Estado Situacional Tecnica de Obra

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  • 8/19/2019 Estado Situacional Tecnica de Obra

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    INFORME Nº 01 - 2015/GZO

    A   : ING. LUIS E. YARANGA CONDORI ASUNTO : INFORME TECNICO DE PROCESO CONSTRUCTIVO

    REF. : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SANCRISTÓBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

    FECHA   : Huancavelica, 30 de Junio de 2,015.

     Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y a la vez

    informarle el informe técnico sore el proceso constructivo de la ora “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

    SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO

    DE HUANCAVELICA” desde su inicio de obra el 04 de noviembre del 2013 hasta la presentación del

    informe N° 16 del mes de Mayo del 2015 como detallo en los siuientes !tems correspondientes"

    dando a conocer las problem#ticas y soluciones tomadas durante el proceso constructivo de la

    obra$

    !s todo cuanto cumplo en informar a usted, para su conocimiento y dem"s fines #ue

    crea pertinentes.

    $tentamente,

  • 8/19/2019 Estado Situacional Tecnica de Obra

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    INFORME (PROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA) DE

    A OBRA: !ME"ORAMIENTO DE OS SERVICIOS DE

    SAUD# DE CENTRO DE SAUD# EN E CENTRO DE

    SAUD SAN CRIST$BA# EN E DISTRITO# PROVINCIA % DEPARTAMENTO DE

    HUANCAVEICA&

    MODAIDAD DE E"ECUCION : $dministraci%n &irecta

    A'O DE E"ECUCI$N : 2013 ' 201( ) 2015

    UBICACI$N :

    REGION : H*+,+.

    PROVINCIA : H*+,+.

    DISTRITO : H*+,+.

    UGAR : SAN CRITOBA

    UNIDAD E"ECUTORIA FINANCIERA: *oierno +eional de Huancavelica.) -ede entral.

    RESP. DE A E"ECUCI$N FSICA : -u *erencia de /ras del *oierno +eional Huancavelica.

    H*+,+# "* 2015

    INFORME

    TECNICO

  • 8/19/2019 Estado Situacional Tecnica de Obra

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    1. DE E3PEDIENTE T4CNICO APROBADO:1.1.DATOS GENERAES:

    1.1.1. SECTOR : *oiernos +eionales.1.1.2. PIEGO : *oierno +eional Huancavelica.1.1.. FUNCION : 201.1.6. PROGRAMA : 00011.1.5. PROD/PRO% : 2.155672

    1.1.8. UNIDAD E"ECUTORA FINANCIERA :001 *oierno +eional Huancavelica '-ede entral.

    1.1.7. RESP. DE A E"ECUCION FISICA :-u  *erencia de /ras del *oierno+eional Huancavelica

    1.1.9. META : 005-2016

    1.1.. PRO%ECTO :!ME"ORAMIENTO DE OS SERVICIOS DESAUD# DE CENTRO DE SAUD# EN ECENTRO DE SAUD SAN CRIST$BA# ENE DISTRITO# PROVINCIA %DEPARTAMENTO DE HUANCAVEICA&

    1.1.10. MODAIDAD DE E"ECUCION :

    $dministraci%n &irecta.1.1.11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO :1 +ecursos /rdinarios.

    1.1.12. RUBRO : 00 +ecursos/rdinarios.

    1.2. DATOS DE PRO%ECTO:

    1.2.1. UBICACI$N GEOGRAFICA:

    UGAR : -$ +-/$4.

    DISTRITO : Huancavelica. PROVINCIA : Huancavelica. DEPARTAMENTO : Huancavelica.

    1.2.2. A'O PRESUPUESTA : 201(.

    1.2.. PRESUPUESTO E3P. TEC. INICIA : -. 5, 67(,830.78. uevos -oles.

    1.2.6. PRESUPUESTO ASIGNADO CD.;GG.: -. 5,852,099.8(.  uevos -oles

    1.2.5. PRESUPUESTO ADICIONA. : -. 90(, 53(.53 uevos -oles.

  • 8/19/2019 Estado Situacional Tecnica de Obra

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    1.2.8. PRESUPUESTO E3P. TEC.DEFINITIVO : -. 8, 577,185.(7. uevos -oles..

    1.2.7. PRESUPUESTO A E"ECUTAR CD.;GG. : -. 8, (58,823.16. uevos -oles.

    1.2.9. PRESUPUESTO FISICO NO E"ECUTAR : -. 575,0(6.(( uevos -oles.

    1.2.. RESP. EAB. DE E3P. TEC. INICIA : $r#. iro :elices $rana.

    1.2.10. RESP. EAB. DE E3P. TEC. REFORMUADO : n. :rancisco *ill 4lerena ardenas.

    1.2.11. RESP. E"ECUCION DE OBRA : n. :rancisco *ill 4lerena ardenas.

    1.2.12. RESP. SUPERVISION : n. Jo;ny endezu $cero

    1.2.1. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 0( de oviemre del 2013.

    1.2.16. FECHA DE INICIO DE OBRA : 0( de oviemre del 2013.

    1.2.15. FECHA DE TERMINO PROGRAMADO : 01 de Julio del 201(.

    1.2.18. FECHA PROBABE DE CUMINACION : 17 de enero del 2015

    1.2.17. CONDICION DE OBRA : P$+$4

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     2.2.  DE E3PEDINTE ADICIONA:!n la ejecuci%n del proyecto @A!J/+$A!/ &! 4/- -!+>/- &! -$4B&, &!4 !+/

    &! -$4B&, ! !4 !+/ &! -$4B& -$ +-C$4, ! !4 &-+/, P+/>$ D

    &!P$+$A!/ &! HB$$>!4$E se ;a previsto la ejecuci%n de las adicionales de ora =01 y 02 aproado -eFn la resoluci%n erencial = 177)201(*/.+!*)H>$*+ con

    presupuesto = 01 de -. 690,736.20 y la adicional n= 02 con presupuesto de 23,576.33 ;aciendo

    el monto de -. 90(, 53(.53 #ue se adicionaron al presupuesto *+ de -. 5, 67(,830.78

    ;aciendo un costo total del proyecto -. 8, 577,185.(7 nuevos soles con una sensiilidad de

    17.63 G. $dicionales al epediente inicial.

     2.3.  DE AS AMPIACIONES DE PAZO DE E"ECUCION DE OBRA:

    2..1. A PRIMERA AMPIACION DE PAZO DE E"ECUCION DE OBRA.4a ora en menci%n ;a realizado el informe para la petici%n de la primera ampliaci%n por

    un periodo de 105 d?as calendarios d"ndose inicio el 02 de Julio ;asta el 1( de /cture

    del aIo en curso, en esti%n ;acia las oficinas competentes para la aproaci%n por acto

    resolutivo la cual fue aproado el 15 de /cture con +esoluci%n *erencial +eional = 17()

    201()*/.+!*)H>$*+. D poner de su conocimiento #ue su certificaci%n presupuestal no

    se tiene aproado ;asta la fec;a.iempo insuficiente #ue se estim% para la aproaci%n del epediente adicional y demora

    en esti%n de la viailidad de los epedientes adicionales de ora = 01 y 02 por parte delas oficinas competentes del oierno reional de Huancavelica, teniendo as? uno de los

    causales principales par la petici%n de la 2da. $mpliaci%n de plazo de ejecuci%n de ora.

    2..2. A SEGUNNDA AMPIACION DE PAZO DE E"ECUCION DE OBRA.&e tal manera se ;a realizado el informe para la petici%n de la seunda ampliaci%n a

    consecuencia de prolemas #ue se suscitaron en situ de parte de los traajos pendientes

    para su ejecuci%n y cumplimiento de las metas estalecidas y culminaci%n de esta al

    100G, !l periodo de la seunda ampliaci%n se dio inicio el 15 de /cture del 201( ;asta el17 de !nero del 2015 por un periodo de 76 d?as calendarios, #ue fue aproado por acto

    resolutivo con fec;a 07 de &iciemre con +esoluci%n = 207)201()*+)H>$*+.iempo estimado para la culminaci%n de los traajos pendientes para la culminaci%n del

    proyecto al 100G

    . CUADRO DE ESTADO SITUACIONA DE OS AVANCES FISICOS DE OBRA (E3P. INICIA

    APROBADO)

    !n este cuadro se refleja el porcentaje acumulado valorizado ejecutado desde el inicio de ora ;astala Fltima presentaci%n del informe mensual de &iciemre informe = 1( correspondiente netamente al

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    epediente inicial aproado, teniendo un costo f?sico valorizado de -. 2, 256,116.21 nuevos soles y un

    G de avance f?sico acumulando de 37.73G con los traajos concluidos.

    MESVAL

    VALORIZACIONES PROGRAMADAS VALORIZACIONES EJECUTADAS

    VALORIZACIO

    NESMENSUALES

    VALORIZACIO

    NESACUMULADA

    S

    % AVANCE

    PROGRAMA

    DOACUMULAD

    O

    VALORIZACIO

    NESMENSUALES

    VALORIZACIONESACUMULADAS

    % AVANCE

    EJECUTADOACUMULADO

    04 de Noviembre 2013 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    30 de Noviembre 2013 01 227,968.60 227,968.60 4.03% 227,968.60 227,968.60 4.03%

    31 de Diciembre 2013 02 212,045.93 440,014.53 7.78% 212,207.16 440,175.76 7.79%

    31 de Enero 2014 03 171,632.68 611,647.20 10.82% 171,632.68 611,808.43 10.82%

    28 de Febrero 2014 04 352,158.37 963,805.57 17.05% 352158.3678 963,966.80 17.06%

    31 de Marzo 2014 05 399,121.65 1,362,927.22 24.11% 399121.6496 1,363,088.45 24.12%

    30 de bri! 2014 06 452,287.73 1,815,214.95 32.12% 452287.7273 1,815,376.18 32.12%

    31 de Ma"o 2014 07 115,702.55 1,930,917.50 34.16% 115702.5536 1,931,078.73 34.17%

    30 de #$nio 2014 08 5,507.36 1,936,424.86 34.26% 5,507.36 1,936,586.09 34.26%

    31 de #$!io 2014 09 0.00 1,936,424.86 34.26% 0.00 1,936,586.09 34.26%31 de o&'o 2014 10 57,228.71 1,993,653.57 35.27% 57,228.71 1,993,814.80 35.28%

    30 de (e'iembre 2014 11 74,353.50 2,068,007.07 36.59% 74,353.50 2,068,168.30 36.59%

    31 de oc'$bre 2014 12 436,377.09 2,504,384.17 44.31% 50,243.90 2,118,412.20 37.48%

    30 de Noviembre 2014 13 1,792,040.73 4,296,424.90 76.01% 87,373.51 2,205,785.71 39.03%

    31 de Diciembre 2014 14 1,355,663.74 5,652,088.64 100.00% 51,331.50 2,257,117.21 39.93%

    TOTAL PRESUPUESTO

    REFERENCIAL1,355,663.74 5,652,!!.64 1.% 51,331.5 2,257,117.21 39.93%

    6. CUADRO DE ESTADO SITUACIONA DE OS AVANCES FISICOS DE OBRA (E3P. APROBADO

    PARTIDAS NUEVAS)

    !n este cuadro se refleja el porcentaje acumulado valorizado ejecutado de los traajos por partidas

    nuevas #ue se ejecutaron desde la aproaci%n de las adicionales de ora por acto resolutivo las

    cuales no contemplaan en el perfil de inversi%n ni en el epediente técnico, ;aciendo un acumulado

    ejecutado ;asta la fec;a un total de S/. 6"",763.21 N,= S= y un G avance f?sico acumulado al

    12.9> en referencia del costo directo del epediente técnico aproado.

    MES VAL Nº

    VALORIZACIONES PROGRAMADAS VALORIZACIONES EJECUTADAS

    VALORIZACIO

    NES

    MENSUALES

    VALORIZACIO

    NES

    ACUMULADA

    S

    % AVANCE

    PROGRAMA

    DO

    ACUMULAD

    O

    VALORIZACION

    ES MENSUALES

    VALORIZACION

    ES

    ACUMULADAS

    % AVANCE

    EJECUTADO

    ACUMULADO

    04 de Noviembre 2013 0.00 0.00 0.00% )

    30 de Noviembre 2013 01 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    31 de Diciembre 2013 02 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    31 de Enero 2014 03 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    28 de Febrero 2014 04 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    31 de Marzo 2014 05 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    30 de bri! 2014 06 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    31 de Ma"o 2014 07 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%30 de #$nio 2014 08 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

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    31 de #$!io 2014 09 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    31 de o&'o 2014 10 209,801.31 209,801.31 3.71% 0.00 0.00 0.00%

    30 de (e'iembre 2014 11 359,058.92 568,860.23 10.06% 0.00 0.00 0.00%

    31 de oc'$bre 2014 12 32,254.46 601,114.69 10.64% 0.00 0.00 0.00%

    30 de Noviembre 2014 13 118,766.91 719,881.60 12.74% 689,184.04 689,184.04 12.19%

    31 de Diciembre 2014 14 118,766.91 838,648.51 14.84% 10,579.17 699,763.21 12.38%

    TOTAL PRESUPUESTO

    REFERENCIAL11!,766."1 !3!,64!.51 14.84% 1,57".17 6"",763.21 12.38%

    5. CUADRO DE ESTADO SITUACIONA DE OS AVANCES FISICOS DE OBRA (E3P. APROBADO

    MA%ORES METRADOS)

    !n este cuadro se refleja el porcentaje acumulado valorizado ejecutado de los mayores metrados

    desde la aproaci%n de las adicionales de ora por acto resolutivo #ue es correspondiente netamente

    al epediente técnico inicial aproado, acumulando una valorizaci%n f?sica de S/.  555,611.5" nuevossoles y un porcentaje f?sico acumulado de .9> del costo directo del epediente técnico aproado.

    MESVAL

    VALORIZACIONES PROGRAMADAS VALORIZACIONES EJECUTADAS

    VALORIZACIO

    NES

    MENSUALES

    VALORIZACIO

    NES

    ACUMULADA

    S

    % AVANCE

    PROGRAMA

    DO

    ACUMULAD

    O

    VALORIZACION

    ES MENSUALES

    VALORIZACION

    ES

    ACUMULADAS

    % AVANCE

    EJECUTADO

    ACUMULADO

    04 de Noviembre 2013 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

    30 de Noviembre 2013 01 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    31 de Diciembre 2013 02 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    31 de Enero 2014 03 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    28 de Febrero 2014 04 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    31 de Marzo 2014 05 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    30 de bri! 2014 06 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    31 de Ma"o 2014 07 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    30 de #$nio 2014 08 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    31 de #$!io 2014 09 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

    31 de o&'o 2014 10 398,784.08 398,784.08 7.06% 0.00 0.00 0.00%

    30 de (e'iembre 2014 11 123,393.54 522,177.62 9.24% 0.00 0.00 0.00%

    31 de oc'$bre 2014 12 31,318.85 553,496.46 9.79% 0.00 0.00 0.00%

    30 de Noviembre 2014 13 3,718.50 557,214.96 9.86% 555,611.60 555,611.60 9.83%

    31 de Diciembre 2014 14 3,718.50 560,933.46 9.92% 0.00 555,611.60 9.83%

    TOTAL PRESUPUESTOREFERENCIAL

    3,71!.5 56,"33.46 9.92% . 555,611.6 9.83%

    8. CUADRO DE RESUMEN GENERA DE OS AVANCES FISICOS ACUMUADOS % VAORIZADOS

    DE E3PEDIENTE INICIA MAS MA%ORES METRADOS % PARTIDAS NUEVAS A PRO%ECTO!n este cuadro se refleja el resumen eneral de todo los traajos realizados #ue porcentaje de

    ejecuci%n f?sica ;a lleado desde el inicio de ora ;asta el 31 de &iciemre del 201(

    ITEM DESCRIPCION

    PRESUPUEST

    O #ASECOSTO

    DIRECTO$GG

    PROGRAMADOPTTO. DE EPEDIENTE DEFINITIVO

    A EJECUTAR EJECUTADO A LA FEC&A PENDIENTES POR EJECUTAR

    PRESUPUESTO

    VALORIZADO

    %

    ACUMULA

    DO

    VALORIZA

    DO

    PRESUPUESTO

    VALORIZADO

    %

    ACUMULADO

    VALORIZADO

    PRESUPUESTO

    ACUMULADO

    EJECUTADO

    %

    ACUMULA

    DO

    VALORIZA

    DO

    PRESUPUESTO

    POR

    VALORIZAR

    % POR

    VALORIZAR

  • 8/19/2019 Estado Situacional Tecnica de Obra

    8/18

    1DEL EPEDIENTE

    APRO#ADO $ GG5,652,088.64 5,652,088.64 100.00% 5,057,041.20 89.47% 2,257,117.21 39.93% 2,799,923.99 49.54%

    2

    DEL EPEDIENTE

    PARTIDAS NUEVAS

    $ GG

    838,648.51 0.00 0.00% 838,648.51 14.84% 699,763.21 12.38% 138,885.30 2.46%

    3

    DEL EPEDIENTE

    DE MA'ORES

    METRADOS $ GG

    560,933.46 0.00 0.00% 560,933.46 9.92% 555,611.60 9.83% 5,321.86 0.09%

    COSTO DIRECTO $ GG 5,652,!!.64   6,456,623.17 3,512,4"2.2   2,"44,131.15  

    PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO   1.% 114.23% 62.15%   52."%

    7. RESUMEN GENERA PRESUPUESTO DIFINITIVO:

    Componentes/Metas asociadas a lacapacidad de producción del

    servicio

    Expediente técnico/Estudiodefnitivo 1/ Presupuesto

    adicional de Obra(B) /!

    Presupuesto"eductivo

    #inculante (C)/!

    Expedientetécnico/Estudio

    defnitivo Modifcado$/ (") % (&) ' (B)

    (C) /!

    Monto denversión (&)

    /!

    Monto denversión aE*ecutar /!

    OB+& E,-E+.& 1021! 1021! $$0322!45 6!66 450$21!64

    CO.-+7CCO. P&BE88O. 102430$!33 1052$023!3 250!62 53054!$ $053013!93

    CO.-+7CCO. &CE.O+ (MO.-&C&M88&)

    6!66 6!66 $03$!29 6!66 $03$!29

    "E"7C-#O "E 8& +&MP& 6!66 6!66 6!66 160944!2 160944!2

    CO.-+7CCO. P&BE88O. 960$62!42 0639!$ 620425!1$ 4401$!54 39$0336!55

    M-:&CO. "E MP&C-O&MBE.-&8

    0114!62 0114!62 6!66 6!66 0114!62

    E;EC7C

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    9.2.P

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    epediente con el emplazamiento en el terreno, por lo #ue se realizar" la elaoraci%n de un

    epediente técnico de adicionales de ora como partidas nuevas, mayores metrados y

    deductivos vinculantes de ora en referencia a las prolem"ticas eistentes vistos en situ. Mue a

    la fec;a siuen apareciendo vicios ocultos y cre"ndose partidas nuevas y partidas de mayores

    metrados, para el tr"mite y dar su viailidad por la oficina de /P para su aproaci%n y ampliaci%n

    presupuestal por acto resolutivo.  ae precisar #ue la ora se encuentra soreirado en presupuesto en mano de ora, por lo #ue

    se ;a tomado medidas al caso en cuesti%n a los traajos faltantes para la culminaci%n del

    proyecto, a la fec;a se est" realizando re#uerimientos de servicios de mano de ora en acaados

    como pinturas en eneral, carpinter?a met"lica, colocaci%n de puertas y ventanas con estructura

    de aluminio con vidrios arenados de 8mm, acaados con ranito pulido y lavado Kcontrazocalo

    sanitario terrazoL, y otros servicios, con la Fnica finalidad de culminar satisfactoriamente con las

    metas contempladas en el epediente técnico. Ai residencia ;a elaorado el epediente técnico de adicionales de ora = 01 y deductivo

    vinculante con la Fnica finalidad de dar soluci%n a los errores y omisiones encontrados en el

    epediente técnico definitivo aproado por la +!!, la cual mi residencia ;a ;ec;o el tr"mite

    correspondiente a las instancias correspondientes para la modificaci%n f?sica y financiera al

    proyecto por un monto de S/.  790#7.20  #ue corresponde a la adicional de ora = 01 y S/.

    2#57. #ue corresponde al deductivo vinculante #ue resulta una suma total de ampliaci%npresupuestal total de S/. 906#56.5 #ue es necesario su ejecuci%n y aproaci%n, con la Fnica

    finalidad del cumplimiento de las metas #ue contempla el epediente técnico aproado. !n la demora de aproaci%n por acto resolutivo de las adicionales de ora, #ue mi residencia ;a

    ;ec;o el tramite reular de los adicionales de ora = 01 a las oficinas competentes con fec;a 12

    de Aarzo del 201( con informe = 03()201(*/.+!*.H>$*+)-*/+/):*44 y deductivo

    vinculante con fec;a 18 de $ril del 201( con informe = 05()201(*/.+!*.H>$*+)

    -*/+/):*44, las cuales ;an sido aproado por acto resolutivo con resoluci%n erencial

    reional = 177)201(*/.+!*)H>$*+, con fec;a de 29 de /cture del 201( Paralizaci%n de ora por incumplimiento de entrea de materiales seFn especificaciones técnicas

    re#ueridas en ora Kcer"micos y similaresL y la no aproaci%n de la adicional de ora = 01 y

    deductivo vinculante, por un periodo de 36 d?as calendarios desde el 12 de Julio 201( ;asta el 17

    de $osto del 201( como consta en el cuaderno de ora con asiento = 31( del residente de ora.

    -olicitando a la supervisi%n la autorizaci%n de la paralizaci%n de ora por los causales

    mencionados. Por otra parte pono en conocimiento #ue el presupuesto de -. 2, 083,1(0.57 #ue corresponde

    netamente al e#uipamiento y otros se ;a destinado a otras oras por contrata, perjudicando el

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    cumplimiento de las metas del epediente técnico aproado al 100G. oda vez #ue los

    re#uerimientos de los e#uipamientos se ;an elaorado y ;ec;o el tr"mite correspondiente

    oportunamente para la ad#uisici%n de estos ienes con fec;a 2( de -etiemre del 201( para

    adelante como se constata en los antecedentes documentarios #ue adjunto. E++* = +*= de ora durante la ejecuci%n de la ora se ;an encontrado traajos

    adicionales por la mala elaoraci%n técnica del epediente técnico como partidas nuevas y

    mayores metrados prolonando el tiempo estimado para su culminaci%n del proyecto en la fec;a

    estalecida, en conformidad a las partidas ya mencionados en los numerales anteriores.

    10. CONCUSIONES % RECOMENDACIONES10.01 CONCUSIONES

    !stado situacional de los avances f?sicos ;asta la Fltima presentaci%n del informe mensual

    = 1( #ue corresponde al * J+*+  de ejecuci%n técnica.

    !stado situacional de los avances f?sicos ;asta la Fltima presentaci%n del informe mensual

    = 13 #ue corresponde a partidas por  en ejecuci%n técnica.

    4a ora en menci%n se encuentra paralizado con tiempo indefinido desde el d?a 22 de&iciemre del 201( ;asta la ;ailitaci%n de la certificaci%n presupuesta del aIo 2015 para

    su culminaci%n total de la ora.

    10.02 RECOMENDACIONES

      Aejorar en la realizaci%n del perfil y elaoraci%n del epediente en cuanto a los metrados

    por lo en este epediente se ;a encontrado muc;os errores en cuanto a los metrados #ue

    son incompatiles con el tipo de infraestructura a construir por lo #ue se recomiendaevaluar mejor para su aproaci%n y posterior para su ejecuci%n.

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    omar medidas para desemolso del presupuesto faltante para la culminaci%n de la ora

    al 100G y aproar por acto resolutivo la certificaci%n presupuestal de las adicionales de

    ora para su ejecuci%n y culminaci%n al 100G de tal manera velar el cumplimiento de las

    metas y funcionailidad del proyecto.

    A**

    PANE FOTOGRAFICO

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