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Município de Rio Branco do Sul - PR DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 05 Página: 01 / 02 DESPESA EMPENHADA CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 3.391.527,59 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.500.804,21 122 04 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 445.119,98 122 0401 04 APOIO ADMINISTRATIVO 2.055.684,23 122 0402 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 525.344,16 123 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 525.344,16 123 0403 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 365.379,22 129 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 275.415,69 129 0403 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 89.963,53 129 0404 06 SEGURANÇA PÚBLICA 100.665,33 06 DEFESA CIVIL 100.665,33 182 06 SEGURANÇA PÚBLICA 100.665,33 182 0601 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.380.977,39 08 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 43.770,00 243 08 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 43.770,00 243 0802 08 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.313.575,22 244 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 2.313.575,22 244 0801 08 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.632,17 846 08 ENCARGOS ESPECIAIS 23.632,17 846 0000 10 SAÚDE 6.279.707,30 10 ATENÇÃO BÁSICA 5.938.177,01 301 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 5.938.177,01 301 1001 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 292.116,69 302 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 292.116,69 302 1001 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.334,26 304 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.334,26 304 1001 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 43.079,34 305 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 43.079,34 305 1001 12 EDUCAÇÃO 11.507.305,60 12 ENSINO FUNDAMENTAL 11.284.206,11 361 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 11.284.206,11 361 1201 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 223.099,49 365 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 223.099,49 365 1202 13 CULTURA 57.047,44 13 DIFUSÃO CULTURAL 57.047,44 392 13 INCENTIVO À CULTURA 57.047,44 392 1301 15 URBANISMO 4.256.037,84 15 INFRA-ESTRUTURA URBANA 628.293,89 451 15 NOSSA CIDADE 628.293,89 451 1501 15 SERVIÇOS URBANOS 3.627.743,95 452 15 NOSSA CIDADE 3.627.743,95 452 1501 17 SANEAMENTO 1.428.422,58 17 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.428.422,58 512 17 SANEAMENTO BASÍCO 1.428.422,58 512 1701 18 GESTÃO AMBIENTAL 131.774,40 18 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 107.881,48 541 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 107.881,48 541 1801 18 CONTROLE AMBIENTAL 23.892,92 542 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 23.892,92 542 1801 20 AGRICULTURA 266.392,43 20 EXTENSÃO RURAL 266.392,43 606 20 PRODUÇÃO RURAL 266.392,43 606 2001 26 TRANSPORTE 1.465.228,45 26 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.465.228,45 782 26 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.465.228,45 782 2601 27 DESPORTO E LAZER 103.180,26 27 DESPORTO COMUNITÁRIO 103.180,26 812 27 ESPORTE POR ESPORTE 72.735,48 812 2701 27 LAZER E PRAZER 30.444,78 812 2702 SEGUE

Demonstrativo da despesa orçamentária por funções 2007

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Demonstrativo da despesa orçamentária por funções 2007

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Page 1: Demonstrativo da despesa orçamentária por funções 2007

Município de Rio Branco do Sul - PRDEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 05Página: 01 / 02DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL04 ADMINISTRAÇÃO 3.391.527,5904 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.500.804,2112204 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 445.119,98122 040104 APOIO ADMINISTRATIVO 2.055.684,23122 040204 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 525.344,1612304 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 525.344,16123 040304 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 365.379,2212904 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 275.415,69129 040304 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 89.963,53129 040406 SEGURANÇA PÚBLICA 100.665,3306 DEFESA CIVIL 100.665,3318206 SEGURANÇA PÚBLICA 100.665,33182 060108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.380.977,3908 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 43.770,0024308 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 43.770,00243 080208 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.313.575,2224408 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 2.313.575,22244 080108 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.632,1784608 ENCARGOS ESPECIAIS 23.632,17846 000010 SAÚDE 6.279.707,3010 ATENÇÃO BÁSICA 5.938.177,0130110 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 5.938.177,01301 100110 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 292.116,6930210 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 292.116,69302 100110 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.334,2630410 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.334,26304 100110 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 43.079,3430510 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 43.079,34305 100112 EDUCAÇÃO 11.507.305,6012 ENSINO FUNDAMENTAL 11.284.206,1136112 EDUCAÇÃO PARA TODOS 11.284.206,11361 120112 EDUCAÇÃO INFANTIL 223.099,4936512 EDUCAÇÃO INFANTIL 223.099,49365 120213 CULTURA 57.047,4413 DIFUSÃO CULTURAL 57.047,4439213 INCENTIVO À CULTURA 57.047,44392 130115 URBANISMO 4.256.037,8415 INFRA-ESTRUTURA URBANA 628.293,8945115 NOSSA CIDADE 628.293,89451 150115 SERVIÇOS URBANOS 3.627.743,9545215 NOSSA CIDADE 3.627.743,95452 150117 SANEAMENTO 1.428.422,5817 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.428.422,5851217 SANEAMENTO BASÍCO 1.428.422,58512 170118 GESTÃO AMBIENTAL 131.774,4018 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 107.881,4854118 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 107.881,48541 180118 CONTROLE AMBIENTAL 23.892,9254218 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 23.892,92542 180120 AGRICULTURA 266.392,4320 EXTENSÃO RURAL 266.392,4360620 PRODUÇÃO RURAL 266.392,43606 200126 TRANSPORTE 1.465.228,4526 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.465.228,4578226 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.465.228,45782 260127 DESPORTO E LAZER 103.180,2627 DESPORTO COMUNITÁRIO 103.180,2681227 ESPORTE POR ESPORTE 72.735,48812 270127 LAZER E PRAZER 30.444,78812 2702

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ANEXO 05Página: 02 / 02DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.267.794,2828 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.197.072,7384328 ENCARGOS ESPECIAIS 1.197.072,73843 000028 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 70.721,5584628 ENCARGOS ESPECIAIS 70.721,55846 0000

TOTAL GERAL 32.636.060,89