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Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A AGOSTO DE 2012 Anexo 06 Página: 01 / 42 DESPESA EMPENHADA Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 4 ADMINISTRAÇÃO 475.433,39 475.433,39 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 475.433,39 475.433,39 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 475.433,39 475.433,39 TOTAL 475.433,39 475.433,39

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A AGOSTO DE 2012

Anexo 06Página: 01 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 475.433,39 475.433,3904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 475.433,39 475.433,3904 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 475.433,39 475.433,39

TOTAL 475.433,39 475.433,39

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Anexo 06Página: 02 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 475.433,39 475.433,3904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 475.433,39 475.433,3904 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 475.433,39 475.433,3904 122 04012 003 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito 475.433,39 475.433,39

TOTAL 475.433,39 475.433,39

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Anexo 06Página: 03 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.616.035,25 1.616.035,2504 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.616.035,25 1.616.035,2504 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.616.035,25 1.616.035,25

TOTAL 1.616.035,25 1.616.035,25

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Anexo 06Página: 04 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.277.849,60 1.277.849,6004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.277.849,60 1.277.849,6004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.277.849,60 1.277.849,6004 122 04022 004 Manutenção das Atividades do Gabinete 1.129.878,26 1.129.878,2604 122 04022 005 Divulgação dos Atos Oficiais 147.971,34 147.971,34

TOTAL 1.277.849,60 1.277.849,60

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Anexo 06Página: 05 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 338.185,65 338.185,6504 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 338.185,65 338.185,6504 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 338.185,65 338.185,6504 122 04022 006 Manutenção da Assessoria Juridica 338.185,65 338.185,65

TOTAL 338.185,65 338.185,65

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Anexo 06Página: 06 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 2.388.531,11 2.388.531,1104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.585.944,77 1.585.944,7704 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.585.944,77 1.585.944,7704 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 765.563,55 765.563,5504 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 475.146,09 475.146,0904 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 290.417,46 290.417,4604 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.022,79 37.022,7904 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.022,79 37.022,7928 ENCARGOS ESPECIAIS 3.016.632,12 3.016.632,1228 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.016.632,12 3.016.632,1228 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.016.632,12 3.016.632,12

TOTAL 5.405.163,23 5.405.163,23

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Anexo 06Página: 07 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 924.053,57 924.053,5704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 924.053,57 924.053,5704 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 924.053,57 924.053,5704 122 04022 007 Manutenção do Gabinete do Secretario - S.M.F.A 924.053,57 924.053,5728 ENCARGOS ESPECIAIS 3.016.632,12 3.016.632,1228 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.016.632,12 3.016.632,1228 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.016.632,12 3.016.632,1228 846 00002 008 Precatórios Trabalhistas 292.389,59 292.389,5928 846 00002 009 Precatórios de Natureza Comun 83.386,80 83.386,8028 846 00002 010 Pagamento da Dívida Publica 2.057.360,42 2.057.360,4228 846 00002 011 Obrigações Judiciais de Pequeno Valor 175.087,72 175.087,7228 846 00002 012 Encargos do Pasep 408.407,59 408.407,59

TOTAL 3.940.685,69 3.940.685,69

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Anexo 06Página: 08 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 318.941,17 318.941,1704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 318.941,17 318.941,1704 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 318.941,17 318.941,1704 122 04022 013 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos 318.941,17 318.941,17

TOTAL 318.941,17 318.941,17

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Anexo 06Página: 09 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 342.950,03 342.950,0304 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 342.950,03 342.950,0304 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 342.950,03 342.950,0304 122 04022 014 Atividades da Adminsitração de Material 342.950,03 342.950,03

TOTAL 342.950,03 342.950,03

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Anexo 06Página: 10 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 475.146,09 475.146,0904 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 475.146,09 475.146,0904 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 475.146,09 475.146,0904 123 04032 015 Divisão de Orçamento e Contabilidade 475.146,09 475.146,09

TOTAL 475.146,09 475.146,09

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Anexo 06Página: 11 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 290.417,46 290.417,4604 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 290.417,46 290.417,4604 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 290.417,46 290.417,4604 123 04042 016 Tributação e Dívida Ativa 257.346,79 257.346,7904 123 04042 017 Manutenção do Cadastro Tecnico Imobiliario 33.070,67 33.070,67

TOTAL 290.417,46 290.417,46

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Anexo 06Página: 12 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 37.022,79 37.022,7904 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.022,79 37.022,7904 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.022,79 37.022,7904 129 04042 019 Divisão de Fiscalização 37.022,79 37.022,79

TOTAL 37.022,79 37.022,79

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Anexo 06Página: 13 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.704.667,18 1.704.667,1808 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.600,00 5.600,0008 241 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 5.600,00 5.600,0008 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 500.675,54 500.675,5408 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 500.675,54 500.675,5408 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.198.391,64 1.198.391,6408 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.053.097,12 1.053.097,1208 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 145.294,52 145.294,52

TOTAL 1.704.667,18 1.704.667,18

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Anexo 06Página: 14 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 973.154,97 973.154,9708 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 973.154,97 973.154,9708 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 924.233,65 924.233,6508 244 08012 021 Manutenção do Gabinete do Secretario 139.519,25 139.519,2508 244 08012 022 Manutenção das Atividades da Ação Social 784.714,40 784.714,4008 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 48.921,32 48.921,3208 244 08022 023 Manutenção do Conselho Tutelar 48.921,32 48.921,32

TOTAL 973.154,97 973.154,97

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Anexo 06Página: 15 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 533.669,28 533.669,2808 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 327.748,50 327.748,5008 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 327.748,50 327.748,5008 243 08022 024 Manutenção do PETI 327.748,50 327.748,5008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 205.920,78 205.920,7808 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 109.547,58 109.547,5808 244 08012 026 AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 109.547,58 109.547,5808 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 96.373,20 96.373,2008 244 08022 027 Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social 96.373,20 96.373,20

TOTAL 533.669,28 533.669,28

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Anexo 06Página: 16 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 172.927,04 172.927,0408 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 172.927,04 172.927,0408 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 172.927,04 172.927,0408 243 08026 030 Manutenção da Casa Lar Primavera 172.927,04 172.927,04

TOTAL 172.927,04 172.927,04

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Anexo 06Página: 17 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 24.915,89 24.915,8908 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.600,00 5.600,0008 241 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 5.600,00 5.600,0008 241 08012 033 AÇÕES VOLTADAS PARA O IDOSO 5.600,00 5.600,0008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 19.315,89 19.315,8908 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 19.315,89 19.315,8908 244 08012 034 Manutenção da Casa Abrigo Santiago 19.315,89 19.315,89

TOTAL 24.915,89 24.915,89

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Anexo 06Página: 18 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 78.196,80 78.196,8004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.196,80 78.196,8004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 78.196,80 78.196,80

TOTAL 78.196,80 78.196,80

Page 19: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 19 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOUnidade: 06.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 78.196,80 78.196,8004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.196,80 78.196,8004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 78.196,80 78.196,8004 122 04022 035 Manutenção da Secretaria do Planejamento 78.196,80 78.196,80

TOTAL 78.196,80 78.196,80

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Anexo 06Página: 20 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 68.627,92 9.109.327,72 9.177.955,6410 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 322.407,32 322.407,3210 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 322.407,32 322.407,3210 301 ATENÇÃO BÁSICA 68.627,92 5.424.378,18 5.493.006,1010 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 68.627,92 5.424.378,18 5.493.006,1010 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.310.227,21 3.310.227,2110 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.310.227,21 3.310.227,2110 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 801,41 801,4110 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 801,41 801,4110 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 51.513,60 51.513,6010 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 51.513,60 51.513,60

TOTAL 68.627,92 9.109.327,72 9.177.955,64

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Anexo 06Página: 21 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 68.627,92 9.109.327,72 9.177.955,6410 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 322.407,32 322.407,3210 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 322.407,32 322.407,3210 122 10012 036 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario 322.407,32 322.407,3210 301 ATENÇÃO BÁSICA 68.627,92 5.424.378,18 5.493.006,1010 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 68.627,92 5.424.378,18 5.493.006,1010 301 10011 038 Construção do Centro de Saúde Básico de Atendimento à Mulher e à Criança 68.627,92 68.627,9210 301 10012 042 Manutenção das Unidades de Saúde 5.376.713,21 5.376.713,2110 301 10012 043 Manutenção de centro de atenção psicosocial 47.664,97 47.664,9710 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.310.227,21 3.310.227,2110 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.310.227,21 3.310.227,2110 302 10012 044 Manutenção do hospital municipal 3.310.227,21 3.310.227,2110 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 801,41 801,4110 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 801,41 801,4110 304 10012 045 Manutenção da vigilância sanitária 801,41 801,4110 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 51.513,60 51.513,6010 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 51.513,60 51.513,6010 305 10012 046 Manutenção de postos de saúde - vigilância epidemiologica 51.513,60 51.513,60

TOTAL 68.627,92 9.109.327,72 9.177.955,64

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A AGOSTO DE 2012

Anexo 06Página: 22 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 78.221,48 11.555.023,39 11.633.244,8712 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 182.724,94 182.724,9412 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 182.724,94 182.724,9412 361 ENSINO FUNDAMENTAL 78.221,48 10.508.153,22 10.586.374,7012 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 78.221,48 10.508.153,22 10.586.374,7012 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 848.795,45 848.795,4512 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 848.795,45 848.795,4512 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 15.349,78 15.349,7812 367 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 15.349,78 15.349,7813 CULTURA 33.401,35 33.401,3513 392 DIFUSÃO CULTURAL 33.401,35 33.401,3513 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 33.401,35 33.401,35

TOTAL 78.221,48 11.588.424,74 11.666.646,22

Page 23: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 23 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.001 DIVISÃO DE ENSINO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 78.221,48 11.555.023,39 11.633.244,8712 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 182.724,94 182.724,9412 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 182.724,94 182.724,9412 122 12012 047 Manutenção do Gabiente do Secretario 182.724,94 182.724,9412 361 ENSINO FUNDAMENTAL 78.221,48 10.508.153,22 10.586.374,7012 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 78.221,48 10.508.153,22 10.586.374,7012 361 12011 048 Construção de prédios escolares 78.221,48 78.221,4812 361 12012 049 Valorização do magistério - FUNDEB 60% 2.897.792,81 2.897.792,8112 361 12012 050 Manutenção do Fundeb 40% 2.520.991,16 2.520.991,1612 361 12012 051 Manutenção do Ensino Fundamental 1.788.100,23 1.788.100,2312 361 12012 052 Manutenção da Merenda Escolar 294.007,83 294.007,8312 361 12012 053 Transporte Escolar Terceirizado 3.007.261,19 3.007.261,1912 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 848.795,45 848.795,4512 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 848.795,45 848.795,4512 365 12022 054 Manutenção do ensino infantil 126.974,94 126.974,9412 365 12022 055 Manutenção educação infantil - Fundeb 60% 721.820,51 721.820,5112 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 15.349,78 15.349,7812 367 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 15.349,78 15.349,7812 367 12022 056 Manutenção do ensino especial 15.349,78 15.349,78

TOTAL 78.221,48 11.555.023,39 11.633.244,87

Page 24: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 24 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.002 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL13 CULTURA 33.401,35 33.401,3513 392 DIFUSÃO CULTURAL 33.401,35 33.401,3513 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 33.401,35 33.401,3513 392 13012 057 Manutenção ações de cultura 33.401,35 33.401,35

TOTAL 33.401,35 33.401,35

Page 25: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 25 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 956.118,48 80.028,40 1.036.146,8815 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 956.118,48 956.118,4815 451 1501 NOSSA CIDADE 956.118,48 956.118,4815 452 SERVIÇOS URBANOS 80.028,40 80.028,4015 452 1501 NOSSA CIDADE 80.028,40 80.028,40

TOTAL 956.118,48 80.028,40 1.036.146,88

Page 26: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 26 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASUnidade: 09.002 DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 956.118,48 80.028,40 1.036.146,8815 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 956.118,48 956.118,4815 451 1501 NOSSA CIDADE 956.118,48 956.118,4815 451 15011 064 Pavimentação de vias urbanas 956.118,48 956.118,4815 452 SERVIÇOS URBANOS 80.028,40 80.028,4015 452 1501 NOSSA CIDADE 80.028,40 80.028,4015 452 15012 065 Manutenção e conservação das vias urbanas 59.017,85 59.017,8515 452 15012 066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS 21.010,55 21.010,55

TOTAL 956.118,48 80.028,40 1.036.146,88

Page 27: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 27 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 6.533.725,94 6.533.725,9415 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 178.627,41 178.627,4115 122 1501 NOSSA CIDADE 178.627,41 178.627,4115 452 SERVIÇOS URBANOS 6.355.098,53 6.355.098,5315 452 1501 NOSSA CIDADE 6.355.098,53 6.355.098,5317 SANEAMENTO 824.812,16 824.812,1617 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 824.812,16 824.812,1617 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 824.812,16 824.812,16

TOTAL 7.358.538,10 7.358.538,10

Page 28: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 28 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 178.627,41 178.627,4115 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 178.627,41 178.627,4115 122 1501 NOSSA CIDADE 178.627,41 178.627,4115 122 15012 067 Manutenção do gabinete do secretario 178.627,41 178.627,41

TOTAL 178.627,41 178.627,41

Page 29: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 29 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.002 Divisão de Edificação e Manutenção de Equipamentos Urbanos

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 6.355.098,53 6.355.098,5315 452 SERVIÇOS URBANOS 6.355.098,53 6.355.098,5315 452 1501 NOSSA CIDADE 6.355.098,53 6.355.098,5315 452 15012 068 Manutenção da Iluminação Publica 486.857,52 486.857,5215 452 15012 069 Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos 464.099,43 464.099,4315 452 15012 070 Manutenção da limpeza publica e coleta de lixo 5.404.141,58 5.404.141,5817 SANEAMENTO 824.812,16 824.812,1617 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 824.812,16 824.812,1617 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 824.812,16 824.812,1617 512 17012 072 Manutenção da Rede de Agua 824.812,16 824.812,16

TOTAL 7.179.910,69 7.179.910,69

Page 30: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 30 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 90.028,57 90.028,5718 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 58.583,57 58.583,5718 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 58.583,57 58.583,5718 542 CONTROLE AMBIENTAL 31.445,00 31.445,0018 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 31.445,00 31.445,00

TOTAL 90.028,57 90.028,57

Page 31: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 31 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.001 Divisão de Meio Ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 58.583,57 58.583,5718 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 58.583,57 58.583,5718 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 58.583,57 58.583,5718 541 18012 075 Manutenção do gabinete do secretario 58.583,57 58.583,57

TOTAL 58.583,57 58.583,57

Page 32: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 32 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.002 Fundo municipal de meio ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 31.445,00 31.445,0018 542 CONTROLE AMBIENTAL 31.445,00 31.445,0018 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 31.445,00 31.445,0018 542 18012 077 Fundo municipal do meio ambiente 31.445,00 31.445,00

TOTAL 31.445,00 31.445,00

Page 33: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 33 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 669.768,98 669.768,9806 182 DEFESA CIVIL 669.768,98 669.768,9806 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 669.768,98 669.768,98

TOTAL 669.768,98 669.768,98

Page 34: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 34 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALUnidade: 12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 669.768,98 669.768,9806 182 DEFESA CIVIL 669.768,98 669.768,9806 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 669.768,98 669.768,9806 182 06012 079 Manutenção do Gabinete do Secretario 417.739,78 417.739,7806 182 06012 080 Manutenção da Defesa Civil 209.470,88 209.470,8806 182 06012 081 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários 42.558,32 42.558,32

TOTAL 669.768,98 669.768,98

Page 35: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 35 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 304.785,47 304.785,4720 606 EXTENSÃO RURAL 304.785,47 304.785,4720 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 304.785,47 304.785,47

TOTAL 304.785,47 304.785,47

Page 36: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 36 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 304.785,47 304.785,4720 606 EXTENSÃO RURAL 304.785,47 304.785,4720 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 304.785,47 304.785,4720 606 20012 082 Manutenção do Gabinete do Secretario 264.950,05 264.950,0520 606 20012 083 Apoio ao Agricultor 39.835,42 39.835,42

TOTAL 304.785,47 304.785,47

Page 37: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 37 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 149.066,56 149.066,5627 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 149.066,56 149.066,5627 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 149.066,56 149.066,56

TOTAL 149.066,56 149.066,56

Page 38: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

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Anexo 06Página: 38 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.001 Divisão de Esportes e Turismo

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 149.066,56 149.066,5627 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 149.066,56 149.066,5627 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 149.066,56 149.066,5627 812 27012 085 Manutenção do Gabinete do Secretário 105.539,78 105.539,7827 812 27012 086 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer 43.526,78 43.526,78

TOTAL 149.066,56 149.066,56

Page 39: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A AGOSTO DE 2012

Anexo 06Página: 39 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 2.017.711,78 2.017.711,7826 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.017.711,78 2.017.711,7826 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 2.017.711,78 2.017.711,78

TOTAL 2.017.711,78 2.017.711,78

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Anexo 06Página: 40 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.001 Divisão de Transportes

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 2.017.711,78 2.017.711,7826 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.017.711,78 2.017.711,7826 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 2.017.711,78 2.017.711,7826 782 26012 087 Manutenção da Oficina Mecânica 165.142,91 165.142,9126 782 26012 088 Manutenção da Malha Viária 1.644.266,74 1.644.266,7426 782 26012 089 Manutenção do Gabinete do Secretário 208.302,13 208.302,13

TOTAL 2.017.711,78 2.017.711,78

Page 41: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A AGOSTO DE 2012

Anexo 06Página: 41 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 106.241,90 106.241,9022 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 106.241,90 106.241,9022 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 106.241,90 106.241,90

TOTAL 106.241,90 106.241,90

Page 42: DESPESA POR FUNÇÕESagosto2012

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A AGOSTO DE 2012

Anexo 06Página: 42 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: 18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 106.241,90 106.241,9022 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 106.241,90 106.241,9022 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 106.241,90 106.241,9022 661 27032 090 Secretaria de Industria e Comércio 106.241,90 106.241,90

TOTAL 106.241,90 106.241,90