFAMILIARES D

Razão Social

27/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

25/04/2014

Início

25/04/2015

Término

594.755,89

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.Objeto:

594.755,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 25/04/2014 a 24/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8512

IDContrat

242/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

77.793.511/0001-32

CNPJ

MAURI BOZZA

Razão Social

87/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

02/05/2014

Início

02/05/2015

Término

340.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de AREIA MÉDIA LAVADA e AREIA FINA DE PRAIA.Objeto:

340.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/05/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/06/2014 a 02/05/2015)

HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 02/05/2015)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 02/05/2014 a 02/05/2015)

Saldo a empenhar: 283.950,00

8513

IDContrat

245/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

1/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

07/05/2014

Início

07/05/2015

Término

282.968,28

Valor

Pagamento será aprazo

Forma de pagto.

Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.

Objeto:

282.968,28Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/05/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 07/05/2014 a 07/05/2015)

Saldo a empenhar: 282.968,28

8514

IDContrat

246/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.244.238/0001-50

CNPJ

TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social

1/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

07/05/2014

Início

07/05/2015

Término

288.003,36

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.

Objeto:

288.003,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/05/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 07/05/2014 a 07/05/2015)

Saldo a empenhar: 288.003,36

Página 94 de 29808/01/15 01:32

Page 95: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8515

IDContrat

255/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

03.118.192/0001-23

CNPJ

OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOSLTDA.

Razão Social

55/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

09/05/2014

Início

09/05/2015

Término

160.080,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de refeições prontas, tipo marmitex, para atendimento da população de rua e atendimento emergencial em ocorrências de calamidade pública pontuadas pela Defesa Civil.Objeto:

160.080,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/05/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 09/05/2014 a 09/05/2015)

Saldo a empenhar: 85.048,20

8516

IDContrat

96/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

79.197.448/0001-05

CNPJ

ASSOC. DOS OFICIAIS DE ARBITR.FUTSAL/PR

Razão Social

31/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

09/05/2014

Início

09/05/2015

Término

114.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para desempenhar atividades específicas da modalidade, para pagamentos de taxas de Arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.Objeto:

114.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/05/2015

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 09/05/2014 a 09/05/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8517

IDContrat

86/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/04/2014

Início

28/07/2014

Término

29.548,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

29.548,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/07/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 28/04/2014 a 28/07/2014)

Saldo a empenhar: 29.548,00

8518

IDContrat

87/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/05/2014

Início

01/06/2014

Término

581.497,49

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/06/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/05/2014 a 01/06/2014)

Saldo a empenhar: 581.497,49

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8519

IDContrat

88/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.769.680/0001-41

CNPJ

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/05/2014

Início

01/06/2014

Término

548.639,71

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

548.639,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/06/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/05/2014 a 01/06/2014)

Saldo a empenhar: 548.639,71

8520

IDContrat

248/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

09.411.384/0001-00

CNPJ

VESTISUL IND. E COMERCIO LTDA -ME

Razão Social

25/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/05/2014

Início

08/05/2015

Término

1.574.000,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de mochilas escolares, necessárias para os alunos da Rede Municipal de Ensino.Objeto:

1.574.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

Saldo a empenhar: 1.574.000,00

8521

IDContrat

256/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

10.280.199/0001-02

CNPJ

MASTER-EQUIPAMNTOS DE AUDIO EVIDEO LTDA

Razão Social

104/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/05/2014

Início

09/05/2015

Término

13.590,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de SISTEMA DE PROJEÇÃO DE IMAGENS para as Unidades Municipais de Ensino e para a sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)Objeto:

13.590,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/05/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 09/05/2014 a 09/05/2015)

Saldo a empenhar: 2.718,00

8522

IDContrat

247/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Órgão

07.067.001/0001-00

CNPJ

AMBSERV SUL SERVICOSAMBIENTAIS LTDA EPP

Razão Social

88/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/05/2014

Início

08/05/2015

Término

31.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - Contratação de empresa para realizar tratamento, transporte e destinação final de lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas, incandescentes, vapor de mercúrio, lâmpadas quebradas e mistas em geral.Objeto:

31.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015

Gestores: SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA - 19037 (Matríc.:19037, de 08/05/2004 a 08/05/2015)

Saldo a empenhar: 21.474,00

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8523

IDContrat

249/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.912.018/0001-83

CNPJ

SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.FARM.LTDA

Razão Social

34/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/05/2014

Início

08/05/2015

Término

1.542.312,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:

1.542.312,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

Saldo a empenhar: 1.066.804,86

8524

IDContrat

250/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.612.312/0005-78

CNPJ

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Razão Social

34/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/05/2014

Início

08/05/2015

Término

138.625,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:

138.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

Saldo a empenhar: 87.389,80

8525

IDContrat

251/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

12.694.747/0001-76

CNPJ

NUTRICLIN S. CO. DE PRO.. NUT.LTDA .EPP

Razão Social

34/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/05/2014

Início

08/05/2015

Término

233.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:

233.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

Saldo a empenhar: 157.150,00

8526

IDContrat

252/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.217.225/0001-06

CNPJ

NUTROSUL BRASIL IMP. ELOGISTISTICA LTDA

Razão Social

34/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/05/2014

Início

08/05/2015

Término

780.352,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

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780.352,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015

Saldo a empenhar: 634.694,00

8527

IDContrat

253/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

49.324.221/0001-04

CNPJ

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Razão Social

34/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/05/2014

Início

08/05/2015

Término

145.970,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:

145.970,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

Saldo a empenhar: 90.489,20

8528

IDContrat

254/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.071.245/0001-60

CNPJ

LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT.MED.HOSP.L

Razão Social

34/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/05/2014

Início

08/05/2015

Término

4.860,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.Objeto:

4.860,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI - 19116 (Matríc.:19116, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK - 17460 (Matríc.:17460, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

Saldo a empenhar: 4.455,00

8529

IDContrat

276/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

07.802.376/0001-69

CNPJ

ECOSUL MOTOS LTDA.

Razão Social

81/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

16/05/2014

Início

16/05/2015

Término

580.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Motocicletas para modernização da Guarda Municipal.Objeto:

580.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/05/2015

Gestores: WILLIAN CESAR DE OLIVEIRA - 14391 (Matríc.:14391, de 16/05/2014 a 16/05/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8530

IDContrat

266/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.702.900/0001-95

CNPJ

JM SILVA - ACESSORIOS - ME

Razão Social

31/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

14/05/2014

Início

14/05/2015

Término

33.750,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de camisetas necessárias ao Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

33.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015

Gestores: LUIS HENRIQUE BECKER - 6381 (Matríc.:6381, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Saldo a empenhar: 21.141,00

8531

IDContrat

274/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

05.200.028/0001-96

CNPJ

DIMASTOP SERVIÇOSTOPOGRÁFICOS S/S LTDA

Razão Social

2/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

14/05/2014

Início

14/05/2015

Término

543.406,99

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresa de prestação de serviços de levantamentos topográficos em diversas localidades do Município, compreendendo: Demarcação de lotes e quadras do Município; levantamento planialtimétricocadastral de áreas urbanas e rurais, levantamento planimétrico cadastral de áreas urbanas e rurais; levantamento planialtimétrico cadastral de ruas e estradas, levantamento planimétrico cadastral de ruas e estradas, execução dealinhamentos prediais, bem como implantação de novos marcos geodésicos para expandir a rede de referência da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

543.407,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015

Gestores: JOSE MAURICIO PRECOMA MIRANDA - 14726 (Matríc.:14726, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Saldo a empenhar: 112.244,87

8532

IDContrat

68/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

76.659.820/0001-51

CNPJ

ASSOCIACAO PARANAENSE DECULTURA-APC

Razão Social

19/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

02/04/2014

Início

02/04/2015

Término

4.458,72

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Prestação de serviço de manutenção do sistema PERGAMUM Sistema Integrado de Bibliotecas, para as bibliotecas públicas municipais.Objeto:

4.458,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/04/2015

Gestores: MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 30/09/2014 a 02/04/2015)

LUCIMERI PAULETTO NOGUEIRA - 9095 (Matríc.:9095, de 02/04/2014 a 02/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8533

IDContrat

95/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

11.427.958/0001-80

CNPJ

CONSAI-ART CURSOS FOR. E CAP.PORF. LTDA

Razão Social

220/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/05/2014

Início

08/05/2015

Término

11.086,56

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:

11.086,56Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

Saldo a empenhar: 11.086,56

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8534

IDContrat

223/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

08.395.310/0001-64

CNPJ

ESCOBRING LTDA EPP

Razão Social

79/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/04/2014

Início

25/04/2015

Término

10.727,00

Valor

Pagamento sera aprazo

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.Objeto:

10.727,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 25/04/2014 a 25/04/2015)

Saldo a empenhar: 6.209,60

8535

IDContrat

227/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

15.764.033/0001-85

CNPJ

M. MOBELE EIRELI

Razão Social

79/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/04/2014

Início

25/04/2015

Término

5.900,00

Valor

Pagamento sera aprazo

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.Objeto:

5.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 25/04/2014 a 25/04/2015)

Saldo a empenhar: 5.310,00

8536

IDContrat

224/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

09.077.347/0001-07

CNPJ

METALURGICA PRISMA LTDA

Razão Social

79/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/04/2014

Início

25/04/2015

Término

67.800,00

Valor

Pagamento sera aprazo

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.Objeto:

67.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 25/04/2014 a 25/04/2015)

Saldo a empenhar: 37.629,00

8537

IDContrat

225/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

04.748.247/0001-41

CNPJ

FORTE MOBILE IND.COM.DE MOVEISLTDA

Razão Social

79/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/04/2014

Início

25/04/2015

Término

5.000,00

Valor

Pagamento sera aprazo

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.Objeto:

5.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 25/04/2014 a 25/04/2015)

Saldo a empenhar: 2.000,00

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8538

IDContrat

226/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

74.183.385/0001-06

CNPJ

DOMPEL INFORMATICA EEQUIPAMENTOS PARA E

Razão Social

79/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/04/2014

Início

25/04/2015

Término

31.600,00

Valor

Pagamento sera aprazo

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.Objeto:

31.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 25/04/2014 a 25/04/2015)

Saldo a empenhar: 30.480,00

8539

IDContrat

279/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.103.610/0001-25

CNPJ

LOESCH COM. DE ELETROELETRONICOS

Razão Social

106/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/05/2014

Início

20/05/2015

Término

12.150,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Fornecimento de roçadeiras profissionais para atender o seto de manutenção da Secretaria Municipal de Saude.Objeto:

12.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/05/2015

Gestores: ODEVAIR DA SILVA MATHIAS - 11325 (Matríc.:11325, de 20/05/2014 a 20/05/2015)

Saldo a empenhar: 11.340,00

8540

IDContrat

263/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

73.628.307/0004-58

CNPJ

ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DETRÂNSITO LTD

Razão Social

84/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

13/05/2014

Início

13/05/2015

Término

8.100,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - Locação de RADIOCOMUNICADORES PORTÁTEIS, necessários para realização de eventos municipais promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.Objeto:

8.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/05/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 13/05/2014 a 13/05/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 5.373,00

8541

IDContrat

275/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

96/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

15/05/2014

Início

15/05/2015

Término

313.236,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para atuar junto às ações de defesa territorial do Município, no sentido de combater invasões e ocupações irregulares, na execução de serviços de carpintaria, alvenaria e desmonte deobras de madeira, alvenaria e mista em áreas de mananciais, terrenos e áreas públicas, bem como, serviços de limpeza de valas e outros, nas áreas de abrangência do Projeto Parque Linear do Rio Itaqui Guatupê e Borda do Campo.

Objeto:

313.236,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/05/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 15/05/2014 a 15/05/2015)

Saldo a empenhar: 313.236,00

Página 101 de 29808/01/15 01:32

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8542

IDContrat

277/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

14.221.429/0001-13

CNPJ

LUIZ MINIOLI NETTO EPP

Razão Social

63/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

20/05/2014

Início

20/05/2015

Término

96.585,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene, perfumaria e médico-hospitalar necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

96.585,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/05/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 20/05/2014 a 20/05/2015)

Saldo a empenhar: 81.030,75

8543

IDContrat

94/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

13.038.363/0001-68

CNPJ

PROJETTA SOLUCOES PUBLICASLTDA ME

Razão Social

220/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/05/2014

Início

08/05/2015

Término

3.774,60

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:

3.774,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/05/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

Saldo a empenhar: 3.774,60

8544

IDContrat

272/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

06.083.020/0001-50

CNPJ

WORLD MASTER COM DE PAPELARIAE SUP INF

Razão Social

72/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

14/05/2014

Início

14/05/2015

Término

111.404,90

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:

111.404,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Saldo a empenhar: 69.591,77

8545

IDContrat

273/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

07.351.389/0001-69

CNPJ

UP INFORMATICA LTDA

Razão Social

72/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

14/05/2014

Início

14/05/2015

Término

628.940,00

Valor

Pagamento seraprazo

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

null 29/08/2014 240,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 5%(cinco por cento) do item 02, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 273/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de materiais de expediente necessários para o atendimento àsdiversas Secretarias, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei Federal nº 8.666/93 e suasalterações.

null

206 29/08/2014 240,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 5%(cinco por cento) do item 02, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 273/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de materiais de expediente necessários para

Valor

480,00Total dos aditivos:

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Página 102 de 29808/01/15 01:32

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Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

o atendimento às diversas Secretarias, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.

Total dos aditivos:

629.420,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015

Saldo a empenhar: 332.442,00

8546

IDContrat

271/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

82.629.072/0001-67

CNPJ

SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP

Razão Social

72/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

14/05/2014

Início

14/05/2015

Término

52.929,00

Valor

Pagamento seraprazo

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:

52.929,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Saldo a empenhar: 29.703,98

8547

IDContrat

270/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

15.089.546/0001-38

CNPJ

UNICOPIAS REP. PAPELARIAS LTDAEPP

Razão Social

72/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

14/05/2014

Início

14/05/2015

Término

4.489,80

Valor

Pagamento seraprazo

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:

4.489,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Saldo a empenhar: 3.241,80

8548

IDContrat

269/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

07.796.075/0001-70

CNPJ

ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA

Razão Social

72/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

14/05/2014

Início

14/05/2015

Término

149.550,90

Valor

Pagamento seraprazo

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:

149.550,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Saldo a empenhar: 71.642,13

Página 103 de 29808/01/15 01:32

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8549

IDContrat

268/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

17.975.908/0001-13

CNPJ

M.H. PERELLES ME

Razão Social

72/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

14/05/2014

Início

14/05/2015

Término

15.177,00

Valor

Pagamento seraprazo

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:

15.177,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Saldo a empenhar: 6.778,30

8550

IDContrat

267/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

12.047.135/0001-91

CNPJ

LUIZ FERNANDO G. PAP. EINFORMATICA

Razão Social

72/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

14/05/2014

Início

14/05/2015

Término

73.830,00

Valor

Pagamento seraprazo

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:

73.830,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/05/2015

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Saldo a empenhar: 55.030,15

8551

IDContrat

98/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

11.427.958/0001-80

CNPJ

CONSAI-ART CURSOS FOR. E CAP.PORF. LTDA

Razão Social

220/201

Licitação

Pregão

Modalidade

19/05/2014

Início

19/05/2015

Término

2.863,68

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:

2.863,68Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/05/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 19/05/2014 a 15/05/2019)

Saldo a empenhar: 2.863,68

8552

IDContrat

264/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

61.182.424/0001-09

CNPJ

O. FILIZZOLA E CIA LTDA.

Razão Social

97/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

13/05/2014

Início

13/05/2015

Término

6.250,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual (bastões em polímero, cotoveleiras CDC e capacetes), visando maior segurança dos Guardas Municipais, para atender a demanda da copa do mundoObjeto:

6.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/05/2015

Gestores: JULIANO MONTEIRO BRAZ - 14702 (Matríc.:14702, de 13/05/2014 a 13/05/2015)

Saldo a empenhar: 1.750,00

Página 104 de 29808/01/15 01:32

Page 105: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8553

IDContrat

265/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

06.973.196/0001-87

CNPJ

INCOSEG INDUSTRIA E COMERCIODE EQUIP. D

Razão Social

97/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

13/05/2014

Início

13/05/2015

Término

49.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual (bastões em polímero, cotoveleiras CDC e capacetes), visando maior segurança dos Guardas Municipais, para atender a demanda da copa do mundoObjeto:

49.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/05/2015

Gestores: JULIANO MONTEIRO BRAZ - 14702 (Matríc.:14702, de 13/05/2014 a 13/05/2015)

Saldo a empenhar: 38.580,00

8554

IDContrat

280/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.518.323/0001-33

CNPJ

H.A ERBE & CIA. LTDA.

Razão Social

41/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

20/05/2014

Início

20/05/2015

Término

26.513,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de tecidos e aviamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

26.513,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/05/2015

Gestores: LUCIA MARIA DE M SCHIPITOSKI - 10084 (Matríc.:10084, de 20/05/2014 a 20/05/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8555

IDContrat

281/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.862.666/0001-72

CNPJ

COTEXBRASIL COM. DE T. MALHASLTDA.ME

Razão Social

41/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

20/05/2014

Início

20/05/2015

Término

204.473,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de tecidos e aviamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

204.473,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/05/2015

Gestores: LUCIA MARIA DE M SCHIPITOSKI - 10084 (Matríc.:10084, de 20/05/2014 a 20/05/2015)

Saldo a empenhar: 74.120,00

8556

IDContrat

89/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

01.106.849/0001-07

CNPJ

COOPERATIVA COMER.E REFORMAAGRARIA AVAN

Razão Social

28/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

29/04/2014

Início

29/04/2015

Término

34.100,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

278 03/11/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo incluir o CNPJ 01.106.849/0003-79 da filial da mesmaempresa para emissão das notas fiscais relativas ao Contrato de Fornecimento n.º 089/2014%u2013 SERMALI, decorrente do Chamamento Público nº 001/2014, que visa o fornecimento degêneros alimentícios da Agricultura Familiar, conforme descrito no Projeto de Venda de GênerosAlimentícios da Agricultura Familiar

Cessão contratual

Total dos aditivos:

34.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/04/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 29/04/2014 a 29/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8557

IDContrat

109/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

13.033.927/0001-70

CNPJ

MM PRODUÇÃO ARTISTICA MUSICALLTDA EPP

Razão Social

36/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

30/05/2014

Início

29/06/2014

Término

215.000,00

Valor

PAGAMENTO SERAMENSAL

Forma de pagto.

APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA DUPLA MUNHOZ E MARIANO, QUE ACONTECERÁ DURANTE A FESTA DO PINHÃO, LOCALIZADA NA RUA JULIO CÉSAR SETENARESKI, CAMINHO DO VINHO, COLÔNIA MERGULHÃO,NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, ENTRE OS DIAS 30 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.

Objeto:

215.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/06/2014

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 30/05/2014 a 30/06/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8558

IDContrat

108/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

08.382.029/0001-97

CNPJ

INOVASHOW PRODUÇÕES EPUBLICIDADE LTDA-M

Razão Social

35/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

29/05/2014

Início

28/06/2014

Término

205.000,00

Valor

PAGAMENTO SERAMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para a prestação de serviços especializado em promoções artísticas referente à apresentação do Show Musical do Cantor Thiaguinho, que acontecerá durante a Festa do Pinhão, localizada na Rua Julia CésarSetenareski Caminho do Vinho, Colônia Mergulhão, entre os dias 30 de maio a 01 de junho de 2014.

Objeto:

205.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/06/2014

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 29/05/2014 a 29/06/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8559

IDContrat

282/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.340.883/0001-77

CNPJ

PROCTOCLIN CLINICA MEDICA SCLTDA.

Razão Social

51/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

23/05/2014

Início

23/05/2015

Término

3.840.660,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para contratação de empresa especializada para realização de exames, em complementação a assistência de média e alta complexidade, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

3.840.660,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/05/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 23/05/2014 a 23/05/2015)

Saldo a empenhar: 3.581.812,60

8560

IDContrat

283/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

73.505.984/0001-36

CNPJ

UROCLINICA DOENÇAS DOAPARELHO URINARIO

Razão Social

51/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

23/05/2014

Início

23/05/2015

Término

70.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para contratação de empresa especializada para realização de exames, em complementação a assistência de média e alta complexidade, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

70.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/05/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 23/05/2014 a 23/05/2015)

Saldo a empenhar: 35.250,00

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8561

IDContrat

106/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

84.968.874/0001-27

CNPJ

ALMAQ EQUIPAMENTOS PARAESCRITORIO

Razão Social

38/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/05/2014

Início

28/05/2015

Término

1.509.656,70

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para terceirização de tecnologia de impressão, software e hardware com controle de consumíveis, para atender a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de SãoJosé dos Pinhais.

Objeto:

1.509.656,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

CATIA FERNANDA DE CARVALHO BART - 11528 (Matríc.:11528, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

Saldo a empenhar: 1.509.656,70

8562

IDContrat

278/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

12.218.057/0001-40

CNPJ

PPN COMERCIO VAREJISTA DEARTIGOS DE PAP

Razão Social

98/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/05/2014

Início

25/05/2015

Término

472.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento 450.000 un de paralelepípedos nas dimensões de 12 x 16 x 14 cm, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras Publicas do municípioObjeto:

472.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/05/2015

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 20/05/2014 a 20/05/2015)

HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 20/05/2015)

Saldo a empenhar: 456.750,00

8563

IDContrat

84/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO

Órgão

03.541.088/0020-00

CNPJ

SERVIÇO NACIONAL DEAPRENDIZAGEM COMERCI

Razão Social

11/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

22/04/2014

Início

18/10/2014

Término

16.957,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Realização de Cursos de aperfeiçoamento para Taxistas.Objeto:

16.957,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/10/2014

Gestores: SAULO MENDES DE OLIVEIRA AVERSA - 13894 (Matríc.:13894, de 22/04/2014 a 18/10/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8564

IDContrat

105/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/06/2014

Início

01/07/2014

Término

581.497,49

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/07/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/06/2014 a 01/07/2014)

Saldo a empenhar: 581.497,49

Página 107 de 29808/01/15 01:32

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8565

IDContrat

101/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.244.238/0001-50

CNPJ

TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social

1/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

26/05/2014

Início

26/07/2015

Término

144.001,68

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.

Objeto:

144.001,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/05/2014 a 26/05/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8566

IDContrat

100/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.244.238/0001-50

CNPJ

TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social

1/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

26/05/2014

Início

26/05/2015

Término

144.001,68

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.

Objeto:

144.001,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/05/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/05/2014 a 26/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8567

IDContrat

102/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

1/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

26/05/2014

Início

26/07/2015

Término

140.800,68

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.

Objeto:

140.800,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/05/2014 a 26/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8568

IDContrat

99/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

1/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

26/05/2014

Início

26/07/2015

Término

142.167,60

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos deconcreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.

Objeto:

142.167,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/07/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/05/2014 a 26/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 108 de 29808/01/15 01:32

Page 109: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8569

IDContrat

295/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.746.745/0001-04

CNPJ

SAMMUS EMERGENCIA MEDICAS EINFORMATICA

Razão Social

74/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

30/05/2014

Início

30/05/2015

Término

166.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para prestação de serviços de Remoção de Pacientes em Ambulância de Suporte Básicos, necessários ao Serviço de Urgência e Emergência do Município e ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.Objeto:

166.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/05/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 30/05/2014 a 30/05/2015)

Saldo a empenhar: 14.456,00

8570

IDContrat

296/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

73.374.662/0001-03

CNPJ

SHOP DAGUA COMERCIO DEPURIFICADORES DE

Razão Social

66/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

30/05/2014

Início

30/05/2015

Término

295.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na venda e instalação de aparelhos de filtro de água (purificadores).Objeto:

295.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/05/2015

Gestores: JONAS GONCALVES - 11934 (Matríc.:11934, de 30/05/2014 a 30/05/2015)

Saldo a empenhar: 201.461,00

8571

IDContrat

287/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.523.148/0001-24

CNPJ

ACINTEC SERVIÇOS LTDA

Razão Social

94/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/05/2014

Início

28/05/2015

Término

1.110.900,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:

1.110.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 28/05/2014 a 30/06/2015)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

Saldo a empenhar: 730.751,50

8572

IDContrat

288/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

02.539.426/0001-43

CNPJ

CONCREARTE ARTEFATOS DECONCRETO LTDA.-E

Razão Social

94/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/05/2014

Início

28/05/2015

Término

1.439.050,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:

1.439.050,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 01/06/2014 a 30/06/2014)

HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

Saldo a empenhar: 1.072.318,00

Página 109 de 29808/01/15 01:32

Page 110: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8573

IDContrat

289/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

00.065.178/0001-10

CNPJ

INPREART IND DE PRE MOLDADOSDE CONC LTD

Razão Social

94/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/05/2014

Início

28/05/2015

Término

844.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:

844.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 01/06/2014 a 30/06/2014)

HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

Saldo a empenhar: 709.400,00

8574

IDContrat

290/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

79.980.330/0001-40

CNPJ

IND DE ARTEFATOS DE CIMENTOLIDER LTDA

Razão Social

94/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/05/2014

Início

28/05/2015

Término

645.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:

645.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)

Saldo a empenhar: 645.600,00

8575

IDContrat

291/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

80.137.672/0001-82

CNPJ

INDUSTRIA DE TUBOS PINHAIS LTDA

Razão Social

94/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/05/2014

Início

28/05/2015

Término

192.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:

192.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 01/04/2014 a 31/12/2014)

HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

Saldo a empenhar: 148.800,00

8576

IDContrat

292/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

14.574.671/0001-70

CNPJ

ROYER PRE MOLDADOS LTDA. EPP

Razão Social

94/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/05/2014

Início

28/05/2015

Término

1.151.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:

1.151.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)

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Saldo a empenhar: 1.151.400,00

8577

IDContrat

293/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.398.389/0001-63

CNPJ

TUBOSLEAL IND E COM DE ART DECIMENTO LT

Razão Social

94/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

28/05/2014

Início

28/05/2015

Término

51.230,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário para a manutenção do Sistema Viário Municipal.Objeto:

51.230,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/05/2015

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER - 16723 (Matríc.:16723, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/06/2014 a 28/05/2015)

Saldo a empenhar: 39.381,00

8578

IDContrat

294/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

97.503.098/0001-31

CNPJ

LIMNOBRAS LABORATóRIOS DEANALISES LIMNO

Razão Social

78/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

30/05/2014

Início

30/05/2015

Término

62.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para serviços de análises físico, químico e microbiológico em água para consumo humano.Objeto:

62.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/05/2015

Gestores: CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 30/05/2014 a 30/05/2015)

MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA - 17749 (Matríc.:17749, de 30/05/2014 a 30/05/2015)

Saldo a empenhar: 46.725,00

8579

IDContrat

113/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.142.331/0001-05

CNPJ

COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP;COPASOL

Razão Social

39/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

04/06/2014

Início

04/06/2015

Término

156.601,40

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, (hortifrutigranjeiros). Necessários para complementação dos cardápios da merenda escolar.Objeto:

156.601,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/06/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 04/06/2014 a 04/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8580

IDContrat

284/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

09.912.471/0001-40

CNPJ

ALECRIM COMERCIO DE PRODUTOSHORTIFRUTIG

Razão Social

92/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/05/2014

Início

27/05/2015

Término

99.995,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, laticínios, carnes e frios), para atendimento as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

99.995,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/05/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 27/05/2014 a 27/05/2015)

Saldo a empenhar: 74.659,00

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8581

IDContrat

285/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

07.092.633/0001-16

CNPJ

COMERCIAL DE ALIMENTOS CWBWORDS LTDA

Razão Social

92/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/05/2014

Início

27/05/2015

Término

94.646,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, laticínios, carnes e frios), para atendimento as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

94.646,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/05/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 27/05/2014 a 27/05/2015)

Saldo a empenhar: 65.291,46

8582

IDContrat

286/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

13.153.167/0001-34

CNPJ

MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDAME

Razão Social

92/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/05/2014

Início

27/05/2015

Término

124.900,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, laticínios, carnes e frios), para atendimento as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

124.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/05/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 27/05/2014 a 27/05/2015)

Saldo a empenhar: 99.865,10

8583

IDContrat

115/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

16.943.316/0001-57

CNPJ

COOPERATIVA AGRO.AGRICULT.EAQUICULT.FAM

Razão Social

41/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

04/06/2014

Início

04/06/2015

Término

12.010,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.Necessários para a complementação da merenda escolar.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

331 16/12/2014 3.002,50 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO referente a 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial do Contrato de Fornecimento n.º 115/2014 - SERMALI, que visa ofornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, conforme faculta o art. 65 § 1º da LeiFederal 8.666/93 e suas alterações e o subitem 5.2 do contrato supracitado

Valor

3.002,50Total dos aditivos:

15.012,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/06/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 04/06/2014 a 04/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8584

IDContrat

298/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

15.143.295/0001-22

CNPJ

BMED EXAMES CARDIOLOGICOS ESERVICOS MED

Razão Social

40/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

06/06/2014

Início

06/06/2015

Término

1.001.909,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresa para realização de exames e procedimentos para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

1.001.909,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/06/2015

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 06/06/2014 a 15/09/2014)

RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 16/09/2014 a 06/06/2015)

Saldo a empenhar: 755.258,52

Página 112 de 29808/01/15 01:32

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8585

IDContrat

257/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

08.395.310/0001-64

CNPJ

ESCOBRING LTDA EPP

Razão Social

83/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

12/05/2014

Início

12/05/2015

Término

21.875,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:

21.875,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Saldo a empenhar: 11.893,00

8586

IDContrat

258/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.524.956/0001-46

CNPJ

CWR COMERCIAL LTDA

Razão Social

83/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

12/05/2014

Início

12/05/2015

Término

18.075,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:

18.075,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Saldo a empenhar: 10.348,00

8587

IDContrat

259/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

13.236.847/0001-11

CNPJ

LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI

Razão Social

83/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

12/05/2014

Início

12/05/2015

Término

58.809,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:

58.809,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Saldo a empenhar: 25.108,60

8588

IDContrat

260/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

76.618.891/0001-06

CNPJ

LOJAS DO PEDRO LTDA

Razão Social

83/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

12/05/2014

Início

12/05/2015

Término

10.650,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:

10.650,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Saldo a empenhar: 6.780,00

Página 113 de 29808/01/15 01:32

Page 114: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8589

IDContrat

261/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

00.967.676/0001-59

CNPJ

SONHOS COLCHOES INDUSTRIA ECOMERCIO LTD

Razão Social

83/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

12/05/2014

Início

12/05/2015

Término

7.695,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:

7.695,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Saldo a empenhar: 2.308,50

8590

IDContrat

262/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

07.027.797/0001-60

CNPJ

RECIMAR COM. DE ARTEFATOS DEESPUMA

Razão Social

83/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

12/05/2014

Início

12/05/2015

Término

1.350,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.Objeto:

1.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/05/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Saldo a empenhar: 1.350,00

8591

IDContrat

116/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

113/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/06/2014

Início

05/06/2015

Término

334.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para executar serviços de Supervisão, Monitoramento e Manutenção do Sistema de Controle de Cheias da Cidade Jardim, dentro do Complexo de Controle do Alto Iguaçu, o qual visa proporcionar oacompanhamento do controle de cheias nessa região do Município.

Objeto:

334.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/06/2015

Gestores: ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR - 13275 (Matríc.:13275, de 02/10/2014 a 05/06/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 05/06/2014 a 05/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8592

IDContrat

297/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

03.502.533/0001-60

CNPJ

VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.

Razão Social

108/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/06/2014

Início

02/06/2015

Término

119.697,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atendimentos a emergências médicas em Ambulâncias TIPO B Suporte Básico e TIPO D esportivas, festas e outros eventos promovidospela Secretaria de Esporte e Lazer e as demais Secretarias do Município.

Objeto:

119.697,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/06/2015

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 02/06/2014 a 02/06/2015)

Saldo a empenhar: 37.796,96

Página 114 de 29808/01/15 01:32

Page 115: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8593

IDContrat

112/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

08.428.520/0001-01

CNPJ

COOPERATIVA DOS AGRICULTORESFAMILIARES

Razão Social

38/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

03/06/2014

Início

03/06/2015

Término

92.800,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.Necessários para complementação da merenda escolar.Objeto:

92.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/06/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 03/06/2014 a 03/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8594

IDContrat

114/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

10.956.576/0001-80

CNPJ

COAPROCOR - COOP AGROIND DEPRODUTO

Razão Social

40/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

04/06/2014

Início

04/06/2015

Término

1.079.837,64

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.Objeto:

1.079.837,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/06/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 04/06/2014 a 04/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8595

IDContrat

299/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

00.688.075/0002-98

CNPJ

RODO SERVICE LTDA

Razão Social

111/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/06/2014

Início

06/06/2015

Término

170.825,22

Valor

o pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÕNIBUS oficiais utilizadas daPrefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS VOLARE/15190 Caminhos da Escola. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS COMIL/SVELTO 17.210, 17.230. LOTE 03 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS MERCEDES BENZ-MBB.

Objeto:

170.825,22Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/06/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 06/06/2014 a 06/06/2015)

MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

Saldo a empenhar: 110.115,37

8596

IDContrat

300/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

15.612.737/0001-32

CNPJ

19BUS COMERCIO E SERVICOS

Razão Social

111/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/06/2014

Início

06/06/2015

Término

262.864,06

Valor

O pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÕNIBUS oficiais utilizadas daPrefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS VOLARE/15190 Caminhos da Escola. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS COMIL/SVELTO 17.210, 17.230. LOTE 03 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS MERCEDES BENZ-MBB.

Objeto:

262.864,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/06/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 06/06/2014 a 06/06/2015)

MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

Saldo a empenhar: 155.864,06

Página 115 de 29808/01/15 01:32

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8597

IDContrat

301/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

81.086.316/0001-40

CNPJ

FRONIMBUS REFORMADORA DEONIBUS LTDA

Razão Social

111/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/06/2014

Início

06/06/2015

Término

261.829,93

Valor

O pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÕNIBUS oficiais utilizadas daPrefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS VOLARE/15190 Caminhos da Escola. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS COMIL/SVELTO 17.210, 17.230. LOTE 03 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS MERCEDES BENZ-MBB.

Objeto:

261.829,94Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/06/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 06/06/2014 a 06/06/2015)

MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

Saldo a empenhar: 118.109,94

8598

IDContrat

107/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

18.728.098/0001-63

CNPJ

MEIER E ROLIM EDUCAÇÃO ETREINAMENTO LTD

Razão Social

34/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

28/05/2014

Início

22/02/2015

Término

9.000,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para a realização de palestras aos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

9.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/02/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 28/05/2014 a 28/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8599

IDContrat

7/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

105.491.969-00

CNPJ

LIVI SONDA

Razão Social

13/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

19/05/2014

Início

19/05/2015

Término

46.800,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Locação do imóvel situado na Rua Porto Alegre, n.º 138 Ouro Fino, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Defesa Civil da Secretaria Municipal de Segurança.Objeto:

46.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/05/2015

Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 19/05/2014 a 19/05/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8600

IDContrat

335/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.293.786/0001-21

CNPJ

LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOSLTDA

Razão Social

102/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/06/2014

Início

17/06/2015

Término

152.473,22

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de materiais para a realização de exames necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal.Objeto:

152.473,22Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/06/2015

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 17/06/2014 a 17/06/2015)

Saldo a empenhar: 112.368,81

Página 116 de 29808/01/15 01:32

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8601

IDContrat

302/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

14.221.429/0001-13

CNPJ

LUIZ MINIOLI NETTO EPP

Razão Social

114/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/06/2014

Início

09/06/2015

Término

56.267,10

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

56.267,10Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/06/2014 a 09/06/2015)

Saldo a empenhar: 15.602,38

8602

IDContrat

303/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

05.001.452/0001-01

CNPJ

KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME

Razão Social

114/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/06/2014

Início

09/06/2015

Término

6.583,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

6.583,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/06/2014 a 09/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8603

IDContrat

304/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

114/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/06/2014

Início

09/06/2015

Término

2.430,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

2.430,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/06/2014 a 09/06/2015)

Saldo a empenhar: 1.134,00

8604

IDContrat

325/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

40.175.705/0001-64

CNPJ

CEI - COM. EXP. IMP. DEMAT.MEDICOS LTDA

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

46.020,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:

46.020,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2004 a 16/06/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2004 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 20.256,00

Página 117 de 29808/01/15 01:32

Page 118: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8605

IDContrat

326/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.223.342/0001-04

CNPJ

STARMED ARTIGOS MEDICOS EHOSPITALARES L

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

38.276,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:

38.276,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 33.955,24

8606

IDContrat

327/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

48.791.685/0001-68

CNPJ

CBS MEDICO CIENTIFICA COM. EREP. LTDA.

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

2.690,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:

2.690,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 15/06/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 15/06/2015)

Saldo a empenhar: 1.888,00

8607

IDContrat

328/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.072.255/0001-60

CNPJ

JUSIMED IMP. COM. PROD. MEDICOSLTDA.

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

197.150,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:

197.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 182.354,00

8608

IDContrat

329/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

01.578.276/0001-14

CNPJ

ASLI COMERCIAL LTDA.

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

6.804,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Página 118 de 29808/01/15 01:32

Page 119: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

6.804,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 6.804,00

8609

IDContrat

330/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.948.986/0001-80

CNPJ

TOPMEDICAL COMERCIO EREPRESENTAÇÃO DE P

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

180.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:

180.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 96.000,00

8610

IDContrat

331/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.800.317/0001-09

CNPJ

COINTER MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

168.398,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:

168.398,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 130.675,00

8611

IDContrat

332/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

85.079.200/0001-34

CNPJ

PARCOMED PR COM DE PRODFARMACEUTICOS

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

81.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:

81.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 79.750,00

Página 119 de 29808/01/15 01:32

Page 120: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8612

IDContrat

333/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

78.451.614/0001-87

CNPJ

A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

30.850,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:

30.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 26.490,00

8613

IDContrat

334/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

54.516.661/0027-32

CNPJ

JOHNSON E JOH. IND. COM. PROD. PSAUDE L

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

69.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.Objeto:

69.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 58.025,00

8614

IDContrat

307/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.477.571/0001-47

CNPJ

DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA

Razão Social

103/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/06/2014

Início

11/06/2015

Término

5.503,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde(UBS), e Centro de Especialidades Odontológicos(CEO)Objeto:

5.503,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/06/2015

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 11/06/2014 a 17/07/2014)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 11/06/2014 a 11/06/2015)

CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 11/06/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 11/06/2015)

Saldo a empenhar: 2.630,32

Página 120 de 29808/01/15 01:32

Page 121: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8615

IDContrat

308/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

71.505.564/0001-24

CNPJ

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOSLTDA

Razão Social

103/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/06/2014

Início

11/06/2015

Término

20.373,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde(UBS), e Centro de Especialidades Odontológicos(CEO)Objeto:

20.373,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/06/2015

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 11/06/2014 a 17/07/2014)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 11/06/2014 a 11/06/2015)

CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 11/06/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 11/06/2015)

Saldo a empenhar: 19.804,00

8616

IDContrat

305/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

95.449.682/0001-20

CNPJ

ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI

Razão Social

122/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/06/2014

Início

09/06/2015

Término

147.835,20

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção elétrica PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dosÔNIBUS, CAMINHÕES e VEÍCULOS LEVES oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Objeto:

147.835,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 09/06/2014 a 09/06/2015)

MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

Saldo a empenhar: 48.951,32

8617

IDContrat

306/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.971.648/0001-01

CNPJ

FITALFA AUTO MECANICA LTDA

Razão Social

122/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/06/2014

Início

09/06/2015

Término

152.216,77

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção elétrica PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dosÔNIBUS, CAMINHÕES e VEÍCULOS LEVES oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Objeto:

152.216,77Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 09/06/2014 a 09/06/2015)

MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

Saldo a empenhar: 132.297,19

Página 121 de 29808/01/15 01:32

Page 122: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8618

IDContrat

111/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

01.106.849/0001-07

CNPJ

COOPERATIVA COMER.E REFORMAAGRARIA AVAN

Razão Social

37/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

03/06/2014

Início

03/06/2015

Término

34.100,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura FamiliarObjeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

277 03/11/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo incluir o CNPJ 01.106.849/0003-79 da filial da mesmaempresa para emissão das notas fiscais relativas ao Contrato de Fornecimento n.º 111/2014%u2013 SERMALI, decorrente do Chamamento Público 001/2014, que visa o fornecimento degêneros alimentícios da Agricultura Familiar, conforme descrito no Projeto de Venda de GênerosAlimentícios da Agricultura Familiar.

Cessão contratual

Total dos aditivos:

34.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/06/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 03/06/2014 a 03/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8619

IDContrat

91/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.599.497/0001-20

CNPJ

JAIME LERNER ARQUITETOSASSOCIADOS LTDA.

Razão Social

30/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

05/05/2014

Início

30/01/2015

Término

800.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALLIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNINO QUE SUBSIDIA´RA O PLANO DIRETOR MUNICIPAL.Objeto:

800.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/01/2015

Gestores: JULIANO GERALDI - 19284 (Matríc.:19284, de 05/05/2014 a 30/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8620

IDContrat

103/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

17.320.488/0001-37

CNPJ

HAM SERVICOS DE ANESTESIA S.S

Razão Social

33/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

27/05/2014

Início

27/05/2015

Término

156.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Prestação de serviços na área médica, na especialidade de Anestesiologia, em regime de plantão de 12 horas para atender o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 12 meses.Objeto:

156.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/05/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 27/05/2014 a 27/05/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8621

IDContrat

110/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.661.408/0001-00

CNPJ

DINAMICA FABRICA DERESERVATORIOS E EQUI

Razão Social

119/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/06/2014

Início

02/06/2015

Término

32.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Aquisição e instalação de TANQUE JAQUETADO para captação de óleo queimado,Objeto:

32.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/06/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 02/06/2014 a 02/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 122 de 29808/01/15 01:32

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8622

IDContrat

309/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

14.702.900/0001-95

CNPJ

JM SILVA - ACESSORIOS - ME

Razão Social

118/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/06/2014

Início

11/06/2015

Término

420.140,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes esportivos para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaços esportivos gerenciados pela SecretariaMunicipal de Esporte e Lazer.

Objeto:

420.140,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/06/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 11/06/2014 a 11/06/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 373.448,82

8623

IDContrat

310/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

0

CNPJ

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.

Razão Social

118/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/06/2014

Início

11/06/2015

Término

114.421,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes esportivos para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaços esportivos gerenciados pela SecretariaMunicipal de Esporte e Lazer.

Objeto:

114.421,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/06/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 11/06/2014 a 11/06/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 113.872,10

8624

IDContrat

311/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

76.518.323/0001-33

CNPJ

H.A ERBE & CIA. LTDA.

Razão Social

118/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/06/2014

Início

11/06/2015

Término

82.210,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes esportivos para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaços esportivos gerenciados pela SecretariaMunicipal de Esporte e Lazer.

Objeto:

82.210,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/06/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 11/06/2014 a 11/06/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 81.425,30

8625

IDContrat

118/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Órgão

85.473.163/0001-44

CNPJ

LUNEDO & LUNEDO LTDA EPP

Razão Social

139/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/06/2014

Início

12/06/2015

Término

23.750,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, para executar o projeto de trabalho técnico social no empreendimento Netuno I, neste município.Objeto:

23.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/06/2015

Gestores: MARIA DIAIR DISSENHA SOHN - 13909 (Matríc.:13909, de 12/06/2014 a 12/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 123 de 29808/01/15 01:32

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8626

IDContrat

349/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.482.673/0001-37

CNPJ

BIOLAV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALARLTDA

Razão Social

117/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/06/2014

Início

24/06/2015

Término

1.670.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, envolvendo o processamento de roupas e enxoval hospitalar que compreende tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideaiscondições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas.

Objeto:

1.670.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015

Gestores: LUCIA MARIA DE M SCHIPITOSKI - 10084 (Matríc.:10084, de 05/09/2014 a 24/06/2015)

IVONE FONTANA DA ROCHA - 8453 (Matríc.:8453, de 24/06/2014 a 04/09/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 24/06/2014 a 04/09/2014)

Saldo a empenhar: 618.534,63

8627

IDContrat

346/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.477.571/0001-47

CNPJ

DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA

Razão Social

7/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

24/06/2014

Início

24/06/2015

Término

14.559,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

14.559,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015

Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 24/06/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 24/06/2014 a 24/06/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 24/06/2015)

CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 24/06/2014 a 17/07/2014)

Saldo a empenhar: 13.922,60

8628

IDContrat

347/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.403.388/0001-60

CNPJ

BORINI CONS.COM.EQUIP.HOSP.LTDA.

Razão Social

7/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

24/06/2014

Início

24/06/2015

Término

13.700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

13.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015

Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 24/06/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 24/06/2014 a 24/06/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 24/06/2015)

CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 24/06/2014 a 17/07/2014)

Saldo a empenhar: 13.700,00

Página 124 de 29808/01/15 01:32

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8629

IDContrat

348/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.175.908/0001-12

CNPJ

BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP.LTDA

Razão Social

7/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

24/06/2014

Início

24/06/2015

Término

5.578,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

5.578,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015

Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 23/06/2014 a 24/06/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 24/06/2014 a 24/06/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 18/07/2014 a 24/06/2015)

CAROLINA RAMOS FERREIRA - 18158 (Matríc.:18158, de 24/06/2014 a 17/07/2014)

Saldo a empenhar: 3.865,50

8630

IDContrat

363/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

56.998.701/0032-12

CNPJ

ABBOTT LABORATORIOS DO BRASILLTDA.

Razão Social

85/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

3.349.525,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato para os lotes I, II, III e IV), necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório MunicipalObjeto:

3.349.525,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 26/06/2014 a 25/06/2015)

MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 26/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 1.776.117,23

8631

IDContrat

364/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.355.394/0001-51

CNPJ

PROHOSP DISTRIB.DEMEDICAMENTOS LTDA

Razão Social

85/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

299.700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato para os lotes I, II, III e IV), necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório MunicipalObjeto:

299.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 281.718,00

8632

IDContrat

365/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.013.726/0001-10

CNPJ

LABORSYS PRODUTOSDIAGNÓSTICOS E HOSPITA

Razão Social

85/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

619.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato para os lotes I, II, III e IV), necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório MunicipalObjeto:

619.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Página 125 de 29808/01/15 01:32

Page 126: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Saldo a empenhar: 433.440,00

8633

IDContrat

312/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.099.077/0001-75

CNPJ

CLIMA INGA COM. SER. DE AR CON.LTDA. ME

Razão Social

116/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/06/2014

Início

13/06/2015

Término

89.700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade dePronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

89.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/06/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/06/2014 a 13/06/2015)

Saldo a empenhar: 89.700,00

8634

IDContrat

313/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.833.982/0001-04

CNPJ

MOISES HAMERSKI

Razão Social

116/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/06/2014

Início

13/06/2015

Término

4.890,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade dePronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

4.890,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/06/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/06/2014 a 13/06/2015)

Saldo a empenhar: 3.545,54

8635

IDContrat

314/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.513.136/0001-59

CNPJ

MWV WEB SITE COM. PROD.ELET.LTDA.

Razão Social

116/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/06/2014

Início

13/06/2015

Término

80.565,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade dePronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

80.565,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/06/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/06/2014 a 13/06/2015)

Saldo a empenhar: 48.721,50

8636

IDContrat

315/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

16.682.900/0001-04

CNPJ

SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME

Razão Social

116/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/06/2014

Início

13/06/2015

Término

1.237,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade dePronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

1.237,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/06/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/06/2014 a 13/06/2015)

Saldo a empenhar: 1.237,00

Página 126 de 29808/01/15 01:32

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8637

IDContrat

316/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.335.448/0001-78

CNPJ

VIA LUMENS AUDIO VIDEO EINFORMATICA LTD

Razão Social

116/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/06/2014

Início

13/06/2015

Término

21.210,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade dePronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

21.210,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/06/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 13/06/2014 a 13/06/2015)

Saldo a empenhar: 12.726,00

8638

IDContrat

117/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Órgão

85.473.163/0001-44

CNPJ

LUNEDO & LUNEDO LTDA EPP

Razão Social

137/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/06/2014

Início

01/02/2016

Término

142.900,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços, para executar o projeto de trabalho técnico social no empreendimento Netuno II, neste município.Objeto:

142.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/02/2016

Gestores: MARIA DIAIR DISSENHA SOHN - 5627 (Matríc.:5627, de 11/06/2014 a 01/02/2016)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 11/06/2014 a 01/02/2016)

Saldo a empenhar: 0,00

8639

IDContrat

336/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

10.671.169/0001-27

CNPJ

TIA CICA TRANSPORTES E EVENTOSLTDA ME

Razão Social

142/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/06/2014

Início

18/06/2015

Término

32.187,58

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de brinquedos a serem utilizados nos eventos realizados pelas Secretarias Municipais.Objeto:

32.187,58Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015

Gestores: MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 18/06/2014 a 24/11/2014)

DAIANE MARIANO - 15078 (Matríc.:15078, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 25/11/2014 a 18/06/2015)

ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 28.058,58

Página 127 de 29808/01/15 01:32

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8640

IDContrat

337/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

12.876.552/0001-47

CNPJ

TREM DOS BRINQUEDOS LTDA. ME

Razão Social

142/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/06/2014

Início

18/06/2015

Término

200.857,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de brinquedos a serem utilizados nos eventos realizados pelas Secretarias Municipais.Objeto:

200.857,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015

Gestores: MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 18/06/2014 a 24/11/2014)

JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

DAIANE MARIANO - 15078 (Matríc.:15078, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

LIGIA NARA ZAPP ANTAO - 19469 (Matríc.:19469, de 24/11/2014 a 18/06/2015)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 25/11/2014 a 18/06/2015)

ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 122.610,00

8641

IDContrat

128/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.804.537/0001-28

CNPJ

PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS

Razão Social

3/2014

Licitação

Tomada de Preços

Modalidade

30/06/2014

Início

26/01/2015

Término

327.603,33

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de serviços de Recape do pavimento asfáltico existente na pista de rolamento da Rua Padre João da Veiga Coutinho, no trecho: Entre a Avenida Thomaz Carvalho de Camargo e a Avenida dasAméricas, neste Município, totalizando uma extensão de 600,00m

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

271 30/10/2014 81.300,17 26/03/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e prorrogação dos prazos deexecução e vigência por mais 60 (sessenta) dias, ao Contrato de Prestação de Serviços n.º128/2014-SERMALI, que visa à execução de serviços de Recape do pavimento asfáltico existentena pista de rolamento da Rua Padre João da Veiga Coutinho, no trecho: Entre a Avenida ThomazCarvalho de Camargo e a Avenida das Américas, neste Município, totalizando uma extensão de600,00m, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citadonos subitens 4.1 e 4.2 da Cláusula Quarta, com fundamento legal no art. 57 § 1º - Inciso IV, da LeiFederal nº. 8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

81.300,17Total dos aditivos:

408.903,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/03/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/01/2015 a 26/03/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 30/06/2014 a 26/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 128 de 29808/01/15 01:32

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8642

IDContrat

338/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

10.212.388/0001-48

CNPJ

INTEGRA COMERCIAL EIRELI

Razão Social

144/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/06/2014

Início

18/06/2015

Término

9.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:

9.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Saldo a empenhar: 2.530,00

8643

IDContrat

339/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

82.629.072/0001-67

CNPJ

SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP

Razão Social

144/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/06/2014

Início

18/06/2015

Término

5.390,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:

5.390,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Saldo a empenhar: 3.024,00

8644

IDContrat

340/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

07.792.634/0001-73

CNPJ

MATHEUS ALEXANDRE MOREIRATONIOLO - ME

Razão Social

144/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/06/2014

Início

18/06/2015

Término

5.645,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:

5.645,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Saldo a empenhar: 2.154,70

8645

IDContrat

341/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

04.252.693/0001-60

CNPJ

LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA

Razão Social

144/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/06/2014

Início

18/06/2015

Término

4.838,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:

4.838,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Saldo a empenhar: 2.401,20

Página 129 de 29808/01/15 01:32

Page 130: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8646

IDContrat

342/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

144/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/06/2014

Início

18/06/2015

Término

7.308,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:

7.308,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Saldo a empenhar: 5.604,00

8647

IDContrat

343/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

08.903.201/0001-00

CNPJ

P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND.E CO

Razão Social

144/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/06/2014

Início

18/06/2015

Término

7.218,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.Objeto:

7.218,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Saldo a empenhar: 3.995,90

8648

IDContrat

317/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

05.799.582/0001-31

CNPJ

BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA.

Razão Social

134/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

2.350,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

2.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 1.410,00

8649

IDContrat

318/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

02.678.088/0001-20

CNPJ

CERIES COMERCIO DECONFECCOES LTDA EPP

Razão Social

134/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

527,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

527,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 296,50

Página 130 de 29808/01/15 01:32

Page 131: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8650

IDContrat

319/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

76.518.323/0001-33

CNPJ

H.A ERBE & CIA. LTDA.

Razão Social

134/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

21.387,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

21.387,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 16.178,40

8651

IDContrat

320/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

02.812.282/0001-57

CNPJ

KANARO ART. CAMA MESA BANHOLTDA.

Razão Social

134/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

4.325,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

4.325,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 1.790,00

8652

IDContrat

321/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

14.221.429/0001-13

CNPJ

LUIZ MINIOLI NETTO EPP

Razão Social

134/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

10.372,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

10.372,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 6.534,00

8653

IDContrat

322/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

134/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

1.050,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

1.050,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 945,00

Página 131 de 29808/01/15 01:32

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8654

IDContrat

323/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

18.896.396/0001-62

CNPJ

RICHARD LUCINO DE QUADROSCOMERCIO ME

Razão Social

134/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

14.338,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

14.338,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 13.779,50

8655

IDContrat

324/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

07.081.343/0001-77

CNPJ

COMERCIAL ROTCIV LTDA

Razão Social

134/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/06/2014

Início

16/06/2015

Término

8.172,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

8.172,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/06/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Saldo a empenhar: 5.799,50

8656

IDContrat

124/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/07/2014

Início

30/08/2014

Término

1.237.140,60

Valor

O PAGAMENTOSERÁ MENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

1.237.140,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/08/2014

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/07/2014 a 30/08/2014)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO - 7821 (Matríc.:7821, de 01/07/2014 a 30/08/2014)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA - 5899 (Matríc.:5899, de 01/07/2014 a 30/08/2014)

JANAINA BORIN PEREIRA DE LIMA - 17842 (Matríc.:17842, de 01/07/2014 a 30/08/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 01/07/2014 a 30/08/2014)

Saldo a empenhar: 1.237.140,60

8657

IDContrat

129/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/07/2014

Início

31/07/2014

Término

581.497,49

Valor

O PAGAMENTOSERÁ MENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/07/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/07/2014 a 31/07/2014)

Saldo a empenhar: 581.497,49

Página 132 de 29808/01/15 01:32

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8658

IDContrat

126/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

02.248.256/0001-48

CNPJ

FUEL TECHCNN EQUIPAMENTOS EMANUTENÇÃO D

Razão Social

2/2014

Licitação

Tomada de Preços

Modalidade

27/06/2014

Início

27/06/2015

Término

339.013,97

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de obra de construção do CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS JARDIM FABÍOLA, localizado na rua Marlene de Veiga Rosa esquina com a Rua Nelson França, no JardimFabíola, Bairro São Marcos, neste Município totalizando uma área de 165,30m².

Objeto:

339.013,97Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO - 15702 (Matríc.:15702, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8659

IDContrat

127/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

05.370.337/0001-04

CNPJ

FEDERACAO PARAN. DE BOXEAMAD.E PROFISSI

Razão Social

46/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

27/06/2014

Início

27/06/2015

Término

30.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de Arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessáriosObjeto:

30.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8660

IDContrat

344/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

01.179.914/0001-24

CNPJ

TEREZA PNEUS LTDA

Razão Social

275/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/06/2014

Início

24/06/2015

Término

411.386,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIRA LINHA.Objeto:

411.386,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 24/06/2014 a 24/06/2015)

Saldo a empenhar: 289.074,00

8661

IDContrat

345/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

88.197.330/0001-60

CNPJ

COPAL COM DE PNEUS EACESSORIOS LTDA

Razão Social

275/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/06/2014

Início

24/06/2015

Término

450.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIRA LINHA.Objeto:

450.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 24/06/2014 a 24/06/2015)

Saldo a empenhar: 297.248,00

Página 133 de 29808/01/15 01:32

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8662

IDContrat

125/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Órgão

85.473.163/0001-44

CNPJ

LUNEDO & LUNEDO LTDA EPP

Razão Social

138/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/06/2014

Início

07/12/2015

Término

437.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos sociais para executar os Trabalhos Técnicos Sociais do plano de reassentamento das famílias da Bacia do Itaqui, neste Município.Objeto:

437.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/12/2015

Gestores: ERLI MARIA FOGGIATTO MEZAROBA - 19294 (Matríc.:19294, de 25/06/2014 a 07/12/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8663

IDContrat

121/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Órgão

76.659.820/0004-02

CNPJ

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DECULTURA - APC

Razão Social

43/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

20/06/2014

Início

20/06/2015

Término

144.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE ÉTICO DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 35, DE 02 DE MARÇODE 2010.

Objeto:

144.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/06/2015

Gestores: SIMONE KRUK SETTI - 5825 (Matríc.:5825, de 20/06/2014 a 20/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8664

IDContrat

120/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

80.382.971/0001-82

CNPJ

ACQUASUL POCOS ARTESIANOS

Razão Social

114/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/06/2014

Início

17/10/2014

Término

45.834,18

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de PERFURAÇÃO e MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, com fornecimento e instalação de motobomba submersa, materiais elétricose hidráulicos, necessários a Prefeitura de São José dos Pinhais.

Objeto:

45.834,18Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/10/2014

Gestores: VILSON DA ROSA - 18790 (Matríc.:18790, de 17/06/2014 a 17/10/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 17/06/2014 a 17/10/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8665

IDContrat

350/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

0

CNPJ

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.

Razão Social

60/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

73.222,96

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, NECESSARIOS AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Objeto:

73.222,96Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO - 13959 (Matríc.:13959, de 26/04/2014 a 25/06/2015)

LUIS HENRIQUE BECKER - 6381 (Matríc.:6381, de 17/07/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 40.475,40

Página 134 de 29808/01/15 01:32

Page 135: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8666

IDContrat

142/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

77.578.623/0001-70

CNPJ

CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

Razão Social

51/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

07/07/2014

Início

07/07/2015

Término

820.359,18

Valor

O PAGAMENTOSERÁ MENSAL

Forma de pagto.

Construção de escolas do Programa Proinfância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Tipo C, utilizando-se de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das obras, incluindo ofornecimento de projetos executivos das edificações, denominados Projetos de Transposição e dos Projetos Executivos de Implantação para cada uma das unidades.

Objeto:

820.359,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8667

IDContrat

366/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.550.569/0001-72

CNPJ

JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Razão Social

73/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/06/2014

Início

27/06/2015

Término

197.819,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPHObjeto:

197.819,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Saldo a empenhar: 89.100,00

8668

IDContrat

367/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.626.776/0001-60

CNPJ

CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE

Razão Social

73/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/06/2014

Início

27/06/2015

Término

42.640,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPHObjeto:

42.640,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Saldo a empenhar: 38.766,00

8669

IDContrat

368/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

95.433.397/0001-11

CNPJ

COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA

Razão Social

73/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/06/2014

Início

27/06/2015

Término

19.300,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPHObjeto:

19.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Saldo a empenhar: 12.140,00

Página 135 de 29808/01/15 01:32

Page 136: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8670

IDContrat

369/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

55.983.274/0001-30

CNPJ

OLIDEF CZ - IND COM APAR.HOSPITALAR LTD

Razão Social

73/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/06/2014

Início

27/06/2015

Término

36.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPHObjeto:

36.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Saldo a empenhar: 18.000,00

8671

IDContrat

370/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

78.451.614/0001-87

CNPJ

A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD

Razão Social

73/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

27/06/2014

Início

27/06/2015

Término

39.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPHObjeto:

39.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/06/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Saldo a empenhar: 39.200,00

8672

IDContrat

123/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.072.112/0001-58

CNPJ

CLINICA DE DOENCAS RENAIS DESÃO JOSE DO

Razão Social

45/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

24/06/2014

Início

24/06/2015

Término

2.343.277,02

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para prestação de serviço em atenção à saúde na área de nefrologia, inclusive alta complexidade e Terapia Renal Substitutiva TRS.Objeto:

2.343.277,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/06/2015

Gestores: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS - 12773 (Matríc.:12773, de 24/06/2014 a 24/06/2015)

Saldo a empenhar: 390.546,17

8673

IDContrat

119/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

76.659.820/0004-02

CNPJ

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DECULTURA - APC

Razão Social

42/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

16/06/2014

Início

16/03/2015

Término

13.366,48

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Locação do Espaço, Teatro Leopoldo Scherner, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:

13.366,48Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/03/2015

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 16/06/2014 a 16/03/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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Page 137: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8674

IDContrat

141/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

08.660.974/0001-03

CNPJ

COOPERATIVA DOS PROD DE LEITEDE S J P

Razão Social

49/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

04/07/2014

Início

04/07/2015

Término

230.706,30

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para complementação dos cardápios da merenda escolar.Objeto:

230.706,30Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/07/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 04/07/2014 a 04/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8675

IDContrat

371/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.971.648/0001-01

CNPJ

FITALFA AUTO MECANICA LTDA

Razão Social

131/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/07/2014

Início

01/07/2015

Término

713.813,25

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, das AMBULÂNCIAS oficiaisutilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Objeto:

713.813,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/07/2015

Gestores: MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 01/07/2014 a 01/07/2015)

Saldo a empenhar: 604.403,01

8676

IDContrat

133/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

00.771.945/0001-07

CNPJ

ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA

Razão Social

150/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/07/2014

Início

02/07/2015

Término

6.408,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Aquisição de 360 doses de sêmen de Touro Jersey.Objeto:

6.408,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/07/2015

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 02/07/2014 a 02/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8677

IDContrat

372/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Órgão

08.279.113/0001-80

CNPJ

CENTRO DE EVENTOS MORRO DOCRISTO

Razão Social

149/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/07/2014

Início

04/07/2015

Término

230.899,99

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de palcos a serem utilizados em eventos municipais.Objeto:

230.899,98Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/07/2015

Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 04/07/2014 a 04/07/2015)

Saldo a empenhar: 189.159,99

Página 137 de 29808/01/15 01:32

Page 138: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8678

IDContrat

373/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Órgão

04.943.356/0001-10

CNPJ

ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL EEVENT.LTDA

Razão Social

149/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/07/2014

Início

04/07/2015

Término

148.650,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de palcos a serem utilizados em eventos municipais.Objeto:

148.650,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/07/2015

Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 04/07/2014 a 04/07/2015)

Saldo a empenhar: 136.800,00

8679

IDContrat

139/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/07/2014

Início

17/11/2014

Término

416.097,44

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

295 17/11/2014 293.715,84 17/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 139/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta

Prazo e Valor

293.715,84Total dos aditivos:

709.813,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)

Saldo a empenhar: 416.097,44

8680

IDContrat

137/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/07/2014

Início

17/11/2014

Término

110.143,44

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

297 17/11/2014 46.727,52 17/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 137/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta

Prazo e Valor

46.727,52Total dos aditivos:

156.870,95Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)

Saldo a empenhar: 110.143,44

Página 138 de 29808/01/15 01:32

Page 139: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8681

IDContrat

135/2013

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/07/2014

Início

17/11/2014

Término

110.143,44

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

110.143,44Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/11/2014

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)

Saldo a empenhar: 110.143,44

8682

IDContrat

134/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/07/2014

Início

17/11/2014

Término

110.143,44

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

298 17/11/2014 40.052,16 17/02/2015 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 134/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta %u2013 item 5.

Prazo e Valor

40.052,16Total dos aditivos:

150.195,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)

Saldo a empenhar: 110.143,44

8683

IDContrat

138/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/07/2014

Início

17/11/2014

Término

77.837,52

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

293 17/11/2014 54.147,84 17/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 138/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta %u2013 item 5.1.

Prazo e Valor

54.147,84Total dos aditivos:

131.985,36Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)

Saldo a empenhar: 77.837,52

Página 139 de 29808/01/15 01:32

Page 140: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8684

IDContrat

136/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/07/2014

Início

17/11/2014

Término

40.052,16

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

296 17/11/2014 16.688,40 17/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 136/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta

Prazo e Valor

16.688,40Total dos aditivos:

56.740,56Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)

Saldo a empenhar: 40.052,16

8686

IDContrat

143/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

08.386.574/0001-51

CNPJ

JOTAGE CREATIVE IND. E CON.LTDA. MEME

Razão Social

120/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/07/2014

Início

08/07/2015

Término

54.999,70

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Aquisição de 70 uniformes para uso da Banda Marcial de São José dos Pinhais, composto por uma túnica, duas calças (azul petróleo e cinza), quepes, cinto e bota. Confeccionados sob medida, corte e confecção por alfaiate, medidas nopadrão Santista,

Objeto:

54.999,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015

Gestores: JOAO CARLOS MAXIMIANO - 5540 (Matríc.:5540, de 08/07/2014 a 08/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8687

IDContrat

146/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

96/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

15/07/2014

Início

15/10/2014

Término

23.730,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para atuar junto às ações de defesa territorial do Município, no sentido de combater invasões e ocupações irregulares, na execução de serviços de carpintaria, alvenaria e desmonte deobras de madeira, alvenaria e mista em áreas de mananciais, terrenos e áreas públicas, bem como, serviços de limpeza de valas e outros, nas áreas de abrangência do Projeto Parque Linear do Rio Itaqui Guatupê e Borda do Campo.

Objeto:

23.730,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/10/2014

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 15/07/2014 a 15/10/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 140 de 29808/01/15 01:32

Page 141: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8688

IDContrat

391/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.392.566/0001-45

CNPJ

AABA COMERCIO DE EQUIP.MEDICOS LTDA

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

44.760,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

44.760,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 39.955,00

8689

IDContrat

392/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.246.309/0001-03

CNPJ

CAOBIANCOREP.COM.MAT.MED.HOS. LTDA.

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

39.942,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

39.942,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 29.373,20

8690

IDContrat

393/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.223.342/0001-04

CNPJ

STARMED ARTIGOS MEDICOS EHOSPITALARES L

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

388.562,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

388.562,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 329.019,01

Página 141 de 29808/01/15 01:32

Page 142: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8691

IDContrat

394/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.887.838/0006-55

CNPJ

PROFARMA SPECIALTY S.A.

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

85.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

260 24/10/2014 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para a Ata deRegistro de Preço nº 394/2014-SERMALI, que visa o registro de preço de material hospitalar parautilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e MaternidadeMunicipal de São José dos Pinhais, sendo a nova Razão Social PROFARMA SPECIALTY S.A.

Outro

Total dos aditivos:

85.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8692

IDContrat

395/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.874.929/0001-40

CNPJ

MED CENTER COMERCIAL LTDA.

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

18.214,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

18.214,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 14.790,61

8693

IDContrat

396/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.818.423/0001-37

CNPJ

AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

325.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

325.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Página 142 de 29808/01/15 01:32

Page 143: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Saldo a empenhar: 307.385,00

8694

IDContrat

397/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

95.799.201/0001-07

CNPJ

ADLIN PLASTICOS LTDA.

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

25.100,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

25.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8695

IDContrat

398/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

78.451.614/0001-87

CNPJ

A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8696

IDContrat

399/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.881.877/0001-64

CNPJ

POLAR FIX IND.COM. PROD. MEDHOS. LTDA.

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

26.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

26.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 4.400,00

Página 143 de 29808/01/15 01:32

Page 144: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8697

IDContrat

400/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.589.865/0001-51

CNPJ

COMERCIAL CIRURGICA BRAMEDLTDA

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

12.515,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

12.515,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8698

IDContrat

401/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.035.299/0001-33

CNPJ

O SILVERIO DE LIMA INST MEDCIRURGICOS

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

40.446,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

40.446,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8699

IDContrat

402/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

01.056.338/0001-28

CNPJ

ENDOCIRURGICA COM. PROD.MEDICOS LTDA

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

45.580,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

45.580,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 45.580,00

Página 144 de 29808/01/15 01:32

Page 145: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8700

IDContrat

403/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.089.071/0001-99

CNPJ

MAURICIO FRANCO PACHECO

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

19.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

19.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 16.500,00

8701

IDContrat

404/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

95.433.397/0001-11

CNPJ

COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA

Razão Social

290/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

11.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

11.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 9.368,00

8702

IDContrat

374/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

78.451.614/0001-87

CNPJ

A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD

Razão Social

35/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/07/2014

Início

08/07/2015

Término

18.258,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

18.258,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 08/07/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

Saldo a empenhar: 12.285,36

Página 145 de 29808/01/15 01:32

Page 146: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8703

IDContrat

375/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.101.480/0001-01

CNPJ

EFETIVE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA.

Razão Social

35/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/07/2014

Início

08/07/2015

Término

50.501,80

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

50.501,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 08/07/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

Saldo a empenhar: 43.168,88

8704

IDContrat

376/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.589.865/0001-51

CNPJ

COMERCIAL CIRURGICA BRAMEDLTDA

Razão Social

35/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/07/2014

Início

08/07/2015

Término

18.720,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

18.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 08/07/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

Saldo a empenhar: 14.682,60

8705

IDContrat

377/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

79.733.572/0001-30

CNPJ

CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED.CIRUG. LTDA.

Razão Social

35/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/07/2014

Início

08/07/2015

Término

2.150,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

2.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 08/07/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8706

IDContrat

378/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.730.076/0001-34

CNPJ

J.R. EHLKE & CIA LTDA

Razão Social

35/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

08/07/2014

Início

08/07/2015

Término

2.520,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 08/07/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

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2.520,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015

Saldo a empenhar: 0,00

8707

IDContrat

131/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.111.799/0001-44

CNPJ

CLINICAS INTEGRADAS SAO JOSES/C LTDA

Razão Social

47/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

01/07/2014

Início

01/07/2015

Término

1.008.000.00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para prestação de serviços de atenção ao deficiente auditivo, para atendimentos de média e alta complexidade,Objeto:

1.008.000.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/07/2015

Gestores: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS - 12773 (Matríc.:12773, de 01/07/2014 a 01/07/2015)

Saldo a empenhar: 1.006.992.000,00

8708

IDContrat

130/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.769.680/0001-41

CNPJ

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/07/2014

Início

01/08/2014

Término

558.639,71

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

558.639,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/08/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/07/2014 a 01/08/2014)

Saldo a empenhar: 558.639,71

8709

IDContrat

144/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

84.813.021/0001-16

CNPJ

SOLDAMIL COM. MANUT.DEMAT.HOSPIT.LTDA

Razão Social

17/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

10/07/2014

Início

10/08/2014

Término

26.460,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção na rede de gases e vácuo do Hospital e Maternidade de são José dos Pinhais.Objeto:

26.460,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/08/2014

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 10/07/2014 a 10/08/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8710

IDContrat

405/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

13.153.167/0001-34

CNPJ

MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDAME

Razão Social

153/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/07/2014

Início

10/07/2015

Término

25.260,70

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de adereços necessários para manter as atividades dos Programas de Proteção Social Básica e Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

25.260,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 4.455,00

Página 147 de 29808/01/15 01:32

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8711

IDContrat

407/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

79.066.783/0001-66

CNPJ

J PRENDIM COMERCIO DE AUTOPEÇAS E REPAR

Razão Social

112/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/07/2014

Início

11/07/2015

Término

416.524,10

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES eCAMINHÕES oficiais utilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para VEÍCULOS LEVES. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para CAMINHÕES.

Objeto:

416.524,09Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/07/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 11/07/2014 a 11/07/2015)

Saldo a empenhar: 370.770,20

8712

IDContrat

408/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

01.298.240/0001-87

CNPJ

FOGGIATTO LATARIA E PINTURALTDA

Razão Social

112/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/07/2014

Início

11/07/2015

Término

294.705,58

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES eCAMINHÕES oficiais utilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para VEÍCULOS LEVES. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para CAMINHÕES.

Objeto:

294.705,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/07/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 11/07/2014 a 11/07/2015)

Saldo a empenhar: 189.246,24

8713

IDContrat

379/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

82.629.072/0001-67

CNPJ

SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP

Razão Social

145/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/07/2014

Início

08/07/2015

Término

18.215,10

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:

18.215,10Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 08/07/2014 a 08/07/2015)

MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 08/07/2014 a 08/07/2015)

Saldo a empenhar: 14.134,50

8714

IDContrat

380/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

145/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/07/2014

Início

08/07/2015

Término

1.235,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.Objeto:

1.235,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/07/2015

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 08/07/2014 a 08/07/2015)

MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 08/07/2014 a 08/07/2015)

Saldo a empenhar: 1.235,00

Página 148 de 29808/01/15 01:32

Page 149: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8715

IDContrat

409/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.674.540/0001-77

CNPJ

EQUIPOS COMERCIAL LTDA.

Razão Social

46/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

11/07/2014

Início

11/07/2015

Término

271.960,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES DESTINADAS PARA USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAISObjeto:

271.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/07/2015

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 11/07/2014 a 11/07/2015)

Saldo a empenhar: 135.980,00

8716

IDContrat

406/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

09.474.203/0001-94

CNPJ

TURATTO & SALLA LTDA.

Razão Social

171/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/07/2014

Início

16/07/2015

Término

54.480,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para contratação sob demanda dos serviços de reprogramação, reparo em instalações de estações fixas e móveis veiculares, manutenção de rádios transceptores portáteis, móveis e fixos, com fornecimento de peças,necessários para o funcionamento da rede de radiocomunicação da Guarda Municipal.

Objeto:

54.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/07/2015

Gestores: ANDREO MAYKON DE SOUZA - 14392 (Matríc.:14392, de 16/07/2014 a 16/07/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 16/07/2014 a 16/07/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 16/07/2014 a 16/07/2015)

Saldo a empenhar: 17.164,80

8717

IDContrat

412/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

09.519.073/0001-69

CNPJ

LAVANDERIA LOWEN LTDA - ME

Razão Social

163/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/07/2014

Início

16/07/2015

Término

25.567,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviços de lavagem de uniformes da Banda Marcial de São José dos Pinhais e roupas, fantasias e adereços da Escola de Cultura (teatro e dança).Objeto:

25.567,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/07/2015

Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 16/07/2014 a 16/07/2015)

Saldo a empenhar: 20.078,17

8718

IDContrat

410/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.950.199/0001-72

CNPJ

EXTINORPI EXTINTORES DO NPIONEIRO LTDA.

Razão Social

140/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/07/2014

Início

15/07/2015

Término

39.020,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de extintores para veículos, serviços de manutenção e recarga de extintores, que visa atender a Resolução nº 157 de 22/04/2004 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRANObjeto:

39.020,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/07/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 15/07/2014 a 15/07/2015)

MARIA DAS GRACAS B. DE P. XAVIER - 12715 (Matríc.:12715, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

Saldo a empenhar: 27.425,00

Página 149 de 29808/01/15 01:32

Page 150: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8719

IDContrat

413/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.681.516/0001-49

CNPJ

FRALDAS CK IND E COM LTDA

Razão Social

132/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/07/2014

Início

17/07/2015

Término

489.240,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de fraldas geriátricas para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

489.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/07/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/07/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/07/2014 a 13/11/2015)

Saldo a empenhar: 255.576,15

8720

IDContrat

418/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.762.288/0001-92

CNPJ

AUTO POSTO SAO JOSE 2002COMERCIO DE COM

Razão Social

181/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/07/2014

Início

18/07/2015

Término

5.611.827,50

Valor

Pagamento SeraMensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel e uréia) para abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de São José dos PinhaisObjeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

30 27/07/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

32 03/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

34 10/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

36 17/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

38 24/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

40 31/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

42 07/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

45 14/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

46 21/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

49 28/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

52 05/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

54 12/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

55 18/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

57 26/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

60 02/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

61 09/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

63 16/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

65 23/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

67 30/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

69 07/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

71 14/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

73 21/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

0,00Total dos aditivos:

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ - 16351 (Matríc.:16351, de 18/07/2014 a 18/07/2015)

DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 06/10/2014 a 04/11/2014)

Página 150 de 29808/01/15 01:32

Page 151: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

75 28/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

0,00Total dos aditivos:

5.611.827,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015

Saldo a empenhar: 4.212.628,83

8721

IDContrat

419/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

81.311.326/0001-31

CNPJ

POSTO SERINGUEIRA LTDA

Razão Social

181/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/07/2014

Início

18/07/2015

Término

3.280.800,00

Valor

Pagamento seramensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel e uréia) para abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de São José dos PinhaisObjeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

31 27/07/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

33 03/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

35 10/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

37 17/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

39 24/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

41 31/08/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

43 07/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

44 14/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

47 21/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

48 28/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

50 28/09/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

51 05/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

53 12/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

56 18/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

58 26/10/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

59 02/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

62 09/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

64 16/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

66 23/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

68 30/11/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

70 07/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

72 14/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

74 21/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

76 28/12/2014 0,00 Referencia a tabela ANPnull

0,00Total dos aditivos:

3.280.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ - 16351 (Matríc.:16351, de 18/07/2014 a 18/07/2015)

DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 06/10/2014 a 04/11/2014)

Página 151 de 29808/01/15 01:32

Page 152: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Saldo a empenhar: 2.483.001,21

8722

IDContrat

414/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

55.121.602/0001-99

CNPJ

DIBRON COM. ARTIGOSORTOPEDICOS LTDA.

Razão Social

158/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/07/2014

Início

18/07/2015

Término

694.017,18

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.Objeto:

694.017,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 18/07/2014 a 28/10/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 29/10/2014 a 18/07/2015)

Saldo a empenhar: 563.771,59

8723

IDContrat

415/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.814.268/0001-92

CNPJ

BIOMETA COMÉRCIO DEEQUIPAMENTOS MÉDICOS

Razão Social

158/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/07/2014

Início

18/07/2015

Término

539.231,99

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.Objeto:

539.232,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 18/07/2014 a 28/10/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 29/10/2014 a 18/07/2015)

Saldo a empenhar: 419.758,80

8724

IDContrat

416/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.138.984/0001-73

CNPJ

FORMATHOS FORN. MAT. HOSPITARLTDA.EPP

Razão Social

158/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/07/2014

Início

18/07/2015

Término

782.913,34

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.Objeto:

782.913,31Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 18/07/2014 a 28/10/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 29/10/2014 a 18/07/2015)

Saldo a empenhar: 758.594,38

8725

IDContrat

97/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

75.158.139/0001-67

CNPJ

AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA

Razão Social

32/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

16/05/2014

Início

16/05/2015

Término

9.720,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Fornecimento de Vales Transporte, destinados ao Passe das Artes, conforme Lei nº 472, de 22 de outubro de 2003, regulamentada através do Decreto nº 800, de 07 de junho de 2004, para atendimento aos alunos da Banda Marcial eEscola de Linguagens Culturais de São José dos Pinhais

Objeto:

9.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/05/2015

Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 16/05/2014 a 15/05/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8726

IDContrat

148/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

09.599.187/0001-66

CNPJ

ENERGIM ILUM. M.ELETROMECANICA LTDA

Razão Social

19/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

16/07/2014

Início

16/01/2015

Término

1.038.225,78

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Execução de serviços de manutenção da rede de iluminação pública existente do MunicípioObjeto:

1.038.225,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/01/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 04/08/2014 a 16/01/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/07/2014 a 03/08/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8727

IDContrat

149/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.642.885/0001-46

CNPJ

MEDICALDYNE EQUIP. MED. HOSP.LTDA.

Razão Social

54/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

21/07/2014

Início

18/10/2014

Término

16.899,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças, nos equipamentos Ventilador Pulmonar e Blender, instalados no Hospital e Maternidade Municipal São José dos PinhaisObjeto:

16.899,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/10/2014

Gestores: CLEMENTINA BRESSAN - 8599 (Matríc.:8599, de 25/07/2014 a 23/10/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8728

IDContrat

152/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/08/2014

Início

31/08/2014

Término

351.669,33

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

351.669,34Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/08/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/08/2014 a 31/08/2014)

Saldo a empenhar: 351.669,33

8729

IDContrat

151/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/08/2014

Início

31/08/2014

Término

581.497,49

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/08/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/08/2014 a 31/08/2014)

Saldo a empenhar: 581.497,49

Página 153 de 29808/01/15 01:32

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8730

IDContrat

150/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.769.680/0001-41

CNPJ

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/08/2014

Início

31/08/2014

Término

548.639,71

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

548.639,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/08/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/08/2014 a 31/08/2014)

Saldo a empenhar: 548.639,71

8731

IDContrat

420/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

10.661.909/0001-44

CNPJ

MAURÍCIO MACHADO DE SOUZA ECIA LTDA ME

Razão Social

156/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/07/2014

Início

28/07/2015

Término

89.900,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Contratação dos serviços de locação de Caminhão Palco para a realização da Caravana da Cultura, necessária à Secretaria Municipal da Cultura.Objeto:

89.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/07/2015

Gestores: LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 28/07/2014 a 28/07/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 28/07/2014 a 28/07/2015)

Saldo a empenhar: 17.980,00

8732

IDContrat

351/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

17.659.287/0001-69

CNPJ

COMERCIAL ONIX LTDA. EPP

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

54.125,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

54.125,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 23.526,42

8733

IDContrat

352/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

05.108.407/0001-50

CNPJ

BCM K DISTRIBUIDORA LTDA. EPP

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

88.990,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

88.990,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 39.500,30

Página 154 de 29808/01/15 01:32

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8734

IDContrat

353/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

80.047.087/0001-91

CNPJ

CIG COMERCIO DE EMBALAGENSLTDA

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

134.224,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

134.224,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 90.226,88

8735

IDContrat

354/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

17.765.586/0001-88

CNPJ

TIAGO ALEXANDRE

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

50.912,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

50.912,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 32.239,11

8736

IDContrat

355/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

14.221.429/0001-13

CNPJ

LUIZ MINIOLI NETTO EPP

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

78.802,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

78.802,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 37.727,30

8737

IDContrat

356/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

03.770.422/0001-34

CNPJ

H & D ALIMENTOS LTDA

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

37.516,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

37.516,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 24.597,17

Página 155 de 29808/01/15 01:32

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8738

IDContrat

357/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

15.511.076/0001-59

CNPJ

ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

913,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

913,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 180,00

8739

IDContrat

358/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

03.551.813/0001-68

CNPJ

JPA COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA - ME

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

34.746,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

34.746,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 28.963,12

8740

IDContrat

359/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

08.542.107/0001-73

CNPJ

D.J. COMERCIO DE PROD.DELIMPEZA LTDA

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

246.550,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

246.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/02/2014 a 25/06/2015)

MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/02/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 153.693,46

8741

IDContrat

360/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

11.254.857/0001-54

CNPJ

LIMP IND. E COM. DE ART. DE PAPEISLTDA.

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

215.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

215.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 215.200,00

Página 156 de 29808/01/15 01:32

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8742

IDContrat

361/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

04.368.522/0001-00

CNPJ

PAPEL MASTER SUL LTDA ME

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

12.300,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

12.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 9.758,00

8743

IDContrat

362/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

135/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/06/2014

Início

25/06/2015

Término

19.968,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

19.968,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/06/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Saldo a empenhar: 12.490,24

8744

IDContrat

381/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

76.518.323/0001-33

CNPJ

H.A ERBE & CIA. LTDA.

Razão Social

154/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/07/2014

Início

09/07/2015

Término

16.489,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS -Contratação de empresa para aquisição de trajes para o 2º Festival de Dança dos Idosos e Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:

16.489,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/07/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/07/2014 a 09/07/2015)

Saldo a empenhar: 5.100,60

8745

IDContrat

382/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

78.585.262/0001-52

CNPJ

EXCLUMISA IND E COM DE ROUPASLTDA

Razão Social

154/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/07/2014

Início

09/07/2015

Término

21.789,85

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS -Contratação de empresa para aquisição de trajes para o 2º Festival de Dança dos Idosos e Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:

21.789,85Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/07/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/07/2014 a 09/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8746

IDContrat

383/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

0

CNPJ

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.

Razão Social

154/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/07/2014

Início

09/07/2015

Término

6.222,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS -Contratação de empresa para aquisição de trajes para o 2º Festival de Dança dos Idosos e Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência SocialObjeto:

6.222,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/07/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 09/07/2014 a 09/07/2015)

Saldo a empenhar: 2.898,90

8747

IDContrat

411/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

09.721.729/0001-21

CNPJ

GDC DA SILVA COSTA - ARAPONGAS

Razão Social

99/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

14/07/2014

Início

14/07/2015

Término

9.394,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.Objeto:

9.394,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/07/2015

Gestores: VERA LUCIA CARVALHO - 8021 (Matríc.:8021, de 14/07/2014 a 14/07/2015)

Saldo a empenhar: 7.277,04

8748

IDContrat

384/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

62/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

07/07/2014

Início

07/07/2015

Término

22.432,85

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:

22.432,85Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015

Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

Saldo a empenhar: 13.834,50

8749

IDContrat

385/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

16.096.591/0001-82

CNPJ

SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAME

Razão Social

62/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

07/07/2014

Início

07/07/2015

Término

700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:

Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

Página 158 de 29808/01/15 01:32

Page 159: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015

MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

Saldo a empenhar: 500,00

8750

IDContrat

386/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

14.221.429/0001-13

CNPJ

LUIZ MINIOLI NETTO EPP

Razão Social

62/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

07/07/2014

Início

07/07/2015

Término

46.578,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:

46.578,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015

Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

Saldo a empenhar: 36.569,91

8751

IDContrat

387/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

0

CNPJ

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.

Razão Social

62/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

07/07/2014

Início

07/07/2015

Término

6.530,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:

6.530,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015

Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

Saldo a empenhar: 5.354,60

Página 159 de 29808/01/15 01:32

Page 160: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8752

IDContrat

388/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

01.725.627/0002-53

CNPJ

HAYAMAX COMPONENTESELETRONICOS LTDA

Razão Social

62/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

07/07/2014

Início

07/07/2015

Término

95.300,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:

95.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015

Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

Saldo a empenhar: 92.487,58

8753

IDContrat

389/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

08.979.527/0002-00

CNPJ

RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAISLTDA

Razão Social

62/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

07/07/2014

Início

07/07/2015

Término

38.950,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:

38.950,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015

Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

Saldo a empenhar: 37.630,04

8754

IDContrat

417/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

18.917.693/0001-47

CNPJ

OBJET COM. DE EQUIP. SERVICOSLTDA. ME

Razão Social

62/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

07/07/2014

Início

07/07/2015

Término

11.280,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.Objeto:

11.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/07/2015

Gestores: CARLOS AVOSANI FILHO - 11594 (Matríc.:11594, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

LEANDRO QUEVEDO DA SILVA - 18835 (Matríc.:18835, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ERICA IMAMURA GONDRO - 17006 (Matríc.:17006, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO - 16087 (Matríc.:16087, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

Página 160 de 29808/01/15 01:32

Page 161: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Saldo a empenhar: 7.950,00

8755

IDContrat

421/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Órgão

08.035.690/0001-26

CNPJ

RAPHAELA ROSSETTO KUZMABRANDT ME

Razão Social

175/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/08/2014

Início

01/08/2015

Término

162.150,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de iluminação com operação dos mesmos, para atendimento aos eventos municipaisObjeto:

162.150,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/08/2015

Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 01/08/2014 a 01/08/2015)

Saldo a empenhar: 100.397,50

8756

IDContrat

160/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

051.680.149-09

CNPJ

BELIZE KEIKO ARAI

Razão Social

58/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

25/07/2014

Início

25/07/2015

Término

124.800,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Prestação de serviços na área médica, na especialidade de Anestesiologia, em regime de plantão de 12 horas para atender o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 12 meses.Objeto:

124.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/07/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 25/07/2014 a 25/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8757

IDContrat

167/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

77.941.490/0195-06

CNPJ

GAZIN IND.COM.MOV.ELETROD.LTDA

Razão Social

61/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

05/08/2014

Início

05/08/2015

Término

21.960,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Termo de adesão à ata de registro de preços 073/2013 - FNDE, para aquisição de aparelhos de ar condicionado, para atender os novos CMEIs deste município.Objeto:

21.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015

Gestores: ANDREA BONATTO CARDOZO - 18745 (Matríc.:18745, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8758

IDContrat

154/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

08.335.448/0001-78

CNPJ

VIA LUMENS AUDIO VIDEO EINFORMATICA LTD

Razão Social

136/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/07/2014

Início

24/07/2015

Término

850,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos operacionais para uso do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais.Objeto:

850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/07/2015

Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 24/07/2014 a 24/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 161 de 29808/01/15 01:32

Page 162: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8759

IDContrat

155/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

03.251.945/0001-74

CNPJ

VECTOR II MATERIAL ESPORTIVOLTDA. ME

Razão Social

136/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/07/2014

Início

24/07/2015

Término

17.733,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos operacionais para uso do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais.Objeto:

17.733,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/07/2015

Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 24/07/2014 a 24/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8760

IDContrat

156/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

03.928.511/0001-66

CNPJ

SOS SUL RESGATE COM SERV.SEGURANCA LTD

Razão Social

136/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/07/2014

Início

24/07/2015

Término

63.832,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos operacionais para uso do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais.Objeto:

63.832,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/07/2015

Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 24/07/2014 a 24/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8761

IDContrat

157/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

05.897.246/0001-21

CNPJ

LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRO ELET

Razão Social

136/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/07/2014

Início

24/07/2015

Término

4.632,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos operacionais para uso do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais.Objeto:

4.632,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/07/2015

Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA - 14703 (Matríc.:14703, de 24/07/2014 a 24/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8762

IDContrat

161/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

665.748.467-49

CNPJ

ROSEMARY NOGUEIRA DE PAIVAMARTINS

Razão Social

59/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

25/07/2014

Início

25/07/2015

Término

124.800,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Prestação de serviços na área médica, na especialidade de Anestesiologia, em regime de plantão de 12 horas para atender o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 12 meses.Objeto:

124.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/07/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 25/07/2014 a 25/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 162 de 29808/01/15 01:32

Page 163: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8763

IDContrat

168/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO

Órgão

10.933.538/0001-02

CNPJ

HUGO PENA PRODUCOESARTISTICAS LTDA.

Razão Social

62/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

07/08/2014

Início

06/09/2014

Término

96.100,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA HUGO PENA E GABRIEL, QUE ACONTECERÁ DURANTE A 12ª FESTA DO VINHO EA A XI MOSTRA DO FOLCLORE.Objeto:

96.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/09/2014

Gestores: LEONARDO SILVA DA COSTA - 18773 (Matríc.:18773, de 07/08/2014 a 06/09/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8764

IDContrat

169/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO

Órgão

19.884.118/0001-58

CNPJ

IVANO FORNASIER

Razão Social

63/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

07/08/2014

Início

06/09/2014

Término

9.900,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação do Grupo Musical Ivano, que deverá se apresentar durante a 12ª Festa do Vinho e XII Mostra de Folclore em São José dos Pinhais, a ser realizada no Caminho do Vinho, Colônia Mergulhão, no Município de São José dosPinhais/PR, no dia 10 de agosto de 2014.

Objeto:

9.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/09/2014

Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 07/08/2014 a 06/09/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8765

IDContrat

170/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO

Órgão

06.054.256/0001-68

CNPJ

SATER E SATER LTDA.

Razão Social

64/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

07/08/2014

Início

06/09/2014

Término

91.100,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Apresentação do Show Musical do cantor Almir Sater, que acontecerá durante a 12º Festa do Vinho e XI Mostra de Folclore no Município, localizada na Rua Julio César Setenareski, Caminho do Vinho, Colônia Mergulhão, no Município deSão José dos Pinhais/PR, no dia 10 de agosto de 2014.

Objeto:

91.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/09/2014

Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 07/08/2014 a 06/09/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8766

IDContrat

159/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES E TRÂNSITO

Órgão

565.550.406-53

CNPJ

JOSE LELES DE SOUZA

Razão Social

57/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

25/07/2014

Início

25/01/2015

Término

16.900,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Ministrar palestras para o desenvolvimento do Curso de Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental do Município de São José dos Pinhais com o tema: Sobre a forma e conteúdo da educação para o trânsito no ensinofundamental, conforme as Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito Portaria 147/2009 do DENATRAN, em implementação ao Programa Municipal de Educação para o Trânsito Educação para o Trânsito Compromisso com aCidadania.

Objeto:

16.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/01/2015

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES - 11164 (Matríc.:11164, de 25/07/2014 a 25/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8767

IDContrat

171/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO

Órgão

19.430.127/0001-79

CNPJ

SL - EVENTOS MUSICAIS LTADA ME

Razão Social

65/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

08/08/2014

Início

07/09/2014

Término

30.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

apresentação do Show Musical do Grupo Sorriso Lindo, que acontecerá durante a 12ª Festa do Vinho e a XI Mostra do Folclore, localizada na Rua Julio César Setenareski, Caminho do Vinho, Colônia Mergulhão, no Município de São Josédos Pinhais/PR.

Objeto:

30.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/09/2014

Gestores: ANTONIO MARCOS CHUPEL - 18776 (Matríc.:18776, de 08/08/2014 a 07/09/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8768

IDContrat

437/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

124/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/08/2014

Início

08/08/2015

Término

6.000.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de serviço terceirizado para realizar ações relativas ao COMBATE À DENGUE no Município de São José dos Pinhais.Objeto:

6.000.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/08/2015

Gestores: LUIS HENRIQUE BECKER - 6381 (Matríc.:6381, de 08/08/2014 a 08/08/2015)

Saldo a empenhar: 5.200.000,00

8769

IDContrat

153/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

02.978.907/0001-55

CNPJ

FEDERACAO PARANAENSE DELUTAS AMADORAS

Razão Social

55/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

23/07/2014

Início

23/07/2015

Término

20.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para desempenhar atividades específicas da modalidade, para pagamentos de taxas de Arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.Objeto:

20.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/07/2015

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 23/07/2014 a 23/07/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8770

IDContrat

165/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

01.877.393/0001-89

CNPJ

FEDERACAO DE XADREZ DO

Razão Social

60/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

04/08/2014

Início

04/08/2015

Término

41.180,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de instituição para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias. O objetivo dos pagamentos é para execuçãodos jogos e competições Oficiais do Município e a participação dos clubes filiados nos campeonatos e eventos Federados e demais competições, buscando a representatividade, organização, realização de eventos e desenvolvimento damodalidade no Município, proporcionando o pagamento das anuidades, inscrições, registro de atletas e técnicos, taxas de arbitragens e demais que se fizerem necessários.

Objeto:

41.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 164 de 29808/01/15 01:32

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8771

IDContrat

147/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

82.225.954/0001-67

CNPJ

CAESARS RESTAURANTE BUFFETBAR LTDA - EP

Razão Social

53/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

16/07/2014

Início

16/04/2015

Término

10.300,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para prestar serviços de locação de espaço na região central do município, para realização do Concurso A Mais bela e O Mais Belo Idoso 2014.Objeto:

10.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/04/2015

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA - 17368 (Matríc.:17368, de 16/07/2014 a 14/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8772

IDContrat

425/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.804.537/0001-28

CNPJ

PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS

Razão Social

179/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/08/2014

Início

04/08/2015

Término

2.603.070,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Registro de Preços para execução de serviços de manutenção e reparos de bens e imóveis, com fornecimento de materiais para atender as necessidades das Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 (Secretaria Municipal de Educação);LOTE 2 (Secretaria Municipal de Saúde; Esporte e Lazer e Assistência Social) e LOTE 3 (Demais Secretarias).

Objeto:

2.603.070,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

VANIA PADILHA - 11971 (Matríc.:11971, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

Saldo a empenhar: 335.977,62

8773

IDContrat

426/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.064.451/0001-43

CNPJ

J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Razão Social

179/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/08/2014

Início

04/08/2015

Término

2.027.250,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Registro de Preços para execução de serviços de manutenção e reparos de bens e imóveis, com fornecimento de materiais para atender as necessidades das Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 (Secretaria Municipal de Educação);LOTE 2 (Secretaria Municipal de Saúde; Esporte e Lazer e Assistência Social) e LOTE 3 (Demais Secretarias).

Objeto:

2.027.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

Saldo a empenhar: 862.684,12

8774

IDContrat

427/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.804.537/0001-28

CNPJ

PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS

Razão Social

179/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/08/2014

Início

04/08/2015

Término

1.974.750,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Registro de Preços para execução de serviços de manutenção e reparos de bens e imóveis, com fornecimento de materiais para atender as necessidades das Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 (Secretaria Municipal de Educação);LOTE 2 (Secretaria Municipal de Saúde; Esporte e Lazer e Assistência Social) e LOTE 3 (Demais Secretarias).

Objeto:

1.974.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

Saldo a empenhar: 1.329.699,09

Página 165 de 29808/01/15 01:32

Page 166: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8775

IDContrat

428/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

13.545.473/0001-16

CNPJ

LUKAUTO COM. PNEUMATICOS EPECAS LTDA.

Razão Social

187/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/08/2014

Início

05/08/2015

Término

91.290,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de acumuladores elétricos (baterias automotivas) para utilização em equipamentos (máquinas), caminhões e veículos leves, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal deAdministração.

Objeto:

91.290,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015

Gestores: VILSON DA ROSA - 18790 (Matríc.:18790, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Saldo a empenhar: 91.290,00

8776

IDContrat

434/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

03.612.495/0001-06

CNPJ

TENÓRIO COPIADORAS LTDA-EPP

Razão Social

193/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/08/2014

Início

06/08/2015

Término

55.980,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - serviços de encadernações, plotagens e fotocópias(coloridas, preto e brancas)de diversos tamanhos, em papel 75g, necessários às Secretarias Municipais do Município.Objeto:

55.980,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/08/2015

Gestores: LUIS GUILHERME B DELLA BIANCA - 18771 (Matríc.:18771, de 06/08/2014 a 06/08/2015)

Saldo a empenhar: 44.878,55

8777

IDContrat

163/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

79.065.181/0001-94

CNPJ

DISTRIBUIDORA CTBA PAPEIS ELIVROS LTDA

Razão Social

176/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/08/2014

Início

03/09/2014

Término

9.837,48

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Aquisição de livros para acervo das Bibliotecas Públicas Municipais.Objeto:

9.837,48Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/09/2014

Gestores: ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 04/08/2014 a 03/09/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8778

IDContrat

164/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

176/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/08/2014

Início

03/09/2014

Término

512,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Aquisição de livros para acervo das Bibliotecas Públicas Municipais.Objeto:

512,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/09/2014

Gestores: ROBERTO MACHNIEVSCZ - 18836 (Matríc.:18836, de 04/08/2014 a 03/09/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 166 de 29808/01/15 01:32

Page 167: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8779

IDContrat

436/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

01.618.675/0001-61

CNPJ

LAVERZUTI LAVANDERIAAUTOMATICA LTDA.

Razão Social

190/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/08/2014

Início

07/08/2015

Término

72.960,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia (lavar, secar e passar) para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

72.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/08/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 07/08/2014 a 07/08/2015)

Saldo a empenhar: 24.320,00

8780

IDContrat

429/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

0

CNPJ

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAISLTDA.

Razão Social

146/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/08/2014

Início

05/08/2015

Término

90.956,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.Objeto:

90.956,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8781

IDContrat

430/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.518.323/0001-33

CNPJ

H.A ERBE & CIA. LTDA.

Razão Social

146/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/08/2014

Início

05/08/2015

Término

73.463,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.Objeto:

73.463,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Saldo a empenhar: 26.541,60

8782

IDContrat

431/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.127.558/0001-20

CNPJ

SANDRA CAUMO DE OLIVEIRA

Razão Social

146/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/08/2014

Início

05/08/2015

Término

61.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.Objeto:

61.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Saldo a empenhar: 22.000,00

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8783

IDContrat

432/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.991.687/0001-16

CNPJ

M. GOMES DA SILVA - ME

Razão Social

146/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/08/2014

Início

05/08/2015

Término

36.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.Objeto:

36.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Saldo a empenhar: 5.625,00

8784

IDContrat

433/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.702.900/0001-95

CNPJ

JM SILVA - ACESSORIOS - ME

Razão Social

146/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/08/2014

Início

05/08/2015

Término

2.484,96

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.Objeto:

2.484,96Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Saldo a empenhar: 776,55

8785

IDContrat

446/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.477.571/0001-47

CNPJ

DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA

Razão Social

90/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

15/08/2014

Início

15/08/2015

Término

109.815,72

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.Objeto:

109.815,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015

Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

Saldo a empenhar: 100.126,65

8786

IDContrat

447/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.568.842/0001-32

CNPJ

DENTAL CHAMPAGNAT LTDA

Razão Social

90/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

15/08/2014

Início

15/08/2015

Término

8.092,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.Objeto:

8.092,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015

Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

Saldo a empenhar: 5.798,70

Página 168 de 29808/01/15 01:32

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8787

IDContrat

448/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.005.873/0001-00

CNPJ

PORTAL LTDA.

Razão Social

90/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

15/08/2014

Início

15/08/2015

Término

227.060,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.Objeto:

227.060,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015

Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

Saldo a empenhar: 198.914,44

8788

IDContrat

449/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

44.734.671/0001-51

CNPJ

CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA

Razão Social

90/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

15/08/2014

Início

15/08/2015

Término

40.320,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.Objeto:

40.320,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015

Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

Saldo a empenhar: 38.640,00

8789

IDContrat

450/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.724.077/0001-28

CNPJ

ULTRA IND. DE PROD. PARA SAUDELTDA.

Razão Social

90/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

15/08/2014

Início

15/08/2015

Término

26.280,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.Objeto:

26.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015

Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

Saldo a empenhar: 26.280,00

8790

IDContrat

440/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.355.394/0001-51

CNPJ

PROHOSP DISTRIB.DEMEDICAMENTOS LTDA

Razão Social

123/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/08/2014

Início

11/08/2015

Término

351.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de reagentes e insumos, para realização de exames de identificação e antibiograma de bactérias e leveduras isoladas de amostras clinicas no Setor de Microbiologia do Laboratório Municipal de AnálisesClínicas, sendo necessário o fornecimento de sistema automatizado fornecido em regime de comodato por parte da empresa vencedora.

Objeto:

Gestores: CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA - 15182 (Matríc.:15182, de 11/08/2014 a 11/08/2015)

MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 11/08/2014 a 11/08/2015)

Página 169 de 29808/01/15 01:32

Page 170: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

351.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/08/2015

Saldo a empenhar: 269.460,00

8791

IDContrat

438/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.656.468/0001-39

CNPJ

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA

Razão Social

177/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/08/2014

Início

11/08/2015

Término

41.625,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

41.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 11/08/2014 a 11/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 11/08/2014 a 11/08/2015)

Saldo a empenhar: 31.760,00

8792

IDContrat

439/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.217.590/0001-60

CNPJ

ANGAI DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA

Razão Social

177/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/08/2014

Início

11/08/2015

Término

6.325,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

6.325,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 11/08/2014 a 11/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 11/08/2014 a 11/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8793

IDContrat

22014/201

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

PREV-SÃO JOSÉ

Órgão

34.028.316/0020-76

CNPJ

EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRA

Razão Social

1/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

18/07/2014

Início

18/07/2015

Término

15.000,00

Valor

MENSAL,CONFORMESERVIÇOEXECUTADO

Forma de pagto.

SERVIÇOS POSTAIS COM O CORREIOObjeto:

15.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/07/2015

Gestores: IVO CETNARSKI - 11643 (Matríc.:11643, de 18/07/2014 a 18/07/2015)

OSMARIO JOSE CORDEIRO - 5280 (Matríc.:5280, de 18/07/2014 a 18/07/2015)

Saldo a empenhar: 10.000,00

Página 170 de 29808/01/15 01:32

Page 171: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8794

IDContrat

173/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

18.834.608/0001-87

CNPJ

WMC SERVICOS DE ANESTESIA S/SLTDA

Razão Social

66/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

11/08/2014

Início

11/08/2015

Término

312.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Prestação de Serviço médico, na especialidade de anestesiologia, a título de complementação, para suprir as necessiadades da área de anestesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

312.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/08/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 11/08/2014 a 11/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8795

IDContrat

172/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.647.178/0001-42

CNPJ

ZANATTA E OGLEARI LTDA

Razão Social

105/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/08/2014

Início

08/02/2015

Término

231.480,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços de oxigenoterapia domiciliar através de fornecimento de Concentradores de Oxigênio, aparelho Bipap Auto e acessórios, necessários a Secretaria Municipal deSaúde.

Objeto:

231.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/02/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 08/08/2014 a 08/02/2015)

Saldo a empenhar: 231.480,00

8796

IDContrat

158/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

76.659.820/0004-02

CNPJ

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DECULTURA - APC

Razão Social

56/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

25/07/2014

Início

25/01/2015

Término

16.708,10

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Locação do Teatro Leopoldo Scherner, localizado na Pontifícia Universidade Católica/PR, Campus II - São José dos Pinhais, pela Associação Paranaense de Cultura, através da PUC/PR, Rua Imaculada Conceição, 1155, para a realizaçãodo Encontro de Corais e do Festival da Cultura - evento de encerramento das atividades de 2014, da Secretaria Municipal de Cultura.

Objeto:

16.708,10Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/01/2015

Gestores: ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO - 15926 (Matríc.:15926, de 25/11/2014 a 25/01/2015)

JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO - 19884 (Matríc.:19884, de 25/11/2014 a 25/01/2015)

MARCELA SILVERIO - 11701 (Matríc.:11701, de 25/07/2014 a 24/11/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8797

IDContrat

459/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.088.993/0001-11

CNPJ

TATA COM EQUIP. S. ODONTOMEDICO LTDA

Razão Social

200/201

Licitação

Pregão

Modalidade

19/08/2014

Início

19/08/2015

Término

74.160,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo e educativo, destinados às campanhas de saúde bucal e Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

74.160,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/08/2015

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 19/08/2014 a 19/08/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 19/08/2014 a 19/08/2015)

Saldo a empenhar: 45.657,20

Página 171 de 29808/01/15 01:32

Page 172: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8798

IDContrat

166/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.849.426/0001-14

CNPJ

OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP

Razão Social

1/2014

Licitação

Tomada de Preços

Modalidade

05/08/2014

Início

05/08/2015

Término

194.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Técnica e Preço - Contratação de empresa especializada na organização e operacionalização de concurso público para provimento de diversas vagas necessárias a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

302 20/11/2014 9.480,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo qualitativo do Contrato de Prestação deServiços n.º 166/14-SERMALI, que visa a contratação de empresa especializada na organização eoperacionalização de concurso público para o provimento de vagas de MÉDICO %u2013 CLÍNICOGERAL, MÉDICO %u2013 NEUROCIRURGIÃO, MÉDICO %u2013 ORTOPEDISTA, MÉDICO%u2013 GINECOLOGISTA E OBSTETRA, MÉDICO %u2013 PEDIATRA, MÉDICO %u2013PSIQUIATRA, MÉDICO %u2013 UTI GERAL, MÉDICO %u2013 PLANTONISTA, MÉDICO%u2013 ANESTESIOLOGISTA, MÉDICO %u2013 INFECTOLOGISTA, AUXILIAR DEENFERMAGEM, AUXILIAR DE SERVIÇO DA SAÚDE, ATENDENTE DE CONSULTÓRIODENTÁRIO, MOTORISTA deste Município.

Valor

9.480,00Total dos aditivos:

204.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/08/2015

Gestores: JOELMA PACHECO DE MORAES - 14534 (Matríc.:14534, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8799

IDContrat

9/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Órgão

04.987.043/0001-63

CNPJ

V.B. PARTICIPAÇÕES LTDA

Razão Social

20/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

13/08/2014

Início

13/08/2015

Término

90.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Locação de imóvel, situado na Avenida Rui Barbosa, n.º 9.244 - Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Economia Solidária.Objeto:

90.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/08/2015

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 13/08/2014 a 13/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8800

IDContrat

8/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

184.963.509-91

CNPJ

DIRCELIA MARIA ORSO

Razão Social

18/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

15/07/2014

Início

15/07/2015

Término

60.000,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Locação de imóvel situado na Rua Alcídio Viana, n.º 1.069 São Pedro, neste Município, com uma área de terreno de 452,50 m², contendo uma edificação em alvenaria com 270 m² de área construída, destinado instalação e funcionamentoda Divisão de Ensino e Pesquisa/Comissão de Residência Médica COREME.

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

2 13/08/2014 Rescisão amigável do Contrato de Locação n.º 008/2014 - SERMALI, firmado em 15 de julho de2014, referente locação do imóvel situado na Rua Alcídio Viana, n.º 1.069 %u2013 São Pedro,neste Município, para instalação e funcionamento da Divisão de Ensino e Pesquisa/Comissão deResidência Médica %u2013 COREME, a partir do dia 15 de julho de 2014.

null

Total dos aditivos:

60.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/08/2014

Gestores: SARAH LIZ SCHEFFER CARNEIRO - 13101 (Matríc.:13101, de 15/07/2014 a 15/07/2015)

Saldo a empenhar: 60.000,00

Página 172 de 29808/01/15 01:32

Page 173: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8801

IDContrat

435/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Órgão

05.538.322/0001-02

CNPJ

ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃESME

Razão Social

184/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/08/2014

Início

07/08/2015

Término

161.926,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de plantas ornamentais, necessárias para manter as atividades de paisagismo do município e aquisição de mudas de árvores, necessárias para manter o Plano de Arborização das vias públicas daCidade de São José dos Pinhais.

Objeto:

161.926,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/08/2015

Gestores: MENETI JANAINA BALAO - 16100 (Matríc.:16100, de 07/08/2014 a 07/08/2015)

Saldo a empenhar: 135.479,55

8802

IDContrat

462/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

11.136.464/0001-46

CNPJ

CLINIVIP CLINICA DE FISIOTERAPIA ETERAP

Razão Social

183/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/08/2014

Início

20/08/2015

Término

88.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em serviços de fisioterapia, direcionada para área desportiva, com o intuito de proporcionar às equipes e atletas representantes do município, maior competitividade.Objeto:

88.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 47.635,50

8803

IDContrat

176/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

96/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

19/08/2014

Início

19/01/2015

Término

94.920,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para atuar junto às ações de defesa territorial do Município, no sentido de combater invasões e ocupações irregulares, na execução de serviços de carpintaria, alvenaria e desmonte deobras de madeira, alvenaria e mista em áreas de mananciais, terrenos e áreas públicas, bem como, serviços de limpeza de valas e outros, nas áreas de abrangência do Projeto Parque Linear do Rio Itaqui Guatupê e Borda do Campo.

Objeto:

94.920,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/01/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 19/08/2014 a 19/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8804

IDContrat

451/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

02.758.945/0001-00

CNPJ

OLIVEIRA & SANTOS - COM.MÓVEISLTDA-ME

Razão Social

115/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/08/2014

Início

18/08/2015

Término

276.188,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de mobiliário e cadeiras para escritório destinadas ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

276.188,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

Saldo a empenhar: 125.828,50

Página 173 de 29808/01/15 01:32

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8805

IDContrat

452/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

03.149.113/0001-41

CNPJ

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

Razão Social

115/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/08/2014

Início

18/08/2015

Término

656.017,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de mobiliário e cadeiras para escritório destinadas ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.Objeto:

656.017,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

Saldo a empenhar: 536.398,00

8806

IDContrat

177/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

00.417.081/0001-20

CNPJ

FEDERACAO PARANAENSE DEGINASTICA

Razão Social

68/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

19/08/2014

Início

19/08/2015

Término

7.845,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação da Federação Paranaense de Ginástica para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.Objeto:

7.845,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/08/2015

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 19/08/2014 a 19/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8807

IDContrat

445/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

17.472.278/0001-64

CNPJ

GOLDENPLUS COM. DE MED. EPROD. HOSP. LT

Razão Social

202/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/08/2014

Início

14/08/2015

Término

8.940,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fraldas descartáveis infantis para atendimento das unidades Operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

8.940,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/08/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 14/08/2014 a 14/08/2015)

Saldo a empenhar: 8.680,00

8808

IDContrat

453/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.392.566/0001-45

CNPJ

AABA COMERCIO DE EQUIP.MEDICOS LTDA

Razão Social

291/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/08/2014

Início

18/08/2015

Término

94.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Atílio Talamini.Objeto:

94.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 18/08/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 18/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 18/08/2015)

Saldo a empenhar: 64.260,00

Página 174 de 29808/01/15 01:32

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8809

IDContrat

454/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.072.255/0001-60

CNPJ

JUSIMED IMP. COM. PROD. MEDICOSLTDA.

Razão Social

291/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/08/2014

Início

18/08/2015

Término

11.690,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Atílio Talamini.Objeto:

11.690,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 18/08/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 18/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 18/08/2015)

Saldo a empenhar: 3.006,00

8810

IDContrat

455/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

34.274.233/0172-50

CNPJ

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Razão Social

191/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/08/2014

Início

18/08/2015

Término

4.585.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica com fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras PúblicasObjeto:

4.585.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

Saldo a empenhar: 3.914.935,00

8811

IDContrat

456/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

82.381.815/0001-22

CNPJ

CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS EENG. LTDA

Razão Social

191/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/08/2014

Início

18/08/2015

Término

1.540.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica com fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras PúblicasObjeto:

1.540.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

Saldo a empenhar: 1.386.000,00

8812

IDContrat

470/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

08.542.107/0001-73

CNPJ

D.J. COMERCIO DE PROD.DELIMPEZA LTDA

Razão Social

203/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/08/2014

Início

20/08/2015

Término

189.940,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para fornecimento de água mineral.Objeto:

189.940,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 10701 (Matríc.:10701, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Saldo a empenhar: 103.277,04

Página 175 de 29808/01/15 01:32

Page 176: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8813

IDContrat

460/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

04.064.451/0001-43

CNPJ

J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Razão Social

186/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/08/2014

Início

20/08/2015

Término

366.628,10

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição privada especializada na prestação de serviços de instalação elétrica e hidráulica específica em caráter provisório, com locação de materiais, para atendimento aos eventosmunicipais

Objeto:

366.628,09Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 318.123,07

8814

IDContrat

461/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

08.635.220/0001-01

CNPJ

ZECH EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Razão Social

186/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/08/2014

Início

20/08/2015

Término

123.088,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição privada especializada na prestação de serviços de instalação elétrica e hidráulica específica em caráter provisório, com locação de materiais, para atendimento aos eventosmunicipais

Objeto:

123.088,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Saldo a empenhar: 123.088,50

8815

IDContrat

441/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

04.252.693/0001-60

CNPJ

LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA

Razão Social

194/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/08/2014

Início

12/08/2015

Término

20.082,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:

20.082,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/08/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 12/08/2014 a 12/08/2015)

Saldo a empenhar: 19.057,55

8816

IDContrat

442/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.212.388/0001-48

CNPJ

INTEGRA COMERCIAL EIRELI

Razão Social

194/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/08/2014

Início

12/08/2015

Término

62.122,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:

62.122,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/08/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 12/08/2014 a 12/08/2015)

Saldo a empenhar: 56.903,49

Página 176 de 29808/01/15 01:32

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8817

IDContrat

443/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

13.316.546/0001-06

CNPJ

CASA DA MERENDA COM. DEALIMENT. LTDA.

Razão Social

194/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/08/2014

Início

12/08/2015

Término

24.522,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:

24.522,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/08/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 12/08/2014 a 12/08/2015)

Saldo a empenhar: 22.740,73

8818

IDContrat

444/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

04.741.337/0001-00

CNPJ

SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOSALIMENTÍCI

Razão Social

194/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/08/2014

Início

12/08/2015

Término

83.202,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:

83.202,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/08/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 12/08/2014 a 12/08/2015)

Saldo a empenhar: 74.346,20

8819

IDContrat

457/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

02.966.816/0003-61

CNPJ

M & N COM. DE PNEUS LTDA. EPP

Razão Social

201/201

Licitação

Pregão

Modalidade

19/08/2014

Início

19/08/2015

Término

129.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de RECAPAGEM DE PNEUS.Objeto:

129.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/08/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 19/08/2014 a 19/08/2015)

Saldo a empenhar: 129.600,00

8820

IDContrat

458/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

14.923.524/0001-69

CNPJ

PEABIRU COM. RECAP. DE PNEUSLTDA. ME

Razão Social

201/201

Licitação

Pregão

Modalidade

19/08/2014

Início

19/08/2015

Término

179.470,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de RECAPAGEM DE PNEUS.Objeto:

179.470,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/08/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 19/08/2014 a 19/08/2015)

Saldo a empenhar: 179.470,00

Página 177 de 29808/01/15 01:32

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8821

IDContrat

484/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

185/201

Licitação

Pregão

Modalidade

22/08/2014

Início

22/08/2015

Término

44.700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bloqueador solar FPS 30 com repelente de insetos, necessário a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

44.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/08/2015

Gestores: MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA - 17749 (Matríc.:17749, de 22/08/2014 a 22/08/2015)

CAROLINE GRIBOGI - 13556 (Matríc.:13556, de 18/12/2014 a 22/08/2015)

Saldo a empenhar: 38.218,50

8822

IDContrat

482/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.072.145/0001-00

CNPJ

ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA ECIMERCIO L

Razão Social

182/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

69.776,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de reagentes necessários para análise de cloro livre e turbidez para o Departamento de Promoção e Vigilância.Objeto:

69.776,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA - 17749 (Matríc.:17749, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Saldo a empenhar: 57.910,00

8823

IDContrat

473/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

78.292.240/0001-02

CNPJ

SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.

Razão Social

196/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

947.280,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.Objeto:

947.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Saldo a empenhar: 899.916,00

8824

IDContrat

474/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

75.193.698/0001-08

CNPJ

COTRAGON EXTRAÇÃO COMÉRCIODE AREIA LTDA

Razão Social

196/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

803.520,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.Objeto:

803.520,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Saldo a empenhar: 602.640,00

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8825

IDContrat

475/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.219.633/0001-83

CNPJ

EURO MINERIOS LTDA

Razão Social

196/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

839.520,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.Objeto:

839.520,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Saldo a empenhar: 818.532,00

8826

IDContrat

476/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.727.865/0001-05

CNPJ

MORRO REDONDO CONSTRUÇÃO EADMINISTRAÇÃO

Razão Social

196/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

135.680,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.Objeto:

135.680,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Saldo a empenhar: 135.680,00

8827

IDContrat

477/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

95.376.935/0001-83

CNPJ

SAIBREIRA SANTANA LTDA

Razão Social

196/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

887.280,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.Objeto:

887.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Saldo a empenhar: 805.946,00

8828

IDContrat

140/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

01.957.923/0001-07

CNPJ

BRUM DESENVOLV. PROFISSIONALLTDA. ME

Razão Social

48/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

03/07/2014

Início

03/04/2015

Término

4.870,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA "PROFISSIONAIS DA SEMAS: UM SHOW DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DA MÚSICA",MINISTRADA PELO PALESTRANTE FABIANO BRUM.

Objeto:

4.870,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/04/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 03/07/2014 a 03/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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8829

IDContrat

489/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.656.468/0001-39

CNPJ

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

60.303,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

60.303,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 38.607,00

8830

IDContrat

490/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

60.665.981/0005-41

CNPJ

UNICAO QUIMICA FARMACEUTICANACIONAL LTD

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

252.300,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

252.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 190.500,00

8831

IDContrat

491/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.782.733/0001-49

CNPJ

CIAMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LT

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

198.882,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

198.882,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 178.533,60

8832

IDContrat

492/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.706.251/0001-98

CNPJ

PROMEFARMA REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTD

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

207.505,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

207.505,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 188.597,54

Página 180 de 29808/01/15 01:32

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8833

IDContrat

493/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

73.773.129/0001-06

CNPJ

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOSANB FARMA LT

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

498.083,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

498.083,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 446.391,00

8834

IDContrat

494/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.935.554/0001-67

CNPJ

MARCOFARMA DISTR. DE PROD.FARMACEUTICOS

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

609.710,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

609.710,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 542.986,40

8835

IDContrat

495/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

79.250.676/0002-74

CNPJ

CIRURGICA JAWCOM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

1.196.634,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

1.196.634,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 1.070.921,40

8836

IDContrat

496/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

09.944.371/0001-04

CNPJ

SULMEDIC COMERCIO EMEDICAMENTOS LTDA.

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

439.606,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

439.606,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 360.283,38

Página 181 de 29808/01/15 01:32

Page 182: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8837

IDContrat

497/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

44.734.671/0001-51

CNPJ

CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

231.314,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

231.314,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 194.584,40

8838

IDContrat

498/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

73.856.593/0001-66

CNPJ

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

253.080,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

253.080,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 238.080,00

8839

IDContrat

499/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

49.475.833/0001-06

CNPJ

BIOLAB / SANUS FARMACEUTICALTDA

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

137.113,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

137.113,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 125.518,60

8840

IDContrat

500/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.905.502/0001-76

CNPJ

EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAM. LTDAME

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

24.500,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

24.500,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 17.260,20

Página 182 de 29808/01/15 01:32

Page 183: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8841

IDContrat

501/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

18.459.628/0001-15

CNPJ

BAYER S/A

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

198.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

198.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 198.000,00

8842

IDContrat

502/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.595.725/0001-84

CNPJ

NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARE

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

4.594,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

4.594,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 4.594,00

8843

IDContrat

503/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

12.693.609/0001-72

CNPJ

BELKSON DISTRIBUIDORA DECOSMETICOS LTDA

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

89.850,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

89.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 6.000,00

8844

IDContrat

504/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

09.192.829/0001-08

CNPJ

ATONS DO BRASIL DIST. PROD.HOSP. LTDA.

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

309.593,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

309.593,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 297.056,72

Página 183 de 29808/01/15 01:32

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8845

IDContrat

505/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.887.838/0006-55

CNPJ

PROFARMA SPECIALTY S.A.

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

175.850,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

262 24/10/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para a Ata deRegistro de Preço nº 505/2014-SERMALI, que visa o registro de preço de medicamentosnecessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUNE (Relação Municipalde Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar, sendo a nova Razão SocialPROFARMA SPECIALTY S.A.

Outro

Total dos aditivos:

175.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 175.850,00

8846

IDContrat

506/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

12.889.035/0001-02

CNPJ

INOVAMED COM. DEMEDICAMENTOS LTDA.

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

19.404,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

19.404,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 19.404,00

8847

IDContrat

507/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.874.929/0001-40

CNPJ

MED CENTER COMERCIAL LTDA.

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

83.960,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

83.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 78.380,00

Página 184 de 29808/01/15 01:32

Page 185: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8848

IDContrat

508/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

33.069.212/0012-37

CNPJ

MERCK S/A

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

74.965,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

74.965,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 74.965,00

8849

IDContrat

509/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.142.774/0001-33

CNPJ

FARMA & PLUSDIST.MEDICAMENTOS LTDA

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

11.779,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

11.779,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 10.523,20

8850

IDContrat

471/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Órgão

08.035.690/0001-26

CNPJ

RAPHAELA ROSSETTO KUZMABRANDT ME

Razão Social

155/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

123.769,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação com carro e caminhão de som e sonorização para eventos municipais.Objeto:

123.769,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

Saldo a empenhar: 86.319,42

8851

IDContrat

472/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Órgão

07.761.287/0001-11

CNPJ

AUDIO TECNICA EVENTOS LTDA

Razão Social

155/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

192.300,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação com carro e caminhão de som e sonorização para eventos municipais.Objeto:

192.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: LUIZ MARCELO CHIODI - 19151 (Matríc.:19151, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO - 19202 (Matríc.:19202, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

Saldo a empenhar: 158.681,25

Página 185 de 29808/01/15 01:32

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8852

IDContrat

483/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.141.666/0001-58

CNPJ

LECO S SANEAMENTO ECONSTRUCAO CIVIL LTD

Razão Social

174/201

Licitação

Pregão

Modalidade

22/08/2014

Início

22/08/2015

Término

66.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para prestação de serviços de capinagem, limpeza de calha e/ou borda de valas laterais de vias pavimentadas (tipo CBUQ, TSB, PMF e Antipó) em toda a extensão da área rural domunicípio.

Objeto:

66.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/08/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/08/2014 a 22/08/2015)

Saldo a empenhar: 66.000,00

8853

IDContrat

485/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

18.008.462/0001-10

CNPJ

SSV SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Razão Social

169/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/08/2014

Início

26/08/2015

Término

60.516,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de exames e avaliações médicas especializadas, destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor(DASS)Objeto:

60.516,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/08/2015

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 26/08/2014 a 26/08/2015)

Saldo a empenhar: 33.909,50

8854

IDContrat

486/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

06.187.935/0001-05

CNPJ

CLINICA DE OTOR. DRA FLAVIAALMEIDA LTDA

Razão Social

169/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/08/2014

Início

26/08/2015

Término

3.698,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de exames e avaliações médicas especializadas, destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor(DASS)Objeto:

3.698,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/08/2015

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 26/08/2014 a 26/08/2015)

Saldo a empenhar: 1.849,00

8855

IDContrat

487/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO E RECURSOS

Órgão

04.762.255/0001-42

CNPJ

ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOSMEDICOS S/C L

Razão Social

169/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/08/2014

Início

26/08/2015

Término

16.543,80

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de exames e avaliações médicas especializadas, destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor(DASS)Objeto:

16.543,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/08/2015

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO - 12376 (Matríc.:12376, de 26/08/2014 a 26/08/2015)

Saldo a empenhar: 6.029,90

Página 186 de 29808/01/15 01:32

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8856

IDContrat

422/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

08.374.053/0001-84

CNPJ

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOSMETALURGICOS L

Razão Social

167/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/08/2014

Início

04/08/2015

Término

791.999,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição e instalação com acessórios e peças de reposição de academias ATI (Academia da Terceira Idade), APE (Academia para Portadores de Necessidades Especiais), API (Academia da Primeira Infância),ACE (Academia Crianças Especiais), Estação Saúde (Academia ao ar livre para Público Jovem), neste Município.

Objeto:

791.999,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

Saldo a empenhar: 646.059,83

8857

IDContrat

423/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

13.324.232/0001-47

CNPJ

ZATI EQIPAMENTOS PARAGINASTICA LTDA

Razão Social

167/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/08/2014

Início

04/08/2015

Término

359.414,38

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição e instalação com acessórios e peças de reposição de academias ATI (Academia da Terceira Idade), APE (Academia para Portadores de Necessidades Especiais), API (Academia da Primeira Infância),ACE (Academia Crianças Especiais), Estação Saúde (Academia ao ar livre para Público Jovem), neste Município.

Objeto:

359.414,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

Saldo a empenhar: 311.396,58

8858

IDContrat

424/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

08.635.220/0001-01

CNPJ

ZECH EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Razão Social

167/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/08/2014

Início

04/08/2015

Término

60.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição e instalação com acessórios e peças de reposição de academias ATI (Academia da Terceira Idade), APE (Academia para Portadores de Necessidades Especiais), API (Academia da Primeira Infância),ACE (Academia Crianças Especiais), Estação Saúde (Academia ao ar livre para Público Jovem), neste Município.

Objeto:

60.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/08/2015

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO - 12774 (Matríc.:12774, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

Saldo a empenhar: 49.123,52

8859

IDContrat

488/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.730.076/0001-34

CNPJ

J.R. EHLKE & CIA LTDA

Razão Social

189/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/08/2014

Início

26/08/2015

Término

262.510,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de kits para teste rápido cardíaco (parâmetros: CKMB, mioglobina, troponina I, D-Dimero e BNP), necessário ao atendimento da Unidades de Urgência e Emergência.Objeto:

262.510,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/08/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 26/08/2014 a 26/08/2015)

Saldo a empenhar: 227.608,00

Página 187 de 29808/01/15 01:32

Page 188: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8860

IDContrat

184/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

75.644.500/0001-65

CNPJ

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOSDOS EXCEPCIO

Razão Social

70/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

26/08/2014

Início

26/08/2015

Término

489.296,64

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Prestação de serviço de reabilitação de pessoas portadoras de deficiência mental e autismo, no total de até 2.672 procedimentos por mês, totalizando 32.064 procedimentos por ano, nas categorias: Serviço Social, Fonoaudiologia,Psicologia, Assistência Social, Terapeuta Ocupacional e Psiquiatria.

Objeto:

489.296,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/08/2015

Gestores: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS - 12773 (Matríc.:12773, de 26/08/2014 a 26/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8861

IDContrat

463/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

126/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/08/2014

Início

20/08/2015

Término

47.108,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

47.108,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Saldo a empenhar: 44.601,00

8862

IDContrat

464/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

07.796.075/0001-70

CNPJ

ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA

Razão Social

126/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/08/2014

Início

20/08/2015

Término

14.370,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

14.370,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Saldo a empenhar: 14.221,50

8863

IDContrat

465/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

12.047.135/0001-91

CNPJ

LUIZ FERNANDO G. PAP. EINFORMATICA

Razão Social

126/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/08/2014

Início

20/08/2015

Término

21.508,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

21.508,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Saldo a empenhar: 16.524,00

Página 188 de 29808/01/15 01:32

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8864

IDContrat

466/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

82.629.072/0001-67

CNPJ

SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP

Razão Social

126/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/08/2014

Início

20/08/2015

Término

49.395,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

49.395,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Saldo a empenhar: 48.787,20

8865

IDContrat

467/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

05.001.452/0001-01

CNPJ

KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME

Razão Social

126/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/08/2014

Início

20/08/2015

Término

8.490,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

8.490,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Saldo a empenhar: 7.216,50

8866

IDContrat

468/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

07.081.343/0001-77

CNPJ

COMERCIAL ROTCIV LTDA

Razão Social

126/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/08/2014

Início

20/08/2015

Término

38.540,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

38.540,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Saldo a empenhar: 37.296,00

8867

IDContrat

469/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

64.165.590/0001-95

CNPJ

IVANI MARIA GASPARETTO SOSTERAVIAMENTOS

Razão Social

126/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/08/2014

Início

20/08/2015

Término

18.108,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

18.108,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/08/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Saldo a empenhar: 17.363,75

Página 189 de 29808/01/15 01:32

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8868

IDContrat

181/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/09/2014

Início

01/10/2014

Término

351.669,33

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

351.669,34Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/09/2014 a 01/10/2014)

Saldo a empenhar: 351.669,33

8869

IDContrat

478/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

82.629.072/0001-67

CNPJ

SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP

Razão Social

162/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

9.945,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.Objeto:

9.945,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Saldo a empenhar: 9.945,00

8870

IDContrat

479/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

12.047.135/0001-91

CNPJ

LUIZ FERNANDO G. PAP. EINFORMATICA

Razão Social

162/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

4.431,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.Objeto:

4.431,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Saldo a empenhar: 4.431,00

8871

IDContrat

480/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

162/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

98,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.Objeto:

98,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Saldo a empenhar: 98,00

Página 190 de 29808/01/15 01:32

Page 191: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8872

IDContrat

481/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.796.075/0001-70

CNPJ

ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA

Razão Social

162/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/08/2014

Início

21/08/2015

Término

44.459,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.Objeto:

44.459,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/08/2015

Gestores: TANIA FREIRE BENTO - 19276 (Matríc.:19276, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Saldo a empenhar: 44.459,00

8873

IDContrat

188/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO

Órgão

08.648.607/0001-94

CNPJ

NATIVA DO BRASIL

Razão Social

71/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

28/08/2014

Início

28/10/2014

Término

12.975,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Prestação de serviços visando o desenvolvimento sócio-econômico, para elaboração de Plano Estratégico para o Setor de Cerâmica e orientações na Região de São José dos Pinhais.Objeto:

12.975,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/10/2014

Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 28/08/2014 a 28/10/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8874

IDContrat

190/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.742.751/0001-85

CNPJ

MARCOS OSIRES NUNES - EPP

Razão Social

211/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/08/2014

Início

29/08/2015

Término

194.040,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE CAMARAS DAMARCA INDREL

Objeto:

194.040,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/08/2015

Gestores: KAREN KALBEN SILVA KRAST - 13028 (Matríc.:13028, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8875

IDContrat

186/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.729.920/0001-07

CNPJ

CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBALTDA

Razão Social

121/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/08/2014

Início

26/12/2014

Término

76.500,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preço para contratação de empresa para prestar serviços de exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

344 19/12/2014 76.500,00 26/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência doContrato de Prestação de Serviços n.º 186/2014%u2013SERMALI, cujo objeto é prestar serviçosde exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aosusuários do SUS do Município, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do término dosprazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

76.500,00Total dos aditivos:

153.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/04/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/08/2014 a 26/12/2014)

ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/12/2014 a 26/04/2015)

Página 191 de 29808/01/15 01:32

Page 192: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Saldo a empenhar: 76.500,00

8876

IDContrat

510/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

07.056.558/0001-38

CNPJ

CONSESP-CONC.RES.MED.AVAL.PESQ. LTDA-

Razão Social

4/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

27/08/2014

Início

27/08/2015

Término

24.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresa especializada para elaboração de provas, diagramação, impressão (provas e cartões-resposta), correção e consolidação dos dados, para a realização do Processo Seletivo da Guarda Mirim2014 e 2015.

Objeto:

24.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/08/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Saldo a empenhar: 11.640,00

8877

IDContrat

180/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/09/2014

Início

01/10/2014

Término

581.497,49

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/09/2014 a 01/10/2014)

Saldo a empenhar: 581.497,49

8878

IDContrat

178/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/09/2014

Início

31/10/2014

Término

1.371.611,10

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

1.371.611,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/10/2014

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/09/2014 a 31/10/2014)

Saldo a empenhar: 1.371.611,10

8879

IDContrat

525/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.674.540/0001-77

CNPJ

EQUIPOS COMERCIAL LTDA.

Razão Social

151/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/09/2014

Início

08/09/2015

Término

66.740,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

66.740,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Saldo a empenhar: 53.990,00

Página 192 de 29808/01/15 01:32

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8880

IDContrat

526/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.550.569/0001-72

CNPJ

JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Razão Social

151/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/09/2014

Início

08/09/2015

Término

74.250,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

74.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Saldo a empenhar: 68.841,00

8881

IDContrat

527/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.286.960/0001-83

CNPJ

V.S COSTA & CIA LTDA

Razão Social

151/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/09/2014

Início

08/09/2015

Término

81.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

81.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Saldo a empenhar: 68.700,00

8882

IDContrat

528/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.392.566/0001-45

CNPJ

AABA COMERCIO DE EQUIP.MEDICOS LTDA

Razão Social

151/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/09/2014

Início

08/09/2015

Término

10.144,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

10.144,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Saldo a empenhar: 7.420,00

8883

IDContrat

529/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.626.776/0001-60

CNPJ

CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE

Razão Social

151/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/09/2014

Início

08/09/2015

Término

27.780,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

27.780,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Saldo a empenhar: 27.780,00

Página 193 de 29808/01/15 01:32

Page 194: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8884

IDContrat

530/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.101.480/0001-01

CNPJ

EFETIVE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA.

Razão Social

151/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/09/2014

Início

08/09/2015

Término

2.940,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

2.940,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Saldo a empenhar: 1.470,00

8885

IDContrat

531/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

95.433.397/0001-11

CNPJ

COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA

Razão Social

151/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/09/2014

Início

08/09/2015

Término

43.680,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

43.680,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/09/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Saldo a empenhar: 27.300,00

8886

IDContrat

512/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

82.344.847/0002-39

CNPJ

ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇASPARA TRATORE

Razão Social

209/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/08/2014

Início

29/08/2015

Término

415.386,06

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos TRATORES eIMPLEMENTOS AGRÍCOLAS utilizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Objeto:

415.386,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/08/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

Saldo a empenhar: 384.163,52

8887

IDContrat

524/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Órgão

03.448.836/0001-41

CNPJ

VALMIRA FERREIRA DOS SANTOSREGLY

Razão Social

223/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/09/2014

Início

05/09/2015

Término

66.250,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de sacos de lixo personalizados para o programa de coleta seletiva de resíduos.Objeto:

66.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/09/2015

Gestores: SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA - 19037 (Matríc.:19037, de 05/09/2014 a 05/09/2015)

Saldo a empenhar: 66.250,00

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8888

IDContrat

513/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.477.571/0001-47

CNPJ

DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA

Razão Social

172/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/08/2014

Início

29/08/2015

Término

77.308,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEObjeto:

77.308,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/08/2015

Gestores: CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

Saldo a empenhar: 47.873,77

8889

IDContrat

192/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

623.295.880-20

CNPJ

PAULO HENRIQUE DE SOUZA

Razão Social

73/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

03/09/2014

Início

03/09/2015

Término

121.200,00

Valor

Pagamento SeráMensal

Forma de pagto.

Prestação de serviços de Exames de Brucelose (AAT- Teste Antígeno Acidificado Tamponado e testes confirmatórios quando necessário) e Tuberculose (TCC- teste Cervical Comparativo) em gado bovino de exploração leiteira ou desubsistência conforme critério a ser definido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAG, previstos no Programa de Sanidade Animal do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.816, de 23de agosto de 2011.

Objeto:

121.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/09/2015

Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 03/09/2014 a 03/09/2015)

HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)

Saldo a empenhar: 20.600,00

8890

IDContrat

191/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

355.325.809-87

CNPJ

ANTONIO CARLOS DE PAULI

Razão Social

72/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

03/09/2014

Início

03/09/2015

Término

121.200,00

Valor

Pagamento SeráMensal

Forma de pagto.

Prestação de serviços de Exames de Brucelose (AAT- Teste Antígeno Acidificado Tamponado e testes confirmatórios quando necessário) e Tuberculose (TCC- teste Cervical Comparativo) em gado bovino de exploração leiteira ou desubsistência conforme critério a ser definido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAG, previstos no Programa de Sanidade Animal do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.816, de 23de agosto de 2011.

Objeto:

121.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/09/2015

Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 03/09/2014 a 03/09/2015)

HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)

Saldo a empenhar: 20.600,00

Página 195 de 29808/01/15 01:32

Page 196: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8891

IDContrat

174/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

76.031.467/0001-60

CNPJ

FEDERACAO DE ATLETISMO DOPARANA

Razão Social

67/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

15/08/2014

Início

15/08/2015

Término

40.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de Instituição para organizar e realizar competições oficiais de Atletismo, fazer pagamentos de arbitragens, incrições e outras que se fizerem necessárias.Objeto:

40.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/08/2015

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8892

IDContrat

193/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

017.894.959-03

CNPJ

CLEVERSON FOGGIATTO

Razão Social

74/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

03/09/2014

Início

03/09/2015

Término

121.200,00

Valor

Pagamento SeráMensal

Forma de pagto.

Prestação de serviços de Exames de Brucelose (AAT- Teste Antígeno Acidificado Tamponado e testes confirmatórios quando necessário) e Tuberculose (TCC- teste Cervical Comparativo) em gado bovino de exploração leiteira ou desubsistência conforme critério a ser definido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAG, previstos no Programa de Sanidade Animal do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.816, de 23de agosto de 2011.

Objeto:

121.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/09/2015

Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 03/09/2014 a 03/09/2015)

HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)

Saldo a empenhar: 20.600,00

8893

IDContrat

514/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

16.682.900/0001-04

CNPJ

SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME

Razão Social

214/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/09/2014

Início

02/09/2015

Término

37.830,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material ergonômico necessários para atender as necessidades dos servidores da Secretaria de Assistência Social.Objeto:

37.830,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/09/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 02/09/2014 a 02/09/2015)

Saldo a empenhar: 28.138,70

8894

IDContrat

515/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

17.975.908/0001-13

CNPJ

M.H. PERELLES ME

Razão Social

214/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/09/2014

Início

02/09/2015

Término

23.275,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material ergonômico necessários para atender as necessidades dos servidores da Secretaria de Assistência Social.Objeto:

23.275,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/09/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 02/09/2014 a 02/09/2015)

Saldo a empenhar: 17.083,85

Página 196 de 29808/01/15 01:32

Page 197: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8895

IDContrat

516/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.349.479/0001-88

CNPJ

L & G MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Razão Social

170/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/09/2014

Início

04/09/2015

Término

338.797,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e material de síntese, para utilização nos precedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais/Secretaria Municipal de SaúdeObjeto:

338.797,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 02/09/2014 a 28/10/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 29/10/2014 a 02/09/2015)

Saldo a empenhar: 331.283,84

8896

IDContrat

194/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Órgão

76.652.122/0001-24

CNPJ

LABORAN ANALISES CLÍNICAS LTDAEPP

Razão Social

210/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/09/2014

Início

04/09/2015

Término

12.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DOS PADRÕES FÍSICOS, QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ÁGUAS DE RIOS, CÓRREGOS, LAGOS, LAGOAS, TANQUES, NASCENTES, ÁREAS ÚMIDAS E DEMAISCORPOS HÍDRICOS deste Município.

Objeto:

12.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015

Gestores: SIMONE KRUK SETTI - 5825 (Matríc.:5825, de 04/09/2014 a 04/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8897

IDContrat

511/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

08.658.736/0001-63

CNPJ

RR COMERCIO DE MOTOS E PECASLTDA

Razão Social

208/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/08/2014

Início

29/08/2015

Término

97.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva das motos oficiais pertencentes à Prefeitura, com fornecimento de peças de reposiçãogenuínas/originais e acessórios em geral.

Objeto:

97.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/08/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

Saldo a empenhar: 94.707,89

8898

IDContrat

175/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Órgão

76.530.047/0001-29

CNPJ

EDITORA GAZETA DO POVO S/A

Razão Social

127/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/08/2014

Início

18/08/2015

Término

166.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de veículo de comunicação impressa para divulgação de publicidade legal deste município, em larga escala de distribuiçãoObjeto:

166.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/08/2015

Gestores: JULIO CESAR POSSEBON - 10522 (Matríc.:10522, de 18/08/2014 a 23/11/2014)

LIGIA NARA ZAPP ANTAO - 19469 (Matríc.:19469, de 24/11/2014 a 18/08/2015)

SIMONE ALVES CAMARGO - 17202 (Matríc.:17202, de 03/12/2014 a 18/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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Page 198: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8899

IDContrat

196/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Órgão

13.423.895/0001-19

CNPJ

COMPANHIA DO INTERPRETE

Razão Social

75/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

11/09/2014

Início

11/10/2014

Término

16.000,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para realização de oito (oito) apresentação de peça teatral Dito e Feito, para crianças dos 5º anos das escolas municipais, como parte integrante do Programa de Controle Ético da População Canina e Felina,Guarda Responsável e Bem-estar Animal, etapa Concurso Veterinário Mirim

Objeto:

16.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/10/2014

Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO - 13959 (Matríc.:13959, de 11/09/2014 a 11/10/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

8900

IDContrat

547/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

67.423.152/0001-78

CNPJ

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DEGASES LTDA

Razão Social

204/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/09/2014

Início

15/09/2015

Término

99.828,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para fornecimento de cargas de gases medicinais com equipamento em comodato necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos PinhaisObjeto:

99.828,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 82.963,00

8901

IDContrat

548/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

60.619.202/0035-97

CNPJ

LINDE GASES LTDA.

Razão Social

204/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/09/2014

Início

15/09/2015

Término

118.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para fornecimento de cargas de gases medicinais com equipamento em comodato necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos PinhaisObjeto:

118.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 74.000,00

8902

IDContrat

540/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.477.571/0001-47

CNPJ

DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA

Razão Social

160/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/09/2014

Início

15/09/2015

Término

17.430,10

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

17.430,10Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 11.868,36

Página 198 de 29808/01/15 01:32

Page 199: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8903

IDContrat

541/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.926.016/0001-06

CNPJ

L M LADEIRA

Razão Social

160/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/09/2014

Início

15/09/2015

Término

27.213,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

27.213,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 26.141,90

8904

IDContrat

542/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.788.510/0001-14

CNPJ

IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.EHOSP.LTDA-EPP

Razão Social

160/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/09/2014

Início

15/09/2015

Término

931,80

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

931,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 931,80

8905

IDContrat

195/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Órgão

17.975.908/0001-13

CNPJ

M.H. PERELLES ME

Razão Social

212/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/09/2014

Início

07/11/2014

Término

13.440,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Aquisição de equipamentos e material de consumo para qualificação em corte e costura e posterior geração de renda para o PROJETO PRONASCI/ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONVÊNIO TEM/SENAES nº 751708/2010, do Ministério deTrabalho e Emprego.

Objeto:

13.440,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/11/2014

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 08/09/2014 a 07/11/2014)

Saldo a empenhar: 13.440,00

8906

IDContrat

197/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.141.666/0001-58

CNPJ

LECO S SANEAMENTO ECONSTRUCAO CIVIL LTD

Razão Social

174/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/09/2014

Início

12/09/2015

Término

66.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para prestação de serviços de capinagem, limpeza de calha e/ou borda de valas laterais de vias pavimentadas (tipo CBUQ, TSB, PMF e Antipó) em toda a extensão da área rural domunicípio.

Objeto:

66.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/09/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/09/2014 a 12/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 199 de 29808/01/15 01:32

Page 200: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8907

IDContrat

549/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.746.745/0001-04

CNPJ

SAMMUS EMERGENCIA MEDICAS EINFORMATICA

Razão Social

218/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/09/2014

Início

16/09/2015

Término

248.220,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de serviços de remoção de pacientes em Ambulância Suporte Avançado, necessários ao Serviço de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais e ao Hospital e Maternidade Municipal deSão José dos Pinhais.

Objeto:

248.220,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/09/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 16/09/2014 a 16/09/2015)

Saldo a empenhar: 148.242,50

8908

IDContrat

532/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.286.960/0001-83

CNPJ

V.S COSTA & CIA LTDA

Razão Social

100/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/09/2014

Início

09/09/2015

Término

186.955,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:

186.955,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Saldo a empenhar: 126.780,00

8909

IDContrat

533/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.357.251/0001-53

CNPJ

LIFEMED IND.DE EQUIP.EART.MED.HOSP.S.A.

Razão Social

100/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/09/2014

Início

09/09/2015

Término

402.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:

402.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Saldo a empenhar: 261.300,00

8910

IDContrat

534/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

95.433.397/0001-11

CNPJ

COMERCIO DE MAT MED HOSPMACROSUL LTDA

Razão Social

100/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/09/2014

Início

09/09/2015

Término

44.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:

44.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Saldo a empenhar: 18.700,00

Página 200 de 29808/01/15 01:32

Page 201: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8911

IDContrat

535/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.246.309/0001-03

CNPJ

CAOBIANCOREP.COM.MAT.MED.HOS. LTDA.

Razão Social

100/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/09/2014

Início

09/09/2015

Término

144.710,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:

144.710,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Saldo a empenhar: 52.944,00

8912

IDContrat

536/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

79.733.572/0001-30

CNPJ

CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED.CIRUG. LTDA.

Razão Social

100/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/09/2014

Início

09/09/2015

Término

105.370,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:

105.370,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Saldo a empenhar: 93.338,00

8913

IDContrat

537/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.800.317/0001-09

CNPJ

COINTER MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA

Razão Social

100/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/09/2014

Início

09/09/2015

Término

168.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:

168.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Saldo a empenhar: 100.800,00

8914

IDContrat

538/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.518.323/0001-33

CNPJ

H.A ERBE & CIA. LTDA.

Razão Social

100/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/09/2014

Início

09/09/2015

Término

12.495,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.Objeto:

12.495,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/09/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 201 de 29808/01/15 01:32

Page 202: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8915

IDContrat

187/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

75.621.367/0001-21

CNPJ

CENTRO PARANAENSE DE DIAGECOG G A V PER

Razão Social

121/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/08/2014

Início

26/12/2014

Término

10.008,50

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preço para contratação de empresa para prestar serviços de exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

342 19/12/2014 10.008,50 25/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência doContrato de Prestação de Serviços n.º 187/2014%u2013SERMALI, cujo objeto é prestar serviçosde exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aosusuários do SUS do Município, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do término dosprazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

10.008,50Total dos aditivos:

20.017,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/04/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/08/2014 a 26/12/2014)

ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/12/2014 a 26/04/2015)

Saldo a empenhar: 10.008,50

8916

IDContrat

543/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

18.327.901/0001-58

CNPJ

SEMPRE COMERCIAL E LICITACOES

Razão Social

243/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/09/2014

Início

15/09/2015

Término

219.899,88

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços especializados em arbitragem de futebol de campo, para atendimento dos campeonatos de futebol de pequeno, médio e grande porte, realizados no MunicípioObjeto:

219.899,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 215.467,88

8917

IDContrat

198/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

09.570.302/0001-70

CNPJ

STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Razão Social

6/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

15/09/2014

Início

15/09/2015

Término

1.098.483,34

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução da obra Armazém da Família, localizado na Rua Doutor Claudino dos Santos, nº 1.820, Centro, neste Município, totalizando uma área de 960,40 m2.Objeto:

1.098.483,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 202 de 29808/01/15 01:32

Page 203: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8918

IDContrat

550/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

15.527.709/0001-17

CNPJ

PROMEDIC COM DE PROD MEDHOSP LTDA

Razão Social

110/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

119.480,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:

119.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

Saldo a empenhar: 116.336,50

8919

IDContrat

551/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

52.202.744/0001-92

CNPJ

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARLTDA

Razão Social

110/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

26.520,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:

26.520,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

Saldo a empenhar: 25.755,00

8920

IDContrat

552/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

19.848.316/0001-66

CNPJ

BIOMEDICAL PROD CIENT MED EHOSP LTDA

Razão Social

110/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

52.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:

52.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

Saldo a empenhar: 38.480,00

Página 203 de 29808/01/15 01:32

Page 204: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8921

IDContrat

553/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.589.865/0001-51

CNPJ

COMERCIAL CIRURGICA BRAMEDLTDA

Razão Social

110/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

395.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:

395.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

Saldo a empenhar: 367.758,00

8922

IDContrat

554/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

78.451.614/0001-87

CNPJ

A.P. TORTELLI COM. DEPRODS.MED.HOSP.LTD

Razão Social

110/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

5.512,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:

5.512,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

Saldo a empenhar: 4.340,70

8923

IDContrat

555/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.246.309/0001-03

CNPJ

CAOBIANCOREP.COM.MAT.MED.HOS. LTDA.

Razão Social

110/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

361.450,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:

361.450,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

Saldo a empenhar: 345.101,00

Página 204 de 29808/01/15 01:32

Page 205: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8924

IDContrat

556/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

01.122.234/0001-74

CNPJ

IMPORT SERVICE MAT MEDICOHOSP LTDA

Razão Social

110/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

10.950,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:

10.950,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

Saldo a empenhar: 10.950,00

8925

IDContrat

557/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.078.043/0002-21

CNPJ

MONTEIRO ANTUNES INSUMOSHOSP. LTDA.

Razão Social

110/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

92.640,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:

92.640,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

Saldo a empenhar: 92.640,00

8926

IDContrat

558/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.089.071/0001-99

CNPJ

MAURICIO FRANCO PACHECO

Razão Social

110/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

127.625,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.Objeto:

127.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 17/09/2014 a 19/12/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

Saldo a empenhar: 123.238,75

Página 205 de 29808/01/15 01:32

Page 206: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8927

IDContrat

517/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

15.527.709/0001-17

CNPJ

PROMEDIC COM DE PROD MEDHOSP LTDA

Razão Social

141/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/09/2014

Início

04/09/2015

Término

439.764,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto:

439.764,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

Saldo a empenhar: 404.504,00

8928

IDContrat

518/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

54.858.014/0001-70

CNPJ

NEVE IND E COM DE PRODCIRURGICOS LTDA

Razão Social

141/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/09/2014

Início

04/09/2015

Término

15.660,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto:

15.660,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 04/09/2015)

Saldo a empenhar: 11.310,00

8929

IDContrat

519/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

52.202.744/0001-92

CNPJ

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARLTDA

Razão Social

141/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/09/2014

Início

04/09/2015

Término

3.480,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto:

3.480,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8930

IDContrat

520/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.101.480/0001-01

CNPJ

EFETIVE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA.

Razão Social

141/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/09/2014

Início

04/09/2015

Término

2.610,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto:

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

Página 206 de 29808/01/15 01:32

Page 207: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

2.610,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015

Saldo a empenhar: 0,00

8931

IDContrat

521/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

48.791.685/0001-68

CNPJ

CBS MEDICO CIENTIFICA COM. EREP. LTDA.

Razão Social

141/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/09/2014

Início

04/09/2015

Término

9.072,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto:

9.072,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

Saldo a empenhar: 8.618,40

8932

IDContrat

522/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.223.342/0001-04

CNPJ

STARMED ARTIGOS MEDICOS EHOSPITALARES L

Razão Social

141/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/09/2014

Início

04/09/2015

Término

28.140,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto:

28.140,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

Saldo a empenhar: 24.790,00

8933

IDContrat

523/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.997.927/0001-61

CNPJ

MEDIC STOCK COM DE PROD MED.HOSP. LTDA

Razão Social

141/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/09/2014

Início

04/09/2015

Término

119.526,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto:

119.526,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/09/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

Saldo a empenhar: 79.401,45

Página 207 de 29808/01/15 01:32

Page 208: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8934

IDContrat

539/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

229/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/09/2014

Início

11/09/2015

Término

8.965,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

8.965,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/09/2015

Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI - 15618 (Matríc.:15618, de 11/09/2014 a 11/09/2015)

Saldo a empenhar: 3.542,65

8935

IDContrat

544/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

17.137.748/0001-33

CNPJ

BC BRAGA PRESTADORA DESERVICOS - ME

Razão Social

227/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/09/2014

Início

15/09/2015

Término

236.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água, fornecimento de água, execução de serviços de dedetização, desratização edescupinização, nos prédios das unidades municipais, para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

236.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 152.460,79

8936

IDContrat

545/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

12.039.692/0001-60

CNPJ

SARUBBI PRESTADORA DESERVIÇOS LTDA

Razão Social

227/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/09/2014

Início

15/09/2015

Término

88.400,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água, fornecimento de água, execução de serviços de dedetização, desratização edescupinização, nos prédios das unidades municipais, para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

88.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 64.321,00

8937

IDContrat

546/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

84.998.921/0001-85

CNPJ

ARI VALDIR NASCIMENTO LOPES

Razão Social

227/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/09/2014

Início

15/09/2015

Término

46.500,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água, fornecimento de água, execução de serviços de dedetização, desratização edescupinização, nos prédios das unidades municipais, para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

46.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 44.860,00

Página 208 de 29808/01/15 01:32

Page 209: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8938

IDContrat

562/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

04.252.693/0001-60

CNPJ

LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA

Razão Social

240/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/09/2014

Início

18/09/2015

Término

180.172,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha, visando atender as necessidades das Secretarias MunicipaisObjeto:

180.172,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Saldo a empenhar: 179.157,00

8939

IDContrat

563/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

05.001.452/0001-01

CNPJ

KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME

Razão Social

240/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/09/2014

Início

18/09/2015

Término

73.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha, visando atender as necessidades das Secretarias MunicipaisObjeto:

73.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Saldo a empenhar: 73.000,00

8940

IDContrat

564/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOSMATERIAIS E LICITAÇÕES

Órgão

08.903.201/0001-00

CNPJ

P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND.E CO

Razão Social

240/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/09/2014

Início

18/09/2015

Término

19.265,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha, visando atender as necessidades das Secretarias MunicipaisObjeto:

19.265,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY - 12014 (Matríc.:12014, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR - 15703 (Matríc.:15703, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Saldo a empenhar: 19.265,00

8941

IDContrat

559/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

07.792.634/0001-73

CNPJ

MATHEUS ALEXANDRE MOREIRATONIOLO - ME

Razão Social

105/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

299.999,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de construção necessários para a realização de manutenção nas secretarias da Prefeitura, deste Município, nas seguintes áreas: Hidráulica (LOTE 01), Elétrica (LOTE 02), ManutençãoGeral (LOTE 03) e Pintura (LOTE 04),

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

349 23/12/2014 20.229,00 O presente O presente Termo Aditivo tem por objetivo a atualização dos valores dos itens, abaixoespecificados, constantes na Ata de Registro de Preços nº 559/2014-SERMALI, de acordo com acláusula sexta %u2013 item 6.9 da referida Ata e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93e suas alterações.

Valor

20.229,00Total dos aditivos:

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

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320.228,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Saldo a empenhar: 317.681,50

8942

IDContrat

560/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.924.547/0001-34

CNPJ

CONSTRUPRIMAS COMERCIO DEMATERIAIS DE C

Razão Social

105/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

697.700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de construção necessários para a realização de manutenção nas secretarias da Prefeitura, deste Município, nas seguintes áreas: Hidráulica (LOTE 01), Elétrica (LOTE 02), ManutençãoGeral (LOTE 03) e Pintura (LOTE 04),

Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

348 23/12/2014 332.443,20 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a atualização dos valores dos itens, abaixoespecificados, constantes na Ata de Registro de Preços nº 560/2014-SERMALI, de acordo com acláusula sexta %u2013 item 6.9 da referida Ata e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93e suas alterações.

Valor

332.443,19Total dos aditivos:

1.030.143,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Saldo a empenhar: 1.007.547,60

8943

IDContrat

561/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

12.455.816/0001-99

CNPJ

JOSÉ ARI DE OLIVEIRA

Razão Social

105/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/09/2014

Início

17/09/2015

Término

596.349,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de construção necessários para a realização de manutenção nas secretarias da Prefeitura, deste Município, nas seguintes áreas: Hidráulica (LOTE 01), Elétrica (LOTE 02), ManutençãoGeral (LOTE 03) e Pintura (LOTE 04),

Objeto:

596.349,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/09/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Saldo a empenhar: 542.572,05

8944

IDContrat

568/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.279.187/0001-16

CNPJ

DOPE MOVEIS LTDA. ME

Razão Social

264/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/09/2014

Início

18/09/2015

Término

142.330,55

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PP - REGISTRO DE PREÇOS aquisição e instalação de móveis sob medida necessários para a UPA Afonso Pena.Objeto:

142.330,55Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 210 de 29808/01/15 01:32

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8945

IDContrat

565/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

33.337.122/0166-35

CNPJ

IPIRANGA PROD. DE PETROLEO S/A

Razão Social

213/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/09/2014

Início

18/09/2015

Término

313.618,88

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes e afins, com instalação de mini-tanques de armazenamento e bombas de abastecimento, destinados a suprir as necessidades da frota deveículos desta prefeitura.

Objeto:

313.618,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Saldo a empenhar: 267.446,09

8946

IDContrat

566/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

07.276.499/0001-03

CNPJ

INTERSAMA-COMÉRCIO EIMPORTAÇÃO LTDA-EPP

Razão Social

213/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/09/2014

Início

18/09/2015

Término

148.571,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes e afins, com instalação de mini-tanques de armazenamento e bombas de abastecimento, destinados a suprir as necessidades da frota deveículos desta prefeitura.

Objeto:

148.571,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Saldo a empenhar: 129.760,20

8947

IDContrat

567/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

13.545.473/0001-16

CNPJ

LUKAUTO COM. PNEUMATICOS EPECAS LTDA.

Razão Social

213/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/09/2014

Início

18/09/2015

Término

39.127,88

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes e afins, com instalação de mini-tanques de armazenamento e bombas de abastecimento, destinados a suprir as necessidades da frota deveículos desta prefeitura.

Objeto:

39.127,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Saldo a empenhar: 23.749,93

8948

IDContrat

199/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.724.324/0001-11

CNPJ

E D C ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Razão Social

76/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

18/09/2014

Início

18/10/2014

Término

13.509,12

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação da empresa EDC COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para o fornecimento de peças e conserto da Autoclave 1 (marca Ortosintese Modelo AC 523, Série 202293), Autoclave 2 (marca Ortosintese Modelo AC 523, Série 202283) pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

13.509,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/10/2014

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI - 17665 (Matríc.:17665, de 18/09/2014 a 18/10/2014)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 211 de 29808/01/15 01:32

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8949

IDContrat

189/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.331.788/0033-04

CNPJ

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Razão Social

161/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/09/2014

Início

28/03/2015

Término

11.964,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para locação de Ventilador / Respirador pediátrico / adulto para uso em domicílio necessário para o Departamento de Urgência e Emergência.Objeto:

11.964,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/03/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 29/09/2014 a 28/03/2015)

Saldo a empenhar: 11.964,00

8950

IDContrat

204/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.730.076/0001-34

CNPJ

J.R. EHLKE & CIA LTDA

Razão Social

77/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

25/09/2014

Início

25/09/2015

Término

184.140,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para o fornecimento de Pack para gasômetro para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

184.140,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/09/2015

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 25/09/2014 a 25/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8951

IDContrat

569/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.895.210/0001-71

CNPJ

CURITIBA ESTERILIZ. DE MAT. MED.LTDA.

Razão Social

228/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/09/2014

Início

24/09/2015

Término

309.465,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresa para prestar serviços de esterilização a Óxido de Etileno em materiais médicos utilizados pelo Departamento de Urgência e Emergência e Hospital e Maternidade Municipal de São José dosPinhais.

Objeto:

309.465,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/09/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 24/09/2014 a 24/09/2015)

Saldo a empenhar: 158.171,00

8952

IDContrat

570/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/09/2014

Início

26/09/2015

Término

1.135.080,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

1.135.080,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 26/09/2014 a 26/09/2015)

Saldo a empenhar: 1.135.080,00

Página 212 de 29808/01/15 01:32

Page 213: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8953

IDContrat

571/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.244.238/0001-50

CNPJ

TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/09/2014

Início

26/09/2015

Término

380.490,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

380.490,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 29/09/2014 a 29/09/2015)

Saldo a empenhar: 380.490,00

8954

IDContrat

572/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.590.129/0001-10

CNPJ

SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/09/2014

Início

26/09/2015

Término

1.137.840,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

1.137.840,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 26/09/2014 a 26/09/2015)

Saldo a empenhar: 1.137.840,00

8955

IDContrat

573/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/09/2014

Início

26/09/2015

Término

1.141.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

1.141.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 26/09/2014 a 26/09/2015)

Saldo a empenhar: 1.141.200,00

8956

IDContrat

10/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

03.943.767/0001-42

CNPJ

RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA

Razão Social

24/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

03/10/2014

Início

03/10/2015

Término

84.000,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Sendo a LOCADORA representante dos proprietários possuidores do imóvel situado na Rua Doutor Manoel Ribeiro de Campos, nº 725 Centro, neste Município, com uma área de terreno de 821m², contendo uma edificação em alvenariacom uma área de aproximadamente 196 m², dá esse imóvel em locação ao LOCATÁRIO pelo prazo de prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual, ou antes, no caso de conclusão da obrapara instalação do referido CMEI. O LOCATÁRIO destinará o imóvel descrito, objeto do presente Contrato, exclusivamente para instalação e funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Meu Tesouro, da Secretaria Municipal deEducação, não podendo sublocá-lo sem o consentimento expresso do LOCADOR.

Objeto:

84.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/10/2015

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH - 13256 (Matríc.:13256, de 03/10/2014 a 03/10/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 213 de 29808/01/15 01:32

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8957

IDContrat

205/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.368.898/0001-06

CNPJ

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Razão Social

23/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

26/09/2014

Início

26/09/2015

Término

38.390.400,0

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para fornecimento de de energia elétrica para o sistema de iluminação pública com cessão de postes para fixação do conjunto do sistema de iluminação pública.Objeto:

38.390.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 26/09/2014 a 26/09/2015)

Saldo a empenhar: 26.342.434,76

8958

IDContrat

203/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO

Órgão

95.409.611/0001-02

CNPJ

DRIAL ORGAN. DE EVENTOSESPORTIVOS LTDA.

Razão Social

257/201

Licitação

Pregão

Modalidade

25/09/2014

Início

23/01/2015

Término

298.999,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de Empresa para Execução da Decoração Natalina e instalações como a prevenção e monitoração de incêndio necessárias com a locação dos materiais necessários e fornecimento de mão-de-obra especializada, para o evento16ª Casa do Papai Noel em São José dos Pinhais, a ser realizada do dia 05 de dezembro a 21 de dezembro de 2014, no Anexo do Parque da Fonte Afonso Pena,à Rua Almirante Alexandrino nº 1410, esquina com a Rua Tavares de Lira Afonso Pena, neste município.

Objeto:

298.999,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/01/2015

Gestores: MARCIO MARCHESINI DE BRITO - 5601 (Matríc.:5601, de 25/09/2014 a 23/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8959

IDContrat

207/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.457.164/0001-04

CNPJ

OLIVEIRA & COSTA CURSOS T. EMCAP. PROF.

Razão Social

78/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

30/09/2014

Início

30/09/2015

Término

16.240,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Prestação de serviços de assessoramento, organização e execução das atividades pertinentes à realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que o tema abordado deverá ser - Plano Decenal:Fortalecendo a rede dos Conselhos dos Direitos, e Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Objeto:

16.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015

Gestores: LUCIANA MARIA JULIATTO - 5588 (Matríc.:5588, de 30/09/2014 a 30/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8960

IDContrat

576/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

82.055.468/0001-48

CNPJ

CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DEMALAS LTDA

Razão Social

226/201

Licitação

Pregão

Modalidade

30/09/2014

Início

30/09/2015

Término

43.290,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de PASTAS e BOLSAS, para utilização em campanhas e eventos promovidos pelo Município.Objeto:

43.290,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 30/09/2014 a 30/09/2015)

Saldo a empenhar: 34.324,54

Página 214 de 29808/01/15 01:32

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8961

IDContrat

574/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

241/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/09/2014

Início

26/09/2015

Término

30.040,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de material de consumo para utilização nas Unidades Báscias de Saúde (UBS) e nos demais Serviços ofertados pela SEMS.Objeto:

30.040,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/09/2015

Gestores: JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 26/09/2014 a 26/09/2015)

Saldo a empenhar: 17.093,00

8962

IDContrat

580/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.293.786/0001-21

CNPJ

LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOSLTDA

Razão Social

173/201

Licitação

Pregão

Modalidade

30/09/2014

Início

30/09/2015

Término

17.450,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços aquisição de materiais para a realização de exames de Microbiologia necessários à Secretaria Municipal de Saúde Laboratório Municipal.Objeto:

17.450,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU - 10653 (Matríc.:10653, de 30/09/2014 a 30/09/2015)

JAIME FRANCISCO ANTUNES - 7823 (Matríc.:7823, de 30/09/2014 a 30/09/2015)

Saldo a empenhar: 17.450,00

8963

IDContrat

588/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

05.920.840/0001-96

CNPJ

UNIAO AQUICOLA COMERCIO DEPEIXES LTDA

Razão Social

278/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/10/2014

Início

03/10/2015

Término

26.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para fornecimento de alevinos diversos.Objeto:

26.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/10/2015

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 03/10/2014 a 03/10/2015)

Saldo a empenhar: 13.509,00

8964

IDContrat

208/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

75.158.139/0001-67

CNPJ

AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR LTDA

Razão Social

79/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

02/10/2014

Início

02/10/2015

Término

97.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

AQUISIÇÃO DE VALE ELETRÔNICO MUNICIPAL - VEM, NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS).Objeto:

97.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/10/2015

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL - 11977 (Matríc.:11977, de 02/10/2014 a 02/10/2015)

Saldo a empenhar: 97.200,00

Página 215 de 29808/01/15 01:32

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8965

IDContrat

206/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

73.327.280/0001-10

CNPJ

CELESTINO POITEVIN NETO

Razão Social

250/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/09/2014

Início

29/09/2015

Término

1.788.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de Sistema Web para gestão da Guarda Municipal, prevendo licença de uso temporária, implantação, rastreadores veiculares, tablets em comodato, treinamento da solução, suporte técnico, manutenção e atualização mensal dosoftware.

Objeto:

1.788.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/09/2015

Gestores: LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 29/09/2014 a 29/09/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 29/09/2014 a 29/09/2015)

Saldo a empenhar: 848.000,00

8966

IDContrat

575/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

07.411.672/0001-39

CNPJ

DL KARAM COMERCIAL EDISTRIBUIDORA DE PR

Razão Social

260/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/09/2014

Início

29/09/2015

Término

72.000,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de persianas verticais para as unidades de ensino deste Município.Objeto:

72.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/09/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 29/09/2014 a 29/09/2015)

Saldo a empenhar: 64.668,15

8967

IDContrat

606/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

77.159.689/0001-26

CNPJ

MENDES TRANSPORTES LTDA

Razão Social

265/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/10/2014

Início

07/10/2015

Término

70.695,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresa especializada em transporte de mudança local, disponibilizando veículos, fornecendo mão de obra, embalagens, equipamentos e ferramentas, necessários para atender às necessidades daSecretaria Municipal de Saúde.

Objeto:

70.695,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

GIUVANA CASAGRANDE - 15389 (Matríc.:15389, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

Saldo a empenhar: 47.224,26

8968

IDContrat

578/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

04.252.693/0001-60

CNPJ

LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUSLTDA

Razão Social

261/201

Licitação

Pregão

Modalidade

30/09/2014

Início

30/09/2015

Término

14.250,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social.Objeto:

14.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 30/09/2014 a 30/09/2015)

Saldo a empenhar: 14.145,00

Página 216 de 29808/01/15 01:32

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8969

IDContrat

589/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

08.534.518/0001-17

CNPJ

AMPLIO C. E TEC. EM INFORMATICALTDA.

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

402.157,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

402.157,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 402.157,20

8970

IDContrat

577/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.212.388/0001-48

CNPJ

INTEGRA COMERCIAL EIRELI

Razão Social

261/201

Licitação

Pregão

Modalidade

30/09/2014

Início

30/09/2015

Término

21.980,00

Valor

Pagamento seráMensal

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social.Objeto:

21.980,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 30/09/2014 a 30/09/2015)

Saldo a empenhar: 21.746,72

8971

IDContrat

579/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

08.903.201/0001-00

CNPJ

P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND.E CO

Razão Social

261/201

Licitação

Pregão

Modalidade

30/09/2014

Início

30/09/2015

Término

14.720,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social.Objeto:

14.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/09/2015

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN - 16191 (Matríc.:16191, de 30/09/2014 a 30/09/2015)

Saldo a empenhar: 14.720,00

8972

IDContrat

590/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

07.796.075/0001-70

CNPJ

ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

13.650,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

13.650,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 13.377,00

Página 217 de 29808/01/15 01:32

Page 218: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8973

IDContrat

591/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

03.867.723/0001-80

CNPJ

CONNECTNET INFORMATICA LTDAME

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

305.433,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

305.433,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 64.933,90

8974

IDContrat

592/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

02.925.132/0001-50

CNPJ

COPYLINK EQUIPAMENTOS PARAESCRIT. LTDA

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

244.380,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

244.380,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 244.380,00

8975

IDContrat

593/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

13.644.990/0001-42

CNPJ

HELPER TEC. DE SEGURANCA LTDA.

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

3.696.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

3.696.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 3.326.400,00

8976

IDContrat

594/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

08.611.831/0001-01

CNPJ

LLV COMERCIAL LTDA ME

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

448.884,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

448.884,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Página 218 de 29808/01/15 01:32

Page 219: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Saldo a empenhar: 442.581,50

8977

IDContrat

595/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

12.162.386/0001-17

CNPJ

LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER -ME

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

342.558,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

342.558,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 342.558,00

8978

IDContrat

596/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

08.833.982/0001-04

CNPJ

MOISES HAMERSKI

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

71.880,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

71.880,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 71.880,00

8979

IDContrat

597/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

08.087.810/0001-39

CNPJ

NIKKO SUPRIMENTOS DEINFORMATICA LTDA.

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

17.960,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

17.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 17.960,00

8980

IDContrat

598/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

10.560,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Página 219 de 29808/01/15 01:32

Page 220: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

10.560,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 8.976,00

8981

IDContrat

599/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

11.767.283/0001-18

CNPJ

PROCOMP TECNOLOGIA EMINFOMÁTICA LTDA

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

73.934,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

73.934,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 72.054,70

8982

IDContrat

600/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

02.613.226/0001-93

CNPJ

PWX COMERCIAL LDTDA ME

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

242.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

242.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 197.000,00

8983

IDContrat

601/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

09.629.322/0001-79

CNPJ

REALTECK COM DISTRIBUICAO

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

185.440,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

185.440,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 185.440,00

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8984

IDContrat

602/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

09.003.090/0001-49

CNPJ

RSM COM.DE EQUIP. DE TELEFONIALTDA

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

27.555,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

27.555,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 23.881,00

8985

IDContrat

603/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

16.096.591/0001-82

CNPJ

SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAME

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

137.571,80

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

137.571,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 134.513,80

8986

IDContrat

604/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

07.351.389/0001-69

CNPJ

UP INFORMATICA LTDA

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

155.224,80

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

155.224,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Saldo a empenhar: 144.633,70

8987

IDContrat

605/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

06.105.781/0001-65

CNPJ

ZOOM TECNOLOGIA LTDA.

Razão Social

109/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/10/2014

Início

06/10/2015

Término

160.350,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

160.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/10/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Página 221 de 29808/01/15 01:32

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Saldo a empenhar: 160.350,00

8988

IDContrat

581/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.589.865/0001-51

CNPJ

COMERCIAL CIRURGICA BRAMEDLTDA

Razão Social

166/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/10/2014

Início

01/10/2015

Término

84.460,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SEMSObjeto:

84.460,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2015

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

Saldo a empenhar: 73.198,84

8989

IDContrat

582/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

48.015.119/0001-64

CNPJ

GNATUS EQUIPAMENTOS M.ODONT.LTDA.

Razão Social

166/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/10/2014

Início

01/10/2015

Término

84.442,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SEMSObjeto:

84.442,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2015

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

Saldo a empenhar: 67.195,02

8990

IDContrat

583/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

71.505.564/0001-24

CNPJ

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOSLTDA

Razão Social

166/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/10/2014

Início

01/10/2015

Término

96.750,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SEMSObjeto:

96.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2015

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

Saldo a empenhar: 92.450,00

8991

IDContrat

585/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

03.716.644/0001-79

CNPJ

CASA DO BOI PRODUTOSAGROPECUARIOS LTDA

Razão Social

251/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/10/2014

Início

02/10/2015

Término

57.750,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Vacinas contra Febre Aftosa, Raiva Animal e Preventiva Contra Brucelose Bovina.Objeto:

57.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/10/2015

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 02/10/2014 a 02/10/2015)

Saldo a empenhar: 42.900,00

Página 222 de 29808/01/15 01:32

Page 223: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8992

IDContrat

586/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

02.091.111/0001-86

CNPJ

R.R. COMERCIO DE RACOES LTDA.

Razão Social

251/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/10/2014

Início

02/10/2015

Término

40.250,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Vacinas contra Febre Aftosa, Raiva Animal e Preventiva Contra Brucelose Bovina.Objeto:

40.250,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/10/2015

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 02/10/2014 a 02/10/2015)

Saldo a empenhar: 40.250,00

8993

IDContrat

587/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

79.272.282/0001-36

CNPJ

POMIAGRO COMERCIO DEPRODUTOS AGROPECUAR

Razão Social

251/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/10/2014

Início

02/10/2015

Término

990,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Vacinas contra Febre Aftosa, Raiva Animal e Preventiva Contra Brucelose Bovina.Objeto:

990,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/10/2015

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 02/10/2014 a 02/10/2015)

Saldo a empenhar: 990,00

8994

IDContrat

211/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

09.570.302/0001-70

CNPJ

STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Razão Social

7/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

10/10/2014

Início

10/10/2015

Término

636.620,00

Valor

Pagamento seráMensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO de QUADRAS POLIESPORTIVAS.Objeto:

636.620,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/10/2015

Gestores: ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR - 13275 (Matríc.:13275, de 10/10/2014 a 10/10/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/10/2014 a 10/10/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8995

IDContrat

212/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

09.570.302/0001-70

CNPJ

STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Razão Social

7/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

10/10/2014

Início

10/10/2015

Término

579.861,36

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO de QUADRAS POLIESPORTIVAS.Objeto:

579.861,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/10/2015

Gestores: ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR - 13275 (Matríc.:13275, de 10/10/2014 a 10/10/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/10/2014 a 10/10/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 223 de 29808/01/15 01:32

Page 224: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

8996

IDContrat

213/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

09.570.302/0001-70

CNPJ

STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Razão Social

7/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

10/10/2014

Início

10/10/2015

Término

894.983,48

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO de QUADRAS POLIESPORTIVAS.Objeto:

894.983,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/10/2015

Gestores: ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR - 13275 (Matríc.:13275, de 10/10/2014 a 10/10/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 10/10/2014 a 10/10/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

8997

IDContrat

584/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

13.250.019/0001-38

CNPJ

PFG POCOS ARTESIANOS LTDA. ME

Razão Social

255/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/10/2014

Início

02/10/2015

Término

372.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para a prestação dos serviços de perfuração e manutenção de Poços Artesianos, com fornecimento e instalação de motobomba submersa, materiais elétricos e hidráulicos, a serrealizado em imóveis da Prefeitura.

Objeto:

372.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/10/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 02/10/2014 a 02/10/2015)

Saldo a empenhar: 372.400,00

8998

IDContrat

209/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

05.566.010/0001-02

CNPJ

ALLBRAX CONSUL.E SOLUÇÕES EMINFORMÁTICA

Razão Social

245/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/10/2014

Início

07/10/2015

Término

2.985.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Sistema WEB para gestão Tributária, contemplando módulos de gestão do IPTU, gestão ISSQN, receitas diversas, contribuição de melhoria, gestão de arrecadação, dívida ativa, fiscalização fazendária, fiscalização de obras e posturas,prevendo cessão de direito de uso permanente com fornecimento dos códigos fontes e transferência tecnológica da solução, implantação, configuração, importação dos sistemas atuais, treinamento aos usuários, suporte técnico,customização, manutenção e atualização mensal do sistema, bem como obrigatoriedades legais impostas durante a vigência contratual.

Objeto:

2.985.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

PAULO ROBERTO DOS SANTOS - 14000 (Matríc.:14000, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

Saldo a empenhar: 1.713.000,00

8999

IDContrat

617/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.331.788/0033-04

CNPJ

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Razão Social

242/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/10/2014

Início

14/10/2015

Término

152.340,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para locação de Ventilador/Respirador pediátrico/adulto, para uso em domicílio, necessário para atender a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

152.340,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Saldo a empenhar: 152.340,00

Página 224 de 29808/01/15 01:32

Page 225: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9000

IDContrat

607/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

04.470.877/0001-05

CNPJ

MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS L

Razão Social

272/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/10/2014

Início

07/10/2015

Término

67.510,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Dietas Especiais destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Programa de Proteção Social Especial Abrigo Municipal de PassagemObjeto:

67.510,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015

Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI - 15618 (Matríc.:15618, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

Saldo a empenhar: 54.229,48

9001

IDContrat

608/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

12.694.747/0001-76

CNPJ

NUTRICLIN S. CO. DE PRO.. NUT.LTDA .EPP

Razão Social

272/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/10/2014

Início

07/10/2015

Término

3.299,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Dietas Especiais destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Programa de Proteção Social Especial Abrigo Municipal de PassagemObjeto:

3.299,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015

Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI - 15618 (Matríc.:15618, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

Saldo a empenhar: 3.299,00

9002

IDContrat

609/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

03.612.312/0005-78

CNPJ

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Razão Social

272/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/10/2014

Início

07/10/2015

Término

1.680,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Dietas Especiais destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Programa de Proteção Social Especial Abrigo Municipal de PassagemObjeto:

1.680,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015

Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI - 15618 (Matríc.:15618, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

Saldo a empenhar: 1.680,00

9003

IDContrat

618/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

14.275.578/0001-65

CNPJ

BT COMERCIAL IMPORT E EXPORTLTDA

Razão Social

231/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/10/2014

Início

14/10/2015

Término

47.000,00

Valor

Pagamento SeráMensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

47.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Saldo a empenhar: 33.000,00

Página 225 de 29808/01/15 01:32

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9004

IDContrat

619/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

11.371.179/0001-00

CNPJ

LINCETRACTOR COMERCIOIMPORTACAO E EXPOR

Razão Social

231/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/10/2014

Início

14/10/2015

Término

218.770,50

Valor

Pagamento SeráMensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

218.770,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Saldo a empenhar: 174.215,84

9005

IDContrat

620/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

82.344.847/0002-39

CNPJ

ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇASPARA TRATORE

Razão Social

231/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/10/2014

Início

14/10/2015

Término

402,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

402,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Saldo a empenhar: 372,00

9006

IDContrat

621/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

95.420.972/0001-41

CNPJ

TRATORBIG PECAS PARA TRATORESLTDA

Razão Social

231/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/10/2014

Início

14/10/2015

Término

88.923,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

88.923,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Saldo a empenhar: 66.201,20

9007

IDContrat

610/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

17.508.021/0001-15

CNPJ

MAIS IND.COM.LOC.MOD.MET.ECABINES SANIT

Razão Social

269/201

Licitação

Pregão

Modalidade

07/10/2014

Início

07/10/2015

Término

265.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação de empresa especializada para aquisição de containeres a serem utilizados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal.Objeto:

265.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/10/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

Saldo a empenhar: 238.500,00

Página 226 de 29808/01/15 01:32

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9008

IDContrat

611/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

86.915.733/0001-71

CNPJ

TRATOR E. COM. PEÇAS PARATRATORES

Razão Social

262/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/10/2014

Início

08/10/2015

Término

195.259,36

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

195.259,36Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/10/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/10/2014 a 08/10/2015)

Saldo a empenhar: 195.259,36

9009

IDContrat

612/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

11.371.179/0001-00

CNPJ

LINCETRACTOR COMERCIOIMPORTACAO E EXPOR

Razão Social

262/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/10/2014

Início

08/10/2015

Término

28.923,95

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

28.923,95Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/10/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/10/2014 a 08/10/2015)

Saldo a empenhar: 28.923,95

9010

IDContrat

613/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

95.420.972/0001-41

CNPJ

TRATORBIG PECAS PARA TRATORESLTDA

Razão Social

262/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/10/2014

Início

08/10/2015

Término

14.170,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

14.170,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/10/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/10/2014 a 08/10/2015)

Saldo a empenhar: 14.170,00

9011

IDContrat

614/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

02.909.080/0001-28

CNPJ

RACINE COMERCIAL LTDA

Razão Social

262/201

Licitação

Pregão

Modalidade

08/10/2014

Início

08/10/2015

Término

13.481,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

13.481,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 08/10/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 08/10/2014 a 08/10/2015)

Saldo a empenhar: 13.481,00

Página 227 de 29808/01/15 01:32

Page 228: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9012

IDContrat

616/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.477.571/0001-47

CNPJ

DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA

Razão Social

216/201

Licitação

Pregão

Modalidade

14/10/2014

Início

14/10/2015

Término

23.325,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO NECESSÁRIOS A SEMSObjeto:

23.325,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/10/2015

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

CRISTIANE HILMAN - 11114 (Matríc.:11114, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Saldo a empenhar: 21.769,00

9013

IDContrat

633/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.032.167/0001-46

CNPJ

V.D. MAN. REP. APARELHOS LTDA-ME

Razão Social

253/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/10/2014

Início

20/10/2015

Término

39.209,05

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças de reposição em equipamentos odontológicos das marcas DABI ATLANTE e KAVO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

39.209,05Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/10/2015

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 20/10/2014 a 20/10/2015)

Saldo a empenhar: 38.590,39

9014

IDContrat

622/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.702.900/0001-95

CNPJ

JM SILVA - ACESSORIOS - ME

Razão Social

239/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/10/2014

Início

15/10/2015

Término

13.700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de uniformes , necessários ao Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

13.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/10/2015

Gestores: LUIS HENRIQUE BECKER - 6381 (Matríc.:6381, de 15/10/2014 a 15/10/2015)

Saldo a empenhar: 7.640,00

9015

IDContrat

623/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.219.633/0001-83

CNPJ

EURO MINERIOS LTDA

Razão Social

206/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/10/2014

Início

16/10/2015

Término

888.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Objeto:

888.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2004 a 16/10/2015)

Saldo a empenhar: 444.000,00

Página 228 de 29808/01/15 01:32

Page 229: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9016

IDContrat

624/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

95.376.935/0001-83

CNPJ

SAIBREIRA SANTANA LTDA

Razão Social

206/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/10/2014

Início

16/10/2015

Término

888.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Objeto:

888.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)

Saldo a empenhar: 888.000,00

9017

IDContrat

625/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

78.166.287/0002-00

CNPJ

MARC CONSTRUTORA DE OBRASLTDA FILIAL

Razão Social

206/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/10/2014

Início

16/10/2015

Término

1.772.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Objeto:

1.772.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)

Saldo a empenhar: 1.304.190,50

9018

IDContrat

626/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

00.418.923/0001-68

CNPJ

CONSTRUTORA MELRITO LTDA.

Razão Social

206/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/10/2014

Início

16/10/2015

Término

894.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Objeto:

894.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)

Saldo a empenhar: 782.250,00

9019

IDContrat

627/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

75.193.698/0001-08

CNPJ

COTRAGON EXTRAÇÃO COMÉRCIODE AREIA LTDA

Razão Social

206/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/10/2014

Início

16/10/2015

Término

880.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Objeto:

880.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)

Saldo a empenhar: 833.300,00

Página 229 de 29808/01/15 01:32

Page 230: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9020

IDContrat

628/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

07.074.670/0001-00

CNPJ

SAIBREIRA MARIANDRE LTDA

Razão Social

206/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/10/2014

Início

16/10/2015

Término

894.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Objeto:

894.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)

Saldo a empenhar: 894.800,00

9021

IDContrat

629/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

78.292.240/0001-02

CNPJ

SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.

Razão Social

206/201

Licitação

Pregão

Modalidade

16/10/2014

Início

16/10/2015

Término

902.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário amanutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Objeto:

902.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/10/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 16/10/2014 a 16/10/2015)

Saldo a empenhar: 668.378,00

9022

IDContrat

214/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

17.488.345/0001-39

CNPJ

SUPERCEREBRO EDUCAÇÃOCOMPLEMENTAR LTDA

Razão Social

9/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

22/10/2014

Início

22/10/2015

Término

2.100.000,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para implantação de sistema integrado de ensino e controle de aproveitamento de estudo com o Soroban (envolvendo operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada e cálculos com númeroscom casas decimais e negativos, mediante a utilização do Soroban), cálculo mental e jogos intelectuais de tabuleiro/criativos/desafios de lógica, nas 11 (onze) Unidades de Ensino deste Município, em que foi implantado o Programa MaisEducação, no período de contra turno escolar, atendendo a 1355 alunos, de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, em 54 turmas com duração de aula de 90 minutos.

Objeto:

2.100.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/10/2015

Gestores: SONIA REGINA DOS SANTOS - 9678 (Matríc.:9678, de 22/10/2014 a 22/10/2015)

Saldo a empenhar: 1.750.000,00

9023

IDContrat

11/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

016.622.289-53

CNPJ

UYLTON RICARDO SOARES

Razão Social

26/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

23/10/2014

Início

23/10/2015

Término

50.400,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Locação de imóvel, situado na Rua Joinville, 2402 Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Delegacia da Mulher e do Adolescente.Objeto:

50.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/10/2015

Gestores: REGIANE PARAIZO LIMA - 19038 (Matríc.:19038, de 23/10/2014 a 23/10/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 230 de 29808/01/15 01:32

Page 231: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9024

IDContrat

632/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.772.954/0001-36

CNPJ

TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME

Razão Social

235/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/10/2014

Início

20/10/2015

Término

375.760,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de recuperação de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material.Objeto:

375.760,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/10/2015

Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA - 17067 (Matríc.:17067, de 20/10/2014 a 20/10/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 20/10/2014 a 20/10/2015)

Saldo a empenhar: 375.760,00

9025

IDContrat

636/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.429.584/0001-79

CNPJ

AVILA E BUENO LTDA ME

Razão Social

198/201

Licitação

Pregão

Modalidade

22/10/2014

Início

22/10/2015

Término

124.045,44

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Botas Operacionais, sendo estes equipamentos de proteção individual, utilizadas por equipes de campo do SAMU.Objeto:

124.045,44Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/10/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 22/10/2014 a 22/10/2015)

Saldo a empenhar: 52.135,04

9026

IDContrat

132/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/07/2014

Início

02/11/2014

Término

110.363,23

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

305 24/11/2014 54.664,52 02/01/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º132/2014 %u2013 SERMALI por mais 2 (dois) meses , que visa a prestação de serviços na áreamédica, na especialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação deserviços na área de Saúde da Família, conforme abaixo, contados a partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da LeiFederal n.º 8.666/93 e suas alterações

Prazo e Valor

54.664,52Total dos aditivos:

165.027,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/01/2015

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 02/11/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/11/2014 a 02/01/2015)

Saldo a empenhar: 110.363,23

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9027

IDContrat

135/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/07/2014

Início

06/07/2014

Término

110.143,44

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

294 17/11/2014 53.402,88 17/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo do Contrato de Prestação deServiço nº. 135/2014 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, naespecialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação de serviços naárea de Saúde da Família, por mais 3 (três) meses, contados as partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta

Prazo e Valor

53.402,88Total dos aditivos:

163.546,31Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/02/2015

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 02/07/2014 a 17/11/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO - 18810 (Matríc.:18810, de 17/11/2014 a 17/02/2015)

Saldo a empenhar: 110.143,44

9028

IDContrat

615/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

95.451.605/0001-05

CNPJ

ISWARA IND. E COM. DE PROD.QUIMICOS LTD

Razão Social

80/2014

Licitação

Pregão

Modalidade

09/10/2014

Início

09/10/2015

Término

276.548,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de produtos de limpeza necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

276.548,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/10/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 09/10/2014 a 09/10/2015)

PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 09/10/2014 a 09/10/2015)

Saldo a empenhar: 174.382,84

9029

IDContrat

210/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

07.056.558/0001-38

CNPJ

CONSESP-CONC.RES.MED.AVAL.PESQ. LTDA-

Razão Social

4/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

07/10/2014

Início

07/01/2015

Término

12.360,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de empresa especializada para elaboração de provas, diagramação, impressão (provas e cartões-resposta), correção e consolidação dos dados, para a realização do Processo Seletivo da Guarda Mirim2014 e 2015.

Objeto:

12.360,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 07/01/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 07/10/2014 a 07/01/2015)

Saldo a empenhar: 12.360,00

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9030

IDContrat

634/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

12.219.645/0001-07

CNPJ

FRONT ESTRUTURAS LTDA.

Razão Social

286/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/10/2014

Início

21/10/2015

Término

23.840,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação de containeres a serem utilizados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.Objeto:

23.840,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/10/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 21/10/2014 a 21/10/2015)

Saldo a empenhar: 23.840,00

9031

IDContrat

635/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

09.125.593/0001-97

CNPJ

EVOLUTION GERADORES LTDA.

Razão Social

286/201

Licitação

Pregão

Modalidade

21/10/2014

Início

21/10/2015

Término

30.998,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação de containeres a serem utilizados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.Objeto:

30.998,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/10/2015

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA - 8030 (Matríc.:8030, de 21/10/2014 a 21/10/2015)

Saldo a empenhar: 7.766,40

9032

IDContrat

638/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

82.344.847/0002-39

CNPJ

ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇASPARA TRATORE

Razão Social

283/201

Licitação

Pregão

Modalidade

23/10/2014

Início

23/10/2015

Término

924.109,29

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição genuínas ou originais e mão-de-obra na execução dos serviços para os EQUIPAMENTOSPESADOS MARCA CATERPILLAR da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:

924.109,31Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/10/2015

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA - 12573 (Matríc.:12573, de 23/10/2014 a 23/10/2015)

Saldo a empenhar: 786.597,16

9033

IDContrat

650/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.656.468/0001-39

CNPJ

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA

Razão Social

230/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/10/2014

Início

27/10/2015

Término

164.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Tiras para Teste de determinação de glicemia, com glicosímetro em sistema de concessão de uso - Comodato, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

164.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/10/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 27/10/2014 a 27/10/2015)

Saldo a empenhar: 132.020,00

Página 233 de 29808/01/15 01:32

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9034

IDContrat

215/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

047.708.409-50

CNPJ

ANA NICE ZANUTTO DE LIMA

Razão Social

80/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

23/10/2014

Início

23/10/2015

Término

124.800,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Prestação de serviços na área médica, na especialidade de Anestesiologia, em regime de plantão de 12 horas para atender o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 12 meses.Objeto:

124.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/10/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 23/10/2014 a 23/10/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9035

IDContrat

220/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO

Órgão

533.087.359-20

CNPJ

SERGIO CUSTODIO SEGUNDOLOPEZ RUZ

Razão Social

82/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

24/10/2014

Início

24/01/2015

Término

7.650,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de profissional para a realização de curso que inclui uma palestra de incentivo ao Turismo e de sensibilidade ao Turismo Rural, com exaltação da nacionalidade brasileira, destaque para o Estado e Região, principalmente parao Município. Considera o total de 04 encontros cada 15 dias em dois meses de trabalho continuo de curso, participação em evento locais, visita técnica aos empreendimentos e acompanhamento técnico para sua formatação, dentre outros,apoio a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de São José dos Pinhais

Objeto:

7.650,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/01/2015

Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 24/10/2014 a 24/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9036

IDContrat

218/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/11/2014

Início

01/12/2014

Término

455.746,22

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

312 01/12/2014 455.746,22 01/01/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º218/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, na especialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação deserviços na área de Saúde da Família, conforme abaixo, contados a partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da LeiFederal n.º 8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

336 17/12/2014 455.746,22 01/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º218/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, na especialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação deserviços na área de Saúde da Família, conforme abaixo, contados a partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da LeiFederal n.º 8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

911.492,44Total dos aditivos:

1.367.238,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/02/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/11/2014 a 01/12/2014)

RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/01/2015 a 01/02/2015)

RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/12/2014 a 01/01/2015)

Saldo a empenhar: 455.733,22

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Page 235: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9037

IDContrat

219/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/11/2014

Início

01/12/2014

Término

581.497,49

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

314 01/12/2014 581.497,49 01/01/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º219/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, na especialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação deserviços na área de Saúde da Família, conforme abaixo, contados a partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da LeiFederal n.º 8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

334 17/12/2014 581.497,49 01/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º219/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, nas diversas especialidades, necessários à Secretaria Municipal de Saúde, conformeabaixo, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado,conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

1.162.995,00Total dos aditivos:

1.744.492,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/02/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/11/2014 a 01/12/2014)

RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/01/2015 a 01/02/2015)

RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/12/2014 a 01/01/2015)

Saldo a empenhar: 581.497,49

9038

IDContrat

221/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Órgão

16.701.716/0001-56

CNPJ

FIAT AUTOMOVEIS S/A

Razão Social

233/201

Licitação

Pregão

Modalidade

28/10/2014

Início

26/01/2015

Término

523.200,00

Valor

PagamentoConforme ClausulaContraual

Forma de pagto.

Aquisição de 08 (oito) viaturas equipadas tipo camionete fechada SW, convênio 776.748/2012, firmado com o Ministério de Justiça para o reaparelhamento da Guarda Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

523.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/01/2015

Gestores: JULIANO MONTEIRO BRAZ - 14702 (Matríc.:14702, de 28/10/2014 a 28/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9039

IDContrat

216/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.769.680/0001-41

CNPJ

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/11/2014

Início

01/12/2014

Término

651.249,71

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

Total dos aditivos:

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/11/2014 a 01/12/2014)

RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/01/2015 a 01/02/2015)

RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/12/2014 a 01/01/2015)

Página 235 de 29808/01/15 01:32

Page 236: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

313 01/12/2014 651.249.710,00 01/01/2015 presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º216/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, na especialidade de Medicina de Família a título de complementação para a prestação deserviços na área de Saúde da Família, conforme abaixo, contados a partir do término do prazoestipulado no Instrumento Contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da LeiFederal n.º 8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

335 17/12/2014 651.249,71 01/02/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º216/2014 %u2013 SERMALI por mais 1 (um) mês , que visa a prestação de serviços na áreamédica, nas diversas especialidades, necessários à Secretaria Municipal de Saúde, conformeabaixo, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado,conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

651.900.992,00Total dos aditivos:

652.552.192,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/02/2015

Saldo a empenhar: 651.249.710,00

9040

IDContrat

12/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

01.887.148/0001-52

CNPJ

VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIALTDA

Razão Social

27/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

14/11/2014

Início

14/11/2015

Término

96.000,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Locação de Imóvel para o Departamento e Vigilância para o funcionamento do NUTES (Núcleo Municipal de Testagem e Aconselhamento em Saúde) da SMS.Objeto:

96.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/11/2015

Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK - 11122 (Matríc.:11122, de 14/11/2014 a 14/11/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9041

IDContrat

637/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.900.463/0001-71

CNPJ

RISOTOLANDIA INDUST E COM DEALIMENTOS

Razão Social

10/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

23/10/2014

Início

23/10/2015

Término

2.679.100,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa do ramo alimentício para prestação de serviços de alimentação para a Secretaria Municipal de Saúde, nas Unidades Pré Hospitalares (UPHs) e demais setores que possam necessitardo serviço.

Objeto:

2.679.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/10/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 23/10/2014 a 23/10/2015)

Saldo a empenhar: 2.679.100,00

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9042

IDContrat

630/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.626.776/0001-60

CNPJ

CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE

Razão Social

197/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/10/2014

Início

17/10/2015

Término

80.035,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

80.035,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/10/2015

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 17/10/2014 a 17/10/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 17/10/2014 a 17/10/2015)

Saldo a empenhar: 59.333,99

9043

IDContrat

631/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

02.477.571/0001-47

CNPJ

DENTAL MED SUL ARTG.ODONTOLOGICOS LTDA

Razão Social

197/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/10/2014

Início

17/10/2015

Término

14.687,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

14.687,90Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/10/2015

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO - 7149 (Matríc.:7149, de 17/10/2014 a 17/10/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA PIORUNNECK - 12577 (Matríc.:12577, de 17/10/2014 a 17/10/2015)

Saldo a empenhar: 9.332,25

9044

IDContrat

13/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.943.767/0001-42

CNPJ

RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA

Razão Social

29/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

29/10/2014

Início

29/10/2015

Término

48.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Locação do imóvel situado na Rua Marechal Mallet, nº 250 Vila Heitor, neste Município, destinado a instalação e funcionamento da Residência Terapêutica, da Secretaria Municipal de SaúdeObjeto:

48.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015

Gestores: MARILIA ANTUNES SAWICK - 11122 (Matríc.:11122, de 29/10/2014 a 29/10/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9045

IDContrat

651/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.567.874/0001-97

CNPJ

DIVESA DISTRIB CURITIBANA DEVEICULOS LT

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/10/2014

Início

27/10/2015

Término

795.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço aquisição de veículos automotores necessários para utilização e operacionalização das unidades administrativas do município.Objeto:

795.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/10/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 27/10/2014 a 27/10/2015)

Saldo a empenhar: 397.500,00

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9046

IDContrat

652/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

02.990.234/0001-59

CNPJ

DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.

Razão Social

280/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/10/2014

Início

27/10/2015

Término

165.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço aquisição de veículos automotores necessários para utilização e operacionalização das unidades administrativas do município.Objeto:

165.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/10/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 27/10/2014 a 27/10/2015)

Saldo a empenhar: 165.000,00

9047

IDContrat

649/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

00.238.644/0001-12

CNPJ

LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUALLTDA

Razão Social

252/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

62.699,89

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para fornecimento e instalação de traves esportivas para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaçosesportivos gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Objeto:

62.699,89Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 52.267,81

9048

IDContrat

222/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

84.813.021/0001-16

CNPJ

SOLDAMIL COM. MANUT.DEMAT.HOSPIT.LTDA

Razão Social

28/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

29/10/2014

Início

29/01/2015

Término

14.566,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação emergencial de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, para dois compressores de ar comprimido instalados na UPA Rui Barbosa.Objeto:

14.566,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 29/10/2014 a 29/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9049

IDContrat

224/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

12.246.862/0001-88

CNPJ

SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOLTDA -ME

Razão Social

83/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

04/11/2014

Início

04/02/2015

Término

11.011,64

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção corretivas nos equipamentos respiradores pertencente a UPA Rui Barbosa, com fornecimento de peças (novas e originais),Objeto:

11.011,64Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/02/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 04/11/2014 a 04/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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9050

IDContrat

658/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

288/201

Licitação

Pregão

Modalidade

30/10/2014

Início

30/10/2015

Término

11.330,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de colchões e cobertores necessários ao atendimento da população carente assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

11.330,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/10/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 30/10/2014 a 30/10/2015)

Saldo a empenhar: 11.330,00

9051

IDContrat

659/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

20.148.119/0001-13

CNPJ

AVANTI COMERCIAL EIRELI

Razão Social

288/201

Licitação

Pregão

Modalidade

30/10/2014

Início

30/10/2015

Término

79.000,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de colchões e cobertores necessários ao atendimento da população carente assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.Objeto:

79.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/10/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 30/10/2014 a 30/10/2015)

Saldo a empenhar: 79.000,00

9052

IDContrat

14/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Órgão

01.887.148/0001-52

CNPJ

VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIALTDA

Razão Social

30/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

06/11/2014

Início

06/11/2015

Término

156.000,00

Valor

PAGAMENTO SERAMENSAL

Forma de pagto.

Locação do imóvel situado na imóvel situado na Avenida Souza Naves nº 755, Centro - neste Município, destinado para instalação e funcionamento do Departamento de Rendas Mobiliárias e Departamento de Licenciamento da SecretariaMunicipal de Finanças.

Objeto:

156.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/11/2015

Gestores: ROSANGELA ROSAMARIA RATTMANN SECHI - 8905 (Matríc.:8905, de 06/11/2014 a 06/11/2015)

MILTON TALAMINI CARDOSO - 5770 (Matríc.:5770, de 06/11/2014 a 06/11/2015)

Saldo a empenhar: 104.000,00

9053

IDContrat

225/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

81.304.693/0001-08

CNPJ

EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS

Razão Social

84/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

05/11/2014

Início

05/11/2015

Término

145.400,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para fornecer passagens rodoviárias para atendimento aos alunos residentes na região da Colônia Castelhanos e matriculados em instituições públicas de ensino do Município.Objeto:

145.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/11/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 05/11/2014 a 05/11/2015)

Saldo a empenhar: 130.400,00

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9054

IDContrat

653/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

07.134.467/0001-73

CNPJ

E.L.BARBOSA TRANSPORTE ELOCAÇAO

Razão Social

247/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/10/2014

Início

29/10/2015

Término

283.333,33

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.

Objeto:

283.333,34Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/10/2014 a 29/10/2015)

Saldo a empenhar: 283.333,33

9055

IDContrat

654/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.590.129/0001-10

CNPJ

SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI

Razão Social

247/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/10/2014

Início

29/10/2015

Término

816.049,92

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.

Objeto:

816.049,94Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/10/2014 a 29/10/2015)

Saldo a empenhar: 816.049,92

9056

IDContrat

655/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

247/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/10/2014

Início

29/10/2015

Término

542.500,08

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.

Objeto:

542.500,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/10/2014 a 29/10/2015)

Saldo a empenhar: 542.500,08

9057

IDContrat

656/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

01.656.992/0001-72

CNPJ

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME

Razão Social

247/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/10/2014

Início

29/10/2015

Término

550.799,04

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.

Objeto:

550.799,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/10/2014 a 29/10/2015)

Saldo a empenhar: 550.799,04

Página 240 de 29808/01/15 01:32

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9058

IDContrat

657/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

247/201

Licitação

Pregão

Modalidade

29/10/2014

Início

29/10/2015

Término

548.000,04

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.

Objeto:

548.000,06Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/10/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/10/2014 a 29/10/2015)

Saldo a empenhar: 548.000,04

9059

IDContrat

661/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.800.317/0001-09

CNPJ

COINTER MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA

Razão Social

152/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

12/11/2015

Término

57.764,64

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar.

Objeto:

57.764,64Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/11/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/11/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 12/11/2014 a 12/11/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

Saldo a empenhar: 57.764,64

9060

IDContrat

662/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

37.844.479/0001-52

CNPJ

BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURG.LTDA.

Razão Social

152/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

12/11/2015

Término

49.344,48

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar.

Objeto:

49.344,48Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/11/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/11/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 12/11/2014 a 12/11/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

Saldo a empenhar: 49.344,48

Página 241 de 29808/01/15 01:32

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9061

IDContrat

663/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

85.079.200/0001-34

CNPJ

PARCOMED PR COM DE PRODFARMACEUTICOS

Razão Social

152/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

12/11/2015

Término

22.466,88

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar.

Objeto:

22.466,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/11/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/11/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 12/11/2014 a 12/11/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

Saldo a empenhar: 22.466,88

9062

IDContrat

664/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.072.255/0001-60

CNPJ

JUSIMED IMP. COM. PROD. MEDICOSLTDA.

Razão Social

152/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

12/11/2015

Término

12.960,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar.

Objeto:

12.960,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/11/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/11/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 12/11/2014 a 12/11/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

Saldo a empenhar: 12.960,00

9063

IDContrat

665/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.062.455/0001-55

CNPJ

ALPHARADCOM.IMP.EXP.PRODS.HOSP.LTDA

Razão Social

152/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

12/11/2015

Término

3.758,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência eEmergência e Hospitalar.

Objeto:

3.758,40Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/11/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/11/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

EVELYNE RIBEIRO NUNES - 17646 (Matríc.:17646, de 12/11/2014 a 12/11/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

Saldo a empenhar: 3.758,40

Página 242 de 29808/01/15 01:32

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9064

IDContrat

200/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.572.763/0001-60

CNPJ

MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃOEM SAÚDE L

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/10/2014

Início

31/10/2014

Término

581.497,49

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

581.497,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/10/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/10/2014 a 31/10/2014)

Saldo a empenhar: 581.497,49

9065

IDContrat

182/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.769.680/0001-41

CNPJ

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/09/2014

Início

01/10/2014

Término

651.249,71

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

651.249,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/10/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/09/2014 a 01/10/2014)

Saldo a empenhar: 651.249,71

9066

IDContrat

201/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.769.680/0001-41

CNPJ

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/10/2014

Início

31/10/2014

Término

651.249,71

Valor

Pagamento seramensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

651.249,69Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/10/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/10/2014 a 01/11/2014)

Saldo a empenhar: 651.249,71

9067

IDContrat

660/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.134.321/0001-65

CNPJ

R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES LTDA.

Razão Social

270/201

Licitação

Pregão

Modalidade

06/11/2014

Início

06/11/2015

Término

147.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para aquisição de jalecos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básicas de Saúde,Objeto:

147.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 06/11/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 06/11/2014 a 06/11/2015)

JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 06/11/2014 a 06/11/2015)

Saldo a empenhar: 125.440,00

Página 243 de 29808/01/15 01:32

Page 244: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9068

IDContrat

246/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

01.844.555/0005-06

CNPJ

IVECO LATIN AMERICA LTDA

Razão Social

91/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

19/11/2014

Início

19/02/2015

Término

150.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 105/2013, referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 29/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - aquisição de ônibus urbano escolar acessível.Objeto:

150.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/02/2015

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE - 6396 (Matríc.:6396, de 19/11/2014 a 19/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9069

IDContrat

233/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

10/07/2015

Término

189.180,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

189.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 157.650,00

9070

IDContrat

236/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

10/07/2015

Término

190.200,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

190.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 78.500,00

9071

IDContrat

235/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

10/07/2015

Término

190.200,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

190.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 78.500,00

Página 244 de 29808/01/15 01:32

Page 245: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9072

IDContrat

234/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.244.238/0001-50

CNPJ

TRANSIL TRANSPORTE ETERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

10/07/2015

Término

190.245,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

190.245,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 138.137,50

9073

IDContrat

237/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

10/07/2015

Término

190.200,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

190.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 78.500,00

9074

IDContrat

202/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

195/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/10/2014

Início

31/10/2014

Término

455.746,22

Valor

Pagamentoconforme clausulacontratual

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

455.746,22Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/10/2014

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 01/10/2014 a 01/11/2014)

Saldo a empenhar: 455.746,22

9075

IDContrat

667/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

13.545.473/0001-16

CNPJ

LUKAUTO COM. PNEUMATICOS EPECAS LTDA.

Razão Social

222/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/11/2014

Início

13/11/2015

Término

513.904,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.Objeto:

513.904,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/11/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 13/11/2014 a 13/11/2015)

Saldo a empenhar: 444.306,07

Página 245 de 29808/01/15 01:32

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9076

IDContrat

666/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.805.667/0001-50

CNPJ

IGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Razão Social

222/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/11/2014

Início

13/11/2015

Término

1.244.550,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.Objeto:

1.244.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/11/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 13/11/2014 a 13/11/2015)

Saldo a empenhar: 1.132.871,00

9077

IDContrat

669/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

17.169.134/0001-33

CNPJ

RJ COM. ATC. E VAR. DE LUBRIF. ME

Razão Social

222/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/11/2014

Início

13/11/2015

Término

91.115,70

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.Objeto:

91.115,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/11/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 13/11/2014 a 13/11/2015)

Saldo a empenhar: 87.121,54

9078

IDContrat

668/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

94.510.682/0001-26

CNPJ

MODELO PNEUS LTDA

Razão Social

222/201

Licitação

Pregão

Modalidade

13/11/2014

Início

13/11/2015

Término

91.305,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.Objeto:

91.305,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/11/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 13/11/2014 a 13/11/2015)

Saldo a empenhar: 76.236,00

9079

IDContrat

230/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

10/07/2015

Término

189.180,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

189.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 157.650,00

Página 246 de 29808/01/15 01:32

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9080

IDContrat

229/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.504.936/0001-03

CNPJ

GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

10/07/2015

Término

189.180,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

189.180,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 157.650,00

9081

IDContrat

244/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO

Órgão

18.392.366/0001-19

CNPJ

JF PEDROSO - ME

Razão Social

324/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/11/2014

Início

16/02/2015

Término

19.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão, com fornecimento de mão de obra, software de gestão para serviços de bilheteria e equipamentos, necessários para a Casa do Papai Noel 2014Objeto:

19.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 16/02/2015

Gestores: MICHEL TANOUS - 13559 (Matríc.:13559, de 18/11/2014 a 18/02/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9082

IDContrat

670/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

00.560.316/0001-38

CNPJ

LUIZ DA ROCHA - ME

Razão Social

234/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/11/2014

Início

17/11/2015

Término

573.213,15

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tacógrafos novos instalados, serviços de manutenção corretiva e aferição de TACÓGRAFOS integrantes de veículos da Frota da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.Objeto:

573.213,12Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/11/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 17/11/2014 a 17/11/2015)

Saldo a empenhar: 566.474,10

9083

IDContrat

245/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Órgão

11.305.749/0001-63

CNPJ

BF CONS. ASSE. FIN. IMOBIL. LTDA.

Razão Social

291/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/11/2014

Início

17/04/2015

Término

15.995,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para a EXECUÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO AOS MORADORES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL SERRA DO MAR II.Objeto:

15.995,60Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/04/2015

Gestores: ERLI MARIA FOGGIATTO MEZAROBA - 19294 (Matríc.:19294, de 18/11/2014 a 17/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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Page 248: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9084

IDContrat

238/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.590.129/0001-10

CNPJ

SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

10/07/2015

Término

189.765,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

189.765,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 12/11/2014 a 12/07/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 78.137,50

9085

IDContrat

232/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.590.129/0001-10

CNPJ

SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

10/07/2015

Término

189.720,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

189.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 12/11/2014 a 12/07/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 78.100,00

9086

IDContrat

231/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.590.129/0001-10

CNPJ

SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI

Razão Social

219/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/11/2014

Início

10/07/2015

Término

189.435,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, desteMunicípio

Objeto:

189.435,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/07/2015

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER - 18854 (Matríc.:18854, de 12/11/2014 a 12/07/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 12/11/2014 a 10/07/2015)

Saldo a empenhar: 77.862,50

9087

IDContrat

641/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

16.682.900/0001-04

CNPJ

SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME

Razão Social

259/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

36.328,79

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:

36.328,79Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 26.139,09

Página 248 de 29808/01/15 01:32

Page 249: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9088

IDContrat

645/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.792.634/0001-73

CNPJ

MATHEUS ALEXANDRE MOREIRATONIOLO - ME

Razão Social

259/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

78.801,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:

78.801,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 78.801,00

9089

IDContrat

642/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.050.075/0001-91

CNPJ

COMERCIAL USUAL LTDA

Razão Social

259/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

71.700,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:

71.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 62.900,00

9090

IDContrat

646/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.351.389/0001-69

CNPJ

UP INFORMATICA LTDA

Razão Social

259/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

5.360,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:

5.360,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 4.195,50

9091

IDContrat

648/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

92.823.764/0001-03

CNPJ

DIRCEU LONGO & CIA LTDA

Razão Social

259/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

1.799,80

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:

1.799,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 539,94

Página 249 de 29808/01/15 01:32

Page 250: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9092

IDContrat

643/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.796.075/0001-70

CNPJ

ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA

Razão Social

259/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

26.200,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:

26.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 11.790,00

9093

IDContrat

647/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

08.335.448/0001-78

CNPJ

VIA LUMENS AUDIO VIDEO EINFORMATICA LTD

Razão Social

259/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

20.300,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:

20.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 10.150,00

9094

IDContrat

644/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.026.030/0001-93

CNPJ

A B DALFRÉ

Razão Social

259/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

38.208,80

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:

38.208,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 38.208,80

9095

IDContrat

639/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

259/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

117.575,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:

117.575,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 101.609,50

Página 250 de 29808/01/15 01:32

Page 251: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9096

IDContrat

640/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.389.967/0001-59

CNPJ

LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOSLTA.

Razão Social

259/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

4.077,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel,UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Objeto:

4.077,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 2.989,80

9097

IDContrat

243/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

05.802.530/0001-77

CNPJ

FEDERACAO PAR.DE BOXETAILANDES E MMA

Razão Social

90/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

17/11/2014

Início

17/11/2015

Término

20.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para desempenhar atividades específicas de organização e eventos das modalidades de Boxe Tailandês e MMA, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias. O objetivo dospagamentos é para execução dos jogos e competições Oficiais do Município e a participação dos clubes filiados nos campeonatos e eventos Federados e demais competições, buscando a representatividade, organização, realização deeventos e desenvolvimento da modalidade no Município, proporcionando o pagamento das anuidades, inscrições, registro de atletas e técnicos, taxas de arbitragens, e demais que se fizerem necessários.

Objeto:

20.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/11/2015

Gestores: NIVARLEI COAN - 18755 (Matríc.:18755, de 17/11/2014 a 17/11/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9098

IDContrat

240/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

018.310.409-99

CNPJ

VANDERLEI GRUTTER

Razão Social

87/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

89.625,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Prestação de serviços de Inseminação Artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.686, de 11 de março de 2011.Objeto:

89.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)

Saldo a empenhar: 55.209,00

9099

IDContrat

241/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

082.054.029-30

CNPJ

GUILHERME BENICIO FONTANA

Razão Social

88/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

89.625,00

Valor

Pagamento Serámensal

Forma de pagto.

Contratação de profissional para prestar os serviços de Inseminação Artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.686, de 11 de março de 2011.Objeto:

89.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)

Saldo a empenhar: 55.209,00

Página 251 de 29808/01/15 01:32

Page 252: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9100

IDContrat

242/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

183.137.449-87

CNPJ

LUIZ CARLOS PEREIRA DE

Razão Social

89/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

89.625,00

Valor

Pagamento SeráMensal

Forma de pagto.

Contratação de profissional para prestar os serviços de Inseminação Artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal nº 1.686, de 11 de março de 2011Objeto:

89.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)

Saldo a empenhar: 46.246,50

9101

IDContrat

676/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

298/201

Licitação

Pregão

Modalidade

24/11/2014

Início

24/11/2015

Término

19.599,55

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - Aquisição de mudas de hortaliças em bandejas.Objeto:

19.599,55Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/11/2015

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 24/11/2014 a 24/11/2015)

Saldo a empenhar: 9.600,38

9102

IDContrat

223/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Órgão

76.592.807/0001-22

CNPJ

COHAPAR - COMP DE HABITACAODO PARANA

Razão Social

21/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

03/11/2014

Início

03/11/2015

Término

15,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de administração de créditos de áreas relativas a projetos habitacionais.Objeto:

15,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/11/2015

Gestores: SILMARA ELISANGELA MOLLETTA - 11637 (Matríc.:11637, de 03/11/2014 a 03/11/2015)

Saldo a empenhar: 15,00

9103

IDContrat

247/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

08.462.222/0001-38

CNPJ

POITEC SOLUCOES EMTEC.COORPOR.BRAS.LTDA

Razão Social

273/201

Licitação

Pregão

Modalidade

15/12/2014

Início

15/12/2015

Término

2.925.000,00

Valor

Pagamento SeráMensal

Forma de pagto.

Contratação de uma solução informatizada para Gerenciamento de Convênios entre o Município e Farmácias Particulares, através de WebService e sistema web, prevendo licença de uso permanente, fornecimento dos códigos fontes,manutenção, suporte, acesso total ao banco de dados, implantação, configuração, treinamento aos usuários, suporte técnico, customização, manutenção, evolução e atualização mensal do sistema, bem como obrigatoriedades legaisimpostas durante a vigência contratual.

Objeto:

2.925.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/12/2015

Gestores: LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 15/12/2014 a 15/12/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 15/12/2014 a 15/12/2015)

Saldo a empenhar: 1.295.000,00

Página 252 de 29808/01/15 01:32

Page 253: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9104

IDContrat

248/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.612.312/0005-78

CNPJ

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Razão Social

31/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

25/11/2014

Início

24/05/2015

Término

285.641,40

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIETAS E FÓRMULAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO NUTRICIONAL PROMAM.Objeto:

285.641,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/05/2015

Gestores: MARCIA GORETTI DOS SANTOS - 8383 (Matríc.:8383, de 25/11/2014 a 24/05/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9105

IDContrat

673/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

17.665.337/0001-10

CNPJ

COMERCIAL PAULUS LTDA

Razão Social

300/201

Licitação

Pregão

Modalidade

20/11/2014

Início

20/11/2015

Término

6.440,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço aquisição de feno de alfafa para alimentação de equinos.Objeto:

6.440,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 20/11/2015

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 20/11/2014 a 20/11/2015)

Saldo a empenhar: 5.957,00

9106

IDContrat

239/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

299.718.299-91

CNPJ

JOSE EMILIO CIRINO DOS SANTOS

Razão Social

86/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

89.625,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de prestadores de serviço de inseminação artificial em gado bovino leitero, habilitado através do Chamamento Público nº 006/2014.Objeto:

89.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: MARIA ANGELITA MARCHAND R CORDEIRO - 15611 (Matríc.:15611, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

HENRIQUE LARSEN BRUNOW VENTURA - 18515 (Matríc.:18515, de 05/01/2015 a 03/02/2015)

Saldo a empenhar: 55.209,00

9107

IDContrat

254/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

05.634.834/0001-72

CNPJ

WTEC MOV. E EQUIP. TEC. LTDA.

Razão Social

94/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

01/12/2014

Início

01/12/2015

Término

1.695,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Termo de adesão à Ata de Registro de Preços nº 110/2013, referente o Edital do Pregão eletrônico nº 78/2012, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, visando à aquisição de batedeira destinada ao Centro deEducação Infantil (CMEI) Santa Tereza.

Objeto:

1.695,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/12/2015

Gestores: ISMAEL RODRIGUES DOS SANTOS - 8974 (Matríc.:8974, de 01/12/2014 a 01/12/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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9108

IDContrat

674/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.955.887/0001-22

CNPJ

VENTURI & ZEN LTDA.

Razão Social

12/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

24/11/2014

Início

24/11/2015

Término

2.163.000,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Execução de Serviços de Revitalização com Fresagem e Recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município.Objeto:

2.163.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/11/2015

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO - 15702 (Matríc.:15702, de 24/11/2014 a 25/11/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 24/11/2014 a 24/11/2015)

Saldo a empenhar: 2.163.000,00

9109

IDContrat

675/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.955.887/0001-22

CNPJ

VENTURI & ZEN LTDA.

Razão Social

12/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

24/11/2014

Início

24/11/2015

Término

2.163.000,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Execução de Serviços de Revitalização com Fresagem e Recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município.Objeto:

2.163.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/11/2015

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO - 15702 (Matríc.:15702, de 24/11/2014 a 24/11/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 24/11/2014 a 24/11/2015)

Saldo a empenhar: 2.163.000,00

9110

IDContrat

217/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

75.978.064/0001-60

CNPJ

FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DOPARANÁ

Razão Social

81/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

24/10/2014

Início

24/10/2015

Término

12.350,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de Instituição para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade de Tênis de Mesa, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias. O objetivo dos pagamentosé para execução dos jogos e competições Oficiais do Município e a participação dos clubes filiados nos campeonatos e eventos Federados e demais competições (Anexo I), buscando a representatividade, organização, realização deeventos e desenvolvimento da modalidade no Município, proporcionando o pagamento das anuidades, inscrições, registro de atletas e técnicos, taxas de arbitragens, e demais que se fizerem necessários.

Objeto:

12.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 24/10/2015

Gestores: NIVARLEI COAN - 18755 (Matríc.:18755, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9111

IDContrat

677/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

18.626.429/0001-54

CNPJ

JORDAO PEREIRA EIRELI ME

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

53.938,70

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

53.938,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 52.249,70

Página 254 de 29808/01/15 01:32

Page 255: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9112

IDContrat

678/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

08.335.448/0001-78

CNPJ

VIA LUMENS AUDIO VIDEO EINFORMATICA LTD

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

34.900,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

34.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 34.900,00

9113

IDContrat

679/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

05.092.015/0001-40

CNPJ

WNI DO BRASILEQUIP.ELETRONICOS LTDA

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

192.630,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

192.630,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 192.630,00

9114

IDContrat

680/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

79.345.583/0001-42

CNPJ

TELETEX COMPUTADORES ESISTEMA LTDA.

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

194.560,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

194.560,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 194.560,00

9115

IDContrat

681/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

07.865.818/0001-16

CNPJ

INTERSOFT SOLUCOES EM INFORM.LTDA ME

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

513.874,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

513.874,59Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Página 255 de 29808/01/15 01:32

Page 256: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Saldo a empenhar: 480.724,60

9116

IDContrat

682/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

02.925.132/0001-50

CNPJ

COPYLINK EQUIPAMENTOS PARAESCRIT. LTDA

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

108.850,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

108.850,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 108.850,00

9117

IDContrat

683/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

80.348.618/0001-86

CNPJ

SERCOMPE COMPUTADORES LTDA.

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

256.313,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

256.313,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 20/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 20/11/2015)

Saldo a empenhar: 313,50

9118

IDContrat

684/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

09.474.203/0001-94

CNPJ

TURATTO & SALLA LTDA.

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

238.550,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

238.550,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 238.550,00

9119

IDContrat

685/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

09.003.090/0001-49

CNPJ

RSM COM.DE EQUIP. DE TELEFONIALTDA

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

185.114,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Página 256 de 29808/01/15 01:32

Page 257: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

185.114,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 185.114,90

9120

IDContrat

686/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

17.975.908/0001-13

CNPJ

M.H. PERELLES ME

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

472.206,40

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

472.206,41Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 471.786,52

9121

IDContrat

687/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

03.867.723/0001-80

CNPJ

CONNECTNET INFORMATICA LTDAME

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

233.515,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

233.515,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 175.948,91

9122

IDContrat

688/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

07.351.389/0001-69

CNPJ

UP INFORMATICA LTDA

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

844.818,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

844.818,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 819.328,00

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9123

IDContrat

689/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

16.682.900/0001-04

CNPJ

SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

5.011,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

5.011,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 4.506,81

9124

IDContrat

690/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

85.240.869/0001-66

CNPJ

ILHA SERVICE SERVICOS DE INFOR.LTDA.

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

303.271,10

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

303.271,09Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 297.997,10

9125

IDContrat

691/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

01.429.437/0001-08

CNPJ

SISTERPEL SUP. PARA INFORMATICALTDA.

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

508.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

508.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 475.250,00

9126

IDContrat

692/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

07.796.075/0001-70

CNPJ

ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

68.750,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

68.750,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Página 258 de 29808/01/15 01:32

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Saldo a empenhar: 68.750,00

9127

IDContrat

693/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

11.767.283/0001-18

CNPJ

PROCOMP TECNOLOGIA EMINFOMÁTICA LTDA

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

601.980,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

601.980,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 601.980,00

9128

IDContrat

694/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

02.338.962/0001-80

CNPJ

DISTRITIVISA COM. LOC. ESERVICOS S/A

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

214.495,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

214.495,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 214.495,00

9129

IDContrat

695/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

08.611.831/0001-01

CNPJ

LLV COMERCIAL LTDA ME

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

1.040.544,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

1.040.544,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 1.040.544,00

9130

IDContrat

696/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

20.800.676/0001-77

CNPJ

C. CORDEIRO E. M. FRANCO LTDA.ME

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

44.849,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Página 259 de 29808/01/15 01:32

Page 260: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

44.849,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 43.465,00

9131

IDContrat

697/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

09.116.592/0001-86

CNPJ

BELLCOMSYS C. P. SERV. INFORM.LTDA.

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

309.058,24

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

309.058,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 303.938,68

9132

IDContrat

698/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

09.629.322/0001-79

CNPJ

REALTECK COM DISTRIBUICAO

Razão Social

281/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

72.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.Objeto:

72.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 52.210,00

9133

IDContrat

253/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.198.319/0001-97

CNPJ

SDMO ENERGIA IN. DOM. DEMAQUINAS LTDA.

Razão Social

93/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

28/11/2014

Início

28/11/2015

Término

11.898,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção preventiva do Grupo Motor Gerador da marca Maquigeral (MWM turbo), pertencente ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.Objeto:

11.898,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 28/11/2015

Gestores: PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS - 18768 (Matríc.:18768, de 28/11/2014 a 28/11/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9134

IDContrat

250/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Órgão

02.545.320/0001-52

CNPJ

OURIVEIS E OURIVES LTDA

Razão Social

329/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

3.580,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresa para prestar serviço informativo para acompanhamento de publicações judiciais pelo Diário de Justiça da União e do Estado, periódico de publicação dos atos judiciais do TCE/PR, pelo DIOE, através de capturaautomatizada de andamentos na internet

Objeto:

3.580,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: ANDRESSA DANIELE SKRIPE - 16294 (Matríc.:16294, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Página 260 de 29808/01/15 01:32

Page 261: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

Saldo a empenhar: 0,00

9135

IDContrat

228/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

04.550.179/0001-01

CNPJ

FABRO & GOMES LTDA

Razão Social

220/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/11/2014

Início

11/11/2015

Término

19.998,72

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.Objeto:

19.998,72Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/11/2015

Gestores: CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE OLIVERA - 12246 (Matríc.:12246, de 11/11/2014 a 11/11/2015)

Saldo a empenhar: 19.998,72

9136

IDContrat

257/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

80.769.680/0001-41

CNPJ

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA

Razão Social

33/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

04/12/2014

Início

02/06/2015

Término

6.820.848,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonistas nos serviços de urgência e emergência, necessários para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde.Objeto:

6.820.848,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/06/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 04/12/2014 a 02/06/2015)

Saldo a empenhar: 3.410.424,00

9137

IDContrat

711/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

13.316.546/0001-06

CNPJ

CASA DA MERENDA COM. DEALIMENT. LTDA.

Razão Social

305/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/11/2014

Início

26/11/2015

Término

8.230,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:

8.230,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Saldo a empenhar: 8.078,00

9138

IDContrat

712/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.212.388/0001-48

CNPJ

INTEGRA COMERCIAL EIRELI

Razão Social

305/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/11/2014

Início

26/11/2015

Término

25.956,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:

25.956,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Saldo a empenhar: 25.956,00

Página 261 de 29808/01/15 01:32

Page 262: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9139

IDContrat

713/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

305/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/11/2014

Início

26/11/2015

Término

18.570,80

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:

18.570,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Saldo a empenhar: 17.683,20

9140

IDContrat

714/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

04.741.337/0001-00

CNPJ

SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOSALIMENTÍCI

Razão Social

305/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/11/2014

Início

26/11/2015

Término

71.370,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.Objeto:

71.370,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015

Gestores: LAERCIO PORATH - 16103 (Matríc.:16103, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Saldo a empenhar: 68.822,00

9141

IDContrat

722/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

07.658.074/0001-69

CNPJ

JURISEG SEG. E VIGILANCIA LTDA

Razão Social

309/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/12/2014

Início

04/12/2015

Término

165.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços Prestação de serviços de VIGIÂNCIA DESARMADA E BRIGADISTA, necessários ao monitoramento e acompanhamento de campeonatos, eventos e festas de médio e grande porte, deste Município, promovidos pelaSecretaria Municipal de Esporte e Lazer

Objeto:

165.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

Saldo a empenhar: 118.060,30

9142

IDContrat

249/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

07.595.342/0001-40

CNPJ

FEDERACAO DE FUTEBOL SOCIETYDO PARANA

Razão Social

92/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

26/11/2014

Início

26/11/2015

Término

70.000,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de entidade para desempenho das atividades específicas de organização de eventos da modalidade de futebol society, para pagamentos de arbitragaens e anuidade, registro de atletas e outras que se fizerem necessárias.Objeto:

70.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 262 de 29808/01/15 01:32

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9143

IDContrat

703/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

128/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

51.835,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:

51.835,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 1.892,50

9144

IDContrat

704/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

13.697.291/0001-60

CNPJ

TIC TAC COM. B. PEDAGOGICOSLTDA

Razão Social

128/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

40.004,70

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:

40.004,70Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 2.919,41

9145

IDContrat

705/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

10.539.550/0001-37

CNPJ

STARCOM DO NORDESTE COM. EIND. BRINQUED

Razão Social

128/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

5.422,95

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:

5.422,95Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 362,30

9146

IDContrat

706/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

13.093.483/0001-68

CNPJ

LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAISLTDA. ME

Razão Social

128/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

50.752,30

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:

50.752,30Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 6.641,85

Página 263 de 29808/01/15 01:32

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9147

IDContrat

707/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

15.030.179/0001-05

CNPJ

ESCOLAR DISTRIBUIDORA DEMATERIAIS PEDAG

Razão Social

128/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

22.860,50

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:

22.860,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/12/2015)

Saldo a empenhar: 1.094,50

9148

IDContrat

708/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

17.353.208/0001-97

CNPJ

MONICA REGINA DE MELLO FARIA -ME

Razão Social

128/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

15.558,25

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:

15.558,25Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 3.258,50

9149

IDContrat

699/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

79.788.766/0005-66

CNPJ

BRINK MOBIL EQ. EDUCACIONAISLTDA.

Razão Social

128/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

57.181,50

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:

57.181,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 22.877,27

9150

IDContrat

259/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

01.565.814/0001-36

CNPJ

LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDAEPP

Razão Social

34/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

05/12/2014

Início

05/04/2015

Término

97.610,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA 10 (DEZ) PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL E/OU DEFICIÊNCIA MENTAL, EGRESSOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOSObjeto:

97.610,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/04/2015

Gestores: CLAUDIO MARCELO MOREAL - 700317 (Matríc.:700317, de 05/12/2014 a 05/04/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 264 de 29808/01/15 01:32

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9151

IDContrat

183/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

44.597.052/0001-62

CNPJ

ABRIL COMUNICACOES SA

Razão Social

69/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

25/08/2014

Início

25/08/2015

Término

9.398,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa nos Serviços de Assinatura de Revistas para utilização nas Bibliotecas Públicas Municipais: Scharffenberg de Quadros, PArque da Fonte, Borda do Campo e Terminal.Objeto:

9.398,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/08/2015

Gestores: MONIQUE DA COSTA MARTINS - 16437 (Matríc.:16437, de 25/08/2014 a 25/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9152

IDContrat

716/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

07.142.331/0001-05

CNPJ

COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP;COPASOL

Razão Social

333/201

Licitação

Pregão

Modalidade

02/12/2014

Início

02/12/2015

Término

315.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de sacolas contendo hortifrútis, incluindo o transporte e mão de obra para entrega nos locais estipulados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município.Objeto:

315.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 02/12/2015

Gestores: JANDIR ALEXANDRO ANGHINONI - 16039 (Matríc.:16039, de 02/12/2014 a 02/12/2015)

Saldo a empenhar: 315.000,00

9153

IDContrat

15/2014

Nr./Ano

Locação

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

006.677.449-75

CNPJ

CATARINA DE CAMARGO UMBRIA

Razão Social

35/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

85.920,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Locação de imóvel situado na na Rua Waldemar Zétola, nº 243 Centro, neste Município, destinado instalação e funcionamento do CEMAE - ELLEN KELLEN.Objeto:

85.920,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH - 13256 (Matríc.:13256, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 35.800,00

9154

IDContrat

252/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

05.982.200/0001-00

CNPJ

IDS DESENVOLVIMENTO DESOFTWARE E CONS.L

Razão Social

258/201

Licitação

Pregão

Modalidade

22/12/2014

Início

22/12/2015

Término

700.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa especializada em fornecimento de software e serviços para a gestão pública objetivando a implantação, manutenção e correção de sistema informatizado de gestão pública, especializado para a gestão daAssistência Social, a ser executado de forma continuada, necessários à modernização da prestação de serviços públicos à população do município de São José dos Pinhais.

Objeto:

700.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015

Gestores: LEDA VERONICA NOVATZKI - 11921 (Matríc.:11921, de 27/11/2014 a 22/12/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 27/11/2014 a 22/12/2015)

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS - 14067 (Matríc.:14067, de 27/11/2014 a 22/12/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 265 de 29808/01/15 01:32

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9155

IDContrat

740/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

79.250.676/0002-74

CNPJ

CIRURGICA JAWCOM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

317.658,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

317.658,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 301.486,00

9156

IDContrat

741/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

73.856.593/0001-66

CNPJ

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

373.884,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

373.884,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 373.884,00

9157

IDContrat

742/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

09.944.371/0001-04

CNPJ

SULMEDIC COMERCIO EMEDICAMENTOS LTDA.

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

484.012,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

484.012,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 484.012,50

9158

IDContrat

743/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.896.538/0001-42

CNPJ

SOLUMED DIST. DE MED. E PRO PSAUDE LTDA

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

192.918,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

192.918,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 192.918,00

Página 266 de 29808/01/15 01:32

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9159

IDContrat

744/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

49.475.833/0001-06

CNPJ

BIOLAB / SANUS FARMACEUTICALTDA

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

162.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

162.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 162.000,00

9160

IDContrat

745/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.912.018/0001-83

CNPJ

SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.FARM.LTDA

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

182.880,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

182.880,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 182.880,00

9161

IDContrat

746/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.217.590/0001-60

CNPJ

ANGAI DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

39.380,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

39.380,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 39.380,00

9162

IDContrat

747/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

44.734.671/0001-51

CNPJ

CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

1.046.580,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

1.046.580,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 1.029.103,50

Página 267 de 29808/01/15 01:32

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9163

IDContrat

748/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

14.595.725/0001-84

CNPJ

NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARE

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

55.172,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

55.172,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 54.596,60

9164

IDContrat

749/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.656.468/0001-39

CNPJ

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

212.368,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

212.368,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 212.368,50

9165

IDContrat

719/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

13.416.644/0001-07

CNPJ

SARAH MAQ ASSISTENCIA TECNICALTDA

Razão Social

306/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/12/2014

Início

03/12/2015

Término

50.415,11

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dosEQUIPAMENTOS DO PÁTIO DE MANUTENÇÃO do Departamento de Administração de Frotas da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR

Objeto:

50.415,11Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/12/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 03/12/2014 a 03/12/2015)

Saldo a empenhar: 50.415,11

9166

IDContrat

750/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

09.340.228/0002-86

CNPJ

ART VITA DIST. DE MED. E ALIMLTDA. EPP

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

48.240,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

48.240,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 48.240,00

Página 268 de 29808/01/15 01:32

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9167

IDContrat

751/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.706.251/0001-98

CNPJ

PROMEFARMA REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTD

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

583.720,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

583.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 536.714,18

9168

IDContrat

752/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

94.516.671/0002-34

CNPJ

CIRURGICA S. C. COM. PROD. HOSP.LTDA.

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

122.490,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

122.490,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 122.490,00

9169

IDContrat

753/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.642.426/0001-98

CNPJ

EQUILIBRIUM DIST. MEDICAMENTOSEIRELI

Razão Social

236/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

555.205,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMSObjeto:

555.205,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 513.086,00

9170

IDContrat

709/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

08.756.248/0001-99

CNPJ

LIONETI COMERCIO DEBRINQUEDOS LTDA EPP

Razão Social

128/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

39.368,20

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:

39.368,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 13.311,20

Página 269 de 29808/01/15 01:32

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9171

IDContrat

255/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

73.534.943/0001-78

CNPJ

CONSTRUTORA MIRANTES LTDA

Razão Social

11/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

03/12/2014

Início

03/10/2015

Término

2.391.682,68

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO nas Ruas: Rua Fazenda Guatupê, no trecho entre a Rua João Fraga Neto até a Avenida Guatupê com extensão de 474,74 metros; RuaJohann Gross, no trecho entre a Rua João Fraga Neto até a Avenida Guatupê com extensão de 525,74 metros e Rua sem denominação, no trecho entre a Rua João Fraga Neto até a Avenida Guatupê com extensão de 492,43 metros.

Objeto:

2.391.682,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/10/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/12/2014 a 03/10/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9172

IDContrat

701/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

03.219.633/0001-83

CNPJ

EURO MINERIOS LTDA

Razão Social

311/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/11/2014

Início

26/11/2015

Término

529.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de PEDRA BRITA 4-A e PEDRA BRITA GRADUADA, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.Objeto:

529.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Saldo a empenhar: 486.610,00

9173

IDContrat

700/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

78.166.287/0002-00

CNPJ

MARC CONSTRUTORA DE OBRASLTDA FILIAL

Razão Social

311/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/11/2014

Início

26/11/2015

Término

433.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de PEDRA BRITA 4-A e PEDRA BRITA GRADUADA, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.Objeto:

433.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/11/2015

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS - 12451 (Matríc.:12451, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Saldo a empenhar: 404.600,00

9174

IDContrat

720/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

18.008.462/0001-10

CNPJ

SSV SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Razão Social

315/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/12/2014

Início

04/12/2015

Término

23.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de consultas cardiológicas, exames de eletrocardiograma com esforço e ressonância magnética de joelho, ambos com laudo, a serem realizados nosatletas das equipes esportivas do município

Objeto:

23.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

Saldo a empenhar: 23.600,00

Página 270 de 29808/01/15 01:32

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9175

IDContrat

721/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

08.768.297/0001-41

CNPJ

CLINICA HOSPITALAR DE IMAGEMSAO JOSE LT

Razão Social

315/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/12/2014

Início

04/12/2015

Término

47.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de consultas cardiológicas, exames de eletrocardiograma com esforço e ressonância magnética de joelho, ambos com laudo, a serem realizados nosatletas das equipes esportivas do município

Objeto:

47.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA - 18842 (Matríc.:18842, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

Saldo a empenhar: 47.000,00

9176

IDContrat

261/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.772.954/0001-36

CNPJ

TETRAPAVI CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA ME

Razão Social

235/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/12/2014

Início

09/02/2016

Término

375.760,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de recuperação de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material.Objeto:

375.760,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/02/2016

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 09/12/2014 a 09/02/2016)

Saldo a empenhar: 341.600,00

9177

IDContrat

256/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

13/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

03/12/2014

Início

30/08/2015

Término

718.404,41

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na RUA DEPUTADO ERNESTO MORO REDESCHI, com extensão de 460,00 metros TRECHO 1 entre asRuas Constante Moro Sobrinho e Rua Elza Scherner Moro,neste município.

Objeto:

718.404,44Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 30/08/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 03/12/2014 a 30/08/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9178

IDContrat

727/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.706.251/0001-98

CNPJ

PROMEFARMA REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTD

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

114.542,75

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

114.542,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 114.535,35

Página 271 de 29808/01/15 01:32

Page 272: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9179

IDContrat

728/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.896.538/0001-42

CNPJ

SOLUMED DIST. DE MED. E PRO PSAUDE LTDA

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

883.634,60

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

883.634,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 882.269,60

9180

IDContrat

729/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.642.426/0001-98

CNPJ

EQUILIBRIUM DIST. MEDICAMENTOSEIRELI

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

84.645,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

84.645,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 75.240,00

9181

IDContrat

730/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.912.018/0001-83

CNPJ

SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.FARM.LTDA

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

11.700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

11.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 11.700,00

9182

IDContrat

731/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.071.245/0001-60

CNPJ

LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT.MED.HOSP.L

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

52.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

52.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 52.800,00

Página 272 de 29808/01/15 01:32

Page 273: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9183

IDContrat

732/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.887.838/0006-55

CNPJ

PROFARMA SPECIALTY S.A.

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

21.760,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

21.760,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 21.760,50

9184

IDContrat

733/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

36.325.157/0002-15

CNPJ

COSTA CAMARGO COMERCIO DEPRODUTOS HOSPI

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

194.910,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

194.910,91Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 194.910,90

9185

IDContrat

734/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.217.590/0001-60

CNPJ

ANGAI DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

69.187,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

69.187,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 69.187,50

9186

IDContrat

735/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.656.468/0001-39

CNPJ

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

3.804,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

3.804,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 3.804,00

Página 273 de 29808/01/15 01:32

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9187

IDContrat

736/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.215.901/0001-17

CNPJ

CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

10.153,53

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

10.153,53Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 10.153,53

9188

IDContrat

737/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

44.734.671/0001-51

CNPJ

CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

7.398,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

7.398,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 7.398,00

9189

IDContrat

738/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

60.665.981/0009-75

CNPJ

UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A.

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

41.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

41.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 41.000,00

9190

IDContrat

739/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

73.856.593/0001-66

CNPJ

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

Razão Social

285/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

159.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

159.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO - 19470 (Matríc.:19470, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 159.000,00

Página 274 de 29808/01/15 01:32

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9191

IDContrat

702/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

54.826.367/0004-30

CNPJ

MAQMOVEIS INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEI

Razão Social

128/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

1.798,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:

1.798,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 477,00

9192

IDContrat

723/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

04.113.175/0001-66

CNPJ

HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA

Razão Social

293/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/12/2014

Início

04/12/2015

Término

4.736.192,45

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de 17.000 (dezessete mil) horas técnicas de empresa especializada em instalação, reparo, manutenção e ampliação de Rede de Multiserviços, juntamente com o fornecimento de materiais, peçase equipamentos de rede.

Objeto:

4.736.192,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES - 11529 (Matríc.:11529, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

Saldo a empenhar: 4.557.146,20

9193

IDContrat

754/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

02.990.234/0001-59

CNPJ

DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.

Razão Social

325/201

Licitação

Pregão

Modalidade

19/12/2014

Início

19/12/2015

Término

3.797.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço aquisição de veículos automotores (ambulância e utilitário cabine dupla), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

3.797.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/12/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Saldo a empenhar: 3.493.700,00

9194

IDContrat

755/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.732.150/0001-43

CNPJ

COMERCIAL CEDRO LTDA. ME

Razão Social

325/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/12/2014

Início

09/12/2015

Término

147.350,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço aquisição de veículos automotores (ambulância e utilitário cabine dupla), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

147.350,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 147.350,00

Página 275 de 29808/01/15 01:32

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9195

IDContrat

756/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

08.563.964/0001-50

CNPJ

AGROVET SUL SER. COM. EQUIP.EIRELI

Razão Social

325/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/12/2014

Início

09/12/2015

Término

589.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preço aquisição de veículos automotores (ambulância e utilitário cabine dupla), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

589.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Saldo a empenhar: 294.700,00

9196

IDContrat

715/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

58.426.628/0001-33

CNPJ

SAMTRONIC INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA

Razão Social

221/201

Licitação

Pregão

Modalidade

01/12/2014

Início

01/12/2015

Término

962.900,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de equipos para bomba de infusão, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.Objeto:

962.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 01/12/2015

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 01/12/2014 a 01/12/2015)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA - 19267 (Matríc.:19267, de 01/12/2014 a 01/12/2015)

Saldo a empenhar: 933.323,00

9197

IDContrat

263/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.642.885/0001-46

CNPJ

MEDICALDYNE EQUIP. MED. HOSP.LTDA.

Razão Social

36/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

11/12/2014

Início

09/06/2015

Término

23.100,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de carrinho de anestesia para o Hospital e Maternidade Mun. de São José dos Pinhais.Objeto:

23.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/06/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 11/12/2014 a 09/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9198

IDContrat

766/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.217.590/0001-60

CNPJ

ANGAI DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

99.945,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

99.945,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 99.945,00

Página 276 de 29808/01/15 01:32

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9199

IDContrat

767/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

09.192.829/0001-08

CNPJ

ATONS DO BRASIL DIST. PROD.HOSP. LTDA.

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

30.450,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

30.450,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 30.450,00

9200

IDContrat

768/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.215.901/0001-17

CNPJ

CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

1.116,75

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

1.116,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 1.116,75

9201

IDContrat

769/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

79.250.676/0002-74

CNPJ

CIRURGICA JAWCOM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

59.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

59.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 59.200,00

9202

IDContrat

770/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

94.516.671/0002-34

CNPJ

CIRURGICA S. C. COM. PROD. HOSP.LTDA.

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

169.560,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

169.560,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 169.560,00

Página 277 de 29808/01/15 01:32

Page 278: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9203

IDContrat

771/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

44.734.671/0001-51

CNPJ

CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

332.940,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

332.940,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 332.940,00

9204

IDContrat

772/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.656.468/0001-39

CNPJ

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

211.460,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

211.460,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 211.460,00

9205

IDContrat

773/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

73.773.129/0001-06

CNPJ

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOSANB FARMA LT

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

30.625,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

30.625,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 30.625,00

9206

IDContrat

774/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.027.894/0003-26

CNPJ

DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXP. LTDA.

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

39.215,30

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

39.215,30Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 39.215,30

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9207

IDContrat

775/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.035.038/0001-86

CNPJ

EXTRA DIST. DE MED. PROD. HOSP.LTDA.

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

62.496,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

62.496,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 62.496,00

9208

IDContrat

776/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

06.081.203/0001-36

CNPJ

HOSP LOG COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALAR

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

16.200,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

16.200,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 16.200,00

9209

IDContrat

777/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

12.889.035/0001-02

CNPJ

INOVAMED COM. DEMEDICAMENTOS LTDA.

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

2.580,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

2.580,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 2.580,00

9210

IDContrat

778/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.071.245/0001-60

CNPJ

LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT.MED.HOSP.L

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

31.487,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

31.487,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 31.487,00

Página 279 de 29808/01/15 01:32

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9211

IDContrat

779/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

33.069.212/0012-37

CNPJ

MERCK S/A

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

23.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

23.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 23.000,00

9212

IDContrat

780/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.307.650/0001-35

CNPJ

ONCOPROD.DISTR.PROD.HOSPITALARES

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

83.650,80

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

83.650,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 83.650,80

9213

IDContrat

781/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

73.856.593/0001-66

CNPJ

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

159.915,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

159.915,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 159.915,00

9214

IDContrat

782/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.887.838/0006-55

CNPJ

PROFARMA SPECIALTY S.A.

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

66.900,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

66.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 66.900,00

Página 280 de 29808/01/15 01:32

Page 281: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9215

IDContrat

783/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.355.394/0001-51

CNPJ

PROHOSP DISTRIB.DEMEDICAMENTOS LTDA

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

147.265,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

147.265,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 138.011,40

9216

IDContrat

784/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

81.706.251/0001-98

CNPJ

PROMEFARMA REPRESENTACOESCOMERCIAIS LTD

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

630,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

630,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 630,00

9217

IDContrat

785/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.896.538/0001-42

CNPJ

SOLUMED DIST. DE MED. E PRO PSAUDE LTDA

Razão Social

256/201

Licitação

Pregão

Modalidade

10/12/2014

Início

10/12/2015

Término

27.675,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.Objeto:

27.675,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 10/12/2015

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 10/12/2014 a 10/12/2015)

Saldo a empenhar: 27.675,00

9218

IDContrat

718/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

17.353.208/0001-97

CNPJ

MONICA REGINA DE MELLO FARIA -ME

Razão Social

322/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/12/2014

Início

03/12/2015

Término

24.345,02

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, necessários aos Centros Municipais de Educação Infantil de São José dos Pinhais, conforme o Termo de Compromisso PAR nº 201306249.Objeto:

24.345,02Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/12/2015

Gestores: ANDREA BONATTO CARDOZO - 18745 (Matríc.:18745, de 03/12/2014 a 03/12/2015)

Saldo a empenhar: 24.345,02

Página 281 de 29808/01/15 01:32

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9219

IDContrat

726/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

01.112.643/0001-90

CNPJ

GRASSTECNO GRAM.PAISAGISMOSERV.LTDA

Razão Social

334/201

Licitação

Pregão

Modalidade

05/12/2014

Início

05/12/2015

Término

542.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção nos gramados dos Estádios Municipais.Objeto:

542.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 05/12/2015

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO - 11883 (Matríc.:11883, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Saldo a empenhar: 542.500,00

9220

IDContrat

757/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão

13.919.051/0001-63

CNPJ

GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA

Razão Social

157/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/12/2014

Início

09/12/2015

Término

50.300,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:

50.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Saldo a empenhar: 50.300,00

9221

IDContrat

260/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

73.534.943/0001-78

CNPJ

CONSTRUTORA MIRANTES LTDA

Razão Social

18/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

08/12/2014

Início

04/09/2015

Término

1.254.946,54

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO na RUA LUIZA HUMMELGEN NÉSTER, com extensão de 618,97 metros, trecho entre as RuasWalfrido Costa e Maria Zeneida da Silva.

Objeto:

1.254.946,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/09/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 08/12/2014 a 04/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9222

IDContrat

758/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão

03.096.697/0001-34

CNPJ

FOTOLASERGRAFICA E EDITORALTDA

Razão Social

157/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/12/2014

Início

09/12/2015

Término

410.399,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:

410.399,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Saldo a empenhar: 410.399,00

Página 282 de 29808/01/15 01:32

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9223

IDContrat

759/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão

13.704.494/0001-37

CNPJ

IMPRESSOART EDIT. GRAFICA LTDA.ME

Razão Social

157/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/12/2014

Início

09/12/2015

Término

2.332.197,85

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:

2.332.197,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Saldo a empenhar: 2.306.905,35

9224

IDContrat

760/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão

17.430.560/0001-89

CNPJ

LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA -ME

Razão Social

157/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/12/2014

Início

09/12/2015

Término

333.460,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:

333.460,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Saldo a empenhar: 333.460,00

9225

IDContrat

258/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

09.475.356/0001-56

CNPJ

NUCLEO ARCO CONSTRUCOES LTDA

Razão Social

21/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

04/12/2014

Início

31/08/2015

Término

299.432,75

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Execução da obra de ampliação do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Jardim Alegria Ipê, com a implantação de Módulos denominados 85A e 85B com área total de 216,08 m², localizado na Rua Ieda Solange Ribeiro.Objeto:

299.432,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 31/08/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 04/12/2014 a 31/08/2015)

ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA - 17067 (Matríc.:17067, de 04/12/2014 a 31/08/2015)

Saldo a empenhar: 72.264,32

9226

IDContrat

761/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão

12.589.764/0001-43

CNPJ

LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA

Razão Social

157/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/12/2014

Início

09/12/2015

Término

713.730,00

Valor

Pagamento mensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:

713.730,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Saldo a empenhar: 697.650,00

Página 283 de 29808/01/15 01:32

Page 284: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9227

IDContrat

762/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão

18.486.182/0001-18

CNPJ

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Razão Social

157/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/12/2014

Início

09/12/2015

Término

47.245,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:

47.245,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Saldo a empenhar: 47.245,00

9228

IDContrat

724/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.101.480/0001-01

CNPJ

EFETIVE PROD. MED.HOSPITALARES LTDA.

Razão Social

249/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/12/2014

Início

04/12/2015

Término

9.760,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de coletores para perfurocortantes e sacos para lixo hospitalar, necessários para Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

9.760,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015

Gestores: JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

Saldo a empenhar: 8.610,00

9229

IDContrat

725/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

15.527.709/0001-17

CNPJ

PROMEDIC COM DE PROD MEDHOSP LTDA

Razão Social

249/201

Licitação

Pregão

Modalidade

04/12/2014

Início

04/12/2015

Término

159.600,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços para aquisição de coletores para perfurocortantes e sacos para lixo hospitalar, necessários para Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

159.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 04/12/2015

Gestores: JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

Saldo a empenhar: 155.311,00

9230

IDContrat

763/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL

Órgão

00.444.593/0001-85

CNPJ

PRIMAGRAF IND. GRAFICA EEDITORA LTDA.

Razão Social

157/201

Licitação

Pregão

Modalidade

09/12/2014

Início

09/12/2015

Término

320.210,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.Objeto:

320.210,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 09/12/2015

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA - 17012 (Matríc.:17012, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Saldo a empenhar: 303.770,00

Página 284 de 29808/01/15 01:32

Page 285: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9231

IDContrat

764/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

13.038.363/0001-68

CNPJ

PROJETTA SOLUCOES PUBLICASLTDA ME

Razão Social

263/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/12/2014

Início

11/12/2015

Término

291.375,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de artes cênicas (dança e teatro), artes visuais e arte bonequeira.Objeto:

291.375,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/12/2015

Gestores: JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO - 19884 (Matríc.:19884, de 12/12/2014 a 11/12/2015)

ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO - 15926 (Matríc.:15926, de 12/12/2014 a 11/12/2015)

ANA LUCIA DE MACEDO RIBEIRO - 19473 (Matríc.:19473, de 11/12/2014 a 11/12/2014)

FABIOLA PERDIGAO FLOR - 13300 (Matríc.:13300, de 11/12/2014 a 11/12/2014)

Saldo a empenhar: 83.250,00

9232

IDContrat

765/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão

11.427.958/0001-80

CNPJ

CONSAI-ART CURSOS FOR. E CAP.PORF. LTDA

Razão Social

263/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/12/2014

Início

11/12/2015

Término

243.460,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de artes cênicas (dança e teatro), artes visuais e arte bonequeira.Objeto:

243.460,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/12/2015

Gestores: ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO - 15926 (Matríc.:15926, de 12/12/2014 a 11/12/2015)

JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO - 19884 (Matríc.:19884, de 12/12/2014 a 11/12/2015)

ZELINDA HELENA S FIALLA - 8527 (Matríc.:8527, de 11/12/2014 a 11/12/2014)

SANDRA CRISTINA DE SOUZA - 19200 (Matríc.:19200, de 11/12/2014 a 11/12/2014)

Saldo a empenhar: 125.208,00

9233

IDContrat

793/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.997.927/0001-61

CNPJ

MEDIC STOCK COM DE PROD MED.HOSP. LTDA

Razão Social

246/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

92.073,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Registro de preços - aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde.Objeto:

92.073,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/12/2014 a 19/12/2014)

JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 69.338,00

Página 285 de 29808/01/15 01:32

Page 286: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9234

IDContrat

794/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

03.448.836/0001-41

CNPJ

VALMIRA FERREIRA DOS SANTOSREGLY

Razão Social

246/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

57.600,00

Valor

PAGAMENTOPSERÁ MENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços - aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde.Objeto:

57.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/12/2014 a 19/12/2014)

JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 43.560,00

9235

IDContrat

795/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.656.468/0001-39

CNPJ

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICOLTDA

Razão Social

246/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

11.165,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Registro de preços - aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde.Objeto:

11.165,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER - 10496 (Matríc.:10496, de 12/12/2014 a 19/12/2014)

JANAINA PAOLA SANTOS - 12486 (Matríc.:12486, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU - 15093 (Matríc.:15093, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS - 17550 (Matríc.:17550, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 5.661,00

9236

IDContrat

796/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.626.776/0001-60

CNPJ

CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/SAUDE

Razão Social

317/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

69.549,10

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de instrumentais destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento e Hospital eMaternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

69.549,10Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 69.549,10

Página 286 de 29808/01/15 01:32

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9237

IDContrat

797/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.550.569/0001-72

CNPJ

JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Razão Social

317/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

34.730,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços - aquisição de instrumentais destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento e Hospital eMaternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Objeto:

34.730,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA - 13546 (Matríc.:13546, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL - 15262 (Matríc.:15262, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 34.730,00

9238

IDContrat

266/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.111.799/0001-44

CNPJ

CLINICAS INTEGRADAS SAO JOSES/C LTDA

Razão Social

97/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

15/12/2014

Início

15/06/2015

Término

216.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa prestação de serviço de Atenção a Saúde Auditiva do Procedimento de Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM).Objeto:

216.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/06/2015

Gestores: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS - 12773 (Matríc.:12773, de 15/12/2014 a 15/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9239

IDContrat

251/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

05.412.001/0001-67

CNPJ

ELEVEM ELEVADORES LTDA EPP

Razão Social

32/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

4.320,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção periódica da plataforma elevatória para acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, patrimônio nº 68.956, instalada na Secretaria de Municipal deTrabalho, Emprego e Economia Solidaria.

Objeto:

4.320,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ - 11605 (Matríc.:11605, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9240

IDContrat

790/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.266.548/0001-27

CNPJ

VETERINARIA SUL CATARINENSELTDA.

Razão Social

284/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

208.193,20

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para Aquisição medicamentos e produtos de uso veterinário para Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

208.193,20Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 208.193,20

Página 287 de 29808/01/15 01:32

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9241

IDContrat

791/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

09.243.776/0001-07

CNPJ

NUTRISUL AGROPECUARIA LTDA

Razão Social

284/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

266.507,50

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para Aquisição medicamentos e produtos de uso veterinário para Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

266.507,50Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 266.507,50

9242

IDContrat

792/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

284/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

154.400,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para Aquisição medicamentos e produtos de uso veterinário para Secretaria Municipal de Saúde.Objeto:

154.400,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG - 19201 (Matríc.:19201, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 154.400,00

9243

IDContrat

271/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

11.770.006/0001-64

CNPJ

CASA DO OXIGENIO EQUIPAMEN.MEDICOS LTDA

Razão Social

37/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

18/12/2014

Início

17/01/2015

Término

10.700,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Aquisição de aparelho de BIPAP, com umidificador e máscara, para atender à paciente Evanylda Maryane da Costa Nascimento.Objeto:

10.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/01/2015

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE - 15389 (Matríc.:15389, de 18/12/2014 a 18/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9244

IDContrat

789/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Órgão

00.238.644/0001-12

CNPJ

LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUALLTDA

Razão Social

348/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

49.700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

PE - Registro de Preços para aquisição de lixeiras modelo contêiner.Objeto:

49.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: MURILO VINICIUS BORGES - 18825 (Matríc.:18825, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 49.700,00

Página 288 de 29808/01/15 01:32

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9245

IDContrat

787/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

13.545.473/0001-16

CNPJ

LUKAUTO COM. PNEUMATICOS EPECAS LTDA.

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

27.312,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para o fornecimento de discos de tacógrafos, necessários para atender as necessidades da frota de veículos MunicipaisObjeto:

27.312,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 27.312,00

9246

IDContrat

788/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

10.956.983/0001-98

CNPJ

PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO

Razão Social

310/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

3.460,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para o fornecimento de discos de tacógrafos, necessários para atender as necessidades da frota de veículos MunicipaisObjeto:

3.460,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: RONALDO SCALISE - 10807 (Matríc.:10807, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 3.460,00

9247

IDContrat

265/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

13.634.620/0001-24

CNPJ

MEDSERV - SERVICOS MEDICOSHOSPIT.

Razão Social

124/201

Licitação

Pregão

Modalidade

12/12/2014

Início

12/08/2015

Término

4.000.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de Preços para contratação de serviço terceirizado para realizar ações relativas ao COMBATE À DENGUE no Município de São José dos Pinhais.Objeto:

4.000.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/08/2015

Gestores: LUIS HENRIQUE BECKER - 6381 (Matríc.:6381, de 12/12/2014 a 12/08/2015)

Saldo a empenhar: 4.000.000,00

9248

IDContrat

268/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

19/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

17/12/2014

Início

13/09/2015

Término

1.047.443,78

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO em CBUQ, DRENAGEM, PAISAGISMO e SINALIZAÇÃO de TRÂNSITO na RUA PROFESSORA DOLORES TABORDA RIBAS, com extensão de 773,00 metros, trechoentre as Ruas Onofre Holthmann e Gertrudes Camargo Claudino.

Objeto:

1.047.443,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 13/09/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 17/12/2014 a 13/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

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Page 290: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9249

IDContrat

267/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER

Órgão

12.953.704/0001-68

CNPJ

MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS-ME

Razão Social

24/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

16/12/2014

Início

14/02/2016

Término

2.928.146,71

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução da obra da Praça da Juventude, localizada na quadra das ruas Mitcheslau Magnuskei (rua n.º3), rua José João Rodrigues (rua n.º8) rua Herminda da R. Barbosa (rua n.º6) e rua Miguel T. Franco (ruan.º2), neste Município.

Objeto:

2.928.146,75Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 14/02/2016

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 16/12/2014 a 14/02/2016)

Saldo a empenhar: 0,01

9250

IDContrat

273/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

16/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

19/12/2014

Início

15/09/2015

Término

764.414,30

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO nas ruas: LOTE 1: RUA LUIZ PISSAIA, Jardim Jurema, com extensão de 482,01 metros, entrea Rua Antonio Nunes da Rocha Rios e a Rua Nelson Comin. LOTE 2: TRAVESSA FÉLIX MICRUTE, Jardim Jurema, com extensão de 152,58 metros, entre a Rua Claudio José Ravaglio e a Rua Rosa Moro Machado.

Objeto:

764.414,31Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 19/12/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9251

IDContrat

274/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

16/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

19/12/2014

Início

15/09/2015

Término

336.975,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO nas ruas: LOTE 1: RUA LUIZ PISSAIA, Jardim Jurema, com extensão de 482,01 metros, entrea Rua Antonio Nunes da Rocha Rios e a Rua Nelson Comin. LOTE 2: TRAVESSA FÉLIX MICRUTE, Jardim Jurema, com extensão de 152,58 metros, entre a Rua Claudio José Ravaglio e a Rua Rosa Moro Machado.

Objeto:

336.975,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 19/12/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9252

IDContrat

270/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.590.129/0001-10

CNPJ

SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI

Razão Social

247/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/12/2014

Início

17/12/2015

Término

271.600,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.

Objeto:

271.600,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/12/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 17/12/2014 a 17/12/2015)

Saldo a empenhar: 248.966,67

Página 290 de 29808/01/15 01:32

Page 291: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9253

IDContrat

269/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

247/201

Licitação

Pregão

Modalidade

17/12/2014

Início

17/12/2015

Término

269.000,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

PE - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente dasvaletas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, neste Município.

Objeto:

269.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 17/12/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 17/12/2014 a 17/12/2015)

Saldo a empenhar: 246.583,33

9254

IDContrat

717/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE

Órgão

15.873.413/0001-58

CNPJ

IMPERIO F. P. E REFLOREST. LTDA.

Razão Social

312/201

Licitação

Pregão

Modalidade

03/12/2014

Início

03/12/2015

Término

161.770,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de terra preta e grama.Objeto:

161.770,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 03/12/2015

Gestores: MENETI JANAINA BALAO - 16100 (Matríc.:16100, de 03/12/2014 a 03/12/2015)

Saldo a empenhar: 161.770,00

9255

IDContrat

185/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.897.070/0001-94

CNPJ

CENTRO DIAGNOSTICO AGUAVERDE S/C LTDA

Razão Social

121/201

Licitação

Pregão

Modalidade

26/08/2014

Início

24/12/2014

Término

75.640,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preço para contratação de empresa para prestar serviços de exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município.Objeto:

Nr. Aditivo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término MotivaçãoTipo

345 19/12/2014 75.640,00 26/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência doContrato de Prestação de Serviços n.º 185/2014%u2013SERMALI, cujo objeto é prestar serviçosde exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aosusuários do SUS do Município, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do término dosprazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações.

Prazo e Valor

75.640,00Total dos aditivos:

151.280,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/04/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/08/2014 a 26/12/2014)

ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 26/12/2014 a 26/04/2015)

Saldo a empenhar: 75.640,00

Página 291 de 29808/01/15 01:32

Page 292: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9256

IDContrat

275/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.590.129/0001-10

CNPJ

SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI

Razão Social

22/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

19/12/2014

Início

15/09/2015

Término

942.908,18

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresa para Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na Rua IEDA SOLANGE RIBEIRO, com extensão de 476,81 metros, no trecho entre as Ruas LaerteFenelon e Celso da Costa Ramos, neste município

Objeto:

942.908,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 15/09/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 19/12/2014 a 15/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9257

IDContrat

277/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.804.537/0001-28

CNPJ

PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS

Razão Social

20/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

22/12/2014

Início

18/09/2015

Término

1.672.596,57

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de obra de Pavimentação em CBUQ, Drenagem, Paisagismo e Sinalização de Trânsito na RUA ANIBAL SILVA, com extensão de 1.145,71 metros, trecho entre as Ruas Divonzir Luciano e AlmiranteAlexandrino.

Objeto:

1.672.596,62Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/09/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/12/2014 a 18/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9258

IDContrat

278/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

06.137.445/0001-02

CNPJ

SOLUCAO INOX, COMERCIO,MANUTENCAO E LOC

Razão Social

98/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

22/12/2014

Início

22/12/2015

Término

1.288,80

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2013, REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, VISANDO AAQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES SEMI-INDUSTRIAIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) SANTA TEREZA.

Objeto:

1.288,80Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015

Gestores: ANDREA BONATTO CARDOZO - 18745 (Matríc.:18745, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9259

IDContrat

786/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

Órgão

00.258.246/0001-68

CNPJ

SOLO NETWORK BRASIL LTDA - EPP

Razão Social

339/201

Licitação

Pregão

Modalidade

11/12/2014

Início

11/12/2015

Término

157.320,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Solução de Antivírus, para prover proteção para os computadores da rede de multi serviços deste Município, incluindo gerenciamento centralizado, licença de uso de software,implantação, treinamento e atualização contínua durante o período contratado.

Objeto:

157.320,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/12/2015

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO - 18764 (Matríc.:18764, de 11/12/2014 a 11/12/2015)

Saldo a empenhar: 157.320,00

Página 292 de 29808/01/15 01:32

Page 293: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9260

IDContrat

280/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.804.537/0001-28

CNPJ

PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS

Razão Social

27/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

23/12/2014

Início

18/11/2015

Término

1.639.892,90

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO em C.B.U.Q., DRENAGEM, PAISAGISMO e SINALIZAÇÃO de TRÂNSITO na RUA DESEMBARGADOR JAMES PORTUGAL MACEDO/JOÃO BATISTA CARVALHODE OLIVEIRA, trecho entre a Rua Francisco DalNegro até a Rua Quirino Zagonel, com extensão de 1.318,71 metros.

Objeto:

1.639.892,88Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/11/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 23/12/2014 a 18/11/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9261

IDContrat

279/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

76.184.662/0001-20

CNPJ

PAVIMENTACAO OLIVEIRA LIMITADA-ME

Razão Social

23/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

23/12/2014

Início

19/09/2015

Término

726.927,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO na RUA WALFRIDO COSTA, com extensão de 397,51 metros (trecho entre as Ruas OnofreHolthmann e Luiza Hummelgen Nester).

Objeto:

726.927,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/09/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 23/12/2014 a 19/09/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9262

IDContrat

281/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

14.711.645/0001-47

CNPJ

ANGELS EMPREENDIMENTOS LTDA

Razão Social

28/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

23/12/2014

Início

21/06/2015

Término

164.643,76

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de obra de CONSTRUÇÃO de QUADRA POLIESPORTIVA no Bairro Jardim São Marcos, localizada entre a Rua das Arraias e a Avenida Alfredo Edson Tod, com área a construir de 680 m2.Objeto:

164.643,77Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 21/06/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 23/12/2014 a 21/06/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9263

IDContrat

264/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

849.702.191-68

CNPJ

MARCELI CASALI

Razão Social

96/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

12/12/2014

Início

12/12/2015

Término

124.800,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

Prestação de serviços na área médica, na especialidade de Anestesiologia, em regime de plantão de 12 horas para atender o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 12 meses.Objeto:

124.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 12/12/2015

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE C AVELLEDA - 13925 (Matríc.:13925, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 293 de 29808/01/15 01:32

Page 294: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9264

IDContrat

818/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

09.373.779/0001-65

CNPJ

SOS RIM ATENTIMENTO RENAL LTDA

Razão Social

299/201

Licitação

Pregão

Modalidade

23/12/2014

Início

23/12/2015

Término

1.011.720,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa para prestação de serviços de hemodiálise, com equipamento, necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidade de Pronto Atendimento.Objeto:

1.011.720,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 23/12/2015

Gestores: VANESSA BUZO CAMARGO - 17832 (Matríc.:17832, de 23/12/2014 a 23/12/2015)

Saldo a empenhar: 758.790,00

9265

IDContrat

282/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.314.703/0001-45

CNPJ

F KLAS OBRAS E SANEAMENTO LTDAME

Razão Social

29/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

29/12/2014

Início

25/10/2015

Término

1.677.278,42

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa para execução de obra de CONSTRUÇÃO de 33 (trinta e três) UNIDADES HABITACIONAIS, padrão popular, sendo 25 unidades com 2 quartos e área construída de 42,65 m2 cada unidade e 8 unidades com 3quartos com área construída de 49,55 m2 cada, em área localizada à Rua Lydio Malheiro, Lote F-471, Quississana, Município de São José dos Pinhais/PR.

Objeto:

1.677.278,38Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 25/10/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/12/2014 a 25/10/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9266

IDContrat

262/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Órgão

86.781.069/0001-15

CNPJ

ZENITE INFORMACAO ECONSULTORIA S/A

Razão Social

95/2014

Licitação

ProcessoInexigibilidade

Modalidade

11/12/2014

Início

11/12/2015

Término

17.281,74

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Contratação de empresa que visa aender a necessidade da PGM em manter-se aualizada no tocante à legislação, doutrina e jurisprudência especialmente no âmbito do Direito Público.Objeto:

17.281,74Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 11/12/2015

Gestores: ANDRESSA DANIELE SKRIPE - 16294 (Matríc.:16294, de 11/12/2014 a 11/12/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9267

IDContrat

276/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

77.964.393/0001-88

CNPJ

TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIADO PARANA

Razão Social

39/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

19/12/2014

Início

19/12/2015

Término

20.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Contratação de empresa realizar a certificação de produtores orgânicos e auditorias de supervisão, conforme prevê o Programa Ilha Verde de Produção, regulamentado através da Lei municipal nº 1738/201,Objeto:

20.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 19/12/2015

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA - 15888 (Matríc.:15888, de 19/12/2014 a 19/12/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 294 de 29808/01/15 01:32

Page 295: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9268

IDContrat

284/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.955.887/0001-22

CNPJ

VENTURI & ZEN LTDA.

Razão Social

12/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

29/12/2014

Início

29/02/2016

Término

2.163.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Execução de Serviços de Revitalização com Fresagem e Recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município.Objeto:

2.163.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/02/2016

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/12/2014 a 29/02/2016)

Saldo a empenhar: 0,00

9269

IDContrat

283/2014

Nr./Ano

Obras e Serviços deEngenharia

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

04.955.887/0001-22

CNPJ

VENTURI & ZEN LTDA.

Razão Social

12/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

29/12/2014

Início

29/02/2016

Término

2.163.000,00

Valor

PAGAMENTO SERÁMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para Execução de Serviços de Revitalização com Fresagem e Recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município.Objeto:

2.163.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/02/2016

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 29/12/2014 a 29/02/2016)

Saldo a empenhar: 0,00

9270

IDContrat

810/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

09.461.728/0001-95

CNPJ

APIMAQ TERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social

321/201

Licitação

Pregão

Modalidade

22/12/2014

Início

22/12/2015

Término

444.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira comcombustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.

Objeto:

444.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

Saldo a empenhar: 444.800,00

9271

IDContrat

811/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

05.590.129/0001-10

CNPJ

SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.SERVIÇOS EIRELI

Razão Social

321/201

Licitação

Pregão

Modalidade

22/12/2014

Início

22/12/2015

Término

214.700,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira comcombustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.

Objeto:

214.700,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

Saldo a empenhar: 214.700,00

Página 295 de 29808/01/15 01:32

Page 296: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9272

IDContrat

812/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

03.732.994/0001-29

CNPJ

TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME

Razão Social

321/201

Licitação

Pregão

Modalidade

22/12/2014

Início

22/12/2015

Término

37.495,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira comcombustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.

Objeto:

37.495,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

Saldo a empenhar: 37.495,00

9273

IDContrat

813/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Órgão

17.974.085/0001-01

CNPJ

TERRA DA PRATA TERRAPLANAGEMLTDA.

Razão Social

321/201

Licitação

Pregão

Modalidade

22/12/2014

Início

22/12/2015

Término

119.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira comcombustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.

Objeto:

119.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 22/12/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

PAULO RICARDO DA NOVA - 12366 (Matríc.:12366, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

Saldo a empenhar: 119.800,00

9274

IDContrat

285/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

82.076.811/0001-30

CNPJ

HOSPITELSERV.LOC.COMER.PROD.SAUDE

Razão Social

40/2014

Licitação

Processo Dispensa

Modalidade

29/12/2014

Início

29/01/2015

Término

15.300,00

Valor

pagamento serámensal

Forma de pagto.

Aquisição de Cadeira de Rodas Motorizada para atender à munícipe devido à determinação do Ministério Público do Estado do Paraná.Objeto:

15.300,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 29/01/2015

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE - 15389 (Matríc.:15389, de 29/12/2014 a 29/01/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

9275

IDContrat

286/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO EOBRAS PÚBLICAS

Órgão

05.804.537/0001-28

CNPJ

PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS

Razão Social

30/2014

Licitação

Concorrência

Modalidade

30/12/2014

Início

26/10/2015

Término

520.034,18

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

contratação de empresa para execução de obra de engenharia para implantação de galeria de águas pluviais na Rua Dr. Carlos do Nascimento , Trecho 2, entre a Rua Salomão Miguel Nasser e Rua Florentino Suchla, neste município,totalizando a extensão de 310,00 metros,

Objeto:

520.034,19Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 26/10/2015

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO - 5771 (Matríc.:5771, de 30/12/2014 a 26/10/2015)

Saldo a empenhar: 0,00

Página 296 de 29808/01/15 01:32

Page 297: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9276

IDContrat

802/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

75.029.660/0001-02

CNPJ

RDI-RADIOCLINICA DIAG. PORIMAGEM LTDA.

Razão Social

237/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/12/2014

Início

18/12/2015

Término

339.500,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:

339.500,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)

Saldo a empenhar: 339.500,00

9277

IDContrat

803/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.842.281/0001-80

CNPJ

DIAG SOM CENTRO DIAGNOSTICOECOGRAFICO

Razão Social

237/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/12/2014

Início

18/12/2015

Término

723.970,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:

723.970,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)

Saldo a empenhar: 723.970,00

9278

IDContrat

804/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.706.589/0001-00

CNPJ

DMI CURITIBA S/S SERVICOS DERADIOLOGIAS

Razão Social

237/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/12/2014

Início

18/12/2015

Término

301.100,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:

301.100,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)

Saldo a empenhar: 301.100,00

9279

IDContrat

805/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

76.729.920/0001-07

CNPJ

CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBALTDA

Razão Social

237/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/12/2014

Início

18/12/2015

Término

152.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:

152.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)

Saldo a empenhar: 152.000,00

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Page 298: 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS ...servicos.sjp.pr.gov.br/rel_promo/reports/... · Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação

9280

IDContrat

806/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

04.762.255/0001-42

CNPJ

ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOSMEDICOS S/C L

Razão Social

237/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/12/2014

Início

18/12/2015

Término

178.000,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:

178.000,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)

Saldo a empenhar: 178.000,00

9281

IDContrat

807/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

07.794.833/0001-10

CNPJ

DIPAR SERV.DIAGNOSTICOSPARANAENSE SOC.

Razão Social

237/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/12/2014

Início

18/12/2015

Término

161.900,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:

161.900,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)

Saldo a empenhar: 161.900,00

9282

IDContrat

808/2014

Nr./Ano

Prestação de Serviços

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

00.897.070/0001-94

CNPJ

CENTRO DIAGNOSTICO AGUAVERDE S/C LTDA

Razão Social

237/201

Licitação

Pregão

Modalidade

18/12/2014

Início

18/12/2015

Término

5.800,00

Valor

PAGAMENTOMENSAL

Forma de pagto.

Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.Objeto:

5.800,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 18/12/2015

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA - 12016 (Matríc.:12016, de 18/12/2014 a 18/12/2015)

Saldo a empenhar: 5.800,00

9283

IDContrat

710/2014

Nr./Ano

Compras

Tipo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

16.913.109/0001-50

CNPJ

LARYSSA DE FATIMA PROBST-ME

Razão Social

128/201

Licitação

Pregão

Modalidade

27/11/2014

Início

27/11/2015

Término

7.051,00

Valor

Pagamento serámensal

Forma de pagto.

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).Objeto:

7.051,00Total contrato + aditivos: Término (com aditivos): 27/11/2015

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES - 16811 (Matríc.:16811, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Saldo a empenhar: 7.051,00

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