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LEI Nº 10.548 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006...2010/03/02  · Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa Art. 2º - A receita total é estimada, no mesmo valor da despesa, em R$

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

LEI Nº 10.548 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006

Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2007.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2007, nos termos das normas das Constituições Federal e Estadual e da Lei nº 10.217 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 26 de junho de 2006, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e

indireta, inclusive as empresas estatais dependentes;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e entidades da administração indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social; e,

III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seção I

Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º - A receita total é estimada, no mesmo valor da despesa, em R$ 17.275.257.199,00 (dezessete bilhões, duzentos e setenta e cinco milhões, duzentos e cinqüenta e sete mil e cento e noventa e nove reais)

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Art. 3º - A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes do Anexo II desta Lei,

observado o seguinte desdobramento: R$ 1,00

Especificação Tesouro Outras Fontes Total

Receitas Correntes 14.602.978.684 2.299.014.497 16.901.993.181 Receita Tributária 8.902.354.399 8.902.354.399

Receita de Contribuições 891.856.000 891.856.000

Receita Patrimonial 217.510.300 47.932.285 265.442.585 Receita Agropecuária 1.520.000 1.520.000

Receita de Industrial 100.000 100.000

Receita de Serviços 8.244.663 70.000.164 78.244.827 Transferências Correntes 5.151.715.578 643.204.997 5.794.920.575

Outras Receitas Correntes 323.153.744 644.401.051 967.554.795

Receitas de Capital 787.472.975 40.290.003 827.762.978 Operações de Crédito 433.130.000 433.130.000

Alienação de Bens 172.769.377 2.518.000 175.287.377

Amortização de Empréstimos 3.863.000 3.863.000 Transferências de Capital 177.710.598 37.762.003 215.472.601

Outras Receitas de Capital 10.000 10.000

Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 1.150.564.000 1.150.564.000 Receita de Contribuição 1.150.564.000 1.150.564.000

Deduções da Receita Corrente (1.605.062.960) (1.605.062.960)

TOTAL 13.785.388.699 3.489.868.500 17.275.257.199

Art. 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada em R$ 17.275.257.199,00 (dezessete bilhões, duzentos e setenta e cinco milhões, duzentos e cinqüenta e sete mil e cento e noventa e nove reais), sendo:

I - no Orçamento Fiscal, R$ 12.808.098.034,00 (doze bilhões, oitocentos e oito milhões, noventa e oito mil e trinta e quatro reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, R$ 4.467.159.165,00 (quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e sete milhões, cento e cinqüenta e nove mil e

cento e sessenta e cinco reais).

Art. 5º - A despesa fixada, observada a consolidação e o detalhamento da programação constante dos Anexos I e II desta Lei, apresenta, por Órgão, incluindo as entidades da administração indireta a eles vinculados, o seguinte desdobramento:

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R$ 1,00 Especificação Tesouro Outras Fontes Total

Assembléia Legislativa 194.633.000 194.633.000 Tribunal de Contas do Estado 88.620.000 88.620.000 Tribunal de Contas dos Municípios 65.757.000 65.757.000 Tribunal de Justiça 804.764.411 6.404.000 811.168.411 Casa Militar do Governador 29.150.000 29.150.000 Procuradoria Geral do Estado 55.668.000 55.668.000 Gabinete do Vice-Governador 1.275.000 1.275.000 Secretaria da Administração 162.777.083 505.172.000 667.949.083 Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária 199.503.000 12.863.000 212.366.000 Secretaria da Educação 2.081.601.520 108.047.500 2.189.649.020 Secretaria da Fazenda 822.928.000 1.549.496.000 2.372.424.000 Secretaria de Governo 30.543.679 30.543.679 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração 83.976.000 36.698.000 120.674.000 Secretaria da Justiça e Direitos Humanos 161.961.000 161.961.000 Secretaria do Planejamento 144.165.189 4.024.000 148.189.189 Secretaria da Saúde 1.239.829.165 646.083.000 1.885.912.165 Secretaria da Segurança Pública 1.532.585.000 16.518.000 1.549.103.000 Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Esporte 174.366.325 17.916.000 192.282.325 Secretaria da Cultura e Turismo 221.093.000 31.158.000 252.251.000 Secretaria de Infra-Estrutura 428.432.000 49.855.000 478.287.000 Secretaria de Combate a Pobreza e às Desigualdades Sociais 142.204.000 142.204.000 Secretaria de Desenvolvimento Urbano 372.804.000 6.234.000 379.038.000 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 210.070.996 17.300.000 227.370.996 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 91.323.327 24.600.000 115.923.327 Encargos Gerais do Estado – Sefaz 4.165.851.004 457.500.000 4.623.351.004 Ministério Público 235.260.000 235.260.000 Defensoria Pública 27.237.000 27.237.000 Reserva de Contingência 17.010.000 17.010.000 Total 13.785.388.699 3.489.868.500 17.275.257.199

Art. 6º - A despesa por Programas instituídos pela Lei nº 8.885, de 17 de novembro de 2003, com suas alterações posteriores, está fixada no Demonstrativo “Orçamento e o Plano Plurianual”, integrante do Anexo I desta Lei.

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Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares e Contratação de Operações de Crédito

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I - com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa atualizada dos orçamentos de que trata o art. 4º desta Lei, mediante a utilização de recursos, na forma permitida pelo art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, decorrentes de:

a) anulação, parcial ou total, de dotações orçamentárias ou de créditos autorizados em Lei;

b) anulação da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no inciso III, art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e no art. 16 da Lei nº 10.217/2006; c) superávit financeiro do Estado e das entidades da administração indireta e fundos, apurado nos respectivos balanços patrimoniais do exercício anterior; d) excesso de arrecadação superveniente da execução dos orçamentos aprovados por esta Lei.

II - à conta de recursos provenientes de operações de crédito e das respectivas variações monetária e cambial, até o limite autorizado em Lei ou

previsto no cronograma de recebimento;

III - mediante a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro

para atender a necessidades supervenientes, devidamente justificadas.

Parágrafo único - Não serão computados, para efeito do limite previsto neste artigo, os créditos suplementares destinados a suprir insuficiências das

dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública, honras de aval, débitos de precatórios judiciais, despesas à conta de receitas vinculadas ou de recursos próprios e o oferecimento de recursos da própria entidade, Secretaria ou órgão, ou da Reserva de Contingência.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 20% (vinte por cento) da Receita

Corrente Líquida estimada nesta Lei, observado o disposto nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

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CAPÍTULO III Do Orçamento de Investimento das Empresas

Art. 9º - As despesas do Orçamento de Investimento das Empresas, fixadas em R$ 319.164.027,00 (trezentos e dezenove milhões, cento e sessenta e

quatro mil e vinte e sete reais), constante do Anexo II, têm o seguinte desdobramento:

R$ 1,00

Especificação Valor

Secretaria da Fazenda 135.507.027

Secretaria de Governo 5.852.000

Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração 7.200.000

Secretaria de Infra-Estrutura 86.842.000

Secretaria de Desenvolvimento Urbano 83.763.000 Total 319.164.027

Art. 10o - As fontes de financiamento para cobertura dos investimentos fixados no artigo anterior, vedado o endividamento junto a empreiteiras,

fornecedores ou instituições financeiras para compensar frustração de receita, são estimadas com o seguinte desdobramento: R$ 1,00

Especificação Valor

Geração Própria 199.409.027

Originárias de Terceiros 119.755.000

Tesouro 60.255.000

Operações de Crédito Interna 59.500.000

Total 319.164.027

Art. 11o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orçamento atualizado de cada empresa, observado o disposto no art. 9º desta Lei.

Parágrafo único - Nos créditos suplementares financiados com operações de crédito, inclusive as respectivas variações monetária e cambial, o limite

será o valor autorizado em Lei ou previsto no cronograma de recebimento, e nos casos de convênios e outros acordos, o valor neles previsto.

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CAPÍTULO IV

Disposições Finais Art. 12o - As metas fiscais, definidas na Lei nº 10.217, de 26 de junho de 2006, de acordo com o art. 3º, Parágrafo único, ficam ajustadas na forma dos

quadros integrantes do Anexo I desta Lei. Art. 13o - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2007. Art. 14º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 28 de dezembro de 2006.

PAULO SOUTO Governador

Ruy Tourinho

Secretário de Governo

Armando Avena Filho

Secretário do Planejamento

Ana Lúcia Barbosa Castelo Branco Secretária da Administração

Walter Cairo de Oliveira Filho

Secretário da Fazenda

Pedro Barbosa de Deus Secretário da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Anaci Bispo Paim

Secretária da Educação

Cláudio Melo Secretário de Infra-Estrutura

Sérgio Ferreira

Secretário da Justiça e Direitos Humanos

José Antônio Rodrigues Alves Secretário da Saúde

José Luiz Pérez Garrido

Secretário da Indústria, Comércio e Mineração

Eduardo Oliveira Santos Secretário do Trabalho, Assistência Social e Esporte

Edemilson Nunes de Almeida

Secretário da Segurança Pública

Paulo Renato Dantas Gaudenzi Secretário da Cultura e Turismo

Clodoveo Piazza

Secretário de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais

Rafael Lucchesi Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação

Roberto Moussallem de Andrade

Secretário de Desenvolvimento Urbano

Vladimir Abdala Nunes Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

SUMÁRIO VOLUME I DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS ANEXO I - DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS

CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS Recursos de Todas as Fontes • Demonstrativo Consolidado ........................................................................................................................................................................................................................................................ 19 • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão......................................................................................................................................................................................................................... 20 • Demonstrativo da Despesa por Função..................................................................................................................................................................................................................................... 22 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção................................................................................................................................................................................................................................ 23 • Demonstrativo da Despesa por Programa................................................................................................................................................................................................................................. 26 Recursos do Tesouro • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão......................................................................................................................................................................................................................... 28 • Demonstrativo da Despesa por Função..................................................................................................................................................................................................................................... 30 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção................................................................................................................................................................................................................................ 31 • Demonstrativo da Despesa por Programa................................................................................................................................................................................................................................. 34

CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Recursos de Todas as Fontes • Demonstrativo da Receita e da Despesa por Categoria Econômica ....................................................................................................................................................................................... 39 • Resumo Geral da Despesa......................................................................................................................................................................................................................................................... 40 • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão......................................................................................................................................................................................................................... 41 • Demonstrativo da Despesa por Função..................................................................................................................................................................................................................................... 43 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção................................................................................................................................................................................................................................ 44 • Demonstrativo da Despesa por Programa................................................................................................................................................................................................................................. 47

Recursos do Tesouro • Demonstrativo da Receita e da Despesa por Categoria Econômica ....................................................................................................................................................................................... 49 • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão......................................................................................................................................................................................................................... 50

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

• Demonstrativo da Despesa por Função..................................................................................................................................................................................................................................... 52 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção................................................................................................................................................................................................................................ 53 • Demonstrativo da Despesa por Programa................................................................................................................................................................................................................................. 56

ORÇAMENTO FISCAL

Recursos de Todas as Fontes • Resumo Geral da Despesa......................................................................................................................................................................................................................................................... 61 • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão......................................................................................................................................................................................................................... 62 • Demonstrativo da Despesa por Função..................................................................................................................................................................................................................................... 64 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção................................................................................................................................................................................................................................ 65 • Demonstrativo da Despesa por Programa................................................................................................................................................................................................................................. 68

Recursos do Tesouro • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão......................................................................................................................................................................................................................... 70 • Demonstrativo da Despesa por Função..................................................................................................................................................................................................................................... 72 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção................................................................................................................................................................................................................................ 73 • Demonstrativo da Despesa por Programa................................................................................................................................................................................................................................. 76

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Recursos de Todas as Fontes • Resumo Geral da Despesa......................................................................................................................................................................................................................................................... 81 • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão......................................................................................................................................................................................................................... 82 • Demonstrativo da Despesa por Função..................................................................................................................................................................................................................................... 83 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção................................................................................................................................................................................................................................ 84 • Demonstrativo da Despesa por Programa................................................................................................................................................................................................................................. 85

Recursos do Tesouro • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão......................................................................................................................................................................................................................... 86 • Demonstrativo da Despesa por Função..................................................................................................................................................................................................................................... 87 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção................................................................................................................................................................................................................................ 88

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

• Demonstrativo da Despesa por Programa................................................................................................................................................................................................................................. 89

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS • Resumo das Fontes de Financiamento dos Investimentos das Empresas Estatais – Recurso de Outras Fontes ............................................................................................................... 93 • Demonstrativo dos Investimentos por Função e Fonte de Recursos – Recursos de Todas as Fontes................................................................................................................................. 94 • Demonstrativo dos Investimentos por Subfunção e Fonte de Recursos – Recursos de Todas as Fontes ........................................................................................................................... 95 • Demonstrativo dos Investimentos por Programa e Fonte de Recursos – Recursos de Todas as Fontes............................................................................................................................. 96 • Demonstrativo dos Investimentos por Secretaria/Empresa – Recursos de Todas as Fontes............................................................................................................................................... 97

O ORÇAMENTO E O PLANO PLURIANUAL • Síntese Comparativa do PPA com o Orçamento.................................................................................................................................................................................................................... 101 • Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA ....................................................................................................................................................................................... 104 • Assembléia Legislativa .............................................................................................................................................................................................................................................................. 193 • Tribunal de Contas do Estado................................................................................................................................................................................................................................................... 195 • Tribunal de Contas dos Municípios .......................................................................................................................................................................................................................................... 197 • Tribunal de Justiça..................................................................................................................................................................................................................................................................... 199 • Casa Militar do Governador ...................................................................................................................................................................................................................................................... 203 • Procuradoria Geral do Estado................................................................................................................................................................................................................................................... 204 • Gabinete do Vice-Governador .................................................................................................................................................................................................................................................. 206 • Secretaria da Administração ..................................................................................................................................................................................................................................................... 207 • Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária........................................................................................................................................................................................................... 215 • Secretaria da Educação ............................................................................................................................................................................................................................................................ 228 • Secretaria da Fazenda .............................................................................................................................................................................................................................................................. 246 • Casa Civil ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 254 • Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração....................................................................................................................................................................................................................... 264 • Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos ............................................................................................................................................................................................................ 275 • Secretaria do Planejamento...................................................................................................................................................................................................................................................... 280 • Secretaria da Saúde.................................................................................................................................................................................................................................................................. 285 • Secretaria da Segurança Pública ............................................................................................................................................................................................................................................. 298 • Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte .............................................................................................................................................................................................................. 306 • Secretaria da Cultura ................................................................................................................................................................................................................................................................ 312 • Secretaria de Infra-Estrutura..................................................................................................................................................................................................................................................... 319

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

• Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza .............................................................................................................................................................................................. 331 • Secretaria de Desenvolvimento Urbano.................................................................................................................................................................................................................. ........ 337 • Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos......................................................................................................................................................................................................... 347 • Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.................................................................................................................................................................................... ............................. 358 • Secretaria de Relações Institucionais.................................................................................................................................................................................... ........................................... 363 • Secretaria de Promoção da Igualdade.................................................................................................................................................................................... ......................................... 365 • Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional................................................................................................................................................................................................... 368 • Secretaria de Turismo ....................................................................................................................................................................................................................................................... 374 • Gabinete do Governador.................................................................................................................................................................................... ............................................................... 387 • Encargos Gerais do Estado ...................................................................................................................................................................................................................................................... 388 • Ministério Público....................................................................................................................................................................................................................................................................... 394 • Defensoria Pública do Estado da Bahia................................................................................................................................................................................................................................... 397

OUTROS DEMONSTRATIVOS • Demonstrativo das Aplicações com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ................................................................................................................................................................. 401 • Demonstrativo das Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde ............................................................................................................................................................................. 402 • Demonstrativo da Despesa com Promoção e Divulgação das Atividades do Estado........................................................................................................................................................... 403 • Demonstrativo do Incremento na Despesa de Pessoal .......................................................................................................................................................................................................... 407 • Demonstrativo das Despesas com Pessoal Decorrentes de Terceirização e Regime Especial de Contratação - REDA.................................................................................................. 408 • Demonstrativo do Quadro de Pessoal do Estado.................................................................................................................................................................................................................... 409 • Demonstrativo da Dívida Flutuante .......................................................................................................................................................................................................................................... 411 • Demonstrativo da Dívida Fundada Interna............................................................................................................................................................................................................................... 412 • Demonstrativo da Dívida Fundada Externa ............................................................................................................................................................................................................................. 413 • Evolução da Receita – Recursos do Tesouro.......................................................................................................................................................................................................................... 414 • Evolução da Receita – Recursos de Todas as Fontes............................................................................................................................................................................................................ 416 • Evolução da Despesa – Recursos de Todas as Fontes.......................................................................................................................................................................................................... 418 • Resumo da Receita das Entidades da Administração Indireta............................................................................................................................................................................................... 419 • Demonstrativo da Despesa Financiada com Recursos de Operações de Crédito................................................................................................................................................................ 422 • Relação de Obras em Andamento ........................................................................................................................................................................................................................................... 425 • Plano de Aplicação do Fundo de Investimentos Econômico e Social da Bahia - FIES ....................................................................................................................................................... 450 • Plano de Aplicação do Fundo de Cultura da Bahia -FCBA..................................................................................................................................................................................................... 489 • Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCEP .............................................................................................................................................. 492

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

• Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA................................................................................................................................................................................................................... 517

ANEXO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL • Anexos da Lei Orçamentária de 2007 ...................................................................................................................................................................................................................................... 600 • Atualização do Anexo II da Lei nº 10.217 de 26 de Junho de 2006...................................................................................................................................................................... .......... 602

VOLUME II

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E COMPOSIÇÃO DOS ORÇAMENTOS

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E COMPOSIÇÃO DOS ORÇAMENTOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA • Resumo Geral da Receita por Categoria e Fonte - Recursos do Tesouro ............................................................................................................................................................................ 635 • Resumo Geral da Receita - Recursos do Tesouro - Ordinários e Vinculados....................................................................................................................................................................... 646 • Resumo Geral da Receita - Recursos de Todas as Fontes - Tesouro e Outras Fontes....................................................................................................................................................... 657 • Resumo Geral da Receita por Categoria e Fonte - Recursos de Outras Fontes .................................................................................................................................................................. 674

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL – RECURSOS DE TODAS AS FONTES Programa de Trabalho por Secretaria e Órgão • Assembléia Legislativa .............................................................................................................................................................................................................................................................. 685 • Tribunal de Contas do Estado................................................................................................................................................................................................................................................... 689 • Tribunal de Contas dos Municípios .......................................................................................................................................................................................................................................... 694 • Tribunal de Justiça..................................................................................................................................................................................................................................................................... 697 • Casa Militar do Governador ...................................................................................................................................................................................................................................................... 708 • Procuradoria Geral do Estado................................................................................................................................................................................................................................................... 711 • Gabinete do Vice-Governador .................................................................................................................................................................................................................................................. 714 • Secretaria da Administração ..................................................................................................................................................................................................................................................... 716 • Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária........................................................................................................................................................................................................... 728 • Secretaria da Educação ............................................................................................................................................................................................................................................................ 756 • Secretaria da Fazenda .............................................................................................................................................................................................................................................................. 807 • Casa Civil ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 811 • Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração....................................................................................................................................................................................................................... 818

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• Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos ............................................................................................................................................................................................................ 848 • Secretaria do Planejamento...................................................................................................................................................................................................................................................... 855 • Secretaria da Segurança Pública ............................................................................................................................................................................................................................................. 864 • Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte .............................................................................................................................................................................................................. 881 • Secretaria da Cultura ................................................................................................................................................................................................................................................................ 895 • Secretaria de Infra-Estrutura..................................................................................................................................................................................................................................................... 922 • Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza .............................................................................................................................................................................................. 938 • Secretaria de Desenvolvimento Urbano.......................................................................................................................................................................................................................... 940 • Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos......................................................................................................................................................................................................... 957 • Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.................................................................................................................................................................................... ............................. 982 • Secretaria de Relações Institucionais.................................................................................................................................................................................... ........................................... 990 • Secretaria de Promoção da Igualdade.................................................................................................................................................................................... ......................................... 992 • Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional................................................................................................................................................................................................... 995 • Secretaria de Turismo...................................................................................................................................................................................................................................................... 1003 • Gabinete do Governador.................................................................................................................................................................................... ............................................................. 1013 • Encargos Gerais do Estado .................................................................................................................................................................................................................................................... 1015 • Ministério Público..................................................................................................................................................................................................................................................................... 1019 • Defensoria Pública do Estado da Bahia................................................................................................................................................................................................................................. 1023 • Demonstrativo da Despesa das Entidades da Administração Indireta Segundo as Fontes de Recursos......................................................................................................................... 1026

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – RECURSOS DE TODAS AS FONTES Programa de Trabalho por Secretaria e Órgão • Secretaria da Administração ................................................................................................................................................................................................................................................... 1031 • Secretaria da Fazenda ............................................................................................................................................................................................................................................................ 1034 • Casa Civil ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1037 • Secretaria da Saúde................................................................................................................................................................................................................................................................ 1038 • Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza ............................................................................................................................................................................................. 1057 • Demonstrativo da Despesa das Entidades da Administração Indireta Segundo as Fontes de Recursos......................................................................................................................... 1069

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COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS - RECURSOS DE TODAS AS FONTES Programa de Investimentos das Empresas • Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico - Fundese................................................................................................................................................................................................. 1073 • Agência de Fomento da Bahia S/A - Desenbahia ................................................................................................................................................................................................................. 1075 • Empresa Gráfica da Bahia - Egba .......................................................................................................................................................................................................................................... 1077 • Empresa Baiana de Alimentos S/A – Ebal ............................................................................................................................................................................................................................. 1079 • Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás .............................................................................................................................................................................................................................. 1081 • Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa.................................................................................................................................................................................................... 1083

ADENDO • Emendas Parlamentares......................................................................................................................................................................................................................................................... 1087

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Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas Demonstrativo Consolidado - Recursos de Todas as Fontes

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Orçamento de Recursos do Tesouro Investimento Especificação Ordinários Vinculados Subtotal Outras Fontes Subtotal das Empresas Total

19

I Atividades 4.990.022.476 3.090.000.635 8.080.023.111 2.830.990.500 10.911.013.611 13.267.027 10.924.280.638 1- Pessoal e Encargos Sociais 1.1. Administração Direta 1.2. Administração Indireta 2- Manutenção 2.1. Administração Direta 2.2. Administração Indireta 3- Atividades Finalísticas 3.1. Administração Direta 3.2. Administração Indireta

4.139.607.147 2.662.890.336 1.476.716.811

764.487.400 597.050.800 167.436.600 85.927.929 45.156.929 40.771.000

2.320.411.630 1.306.807.270 1.013.604.360

261.440.005 56.821.200

204.618.805 508.149.000 202.947.000 305.202.000

6.460.018.777 3.969.697.606 2.490.321.171 1.025.927.405

653.872.000 372.055.405 594.076.929 248.103.929 345.973.000

1.559.003.000

1.559.003.000

832.718.500

832.718.500 439.269.000 24.293.000

414.976.000

8.019.021.777 3.969.697.606 4.049.324.171 1.858.645.905

653.872.000 1.204.773.905 1.033.345.929

272.396.929 760.949.000

13.267.027

13.267.027

8.019.021.777 3.969.697.606 4.049.324.171 1.871.912.932

653.872.000 1.218.040.932 1.033.345.929

272.396.929 760.949.000

II Projetos

350.261.648

1.446.336.272

1.796.597.920

199.685.000

1.996.282.920

245.642.000

2.241.924.920

1- Investimentos 2- Outras Despesas de Capital 3- Despesas Correntes 3.1. Pessoal 3.2. Outras Despesas

124.778.321 119.500.000 105.983.327

1.115.000 104.868.327

1.054.794.541

600.000 390.941.731

390.941.731

1.179.572.862

120.100.000 496.925.058

1.115.000 495.810.058

100.557.000

99.128.000

99.128.000

1.280.129.862

120.100.000 596.053.058

1.115.000 594.938.058

245.642.000

1.525.771.862

120.100.000 596.053.058

1.115.000 594.938.058

III Operações Especiais

1.609.026.000

2.285.212.668

3.894.238.668

459.193.000

4.353.431.668

60.255.000

4.413.686.668

1- Transferências Const. aos Municípios 2- Transferências FUNDEF 3- Serviços da Dívida 3.1. Juros e Encargos 3.2. Amortizações 4- Outras Despesas 4.1. Pessoal 4.2. Outras Despesas

1.367.198.000 567.845.000 799.353.000 241.828.000 91.150.000

150.678.000

2.196.646.668

83.200.000 1.000.000

82.200.000 5.366.000

1.000 5.365.000

2.196.646.668

1.450.398.000

568.845.000 881.553.000 247.194.000 91.151.000

156.043.000

157.500.000

300.000.000 103.000.000 197.000.000

1.693.000 146.000

1.547.000

2.354.146.668

1.750.398.000

671.845.000 1.078.553.000

248.887.000 91.297.000

157.590.000

60.255.000

60.255.000

2.354.146.668

1.750.398.000

671.845.000 1.078.553.000

309.142.000 91.297.000

217.845.000 IV Reserva de Contingência

14.529.000

14.529.000

14.529.000

14.529.000

Total 6.963.839.124 6.821.549.575 13.785.388.699 3.489.868.500 17.275.257.199 319.164.027 17.594.421.226

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

20

1.00 Legislativo 349.010.000 349.010.000 1.01 Assembléia Legislativa 194.633.000 194.633.000 1.02 Tribunal de Contas do Estado 88.620.000 88.620.000 1.03 Tribunal de Contas dos Municípios 65.757.000 65.757.000 2.00 Judiciário 811.168.411 811.168.411 2.04 Tribunal de Justiça 811.168.411 811.168.411 3.00 Executivo 11.351.753.623 4.486.299.165 319.164.027 16.157.216.815 3.05 Casa Militar do Governador 29.150.000 29.150.000 3.06 Procuradoria Geral do Estado 55.668.000 55.668.000 3.07 Gabinete do Vice Governador 1.275.000 1.275.000 3.09 Secretaria da Administração 172.655.083 495.294.000 667.949.083 3.10 Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária 212.366.000 212.366.000 3.11 Secretaria da Educação 2.189.649.020 2.189.649.020 3.13 Secretaria da Fazenda 422.928.000 1.949.496.000 135.507.027 2.507.931.027 3.14 Casa Civil 128.775.679 30.868.000 5.852.000 165.495.679 3.15 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração 120.674.000 7.200.000 127.874.000 3.16 Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 161.961.000 161.961.000 3.17 Secretaria do Planejamento 46.718.189 46.718.189 3.19 Secretaria da Saúde 1.885.912.165 1.885.912.165 3.20 Secretaria da Segurança Pública 1.549.103.000 1.549.103.000 3.21 Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 73.829.325 73.829.325 3.22 Secretaria da Cultura 142.642.200 142.642.200 3.24 Secretaria de Infra-Estrutura 478.287.000 86.842.000 565.129.000 3.25 Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza 1.527.000 124.729.000 126.256.000 3.26 Secretaria de Desenvolvimento Urbano 379.038.000 83.763.000 462.801.000 3.27 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 227.370.996 227.370.996 3.28 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 115.923.327 115.923.327 3.29 Secretaria de Relações Institucionais 1.902.235 1.902.235 3.30 Secretaria de Promoção da Igualdade 2.289.000 2.289.000 3.31 Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional 103.270.000 103.270.000 3.32 Secretaria de Turismo 109.608.800 109.608.800 3.33 Gabinete do Governador 5.062.000 5.062.000 3.80 Encargos Gerais do Estado 4.620.080.769 4.620.080.769

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

21

4.00 Ministério Público 235.260.000 235.260.000 4.40 Ministério Público 235.260.000 235.260.000 5.00 Defensoria Pública 27.237.000 27.237.000 5.50 Defensoria Pública do Estado da Bahia 27.237.000 27.237.000 9.90 Reserva Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 12.788.958.034 4.486.299.165 319.164.027 17.594.421.226

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas Demonstrativo da Despesa por Função - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

22

01 Legislativa 328.950.000 328.950.000 02 Judiciária 810.997.411 810.997.411 03 Essencial à Justiça 318.165.000 318.165.000 04 Administração 910.558.287 6.604.027 917.162.314 06 Segurança Pública 1.604.268.000 1.604.268.000 08 Assistência Social 10.527.000 124.596.000 9.000.000 144.123.000 09 Previdência Social 1.949.506.000 1.949.506.000 10 Saúde 2.400.212.165 2.400.212.165 11 Trabalho 63.318.000 63.318.000 12 Educação 2.200.968.020 2.200.968.020 13 Cultura 140.462.200 140.462.200 14 Direitos da Cidadania 188.211.000 11.833.000 15.000.000 215.044.000 15 Urbanismo 194.091.000 194.091.000 16 Habitação 106.372.000 106.372.000 17 Saneamento 195.723.996 83.763.000 279.486.996 18 Gestão Ambiental 175.344.000 175.344.000 19 Ciência e Tecnologia 116.223.327 116.223.327 20 Agricultura 330.946.000 17.000.000 347.946.000 21 Organização Agrária 22.495.000 22.495.000 22 Indústria 104.200.000 47.500.000 151.700.000 23 Comércio e Serviços 146.968.800 53.455.000 200.423.800 24 Comunicações 3.000.000 3.000.000 25 Energia 120.300.000 86.842.000 207.142.000 26 Transporte 308.470.000 308.470.000 27 Desporto e Lazer 20.479.325 20.479.325 28 Encargos Especiais 4.353.390.668 152.000 4.353.542.668 99 Reserva Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 12.788.958.034 4.486.299.165 319.164.027 17.594.421.226

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

23

31 Ação Legislativa 79.267.000 79.267.000 32 Controle Externo 55.102.000 55.102.000 61 Ação Judiciária 53.484.000 53.484.000 91 Defesa da Ordem Jurídica 5.641.000 5.641.000 92 Representação Judicial e Extrajudicial 2.063.000 2.063.000 121 Planejamento e Orçamento 20.424.000 20.424.000 122 Administração Geral 4.676.137.981 743.074.165 11.604.027 5.430.816.173 123 Administração Financeira 166.411.189 107.755.000 274.166.189 125 Normatização e Fiscalização 8.035.000 31.382.000 39.417.000 126 Tecnologia da Informação 87.886.000 19.994.000 107.880.000 128 Formação de Recursos Humanos 10.736.000 36.011.000 46.747.000 130 Administração de Concessões 2.500.000 2.500.000 131 Comunicação Social 20.754.679 1.164.000 21.918.679 181 Policiamento 107.275.000 107.275.000 182 Defesa Civil 13.566.000 700.000 14.266.000 183 Informação e Inteligência 435.000 435.000 241 Assistência ao Idoso 1.801.000 1.801.000 242 Assistência ao Portador de Deficiência 12.961.000 12.961.000 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 66.635.000 66.635.000 244 Assistência Comunitária 3.700.000 7.920.000 11.620.000 272 Previdência do Regime Estatutário 1.949.506.000 1.949.506.000 301 Atenção Básica 54.748.000 54.748.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 11.299.000 1.303.610.000 1.314.909.000 303 Suporte Profilático e Terapêutico 100.455.000 100.455.000 304 Vigilância Sanitária 2.583.000 2.583.000 305 Vigilância Epidemiológica 19.507.000 19.507.000 306 Alimentação e Nutrição 33.110.000 31.368.000 64.478.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 193.077.000 34.488.000 227.565.000 332 Relações de Trabalho 60.000 60.000 333 Empregabilidade 7.607.000 7.607.000 334 Fomento ao Trabalho 17.336.000 17.336.000 361 Ensino Fundamental 900.481.619 900.481.619 362 Ensino Médio 399.768.000 399.768.000 363 Ensino Profissional 8.478.250 8.478.250 364 Ensino Superior 61.035.000 61.035.000 365 Educação Infantil 926.000 926.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

24

366 Educação de Jovens e Adultos 30.767.000 30.767.000 367 Educação Especial 580.000 580.000 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 35.705.000 35.705.000 392 Difusão Cultural 26.287.000 26.287.000 421 Custódia e Reintegração Social 33.512.000 33.512.000 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 17.995.000 17.995.000 451 Infra-Estrutura Urbana 69.713.000 15.000.000 84.713.000 452 Serviços Urbanos 4.369.000 4.369.000 453 Transportes Coletivos Urbanos 50.800.000 50.800.000 481 Habitação Rural 5.000.000 5.000.000 482 Habitação Urbana 98.072.000 98.072.000 511 Saneamento Básico Rural 17.491.996 65.000.000 82.491.996 512 Saneamento Básico Urbano 115.279.000 78.763.000 194.042.000 541 Preservação e Conservação Ambiental 23.838.000 23.838.000 542 Controle Ambiental 6.770.000 6.770.000 543 Recuperação de Áreas Degradadas 3.012.000 3.012.000 544 Recursos Hídricos 103.709.000 103.709.000 571 Desenvolvimento Científico 45.762.327 220.000 45.982.327 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 3.552.000 3.552.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 79.059.000 3.020.000 82.079.000 601 Promoção da Produção Vegetal 20.518.000 12.000.000 32.518.000 602 Promoção da Produção Animal 14.630.000 14.630.000 603 Defesa Sanitária Vegetal 3.730.000 3.730.000 604 Defesa Sanitária Animal 7.531.000 7.531.000 605 Abastecimento 2.850.000 2.850.000 606 Extensão Rural 75.085.000 75.085.000 607 Irrigação 6.300.000 6.300.000 631 Reforma Agrária 22.495.000 22.495.000 661 Promoção Industrial 16.654.000 16.654.000 663 Mineração 30.170.000 30.170.000 665 Normalização e Qualidade 1.559.000 1.559.000 691 Promoção Comercial 820.000 820.000 692 Comercialização 5.319.000 7.200.000 12.519.000 693 Comércio Exterior 3.800.000 3.800.000 695 Turismo 77.026.000 77.026.000 722 Telecomunicações 3.550.000 3.550.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

25

751 Conservação de Energia 100.000 100.000 752 Energia Elétrica 120.200.000 120.200.000 753 Petróleo 86.842.000 86.842.000 781 Transporte Aéreo 18.416.000 18.416.000 782 Transporte Rodoviário 253.831.000 253.831.000 784 Transporte Hidroviário 100.000 100.000 785 Transportes Especiais 6.073.000 6.073.000 812 Desporto Comunitário 12.374.325 12.374.325 843 Serviço da Dívida Interna 1.488.895.000 1.488.895.000 844 Serviço da Dívida Externa 261.503.000 261.503.000 845 Transferências 2.354.146.668 2.354.146.668 846 Outros Encargos Especiais 248.884.000 152.000 249.036.000 899 Reserva Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 12.788.958.034 4.486.299.165 319.164.027 17.594.421.226

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

26

121 Previdência Oficial 1.949.496.000 1.949.496.000 201 Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e

Emergenciais 19.462.000 110.653.000 130.115.000

202 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 172.281.000 172.281.000 203 Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de

Saúde 739.555.000 739.555.000

204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 196.268.996 71.950.000 68.063.000 336.281.996 205 Energia e Comunicação para Todos 120.921.000 120.921.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 235.529.000 5.050.000 240.579.000 207 Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania 1.974.000 1.974.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 141.337.250 141.337.250 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer 37.791.325 37.791.325 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 13.030.000 700.000 13.730.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 143.837.000 3.650.000 147.487.000 212 Humanização do Trânsito 10.339.000 10.339.000 213 Modernização das Políticas Organizacionais e de Gestão do

Ministério Público 1.531.000 1.531.000

214 Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos

9.731.000 9.731.000

215 Cadeias Produtivas 103.752.000 103.752.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 86.844.327 86.844.327 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro,

Pequeno e Médio Empreendimentos 164.985.000 54.700.000 219.685.000

218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 29.457.000 12.000.000 41.457.000 219 Terra para Plantar: Reforma Agrária 22.495.000 22.495.000 220 Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade 19.720.000 19.720.000 221 Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e

Atração de Investimentos 58.120.000 58.120.000

222 Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos Naturais

10.780.000 10.780.000

223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

61.471.000 61.471.000

225 Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 55.677.000 55.677.000 226 Consciência Ambiental 1.323.000 1.323.000 227 Portas da Bahia: Fortalecimento de Portos, Retroportos e 10.000 10.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

27

Aeroportos 229 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 251.906.000 251.906.000 230 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 4.110.000 4.110.000 231 Diversificação e Articulação da Matriz Energética 100.000 86.842.000 86.942.000 232 Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 4.740.000 220.000 4.960.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 3.990.000 3.990.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à

Capacidade Local de Gestão 3.965.000 34.169.000 38.134.000

235 Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 30.900.000 30.900.000 236 Regulação de Serviços Públicos 9.131.000 1.983.000 11.114.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 62.234.272 24.037.000 86.271.272 238 Advocacia do Estado 2.704.000 2.704.000 239 Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 5.112.000 10.000 5.122.000 240 Produzindo Conhecimento 18.370.679 3.340.000 21.710.679 241 Desenvolvimento Regional 8.837.000 8.837.000 243 Ação Legislativa 1.024.000 1.024.000 244 Controle Externo do Estado 56.144.000 56.144.000 245 Controle Externo dos Municípios 3.059.000 3.059.000 246 Justiça Cidadã 200.000 200.000 247 Modernização do Processo Judicial 4.890.000 4.890.000 248 Modernização Administrativa 10.954.000 10.954.000 249 Garantia de Acesso à Justiça: Assistência e Orientação

Jurídica Integral e Gratuita 349.000 349.000

501 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Legislativo 268.723.000 268.723.000 502 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Judiciário 794.953.411 794.953.411 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 4.899.584.106 1.565.371.165 13.267.027 6.478.222.298 504 Apoio Administrativo às Atividades do Ministério Público 229.614.000 229.614.000 505 Apoio Administrativo às Atividades da Defensoria Pública 26.888.000 26.888.000 900 Operações Especiais 4.353.279.668 152.000 60.255.000 4.413.686.668 910 Reserva Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 12.788.958.034 4.486.299.165 319.164.027 17.594.421.226

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

28

1.00 Legislativo 349.010.000 349.010.000 1.01 Assembléia Legislativa 194.633.000 194.633.000 1.02 Tribunal de Contas do Estado 88.620.000 88.620.000 1.03 Tribunal de Contas dos Municípios 65.757.000 65.757.000 2.00 Judiciário 804.764.411 804.764.411 2.04 Tribunal de Justiça 804.764.411 804.764.411 3.00 Executivo 10.566.772.123 1.787.816.165 12.354.588.288 3.05 Casa Militar do Governador 29.150.000 29.150.000 3.06 Procuradoria Geral do Estado 55.668.000 55.668.000 3.07 Gabinete do Vice Governador 1.275.000 1.275.000 3.09 Secretaria da Administração 161.207.083 1.570.000 162.777.083 3.10 Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária 199.503.000 199.503.000 3.11 Secretaria da Educação 2.081.601.520 2.081.601.520 3.13 Secretaria da Fazenda 422.928.000 400.000.000 822.928.000 3.14 Casa Civil 128.775.679 30.868.000 159.643.679 3.15 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração 83.976.000 83.976.000 3.16 Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 161.961.000 161.961.000 3.17 Secretaria do Planejamento 45.344.189 45.344.189 3.19 Secretaria da Saúde 1.239.829.165 1.239.829.165 3.20 Secretaria da Segurança Pública 1.532.585.000 1.532.585.000 3.21 Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 65.888.325 65.888.325 3.22 Secretaria da Cultura 114.584.200 114.584.200 3.24 Secretaria de Infra-Estrutura 428.432.000 428.432.000 3.25 Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza 732.000 115.549.000 116.281.000 3.26 Secretaria de Desenvolvimento Urbano 372.804.000 372.804.000 3.27 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 210.070.996 210.070.996 3.28 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 91.323.327 91.323.327 3.29 Secretaria de Relações Institucionais 1.902.235 1.902.235 3.30 Secretaria de Promoção da Igualdade 2.289.000 2.289.000 3.31 Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional 100.620.000 100.620.000 3.32 Secretaria de Turismo 106.508.800 106.508.800 3.33 Gabinete do Governador 5.062.000 5.062.000 3.80 Encargos Gerais do Estado 4.162.580.769 4.162.580.769

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

29

4.00 Ministério Público 235.260.000 235.260.000 4.40 Ministério Público 235.260.000 235.260.000 5.00 Defensoria Pública 27.237.000 27.237.000 5.50 Defensoria Pública do Estado da Bahia 27.237.000 27.237.000 9.90 Reserva Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 11.997.572.534 1.787.816.165 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas Demonstrativo da Despesa por Função - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

30

01 Legislativa 328.950.000 328.950.000 02 Judiciária 804.593.411 804.593.411 03 Essencial à Justiça 318.165.000 318.165.000 04 Administração 900.520.287 900.520.287 06 Segurança Pública 1.576.830.000 1.576.830.000 08 Assistência Social 9.732.000 115.416.000 125.148.000 09 Previdência Social 400.010.000 400.010.000 10 Saúde 1.260.405.165 1.260.405.165 11 Trabalho 62.368.000 62.368.000 12 Educação 2.092.925.520 2.092.925.520 13 Cultura 112.333.200 112.333.200 14 Direitos da Cidadania 188.211.000 11.833.000 200.044.000 15 Urbanismo 187.273.000 187.273.000 16 Habitação 106.372.000 106.372.000 17 Saneamento 191.223.996 191.223.996 18 Gestão Ambiental 162.544.000 162.544.000 19 Ciência e Tecnologia 91.623.327 91.623.327 20 Agricultura 318.267.000 318.267.000 21 Organização Agrária 19.895.000 19.895.000 22 Indústria 78.336.000 78.336.000 23 Comércio e Serviços 132.728.800 132.728.800 24 Comunicações 1.900.000 1.900.000 25 Energia 120.300.000 120.300.000 26 Transporte 268.400.000 268.400.000 27 Desporto e Lazer 15.358.325 15.358.325 28 Encargos Especiais 3.894.193.668 152.000 3.894.345.668 99 Reserva Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 11.997.572.534 1.787.816.165 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

31

31 Ação Legislativa 79.267.000 79.267.000 32 Controle Externo 55.102.000 55.102.000 61 Ação Judiciária 51.608.000 51.608.000 91 Defesa da Ordem Jurídica 5.641.000 5.641.000 92 Representação Judicial e Extrajudicial 2.063.000 2.063.000 121 Planejamento e Orçamento 20.033.000 20.033.000 122 Administração Geral 4.626.939.481 730.820.165 5.357.759.646 123 Administração Financeira 166.411.189 166.411.189 125 Normatização e Fiscalização 3.444.000 29.182.000 32.626.000 126 Tecnologia da Informação 80.305.000 17.734.000 98.039.000 128 Formação de Recursos Humanos 5.586.000 15.526.000 21.112.000 130 Administração de Concessões 1.500.000 1.500.000 131 Comunicação Social 19.504.679 1.162.000 20.666.679 181 Policiamento 97.204.000 97.204.000 182 Defesa Civil 11.631.000 700.000 12.331.000 241 Assistência ao Idoso 1.561.000 1.561.000 242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.661.000 1.661.000 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 57.460.000 57.460.000 244 Assistência Comunitária 3.700.000 7.920.000 11.620.000 272 Previdência do Regime Estatutário 400.010.000 400.010.000 301 Atenção Básica 49.073.000 49.073.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 11.249.000 310.949.000 322.198.000 303 Suporte Profilático e Terapêutico 20.547.000 20.547.000 304 Vigilância Sanitária 1.373.000 1.373.000 305 Vigilância Epidemiológica 10.640.000 10.640.000 306 Alimentação e Nutrição 32.410.000 31.008.000 63.418.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 191.681.000 34.488.000 226.169.000 333 Empregabilidade 7.100.000 7.100.000 334 Fomento ao Trabalho 17.091.000 17.091.000 361 Ensino Fundamental 894.139.619 894.139.619 362 Ensino Médio 388.758.000 388.758.000 363 Ensino Profissional 6.112.250 6.112.250 364 Ensino Superior 5.800.000 5.800.000 365 Educação Infantil 926.000 926.000 366 Educação de Jovens e Adultos 28.100.000 28.100.000 367 Educação Especial 580.000 580.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

32

391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 32.585.000 32.585.000 392 Difusão Cultural 4.037.000 4.037.000 421 Custódia e Reintegração Social 33.512.000 33.512.000 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 17.855.000 17.855.000 451 Infra-Estrutura Urbana 69.213.000 69.213.000 452 Serviços Urbanos 3.633.000 3.633.000 453 Transportes Coletivos Urbanos 46.818.000 46.818.000 481 Habitação Rural 5.000.000 5.000.000 482 Habitação Urbana 98.072.000 98.072.000 511 Saneamento Básico Rural 17.241.996 65.000.000 82.241.996 512 Saneamento Básico Urbano 115.279.000 115.279.000 541 Preservação e Conservação Ambiental 20.038.000 20.038.000 542 Controle Ambiental 3.570.000 3.570.000 543 Recuperação de Áreas Degradadas 3.012.000 3.012.000 544 Recursos Hídricos 98.109.000 98.109.000 571 Desenvolvimento Científico 36.182.327 220.000 36.402.327 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 988.000 988.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 43.039.000 630.000 43.669.000 601 Promoção da Produção Vegetal 17.218.000 17.218.000 602 Promoção da Produção Animal 13.968.000 13.968.000 603 Defesa Sanitária Vegetal 1.582.000 1.582.000 604 Defesa Sanitária Animal 4.364.000 4.364.000 605 Abastecimento 1.650.000 1.650.000 606 Extensão Rural 75.085.000 75.085.000 607 Irrigação 6.300.000 6.300.000 631 Reforma Agrária 19.895.000 19.895.000 661 Promoção Industrial 2.314.000 2.314.000 663 Mineração 30.170.000 30.170.000 665 Normalização e Qualidade 130.000 130.000 692 Comercialização 3.020.000 3.020.000 693 Comércio Exterior 3.800.000 3.800.000 695 Turismo 75.726.000 75.726.000 722 Telecomunicações 2.388.000 2.388.000 751 Conservação de Energia 100.000 100.000 752 Energia Elétrica 120.200.000 120.200.000 781 Transporte Aéreo 18.284.000 18.284.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

33

782 Transporte Rodoviário 215.027.000 215.027.000 785 Transportes Especiais 6.073.000 6.073.000 812 Desporto Comunitário 9.447.325 9.447.325 843 Serviço da Dívida Interna 1.188.895.000 1.188.895.000 844 Serviço da Dívida Externa 261.503.000 261.503.000 845 Transferências 2.196.646.668 2.196.646.668 846 Outros Encargos Especiais 247.187.000 152.000 247.339.000 899 Reserva Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 11.997.572.534 1.787.816.165 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

34

121 Previdência Oficial 400.000.000 400.000.000 201 Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e

Emergenciais 19.031.000 101.118.000 120.149.000

202 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 154.673.000 154.673.000 203 Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de

Saúde 388.560.000 388.560.000

204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 196.268.996 71.950.000 268.218.996 205 Energia e Comunicação para Todos 119.859.000 119.859.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 229.611.000 5.050.000 234.661.000 207 Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania 1.974.000 1.974.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 85.304.250 85.304.250 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer 13.044.325 13.044.325 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 11.431.000 700.000 12.131.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 124.605.000 2.850.000 127.455.000 212 Humanização do Trânsito 6.111.000 6.111.000 213 Modernização das Políticas Organizacionais e de Gestão do

Ministério Público 1.531.000 1.531.000

214 Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos

8.253.000 8.253.000

215 Cadeias Produtivas 84.829.000 84.829.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 38.239.327 38.239.327 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro,

Pequeno e Médio Empreendimentos 159.589.000 159.589.000

218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 29.457.000 29.457.000 219 Terra para Plantar: Reforma Agrária 19.895.000 19.895.000 220 Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade 15.875.000 15.875.000 221 Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e

Atração de Investimentos 57.080.000 57.080.000

222 Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos Naturais

10.680.000 10.680.000

223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

49.111.000 49.111.000

225 Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 52.487.000 52.487.000 226 Consciência Ambiental 1.278.000 1.278.000 227 Portas da Bahia: Fortalecimento de Portos, Retroportos e 10.000 10.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação

Fiscal

Seg.Social

Investimentos

Total

35

Aeroportos 229 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 220.674.000 220.674.000 230 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 4.110.000 4.110.000 231 Diversificação e Articulação da Matriz Energética 100.000 100.000 232 Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 2.770.000 20.000 2.790.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 3.490.000 3.490.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à

Capacidade Local de Gestão 3.925.000 30.669.000 34.594.000

235 Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 29.660.000 29.660.000 236 Regulação de Serviços Públicos 4.590.000 1.983.000 6.573.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 60.938.272 60.938.272 238 Advocacia do Estado 2.704.000 2.704.000 239 Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 5.112.000 10.000 5.122.000 240 Produzindo Conhecimento 15.249.679 950.000 16.199.679 241 Desenvolvimento Regional 8.837.000 8.837.000 243 Ação Legislativa 1.024.000 1.024.000 244 Controle Externo do Estado 56.144.000 56.144.000 245 Controle Externo dos Municípios 3.059.000 3.059.000 246 Justiça Cidadã 200.000 200.000 247 Modernização do Processo Judicial 4.890.000 4.890.000 248 Modernização Administrativa 10.840.000 10.840.000 249 Garantia de Acesso à Justiça: Assistência e Orientação

Jurídica Integral e Gratuita 349.000 349.000

501 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Legislativo 268.723.000 268.723.000 502 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Judiciário 788.663.411 788.663.411 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 4.846.175.606 783.804.165 5.629.979.771 504 Apoio Administrativo às Atividades do Ministério Público 229.614.000 229.614.000 505 Apoio Administrativo às Atividades da Defensoria Pública 26.888.000 26.888.000 900 Operações Especiais 3.894.086.668 152.000 3.894.238.668 910 Reserva Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 11.997.572.534 1.787.816.165 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Receita e da Despesa por Categoria Econômica - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

RECEITA DESPESA

39

RECEITAS CORRENTES 16.901.993.181 DESPESAS CORRENTES 14.687.332.837 Receita Tributária 8.902.354.399 Pessoal e Encargos Sociais 8.111.433.777 Receitas de Contribuições 891.856.000 Juros e Encargos da Dívida 671.845.000 Receita Patrimonial 265.442.585 Outras Despesas Correntes 5.904.054.060 Receita Agropecuária 1.520.000 Receita Industrial 100.000 Receita de Serviços 78.244.827 Transferências Correntes 5.794.920.575 Outras Receitas Correntes 967.554.795 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 1.150.564.000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.605.062.960 SUPERÁVIT 1.760.161.384 TOTAL 16.447.494.221 TOTAL 16.447.494.221 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.760.161.384 RECEITAS DE CAPITAL 827.762.978 DESPESAS DE CAPITAL 2.573.395.362 Operações de Crédito 433.130.000 Investimentos 1.374.414.362 Alienação de Bens 175.287.377 Inversões Financeiras 120.428.000 Amortização de Empréstimos 3.863.000 Amortização e Refinanciamento da Dívida 1.078.553.000 Transferências de Capital 215.472.601 Outras Receitas de Capital 10.000 SUPERÁVIT 14.529.000 TOTAL 2.587.924.362 TOTAL 2.587.924.362

RESUMO

RECEITAS CORRENTES ( - Conta Retificadora) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE TOTAL

16.901.993.181 1.150.564.000

827.762.978

-1.605.062.960

17.275.257.199

DESPESA CORRENTES DESPESA DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL

14.687.332.837

2.573.395.362

14.529.000

17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Resumo Geral da Despesa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação (Categoria Econômica e Grupo de Despesa) Tesouro Outras Fontes Total

40

3.0.0.0 Despesas Correntes 11.517.886.837 3.169.446.000 14.687.332.837 3.1.0.0 Pessoal e Encargos Sociais 6.552.284.777 1.559.149.000 8.111.433.777 3.2.0.0 Juros e Encargos da Dívida 568.845.000 103.000.000 671.845.000 3.3.0.0 Outras Despesas Correntes 4.396.757.060 1.507.297.000 5.904.054.060 4.0.0.0 Despesas de Capital 2.252.972.862 320.422.500 2.573.395.362 4.4.0.0 Investimentos 1.251.319.862 123.094.500 1.374.414.362 4.5.0.0 Inversões Financeiras 120.100.000 328.000 120.428.000 4.6.0.0 Amortização e Refinanciamento da Dívida 881.553.000 197.000.000 1.078.553.000 9.9.9.9 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 13.785.388.699 3.489.868.500 17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Total

41

01.00 Legislativo 256.395.000 88.636.000 3.979.000 349.010.000 01.01 Assembléia Legislativa - AL 127.529.000 66.275.000 829.000 194.633.000 01.02 Tribunal de Contas do Estado - TCE 74.750.000 12.282.000 1.588.000 88.620.000 01.03 Tribunal de Contas dos Municípios - TCM 54.116.000 10.079.000 1.562.000 65.757.000 02.00 Judiciário 690.298.411 111.626.000 9.194.000 50.000 811.168.411 02.04 Tribunal de Justiça - TJ 690.298.411 111.626.000 9.194.000 50.000 811.168.411 03.00 Executivo 6.926.082.366 671.845.000 5.685.222.060 1.356.072.362 120.278.000 1.078.553.000 15.852.581.788 03.05 Casa Militar do Governador - CMG 5.792.000 22.898.000 460.000 29.150.000 03.06 Procuradoria Geral do Estado - PGE 50.905.000 3.384.000 1.379.000 55.668.000 03.07 Gabinete do Vice Governador - VICE 907.000 330.000 38.000 1.275.000 03.09 Secretaria da Administração - SAEB 93.998.000 571.080.542 2.870.541 667.949.083 03.10 Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma

Agrária - SEAGRI 119.414.000 66.550.000 25.952.000 450.000 212.366.000

03.11 Secretaria da Educação - SEC 1.590.256.270 531.976.250 67.416.500 2.189.649.020 03.13 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 2.290.441.000 73.923.000 8.060.000 2.372.424.000 03.14 Casa Civil - CASA CIVIL 10.310.000 129.921.679 19.412.000 159.643.679 03.15 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração -

SICM 39.258.000 53.518.000 27.898.000 120.674.000

03.16 Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH

69.850.000 59.584.000 32.527.000 161.961.000

03.17 Secretaria do Planejamento - SEPLAN 22.193.000 23.177.189 1.348.000 46.718.189 03.19 Secretaria da Saúde - SESAB 709.140.360 1.000.712.805 176.059.000 1.885.912.165 03.20 Secretaria da Segurança Pública - SSP 1.301.692.000 158.384.000 89.027.000 1.549.103.000 03.21 Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

- SETRE 34.882.000 27.602.000 11.017.325 328.000 73.829.325

03.22 Secretaria da Cultura - SECULT 56.141.000 61.167.200 25.334.000 142.642.200 03.24 Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA 68.987.400 74.002.600 335.297.000 478.287.000 03.25 Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a

Pobreza - SEDES 49.206.000 72.938.000 4.112.000 126.256.000

03.26 Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 48.737.000 38.828.000 291.473.000 379.038.000 03.27 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -

SEMARH 62.152.000 85.172.000 80.046.996 227.370.996

03.28 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

7.506.000 69.665.327 38.752.000 115.923.327

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Total

42

03.29 Secretaria de Relações Institucionais - SERIN 1.274.235 506.000 122.000 1.902.235 03.30 Secretaria de Promoção da Igualdade - SEPROMI 1.251.000 818.000 220.000 2.289.000 03.31 Secretaria de Desenvolvimento e Integração

Regional - SEDIR 15.668.000 40.437.000 47.165.000 103.270.000

03.32 Secretaria de Turismo - SETUR 16.104.000 40.428.800 53.076.000 109.608.800 03.33 Gabinete do Governador - GAB GOV 3.671.000 1.381.000 10.000 5.062.000 03.80 Encargos Gerais do Estado - EGERAIS 256.346.101 671.845.000 2.476.836.668 17.000.000 119.500.000 1.078.553.000 4.620.080.769 03.90 Reserva de Contingência 14.529.000 04.00 Ministério Público 213.484.000 16.688.000 4.988.000 100.000 235.260.000 04.40 Ministério Público - MP 213.484.000 16.688.000 4.988.000 100.000 235.260.000 05.00 Defensoria Pública 25.174.000 1.882.000 181.000 27.237.000 05.50 Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE 25.174.000 1.882.000 181.000 27.237.000 Total 8.111.433.777 671.845.000 5.904.054.060 1.374.414.362 120.428.000 1.078.553.000 17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Função - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

43

01 Legislativa 328.950.000 328.950.000 02 Judiciária 804.593.411 6.404.000 810.997.411 03 Essencial à Justiça 318.165.000 318.165.000 04 Administração 900.520.287 10.038.000 910.558.287 06 Segurança Pública 1.576.830.000 27.438.000 1.604.268.000 08 Assistência Social 125.148.000 9.975.000 135.123.000 09 Previdência Social 400.010.000 1.549.496.000 1.949.506.000 10 Saúde 1.260.405.165 1.139.807.000 2.400.212.165 11 Trabalho 62.368.000 950.000 63.318.000 12 Educação 2.092.925.520 108.042.500 2.200.968.020 13 Cultura 112.333.200 28.129.000 140.462.200 14 Direitos da Cidadania 200.044.000 200.044.000 15 Urbanismo 187.273.000 6.818.000 194.091.000 16 Habitação 106.372.000 106.372.000 17 Saneamento 191.223.996 4.500.000 195.723.996 18 Gestão Ambiental 162.544.000 12.800.000 175.344.000 19 Ciência e Tecnologia 91.623.327 24.600.000 116.223.327 20 Agricultura 318.267.000 12.679.000 330.946.000 21 Organização Agrária 19.895.000 2.600.000 22.495.000 22 Indústria 78.336.000 25.864.000 104.200.000 23 Comércio e Serviços 132.728.800 14.240.000 146.968.800 24 Comunicações 1.900.000 1.100.000 3.000.000 25 Energia 120.300.000 120.300.000 26 Transporte 268.400.000 40.070.000 308.470.000 27 Desporto e Lazer 15.358.325 5.121.000 20.479.325 28 Encargos Especiais 3.894.345.668 459.197.000 4.353.542.668 99 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 13.785.388.699 3.489.868.500 17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

44

031 Ação Legislativa 79.267.000 79.267.000 032 Controle Externo 55.102.000 55.102.000 061 Ação Judiciária 51.608.000 1.876.000 53.484.000 091 Defesa da Ordem Jurídica 5.641.000 5.641.000 092 Representação Judicial e Extrajudicial 2.063.000 2.063.000 121 Planejamento e Orçamento 20.033.000 391.000 20.424.000 122 Administração Geral 5.357.759.646 61.452.500 5.419.212.146 123 Administração Financeira 166.411.189 166.411.189 125 Normatização e Fiscalização 32.626.000 6.791.000 39.417.000 126 Tecnologia da Informação 98.039.000 9.841.000 107.880.000 128 Formação de Recursos Humanos 21.112.000 25.635.000 46.747.000 130 Administração de Concessões 1.500.000 1.000.000 2.500.000 131 Comunicação Social 20.666.679 1.252.000 21.918.679 181 Policiamento 97.204.000 10.071.000 107.275.000 182 Defesa Civil 12.331.000 1.935.000 14.266.000 183 Informação e Inteligência 435.000 435.000 241 Assistência ao Idoso 1.561.000 240.000 1.801.000 242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.661.000 11.300.000 12.961.000 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 57.460.000 9.175.000 66.635.000 244 Assistência Comunitária 11.620.000 11.620.000 272 Previdência do Regime Estatutário 400.010.000 1.549.496.000 1.949.506.000 301 Atenção Básica 49.073.000 5.675.000 54.748.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 322.198.000 992.711.000 1.314.909.000 303 Suporte Profilático e Terapêutico 20.547.000 79.908.000 100.455.000 304 Vigilância Sanitária 1.373.000 1.210.000 2.583.000 305 Vigilância Epidemiológica 10.640.000 8.867.000 19.507.000 306 Alimentação e Nutrição 63.418.000 1.060.000 64.478.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 226.169.000 1.396.000 227.565.000 332 Relações de Trabalho 60.000 60.000 333 Empregabilidade 7.100.000 507.000 7.607.000 334 Fomento ao Trabalho 17.091.000 245.000 17.336.000 361 Ensino Fundamental 894.139.619 6.342.000 900.481.619 362 Ensino Médio 388.758.000 11.010.000 399.768.000 363 Ensino Profissional 6.112.250 2.366.000 8.478.250 364 Ensino Superior 5.800.000 55.235.000 61.035.000 365 Educação Infantil 926.000 926.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

45

366 Educação de Jovens e Adultos 28.100.000 2.667.000 30.767.000 367 Educação Especial 580.000 580.000 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 32.585.000 3.120.000 35.705.000 392 Difusão Cultural 4.037.000 22.250.000 26.287.000 421 Custódia e Reintegração Social 33.512.000 33.512.000 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 17.855.000 140.000 17.995.000 451 Infra-Estrutura Urbana 69.213.000 500.000 69.713.000 452 Serviços Urbanos 3.633.000 736.000 4.369.000 453 Transportes Coletivos Urbanos 46.818.000 3.982.000 50.800.000 481 Habitação Rural 5.000.000 5.000.000 482 Habitação Urbana 98.072.000 98.072.000 511 Saneamento Básico Rural 82.241.996 250.000 82.491.996 512 Saneamento Básico Urbano 115.279.000 115.279.000 541 Preservação e Conservação Ambiental 20.038.000 3.800.000 23.838.000 542 Controle Ambiental 3.570.000 3.200.000 6.770.000 543 Recuperação de Áreas Degradadas 3.012.000 3.012.000 544 Recursos Hídricos 98.109.000 5.600.000 103.709.000 571 Desenvolvimento Científico 36.402.327 9.580.000 45.982.327 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 988.000 2.564.000 3.552.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 43.669.000 38.410.000 82.079.000 601 Promoção da Produção Vegetal 17.218.000 3.300.000 20.518.000 602 Promoção da Produção Animal 13.968.000 662.000 14.630.000 603 Defesa Sanitária Vegetal 1.582.000 2.148.000 3.730.000 604 Defesa Sanitária Animal 4.364.000 3.167.000 7.531.000 605 Abastecimento 1.650.000 1.200.000 2.850.000 606 Extensão Rural 75.085.000 75.085.000 607 Irrigação 6.300.000 6.300.000 631 Reforma Agrária 19.895.000 2.600.000 22.495.000 661 Promoção Industrial 2.314.000 14.340.000 16.654.000 663 Mineração 30.170.000 30.170.000 665 Normalização e Qualidade 130.000 1.429.000 1.559.000 691 Promoção Comercial 820.000 820.000 692 Comercialização 3.020.000 2.299.000 5.319.000 693 Comércio Exterior 3.800.000 3.800.000 695 Turismo 75.726.000 1.300.000 77.026.000 722 Telecomunicações 2.388.000 1.162.000 3.550.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

46

751 Conservação de Energia 100.000 100.000 752 Energia Elétrica 120.200.000 120.200.000 781 Transporte Aéreo 18.284.000 132.000 18.416.000 782 Transporte Rodoviário 215.027.000 38.804.000 253.831.000 784 Transporte Hidroviário 100.000 100.000 785 Transportes Especiais 6.073.000 6.073.000 812 Desporto Comunitário 9.447.325 2.927.000 12.374.325 843 Serviço da Dívida Interna 1.188.895.000 300.000.000 1.488.895.000 844 Serviço da Dívida Externa 261.503.000 261.503.000 845 Transferências 2.196.646.668 157.500.000 2.354.146.668 846 Outros Encargos Especiais 247.339.000 1.697.000 249.036.000 999 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 13.785.388.699 3.489.868.500 17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

47

121 Previdência Oficial 400.000.000 1.549.496.000 1.949.496.000 201 Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais 120.149.000 9.966.000 130.115.000 202 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 154.673.000 17.608.000 172.281.000 203 Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde 388.560.000 350.995.000 739.555.000 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 268.218.996 268.218.996 205 Energia e Comunicação para Todos 119.859.000 1.062.000 120.921.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 234.661.000 5.918.000 240.579.000 207 Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania 1.974.000 1.974.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 85.304.250 56.033.000 141.337.250 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer 13.044.325 24.747.000 37.791.325 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 12.131.000 1.599.000 13.730.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 127.455.000 20.032.000 147.487.000 212 Humanização do Trânsito 6.111.000 4.228.000 10.339.000 213 Modernização das Políticas Organizacionais e de Gestão do Ministério Público 1.531.000 1.531.000 214 Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos 8.253.000 1.478.000 9.731.000 215 Cadeias Produtivas 84.829.000 18.923.000 103.752.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 38.239.327 48.605.000 86.844.327 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 159.589.000 5.396.000 164.985.000 218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 29.457.000 29.457.000 219 Terra para Plantar: Reforma Agrária 19.895.000 2.600.000 22.495.000 220 Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade 15.875.000 3.845.000 19.720.000 221 Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos 57.080.000 1.040.000 58.120.000 222 Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos Naturais 10.680.000 100.000 10.780.000 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização

e Procedimentos 49.111.000 12.360.000 61.471.000

225 Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 52.487.000 3.190.000 55.677.000 226 Consciência Ambiental 1.278.000 45.000 1.323.000 227 Portas da Bahia: Fortalecimento de Portos, Retroportos e Aeroportos 10.000 10.000 229 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 220.674.000 31.232.000 251.906.000 230 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 4.110.000 4.110.000 231 Diversificação e Articulação da Matriz Energética 100.000 100.000 232 Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 2.790.000 2.170.000 4.960.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 3.490.000 500.000 3.990.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão 34.594.000 3.540.000 38.134.000 235 Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 29.660.000 1.240.000 30.900.000 236 Regulação de Serviços Públicos 6.573.000 4.541.000 11.114.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

48

237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 60.938.272 1.296.000 62.234.272 238 Advocacia do Estado 2.704.000 2.704.000 239 Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 5.122.000 5.122.000 240 Produzindo Conhecimento 16.199.679 5.511.000 21.710.679 241 Desenvolvimento Regional 8.837.000 8.837.000 243 Ação Legislativa 1.024.000 1.024.000 244 Controle Externo do Estado 56.144.000 56.144.000 245 Controle Externo dos Municípios 3.059.000 3.059.000 246 Justiça Cidadã 200.000 200.000 247 Modernização do Processo Judicial 4.890.000 4.890.000 248 Modernização Administrativa 10.840.000 114.000 10.954.000 249 Garantia de Acesso à Justiça: Assistência e Orientação Jurídica Integral e Gratuita 349.000 349.000 501 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Legislativo 268.723.000 268.723.000 502 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Judiciário 788.663.411 6.290.000 794.953.411 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 5.629.979.771 834.975.500 6.464.955.271 504 Apoio Administrativo às Atividades do Ministério Público 229.614.000 229.614.000 505 Apoio Administrativo às Atividades da Defensoria Pública 26.888.000 26.888.000 900 Operações Especiais 3.894.238.668 459.193.000 4.353.431.668 999 Reserva de Contingˆncia 14.529.000 14.529.000 Total 13.785.388.699 3.489.868.500 17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Receita e da Despesa por Categoria Econômica - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

RECEITA DESPESA

49

RECEITAS CORRENTES 14.602.978.684 DESPESAS CORRENTES 11.517.886.837 Receita Tributária 8.902.354.399 Pessoal e Encargos Sociais 6.552.284.777 Receita Patrimonial 217.510.300 Juros e Encargos da Dívida 568.845.000 Receita de Serviços 8.244.663 Outras Despesas Correntes 4.396.757.060 Transferências Correntes 5.151.715.578 Outras Receitas Correntes 323.153.744 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.605.062.960 SUPERÁVIT 1.480.028.887 TOTAL 12.997.915.724 TOTAL 12.997.915.724 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.480.028.887 RECEITAS DE CAPITAL 787.472.975 DESPESAS DE CAPITAL 2.252.972.862 Operações de Crédito 433.130.000 Investimentos 1.251.319.862 Alienação de Bens 172.769.377 Inversões Financeiras 120.100.000 Amortização de Empréstimos 3.863.000 Amortização e Refinanciamento da Dívida 881.553.000 Transferências de Capital 177.710.598 Outras Receitas de Capital SUPERÁVIT 14.529.000 TOTAL 2.267.501.862 TOTAL 2.267.501.862

RESUMO

RECEITAS CORRENTES ( - Conta Retificadora) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE TOTAL

14.602.978.684

787.472.975

-1.605.062.960

13.785.388.699

DESPESA CORRENTES DESPESA DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL

11.517.886.837

2.252.972.862

14.529.000

13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Total

50

01.00 Legislativo 256.395.000 88.636.000 3.979.000 349.010.000 01.01 Assembléia Legislativa - AL 127.529.000 66.275.000 829.000 194.633.000 01.02 Tribunal de Contas do Estado - TCE 74.750.000 12.282.000 1.588.000 88.620.000 01.03 Tribunal de Contas dos Municípios - TCM 54.116.000 10.079.000 1.562.000 65.757.000 02.00 Judiciário 690.298.411 105.336.000 9.080.000 50.000 804.764.411 02.04 Tribunal de Justiça - TJ 690.298.411 105.336.000 9.080.000 50.000 804.764.411 03.00 Executivo 5.366.933.366 568.845.000 4.184.215.060 1.233.091.862 119.950.000 881.553.000 12.369.117.288 03.05 Casa Militar do Governador - CMG 5.792.000 22.898.000 460.000 29.150.000 03.06 Procuradoria Geral do Estado - PGE 50.905.000 3.384.000 1.379.000 55.668.000 03.07 Gabinete do Vice Governador - VICE 907.000 330.000 38.000 1.275.000 03.09 Secretaria da Administração - SAEB 93.198.000 66.808.542 2.770.541 162.777.083 03.10 Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma

Agrária - SEAGRI 119.384.000 58.097.000 21.572.000 450.000 199.503.000

03.11 Secretaria da Educação - SEC 1.590.036.270 453.470.250 38.095.000 2.081.601.520 03.13 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 740.945.000 73.923.000 8.060.000 822.928.000 03.14 Casa Civil - CASA CIVIL 10.310.000 129.921.679 19.412.000 159.643.679 03.15 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração -

SICM 32.368.000 35.731.000 15.877.000 83.976.000

03.16 Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH

69.850.000 59.584.000 32.527.000 161.961.000

03.17 Secretaria do Planejamento - SEPLAN 22.193.000 21.903.189 1.248.000 45.344.189 03.19 Secretaria da Saúde - SESAB 709.140.360 381.690.805 148.998.000 1.239.829.165 03.20 Secretaria da Segurança Pública - SSP 1.301.692.000 142.572.000 88.321.000 1.532.585.000 03.21 Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

- SETRE 34.882.000 21.088.000 9.918.325 65.888.325

03.22 Secretaria da Cultura - SECULT 55.856.000 37.406.200 21.322.000 114.584.200 03.24 Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA 68.987.400 46.891.600 312.553.000 428.432.000 03.25 Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a

Pobreza - SEDES 49.206.000 63.906.000 3.169.000 116.281.000

03.26 Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 48.269.000 37.634.000 286.901.000 372.804.000 03.27 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -

SEMARH 61.192.000 73.092.000 75.786.996 210.070.996

03.28 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

7.506.000 55.440.327 28.377.000 91.323.327

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Total

51

03.29 Secretaria de Relações Institucionais - SERIN 1.274.235 506.000 122.000 1.902.235 03.30 Secretaria de Promoção da Igualdade - SEPROMI 1.251.000 818.000 220.000 2.289.000 03.31 Secretaria de Desenvolvimento e Integração

Regional - SEDIR 15.668.000 38.287.000 46.665.000 100.620.000

03.32 Secretaria de Turismo - SETUR 16.104.000 38.114.800 52.290.000 106.508.800 03.33 Gabinete do Governador - GAB GOV 3.671.000 1.381.000 10.000 5.062.000 03.80 Encargos Gerais do Estado - EGERAIS 256.346.101 568.845.000 2.319.336.668 17.000.000 119.500.000 881.553.000 4.162.580.769 03.90 Reserva de Contingência 14.529.000 04.00 Ministério Público 213.484.000 16.688.000 4.988.000 100.000 235.260.000 04.40 Ministério Público - MP 213.484.000 16.688.000 4.988.000 100.000 235.260.000 05.00 Defensoria Pública 25.174.000 1.882.000 181.000 27.237.000 05.50 Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE 25.174.000 1.882.000 181.000 27.237.000 Total 6.552.284.777 568.845.000 4.396.757.060 1.251.319.862 120.100.000 881.553.000 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Função - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

52

01 Legislativa 326.395.000 2.555.000 328.950.000 02 Judiciária 688.664.411 115.929.000 804.593.411 03 Essencial à Justiça 311.897.000 6.268.000 318.165.000 04 Administração 862.112.015 38.408.272 900.520.287 06 Segurança Pública 1.464.852.000 111.978.000 1.576.830.000 08 Assistência Social 51.932.000 73.216.000 125.148.000 09 Previdência Social 400.010.000 400.010.000 10 Saúde 1.560.000 1.258.845.165 1.260.405.165 11 Trabalho 37.383.000 24.985.000 62.368.000 12 Educação 282.699.050 1.810.226.470 2.092.925.520 13 Cultura 96.653.200 15.680.000 112.333.200 14 Direitos da Cidadania 132.364.000 67.680.000 200.044.000 15 Urbanismo 85.306.000 101.967.000 187.273.000 16 Habitação 2.550.000 103.822.000 106.372.000 17 Saneamento 29.892.996 161.331.000 191.223.996 18 Gestão Ambiental 37.812.000 124.732.000 162.544.000 19 Ciência e Tecnologia 57.793.327 33.830.000 91.623.327 20 Agricultura 207.087.000 111.180.000 318.267.000 21 Organização Agrária 300.000 19.595.000 19.895.000 22 Indústria 40.149.000 38.187.000 78.336.000 23 Comércio e Serviços 104.273.800 28.455.000 132.728.800 24 Comunicações 1.900.000 1.900.000 25 Energia 20.055.000 100.245.000 120.300.000 26 Transporte 81.663.000 186.737.000 268.400.000 27 Desporto e Lazer 14.878.325 480.000 15.358.325 28 Encargos Especiais 1.609.128.000 2.285.217.668 3.894.345.668 99 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 6.963.839.124 6.821.549.575 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

53

031 Ação Legislativa 79.267.000 79.267.000 032 Controle Externo 53.796.000 1.306.000 55.102.000 061 Ação Judiciária 51.608.000 51.608.000 091 Defesa da Ordem Jurídica 1.481.000 4.160.000 5.641.000 092 Representação Judicial e Extrajudicial 747.000 1.316.000 2.063.000 121 Planejamento e Orçamento 15.563.000 4.470.000 20.033.000 122 Administração Geral 4.073.917.558 1.283.842.088 5.357.759.646 123 Administração Financeira 155.606.189 10.805.000 166.411.189 125 Normatização e Fiscalização 32.626.000 32.626.000 126 Tecnologia da Informação 70.795.000 27.244.000 98.039.000 128 Formação de Recursos Humanos 50.000 21.062.000 21.112.000 130 Administração de Concessões 1.500.000 1.500.000 131 Comunicação Social 18.283.679 2.383.000 20.666.679 181 Policiamento 5.500.000 91.704.000 97.204.000 182 Defesa Civil 12.331.000 12.331.000 241 Assistência ao Idoso 1.561.000 1.561.000 242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.661.000 1.661.000 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 520.000 56.940.000 57.460.000 244 Assistência Comunitária 700.000 10.920.000 11.620.000 272 Previdência do Regime Estatutário 400.010.000 400.010.000 301 Atenção Básica 49.073.000 49.073.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.227.000 311.971.000 322.198.000 303 Suporte Profilático e Terapêutico 20.547.000 20.547.000 304 Vigilância Sanitária 1.373.000 1.373.000 305 Vigilância Epidemiológica 10.640.000 10.640.000 306 Alimentação e Nutrição 63.418.000 63.418.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 161.461.000 64.708.000 226.169.000 333 Empregabilidade 7.100.000 7.100.000 334 Fomento ao Trabalho 17.091.000 17.091.000 361 Ensino Fundamental 29.416.050 864.723.569 894.139.619 362 Ensino Médio 40.167.750 348.590.250 388.758.000 363 Ensino Profissional 762.250 5.350.000 6.112.250 364 Ensino Superior 800.000 5.000.000 5.800.000 365 Educação Infantil 126.000 800.000 926.000 366 Educação de Jovens e Adultos 28.100.000 28.100.000 367 Educação Especial 580.000 580.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

54

391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 9.685.000 22.900.000 32.585.000 392 Difusão Cultural 4.037.000 4.037.000 421 Custódia e Reintegração Social 2.726.000 30.786.000 33.512.000 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 924.000 16.931.000 17.855.000 451 Infra-Estrutura Urbana 11.900.000 57.313.000 69.213.000 452 Serviços Urbanos 3.633.000 3.633.000 453 Transportes Coletivos Urbanos 15.018.000 31.800.000 46.818.000 481 Habitação Rural 5.000.000 5.000.000 482 Habitação Urbana 2.250.000 95.822.000 98.072.000 511 Saneamento Básico Rural 655.996 81.586.000 82.241.996 512 Saneamento Básico Urbano 350.000 114.929.000 115.279.000 541 Preservação e Conservação Ambiental 17.000 20.021.000 20.038.000 542 Controle Ambiental 3.570.000 3.570.000 543 Recuperação de Áreas Degradadas 3.012.000 3.012.000 544 Recursos Hídricos 3.000.000 95.109.000 98.109.000 571 Desenvolvimento Científico 36.082.327 320.000 36.402.327 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 988.000 988.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 7.972.000 35.697.000 43.669.000 601 Promoção da Produção Vegetal 3.840.000 13.378.000 17.218.000 602 Promoção da Produção Animal 1.333.000 12.635.000 13.968.000 603 Defesa Sanitária Vegetal 741.000 841.000 1.582.000 604 Defesa Sanitária Animal 1.859.000 2.505.000 4.364.000 605 Abastecimento 1.650.000 1.650.000 606 Extensão Rural 3.548.000 71.537.000 75.085.000 607 Irrigação 6.300.000 6.300.000 631 Reforma Agrária 300.000 19.595.000 19.895.000 661 Promoção Industrial 500.000 1.814.000 2.314.000 663 Mineração 30.170.000 30.170.000 665 Normalização e Qualidade 130.000 130.000 692 Comercialização 2.870.000 150.000 3.020.000 693 Comércio Exterior 3.700.000 100.000 3.800.000 695 Turismo 20.994.000 54.732.000 75.726.000 722 Telecomunicações 2.388.000 2.388.000 751 Conservação de Energia 100.000 100.000 752 Energia Elétrica 20.055.000 100.145.000 120.200.000 781 Transporte Aéreo 18.284.000 18.284.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

55

782 Transporte Rodoviário 32.200.000 182.827.000 215.027.000 785 Transportes Especiais 6.073.000 6.073.000 812 Desporto Comunitário 8.967.325 480.000 9.447.325 843 Serviço da Dívida Interna 1.105.695.000 83.200.000 1.188.895.000 844 Serviço da Dívida Externa 261.503.000 261.503.000 845 Transferências 2.196.646.668 2.196.646.668 846 Outros Encargos Especiais 241.968.000 5.371.000 247.339.000 999 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 6.963.839.124 6.821.549.575 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

56

121 Previdência Oficial 400.000.000 400.000.000 201 Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais 1.220.000 118.929.000 120.149.000 202 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 8.907.000 145.766.000 154.673.000 203 Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde 388.560.000 388.560.000 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 5.245.996 262.973.000 268.218.996 205 Energia e Comunicação para Todos 19.914.000 99.945.000 119.859.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 33.898.000 200.763.000 234.661.000 207 Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania 674.000 1.300.000 1.974.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 13.840.250 71.464.000 85.304.250 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer 12.564.325 480.000 13.044.325 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 12.131.000 12.131.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 5.226.000 122.229.000 127.455.000 212 Humanização do Trânsito 3.000.000 3.111.000 6.111.000 213 Modernização das Políticas Organizacionais e de Gestão do Ministério Público 1.381.000 150.000 1.531.000 214 Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos 6.470.000 1.783.000 8.253.000 215 Cadeias Produtivas 31.429.000 53.400.000 84.829.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 37.052.327 1.187.000 38.239.327 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 62.849.000 96.740.000 159.589.000 218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 500.000 28.957.000 29.457.000 219 Terra para Plantar: Reforma Agrária 300.000 19.595.000 19.895.000 220 Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade 3.746.000 12.129.000 15.875.000 221 Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos 57.080.000 57.080.000 222 Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos Naturais 10.680.000 10.680.000 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização

e Procedimentos 730.000 48.381.000 49.111.000

225 Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 10.717.000 41.770.000 52.487.000 226 Consciência Ambiental 1.278.000 1.278.000 227 Portas da Bahia: Fortalecimento de Portos, Retroportos e Aeroportos 10.000 10.000 229 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 34.207.000 186.467.000 220.674.000 230 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 100.000 4.010.000 4.110.000 231 Diversificação e Articulação da Matriz Energética 100.000 100.000 232 Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 1.259.000 1.531.000 2.790.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 1.530.000 1.960.000 3.490.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão 285.000 34.309.000 34.594.000 235 Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 28.401.000 1.259.000 29.660.000 236 Regulação de Serviços Públicos 6.573.000 6.573.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

57

237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 43.220.000 17.718.272 60.938.272 238 Advocacia do Estado 596.000 2.108.000 2.704.000 239 Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 180.000 4.942.000 5.122.000 240 Produzindo Conhecimento 10.649.679 5.550.000 16.199.679 241 Desenvolvimento Regional 4.065.000 4.772.000 8.837.000 243 Ação Legislativa 1.024.000 1.024.000 244 Controle Externo do Estado 54.895.000 1.249.000 56.144.000 245 Controle Externo dos Municípios 1.753.000 1.306.000 3.059.000 246 Justiça Cidadã 200.000 200.000 247 Modernização do Processo Judicial 4.890.000 4.890.000 248 Modernização Administrativa 10.840.000 10.840.000 249 Garantia de Acesso à Justiça: Assistência e Orientação Jurídica Integral e Gratuita 349.000 349.000 501 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Legislativo 268.723.000 268.723.000 502 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Judiciário 688.664.411 99.999.000 788.663.411 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 3.227.127.136 2.402.852.635 5.629.979.771 504 Apoio Administrativo às Atividades do Ministério Público 229.614.000 229.614.000 505 Apoio Administrativo às Atividades da Defensoria Pública 26.888.000 26.888.000 900 Operações Especiais 1.609.026.000 2.285.212.668 3.894.238.668 999 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 6.963.839.124 6.821.549.575 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Resumo Geral da Despesa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação (Categoria Econômica e Grupo de Despesa) Tesouro Outras Fontes Total

61

3.0.0.0 Despesas Correntes 9.882.301.672 498.827.000 10.381.128.672 3.1.0.0 Pessoal e Encargos Sociais 5.392.553.417 9.653.000 5.402.206.417 3.2.0.0 Juros e Encargos da Dívida 568.845.000 103.000.000 671.845.000 3.3.0.0 Outras Despesas Correntes 3.920.903.255 386.174.000 4.307.077.255 4.0.0.0 Despesas de Capital 2.100.741.862 292.558.500 2.393.300.362 4.4.0.0 Investimentos 1.099.088.862 95.230.500 1.194.319.362 4.5.0.0 Inversões Financeiras 120.100.000 328.000 120.428.000 4.6.0.0 Amortização e Refinanciamento da Dívida 881.553.000 197.000.000 1.078.553.000 9.9.9.9 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 9.9.9.9 Transferência para o Orçamento da Seguridade Social 1.787.816.165 2.698.483.000 4.486.299.165 Total 13.785.388.699 3.489.868.500 17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Total

62

01.00 Legislativo 256.395.000 88.636.000 3.979.000 349.010.000 01.01 Assembléia Legislativa - AL 127.529.000 66.275.000 829.000 194.633.000 01.02 Tribunal de Contas do Estado - TCE 74.750.000 12.282.000 1.588.000 88.620.000 01.03 Tribunal de Contas dos Municípios - TCM 54.116.000 10.079.000 1.562.000 65.757.000 02.00 Judiciário 690.298.411 111.626.000 9.194.000 50.000 811.168.411 02.04 Tribunal de Justiça - TJ 690.298.411 111.626.000 9.194.000 50.000 811.168.411 03.00 Executivo 6.926.082.366 671.845.000 5.685.222.060 1.356.072.362 120.278.000 1.078.553.000 15.852.581.788 03.05 Casa Militar do Governador - CMG 5.792.000 22.898.000 460.000 29.150.000 03.06 Procuradoria Geral do Estado - PGE 50.905.000 3.384.000 1.379.000 55.668.000 03.07 Gabinete do Vice Governador - VICE 907.000 330.000 38.000 1.275.000 03.09 Secretaria da Administração - SAEB 92.438.000 77.346.542 2.870.541 172.655.083 03.10 Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma

Agrária - SEAGRI 119.414.000 66.550.000 25.952.000 450.000 212.366.000

03.11 Secretaria da Educação - SEC 1.590.256.270 531.976.250 67.416.500 2.189.649.020 03.13 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 340.945.000 73.923.000 8.060.000 422.928.000 03.14 Casa Civil - CASA CIVIL 10.310.000 99.253.679 19.212.000 128.775.679 03.15 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração -

SICM 39.258.000 53.518.000 27.898.000 120.674.000

03.16 Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH

69.850.000 59.584.000 32.527.000 161.961.000

03.17 Secretaria do Planejamento - SEPLAN 22.193.000 23.177.189 1.348.000 46.718.189 03.20 Secretaria da Segurança Pública - SSP 1.301.692.000 158.384.000 89.027.000 1.549.103.000 03.21 Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

- SETRE 34.882.000 27.602.000 11.017.325 328.000 73.829.325

03.22 Secretaria da Cultura - SECULT 56.141.000 61.167.200 25.334.000 142.642.200 03.24 Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA 68.987.400 74.002.600 335.297.000 478.287.000 03.25 Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a

Pobreza - SEDES 175.000 1.076.000 276.000 1.527.000

03.26 Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 48.737.000 38.828.000 291.473.000 379.038.000 03.27 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -

SEMARH 62.152.000 85.172.000 80.046.996 227.370.996

03.28 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

7.506.000 69.665.327 38.752.000 115.923.327

03.29 Secretaria de Relações Institucionais - SERIN 1.274.235 506.000 122.000 1.902.235

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Total

63

03.30 Secretaria de Promoção da Igualdade - SEPROMI 1.251.000 818.000 220.000 2.289.000 03.31 Secretaria de Desenvolvimento e Integração

Regional - SEDIR 15.668.000 40.437.000 47.165.000 103.270.000

03.32 Secretaria de Turismo - SETUR 16.104.000 40.428.800 53.076.000 109.608.800 03.33 Gabinete do Governador - GAB GOV 3.671.000 1.381.000 10.000 5.062.000 03.80 Encargos Gerais do Estado - EGERAIS 256.346.101 671.845.000 2.476.836.668 17.000.000 119.500.000 1.078.553.000 4.620.080.769 03.90 Reserva de Contingência 14.529.000 03.99 Transferência para o orçamento da Seguridade

Social 2.709.227.360 1.596.976.805 180.095.000 4.486.299.165

04.00 Ministério Público 213.484.000 16.688.000 4.988.000 100.000 235.260.000 04.40 Ministério Público - MP 213.484.000 16.688.000 4.988.000 100.000 235.260.000 05.00 Defensoria Pública 25.174.000 1.882.000 181.000 27.237.000 05.50 Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE 25.174.000 1.882.000 181.000 27.237.000 Total 8.111.433.777 671.845.000 5.904.054.060 1.374.414.362 120.428.000 1.078.553.000 17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Função - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

64

01 Legislativa 328.950.000 328.950.000 02 Judiciária 804.593.411 6.404.000 810.997.411 03 Essencial à Justiça 318.165.000 318.165.000 04 Administração 900.520.287 10.038.000 910.558.287 06 Segurança Pública 1.576.830.000 27.438.000 1.604.268.000 08 Assistência Social 9.732.000 795.000 10.527.000 11 Trabalho 62.368.000 950.000 63.318.000 12 Educação 2.092.925.520 108.042.500 2.200.968.020 13 Cultura 112.333.200 28.129.000 140.462.200 14 Direitos da Cidadania 188.211.000 188.211.000 15 Urbanismo 187.273.000 6.818.000 194.091.000 16 Habitação 106.372.000 106.372.000 17 Saneamento 191.223.996 4.500.000 195.723.996 18 Gestão Ambiental 162.544.000 12.800.000 175.344.000 19 Ciência e Tecnologia 91.623.327 24.600.000 116.223.327 20 Agricultura 318.267.000 12.679.000 330.946.000 21 Organização Agrária 19.895.000 2.600.000 22.495.000 22 Indústria 78.336.000 25.864.000 104.200.000 23 Comércio e Serviços 132.728.800 14.240.000 146.968.800 24 Comunicações 1.900.000 1.100.000 3.000.000 25 Energia 120.300.000 120.300.000 26 Transporte 268.400.000 40.070.000 308.470.000 27 Desporto e Lazer 15.358.325 5.121.000 20.479.325 28 Encargos Especiais 3.894.193.668 459.197.000 4.353.390.668 99 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 99 Transferência para o Orçamento da Seguridade Social 1.787.816.165 2.698.483.000 4.486.299.165 Total 13.785.388.699 3.489.868.500 17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

65

031 Ação Legislativa 79.267.000 79.267.000 032 Controle Externo 55.102.000 55.102.000 061 Ação Judiciária 51.608.000 1.876.000 53.484.000 091 Defesa da Ordem Jurídica 5.641.000 5.641.000 092 Representação Judicial e Extrajudicial 2.063.000 2.063.000 121 Planejamento e Orçamento 20.033.000 391.000 20.424.000 122 Administração Geral 4.626.939.481 49.198.500 4.676.137.981 123 Administração Financeira 166.411.189 166.411.189 125 Normatização e Fiscalização 3.444.000 4.591.000 8.035.000 126 Tecnologia da Informação 80.305.000 7.581.000 87.886.000 128 Formação de Recursos Humanos 5.586.000 5.150.000 10.736.000 130 Administração de Concessões 1.500.000 1.000.000 2.500.000 131 Comunicação Social 19.504.679 1.250.000 20.754.679 181 Policiamento 97.204.000 10.071.000 107.275.000 182 Defesa Civil 11.631.000 1.935.000 13.566.000 183 Informação e Inteligência 435.000 435.000 244 Assistência Comunitária 3.700.000 3.700.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 11.249.000 50.000 11.299.000 306 Alimentação e Nutrição 32.410.000 700.000 33.110.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 191.681.000 1.396.000 193.077.000 332 Relações de Trabalho 60.000 60.000 333 Empregabilidade 7.100.000 507.000 7.607.000 334 Fomento ao Trabalho 17.091.000 245.000 17.336.000 361 Ensino Fundamental 894.139.619 6.342.000 900.481.619 362 Ensino Médio 388.758.000 11.010.000 399.768.000 363 Ensino Profissional 6.112.250 2.366.000 8.478.250 364 Ensino Superior 5.800.000 55.235.000 61.035.000 365 Educação Infantil 926.000 926.000 366 Educação de Jovens e Adultos 28.100.000 2.667.000 30.767.000 367 Educação Especial 580.000 580.000 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 32.585.000 3.120.000 35.705.000 392 Difusão Cultural 4.037.000 22.250.000 26.287.000 421 Custódia e Reintegração Social 33.512.000 33.512.000 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 17.855.000 140.000 17.995.000 451 Infra-Estrutura Urbana 69.213.000 500.000 69.713.000 452 Serviços Urbanos 3.633.000 736.000 4.369.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

66

453 Transportes Coletivos Urbanos 46.818.000 3.982.000 50.800.000 481 Habitação Rural 5.000.000 5.000.000 482 Habitação Urbana 98.072.000 98.072.000 511 Saneamento Básico Rural 17.241.996 250.000 17.491.996 512 Saneamento Básico Urbano 115.279.000 115.279.000 541 Preservação e Conservação Ambiental 20.038.000 3.800.000 23.838.000 542 Controle Ambiental 3.570.000 3.200.000 6.770.000 543 Recuperação de Áreas Degradadas 3.012.000 3.012.000 544 Recursos Hídricos 98.109.000 5.600.000 103.709.000 571 Desenvolvimento Científico 36.182.327 9.580.000 45.762.327 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 988.000 2.564.000 3.552.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 43.039.000 36.020.000 79.059.000 601 Promoção da Produção Vegetal 17.218.000 3.300.000 20.518.000 602 Promoção da Produção Animal 13.968.000 662.000 14.630.000 603 Defesa Sanitária Vegetal 1.582.000 2.148.000 3.730.000 604 Defesa Sanitária Animal 4.364.000 3.167.000 7.531.000 605 Abastecimento 1.650.000 1.200.000 2.850.000 606 Extensão Rural 75.085.000 75.085.000 607 Irrigação 6.300.000 6.300.000 631 Reforma Agrária 19.895.000 2.600.000 22.495.000 661 Promoção Industrial 2.314.000 14.340.000 16.654.000 663 Mineração 30.170.000 30.170.000 665 Normalização e Qualidade 130.000 1.429.000 1.559.000 691 Promoção Comercial 820.000 820.000 692 Comercialização 3.020.000 2.299.000 5.319.000 693 Comércio Exterior 3.800.000 3.800.000 695 Turismo 75.726.000 1.300.000 77.026.000 722 Telecomunicações 2.388.000 1.162.000 3.550.000 751 Conservação de Energia 100.000 100.000 752 Energia Elétrica 120.200.000 120.200.000 781 Transporte Aéreo 18.284.000 132.000 18.416.000 782 Transporte Rodoviário 215.027.000 38.804.000 253.831.000 784 Transporte Hidroviário 100.000 100.000 785 Transportes Especiais 6.073.000 6.073.000 812 Desporto Comunitário 9.447.325 2.927.000 12.374.325 843 Serviço da Dívida Interna 1.188.895.000 300.000.000 1.488.895.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

67

844 Serviço da Dívida Externa 261.503.000 261.503.000 845 Transferências 2.196.646.668 157.500.000 2.354.146.668 846 Outros Encargos Especiais 247.187.000 1.697.000 248.884.000 999 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 999 Transferência para o Orçamento da Seguridade Social 1.787.816.165 2.698.483.000 4.486.299.165 Total 13.785.388.699 3.489.868.500 17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

68

201 Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais 19.031.000 431.000 19.462.000 202 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 154.673.000 17.608.000 172.281.000 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 196.268.996 196.268.996 205 Energia e Comunicação para Todos 119.859.000 1.062.000 120.921.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 229.611.000 5.918.000 235.529.000 207 Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania 1.974.000 1.974.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 85.304.250 56.033.000 141.337.250 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer 13.044.325 24.747.000 37.791.325 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 11.431.000 1.599.000 13.030.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 124.605.000 19.232.000 143.837.000 212 Humanização do Trânsito 6.111.000 4.228.000 10.339.000 213 Modernização das Políticas Organizacionais e de Gestão do Ministério Público 1.531.000 1.531.000 214 Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos 8.253.000 1.478.000 9.731.000 215 Cadeias Produtivas 84.829.000 18.923.000 103.752.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 38.239.327 48.605.000 86.844.327 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 159.589.000 5.396.000 164.985.000 218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 29.457.000 29.457.000 219 Terra para Plantar: Reforma Agrária 19.895.000 2.600.000 22.495.000 220 Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade 15.875.000 3.845.000 19.720.000 221 Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos 57.080.000 1.040.000 58.120.000 222 Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos Naturais 10.680.000 100.000 10.780.000 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização

e Procedimentos 49.111.000 12.360.000 61.471.000

225 Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 52.487.000 3.190.000 55.677.000 226 Consciência Ambiental 1.278.000 45.000 1.323.000 227 Portas da Bahia: Fortalecimento de Portos, Retroportos e Aeroportos 10.000 10.000 229 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 220.674.000 31.232.000 251.906.000 230 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 4.110.000 4.110.000 231 Diversificação e Articulação da Matriz Energética 100.000 100.000 232 Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 2.770.000 1.970.000 4.740.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 3.490.000 500.000 3.990.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão 3.925.000 40.000 3.965.000 235 Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 29.660.000 1.240.000 30.900.000 236 Regulação de Serviços Públicos 4.590.000 4.541.000 9.131.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 60.938.272 1.296.000 62.234.272 238 Advocacia do Estado 2.704.000 2.704.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

69

239 Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 5.112.000 5.112.000 240 Produzindo Conhecimento 15.249.679 3.121.000 18.370.679 241 Desenvolvimento Regional 8.837.000 8.837.000 243 Ação Legislativa 1.024.000 1.024.000 244 Controle Externo do Estado 56.144.000 56.144.000 245 Controle Externo dos Municípios 3.059.000 3.059.000 246 Justiça Cidadã 200.000 200.000 247 Modernização do Processo Judicial 4.890.000 4.890.000 248 Modernização Administrativa 10.840.000 114.000 10.954.000 249 Garantia de Acesso à Justiça: Assistência e Orientação Jurídica Integral e Gratuita 349.000 349.000 501 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Legislativo 268.723.000 268.723.000 502 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Judiciário 788.663.411 6.290.000 794.953.411 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 4.846.175.606 53.408.500 4.899.584.106 504 Apoio Administrativo às Atividades do Ministério Público 229.614.000 229.614.000 505 Apoio Administrativo às Atividades da Defensoria Pública 26.888.000 26.888.000 900 Operações Especiais 3.894.086.668 459.193.000 4.353.279.668 999 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 099 Transferência para o Orçamento da Seguridade Social 1.787.816.165 2.698.483.000 4.486.299.165 Total 13.785.388.699 3.489.868.500 17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Total

70

01.00 Legislativo 256.395.000 88.636.000 3.979.000 349.010.000 01.01 Assembléia Legislativa - AL 127.529.000 66.275.000 829.000 194.633.000 01.02 Tribunal de Contas do Estado - TCE 74.750.000 12.282.000 1.588.000 88.620.000 01.03 Tribunal de Contas dos Municípios - TCM 54.116.000 10.079.000 1.562.000 65.757.000 02.00 Judiciário 690.298.411 105.336.000 9.080.000 50.000 804.764.411 02.04 Tribunal de Justiça - TJ 690.298.411 105.336.000 9.080.000 50.000 804.764.411 03.00 Executivo 5.366.933.366 568.845.000 4.184.215.060 1.233.091.862 119.950.000 881.553.000 12.369.117.288 03.05 Casa Militar do Governador - CMG 5.792.000 22.898.000 460.000 29.150.000 03.06 Procuradoria Geral do Estado - PGE 50.905.000 3.384.000 1.379.000 55.668.000 03.07 Gabinete do Vice Governador - VICE 907.000 330.000 38.000 1.275.000 03.09 Secretaria da Administração - SAEB 91.638.000 66.798.542 2.770.541 161.207.083 03.10 Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma

Agrária - SEAGRI 119.384.000 58.097.000 21.572.000 450.000 199.503.000

03.11 Secretaria da Educação - SEC 1.590.036.270 453.470.250 38.095.000 2.081.601.520 03.13 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 340.945.000 73.923.000 8.060.000 422.928.000 03.14 Casa Civil - CASA CIVIL 10.310.000 99.253.679 19.212.000 128.775.679 03.15 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração -

SICM 32.368.000 35.731.000 15.877.000 83.976.000

03.16 Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH

69.850.000 59.584.000 32.527.000 161.961.000

03.17 Secretaria do Planejamento - SEPLAN 22.193.000 21.903.189 1.248.000 45.344.189 03.20 Secretaria da Segurança Pública - SSP 1.301.692.000 142.572.000 88.321.000 1.532.585.000 03.21 Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

- SETRE 34.882.000 21.088.000 9.918.325 65.888.325

03.22 Secretaria da Cultura - SECULT 55.856.000 37.406.200 21.322.000 114.584.200 03.24 Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA 68.987.400 46.891.600 312.553.000 428.432.000 03.25 Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a

Pobreza - SEDES 175.000 421.000 136.000 732.000

03.26 Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 48.269.000 37.634.000 286.901.000 372.804.000 03.27 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -

SEMARH 61.192.000 73.092.000 75.786.996 210.070.996

03.28 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

7.506.000 55.440.327 28.377.000 91.323.327

03.29 Secretaria de Relações Institucionais - SERIN 1.274.235 506.000 122.000 1.902.235

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Total

71

03.30 Secretaria de Promoção da Igualdade - SEPROMI 1.251.000 818.000 220.000 2.289.000 03.31 Secretaria de Desenvolvimento e Integração

Regional - SEDIR 15.668.000 38.287.000 46.665.000 100.620.000

03.32 Secretaria de Turismo - SETUR 16.104.000 38.114.800 52.290.000 106.508.800 03.33 Gabinete do Governador - GAB GOV 3.671.000 1.381.000 10.000 5.062.000 03.80 Encargos Gerais do Estado - EGERAIS 256.346.101 568.845.000 2.319.336.668 17.000.000 119.500.000 881.553.000 4.162.580.769 03.90 Reserva de Contingência 14.529.000 03.99 Transferência para o orçamento da Seguridade

Social 1.159.731.360 475.853.805 152.231.000 1.787.816.165

04.00 Ministério Público 213.484.000 16.688.000 4.988.000 100.000 235.260.000 04.40 Ministério Público - MP 213.484.000 16.688.000 4.988.000 100.000 235.260.000 05.00 Defensoria Pública 25.174.000 1.882.000 181.000 27.237.000 05.50 Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE 25.174.000 1.882.000 181.000 27.237.000 Total 6.552.284.777 568.845.000 4.396.757.060 1.251.319.862 120.100.000 881.553.000 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Função - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

72

01 Legislativa 326.395.000 2.555.000 328.950.000 02 Judiciária 688.664.411 115.929.000 804.593.411 03 Essencial à Justiça 311.897.000 6.268.000 318.165.000 04 Administração 862.112.015 38.408.272 900.520.287 06 Segurança Pública 1.464.852.000 111.978.000 1.576.830.000 08 Assistência Social 9.232.000 500.000 9.732.000 11 Trabalho 37.383.000 24.985.000 62.368.000 12 Educação 282.699.050 1.810.226.470 2.092.925.520 13 Cultura 96.653.200 15.680.000 112.333.200 14 Direitos da Cidadania 132.364.000 55.847.000 188.211.000 15 Urbanismo 85.306.000 101.967.000 187.273.000 16 Habitação 2.550.000 103.822.000 106.372.000 17 Saneamento 29.892.996 161.331.000 191.223.996 18 Gestão Ambiental 37.812.000 124.732.000 162.544.000 19 Ciência e Tecnologia 57.793.327 33.830.000 91.623.327 20 Agricultura 207.087.000 111.180.000 318.267.000 21 Organização Agrária 300.000 19.595.000 19.895.000 22 Indústria 40.149.000 38.187.000 78.336.000 23 Comércio e Serviços 104.273.800 28.455.000 132.728.800 24 Comunicações 1.900.000 1.900.000 25 Energia 20.055.000 100.245.000 120.300.000 26 Transporte 81.663.000 186.737.000 268.400.000 27 Desporto e Lazer 14.878.325 480.000 15.358.325 28 Encargos Especiais 1.608.995.000 2.285.198.668 3.894.193.668 99 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 99 Transferência para o Orçamento da Seguridade Social 444.403.000 1.343.413.165 1.787.816.165 Total 6.963.839.124 6.821.549.575 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

73

031 Ação Legislativa 79.267.000 79.267.000 032 Controle Externo 53.796.000 1.306.000 55.102.000 061 Ação Judiciária 51.608.000 51.608.000 091 Defesa da Ordem Jurídica 1.481.000 4.160.000 5.641.000 092 Representação Judicial e Extrajudicial 747.000 1.316.000 2.063.000 099 Transferência para o Orçamento da Seguridade Social 444.403.000 1.343.413.165 1.787.816.165 121 Planejamento e Orçamento 15.563.000 4.470.000 20.033.000 122 Administração Geral 4.035.422.558 591.516.923 4.626.939.481 123 Administração Financeira 155.606.189 10.805.000 166.411.189 125 Normatização e Fiscalização 3.444.000 3.444.000 126 Tecnologia da Informação 69.569.000 10.736.000 80.305.000 128 Formação de Recursos Humanos 50.000 5.536.000 5.586.000 130 Administração de Concessões 1.500.000 1.500.000 131 Comunicação Social 18.121.679 1.383.000 19.504.679 181 Policiamento 5.500.000 91.704.000 97.204.000 182 Defesa Civil 11.631.000 11.631.000 244 Assistência Comunitária 700.000 3.000.000 3.700.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.227.000 1.022.000 11.249.000 306 Alimentação e Nutrição 32.410.000 32.410.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 157.604.000 34.077.000 191.681.000 333 Empregabilidade 7.100.000 7.100.000 334 Fomento ao Trabalho 17.091.000 17.091.000 361 Ensino Fundamental 29.416.050 864.723.569 894.139.619 362 Ensino Médio 40.167.750 348.590.250 388.758.000 363 Ensino Profissional 762.250 5.350.000 6.112.250 364 Ensino Superior 800.000 5.000.000 5.800.000 365 Educação Infantil 126.000 800.000 926.000 366 Educação de Jovens e Adultos 28.100.000 28.100.000 367 Educação Especial 580.000 580.000 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 9.685.000 22.900.000 32.585.000 392 Difusão Cultural 4.037.000 4.037.000 421 Custódia e Reintegração Social 2.726.000 30.786.000 33.512.000 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 924.000 16.931.000 17.855.000 451 Infra-Estrutura Urbana 11.900.000 57.313.000 69.213.000 452 Serviços Urbanos 3.633.000 3.633.000 453 Transportes Coletivos Urbanos 15.018.000 31.800.000 46.818.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

74

481 Habitação Rural 5.000.000 5.000.000 482 Habitação Urbana 2.250.000 95.822.000 98.072.000 511 Saneamento Básico Rural 655.996 16.586.000 17.241.996 512 Saneamento Básico Urbano 350.000 114.929.000 115.279.000 541 Preservação e Conservação Ambiental 17.000 20.021.000 20.038.000 542 Controle Ambiental 3.570.000 3.570.000 543 Recuperação de Áreas Degradadas 3.012.000 3.012.000 544 Recursos Hídricos 3.000.000 95.109.000 98.109.000 571 Desenvolvimento Científico 36.082.327 100.000 36.182.327 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 988.000 988.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 7.972.000 35.067.000 43.039.000 601 Promoção da Produção Vegetal 3.840.000 13.378.000 17.218.000 602 Promoção da Produção Animal 1.333.000 12.635.000 13.968.000 603 Defesa Sanitária Vegetal 741.000 841.000 1.582.000 604 Defesa Sanitária Animal 1.859.000 2.505.000 4.364.000 605 Abastecimento 1.650.000 1.650.000 606 Extensão Rural 3.548.000 71.537.000 75.085.000 607 Irrigação 6.300.000 6.300.000 631 Reforma Agrária 300.000 19.595.000 19.895.000 661 Promoção Industrial 500.000 1.814.000 2.314.000 663 Mineração 30.170.000 30.170.000 665 Normalização e Qualidade 130.000 130.000 692 Comercialização 2.870.000 150.000 3.020.000 693 Comércio Exterior 3.700.000 100.000 3.800.000 695 Turismo 20.994.000 54.732.000 75.726.000 722 Telecomunicações 2.388.000 2.388.000 751 Conservação de Energia 100.000 100.000 752 Energia Elétrica 20.055.000 100.145.000 120.200.000 781 Transporte Aéreo 18.284.000 18.284.000 782 Transporte Rodoviário 32.200.000 182.827.000 215.027.000 785 Transportes Especiais 6.073.000 6.073.000 812 Desporto Comunitário 8.967.325 480.000 9.447.325 843 Serviço da Dívida Interna 1.105.695.000 83.200.000 1.188.895.000 844 Serviço da Dívida Externa 261.503.000 261.503.000 845 Transferências 2.196.646.668 2.196.646.668 846 Outros Encargos Especiais 241.835.000 5.352.000 247.187.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

75

999 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 Total 6.963.839.124 6.821.549.575 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

76

201 Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais 700.000 18.331.000 19.031.000 202 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 8.907.000 145.766.000 154.673.000 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 5.245.996 191.023.000 196.268.996 205 Energia e Comunicação para Todos 19.914.000 99.945.000 119.859.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 33.898.000 195.713.000 229.611.000 207 Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania 674.000 1.300.000 1.974.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 13.840.250 71.464.000 85.304.250 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer 12.564.325 480.000 13.044.325 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 11.431.000 11.431.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 5.226.000 119.379.000 124.605.000 212 Humanização do Trânsito 3.000.000 3.111.000 6.111.000 213 Modernização das Políticas Organizacionais e de Gestão do Ministério Público 1.381.000 150.000 1.531.000 214 Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos 6.470.000 1.783.000 8.253.000 215 Cadeias Produtivas 31.429.000 53.400.000 84.829.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 37.052.327 1.187.000 38.239.327 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 62.849.000 96.740.000 159.589.000 218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 500.000 28.957.000 29.457.000 219 Terra para Plantar: Reforma Agrária 300.000 19.595.000 19.895.000 220 Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade 3.746.000 12.129.000 15.875.000 221 Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos 57.080.000 57.080.000 222 Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos Naturais 10.680.000 10.680.000 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização

e Procedimentos 730.000 48.381.000 49.111.000

225 Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 10.717.000 41.770.000 52.487.000 226 Consciência Ambiental 1.278.000 1.278.000 227 Portas da Bahia: Fortalecimento de Portos, Retroportos e Aeroportos 10.000 10.000 229 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 34.207.000 186.467.000 220.674.000 230 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 100.000 4.010.000 4.110.000 231 Diversificação e Articulação da Matriz Energética 100.000 100.000 232 Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 1.259.000 1.511.000 2.770.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 1.530.000 1.960.000 3.490.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão 285.000 3.640.000 3.925.000 235 Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 28.401.000 1.259.000 29.660.000 236 Regulação de Serviços Públicos 4.590.000 4.590.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 43.220.000 17.718.272 60.938.272 238 Advocacia do Estado 596.000 2.108.000 2.704.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

77

239 Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 170.000 4.942.000 5.112.000 240 Produzindo Conhecimento 10.649.679 4.600.000 15.249.679 241 Desenvolvimento Regional 4.065.000 4.772.000 8.837.000 243 Ação Legislativa 1.024.000 1.024.000 244 Controle Externo do Estado 54.895.000 1.249.000 56.144.000 245 Controle Externo dos Municípios 1.753.000 1.306.000 3.059.000 246 Justiça Cidadã 200.000 200.000 247 Modernização do Processo Judicial 4.890.000 4.890.000 248 Modernização Administrativa 10.840.000 10.840.000 249 Garantia de Acesso à Justiça: Assistência e Orientação Jurídica Integral e Gratuita 349.000 349.000 501 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Legislativo 268.723.000 268.723.000 502 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Judiciário 688.664.411 99.999.000 788.663.411 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 3.183.387.136 1.662.788.470 4.846.175.606 504 Apoio Administrativo às Atividades do Ministério Público 229.614.000 229.614.000 505 Apoio Administrativo às Atividades da Defensoria Pública 26.888.000 26.888.000 900 Operações Especiais 1.608.893.000 2.285.193.668 3.894.086.668 999 Reserva de Contingência 14.529.000 14.529.000 099 Transferência para o Orçamento da Seguridade Social 444.403.000 1.343.413.165 1.787.816.165 Total 6.963.839.124 6.821.549.575 13.785.388.699

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento da Seguridade Social Resumo Geral da Despesa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação (Categoria Econômica e Grupo de Despesa) Tesouro Outras Fontes Total

81

3.0.0.0 Despesas Correntes 1.635.585.165 2.670.619.000 4.306.204.165 3.1.0.0 Pessoal e Encargos Sociais 1.159.731.360 1.549.496.000 2.709.227.360 3.3.0.0 Outras Despesas Correntes 475.853.805 1.121.123.000 1.596.976.805 4.0.0.0 Despesas de Capital 152.231.000 27.864.000 180.095.000 4.4.0.0 Investimentos 152.231.000 27.864.000 180.095.000 Total 1.787.816.165 2.698.483.000 4.486.299.165

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Total

82

03.00 Executivo 2.709.227.360 1.596.976.805 180.095.000 4.486.299.165 03.09 Secretaria da Administração - SAEB 1.560.000 493.734.000 495.294.000 03.13 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 1.949.496.000 1.949.496.000 03.14 Casa Civil - CASA CIVIL 30.668.000 200.000 30.868.000 03.19 Secretaria da Saúde - SESAB 709.140.360 1.000.712.805 176.059.000 1.885.912.165 03.25 Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a

Pobreza - SEDES 49.031.000 71.862.000 3.836.000 124.729.000

Total 2.709.227.360 1.596.976.805 180.095.000 4.486.299.165

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Orçamento da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Função - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

83

08 Assistência Social 115.416.000 9.180.000 124.596.000 09 Previdência Social 400.010.000 1.549.496.000 1.949.506.000 10 Saúde 1.260.405.165 1.139.807.000 2.400.212.165 14 Direitos da Cidadania 11.833.000 11.833.000 28 Encargos Especiais 152.000 152.000 Total 1.787.816.165 2.698.483.000 4.486.299.165

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

84

122 Administração Geral 730.820.165 12.254.000 743.074.165 125 Normatização e Fiscalização 29.182.000 2.200.000 31.382.000 126 Tecnologia da Informação 17.734.000 2.260.000 19.994.000 128 Formação de Recursos Humanos 15.526.000 20.485.000 36.011.000 131 Comunicação Social 1.162.000 2.000 1.164.000 182 Defesa Civil 700.000 700.000 241 Assistência ao Idoso 1.561.000 240.000 1.801.000 242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.661.000 11.300.000 12.961.000 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 57.460.000 9.175.000 66.635.000 244 Assistência Comunitária 7.920.000 7.920.000 272 Previdência do Regime Estatutário 400.010.000 1.549.496.000 1.949.506.000 301 Atenção Básica 49.073.000 5.675.000 54.748.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 310.949.000 992.661.000 1.303.610.000 303 Suporte Profilático e Terapêutico 20.547.000 79.908.000 100.455.000 304 Vigilância Sanitária 1.373.000 1.210.000 2.583.000 305 Vigilância Epidemiológica 10.640.000 8.867.000 19.507.000 306 Alimentação e Nutrição 31.008.000 360.000 31.368.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 34.488.000 34.488.000 511 Saneamento Básico Rural 65.000.000 65.000.000 571 Desenvolvimento Científico 220.000 220.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 630.000 2.390.000 3.020.000 846 Outros Encargos Especiais 152.000 152.000 Total 1.787.816.165 2.698.483.000 4.486.299.165

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

85

121 Previdência Oficial 400.000.000 1.549.496.000 1.949.496.000 201 Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais 101.118.000 9.535.000 110.653.000 203 Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde 388.560.000 350.995.000 739.555.000 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 71.950.000 71.950.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 5.050.000 5.050.000 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 700.000 700.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 2.850.000 800.000 3.650.000 232 Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 20.000 200.000 220.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão 30.669.000 3.500.000 34.169.000 236 Regulação de Serviços Públicos 1.983.000 1.983.000 239 Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 10.000 10.000 240 Produzindo Conhecimento 950.000 2.390.000 3.340.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 783.804.165 781.567.000 1.565.371.165 900 Operações Especiais 152.000 152.000 Total 1.787.816.165 2.698.483.000 4.486.299.165

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Poder e Secretaria/ Órgão)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Total

86

03.00 Executivo 1.159.731.360 475.853.805 152.231.000 1.787.816.165 03.09 Secretaria da Administração - SAEB 1.560.000 10.000 1.570.000 03.13 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 400.000.000 400.000.000 03.14 Casa Civil - CASA CIVIL 30.668.000 200.000 30.868.000 03.19 Secretaria da Saúde - SESAB 709.140.360 381.690.805 148.998.000 1.239.829.165 03.25 Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a

Pobreza - SEDES 49.031.000 63.485.000 3.033.000 115.549.000

Total 1.159.731.360 475.853.805 152.231.000 1.787.816.165

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Função - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

87

08 Assistência Social 42.700.000 72.716.000 115.416.000 09 Previdência Social 400.010.000 400.010.000 10 Saúde 1.560.000 1.258.845.165 1.260.405.165 14 Direitos da Cidadania 11.833.000 11.833.000 28 Encargos Especiais 133.000 19.000 152.000 Total 444.403.000 1.343.413.165 1.787.816.165

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Subfunção - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

88

122 Administração Geral 38.495.000 692.325.165 730.820.165 125 Normatização e Fiscalização 29.182.000 29.182.000 126 Tecnologia da Informação 1.226.000 16.508.000 17.734.000 128 Formação de Recursos Humanos 15.526.000 15.526.000 131 Comunicação Social 162.000 1.000.000 1.162.000 182 Defesa Civil 700.000 700.000 241 Assistência ao Idoso 1.561.000 1.561.000 242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.661.000 1.661.000 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 520.000 56.940.000 57.460.000 244 Assistência Comunitária 7.920.000 7.920.000 272 Previdência do Regime Estatutário 400.010.000 400.010.000 301 Atenção Básica 49.073.000 49.073.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 310.949.000 310.949.000 303 Suporte Profilático e Terapêutico 20.547.000 20.547.000 304 Vigilância Sanitária 1.373.000 1.373.000 305 Vigilância Epidemiológica 10.640.000 10.640.000 306 Alimentação e Nutrição 31.008.000 31.008.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.857.000 30.631.000 34.488.000 511 Saneamento Básico Rural 65.000.000 65.000.000 571 Desenvolvimento Científico 220.000 220.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 630.000 630.000 846 Outros Encargos Especiais 133.000 19.000 152.000 Total 444.403.000 1.343.413.165 1.787.816.165

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento da Seguridade Social Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Ordinários Vinculados Total

89

121 Previdência Oficial 400.000.000 400.000.000 201 Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais 520.000 100.598.000 101.118.000 203 Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde 388.560.000 388.560.000 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 71.950.000 71.950.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 5.050.000 5.050.000 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 700.000 700.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 2.850.000 2.850.000 232 Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 20.000 20.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão 30.669.000 30.669.000 236 Regulação de Serviços Públicos 1.983.000 1.983.000 239 Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 10.000 10.000 240 Produzindo Conhecimento 950.000 950.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 43.740.000 740.064.165 783.804.165 900 Operações Especiais 133.000 19.000 152.000 Total 444.403.000 1.343.413.165 1.787.816.165

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento de Investimento das Empresas Resumo das Fontes de Financiamento dos Investimentos das Empresas Estatais - Recursos de Outras Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação (Poder, Secretaria e Unidade) Próprios Outras Fontes Total

93

03.00.000 Executivo 199.409.027 119.755.000 319.164.027 03.13.000 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 15.752.027 119.755.000 135.507.027 03.13.420 Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico - FUNDESE 60.255.000 60.255.000 03.13.910 Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A - DESENBAHIA 15.752.027 59.500.000 75.252.027 03.14.000 Casa Civil - CASA CIVIL 5.852.000 5.852.000 03.14.800 Empresa Gráfica da Bahia - EGBA 5.852.000 5.852.000 03.15.000 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração - SICM 7.200.000 7.200.000 03.15.910 Empresa Baiana de Alimentos S/A - EBAL 7.200.000 7.200.000 03.24.000 Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA 86.842.000 86.842.000 03.24.920 Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS 86.842.000 86.842.000 03.26.000 Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 83.763.000 83.763.000 03.26.900 Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA 83.763.000 83.763.000 Total 199.409.027 119.755.000 319.164.027

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento de Investimento das Empresas Demonstrativo dos Investimentos por Função e Fonte de Recursos - Recurso de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

94

004 008 014 017 020 022 023 025

Administração Assistência Social Direitos da Cidadania Saneamento Agricultura Indústria Comércio e Serviços Energia

6.604.027 9.000.000

15.000.000 83.763.000 17.000.000 47.500.000 53.455.000 86.842.000

6.604.027 9.000.000

15.000.000 83.763.000 17.000.000 47.500.000 53.455.000 86.842.000

Total 319.164.027 319.164.027

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento de Investimento das Empresas Demonstrativo dos Investimentos por Subfunção e Fonte de Recursos - Recurso de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

95

122 123 451 512 601 692 753

Administração Geral Administração Financeira Infra-Estrutura Urbana Saneamento Básico Urbano Promoção da Produção Vegetal Comercialização Petróleo

11.604.027 107.755.000 15.000.000 78.763.000 12.000.000 7.200.000

86.842.000

11.604.027 107.755.000 15.000.000 78.763.000 12.000.000 7.200.000

86.842.000 Total 319.164.027 319.164.027

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento de Investimento das Empresas Demonstrativo dos Investimentos por Programa e Fonte de Recursos - Recurso de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação Tesouro Outras Fontes Total

96

204 217 218 231 237 503 900

Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos Frutos da Terra: Agroinvestimentos Diversificação e Articulação da Matriz Energética Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo Operações Especiais

68.063.000 54.700.000 12.000.000 86.842.000 24.037.000 13.267.027 60.255.000

68.063.000 54.700.000 12.000.000 86.842.000 24.037.000 13.267.027 60.255.000

Total 319.164.027 319.164.027

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento de Investimento das Empresas Demonstrativo dos Investimentos por Secretaria / Empresa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Recursos Código Especificação (Poder, Secretaria e Unidade) Tesouro Próprios Outras Fontes Total

97

03.00.000 Executivo 199.409.027 119.755.000 319.164.027 03.13.000 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 15.752.027 119.755.000 135.507.027 03.13.420 Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico - FUNDESE 60.255.000 60.255.000 03.13.910 Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A - DESENBAHIA 15.752.027 59.500.000 75.252.027 03.14.000 Casa Civil - CASA CIVIL 5.852.000 5.852.000 03.14.800 Empresa Gráfica da Bahia - EGBA 5.852.000 5.852.000 03.15.000 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração - SICM 7.200.000 7.200.000 03.15.910 Empresa Baiana de Alimentos S/A - EBAL 7.200.000 7.200.000 03.24.000 Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA 86.842.000 86.842.000 03.24.920 Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS 86.842.000 86.842.000 03.26.000 Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 83.763.000 83.763.000 03.26.900 Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA 83.763.000 83.763.000 Total 199.409.027 119.755.000 319.164.027

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plano Plurianual Síntese Comparativa

(em R$ 1,00)

Estratégia Linha de Intervenção Valor Total Programa PPA % 2007 %

101

Total 13.956.944.349 100,0 3.418.308.849 100,0 Bahia de Toda Gente 8.039.769.349 57,604 2.092.391.571 61,211 Assistência Social 529.016.000 3,790 130.115.000 3,806 Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais 529.016.000 3,790 130.115.000 3,806 Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania 6.733.242.349 48,243 1.790.720.571 52,386 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 1.112.667.349 7,972 172.281.000 5,040 Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde 2.472.161.000 17,713 739.555.000 21,635 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 1.030.378.000 7,383 336.281.996 9,838 Energia e Comunicação para Todos 339.868.000 2,435 120.921.000 3,537 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 946.978.000 6,785 240.579.000 7,038 Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania 14.282.000 0,102 1.974.000 0,058 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 698.464.000 5,004 141.337.250 4,135 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer 118.444.000 0,849 37.791.325 1,106 Amparo e Defesa do Cidadão 777.511.000 5,571 171.556.000 5,019 Bahia Alerta: Defesa Civil 70.197.000 0,503 13.730.000 0,402 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 651.224.000 4,666 147.487.000 4,315 Humanização do Trânsito 56.090.000 0,402 10.339.000 0,302 Bahia Que Faz 2.619.094.000 18,765 561.804.327 16,435 Internacionalização da Bahia 78.169.000 0,560 9.731.000 0,285 Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos 78.169.000 0,560 9.731.000 0,285 Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico 833.952.000 5,975 190.596.327 5,576 Cadeias Produtivas 577.990.000 4,141 103.752.000 3,035 Ciência, Tecnologia e Inovação 255.962.000 1,834 86.844.327 2,541 Inclusão Socioeconômica 1.429.579.000 10,243 303.357.000 8,874 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 969.282.000 6,945 219.685.000 6,427 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 243.173.000 1,742 41.457.000 1,213 Terra para Plantar: Reforma Agrária 93.769.000 0,672 22.495.000 0,658 Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade 123.355.000 0,884 19.720.000 0,577 Atração e Fomento Empresarial 277.394.000 1,987 58.120.000 1,700 Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos 277.394.000 1,987 58.120.000 1,700 Riquezas da Boa Terra 469.749.000 3,366 129.251.000 3,781 Recuperação dos Recursos Degradados 44.430.000 0,318 10.780.000 0,315 Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos Naturais 44.430.000 0,318 10.780.000 0,315 Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais 413.524.000 2,963 117.148.000 3,427

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plano Plurianual Síntese Comparativa

(em R$ 1,00)

Estratégia Linha de Intervenção Valor Total Programa PPA % 2007 %

102

De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

279.342.000 2,001 61.471.000 1,798

Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 134.182.000 0,961 55.677.000 1,629 Educação Ambiental 11.795.000 0,085 1.323.000 0,039 Consciência Ambiental 11.795.000 0,085 1.323.000 0,039 Caminhos da Bahia: Infra-estrutura e Logística 1.503.038.000 10,769 338.858.000 9,913 Articulação Logística Interna e em Escala Internacional 974.508.000 6,982 251.916.000 7,370 Portas da Bahia: Fortalecimento de Portos, Retroportos e Aeroportos 8.072.000 0,058 10.000 0,000 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 966.436.000 6,924 251.906.000 7,369 Reestruturação da Matriz Energética 528.530.000 3,787 86.942.000 2,543 Diversificação e Articulação da Matriz Energética 528.530.000 3,787 86.942.000 2,543 Gestão Solidária e Governo Competente 973.209.000 6,973 213.742.951 6,253 Gestão Compartilhada 249.080.000 1,785 47.084.000 1,377 Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 22.506.000 0,161 4.960.000 0,145 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 37.443.000 0,268 3.990.000 0,117 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão 189.131.000 1,355 38.134.000 1,116 Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos 510.501.000 3,658 130.989.272 3,832 Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 135.566.000 0,971 30.900.000 0,904 Regulação de Serviços Públicos 82.822.000 0,593 11.114.000 0,325 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 279.605.000 2,003 86.271.272 2,524 Advocacia do Estado 12.508.000 0,090 2.704.000 0,079 Qualificação e Valorização do Servidor 54.513.000 0,391 5.122.000 0,150 Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 54.513.000 0,391 5.122.000 0,150 Produção de Informação e Conhecimento 138.697.000 0,994 21.710.679 0,635 Produzindo Conhecimento 138.697.000 0,994 21.710.679 0,635 Planejamento e Articulação do Desenvolvimento 20.418.000 0,146 8.837.000 0,259 Desenvolvimento Regional 20.418.000 0,146 8.837.000 0,259 Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa do Interesse Público e

Defensoria Pública 352.085.000 2,522 82.261.000 2,406

Poder Legislativo 240.445.000 1,723 60.227.000 1,762 Ação Legislativa 31.068.000 0,223 1.024.000 0,030 Controle Externo do Estado 201.121.000 1,441 56.144.000 1,642 Controle Externo dos Municípios 8.256.000 0,059 3.059.000 0,089 Poder Judiciário 82.693.000 0,592 16.044.000 0,469 Justiça Cidadã 13.202.000 0,095 200.000 0,006

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plano Plurianual Síntese Comparativa

(em R$ 1,00)

Estratégia Linha de Intervenção Valor Total Programa PPA % 2007 %

103

Modernização do Processo Judicial 22.189.000 0,159 4.890.000 0,143 Modernização Administrativa 47.302.000 0,339 10.954.000 0,320 Ministério Público 27.947.000 0,200 5.641.000 0,165 Modernização das Políticas Organizacionais e de Gestão do Ministério Público 16.177.000 0,116 1.531.000 0,045 Luta Contra a Criminalidade e Defesa dos Interesses Individuais Indisponíveis 3.000.000 0,021 0,000 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 8.770.000 0,063 4.110.000 0,120 Defensoria Pública 1.000.000 0,007 349.000 0,010 Garantia de Acesso à Justiça: Assistência e Orientação Jurídica Integral e Gratuita 1.000.000 0,007 349.000 0,010

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Assistência Social

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

104

Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais 130.115.000 Recompensar ou reparar danos resultantes de situações críticas de urgência e emergência, ou de situações

socialmente intoleráveis, decorrentes da pobreza extrema e de difícil resolução em curto prazo

Atendimento a Situações de Violência Sexual SSP 90.000 Capacitação de servidor (pessoa) 100 Operação do centro de atendimento a vítimas de violência sexual 1 Participação em evento para divulgação de políticas de combate à violência sexual (evento) 2 Atendimento a Pessoas Usuárias de Drogas SSP 50.000 Desenvolvimento de programa de orientação e apoio ao usuário 1 Segurança Alimentar e Combate à Fome SESAB 500.000 Acompanhamento de pessoas em risco nutricional (pessoa) 31000 Assistência técnica a município com vigilância nutricional implantada (município) 417 Atenção a Saúde de Pessoas em Situação de Alta Vulnerabilidade Social SESAB 2.000.000 Atendimento a pessoa em situação de risco (pessoa) 2000 Atenção a saúde da criança e adolescente portadores de transtornos mentais e em situação de

risco social (pessoa) 100

Atenção a saúde do adolescente em conflito com a lei (pessoa) 100 Fortalecimento dos Direitos e Proteção de Crianças e Adolescentes SEDES 846.000 Apoio a conselho tutelar e de direitos e proteção em municípios (conselho) 110 Ressocialização de Crianças e Adolescentes SEDES 1.514.000 Assistência a criança e adolescente em parceria com ONG´S e Prefeituras (pessoa) 4000 Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Pessoal e Social SEDES 2.825.000 Apoio técnico-financeiro a entidade não-governamental e governamental (entidade) 6 Atendimento a adolescente em atividades culturais (pessoa) 50 Atendimento a criança e adolescente portadores de transtornos mentais em regime de abrigo,

beneficiando crianças e adolescentes de 8 a 18 anos (pessoa) 50

Atenção a Adolescentes em Conflito com a Lei SEDES 9.025.000 Atendimento a adolescente autor de ato infracional sob medida sócioeducativa em sua região de

origem (pessoa) 500

Atendimento a adolescente egresso de medida sócioeducativa (pessoa) 90 Atendimento a adolescente em conflito com a lei (pessoa) 1600 Atendimento a família de adolescente em conflito com a lei e egressos de medidas

sócioeducativas (família) 50

Assistência Emergencial em Áreas Atingidas pela Seca SEDES 261.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Assistência Social

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

105

Assistência a família em áreas atingidas pela seca (família) 3294 Assistência emergencial a município em áreas atingidas pela seca (município) 53 Assistência Emergencial e Recuperativa em Áreas Atingidas por Ocorrências Adversas SEDES 230.000 Assistência a família vítmia de ocoorências adversas (família) 1848 Assistência emergencial a município (município) 16 Erradicação do Trabalho Infantil SEDES 36.036.000 Apoio a município na jornada ampliada realizada no turno oposto à escola regular (município) 14 Assistência a família na geração de trabalho e renda - Prosperar (família) 12150 Atendimento a criança e adolescente na jornada ampliada (pessoa) 140000 Concessão de bolsa criança cidadã, beneficiando famílias de crianças que apresentam freqüência

escolar mínima de 80% a cada mês 7000

Realização de pesquisa e cadastramento de crianças adolescentes e suas famílias 18 Acompanhamento de projeto na erradicação do trabalho infantil (projeto) 1 Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual SEDES 1.629.000 Assistência a família de crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual, na geração de

trabalho e renda (família) 350

Atendimento a criança e adolescente e seu acompanhamento em centros de referência (pessoa) 13000 Atenção Social a Crianças e Adolescentes em Situação de Carência SEDES 14.090.000 Apoio técnico-financeiro a entidade governamental e não governamental no atendimento e nos

serviços de ação continuada (entidade) 90

Atendimento a criança e adolescente em unidades de assistência social, beneficiando crianças e adolescentes de 7 a 17 anos (pessoa)

9200

Elaboração de estudo e pesquisa para avaliação da capacidade de atendimento e indicação de políticas públicas

1

Formação de agente jovem para atuar em sua comunidade, nas áreas de saúde, cidadania e cultura, dentre outras, beneficiando egressos do Peti e jovens em situação de rua ou fora da escola

125

Atendimento a criança de 0 a 6 anos em projetos sócioeducativos, tais como Brinquedoteca e Tempo de Brincar (pessoa)

11600

Atenção Social a Pessoas em Situação de Risco e Exclusão Social SEDES 4.096.000 Apoio a município na implantação de centro de referência de assistência social (município) 50 Atendimento a pessoa em situação de risco pessoal e social em parceria com prefeituras e ONGs

(pessoa) 800

Operação de infocentro em unidades de assistência social visando a inclusão digital da população 28

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Assistência Social

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

106

carente Atenção Social a Pessoas Idosas em Situação de Carência SEDES 905.000 Atendimento a pessoa idosa em parceria com ONGs e prefeituras (pessoa) 11875 Desenvolvimento de atividade laborativo-educativa nas unidades de assistência social 30 Elaboração de estudo e pesquisa para avaliação da capacidade e atendimento e indicação de

políticas públicas 1

Realização de evento sociorecreativo 10 Atenção Social a Pessoas Portadoras de Deficência em Situação de Carência SEDES 1.431.000 Assistência a família do portador de deficiência (família) 400 Atendimento a portador de deficiência na reabilitação e serviços de ação continuada em parceria

com ONGs e prefeituras (pessoa) 6260

Elaboração de estudo e pesquisa para avaliação da capacidade de atendimento e a indicação de políticas públicas

1

Apoio à Revisão do Benefício de Prestação Continuada SEDES 456.000 Apoio a município na revisão da continuidade das condições que deram origem ao seguro social,

envolvendo pessoas acima d 67 anos e ou portadores de deficiênca e incapacitados para o trabalho (município)

417

Reintegração de Pessoas em Situação de Carência no Processo de Cidadania CASA CIVIL 3.700.000 Apoio a entidade social no desenvolvimento do trabalho artesanal - Voluntárias Sociais (entidade) 2 Reparação de Unidades de Assistência Social SEDES 1.000.000 Reparação de unidade de assistência social 20 Expansão e Melhoria de Unidades de Atendimento a Adolescentes SEDES 670.000 Construção de unidade de atendimento ao adolescente 1 Recuperação de unidade de atendimento ao adolescente 1 Incentivo a Produção e ao Consumo do Leite CASA CIVIL 19.035.000 Assistência alimentar a pessoa reduzindo a vulnerabilidade alimentar e nutricional - Programa do

Leite (pessoa) 100000

Acompanhamento de projeto de incentivo a produção e ao consumo do leite (projeto) 1 Suplementação Alimentar e Combate à Fome CASA CIVIL 11.833.000 Assistência alimentar a família + Vida (família) 30158 Fornecimento de refeição nos restaurantes do Prato do Povo 1135200 Realização de evento de segurança alimentar e nutricional 2 Acompanhamento de projeto de suplementação alimentar (projeto) 1 Fornecimento de refeição beneficiando pessoas carentes na capital e no interior - Nossa Sopa, 250000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Assistência Social

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

107

atendendo cerca de 150.000 pessoas/ano (lata) Desenvolvimento Integrado em Comunidades de Risco Social SEDES 2.762.000 Apoio a comunidade na implantação de atividades culturais e recreativas em áreas críticas de

criminalidade - Projeto Unindo Talentos (comunidade) 4

Atendimento a pessoa em situação de risco através da implantação de ações voltadas à geração de trabalho e renda - Projeto GerAção (pessoa)

1500

Implantação de projeto comunitário em bairro da capital, envolvendo intervenções integradas de diversas áreas do setor público

1

Formação de jovem em ofícios e artes beneficiando jovens residentes no bairro piloto - Projeto Viva Jovem

700

Desenvolvimento de Política Social e Inclusiva CASA CIVIL 4.531.000 Apoio a comunidade no desenvolvimento auto-sustentável - Biodiesel (comunidade) 1 Acompanhamento de projeto voltados para ações que promovam o desenvolvimento sócio-

econômico e cultural da população carente (projeto) 1

Formação de jovem - Programa de Revitalização da Educação no Campo 2825 Incentivo ao Protagonismo e Empreendedorismo Juvenil - Jovens Baianos CASA CIVIL 10.600.000 Realização de evento 2 Acompanhamento de projeto - jovens baianos (projeto) 1 Formação de jovem como agente comunitário em áreas rurais 1200 Formação de jovem como agente de desenvolvimento comunitário em área urbana 8980

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

108

Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 172.281.000 Garantir à população o acesso à educação básica, promovendo a padronização mínima de funcionamento

das escolas, a formação de profissional, a correção de fluxo escolar e a difusão e socialização do conhecimento

Assistência Alimentar ao Educando SEC 33.110.000 Assistência alimentar a aluno da rede estadual de ensino (aluno) 700000 Assistência alimentar a aluno do Programa de Educação de Jovens e Adultos - Peja (aluno) 186170 Assistência alimentar ao aluno do ensino médio (aluno) 14909 Desenvolvimento da Educação Fundamental - Polícia Militar SSP 260.000 Monitoramento de unidade escolar, beneficiando 17.000 alunos (escola) 11 Aplicação de Metodologias Corretivas do Fluxo em Unidades Escolares SEC 18.992.000 Regularização de fluxo escolar da 1ª à 8ª série implementando ações de tecnologias avançadas,

capacitação e distribuição de itens pedagógicos (aluno) 90317

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Uneb SEC 655.000 Alfabetização de jovens e adultos 60000 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Uefs SEC 437.000 Alfabetização de jovens e adultos 29450 Expansão da Rede Física do Ensino Fundamental SEC 6.392.000 Ampliação de unidade escolar 2 Construção de unidade escolar 4 Convênio para construção de unidade escolar (escola) 6 Convênio para ampliação de unidade escolar (escola) 1 Expansão da Rede Física do Ensino Médio SEC 7.500.000 Ampliação de unidade escolar 3 Construção de unidade escolar 15 Convênio para construção de unidade escolar (escola) 1 Convênio para ampliação de unidade escolar (escola) 1 Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental SEC 9.590.000 Adaptação de sala de aula aos padrões mínimos construtivos de funcionamento, beneficiando 79

escolas que oferecem ensino especial 524

Recuperação de unidade escolar 30 Reparação de unidade escolar 18 Melhoria da Rede Física do Ensino Médio SEC 2.500.000 Recuperação de unidade escolar 16

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

109

Reparação de unidade escolar 6 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Uesb SEC 360.000 Alfabetização de jovens e adultos 1500 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Uesc SEC 65.000 Alfabetização de jovens e adultos 10000 Formação de Profissional de Educação SEC 11.646.000 Formação de profissional em graduação à distância - licenciatura plena para bacharéis ou

licenciatura plena para professores com diploma de ensino médio - Projeto Alvorada 825

Capacitação de profissional em pós-graduação à distância - especialização em gestão e planejamento de sistemas de educação a distância - Projeto Alvorada (pessoa)

74

Formação de profissional em graduação presencial - licenciatura plena para professores com diploma de ensino médio - Projeto Alvorada

267

Capacitação de profissional em pós-graduação - ciências e contemporaneidade - Projeto Alvorada (pessoa)

51

Organização e Funcionamento das Unidades Escolares de Ensino Fundamental SEC 2.500.000 Operação do sistema de matrícula escolar, possibilitando o ingresso de 709.008 alunos 1 Provisão de unidade escolar com material escolar (escola) 369 Organização e Funcionamento das Unidades Escolares de Ensino Médio SEC 950.000 Operação do sistema de matrícula escolar, possibilitando o ingresso de 867.719 alunos 1 Provisão de unidade escolar com material escolar (escola) 371 Implantação de núcleo de integração dos ensinos médio e profissionalizante 5 Modernização e Aparelhamento da Rede Física Escolar do Ensino Médio SEC 2.640.000 Equipamento de unidade escolar - Projeto Alvorada (escola) 41 Instalação de laboratório de ciências e informática - Promed 32 Reequipamento de unidade escolar - Projeto Alvorada 16 Modernização e Aparelhamento da Rede Física Escolar do Ensino Fundamental SEC 9.410.000 Equipamento de unidade escolar (escola) 54 Instalação de laboratório 12 Reequipamento de unidade escolar 75 Reequipamento de unidade escolar Fundescola 569 Operação de Infocentros SECTI 2.257.000 Operação de infocentro permitindo a utilização da informática, em áreas de grande circulação de

pessoas 362

Ações Socioculturais e Esportivas do Ensino Fundamental SEC 300.000 Realização de evento sociocultural e esportivo 130 Ações Socioculturais e Esportivas do Ensino Médio SEC 80.000

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O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

110

Realização de evento sociocultural e esportivo 24 Atendimento ao Educando no Transporte Escolar SEC 6.073.000 Assistência a aluno no serviço de transporte escolar (aluno) 30538 Desenvolvimento da Educação Especial SEC 400.000 Apoio a centro de educação especial no desenvolvimento de atividades educativas (centro) 6 Desenvolvimento da aprendizagem em unidade escolar, beneficiando cerca de 19.000 alunos com

deficiência física, mental, auditiva, visual e superdotados (escola) 20

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos SEC 25.100.000 Alfabetização de jovens e adultos 86273 Desenvolvimento da aprendizagem em classe escolar utilizando as metodologias de estruturas

modulares Aceleração e Tempo de Aprender (classe) 1566

Desenvolvimento da Educação no Campo - Ensino Médio SEC 500.000 Apoio técnico-financeiro a entidade não-governamental (entidade) 1 Desenvolvimento da Educação no Campo - Ensino Fundamental SEC 1.770.000 Apoio técnico-financeiro a entidade não-governamental para escola em regime de alternância e

internato (entidade) 2

Assistência a escola indígena, beneficiando cerca de 6.500 alunos indígenas (escola) 53 Desenvolvimento da aprendizagem em unidade escolar adaptada às necessidades das

comunidades rurais (escola) 90

Desenvolvimento da aprendizagem em classe escolar multisseriada (classe) 1727 Inclusão Digital SECTI 20.126.000 Implantação de infocentro para promover o amplo acesso da população à informática e internet 150 Popularização da Ciência e Tecnologia SECTI 847.000 Apoio a evento na promoção de feira de ciências (evento) 3 Apoio a museu de C & T e ao interativo - Universidade da Criança e Adolescente (museu) 2 Concessão de prêmio na área de C&T 2 Distribuição de material didático-pedagógico para o ensino de ciência em escolas da rede pública

(unidade escolar) 100

Implantação de centro de formação profissional visando o desenvolvimento de novas tecnologias para as empresas da região

1

Formação de Profissional de Educação - Uneb SEC 2.317.000 Formação de profissional de educação de ensino fundamental da 1ª a 4ª série 1500 Formação de Profissional de Educação - Uefs SEC 1.060.000 Formação de profissional de educação 1840 Formação de Profissional de Educação - Uesb SEC 1.200.000 Formação de profissional de educação 300

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

111

Formação de Profissional de Educação - Uesc SEC 215.000 Formação de profissional de educação 400 Promoção da Difusão Educativa - Uneb SEC 755.000 Produção midiática 26 Implantação de TV universitária 1 Implantação de rádio universitária 1 Promoção da Difusão Educativa - Uefs SEC 724.000 Produção midiática 200 Implantação de TV universitária 1 Implantação de rádio universitária 1 Promoção da Difusão Educativa - Uesb SEC 100.000 Produção midiática 60 Implantação de TV universitária 1 Implantação de rádio universitária 1 Promoção da Difusão Educativa - Uesc SEC 30.000 Produção midiática 20 Implantação e Funcionamento de Bibliotecas Escolares SEC 1.420.000 Aquisição de livro 21738 Implantação de biblioteca 145 Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde 739.555.000 Garantir a eqüidade no acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde,

nos vários níveis de atenção, visando a redução da morbi-mortalidade e a diminuição das desigualdades regionais

Assistência Farmacêutica SESAB 84.630.000 Assistência a paciente com medicamentos de alta complexidade (pessoa) 40000 Assistência financeira a município na aquisição de medicamentos para atenção à saúde mental

(município) 360

Assistência técnico-financeira a município na farmácia básica (município) 417 Monitoramento de município nas ações de assistência farmacêutica (município) 60 Vigilância Sanitária e Ambiental SESAB 1.802.000 Inspeção sanitária e ambiental 4500 Monitoramento de município na vigilância sanitária e ambiental (município) 417 Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador SESAB 781.000 Assistência técnico-financeira a município na saúde do trabalhador (município) 10 Inspeção em ambiente de trabalho 100 Realização de oficina sobre higiene e saúde no trabalho de captura de mariscos 20

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

112

Implantação de rede de serviços de saúde para o trabalhador (serviço) 2 Procedimentos de média e alta complexidade para o trabalhador 12000 Distribuição de material de proteção à saúde dos marisqueiros 1100 Assistência Hematológica e Hemoterápica SESAB 14.147.000 Assistência a paciente no tratamento e acompanhamento ao portador de doença falciforme

(pessoa) 4545

Campanha educativa para captação de doadores 12 Realização de evento de conscientização para doação de sangue 3 Produção de bolsa de hemocomponente por coleta padrão e aférese 150000 Procedimento ambulatorial especializado 80000 Capacitação de profissional para hemorredes (pessoa) 1226 Inclusão e Conversão para a Estratégia da Saúde da Família SESAB 18.761.000 Implantação de projeto de saúde em município para o programa saúde da família (município) 63 Reorganização da Assistência Ambulatorial Especializada SESAB 1.160.000 Apoio a município na descentralização da assistência ocular (município) 1 Assistência técnica a município para implantação das redes assistenciais (município) 27 Desenvolvimento de programa institucional para implementação das ações de políticas especiais 10 Implantação de serviço alternativo em saúde mental 20 Desenvolvimento em unidade de saúde do serviço de nefrologia 6 Apoio a município na prevenção e controle em oncologia (município) 417 Desenvolvimento em unidade de saúde do serviço de controle de diabetes, hipertensão e

endocrinologia 3

Apoio a município na atenção à saúde mental (município) 417 Apoio a município no controle de acidente toxicológico (município) 417 Desenvolvimento de programa de saúde em DST/AIDS e hepatites virais em unidades de saúde 11 Apoio técnico a município para ampliação das ações do programa de transplantes (município) 11 Reorganização da Assistência Hospitalar SESAB 280.000 Monitoramento de unidade de saúde hospitalar sob gestão da administração estadual 44 Desenvolvimento do programa de humanização em unidade hospitalar (un. hospitalar) 33 Implantação de sistema de avaliação de custos hospitalares 6 Modernização de hospital psiquiátrico da rede pública estadual (hospital) 1 Expansão da Rede Pública de Saúde SESAB 14.424.000 Ampliação de unidade de saúde em microrregiões 29 Ampliação de edifício público - Escola de Formação de Profissionais de Saúde na Área Técnica 1 Construção de hospital 1 Ampliação de hospital para implantação de centro de alta complexidade em oncologia 2

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

113

Ampliação de hospital 2 Melhoria da Rede Pública de Saúde SESAB 22.400.000 Recuperação de centro de referência em saúde 1 Recuperação de hospital 16 Reparação de unidade de saúde 20 Recuperação de unidade de saúde 5 Melhoria da Rede Pública Hematológica e Hemoterápica SESAB 2.055.000 Adaptação de imóvel para unidade hemoterápica 1 Recuperação de unidade hemoterápica 1 Modernização e Aparelhamento de Unidades Hematológicas e Hemoterápicas SESAB 4.030.000 Aquisição de veículo 2 Equipamento de unidade hemoterápica (unid. saúde) 2 Implantação de sistema de informação para pacientes portadores de hemoglobinopatias 1 Reequipamento de unidade hemoterápica - Edifício-sede do Hemoba 1 Melhoria da Rede Pública Hematológica e Hemoterápica - Fesba SESAB 110.000 Adaptação de imóvel para unidade hemoterápica 5 Expansão da Rede Pública Hematológica e Hemoterápica - Fesba SESAB 165.000 Construção de unidade hemoterápica - hemocentro de grande porte 1 Serviços Tecnológicos para Certificação e Qualificação na Área de Saúde SESAB 300.000 Apoio a evento (evento) 3 Elaboração de estudo e pesquisa para definição de processos em tecnologia 6 Implementação da Atenção Básica SESAB 30.937.000 Distribuição de método contraceptivo 720000 Implantação de comitê de controle da mortalidade materna 20 Implantação de equipe saúde da família (equipe) 154 Monitoramento de município na atenção básica (município) 417 Operação de equipe saúde da família 2300 Realização de seminário para desenvolvimento de ações de prevenção da violência contra a

mulher 8

Implantação de projeto de saúde em município (município) 1 Apoio a município na implantação de equipe de saúde bucal (município) 150 Desenvolvimento em município de serviços de diabetes e hipertensão 417 Apoio a município na atenção à saúde da criança (município) 417 Apoio a município na atenção à saúde do adolescente (município) 417 Apoio a município no programa de humanização do pré-natal e parto (município) 417 Apoio técnico a município para o desenvolvimento da atenção à saúde da mulher (município) 417

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

114

Desenvolvimento de programa de saúde em município - Mais Saúde Bahia (município) 417 Vigilância Epidemiológica de Doenças e Redução de Danos SESAB 12.557.000 Investigação epidemiológica de caso notificado 14000 Monitoramento de município em vigilância epidemiológica (município) 417 Vacinação de animal (animal) 1730690 Vacinação de pessoas (dose) 10100000 Desenvolvimento de programa de saúde TB e DST/Aids 2 Diagnóstico Laboratorial em Saúde Pública SESAB 6.870.000 Exame laboratorial para controle e prevenção de danos à saúde da população 600000 Monitoramento de município (município) 60 Educação Permanente em Saúde SESAB 4.830.000 Capacitação de conselheiro municipal de saúde (pessoa) 5000 Capacitação de gestor municipal de saúde (pessoa) 20 Capacitação de pessoa para vigilância à saúde (pessoa) 11000 Capacitação de técnico estadual e municipal (pessoa) 2000 Realização de evento 80 Realização de pesquisa para avaliação do controle social do SUS 1 Treinamento de técnico em saúde da família (pessoa) 600 Formação de Profissional em Saúde no Nível Básico e Técnico SESAB 17.481.000 Capacitação de técnico para a atividade de docência (pessoa) 200 Realização de pesquisa para avaliação de egressos do curso de auxiliar de enfermagem 1 Formação de profissional de saúde no nível médio 21000 Formação de Especialistas para o SUS SESAB 13.700.000 Formação de profissional de saúde para o atendimento das demandas do SUS em parceria com

as universidades estaduais 100

Formação de residentes na área de saúde 650 Modernização e Aparelhamento de Unidades de Saúde SESAB 20.526.000 Aquisição de ambulância 21 Aquisição de veículo para atividades de saúde 40 Equipamento de unidade de saúde da rede estadual (unid. saúde) 43 Funcionamento da Gestão Publicizada em Unidade de Saúde SESAB 188.940.000 Operação de unidade de saúde publicizada 20 Modernização e Aparelhamento de Unidades Hematológicas e Hemoterápicas - Fesba SESAB 945.000 Equipamento de unidade hemoterápica - hemocentro de grande porte (unid. saúde) 7 Implantação de sistema de informação 1 Funcionamento da Rede Ambulatorial e Hospitalar SESAB 250.900.000

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

115

Operação de unidade de saúde da administração estadual 43 Assistência complementar de serviço de saúde para serviços de média e alta complexidade

(serviço) 6

Atenção à Saúde do Portador de Deficiência SESAB 11.530.000 Implantação de rede de serviços de saúde para portador de deficiência (serviço) 17 Apoio a município na atenção à saúde do portador de deficiência, beneficiando 18.000 pessoas em

órtese e meios auxiliares de locomoção (município) 127

Concessão de órtese e prótese e meios auxiliares de locomoção 107124 Atenção à Saúde do Idoso SESAB 440.000 Apoio a município na atenção à saúde do idoso (município) 200 Gestão da Qualidade da Assistência à Saúde SESAB 400.000 Monitoramento de rede hospitalar em gestão da qualidade 162 Expansão da Rede Pública Hematológica e Hemoterápica - Hemoba SESAB 1.650.000 Construção de unidade hemoterápica 2 Aparelhamento dos Serviços de Saúde SESAB 12.804.000 Aquisição de veículo para utilização da rede de laboratórios 40 Equipamento de unidade de saúde (unid. saúde) 112 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 336.281.996 Ampliar o acesso para os aglomerados urbanos e rurais aos serviços de abastecimento de água,

esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos

Promoção de Políticas, Programas e Desenvolvimento Institucional de Saneamento Básico SEDUR 930.000 Elaboração de estudo e projeto na área de saneamento básico 5 Implantação de sistema de informação em saneamento ambiental 1 Infra-estrutura de Saneamento Básico em Núcleos Urbanos SEDUR 55.972.000 Ampliação de sistema de abastecimento de água - Pró-saneamento 13 Elaboração de estudo e projeto na área de saneamento básico - Pró-saneamento 1 Implantação de sistema de esgotamento sanitário - Pró-saneamento 13 Abastecimento de Água em Núcleos Urbanos SEDUR 19.073.000 Ampliação de sistema de abastecimento de água 9 Aquisição de imóvel para desapropriação 20 Elaboração de estudo e projeto para abastecimento de água 3 Implantação de sistema de abastecimento de água 10 Supervisão de obras na área de abastecimento de água 20 Equipamento de sistema de abastecimento de água - dessalinizadores (sistema) 4 Ampliação de sistema de abastecimento de água pelo Projeto Alvorada 1 Ampliação de sistema de abastecimento de água - Funasa 1

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

116

Saneamento Ambiental de Salvador e Entorno da Baía de Todos os Santos - BTS SEDUR 844.000 Acompanhamento de projeto de saneamento (projeto) 3 Apoio a organização comunitária em educação ambiental (comunidade) 35 Esgotamento Sanitário em Núcleos Urbanos SEDUR 36.780.000 Ampliação de sistema de esgotamento sanitário 4 Aquisição de imóvel para desapropriação 8 Elaboração de estudo e projeto de esgotamento sanitário 5 Implantação de sistema de esgotamento sanitário 2 Supervisão de obras na área de esgotamento sanitário 8 Ampliação de sistema de esgotamento sanitário no Projeto Funasa 3 Infra-estrutura para Limpeza Urbana SEDUR 350.000 Aquisição de equipamento de limpeza urbana 5 Construção de aterro sanitário 1 Elaboração de estudo e projeto de limpeza urbana 10 Implantação de serviço de coleta de lixo 3 Infra-estrutura de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades SEMARH 6.305.000 Implantação de sistema convencional de abastecimento de água em núcleos rurais - Pró-

saneamento 1

Implantação de sistema integrado de abastecimento de água em núcleos rurais 5 Implantação de sistema simplificado de esgotamento sanitário em núcleos rurais - Pró-

saneamento, beneficiando 1.200 famílias 1

Desenvolvimento de comunidade em educação para conscientização quanto à importância dos equipamentos disponíveis e difusão de práticas na área de saneamento do meio ambiente em núcleos rurais - Pró-saneamento (comunidade)

6

Infra-estrutura para Abastecimento de Água em Pequenas Comunidades SEMARH 1.687.996 Aquisição de equipamento hidráulico para abastecimento de água em núcleos rurais 100 Implantação de sistema convencional de abastecimento de água em pequenas comunidades

rurais - Funasa/Alvorada 20

Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água - emendas parlamentares 62 Recuperação de equipamento de bombeio 20 Pagamento de indenização de propriedades na faixa de linhas de adutoras (ha) 17 Implantação de Sistemas de Saneamento Básico Auto-sustentáveis SEDUR 2.870.000 Ampliação de sistema de esgotamento sanitário 12 Elaboração de estudo e projeto em saneamento básico 35 Fiscalização de obra de saneamento básico 60 Apoio a organização comunitária em educação ambiental (comunidade) 60

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

117

Implantação de programa de desenvolvimento institucional 1 Recuperação de sistema simplificado de abastecimento 48 Destino Final de Resíduos Sólidos SESAB 6.950.000 Construção de aterro sanitário para controle de agravos e endemias em comunidades urbanas e

rurais 16

Elaboração de estudo e projeto para construção de aterro sanitário 4 Melhoria da Qualidade da Água Distribuída SEDUR 856.000 Capacitação de pessoa para operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água

(pessoa) 60

Elaboração de projeto de sistema de abastecimento de água 10 Melhoria de unidade de tratamento de água 30 Saneamento Básico em Pequenas Comunidades - Oferta de Água SESAB 48.474.000 Ampliação de sistema simplificado de abastecimento de água com atendimento através de

chafarizes 21

Instalação de equipamento de bombeio movido a energia solar 13 Elaboração de estudo e projeto para viabilidade de implantação de sistemas 155 Implantação de sistema convencional de abastecimento de água com rede de distribuição e

atendimento domiciliar 13

Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água 68 Perfuração de poço 106 Treinamento de técnico em educação sanitária e ambiental (pessoa) 500 Realização de estudo e pesquisa para perfuração de poço 10 Construção de cisterna 6 Energização de sistema de abastecimento de água para implantação de equipamento de bombeio 20 Implantação de sistema integrado de abastecimento de água 13 Desenvolvimento de comunidade em educação para conscientização quanto à importância dos

equipamentos disponíveis e difusão de práticas na área de saneamento do meio ambiente (comunidade)

90

Análise físico-química da água de poço para implementação de sistemas simplificados (análise) 50 Saneamento Básico em Pequenas Comunidades - Esgotamento Sanitário SESAB 1.759.000 Elaboração de estudo e projeto para implantação de sistemas de esgotamento sanitário 3 Implantação de sistema de esgotamento sanitário para rede condominial de captação e de

tratamento dos efluentes 10

Desenvolvimento de comunidade em educação para conscientização quanto à importância dos equipamentos disponíveis e difusão de práticas na área de saneamento do meio ambiente (comunidade)

8

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

118

Construção de módulo sanitário domiciliar 78 Saneamento Básico em Pequenas Comunidades - Melhorias SESAB 4.767.000 Aquisição de equipamento hidráulico 100 Instalação de dessalinizador 6 Obra e serviço de saneamento básico 2 Recuperação de poço tubular 16 Reposição de equipamento de bombeio (equipamento) 22 Recuperação de sistema convencional de abastecimento 7 Recuperação de sistema simplificado de abastecimento - chafarizes 46 Recuperação de equipamento de bombeio 179 Realização de teste de bombeio 14 Infra-estrutura para Resíduos Sólidos em Núcleos Urbanos SEDUR 420.000 Assistência técnica a município na gestão de resíduos sólidos (município) 50 Elaboração de estudo e projeto de limpeza urbana 6 Ampliação da Infra-estrutura para Abastecimento de Água em Núcleos Urbanos SEDUR 8.543.000 Ampliação de rede de água potável (km) 96 Ligação de água, beneficiando 173.823 pessoas 30000 Ampliação da Infra-estrutura de Esgotamento Sanitário em Núcleos Urbanos SEDUR 59.520.000 Ligação de esgoto domiciliar, beneficiando 185.411 pessoas 32000 Ampliação de rede de esgotamento sanitário (km) 252 Ampliação da Oferta Hídrica para o Semi-árido - Pró-água SEMARH 48.225.000 Ampliação de sistema de abastecimento de água para o semi-árido - Pró-água 2 Construção de adutora da estrada do feijão 1 Desenvolvimento de programa institucional - Pró-água 1 Elaboração de estudo e projeto de viabilidade de obras elegíveis 1 Implantação de sistema convencional de abastecimento de água 1 Implantação de sistema de abastecimento de água 2 Melhorias Sanitárias em Pequenas Comunidades SEMARH 433.000 Obra e serviço de saneamento básico 2 Construção de módulo sanitário domiciliar - Funasa/Alvorada 132 Programa de Combate a Pobreza Rural - Contrapartida do Produzir para Ações de Saneamento

Básico SESAB 10.000.000

Implantação de projeto comunitário de infra-estrutura para abastecimento de água em comunidades rurais

91

Saneamento Básico em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur SETUR 19.283.000 Construção de aterro sanitário em áreas de potencial turístico 2

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

119

Elaboração de estudo e projeto de água, esgoto e resíduo sólido 2 Elaboração de plano de desenvolvimento de limpeza urbana - PDLU 1 Implantação de sistema de abastecimento de água 1 Implantação de sistema de esgotamento sanitário 2 Acompanhamento de projeto de saneamento básico (projeto) 1 Abastecimento de Água para Uso Múltiplo CASA CIVIL 2.240.000 Acompanhamento de projeto de abastecimento de água para uso múltiplo (projeto) 1 Construção de cisterna 1045 Energia e Comunicação para Todos 120.921.000 Possibilitar o acesso a toda a população aos serviços básicos de energia, comunicação e radiodifusão Retransmissão de Sinal de TV SEINFRA 500.000 Implantação de sinal de TV em sedes e povoados 5 Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica SEINFRA 119.400.000 Fiscalização de obra de energia 60 Ligação de energia elétrica em domicílio no Programa Luz para Todos 13304 Ligação de energia elétrica em domicílio no Programa Luz no Campo 135632 Desenvolvimento de sistema de informação para gerenciar obras de energia 1 Infra-estrutura Energética SEINFRA 100.000 Construção de subestação 1 Implantação de linha de transmissão de energia elétrica (km) 1 Operação de Sistema de Sinal de TV SEINFRA 500.000 Operação de sinal de TV 150 Modernização da Rádio Educadora e TVE SECULT 421.000 Aparelhamento de unidade de radiodifusão do Irdeb 2 Recuperação de edifício público sede do Irdeb 1 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 240.579.000 Promover a melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais, bem como a requalificação urbana com ênfase

na humanização das cidades

Promoção de Políticas e Programas de Desenvolvimento Urbano SEDUR 100.000 Assistência a município na área de desenvolvimento institucional (município) 10 Elaboração de estudo e projeto na área de desenvolvimento urbano 12 Implantação de sistema de informação de desenvolvimento urbano 1 Promoção de Políticas e Programas Habitacionais SEDUR 2.000.000 Apoio a comunidade na área de regularização fundiária (comunidade) 23 Apoio a município na formulação de planos municipais de habitação de interesse social

(município) 2

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

120

Elaboração de estudo e pesquisa na área de habitação 3 Elaboração de estudo e projeto na área habitacional 4 Implantação e operação de sistema de informação 2 Apoio a organização comunitária e desenvolvimento social (comunidade) 3 Apoio a organização comunitária (comunidade) 1 Realização de campanha educativa na área de habitação 2 Projeto Metropolitano de Salvador SEDUR 50.800.000 Obra de infra-estrutura viária para implantação do sistema de transporte coletivo 2 Aquisição de trem com 4 carros para o sistema de transporte coletivo de Salvador 6 Aprendendo a Construir: Casa Escola/Bairro Vivo SEDUR 50.000 Treinamento de mão-de-obra para construção civil (pessoa) 20 Planejamento Urbano SEDUR 2.436.000 Desenvolvimento de programa de informação geográfica e urbana - Informs 1 Elaboração de projeto para requalificação urbana 4 Parques Urbanos SEDUR 2.000.000 Conservação de parque 3 Infra-estrutura e Equipamentos Urbanos e Comunitários SEDUR 7.680.000 Ampliação de equipamento urbano 6 Fiscalização de obra de infra-estrutura e equipamento urbano 149 Obra e serviço de engenharia - contrapartida municipal do Produr 5 Recuperação de equipamento urbano 19 Obra e serviço de infra-estrutura urbana 67 Construção de equipamento urbano 31 Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Pró-saneamento SEDUR 7.100.000 Assistência a comunidade através de atividades socioeducativas e ambientais no Eixo

Metropolitano, beneficiando 24.000 famílias (comunidade) 2

Assistência a comunidade através de atividades socioeducativas e ambientais no Eixo Extremo Sul, beneficiando 1.270 famílias (comunidade)

1

Fiscalização de obra de infra-estrutura habitacional 3 Obra de infra-estrutura habitacional 3 Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Promoradia SEDUR 18.095.000 Assistência a comunidade através de atividades socioeducativas e ambientais no Eixo Centro

Leste São Francisco, beneficiando 230 famílias (comunidade) 1

Assistência a comunidade através de atividades socioeducativas e ambientais no Eixo Planalto Sudoeste, beneficiando 250 famílias (comunidade)

1

Assistência a comunidade através de atividades socioeducativas e ambientais no Eixo 7

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O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

121

Metropolitano, beneficiando 5.217 famílias (comunidade) Assistência a comunidade através de atividades socioeducativas e ambientais no Eixo Mata

Atlântica, beneficiando 996 famílias (comunidade) 4

Assistência a comunidade através de atividades socioeducativas e ambientais no Eixo Extremo Sul, beneficiando 2.370 famílias (comunidade)

3

Assistência a comunidade através de atividades socioeducativas e ambientais no Eixo Grande Recôncavo, beneficiando 1.490 famílias (comunidade)

2

Fiscalização de obra de infra-estrutura habitacional 18 Obra de infra-estrutura habitacional no Eixo Planalto Sudoeste, com a requalificação de 155

unidades habitacionais e construção de 50 unidades 1

Obra de infra-estrutura habitacional no Eixo Centro Leste São Francisco, com a requalificação de 178 unidades habitacionais e construção de 30 unidades

1

Obra de infra-estrutura habitacional no Eixo Metropolitano, com a requalificação de 1.001 unidades habitacionais e construção de 1.169 unidades

7

Obra de infra-estrutura habitacional no Eixo Extremo Sul, com a requalificação de 737 unidades habitacionais e construção de 715 unidades

3

Obra de infra-estrutura habitacional no Eixo Grande Recôncavo, com a requalificação de 199 unidades habitacionais e construção de 111 unidades

2

Obra de infra-estrutura habitacional no Eixo Mata Atlântica, com a requalificação de 114 unidades habitacionais e construção de 872 unidades

4

Infra-Estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Habitar/BID SEDUR 8.650.000 Assistência a comunidade através de atividades socioeducativas e ambientais, beneficiando 1.589

famílias (comunidade) 3

Fiscalização de obra de infra-estrutura habitacional 3 Obra de infra-estrutura habitacional, com a requalificação de 53 unidades habitacionais e

construção de 755 unidades 3

Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Habitar Brasil SEDUR 1.200.000 Obra de infra-estrutura habitacional 1 Urbanização e Desenvolvimento Integral em Áreas Carentes - Viver Melhor II SEDUR 57.533.000 Assistência a família através de atividades sócio educativas e ambientais (família) 25952 Desenvolvimento de programa institucional da Conder 1 Desenvolvimento de programa institucional da Sedur 1 Elaboração de estudo e projeto para urbanização de área carente 7 Obra e serviço de infra-estrutura urbana 15 Requalificação de unidade habitacional 7672 Melhoria Habitacional para Erradicação da Doença de Chagas SESAB 5.050.000

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

122

Assistência a comunidade através de atividades socio-educativas e ambientais (comunidade) 20 Obra de infra-estrutura habitacional em comunidades afetadas pelo Mal de Chagas 1881 Humanização de Cidades SEDUR 1.300.000 Desenvolvimento de atividade educativa com participação da comunidade 6 Elaboração de estudo na área de requalificação urbana 10 Elaboração de plano - Guia Urbanístico 6 Apoio a organização comunitária (comunidade) 6 Desenvolvimento Urbano Regional - Renascer Recôncavo SEDUR 1.100.000 Elaboração de estudo e projeto de obra de infra-estrutura urbana 16 Urbanização e Reparação da Avenida Paralela e das Avenidas Internas do CAB SEDUR 1.933.000 Reparação de logradouro com urbanização da Avenida Paralela e das avenidas internas do CAB

(ha) 243

Habitação em Áreas de Interesse Social - Viver Melhor SEDUR 2.300.000 Fiscalização de obra 20 Obra de infra-estrutura habitacional 3 Programa de Combate a Pobreza Rural - Viver Melhor Rural/Produzir SEDIR 5.000.000 Implantação de projeto comunitário visando a geração de emprego e renda e de infra-estrutura,

com ênfase na melhoria sanitária e habitacional, atendendo 1.800 famílias 46

Infra-estrutura Urbana em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur SETUR 10.381.000 Elaboração de estudo e projeto de engenharia e sinalização turística 2 Elaboração de projeto para urbanização de área 4 Implantação de sinalização turística em áreas de potencial turístico 2 Urbanização de área de interesse turístico (ha) 132 Acompanhamento de projeto de infra-estrutura urbana (projeto) 1 Obra e serviço de infra-estrutura urbana 1 Urbanização de área de potencial turístico (m²) 1000 Urbanização de área de potencial turístico - Projeto Orla (m²) 1000 Melhoria das Condições de Habitabilidade e Requalificação Urbana rm Àreas de Pobreza CASA CIVIL 55.871.000 Construção de casa popular através de parcerias com prefeituras e entidades para famílias com

renda de até meio salário mínimo - PSH, beneficiando 10.000 pessoas 2000

Acompanhamento de projeto (projeto) 1 Construção de unidade habitacional através de parcerias com as prefeituras municipais e

entidades não governamentais / kit moradia, beneficiando 3.000 pessoas 600

Construção de casa para população de baixa renda através de parceria com o ministério das Cidades - Resolução 460, beneficiando 167.328 pessoas

41838

Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania 1.974.000

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

123

Promover os direitos humanos por todos os meios, inclusive mediante a implementação de políticas diferenciadas a segmentos sociais e a ampliação da oferta de assistência jurídica gratuita à população

Apoio a Segmentos Sociais na Promoção da Cidadania SJCDH 344.000 Apoio a conselho de proteção à cidadania (conselho) 6 Apoio técnico-financeiro a entidade não-governamental na defesa dos direitos humanos (entidade) 1 Ampliação e Melhoria da Rede de Assistência em Direitos Humanos SJCDH 10.000 Implantação de unidade de direitos humanos 1 Reparação de unidade de direitos humanos 1 Apoio a Testemunhas e Vítimas de Violência e seus Familiares SJCDH 1.320.000 Desenvolvimento de programa de atendimento a testemunhas e vítimas da violência - Provita 1 Operação do centro de atendimento a vítimas - Ceviba 1 Desenvolvimento de Politicas, Programas e Articulação Interinstitucional para Promoção da

Igualdade de Gênero SEPROMI 150.000

Elaboração de estudo e projeto para promoção da igualdade de gênero 1 Desenvolvimento de Políticas, Programas e Articulação Interinstitucional para Promoção da

Igualdade Racial SEPROMI 150.000

Elaboração de estudo e projeto para promoção da igualdade racial e étnica 1 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 141.337.250 Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos,

com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho

Certificação de Profissionais da Educação SEC 5.559.000 Certificação de profissional da educação - dirigentes e coordenadores 7224 Avaliação Institucional da Universidade Uesb SEC 60.000 Avaliação de desempenho de instituição 1 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uneb SEC 11.851.000 Concurso vestibular 7 Concurso público 2 Recrutamento/seleção de docente (pessoa) 200 Divulgação de processo seletivo 2 Avaliação Institucional da Universidade Uneb SEC 60.000 Avaliação de desempenho de instituição 1 Implantação de Novos Cursos na Universidade Uneb SEC 2.250.000 Implantação de curso de graduação 23 Implantação de curso de pós-graduação, beneficiando 7.300 alunos 30 Modernização da Infra-estrutura do Ensino Superior - Uneb SEC 1.000.000

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

124

Instalação de laboratório 13 Reequipamento de unidade universitária 29 Ampliação e Modernização de Acervo Bibliográfico - Uneb SEC 800.000 Aquisição de livro 8803 Atualização do acervo magnético/digital (acervo) 1 Expansão das Instalações Físicas da Universidade Uneb SEC 1.700.000 Ampliação de unidade universitária 1 Construção de unidade universitária 4 Melhoria das Instalações Físicas da Universidade Uneb SEC 1.050.000 Recuperação de unidade universitária 2 Reparação de unidade universitária 25 Avaliação Institucional da Universidade Uesc SEC 40.000 Avaliação de desempenho de instituição 1 Avaliação Institucional da Universidade Uefs SEC 316.000 Avaliação de desempenho de instituição 1 Implantação de Novos Cursos na Universidade Uefs SEC 972.000 Implantação de curso de graduação 4 Implantação de curso de pós-graduação 11 Ampliação e Modernização de Acervo Bibliográfico - Uefs SEC 1.474.000 Aquisição de livro 10000 Aquisição de periódico 1000 Atualização do acervo magnético/digital (acervo) 1 Modernização da Infra-estrutura do Ensino Superior - Uefs SEC 2.521.000 Instalação de laboratório 12 Reequipamento de unidade universitária 88 Expansão das Instalações Físicas da Universidade Uefs SEC 1.973.000 Ampliação de unidade universitária 10 Melhoria das Instalações Físicas da Universidade Uefs SEC 439.000 Recuperação de unidade universitária 1 Reparação de unidade universitária 15 Gestão de Sistemas Educacionais do Ensino Fundamental SEC 9.189.000 Assistência financeira a unidade escolar para execução do Plano de Melhoria da Educação PME -

Projeto Bahia (escola) 98

Assistência financeira a unidade escolar para execução do Plano de Melhoria da Educação PME - Fundescola/Caixa Escolar (escola)

367

Assistência técnico-gerencial a unidade escolar estadual e municipal na elaboração do Plano de 234

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

125

Desenvolvimento da Escola PDE- Fundescola (escola) Assistência técnico-gerencial a unidade escolar estadual e municipal na elaboração do Plano de

Desenvolvimento da Escola PDE- Projeto Bahia (escola) 195

Inspeção de unidade escolar 147 Gestão de Sistemas Educacionais do Ensino Médio SEC 13.966.000 Assistência financeira a unidade escolar para execução do Plano Municipal de Educação PME -

Projeto Bahia/Caixa Escolar (escola) 414

Assistência técnico-gerencial a unidade escolar na gestão de qualidade e na elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola PDE - Projeto Bahia (escola)

160

Assistência técnico-gerencial a unidade escolar na gestão de qualidade (escola) 347 Inspeção de unidade escolar 153 Avaliação do Sistema Educacional do Ensino Fundamental SEC 300.000 Acompanhamento de colegiado e entidade estudantil (colegiado) 2634 Avaliação de desempenho de dirigente 2898 Avaliação do Sistema Educacional do Ensino Médio SEC 100.000 Acompanhamento de colegiado e entidade estudantil (colegiado) 658 Avaliação de desempenho de dirigente 1448 Avaliação Externa do Desempenho e da Aprendizagem do Ensino Fundamental SEC 200.000 Avaliação de sistema de ensino envolvendo desempenho e aprendizagem escolar 1 Aplicação da Metodologia de Enriquecimento Instrumental SEC 1.300.000 Assistência a aluno no Programa de Enriquecimento Instrumental - PEI (aluno) 19625 Gestão das Ações do Projeto Bahia SEC 1.471.000 Administração de projeto de financiamento externo - Projeto Bahia 1 Implantação de Novos Cursos na Universidade Uesb SEC 60.000 Implantação de curso de graduação 1 Implantação de curso de pós-graduação 2 Ampliação e Modernização de Acervo Bibliográfico - Uesb SEC 450.000 Aquisição de livro 5200 Aquisição de periódico 140 Atualização do acervo magnético/digital (acervo) 1 Modernização da Infra-estrutura do Ensino Superior - Uesb SEC 380.000 Instalação de laboratório 18 Reequipamento de unidade universitária 20 Expansão das Instalações Físicas da Universidade Uesb SEC 2.020.000 Ampliação de unidade universitária 3 Melhoria das Instalações Físicas da Universidade Uesb SEC 600.000

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

126

Recuperação de unidade universitária 2 Reparação de unidade universitária 10 Fomento a Novas Metodologias Educacionais SEC 350.000 Desenvolvimento de projeto experimental para atender a unidades escolares 1 Ampliação e Modernização de Acervo Bibliográfico - Uesc SEC 580.000 Aquisição de livro 2500 Aquisição de periódico 160 Atualização do acervo magnético/digital (acervo) 1 Modernização da Infra-estrutura do Ensino Superior - Uesc SEC 495.000 Instalação de laboratório 3 Reequipamento de unidade universitária 1 Expansão das Instalações Físicas da Universidade Uesc SEC 1.430.000 Ampliação de unidade universitária 1 Melhoria das Instalações Físicas da Universidade Uesc SEC 255.000 Reparação de unidade universitária 1 Implantação de Novos Cursos na Universidade Uesc SEC 390.000 Implantação de curso de pós-graduação 5 Faz Universitário SEFAZ 5.000.000 Assistência a aluno na concessão de bolsa auxílio, proporcionando o acesso a universidade de

alunos egressos da rede pública (aluno) 100

Concessão de bolsa de estudo, proporcionando a permanência de alunos egressos da rede pública na universidade

1190

Implementação de Cursos do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais de Juazeiro SEC 547.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 500 pessoas da comunidade acadêmica e

social 4

Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 320 pessoas (pesquisidores e a comunidade social)

8

Realização de curso de graduação, beneficiando 705 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 65 professores 2 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Senhor do Bonfim SEC 310.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 60 pessoas da comunidade acadêmica e

social 3

Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 150 pessoas de setores comunitários 4 Realização de curso de graduação, beneficiando 797 alunos 2 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 36 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Alagoinhas SEC 239.000

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

127

Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 300 pessoas da comunidada acadêmica e social

12

Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 450 pessoas da sociedade 12 Realização de curso de graduação, beneficiando 604 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 76 professores 2 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Jacobina SEC 260.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 400 pessoas da comunidade acadêmica e

social 12

Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 280 pessoas da comunidade social 11 Realização de curso de graduação, beneficiando 901 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 53 professores 2 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Santo Antônio de Jesus SEC 320.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 300 pessoas 6 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 500 pessoas 7 Realização de curso de graduação, beneficiando 895 alunos 2 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 60 professores 2 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Caetité SEC 310.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 180 participantes (estudantes, docentes e

pessoas da comunidade social) 4

Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 150 pessoas da comunidade social 3 Realização de curso de graduação, beneficiando 1.032 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 57 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Salvador SEC 396.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 600 pessoas 4 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 400 pessoas 5 Realização de curso de graduação, beneficiando 960 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 89 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Juazeiro SEC 280.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 150 pessoas 3 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 100 pessoas 5 Realização de curso de graduação, beneficiando 540 alunos 2 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 38 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências da Vida de Salvador SEC 326.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 600 pessoas 4 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 300 pesquisadores (estudantes e pessoas

da comunidade social) 5

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

128

Realização de curso de graduação, beneficiando 720 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 66 professores 2 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Barreiras SEC 336.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 150 pessoas 1 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 100 pessoas 2 Realização de curso de graduação, beneficiando 1.515 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 58 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Paulo Afonso SEC 243.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 400 pessoas 5 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 420 pessoas 6 Realização de curso de graduação, beneficiando 1.030 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 43 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Serrinha SEC 208.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 300 pessoas 7 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 300 pessoas (estudantes, estagiários e

pesquisadores) 4

Realização de curso de graduação, beneficiando 601 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 26 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Teixeira de Freitas SEC 222.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 120 pessoas 1 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 100 pessoas 1 Realização de curso de graduação, beneficiando 900 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 38 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Itaberaba SEC 193.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 600 pessoas 10 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 450 pessoas (pesquisadores,estudantes e

comunidade social) 18

Realização de curso de graduação, beneficiando 630 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 28 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Guanambi SEC 241.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 200 pessoas (professores, alunos e

comunidade) 3

Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 220 pessoas da comunidade social e acadêmica

2

Realização de curso de graduação, beneficiando 720 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 23 professores 1

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

129

Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Conceição do Coité SEC 183.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 400 estudantes e pessoas da comunidade

social 10

Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 250 pessoas 8 Realização de curso de graduação, beneficiando 485 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 31 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Valença SEC 145.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 250 pessoas 4 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 100 pessoas 2 Realização de curso de graduação, beneficiando 365 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 15 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Salvador SEC 292.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 400 pessoas 5 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 400 pessoas 5 Realização de curso de graduação, beneficiando 1665 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 101 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Exatas e da Terra de Salvador SEC 343.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 500 pessoas 3 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 300 pessoas 5 Realização de curso de graduação, beneficiando 997 alunos 2 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 101 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Exatas e da Terra de Alagoinhas SEC 256.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 600 pessoas 15 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 600 pessoas 17 Realização de curso de graduação, beneficiando 460 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 50 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Camaçari SEC 149.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 150 pessoas 1 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 100 pessoas 2 Realização de curso de graduação, beneficiando 610 alunos 2 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 17 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Eunápolis SEC 130.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 200 pessoas 2 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 200 pessoas 2 Realização de curso de graduação, benficiando 281 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 11 professores 1

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

130

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Bom Jesus da Lapa

SEC 135.000

Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 200 pessoas 7 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 100 pessoas 4 Realização de curso de graduação, beneficiando 435 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 14 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Irecê SEC 155.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 200 pessoas 4 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 300 pessoas 4 Realização de curso de graduação, beneficiando 410 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 19 professores 1 Implementação do Centro de Estudos Euclides da Cunha SEC 86.000 Apoio a entidade cultural, beneficiando 500 visitantes (entidade) 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Brumado SEC 150.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 50 pessoas das comunidades acadêmica e

social 1

Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 80 pessoas da comunidade social 2 Realização de curso de graduação, beneficiando 340 alunos 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Ipiaú SEC 119.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 100 pessoas 1 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 100 pessoas (alunos, professores e

pessoas da comunidade social) 2

Realização de curso de graduação, beneficiando 290 alunos 1 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 16 professores 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Euclides da

Cunha SEC 124.000

Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 150 pessoas 1 Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 100 pessoas 1 Realização de curso de graduação, beneficiando 225 alunos 1 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uefs SEC 2.359.000 Concurso vestibular 2 Concurso público 1 Recrutamento/seleção de docente (pessoa) 100 Divulgação de processo seletivo 2 Implementação de Cursos da Universidade Uefs SEC 4.352.000 Realização de curso de graduação 29

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

131

Realização de curso de pós-graduação 50 Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais para o Ensino Fundamental SEC 3.350.000 Apoio a projeto de formação profissional através da ação continuada de professor leigo (projeto) 1 Capacitação de profissional de educação (pessoa) 1125 Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais para o Ensino Médio SEC 2.500.000 Capacitação de profissional de educação (pessoa) 2210 Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais para o Ensino Profissional SEC 150.000 Capacitação de profissional de educação (pessoa) 198 Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais para a Educação Especial SEC 180.000 Capacitação de profissional de educação (pessoa) 238 Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais para a Educação de Jovens e Adultos SEC 4.150.000 Capacitação de profissional de educação (pessoa) 5496 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uesb SEC 1.180.000 Concurso vestibular, ofertando 1.700 vagas 1 Concurso público 1 Recrutamento/seleção de docente (pessoa) 100 Divulgação de processo seletivo 2 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uesc SEC 1.544.000 Concurso vestibular 1 Recrutamento/seleção de docente (pessoa) 90 Divulgação de processo seletivo 3 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Seabra SEC 130.000 Realização de curso de graduação, beneficiando 280 alunos 1 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Xique-Xique SEC 124.000 Realização de curso de graduação, beneficiando 240 alunos 1 Promoção da Autonomia das Escolas do Ensino Médio SEC 2.000.000 Assistência financeira a unidade escolar (escola) 78 Promoção da Autonomia das Escolas do Ensino Fundamental SEC 10.000.000 Assistência financeira a unidade escolar (escola) 368 Implementação de Cursos da Universidade Uesb SEC 350.000 Realização de curso de graduação, beneficiando 7.000 alunos 35 Realização de curso de pós-graduação, beneficiando 700 alunos 5 Implementação de Cursos da Universidade Uesc SEC 1.300.000 Realização de curso de graduação 26 Realização de curso de pós-graduação 20 Concessão de bolsa para monitoria de graduação 45

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

132

Implementação da Educação Profissional SEC 2.812.250 Aquisição de livro técnico - Proep 416 Instalação de laboratório em centro de educação profissional 4 Monitoramento de centro de educação e unidades escolares para estimular e integrar ações

educativas (escola) 39

Assistência técnico-gerencial a centro de educação profissional (escola) 4 Promoção da Autonomia das Escolas - Dinheiro Direto na Escola SEC 7.000.000 Assistência financeira a unidade escolar para a gestão autônoma - PDDE (escola) 1267 Implementação do Ensino Fundamental SEC 1.360.000 Desenvolvimento de projeto pedagógico em classe escolar - alfabetização (classe) 377 Capacitação de profissional de educação - Gestar/Fundescola (pessoa) 2642 Desenvolvimento da aprendizagem em unidade escolar para melhoria da eficiência do ensino

fundamental (escola) 226

Implementação do Ensino Médio SEC 16.397.000 Assistência técnico-gerencial a unidade escolar para implementação do Programa Melhoria e

Expansão do Ensino Médio - Promed (escola) 384

Realização de curso de atualização da prática pedagógica em laboratório, beneficiando cerca de 960 professores

26

Desenvolvimento da aprendizagem em unidade escolar para melhoria da eficiência do ensino médio (escola)

76

Realização de curso pré-vestibular para aluno carente (aluno) 42513 Expansão da Rede Física da Educação Profissional SEC 2.800.000 Construção de centro de educação profissional 1 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer 37.791.325 Incentivar a criação e difusão das expressões artístico-culturais, democratizando o acesso das comunidades

aos serviços e meios de produção cultural, aos espaços desportivos e de lazer, propiciando a inclusão social e a prática da cidadania

Promoção e Divulgação do Esporte e Lazer SETRE 1.640.000 Assistência a entidade desportiva na promoção de eventos (entidade) 50 Implantação de portal de referência do esporte e sua manutenção 1 Implantação de sistema de informação e manutenção de banco de dados 1 Realização de evento desportivo e de recreação e lazer 70 Desporto, Recreação e Lazer Comunitário SETRE 1.497.000 Assistência a comunidade em atividades desportivas (comunidade) 25 Assistência a criança e adolescente em atividades desportivas (pessoa) 8050 Realização de evento desportivo, de recreação e lazer - Viva Nordeste 18

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

133

Assistência a pessoa idosa em atividades desportivas (pessoa) 4600 Assistência a portador de deficiência em atividades desportivas (pessoa) 350 Fortalecimento do Sistema de Bibliotecas SECULT 380.000 Assistência a entidade cultural através de orientação às bibliotecas municipais (entidade) 15 Capacitação de mão-de-obra para bibliotecas (pessoa) 10 Implantação de biblioteca em parceria com as prefeituras do interior 15 Recuperação de biblioteca pública 2 Estudos e Pesquisas para Difusão Cultural SECULT 299.000 Realização de pesquisa de opinião com usuários da TVE e Rádio Educadora 2 Reestruturação de centro de documentação em vídeo 1 Implementação do Pólo de Teledramaturgia da Bahia - POTE SECULT 165.000 Produção de programa televisivo 5 Circulação Cultural SECULT 334.000 Concessão de prêmio de arte e literatura 4 Desenvolvimento de atividade cultural de caráter socioeducativo 1 Realização de oficina de arte 27 Apresentação de espetáculo artístico 40 Exibição de filme e vídeo 4 Ampliação e Preservação da Infra-estrutura Cultural SECULT 1.084.000 Construção de centro de cultura em Itabuna 1 Construção de centro de cultura em Feira de Santana 1 Equipamento de unidade cultural - Centros de Cultura (unid.cultural) 1 Implantação de sistema de informática para interligação dos espaços culturais da Funceb 1 Criação de Espaços Desportivos em Áreas Urbanas e Periféricas SETRE 9.237.325 Construção de equipamento desportivo 2 Convênio para construção de equipamento desportivo (equipamento) 172 Convênio para recuperação de equipamento desportivo (equipamento) 1 Apoio ao Desenvolvimento Cultural SECULT 422.000 Apoio a conselho de cultura (conselho) 1 Aquisição de equipamento de informática para apoio ao desenvolvimento cultural 2 Concessão de prêmio de arte voltado ao desenvolvimento cultural 1 Edição e publicação de livros voltados ao desenvolvimento cultural 20 Acompanhamento de projeto de apoio ao desenvolvimento cultural (projeto) 1 Participação em evento cultural (evento) 4 Dinamização do Sistema de Bibliotecas SECULT 75.000 Conservação de acervo das bibliotecas públicas 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

134

Desenvolvimento de atividade cultural - biblioteca/escola 3 Realização de evento cultural 4 Capacitação de profissional na área de biblioteconomia - estagiários (pessoa) 17 Dinamização da Programação da Rádio Educadora e da TV Educativa SECULT 962.000 Capacitação de técnico em radiodifusão (pessoa) 100 Concessão de prêmio para Rádio Educadora e TVE 10 Operação de sinal de TV digital via satélite 1 Produção de programa radiofônico 5000 Produção de programa televisivo 100 Promoção de evento educativo-cultural 7 Veiculação de programa radiofônico 9650 Veiculação de programa televisivo 6350 Fortalecimento da Criação, Produção e Difusão Cultural SECULT 956.000 Concessão de prêmio de arte e literatura 20 Desenvolvimento de atividade cultural de caráter socioeducativo 3 Edição e publicação de livros, revistas e catálogos culturais 14 Promoção de evento cultural 4 Realização de exposição de arte 10 Realização de oficina de técnica e expressão artística 17 Exibição de filme e vídeo 10 Dinamização do Teatro Castro Alves SECULT 1.140.000 Apoio a projeto cultural realizado pelo TCA (projeto) 2 Aquisição de equipamento/material permanente para o Teatro Castro Alves 2 Elaboração de estudo e pesquisa sobre a memória histórica do teatro 1 Implantação de sistema de informática do TCA 1 Promoção de evento cultural no TCA 1 Realização de concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia - OSBA 12 Apresentação de espetáculo artístico - Serie TCA e Outros 4 Realização de espetátulo de dança - Balé do Teatro Castro Alves 2 Apoio à Promoção Cultural SECULT 50.000 Capacitação de servidor (pessoa) 1 Acompanhamento de projeto de apoio cultural (projeto) 1 Publicação de ato oficial 100 Administração de projeto cultural - FazCultura 1 Fomento à Cultura SECULT 19.550.000 Apoio a evento cultural (evento) 3

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

135

Apoio a museu (museu) 11 Apoio a projeto cultural de fomento a cultura (projeto) 16 Apoio a entidade cultural (entidade) 25 Apoio a produção de programa televisivo (programa) 4 Apoio a implantação de biblioteca (biblioteca) 5 Apoio a modernização de biblioteca - Thales de Azevedo (biblioteca) 1 Apoio a modernização de centro de memória : digitalização do acervo (centro) 1 Apoio a elaboração de documento técnico - Dicionário Histórico Bibliográfico da Bahia

(documento) 1

Apoio a aquisição de acervo (acervo) 2 Apoio a edição e publicação de livros e revistas na área cultural (publicação) 12 Apoio a concessão de prêmio (prêmio) 64 Apoio operacional a unidade cultural (unid. cultural) 14

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Amparo e Defesa do Cidadão

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

136

Bahia Alerta: Defesa Civil 13.730.000 Prevenir os riscos e perdas da população em situação de emergência proveniente de calamidades e

desastres da natureza

Modernização e Aparelhamento do Corpo de Bombeiros SSP 3.231.000 Equipamento de unidade do corpo de bombeiros (un. segurança) 20 Aquisição de material operacional para bombeiro 2600 Prevenção e Atendimento a Sinistros SSP 1.550.000 Atendimento a sinistro (sinistro) 400 Capacitação de policial em atividade de bombeiro (pessoa) 280 Desenvolvimento de atividade educativa para prevenção de acidentes 4 Melhoria da Rede Física do Corpo de Bombeiros SSP 300.000 Reparação de unidade do corpo de bombeiros 3 Serviço de Atendimento Pré-hospitalar em Situação de Emergência - Salvar SESAB 700.000 Atendimento a ocorrência emergencial através de serviço pré-hospitalar (ocorrência) 180 Prevenção a Situação de Risco SEDES 307.000 Implantação de equipamento de comunicação para atender ocorrências emergenciais 1 Desenvolvimento de atividade preventiva de defesa civil 6 Fortalecimento da Política Estadual de Defesa Civil SEDES 292.000 Capacitação de agente de defesa civil (pessoa) 415 Reestruturação de comissão municipal de defesa civil 63 Divulgação de atividade de defesa civil 3 Modernização e Reequipamento do Corpo de Bombeiros SSP 7.190.000 Aquisição de veículo especial 19 Aquisição de material operacional para bombeiro 16 Apoio à Execução de Obras para Reduzir os Efeitos da Seca SEDES 160.000 Construção de reservatório para abastecimento de água 240 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 147.487.000 Aumentar a eficiência e a eficácia do sistema de segurança pública por meio da integração entre os serviços

afins

Policiamento e Segurança Pública de Rodovias SEINFRA 4.000.000 Policiamento e segurança de rodovia (km) 2000 Educação e Reintegração Social do Preso SJCDH 1.730.000 Cadastramento da população carcerária 1 Capacitação de servidor do sistema penitenciário (pessoa) 500

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Amparo e Defesa do Cidadão

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

137

Implantação de projeto de mutirão jurídico, beneficiando 4.000 detentos 1 Operação da Central de Apoio e Acompanhamento de Penas Alternativas 1 Assistência a detento em atividades laborativas organizando oficinas de produção geradoras de

renda (pessoa) 6770

Assistência a detento em atividades socioeducativas envolvendo o treinamento para o trabalho, serviços sociais e programas de educação, beneficiando também os filhos dos detentos (pessoa)

1430

Desenvolvimento de programa de saúde para prevenção e controle de doenças transmissíveis 1 Expansão da Rede Física do Sistema Penitenciário SJCDH 29.627.000 Construção de conjunto penal de Barreiras, criando 500 novas vagas 1 Construção de penitenciária de Vitoria da Conquista, criando 466 vagas 1 Construção de penitenciária de Eunápolis, criando 456 vagas 1 Construção de presídio de Santo Antônio de Jesus, criando 500 novas vagas 1 Modernização e Aparelhamento do Sistema Penitenciário SJCDH 1.150.000 Aquisição de equipamento de proteção e segurança para todo o sistema penitenciário 265 Aquisição de veículo para ampliação da frota 1 Implantação de sistema de controle de segurança 1 Operação do Plano Nacional de Segurança Pública SSP 27.500.000 Aquisição de armamento 535 Aquisição de munição 220000 Aquisição de equipamento de informática para ampliação e modernização da rede de

informatização 1900

Aquisição de equipamento de proteção e segurança - colete à prova de balas e acessórios 4000 Aquisição de equipamento de telecomunicação para ampliação e modernização da rede de

comunicação 4500

Aquisição de equipamento/material permanente 2000 Aquisição de mobiliário para equipar unidades de segurança pública 1000 Aquisição de viatura para ampliação da frota 10 Capacitação de policial (pessoa) 3000 Construção de unidade do sistema de segurança pública 3 Recuperação de unidade do sistema de segurança pública 33 Aquisição de motocicleta para patrulhamento 10 Modernização e Aparelhamento da Polícia Técnica SSP 20.000 Reparação de unidade do sistema de segurança pública 1 Modernização e Aparelhamento da Polícia Civil SSP 450.000 Aquisição de munição 100000 Reparação de unidade do sistema de segurança pública 3

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Amparo e Defesa do Cidadão

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

138

Modernização e Aparelhamento da Polícia Militar SSP 700.000 Aquisição de munição 200000 Reparação de unidade do sistema de segurança pública 40 Implantação e Promoção da Polícia Comunitária SSP 270.000 Apoio a conselho comunitário de segurança (conselho) 8 Implantação de policiamento comunitário em áreas estratégicas, da capital e do interior, com

práticas e procedimentos voltados para o atendimento à comunidade 25

Expansão da Rede Física do Sistema de Segurança Pública SSP 3.000.000 Adaptação de imóvel para unidade de segurança pública 2 Construção de unidade do sistema de segurança pública 5 Modernização e Aparelhamento do Hospital de Custódia e Tratamento SESAB 100.000 Equipamento de unidade de saúde (unid. saúde) 1 Melhoria da Rede Física do Sistema de Segurança Pública SSP 3.641.000 Recuperação de unidade do sistema de segurança pública 25 Execução de Obras de Infra-estrutura para Policiamento e Segurança de Rodovias SEINFRA 804.000 Construção de posto de polícia rodoviária 2 Implantação de central de controle operacional de trânsito 1 Reequipamento de Unidades Policiais e Administrativas - Fundo Feaspol SSP 7.982.000 Aquisição de armamento 1020 Aquisição de equipamento de informática para o sistema de segurança pública 400 Aquisição de equipamento de proteção e segurança - colete à prova de balas e acessórios 1340 Aquisição de equipamento de telecomunicação para ampliação e implantação de sistemas de

comunicação em rede 85

Aquisição de equipamento/material permanente para o sistema de segurança pública 2700 Aquisição de mobiliário para reequipar unidades do sistema de segurança pública 3380 Aquisição de veículo para o sistema de segurança pública 2 Aquisição de viatura para reposição da frota 8 Reequipamento de unidade do sistema de segurança pública 25 Melhoria da Rede Física do Sistema Penitenciário SJCDH 1.000.000 Recuperação de penitenciária 2 Recuperação de presídio 1 Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial Civil SSP 1.300.000 Capacitação de policial civil e técnico (pessoa) 400 Formação de policial civil 1000 Policiamento Judiciário em Eventos Populares SSP 1.043.000 Policiamento em evento popular (evento) 76

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Amparo e Defesa do Cidadão

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

139

Apuração de Infração Penal SSP 400.000 Instauração de inquérito para investigação policial implantando procedimentos e rotinas e o

atendimento especializado 36000

Formalização de termo circunstanciado para investigação policial implantando procedimentos, rotinas e atendimento especializado

36000

Identificação e Análise Criminalística e em Medicina Legal SSP 700.000 Realização de perícia para investigação civil e criminal 70000 Expedição e registro de carteira de identificação civil (documento) 1040000 Policiamento Preventivo em Eventos Populares SSP 4.660.000 Policiamento em evento popular (evento) 76 Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial Militar SSP 2.850.000 Capacitação de policial (pessoa) 3000 Formação de policial 3200 Recrutamento de policial (pessoa) 2000 Prevenção e Manutenção da Ordem Pública SSP 600.000 Desenvolvimento de atividade preventiva e de controle, utilizando métodos gerenciais e técnicas

policiais integradas e aprimoradas 98

Fiscalização da Execução Penal SJCDH 5.000 Apoio a conselho penitenciário (conselho) 1 Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial Técnico SSP 1.000.000 Capacitação de servidor perito e técnico (pessoa) 100 Formação de perito 1200 Funcionamento do Hospital de Custódia e Tratamento SESAB 2.700.000 Operação de unidade de saúde 1 Assistência à Saúde no Sistema Penitenciário SESAB 850.000 Implantação e operação de equipe de saúde para atendimento a pessoas com privação de

liberdade 20

Missões Especiais e de Inteligência SSP 435.000 Operação de sistema de inteligência policial 1 Modernização e Aparelhamento de Unidades do Sistema de Segurança Pública SSP 48.970.000 Aquisição de equipamento de informática para ampliação e modernização da rede de

informatização 1658

Aquisição de equipamento de proteção e segurança - colete à prova de balas e acessórios 147 Aquisição de equipamento de telecomunicação para ampliação e modernização da rede de

comunicação 1905

Aquisição de equipamento/material permanente para reequipar unidades do sistema de segurança 366

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia de Toda Gente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Amparo e Defesa do Cidadão

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

140

pública Aquisição de viatura para reposição da frota 2 Humanização do Trânsito 10.339.000 Reduzir os índices de ocorrência de violência e racionalizar o fluxo de veículos e pedestres no trânsito Sinalização de Rodovias e Terminais de Transporte SEINFRA 3.000.000 Implantação de sinalização em rodovias (km) 2000 Implantação de sinalização em terminais 10 Controle e Habilitação de Condutores SAEB 6.240.000 Expedição e registro de carteira de habilitação (documento) 413000 Educação para o Trânsito SAEB 490.000 Campanha educativa para pedestre e motorista 10 Desenvolvimento de atividade educativa de controle e humanização do trânsito 10 Realização de curso para formação de multiplicadores em educação no trânsito 5 Treinamento de pedestre e motorista (pessoa) 2000 Controle e Cadastro de Veículos SAEB 199.000 Blitz para fiscalização de condutores e veículos 5 Licenciamento de veículo 1000000 Realização de leilão de veículos apreendidos 5 Qualificação de Servidores da Polícia de Trânsito SAEB 60.000 Capacitação de servidor (pessoa) 30 Modernização e Aparelhamento da Polícia de Trânsito SAEB 150.000 Aquisição de equipamento de informática para ampliação e implantação de sistemas em rede 30 Aquisição de viatura para renovação da frota 1 Expansão da Rede Física da Polícia de Trânsito SAEB 50.000 Ampliação de unidade de trânsito 1 Melhoria da Rede Física da Polícia de Trânsito SAEB 130.000 Recuperação de unidade de trânsito 2 Reparação de unidade de trânsito 2 Sinalização de Trânsito no Interior do Estado SAEB 20.000 Implantação de sinalização de trânsito 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Internacionalização da Bahia

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

141

Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos 9.731.000 Ampliar a inserção da Bahia nos fluxos internacionais de comércio e serviços, com ênfase na promoção de

incentivos e na desburocratização

Investimento no Setor Mineral SICM 1.307.000 Aquisição de equipamento de informática para o setor mineral 10 Aquisição de equipamento/material permanente para uso na avaliação mineral 50 Aquisição de veículo para trabalho de campo na área mineral 8 Implantação e operação de sistema de informação para o setor mineral 4 Modernização de laboratório para o setor mineral (laboratório) 1 Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e dos Serviços SICM 810.000 Implantação de programa de incentivo ao comércio e serviços 1 Promoção de evento na área de comércio e serviços 8 Promoção de oportunidades de investimentos nas áreas de comércio e serviços 1 Fomento às Exportações e Atração de Investimentos SICM 3.800.000 Assistência técnica a empresa para elaboração de diagnósticos de potencialidades para

exportação (empresa) 456

Elaboração de estudo e pesquisa de informações sobre mercado e comércio exterior 500 Promoção de evento na área de comércio exterior 18 Realização de curso sobre comércio exterior 12 Apoio Técnico-Gerencial às Atividades Comerciais e de Serviços SICM 10.000 Edição e divulgação de documento das atividades comerciais e de serviços 2 Desenvolvimento e Capacitação Empresarial SICM 528.000 Capacitação de empresário e de segmentos empresariais para o aumento de competitividade de

empresas e produtos (pessoa) 85

Desenvolvimento de programa científico-tecnológico para subsidiar o aprimoramento dos processos produtivos

1

Promoção de Oportunidades de Negócios e Investimentos SICM 2.350.000 Apoio a evento nas áreas de indústria, comércio e mineração (evento) 7 Desenvolvimento de programa institucional para modernização administrativa e tecnológica 1 Divulgação de ações de caráter institucional 5 Fortalecimento do Turismo - Prodetur SETUR 926.000 Capacitação de servidor na área de turismo - Prodetur (pessoa) 1 Elaboração de estudo e pesquisa turística - Prodetur 2 Produção de material promocional para divulgação do segmento turístico baiano - Prodetur 3

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Internacionalização da Bahia

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

142

Realização de evento para fortalecimento institucional - Prodetur 2 Acompanhamento de projeto para fortalecimento do turismo - Prodetur (projeto) 1 Participação em evento turístico - Prodetur (evento) 3

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

143

Cadeias Produtivas 103.752.000 Apoiar as ações voltadas para o aumento da agregação local de valor à cadeia produtiva e da

competitividade da produção baiana nos mercados regional, nacional e internacional

Implantação de Infra-estrutura Industrial SICM 13.664.000 Aquisição de imóvel para implantação de infra-estrutura industrial 4 Avaliação de imóvel através de vistoria e perícia 60 Fiscalização de obra em projetos, controle de solo e topografia 30 Apoio a implantação de indústria através de ações de infra-estrutura nas áreas de energia,

saneamento, comunicação, vias de acesso, galpões e outros (indústria) 20

Ampliação da Infra-estrutura do CIS SICM 850.000 Aquisição de imóvel para atendimento a indústrias 3 Implantação de rede de água potável para atendimento a indústrias 1 Pavimentação de acesso aos núcleos industriais do CIS (km) 1 Participação em Constituição ou Aumento de Capital Social de Empresas EGERAIS 8.100.000 Aporte financeiro a empresas estatais para fomento à produção (empresa) 2 Estudos Geológicos SICM 652.000 Mapeamento geológico (km²) 18000 Realização de pesquisa geológica 12 Pesquisas Minerais SICM 9.152.000 Promoção de oportunidades de investimentos na área mineral 20 Prospecção mineral 29 Diagnóstico de Potencial Mineral em Municípios SICM 1.890.000 Aquisição de equipamento/material permanente para pesquisa e produção mineral 10 Assistência técnica a município na realização de diagnóstico para atividade mineradora

(município) 5

Atualização e Expansão do Sistema de Informações Geológicas da Bahia SICM 566.000 Cadastramento de informação geológico-mineral 1500 Preservação de acervo geológico-mineral 2 Qualidade dos Produtos e Serviços no Mercado SICM 529.000 Elaboração de estudo e projeto para o aprimoramento dos processos de trabalho 8 Verificação de instrumento metrológico em estabelecimentos comerciais 95000 Infra-estrutura Viária em Áreas de Mineração SICM 11.000.000 Aquisição de veículo para fiscalização em área de mineração 2 Construção de acesso viário e melhoria em áreas de mineração (km) 120

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

144

Fortalecimento da Lavoura Cacaueira SEAGRI 1.800.000 Implantação de pólo de seringueira para produção de mudas clonais - Biofábrica de Cacau 1 Produção de muda de cacau 821740 Produção de muda de essências florestais - Biofábrica de Cacau 50000 Produção de muda de planta frutífera - Biofábrica de Cacau 60000 Produção de muda de pupunha - Biofábrica de Cacau 500000 Operação de viveiro de mudas - viveiros descentralizados - Biofábrica de Cacau 13 Operação de laboratório de micropropagação vegetal - Biofábrica de Cacau 1 Melhoria Energética em Áreas de Mineração SICM 1.098.000 Implantação de rede de distribuição de energia elétrica em áreas de mineração (km) 120 Estudos, Pesquisas e Promoção Industrial SICM 90.000 Apoio a evento na área industrial (evento) 2 Campanha publicitária para promoção e divulgação do setor industrial 1 Elaboração de estudo e pesquisa para realocação de indústrias 2 Promoção de evento para o setor industrial 2 Realização de evento vinculados à indústria 2 Realização de seminário para o setor industrial 2 Desenvolvimento da Pecuária de Corte SEAGRI 56.000 Assistência técnica a produtor rural para melhoria do manejo do rebanho (pessoa) 1500 Capacitação de técnico em pecuária de corte (pessoa) 10 Treinamento de produtor rural em pecuária de corte (pessoa) 120 Recuperação da Pecuária Leiteira SEAGRI 230.000 Assistência técnica a produtor rural em pequenas propriedades produtoras de leite (pessoa) 250 Treinamento de produtor rural de leite (pessoa) 250 Treinamento de técnico em pecuária leiteira (pessoa) 25 Implantação de unidade de demonstração de pecuária leiteira para agricultor familiar 20 Desenvolvimento da Bubalinocultura SEAGRI 56.000 Assistência técnica a produtor rural de leite de búfala (pessoa) 80 Desenvolvimento de projeto de pesquisa para aumento da competitividade da bubalinocultura 3 Treinamento de produtor rural de búfalo em pequenas propriedades (pessoa) 60 Treinamento de técnico para difusão da bubalinocultura (pessoa) 2 Implantação de unidade de demonstração de técnicas para desenvolvimento da bubalinocultura

para pequenos produtores rurais 3

Apoio ao Desenvolvimento da Química Inorgânica SICM 300.000 Elaboração de estudo e projeto na área da química inorgânica 1 Apoio aos Arranjos Produtivos do Mármore Bege Bahia e do Granito SICM 1.125.000

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O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

145

Elaboração de estudo para caracterizar arranjos produtivos locais 2 Implantação de núcleo de produção ceramista 1 Implantação de pólo mínero-industrial de mármore Bege Bahia 1 Treinamento de mão-de-obra em negócios de rocha ornamental (pessoa) 75 Apoio técnico a arranjo produtivo local de rochas ornamentais (arranjo) 1 Apoio ao Desenvolvimento do Arranjo Produtivo Ceramista SICM 350.000 Elaboração de estudo para atração de investimentos no setor ceramista 1 Implantação de núcleo tecnológico no setor ceramista 2 Fortalecimento do Setor de Tecnologia de Informação e Comunicação SECTI 308.000 Apoio a evento na área de tecnologia de informação (evento) 4 Apoio a funcionamento de órgão/entidade Oscip, para articulação do setor de tecnologia de

informação e comunicação (entidade) 1

Elaboração de estudo e pesquisa sobre oferta e demanda de tecnologia de informação e comunicação

3

Apoio Tecnológico ao Setor Produtivo SEC 1.002.000 Convênio de cooperação técnica, beneficiando 480 empresas (convênio) 30 Tecnologias para Tratamento de Minérios SEC 40.000 Assistência a empresa de mineração, beneficiando 5 empresas (empresa) 5 Apoio Metrológico Industrial SEC 160.000 Assistência técnica a empresa na aferição de equipamentos, beneficiando 100 empresas

(empresa) 100

Apoio Analítico ao Setor Produtivo Baiano SEC 890.000 Exame laboratorial para análise química, físico-química e microbiológica de empresas públicas e

privadas, beneficiando 400 pessoas 400

Garantia de Qualidade e Normatização SEC 10.000 Credenciamento de método de controle de qualidade de laboratórios para apoio ao setor produtivo 6 Assistência Técnica a Aqüicultores SEAGRI 780.000 Assistência a empreendedor na produção de peixe em pequenas comunidades (pessoa) 2435 Apoio a Formação de Pólos Camaroneiros SEAGRI 662.000 Apoio a implantação de pólo camaroneiro (pólo) 1 Apoio a Modernização Tecnológica do Setor Produtivo SECTI 17.032.000 Apoio a evento para divulgação de cultura de gestão tecnológica e articulação empresarial

(evento) 6

Apoio a funcionamento de órgão/entidade - Instituto Baiano de Biotecnologia (entidade) 1 Elaboração de estudo e projeto na área de arranjos produtivos locais 10 Implantação de rede integrada de informações tecnológicas e de articulação empresarial 4

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

146

Implantação de sistema de certificação e bônus dos serviços técnicos, tecnológicos e de gestão 10 Implantação de unidade de beneficiamento - Biodiesel 1 Promoção de evento na área de arranjos produtivos locais 12 Acompanhamento de projeto na área de arranjos produtivos locais (projeto) 10 Apoio a empresa através da certificação de produtos - bônus metrologia (empresa) 30 Apoio técnico a arranjo produtivo local (arranjo) 10 Apoio ao Desenvolvimento Municipal Integrado e Sustentável SICM 300.000 Elaboração de estudo de georeferenciamento mineral nos municípios 3 Implantação de núcleo de informação de geologia e mineração 2 Desenvolvimento da Produção Agrícola SEAGRI 50.000 Promoção de evento agropecuário para pequeno produtor rural 5 Conservação de Distritos Industriais - Sudic SICM 300.000 Conservação de distrito industrial 3 Conservação de Distrito Industrial - Centro Industrial de Subaé SICM 100.000 Conservação de distrito industrial do Centro Industrial de Subaé - CIS 1 Divulgação de Informações para Atração de Investimentos SICM 400.000 Aquisição de equipamento de informática para o portal eletrônico da SICM 6 Operação de portal eletrônico da SICM, beneficiando 6.000 usuários 3 Fomento ao Turismo SETUR 15.113.000 Apoio a evento nacional e internacional de interesse turístico (evento) 20 Campanha publicitária nacional e internacional para promoção do turismo 2 Captação de evento nacional e internacional para promoção do turismo 500 Concessão de prêmio na área turística 1 Desenvolvimento de programa turístico 2 Elaboração de estudo e projeto de identificação de vocações regionais para o turismo 5 Fiscalização de empresas de turismo 1500 Implantação de plano de roteiros turísticos integrados do Brasil 10 Realização de evento nacional e internacional de interesse turístico 40 Acompanhamento de projeto de fomento ao turismo (projeto) 1 Captação de vôo internacional para aumento do fluxo turístico 1 Captação de cruzeiro marítimo para aumento do fluxo turístico 1 Participação em evento (evento) 70 Apoio ao Desenvolvimento do Turismo SETUR 350.000 Aquisição de equipamento de informática 1 Capacitação de servidor na área de turismo (pessoa) 1 Elaboração de estudo e pesquisa na área do turismo 2

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O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

147

Acompanhamento de projeto de apoio ao desenvolvimento turístico (projeto) 1 Participação em evento turístico (evento) 4 Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Turismo SETUR 577.000 Atendimento ao consumidor - fidelização do turista (pessoa) 15000 Certificação de produto turístico (certificado) 200 Implantação de sistema de informação turística 1 Realização de curso - Turismo Nota Dez 5 Treinamento de trabalhador para o turismo - Qualifica RH (pessoa) 200 Difusão de Tecnologia na Área de Pecuária SEAGRI 601.000 Apoio a pequeno e médio empreendimentos na verticalização apícola (empreendimento) 1000 Assistência técnica a produtor rural de leite (pessoa) 750 Apoio a núcleo de produção em fundo de pasto - Pater (núcleo) 800 Desenvolvimento da Mandiocultura - Nossa Raiz SEAGRI 2.200.000 Aquisição de equipamento/material permanente para mandiocultura 89 Assistência técnica a produtor rural de mandioca (pessoa) 5400 Desenvolvimento de projeto de pesquisa de mandiocultura 5 Realização de evento com a participação dos segmentos da sociedade ligados ao agronegócio da

mandioca 30

Treinamento de produtor rural de mandioca (pessoa) 5400 Acompanhamento de projeto de mandiocultura (projeto) 10 Implantação de unidade de demonstração de mandioca 80 Apoio a núcleo de produção da cultura de mandioca - Pater (núcleo) 102 Distribuição de material e equipamento agropecuário 1000 Incentivo à Lavoura do Sisal - Nossa Fibra SEAGRI 860.000 Aquisição de equipamento/material permanente 7 Assistência técnica a produtor rural de sisal (pessoa) 5900 Desenvolvimento de projeto de pesquisa sisaleira 20 Treinamento de produtor rural de sisal (pessoa) 5900 Apoio a recuperação de lavoura de sisal (ha) (lavoura) 40 Revitalização da Citricultura SEAGRI 1.464.000 Assistência técnica a produtor rural de citrus (pessoa) 5000 Desenvolvimento de projeto de pesquisa de citricultura 15 Treinamento de produtor rural de citrus (pessoa) 5000 Treinamento de técnico para revitalização da citricultura (pessoa) 60 Implantação de unidade de demonstração de citrus 50 Apoio a recuperação de lavoura de citros (ha) (lavoura) 590

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O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

148

Apoio a Projetos Pecuários SEAGRI 1.250.000 Apoio a evento agropecuário (evento) 20 Aquisição de equipamento agropecuário para atender agricultor familiar 8 Desenvolvimento de programa agropecuário 2 Desenvolvimento de projeto de pesquisa agropecuário voltado para agricultura familiar 2 Promoção de evento agropecuário voltado para produção de novilho precoce 2 Realização de convênio de apoio a projetos pecuários em agricultura familiar 8 Acompanhamento de projeto de agricultura familiar (projeto) 1 Divulgação de ação governamental 1 Apoio a Projetos Agrícolas SEAGRI 4.370.000 Apoio a evento agropecuário (evento) 20 Aquisição de equipamento agropecuário 2 Assistência técnica a produtor rural (pessoa) 5000 Desenvolvimento de programa agropecuário 1 Desenvolvimento de projeto de pesquisa agrícola 1 Implantação de horta comunitária 2 Implantação de microagroindústria 10 Realização de convênio apoio a projetos agrícolas 7 Acompanhamento de projeto agrícola (projeto) 1 Divulgação de ação governamental 1 Infra-estrutura para o Turismo SETUR 395.000 Recuperação de Centro de Convenções da Bahia - CCB 2 Desenvolvimento Socioeconômico em Áreas de Potencial Turístico SETUR 200.000 Aquisição de equipamento/material permanente voltados para áreas de potencial turístico 2 Elaboração de estudo e projeto voltado para áreas de potencial turístico 1 Acompanhamento de projeto socioeconômico em áreas de potencial turístico (projeto) 1 Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos CASA CIVIL 2.830.000 Apoio a núcleo de produção vegetal (núcleo) 10 Acompanhamento de projeto (projeto) 1 Apoio a projeto comunitário no desenvolvimento da cultura de moringa vinagreira (comunidade) 2 Ciência, Tecnologia e Inovação 86.844.327 Apoiar e desenvolver projetos e pesquisas potencializadoras do desenvolvimento científico, tecnológico e da

inovação

Desenvolvimento da Produção Mineral SICM 300.000 Elaboração de estudo de acompanhamento da produção mineral através de convênio 1 Elaboração de estudo de acompanhamento da produção mineral 2

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O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

149

Elaboração de estudo e projeto de viabilidade de implantação do pólo cerâmico do recôncavo 1 Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico SECTI 45.612.327 Apoio a evento voltado para o desenvolvimento da pesquisa (evento) 94 Apoio a projeto científico-tecnológico (projeto) 520 Concessão de bolsa de estudo a pesquisadores e estudantes de mestrado e doutorado 2000 Elaboração de estudo e projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 40 Apoio a participação em evento técnico, científico e visitas técnicas (evento) 400 Publicação de edição científica e tecnológica 60 Acompanhamento de rede de pesquisa (rede) 100 Implantação de parque tecnológico 2 Apoio ao Fortalecimento do Sistema de Informações em C&T SECTI 250.000 Apoio a projeto científico-tecnológico (projeto) 5 Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa Mineral SICM 100.000 Desenvolvimento de projeto de pesquisa mineral 1 Promoção de evento para difusão de conhecimento na área de mineração 1 Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias de Meio Ambiente SEMARH 100.000 Elaboração de estudo de tecnologias alternativas para controle ambiental 2 Apoio a projeto ambiental de utilização de energias renováveis (projeto) 2 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado - Uefs SEC 1.605.000 Formação de pesquisador 170 Formação de Redes Corporativas de Pesquisa - Uefs SEC 386.000 Implantação de rede de pesquisa 2 Operação de rede de pesquisa 2 Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uefs SEC 7.596.000 Desenvolvimento de projeto de extensão 210 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 420 Concessão de bolsa de pesquisa e extensão 430 Fomento e Divulgação de Experimentos Educacionais - Uefs SEC 265.000 Desenvolvimento de projeto experimental em tecnologia educacional 9 Controle Biológico das Pragas dos Vegetais SEAGRI 1.100.000 Aquisição de equipamento/material permanente para produção de insetos estéreis 30 Recuperação de galpão para implantação da biofábrica de produção de insetos estéreis 1 Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uneb SEC 4.230.000 Desenvolvimento de projeto de extensão, beneficiando 950 pessoas da comunidade acadêmica e

social 52

Desenvolvimento de projeto de pesquisa, beneficiando 1.000 pessoas 100

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O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

150

Concessão de bolsa de pesquisa 35 Divulgação de ação governamental 1 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado - Uneb SEC 621.000 Formação de pesquisador 65 Fomento e Divulgação de Experimentos Educacionais - Uneb SEC 300.000 Desenvolvimento de projeto experimental em tecnologia educacional 5 Formação de Redes Corporativas de Pesquisa - Uneb SEC 680.000 Implantação de rede de pesquisa 1 Operação de rede de pesquisa, beneficiando 200 pesquisadores 1 Difusão Tecnológica - Uneb SEC 40.000 Edição e publicação do Manual Econômico da Indústria Química - Meiq e outras publicações 4 Operação de sistema de informação da biblioteca virtual 1 Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uesb SEC 1.280.000 Desenvolvimento de projeto de extensão 130 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 150 Concessão de bolsa de pesquisa 150 Produção de documento técnico e científico 10 Divulgação de ação governamental 15 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado - Uesb SEC 962.000 Formação de pesquisador 127 Revitalização do Museu Geológico SICM 150.000 Apoio a museu geológico (museu) 1 Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uesc SEC 1.710.000 Desenvolvimento de projeto de extensão 110 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 200 Concessão de bolsa de pesquisa 90 Produção de documento científico e tecnológico 10 Concessão de bolsa para curso de extensão 65 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado - Uesc SEC 175.000 Formação de pesquisador 70 Difusão de Tecnologia em Plantio Direto SEAGRI 17.000 Assistência técnica a produtor rural em tecnologia de plantio direto (pessoa) 50 Geração, Difusão e Transferência de Tecnologia em Desenvolvimento Animal SEAGRI 520.000 Aquisição de equipamento agropecuário para melhorar a eficiência da pecuária 5 Assistência técnica a produtor rural na agricultura familiar (pessoa) 5000 Desenvolvimento de projeto de pesquisa em desenvolvimento animal em pequenas propriedades 9

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

151

Edição e publicação de projeto de pesquisa em desenvolvimento animal em pequenas propriedades rurais

10000

Realização de convênio de difusão e transferência de tecnologia para o agricultor familiar 2 Treinamento de produtor rural da agricultura familiar (pessoa) 600 Treinamento de técnico para melhorar a eficiência da pecuária em pequenas propriedades

(pessoa) 10

Incubadora de Empresas - Uesb SEC 290.000 Apoio a empresa incubada (empresa) 24 Formação de Redes Corporativas de Pesquisa - Uesc SEC 30.000 Implantação de rede de pesquisa 1 Incubadora de Empresas - Uneb SEC 544.000 Apoio a empresa incubada (empresa) 5 Desenvolvimento de Sistemas de Qualidade SICM 670.000 Desenvolvimento de programa de qualidade para disseminação de práticas mais eficazes 5 Apoio a Estações Experimentais de Pecuária SEAGRI 480.000 Desenvolvimento de programa de qualidade da pecuária com prova de ganho de peso bovino 8 Realização de leilão de bovinos e bubalinos 12 Reparação de unidade agropecuária em estação experimental 7 Fomento e Capacitação de Profissionais de Educação do Ensino Superior - Uesb SEC 300.000 Capacitação de profissional (pessoa) 700 Fomento e Capacitação de Profissionais de Educação do Ensino Superior - Uesc SEC 245.000 Capacitação de profissional (pessoa) 80 Fomento e Capacitação de Profissionais de Educação do Ensino Superior - Uneb SEC 180.000 Capacitação de profissional (pessoa) 300 Fomento e Capacitação de Profissionais de Educação do Ensino Superior - Uefs SEC 906.000 Capacitação de profissional (pessoa) 1117 Fortalecimento da Base Científica e Tecnológica SECTI 15.150.000 Desenvolvimento de programa de informação em ciência, tecnologia e inovação 1 Elaboração de estudo e projeto sobre informação em ciência, tecnologia e informação 2 Apoio a participação em evento técnico, científico (evento) 3 Implantação de programa de desenvolvimento e incentivo à inovação tecnológica - Inovatec 1 Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Segurança Pública SSP 50.000 Realização de pesquisa científica e tecnológica na área de segurança pública 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

152

Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 219.685.000 Desenvolver políticas de incentivo à inserção econômica das populações pobres através de

empreendimentos de médio e pequeno portes em áreas urbana e rural voltados para produção de bens finais e prestação de serviços

Apoio Operacional ao Seguro Desemprego SETRE 994.000 Habilitação de trabalhador para obtenção do seguro desemprego 245000 Qualificação Profissional do Trabalhador SETRE 4.872.000 Qualificação de trabalhador 13000 Intermediação de Mão-de-Obra SETRE 2.735.000 Inserção de trabalhador no mercado formal 50000 Implantação de posto de atendimento ao trabalhador 6 Intermediação de trabalhador autônomo 120000 Inserção de portador de deficiência no mercado de trabalho 500 Inserção de jovem no mercado formal - Primeiro Emprego 600 Fomento ao Artesanato SETRE 360.000 Apoio a formação de associação/cooperativa (entidade) 6 Apoio a núcleo de produção de bordados e bandeiras (núcleo) 3 Implantação de núcleo de produção artesanal 3 Realização de seminário para promoção e divulgação do artesanato baiano 10 Treinamento de artesão (pessoa) 700 Promoção e Comercialização do Artesanato SETRE 980.000 Promoção de evento para comercialização de produtos artesanais 14 Aquisição de peças de artesanato para comercialização 28000 Implantação de mercado aberto de artesanato 1 Geração de Trabalho e Renda SETRE 25.000 Apoio a micro, pequeno e médio empreendimentos orientando empreendedores na abertura de

negócio e possibilitando financiamento para equipamentos e capital de giro, dentre outras linhas de crédito (empreendimento)

20000

Apoio a implantação de agência de crédito Credibahia (agência) 50 Fomento à Economia Solidária SETRE 190.000 Implantação de unidade produtiva comunitária 6 Orientação sobre Segurança e Saúde no Trabalho SETRE 98.000 Treinamento de trabalhador em segurança e saúde no trabalho (pessoa) 12000 Apoio ao Trabalhador nas Relações de Trabalho SETRE 60.000 Expedição de documentação civil e trabalhista (documento) 220000 Orientação a trabalhador na área sindical 400

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

153

Orientação a trabalhador na área de direito trabalhista e previdenciário 15000 Apoio às Comissões Municipais de Emprego SETRE 30.000 Implantação de comissão municipal de emprego 30 Apoio a comissão municipal de emprego (comissão) 250 Participação em Constituição ou Aumento de Capital Social da Ebal EGERAIS 52.920.000 Aporte financeiro para reforço à comercialização na rede de lojas da Cesta do Povo (empresa) 1 Comercialização de Produtos de Micro, Pequena e Média Empresas nas Lojas da Cesta do Povo SICM 20.000 Apoio a empresa na comercialização de produtos nas lojas da Cesta do Povo (empresa) 100 Desenvolvimento da Micro, Pequena e Média Empresa SICM 370.000 Apoio a micro, pequeno e médio empreendimentos nos segmentos de cosméticos, farmácia e

panificação (empreendimento) 50

Capacitação de empresário de micro, pequena e média empresas (pessoa) 2500 Apoio a formação de rede produtiva de empreendedores - arranjos produtivos locais (rede) 1 Qualificação Profissional de Jovens e Adultos - Uneb SEC 305.000 Qualificação de trabalhador, beneficiando 5.000 jovens e adultos 5000 Qualificação Profissional de Jovens e Adultos - Uefs SEC 1.194.000 Qualificação de trabalhador 14000 Qualificação Profissional de Jovens e Adultos - Uesb SEC 110.000 Qualificação de trabalhador 1000 Qualificação Profissional de Jovens e Adultos - Uesc SEC 107.000 Qualificação de trabalhador 2000 Instalação e Revitalização de Núcleos de Artesanato e de Exploração Mineral de Pequeno Porte SICM 1.680.000 Implantação de núcleo de produção mineral - Prisma 29 Implantação de unidade artesanal mineral - Prisma 16 Acompanhamento de projeto - Prisma (projeto) 1 Participação em evento para demonstração de peças artesanais minerais - Prisma (evento) 1 Fortalecimento da Comercialização dos Agronegócios SEAGRI 10.000 Desenvolvimento de sistema de comercialização para produtos agrícolas produzidos por agricultor

familiar 2

Apoio a Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços SEFAZ 47.500.000 Concessão de financiamento a empresas de micro e pequeno porte 140 Ampliação da Infra-estrutura e Logística em Lojas da Cesta do Povo SICM 7.200.000 Aquisição de equipamento de informática para automação das lojas da Cesta do Povo - PDUs 123 Implantação de loja de comercialização da Cesta do Povo 10 Implantação de serviço de informática para automação comercial em lojas da Cesta do Povo 1 Expansão e Modernização de Centros de Comercialização SEAGRI 2.850.000

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O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

154

Construção de mercado Centro Regional de Irecê - Terra Fértil 1 Obra de infra-estrutura industrial - pólo industrial de carne 5 Construção de centro de comercialização de flores em Narandiba - Flores da Bahia 1 Regionalização e Modernização do Abate SEAGRI 205.000 Assistência técnica a município para regionalização e modernização do abate (município) 100 Fiscalização do abate animal (animal) 10000000 Treinamento de pessoas em defesa sanitária (pessoa) 30 Ampliação e Recuperação de Parques de Exposições Agropecuárias SEAGRI 350.000 Recuperação de parque de exposição agropecuária 3 Ampliação de parque de exposição agropecuária 2 Financiamento do Programa de Apoio ao Turismo - Proturismo, através do Fundese EGERAIS 3.855.000 Financiamento de projeto de apoio ao turismo 100 Capacitação Profissional para o Turismo - Prodetur SETUR 4.749.000 Aquisição de equipamento de informática para capacitação profissional em turismo - Prodetur 4 Capacitação de mão-de-obra nos pólos turísticos - Prodetur (pessoa) 850 Capacitação de empresário nos pólos turísticos - Prodetur (pessoa) 500 Realização de evento para implantação de projeto nos pólos turísticos - Prodetur 5 Acompanhamento de projeto de capacitação para o turismo - Prodetur (projeto) 1 Realização de estudo e pesquisa para implantação de projeto nos pólos turísticos - Prodetur 1 Participação em evento - Prodetur (evento) 5 Apoio às Ações de Desenvolvimento Regional - PAADR SEDIR 848.000 Implantação de projeto comunitário de infra-estrutura econômica e social, visando a diversificação

da estrutura produtiva regional, beneficiando 630 famílias 8

Programa de Combate a Pobreza Rural - Produzir SEDIR 28.025.000 Administração de projeto de financiamento externo 1 Assistência técnica a associação e conselho (entidade) 300 Implantação de projeto comunitário visando a geração de emprego, renda e infra-estrutura,

beneficiando 31.290 famílias 268

Publicação de ato oficial 1000 Desenvolvimento Comunitário em Áreas Rurais Carentes do Estado - Prodecar SEDIR 40.212.000 Administração de projeto de financiamento externo 1 Assistência técnica a produtor rural visando o aumento da produção e da produtividade - Prodecar,

atendendo 32.000 famílias (pessoa) 5250

Implantação de projeto comunitário através de fundos de investimento, visando o desenvolvimento social, econômico, cultura e ambiental - Prodecar, beneficiando 3.080 famílias

3125

Publicação de ato oficial 500

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

155

Implantação de usina de biodiesel 2 Desenvolvimento de Projetos Comunitários CASA CIVIL 14.281.000 Apoio a comunidade em área indígenas e de quilombos (comunidade) 5 Apoio a núcleo de produção de policultura (núcleo) 4 Apoio técnico-financeiro a entidade não-governamental na implantação de projetos comunitários -

Banco de Projetos (entidade) 30

Implantação de projeto comunitário - avicultura familiar, beneficiando 8.000 famílias 1 Implantação de projeto comunitário para geração de trabalho e renda com famílias atendidas pelo

projeto + Vida/Ações de Prevenção da Aids 1

Acompanhamento de projeto comunitário (projeto) 1 Apoio a projeto comunitário gerador de trabalho e renda (comunidade) 2 Apoio a projeto comunitário gerador de trabalho e renda - Familia Produtiva (comunidade) 30 Implantação de projeto de reciclagem de resíduos sólidos para geração de renda 5 Divulgação de ação governamental 10 Apoio às Comunidades de Marisqueiras e Pescadores Artesanais CASA CIVIL 2.550.000 Apoio a pequeno e médio empreendimentos no processo produtivo e geração de trabalho e renda

- Fundipesca (empreendimento) 10

Acompanhamento de projeto de apoio às comunidades de marisqueiras e pescadores artesanais (projeto)

1

Frutos da Terra: Agroinvestimentos 41.457.000 Fomentar políticas de apoio ao produtor rural buscando agregar valor à atividade produtiva através da

redução dos custos, do desenvolvimento da irrigação, do acesso ao crédito e do aproveitamento da mão-de-obra familiar

Desenvolvimento da Irrigação SEAGRI 4.500.000 Elaboração de projeto de distribuição de água para sistemas de irrigação na Bacia Sedimentar de

Tucano, beneficiando uma área de 800 ha 6

Implantação de projeto de irrigação Jacuípe, beneficiando uma área de 312 ha 2 Implantação de projeto de irrigação Zabumbão, beneficiando uma área de 100 ha 1 Implantação de projeto de irrigação Mocambo, beneficiando uma área de 2.000 ha 1 Implantação de projeto de irrigação da Bacia Sedimentar de Tucano, beneficiando uma área de

150 ha 1

Acompanhamento de projeto de irrigação (projeto) 4 Operação de Unidades de Irrigação SEAGRI 1.800.000 Operação de unidade de irrigação no eixo Chapada Norte, beneficiando 49 famílias, 141 pequenos

produtores com lotes de 5 hectares e 62 empresários, totalizando 2.605 ha 2

Operação de unidade de irrigação no eixo Nordeste em Tucano, Ribeira do Amparo e do Projeto 3

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Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

156

Paulo Afonso, beneficiando 237 famílias e 18 empresários Operação de unidade de irrigação no eixo Planalto Sudoeste, beneficiando 61 pequenos

produtores e 39 grandes produtores totalizando 476 ha 1

Acompanhamento de projeto de irrigação (projeto) 6 Energia Elétrica em Áreas de Irrigação SEINFRA 600.000 Implantação de poste em áreas de irrigação 120 Apoio ao Desenvolvimento Florestal SEMARH 292.000 Assistência técnica a produtor rural em área florestal - Pronaf Florestal (pessoa) 50 Apoio ao Desenvolvimento de Técnicas Agro-sustentáveis SEMARH 50.000 Assistência técnica a produtor rural para desenvolvimento de agricultura orgânica (pessoa) 10 Infra-estrutura para Gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH II SEMARH 12.727.000 Construção de barragem Bandeira de Melo 1 Construção de barragem Barroca do Faleiro 1 Construção de barragem Baraúnas 1 Construção e Operação de Barragens SEMARH 3.434.000 Construção de barragem de pequeno porte 1 Elaboração de estudo e projeto de construção de barragem 1 Obra e serviço de engenharia em barragens 2 Pagamento de indenização e restituição para construção e operação de barragens 2 Acompanhamento de projeto para construção e operação de barragens (projeto) 1 Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf SEFAZ 12.000.000 Concessão de financiamento ao produtor rural 1100 Reuso de Águas Residuárias SEDUR 54.000 Elaboração de estudo e projeto experimental para aproveitamento de águas residuárias em

irrigação 2

Programa de Combate a Pobreza Rural - Cabra Forte/Produzir SEDIR 5.000.000 Implantação de projeto comunitário de infra-estrutura hídrica para o desenvolvimento da

caprinocultura, através do Programa de Apoio Comunitário, beneficiando 8.820 famílias 46

Programa de Combate a Pobreza Rural - Terra Fértil/Produzir SEDIR 1.000.000 Implantação de projeto comunitário de infra-estrutura hídrica, através do Programa de Apoio

Comunitário, beneficiando 630 famílias 9

Terra para Plantar: Reforma Agrária 22.495.000 Desenvolver ações de apoio ao assentamento familiar e à regularização fundiária, visando transformar a

realidade rural baiana, democratizando o acesso à terra

Apoio a Reforma Agrária SEAGRI 7.850.000 Assistência a família assentada (família) 1930

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

157

Vistoria de imóvel rural para reforma agrária 75 Obra e serviço de infra-estrutura rural em área de assentamento 80 Descentralização de Ações Fundiárias SEAGRI 11.050.000 Emissão de título de terra 19528 Crédito Fundiário SEAGRI 615.000 Assentamento de família através da utilização de crédito fundiário (família) 615 Desenvolvimento Econômico e Social em Áreas de Reforma Agrária SEAGRI 80.000 Aquisição de equipamento agropecuário para áreas de reforma agrária 5 Assistência técnica a produtor rural assentado (pessoa) 2000 Treinamento de produtor rural assentado (pessoa) 380 Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural SEPLAN 0 Implantação de projeto de reforma agrária possibilitando aos trabalhadores rurais o acesso à terra

e inclusão socioeconômica 200

Publicação de ato oficial 30 Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural SEDIR 2.900.000 Implantação de projeto de reforma agrária possibilitando aos trabalhadores rurais o acesso à terra

e inclusão sócioeconômica 200

Publicação de ato oficial 30 Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade 19.720.000 Desenvolver ações voltadas para os pequenos e médios produtores, melhorando o aproveitamento da

produção e modernizando os processos de comercialização

Fomento ao Cultivo de Flores e Plantas Ornamentais SEAGRI 400.000 Implantação de projeto comunitário para cultivo de plantas ornamentais 3 Desenvolvimento Econômico da Agricultura Familiar - Pronaf SEAGRI 1.503.000 Aquisição de equipamento/material permanente para centros de profissionalização 205 Aquisição de veículo através do Pronaf 10 Assistência técnica a produtor rural em agricultura familiar (pessoa) 6500 Treinamento de produtor rural através do Pronaf (pessoa) 855 Treinamento de técnico em agricultura familiar (pessoa) 115 Inspeção de Produtos de Origem Animal SEAGRI 445.000 Assistência técnica a município para melhoria da qualidade sanitária animal (município) 100 Exame laboratorial para verificação da qualidade sanitária dos alimentos de origem animal 500 Fiscalização de estabelecimento industrial para garantir a qualidade sanitária dos alimentos de

origem animal 250

Fiscalização de produto de origem animal 60000000 Implantação de sistema de avaliação de riscos, perigos e pontos críticos na produção de alimentos 2

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

158

(HACPPC) Treinamento de pessoas em qualidade sanitária (pessoa) 150 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Defesa Sanitária Vegetal SEAGRI 1.759.000 Análise de risco de pragas de vegetais (análise) 5 Campanha educativa de defesa sanitária vegetal 5 Desenvolvimento de programa de defesa sanitária vegetal 7 Fiscalização de vegetal em trânsito 1500000 Mapeamento fitossanitário para monitoramento e controle de pragas (ha) 1500000 Treinamento de pessoas em defesa sanitária vegetal (pessoa) 300 Defesa Sanitária Animal SEAGRI 2.817.000 Cadastramento agropecuário de propriedades (propriedade) 20000 Campanha educativa de defesa sanitária animal 4 Desenvolvimento de programa de defesa sanitária animal 7 Fiscalização de estabelecimento comercial 700 Fiscalização de eventos agropecuários 350 Fiscalização de animal em trânsito (animal) 30000000 Treinamento de pessoas em saúde animal (pessoa) 200 Vacinação de animal (animal) 5000000 Vacinação de bezerra para prevenção da brucelose e tuberculose bovina e bubalina (animal) 800000 Desenvolvimento do Cooperativismo SEAGRI 30.000 Atendimento a associação e cooperativa (entidade) 10 Recuperação de Lavouras SEAGRI 1.202.000 Apoio a núcleo de produção vegetal da cultura do algodão (núcleo) 2 Aquisição de equipamento/material permanente para desenvolvimento das ações de pesquisa de

extensão rural 40

Aquisição de veículo para assistência técnica em extensão rural 7 Assistência técnica a produtor rural em lavouras tradicionais (pessoa) 7000 Desenvolvimento de projeto de pesquisa em lavouras tradicionais 8 Edição e publicação de projeto de pesquisa em lavouras tradicionais 50000 Treinamento de técnico em lavouras tradicionais (pessoa) 50 Desenvolvimento da Fruticultura SEAGRI 455.000 Aquisição de equipamento/material permanente para desenvolvimento da fruticultura 12 Aquisição de veículo para extensão rural em fruticultura 4 Assistência técnica a produtor rural de frutas (pessoa) 3250 Desenvolvimento de projeto de pesquisa de fruticultura 6

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

159

Edição e publicação de projeto de pesquisa de fruticultura 10000 Treinamento de técnico em fruticultura (pessoa) 10 Diversificação da Produção Agrícola na Região Cacaueira SEAGRI 40.000 Assistência técnica a produtor rural para aumento da produção e produtividade em pequenas

propriedades rurais (pessoa) 300

Desenvolvimento de projeto de pesquisa com introdução e geração de novas tecnologias para diversificação da produção do agricultor familiar

1

Treinamento de técnico para difusão da diversificação da produção agrícola na região cacaueira (pessoa)

2

Fomento ao Cultivo de Olerícolas SEAGRI 50.000 Assistência técnica a produtor rural de legumes (pessoa) 300 Desenvolvimento de projeto de pesquisa em olericultura 1 Treinamento de técnico em olericultura (pessoa) 2 Apoio a núcleo de produção da cultura de alho - Pater (núcleo) 16 Fortalecimento da Apicultura SEAGRI 900.000 Assistência técnica a produtor rural de mel e derivados (pessoa) 1000 Convênio para desenvolvimento de programa de apicultura (programa) 5 Desenvolvimento de projeto de pesquisa em apicultura 1 Implantação de unidade de beneficiamento para apicultura 5 Treinamento de produtor rural em apicultura (pessoa) 300 Desenvolvimento da Caprino-ovinocultura SEAGRI 130.000 Assistência técnica a produtor rural de caprinos e ovinos (pessoa) 800 Desenvolvimento de projeto de pesquisa em caprino-ovinocultura 6 Organização da Produção de Forragens para o Semi-árido SEAGRI 45.000 Assistência técnica a produtor rural na produção de forragens (pessoa) 1000 Capacitação de técnico na produção de forragens (pessoa) 5 Treinamento de produtor rural em técnicas forrageiras (pessoa) 150 Desenvolvimento Sustentável nas Propriedades Rurais do Semi-árido - Cabra Forte SEAGRI 6.100.000 Apoio a núcleo de produção de forragens como reserva estratégica de alimento para animais -

Pulmão Verde - Cabra Forte (núcleo) 1

Apoio a núcleo de produção de melhoramento genético de caprino - Cabra Forte, beneficiando 22.000 produtores em 18 municípios (núcleo)

1

Assistência técnica a produtor rural de caprinos e ovinos - Cabra Forte (pessoa) 35000 Capacitação de mão-de-obra para melhoria da produção e produtividade da caprino-ovinocultura -

Cabra Forte (pessoa) 35000

Elaboração de estudo e projeto - Cabra Forte 10

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

160

Exame laboratorial - Cabra Forte 25000 Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água - Cabra Forte 60 Perfuração de poço - Cabra Forte 45 Recuperação de poço - Cabra Forte 15 Acompanhamento de projeto - Cabra Forte (projeto) 2 Divulgação de ação governamental 1 Construção de barragem subterrânea - Cabra Forte 5 Produção e Distribuição de Alevinos SEAGRI 525.000 Distribuição de alevino em estação de piscicultura (Mil) 16000 Implantação de Pólos de Piscicultura e Ostreicultura SEAGRI 260.000 Implantação de pólo de piscicultura em áreas estuarinas e continentais 8 Implantação de pólo de malacocultura 7 Desenvolvimento da Pesca Artesanal SEAGRI 255.000 Distribuição de material e equipamento de pesca 300 Elaboração de estudo e projeto para isenção do ICMS sob o óleo diesel das embarcações

pesqueiras 1

Realização de parceria técnica com a Federação dos Pescadores do Estado da Bahia para realização de trabalhos do setor pesqueiro - Estatpesca

1

Revitalização da Agricultura Familiar na Região de Irecê - Terra Fértil SEAGRI 234.000 Assistência técnica a produtor rural em agricultura familiar - Terra Fértil (pessoa) 2000 Treinamento de produtor rural em agricultura familiar - Terra Fértil (pessoa) 1500 Treinamento de técnico em agricultura familiar - Terra Fértil (pessoa) 40 Apoio técnico a projeto agropecuário para revitalização da agricultura familiar - Terra Fértil

(projeto) 1

Capacitação de Mão-de-obra para a Pecuária SEAGRI 50.000 Treinamento de produtor rural na gestão de pequenas propriedades (pessoa) 800 Desenvolvimento de Organização da Produção Familiar - Prorenda SEAGRI 50.000 Assistência a comunidade em agricultura familiar (comunidade) 64 Fomento à Produção de Grãos SEAGRI 20.000 Distribuição de semente (t) 650 Financiamento do Programa de Investimento para Modernização da Lavoura Cacaueira, através

do Fundese EGERAIS 2.000.000

Financiamento de projeto de modernização da lavoura cacaueira 100 Participação no Fundo Garantia - Safra SEAGRI 450.000 Assistência financeira a produtor rural através de cotas do Fundo Garantia - Safra (pessoa) 32980

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Bahia Que Faz Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Atração e Fomento Empresarial

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

161

Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos 58.120.000 Desenvolver políticas de concessão de vantagens fiscais e financeiras voltadas para a atração de

investimentos produtivos e eventos de natureza comercial, cultural, desportiva e de serviços

Desenvolvimento do Setor Industrial SICM 1.200.000 Apoio a pequeno e médio empreendimentos industriais (empreendimento) 9 Apoio técnico-financeiro a entidade não-governamental do setor industrial (entidade) 1 Apoio técnico-financeiro a entidade não-governamental - organização social (entidade) 1 Edição e divulgação de documento para promoção industrial 4 Elaboração de estudo e pesquisa para o desenvolvimento de cadeias produtivas agroindustriais 6 Promoção de evento sobre desenvolvimento agroindustrial 6 Promoção de evento através de workshops sobre desenvolvimento agroindustrial 10 Atração de Investimentos Agropecuários SEAGRI 500.000 Apoio a evento para atração de agronegócio (evento) 8 Edição e publicação sobre agronegócio 6 Elaboração de estudo e projeto para atração de agronegócio 5 Acompanhamento de projeto de atração de agronegócio (projeto) 1 Divulgação de ação governamental 1 Apoio Técnico-Gerencial às Atividades Industriais SICM 40.000 Apoio a evento de atividades industriais (evento) 3 Edição e divulgação de documento para promoção industrial 3 Atração de Investimentos para a Piscicultura SEAGRI 180.000 Promoção de evento para divulgação da aqüicultura e da pesca 10 Divulgação de ações de caráter institucional 20 Financiamento do Programa de Apoio a Projetos de Interesse Social - Papis, através do Fundese EGERAIS 9.000.000 Financiamento de projeto de interesse social 400 Financiamento do Programa de Investimentos para Modernização da Agricultura - Agrinvest,

através do Fundese EGERAIS 3.000.000

Financiamento de projeto de modernização da agricultura 900 Financiamento do Programa de Reaproveitamento, Ampliação e Construção de Unidades

Industriais - Procin, através do Fundese EGERAIS 6.400.000

Financiamento de projeto de reaproveitamento, ampliação e construção de unidades industriais 7 Financiamento do Programa de Defesa da Economia Baiana - Prodecon, através do Fundese EGERAIS 36.000.000 Financiamento de projeto de defesa da economia baiana 300 Promoção de Eventos Agropecuários SEAGRI 1.800.000 Promoção de evento agropecuário 50

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Riquezas da Boa Terra Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Recuperação dos Recursos Degradados

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

162

Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos Naturais 10.780.000 Implementar políticas que visam a recuperação dos recursos naturais degradados, restabelecendo as suas

condições de modo a atender as necessidades humanas vitais e produtivas

Recomposição de Matas Ciliares SEMARH 100.000 Recomposição de matas ciliares (ha) 40 São Francisco Vivo SEMARH 120.000 Desenvolvimento de atividade educativa para sensibilização e capacitação ambiental voltado para

a preservação do São Francisco 600

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Entorno do Lago de Sobradinho SEMARH 430.000 Elaboração de estudo e projeto de desenvolvimento sustentável no entorno do Lago de

Sobradinho, beneficiando 45.000 pessoas 2

Desenvolvimento de comunidade em educação sanitária e ambiental (comunidade) 20 Revitalização da Bacia do Rio São Francisco SEMARH 110.000 Recomposição de matas ciliares para revitalização da Bacia do Rio São Francisco (ha) 30 Combate à Desertificação SEMARH 20.000 Elaboração de plano de combate e prevenção à desertificação 1 Desenvolvimento Ambiental - Águas da Bahia SEMARH 10.000.000 Capacitação de técnico em desenvolvimento ambiental - Águas da Bahia (pessoa) 30 Desenvolvimento de programa institucional para gestão participativa das bacias hidrográficas 10 Elaboração de estudo e projeto ambiental - Águas da Bahia 10 Recuperação de área degradada e conservação de mananciais de abastecimento de Salvador e

entorno 2

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Riquezas da Boa Terra Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

163

De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

61.471.000

Desenvolver ações voltadas para a gestão ambiental, geração e adoção de tecnologias compatíveis com o manejo sustentável do meio ambiente, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente corretos

Fiscalização e Licenciamento de Empreendimentos e Atividades Impactantes SEMARH 4.260.000 Desenvolvimento de programa institucional para modernização dos serviços de fiscalização e

licenciamento ambiental 1

Desenvolvimento de projeto ambiental para monitoramento de bacias hidrográficas 1 Fiscalização de área florestal de empreendimentos e atividades impactantes ao meio ambiente 800 Fiscalização de atividade impactante ao meio ambiente através de operação planejada na Bacia

do Rio São Francisco 4

Licenciamento de empresa e atividades impactantes ao meio ambiente 1700 Divulgação de ação governamental 4 Reparação e Melhoria do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas SEMARH 1.146.000 Reparação de unidade de conservação ambiental do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas 1 Operação de Unidades de Conservação Ambiental SEMARH 6.340.000 Apoio a conselho gestor de unidade de conservação ambiental (conselho) 20 Operação de unidade de conservação ambiental 34 Operação de unidade de controle do meio ambiente 12 Realização de evento para conscientização da comunidade na preservação da fauna e flora 11 Conservação de parque - Abaeté 1 Conservação de parque - Pituaçu 1 Proteção da Biodiversidade SEMARH 2.171.000 Promoção de evento de proteção a biodiversidade 3 Realização de convênio para conservação da biodiversidade 6 Reparação de unidade de conservação ambiental de proteção a biodiversidade 5 Regularização fundiária do Parque Estadual Serra do Conduru (ha) 2000 Florestas para o Futuro - Essências da Mata Atlântica SEMARH 200.000 Distribuição de muda em apoio a programa de fomento florestal - Florestas para o Futuro -

Essências da Mata Atlântica (Mil) 260

Apoio à Sustentabilidade Ambiental da Mineração SICM 450.000 Cadastramento de informação geológico-mineral relacionado à identificação dos passivos

ambientais da mineração 1

Realização de evento na área de sustentabilidade ambiental da mineração 1 Desenvolvimento dos Recursos Hídricos SEMARH 15.450.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Riquezas da Boa Terra Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

164

Desenvolvimento de programa institucional na área ambiental voltado ao desenvolvimento hídrico 1 Elaboração de estudo e projeto na área ambiental voltado ao desenvolvimento hídrico 4 Implantação de programa de gestão para uso racional dos recursos hídricos 1 Monitoramento ambiental da qualidade das águas 1 Operação de barragem do Apertado 1 Operação de barragem do França, Pindobaçu, Pedras Altas, Ponto Novo, São José do Jacuípe e

Bandeira de Melo 6

Operação de barragem Bandeira de Melo 1 Operação de sistema de informação de recursos hídricos 1 Gerenciamento hídrico participativo 1 Divulgação de ação governamental 4 Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH II SEMARH 11.061.000 Desenvolvimento de programa institucional - PGRH II 1 Elaboração de estudo de viabilidade de eixos barráveis 3 Elaboração de estudo e projeto - PGRH II 7 Treinamento de pessoas (pessoa) 50 Fomento Florestal Integrado SEMARH 1.010.000 Elaboração de estudo e pesquisa para realização de diagnóstico ambiental florestal 1 Apoio a participação em evento técnico, científico em fomento florestal integrado (evento) 5 Promoção de evento para difusão e fortalecimento do agronegócio florestal 10 Realização de convênio para produção de mudas e implantação de viveiros 6 Implantação de floresta (ha) 200 Gestão de Unidades de Conservação Ambiental SEMARH 1.970.000 Elaboração de estudo para zoneamento florestal 5 Elaboração de estudo e projeto em áreas de unidade de conservação ambiental 7 Implantação de conselho gestor de unidade de conservação ambiental 8 Implantação de parque 2 Implantação de projeto sócioambiental 5 Gestão do Programa Nacional do Meio Ambiente na Bahia II SEMARH 1.180.000 Desenvolvimento de projeto ambiental para licenciamento de atividades impactantes e

monitoramento da qualidade do meio ambiente 2

Desenvolvimento de projeto ambiental para gestão integrada de ativos ambientais 1 Implantação e Recuperação de Sistemas de Energias Renováveis SEINFRA 50.000 Implantação de sistema de energia renovável 1 Recuperação de sistema de energia renovável 1 Eficientização de Sistemas de Iluminação Pública SEINFRA 50.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Riquezas da Boa Terra Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

165

Eficientização de ponto de iluminação pública (ponto) 50 Gestão do Corredor Central da Mata Atlântica SEMARH 700.000 Fiscalização de atividade impactante ao meio ambiente nos municípios inseridos no corredor

central da Mata Atlântica 3

Integração e Aprimoramento dos Instrumentos Legais SEMARH 900.000 Elaboração de estudo e projeto de sistema integrado de informações técnicas 1 Elaboração de plano estratégico de ações ambientais 1 Elaboração de projeto para regulamentação das legislações ambiental e de recursos hídricos 1 Apoio a comissão especial para definição de estratégias e implementação do zoneamento

ecológico econômico (comissão) 1

Desenvolvimento de Ações Ambientais SEMARH 250.000 Apoio a evento na área ambiental (evento) 10 Realização de convênio com entidades governamentais e não governamentais nas ações

ambientais 1

Divulgação de ação governamental 6 Monitoramento e Avaliação da Qualidade Ambiental SEMARH 1.390.000 Monitoramento ambiental de bacias hidrográficas 5 Monitoramento ambiental da Baía de Todos os Santos 1 Análise ambiental da balneabilidade de praias 50 Divulgação de ação governamental 2 Prevenção de Contaminação Ambiental por Agrotóxico - Campo Limpo SEAGRI 195.000 Desenvolvimento de projeto ambiental para destinação adequada de embalagens vazias de

agrotóxico 1

Fiscalização de estabelecimento comercial e uso de agrotóxico 1800 Manejo de Microbacias Hidrográficas na Região Oeste do São Francisco SEAGRI 17.000 Assistência técnica a produtor rural para preservação e conservação ambiental de microbacias

hidrográficas (pessoa) 50

Tecnologia do Meio Ambiente SEC 1.660.000 Desenvolvimento de projeto tecnológico em bacias hidrográficas, beneficiando 800 pessoas da

comunidade social 4

Preservação de Mananciais de Abastecimento de Água SEDUR 3.846.000 Ampliação de sistema de abastecimento de água 1 Elaboração de estudo e projeto de preservação de mananciais de abastecimento de água 3 Implantação de sistema de esgotamento sanitário 1 Gestão das Águas do Estado SEMARH 1.400.000 Elaboração de estudo e projeto para uso racional dos recursos hídricos 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Riquezas da Boa Terra Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

166

Gerenciamento hídrico participativo 1 Gestão de Recursos Naturais e de Ecossistemas SEMARH 544.000 Monitoramento ambiental da cobertura vegetal 1 Inspeção ambiental 300 Regularização Florestal SEMARH 2.510.000 Cadastramento de imóvel rural para controle florestal 200 Cadastramento e registro florestal de atividades e empreendimentos 1000 Fiscalização de área florestal 5 Preservação e Uso Sustentável dos Recursos Hídricos SEMARH 172.000 Elaboração de estudo e projeto para recuperação de área degradada decorrente da utilização dos

recursos hídricos 3

Obra e serviço de engenharia 2 Recuperação de área degradada (ha) 4 Implementação do Plano Nacional de Prevenção a Acidentes com Produtos Químicos SEMARH 520.000 Desenvolvimento de projeto ambiental - identificação e mapeamento de áreas de riscos de

acidentes com produtos químicos na Bacia do Rio Paraguaçu 1

Gestão de Recursos Naturais em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur SETUR 2.029.000 Aquisição de equipamento/material permanente de suporte ao desenvolvimento do projeto de

Gestão de Recursos Naturais em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur 1

Campanha educativa voltada para a preservação ambiental - Prodetur 3 Elaboração de plano ambiental - Manejo de APA - Prodetur 4 Recuperação de área degradada em áreas de interesse turístico - Prodetur (ha) 28 Acompanhamento de projeto de gestão de recursos naturais - Prodetur (projeto) 1 Realização de estudo e pesquisa na área de gestão de recursos naturais - Prodetur 1 Recuperação de área degradada na Bacia do Rio dos Mangues envolvendo vários municípios da

Região - Prodetur 37

Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 55.677.000 Assegurar a proteção, preservação e revitalização do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e

arqueológico, ampliando os níveis e padrões de intervenção, de conscientização patrimonial e de modelos e estratégia de gestão

Preservação e Divulgação do Artesanato Baiano SETRE 80.000 Apoio a evento para promoção e divulgação do artesanato baiano (evento) 6 Edição e divulgação de documento sobre o artesanato baiano 2 Operação de centro de documentação para registro e divulgação do artesanato baiano 1 Preservação do Centro Histórico de Salvador SEDUR 2.500.000 Conservação de centro histórico de Salvador 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Riquezas da Boa Terra Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

167

Recuperação do Patrimônio Histórico - Monumenta/BID SEDUR 4.720.000 Recuperação de imóvel em centro histórico 3 Fortalecimento do Sistema de Arquivo SECULT 205.000 Assistência a entidade cultural através de orientação técnica a arquivos municipais (entidade) 20 Atualização do acervo bibliográfico (acervo) 2 Capacitação de mão-de-obra para serviços técnicos de arquivo (pessoa) 40 Desenvolvimento de projeto de pesquisa - microfilmagem e digitalização de acervo 1 Equipamento de unidade cultural para melhoria dos serviços prestados nos arquivos estaduais

(unid.cultural) 2

Implantação de arquivo municipal em parceria com prefeituras 5 Recuperação de unidade cultural 2 Preservação de Patrimônio Cultural SECULT 8.820.000 Aquisição de equipamento/material permanente 1 Elaboração de projeto de arquitetura e engenharia para recuperação de imóveis 5 Recuperação de bem móvel de valor cultural 10 Recuperação de bem religioso de valor cultural 2 Recuperação de imóvel protegido 2 Recuperação de imóvel tombado - Portal da Misericórdia 1 Regularização de imóvel protegido 10 Visita de inspeção a patrimônio cultural 20 Recuperação de museu do Estado 1 Ampliação de museu do Estado 2 Reequipamento de museu para melhoria dos serviços prestados ao público 1 Conservação de bem móvel 5 Conservação de imóvel de valor histórico e artístico 10 Bahia Vista por Dentro SECULT 50.000 Aquisição de equipamento de informática para suporte às ações do projeto Bahia Vista por Dentro 1 Realização de evento cultural - Bahia Vista por Dentro 1 Realização de seminário regional sobre questões culturais 1 Acompanhamento de projeto - Bahia Vista por Dentro (projeto) 1 Patrimônio Cultural - Um Bem de Todos SECULT 280.000 Capacitação de mão-de-obra para preservação de bens culturais (pessoa) 10 Edição e publicação de interesse cultural 1 Realização de seminário sobre patrimônio cultural 1 Realização de estudo e pesquisa sobre patrimônio cultural 1 Preservação de Sítios Históricos - Monumenta/BID SECULT 12.500.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Riquezas da Boa Terra Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

168

Recuperação de imóvel protegido 7 Preservação e Dinamização do Patrimônio Cultural Intangível SECULT 70.000 Desenvolvimento de atividade cultural de caráter socioeducativo 1 Elaboração de estudo e pesquisa sobre manifestações da cultura popular tradicional 1 Implantação de centro de referência cultural da Funceb 1 Projeto Habitacional do Centro Histórico - Rememorar SEDUR 3.250.000 Recuperação de imóvel em centro histórico para uso habitacional 45 Preservação e Difusão da Memória Histórica SECULT 160.000 Cadastramento de acervo cultural e da memória histórica da Bahia 2 Desenvolvimento de atividade cultural - arquivo/escola 1 Edição e publicação para preservação e difusão da memória histórica 3 Preservação de acervo documental 6 Promoção de evento para dinamização dos arquivos 22 Capacitação de profissional na preservação de documentos históricos - Estagiários (pessoa) 32 Revitalização de Espaços de Patrimônio SECULT 350.000 Apoio a evento cultural (evento) 1 Concessão de prêmio de arte 1 Edição e publicação de materiais de interesse artístico e patrimonial 1 Realização de evento cultural 10 Realização de exposição de arte 10 Realização de oficina de arte 1 Apoio à Preservação do Patrimônio Cultural SECULT 2.650.000 Apoio a ampliação de museu (museu) 1 Apoio a modernização de sistema televisivo (sistema) 1 Apoio a recuperação de bem religioso (bem) 3 Apoio a recuperação de imóvel protegido (imóvel) 2 Apoio a recuperação de bem protegido 1 Apoio a recuperação de unidade cultural (unid.cultural) 1 Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - Prodetur SETUR 20.042.000 Elaboração de estudo e projeto de arquitetura e engenharia para preservação de bens patrimoniais

- Prodetur 1

Recuperação de imóvel tombado para preservação do patrimônio histórico-cultural, inclusive Fortes - Prodetur

3

Acompanhamento de projeto de preservação do patrimônio histórico-cultural - Prodetur (projeto) 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Riquezas da Boa Terra Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Educação Ambiental

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

169

Consciência Ambiental 1.323.000 Promover ações de educação ambiental visando conscientizar os diversos agentes sociais no sentido de

consolidar práticas de conduta que promovam a cidadania e a preservação do meio ambiente

Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis SEMARH 150.000 Desenvolvimento de atividade educativa voltada para a conservação e revitalização do Rio São

Francisco 5

Realização de evento para capacitação de voluntários para proteção do meio ambiente 350 Educação Ambiental SEMARH 1.128.000 Capacitação de conselheiro para gestão de unidade de conservação (pessoa) 100 Realização de convênio para capacitação de agentes ambientais na Bacia do São Francisco 1 Realização de convênio para capacitação de professores da rede pública em educação ambiental 1 Realização de evento - Prêmio Bahia Ambiental 1 Apoio a comissão interinstitucional de educação ambiental (comissão) 1 Apoio a projeto ambiental de educação em parceria com ONGs (projeto) 10 Prevenção de Desastres Ambientais SEDES 45.000 Desenvolvimento de atividade preventiva a danos e depredação do meio ambiente 2

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Caminhos da Bahia: Infra-estrutura e Logística Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Articulação Logística Interna e em Escala Internacional

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

170

Portas da Bahia: Fortalecimento de Portos, Retroportos e Aeroportos 10.000 Melhorar os sistemas de transportes baianos e seus respectivos serviços, visando reduzir custos e aumentar

a competitividade das mercadorias produzidas ou transportadas no Estado

Implantação do Centro de Logística do CIS SICM 10.000 Elaboração de estudo e projeto para implantação de centro de logística 1 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 251.906.000 Interligar as redes rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias visando facilitar o fluxo de pessoas e produtos Reabilitação de Rodovias nos Corredores de Transporte do Estado - PCR II SEINFRA 138.230.000 Aquisição de imóvel e benfeitorias por desapropriação para obras de reabilitação de rodovias 60 Desenvolvimento de programa institucional de reorganização e capacitação do quadro técnico do

Derba 1

Fiscalização de serviço em transporte de cargas e controle de peso 1 Obra de infra-estrutura viária para implantação de serviço de pesagem de cargas em veículos 13 Reabilitação de rodovia (km) 331 Supervisão de obras de reabilitação de rodovia 8 Conservação de rodovia reabilitada (km) 70 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Realocação de poste para liberação de trecho com execução de obra rodoviária 20 Recuperação de área degradada provocada por obras em rodovias (km) 1268 Estudos e Projetos de Infra-estrutura de Transportes SEINFRA 7.150.000 Elaboração de estudo e projeto de infra-estrutura de transportes 3 Conservação de Terminais de Transporte Hidroviário SEINFRA 50.000 Conservação de terminal de transporte hidroviário 2 Conservação de Terminais de Transporte Aeroviário SEINFRA 100.000 Conservação de terminal de transporte aeroviário 4 Conservação da Rede Rodoviária Estadual SEINFRA 26.215.000 Conservação de rede rodoviária estadual (km) 20000 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Conservação de Terminais de Transporte Rodoviário SEINFRA 50.000 Conservação de terminal de transporte rodoviário 2 Expansão e Melhoria da Malha Rodoviária SEINFRA 1.750.000 Aquisição de imóvel e benfeitorias por desapropriação para obras rodoviárias 100 Supervisão de obras rodoviárias 1 Divulgação de ações de caráter institucional 2 Expansão e Melhoria da Rede Física de Terminais Rodoviários SEINFRA 50.000 Construção de terminal rodoviário em Ibotirama 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Caminhos da Bahia: Infra-estrutura e Logística Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Articulação Logística Interna e em Escala Internacional

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

171

Construção de terminal rodoviário em Mucuri 1 Recuperação de terminal rodoviário em Sapeaçú 1 Expansão e Melhoria da Rede Física de Terminais Hidroviários SEINFRA 50.000 Construção de terminal hidroviário de carga em Camamu 1 Recuperação de terminal hidroviário 2 Expansão e Melhoria da Rede Física de Terminais Aeroportuários SEINFRA 532.000 Ampliação de aeroporto em Barreiras 1 Estudos para Desenvolvimento da Infra-estrutura Logística SEINFRA 500.000 Elaboração de estudo para Implementação da Plataforma Logística de Juazeiro 1 Elaboração de estudo de Viabilidade da Ferrovia Leste-Oeste 1 Atualização do Programa Estadual de Logística de Transportes da Bahia - Peltbahia (programa) 1 Gestão do Programa Estadual de Logística de Transportes SEINFRA 3.810.000 Capacitação de técnico em logística de transporte (pessoa) 16 Elaboração de estudo sobre a hidrovia do Rio São Francisco 1 Elaboração de estudo sobre logística de transporte 2 Promoção de evento e atração de investimentos na área de infra-estrutura de transportes 4 Realização de parceria técnica para Implantação de centros logísticos integrados 1 Restauração e Manutenção de Rodovias - Premar SEINFRA 29.679.000 Aquisição de equipamento para obra rodoviária de restauração e manutenção 90 Desenvolvimento de programa institucional - Convênio com a Agerba 1 Desenvolvimento de programa institucional - Convênio com a Seinfra/Supet 1 Desenvolvimento de programa institucional - Convênio com a Seplan/SEI 1 Desenvolvimento de programa institucional da reorganização e capacitação do quadro técnico do

Derba 1

Elaboração de estudo e projeto de engenharia de rodovia do projeto Premar 18 Restauração de rodovia (km) 1621 Supervisão de obras de recuperação e manutenção de rodovias 15 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Apoio técnico a programa rodoviário Premar (programa) 1 Infra-estrutura de Transporte em Áreas Prioritárias SEINFRA 42.903.000 Construção de rodovia Itacaré/Camamu, 1ª Etapa - Prodetur II (km) 14 Infra-estrutura de Transporte em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur SETUR 837.000 Recuperação de terminal hidroviário 1 Acompanhamento de projeto de infra-estrutura de transportes em regiões turísticas (projeto) 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Caminhos da Bahia: Infra-estrutura e Logística Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Reestruturação da Matriz Energética

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

172

Diversificação e Articulação da Matriz Energética 86.942.000 Promover estudos visando o aproveitamento dos recursos energéticos do Estado, propiciando a

diversificação das fontes alternativas de energia e garantindo a oferta necessária ao desenvolvimento estadual

Estudos e Pesquisas para Elaboração e Atualização do Balanço Energético e da Matriz Energética

SEINFRA 100.000

Divulgação de estudo e pesquisa para atualização do balanço energético e da matriz energética 1 Expansão da Rede Estadual de Gasodutos SEINFRA 86.842.000 Instalação de gasoduto (km) 89

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Gestão Compartilhada

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

173

Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 4.960.000 Avaliar, com qualidade, a produção animal e vegetal e os serviços públicos de saúde Caracterização de Áreas Livres de Mosca-da-Fruta SEAGRI 676.000 Mapeamento fitossanitário para controle das pragas dos vegetais (ha) 10000 Monitoramento de área agrícola para controle das pragas dos vegetais (ha) 10000 Certificação de área de baixa prevalência de mosca-da-fruta (ha) 500 Bahia Livre da Febre Aftosa SEAGRI 4.064.000 Campanha educativa de conscientização de produtor na preservação do status sanitário "Bahia

Livre de Febre Aftosa" 2

Exame laboratorial e sorológico 3000 Fiscalização de vacina animal para garantia de qualidade (dose) 20000000 Fiscalização de animal em trânsito para preservação do status sanitário "Bahia Livre de Febre

Aftosa" (animal) 1000000

Treinamento de pessoas em defesa sanitária (pessoa) 5000 Vacinação de animal para imunização de rebanhos bovino e bubalino (animal) 10500000 Construção de unidade de fiscalização e controle de trânsito de animais para impedir a

reintrodução de agentes infecciosos em áreas livres 1

Acreditação de Serviços Hemoterápicos e Hematológicos SESAB 220.000 Elaboração de estudo e projeto para certificação de unidade 1 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 3.990.000 Criar parcerias com entidades governamentais e não governamentais do mercado e da sociedade, incluindo

financiamento e execução de ações, com o fim de ampliar a eficiência e eficácia na oferta de serviços e no desempenho da economia e da cultura

Fortalecimento da Articulação com o Setor Privado SAEB 10.000 Apoio a implantação de organização social - OS (entidade) 3 Apoio Técnico a Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social e Regionais do Estado SEPLAN 318.000 Apoio a conselho contribuindo para o seu fortalecimento (conselho) 5 Implantação de conselho de desenvolvimento econômico e regional a cargo da CAR 10 Apoio a Entidades e Eventos Culturais SECULT 50.000 Apoio a evento cultural (evento) 2 Apoio a entidade cultural (entidade) 1 Apoio a Entidades e Produções Culturais SECULT 510.000 Apoio a evento cultural (evento) 10 Apoio a projeto cultural nas diversas linguagens artísticas (projeto) 1 Apoio ao Funcionamento de Entidades SEC 1.000.000 Apoio técnico-financeiro a entidade não-governamental para educação profissional (entidade) 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Gestão Compartilhada

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

174

Apoio a Entidades e Eventos de Interesse Turístico SETUR 72.000 Apoio a conselho de turismo (conselho) 1 Apoio a evento de interesse turístico (evento) 1 Desenvolvimento Artístico em Comunidades - População Cultural SECULT 20.000 Promoção de evento cultural para o desenvolvimento artístico em comunidades 1 Apoio a organização comunitária (comunidade) 10 Implementação do Programa de Parcerias Público-Privadas SEFAZ 50.000 Desenvolvimento de projeto de gestão pública 1 Apoio a Escolas Família Agrícola e Pesca CASA CIVIL 1.800.000 Apoio técnico-financeiro a entidade não-governamental na implantação de escolas família agrícola

e pesca (entidade) 3

Fortalecimento da Articulação do Terceiro Setor CASA CIVIL 160.000 Capacitação de gestor para elaboração de projetos através da ONG-Forte (pessoa) 50 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão 38.134.000 Elaborar modelos de gestão pública repercutindo no avanço da descentralização das atividades de governo,

fortalecendo a capacidade local de gerenciamento e estimulando as ações municipais consorciadas

Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde SESAB 8.084.000 Administração de projeto de financiamento externo - Saúde Bahia 1 Elaboração de documento técnico Plano Operativo, Relatório de Gestão, Plano Estadual de Saúde

- PES e Agenda Estadual de Saúde 4

Desenvolvimento de programa institucional em gestão estadual de saúde 6 Elaboração de estudo para o projeto Saúde Bahia 2 Implantação de sistema de certificação de competência profissional para regulação do trabalho 1 Realização de pesquisa sobre mortalidade, demografia e epidemiologia 4 Implantação de programa de desenvolvimento de recursos humanos 4 Desenvolvimento da programação pactuada integrada 32 Fortalecimento Institucional das Entidades Integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos SEMARH 1.000.000

Apoio a conselho do meio ambiente e recursos hídricos (conselho) 2 Apoio a município para descentralização da gestão ambiental (município) 50 Apoio a comissão de bacias hidrográficas (comissão) 10 Realização de atividade integrada posto SAC ambiental 1 Capacitação e Desenvolvimento de Tecnologias de Gestão em Áreas Sociais SECTI 610.000 Apoio a evento de capacitação visando a gestão tecnológica em áreas sociais (evento) 4 Elaboração de estudo e pesquisa voltado para a gestão tecnológica em áreas sociais 3 Apoio a funcionamento de rede de tecnologia 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Gestão Compartilhada

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

175

em áreas sociais (rede) Fortalecimento da Gestão Descentralizada de Saúde SESAB 16.342.000 Apoio a município em gestão de sistemas municipais de saúde (município) 417 Convênio para construção de unidade de saúde (unid. saúde) 35 Convênio para equipamento de unidade de saúde (unid. saúde) 20 Convênio para melhoria da assistência a saúde (convênio) 40 Convênio para recuperação de unidade de saúde (unid. saúde) 10 Implantação do cartão SUS nas microrregiões 1 Convênio para execução de obra de saneamento 6 Auditoria do SUS SESAB 562.000 Apoio a município para implantação de sistemas municipais de auditoria (município) 4 Realização de auditoria de gestão municipal 140 Realização de auditoria de serviços 920 Controle e Avaliação das Ações e Serviços de Saúde SESAB 2.945.000 Assistência financeira a pessoa para tratamento fora do domicílio (pessoa) 1500 Cadastramento de unidade de saúde 3200 Credenciamento de unidade de saúde 200 Monitoramento de município para avaliação dos serviços de saúde (município) 170 Emissão de instrumento de controle para autorização de internação hospitalar e procedimentos de

alto custo 372000

Fortalecimento da Gestão Descentralizada da Educação SEC 440.000 Apoio a unidade escolar no fortalecimento da gestão (unidade escolar) 1100 Apoio à Descentralização da Assistência Social SEDES 62.000 Implantação de conselho municipal de assistência social e seu fortalecimento 47 Descentralização e Qualificação da Gestão e Serviços da Saúde SESAB 6.174.000 Assistência técnico-financeira a município (município) 1 Elaboração de estudo para o Projeto Saúde Bahia 3 Realização de seminário para implantação de microrregião 30 Apoio a descentralização da assistência farmacêutica (município) 15 Implantação de auditoria microrregional de saúde 4 Desenvolvimento da gestão municipal de saúde na atenção básica 63 Fortalecimento da Gestão Municipal de Interesse Turístico - Prodetur SETUR 1.915.000 Elaboração de plano para fortalecimento da gestão municipal - Prodetur 1 Implantação de plano para fortalecimento da gestão municipal - Prodetur 1 Acompanhamento de projeto fortalecimento da gestão municipal - Prodetur (projeto) 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

176

Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 30.900.000 Garantir um atendimento de qualidade, ágil e confiável, aos cidadãos Operacionalização de Unidade de Atendimento ao Cidadão SAEB 28.386.000 Operação de SAC fixo prestando 11 milhões de atendimentos 25 Operação de SAC móvel prestando 180 mil atendimentos 2 Reparação de imóvel - Postos SAC 25 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Operação de ponto SAC prestando 120 mil atendimentos 2 Operação dos Serviços de Atendimento ao Usuário SEINFRA 1.304.000 Atendimento ao usuário dos serviços de energia, transporte e comunicação (pessoa) 6000 Atendimento ao Consumidor SJCDH 440.000 Atendimento ao consumidor através da rede do Procon (pessoa) 398000 Modernização e Interiorização do Atendimento ao Consumidor SJCDH 110.000 Informatização de rede de atendimento do Procon 1 Capacitação de servidor (pessoa) 80 Modernização do sistema de telefonia interna do Procon (sistema) 1 Desenvolvimento de Modelos de Excelência para Atendimento ao Cidadão SAEB 120.000 Apoio a município para difusão de tecnologia padrão SAC em parceria com prefeituras (município) 2 Preservação de acervo documental do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC 1 Reestruturação de unidade SAC 2 Desenvolvimento de modelo de atendimento ao cidadão 2 Operação do SAC Empresarial SICM 250.000 Operação de SAC fixo empresarial, beneficiando 130.000 usuários 1 Informação e Educação para o Consumo SICM 190.000 Atendimento a solicitação de informação proveniente das relações de consumo (pessoa) 7000 Recuperação de Sedes Regionais da Agerba SEINFRA 100.000 Recuperação de edifício público 5 Regulação de Serviços Públicos 11.114.000 Garantir a eficiência, a qualidade e o bom atendimento à população nos serviços públicos concedidos,

permissionados, autorizados e delegados, transferidos aos municípios e/ou à iniciativa privada

Regulação e Fiscalização dos Serviços de Energia, Transportes e Comunicações SEINFRA 6.631.000 Fiscalização de concessionária de serviço público 30000 Divulgação de ações de caráter institucional 2 Complexos de Sistemas Regulatórios de Serviços de Saúde SESAB 1.983.000 Assistência técnica a município para implantação de central de regulação (município) 89 Elaboração de estudo e projeto para centrais de regulação 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

177

Implantação de central de regulação microrregional 13 Reabilitação e Manutenção de Serviços Públicos de Transportes Explorados por Terceiros SEINFRA 2.500.000 Recuperação de embarcação do tipo ferry-boat 1 Operação de serviço de travessia São Joaquim/Bom Despacho/São Joaquim 1 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 86.271.272 Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da

utilização de modernas tecnologias de informação

Reequipamento do Parque Gráfico CASA CIVIL 3.000.000 Aquisição de equipamento de informática 3 Aquisição de equipamento gráfico 1 Implantação de Rede Integrada de Informações SEPLAN 404.000 Aquisição de equipamento de informática 60 Reequipamento de unidade administrativa 1 Treinamento de pessoas (pessoa) 5 Inversões para Aumento do Patrimônio Imobiliário EGERAIS 220.000 Aquisição de imóvel 1 Inversões para o Aumento do Patrimônio Mobiliário EGERAIS 5.000 Aquisição de títulos mobiliários 5 Programa de Educação Tributária - PET/Bahia SEFAZ 11.150.000 Campanha educativa estimulando a participação indireta do contribuinte no processo de

arrecadação 3

Realização de evento 4 Ampliação e Modernização dos Serviços de Registro do Comércio SICM 471.000 Atualização do sistema de arquivo público digitalizado de registro mercantil (sistema) 1 Atualização do sistema de informação para implantação da certificação digital de registro mercantil

(sistema) 1

Campanha publicitária com edição de informativos e outras mídias 2 Concessão de prêmio - Servidor do Ano 1 Implantação de sistema de informática para operação das atividades de registro de comércio 2 Realização de evento - reunião anual de dirigentes de Juntas Comerciais do Brasil 1 Treinamento de pessoas para atendimento ao público (pessoa) 50 Treinamento de técnico para atender demandas tecnológicas, científicas e legais da Juceb

(pessoa) 50

Captação de Recursos para o Desenvolvimento Econômico e Social SEPLAN 755.000 Realização de parceria técnica e financeira para implementação de ações conjuntas voltadas para

o desenvolvimento do Estado 4

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

178

Acompanhamento de projeto de captação de recursos internos e externos (projeto) 11 Desenvolvimento do Programa Estadual de Governo Eletrônico - Probahia Digital SAEB 702.000 Implantação de sistema de informação gerencial em unidades setoriais 1 Incentivo e Modernização da Gestão Pública SAEB 120.000 Desenvolvimento de ferramenta de gestão na área de normatização e métodos 2 Adequação do Quadro de Pessoal do Estado SAEB 800.000 Concurso público para recrutamento de profissionais qualificados 1 Gestão do Sistema Estadual de Planejamento SEPLAN 2.300.000 Elaboração de documento técnico voltado à gestão do Sistema Estadual de Planejamento: PPA,

LDO e LOA 3

Operação de sistema de informação - Siplan 1 Implantação de sistema integrado de planejamento e finanças - SGPF (teste piloto) 1 Desenvolvimento de Padrão de Gerenciamento de Licitação SAEB 70.000 Promoção de evento 2 Apoio a comissão setorial de licitação e a pregoeiros (comissão) 3600 Melhoria de Unidades da SAEB SAEB 200.000 Recuperação de edifício público - unidades da SAEB 2 Modernização e Fortalecimento da Gestão Orçamentária SEPLAN 1.070.000 Capacitação de servidor visando o aperfeiçoamento técnico na área de planejamento (pessoa) 30 Edição e divulgação de documento técnico na área de orçamento governamental 2 Elaboração de estudo e projeto voltados para a modernização do orçamento público 2 Desenvolvimento de ferramenta de gestão do planejamento, através de consulta a sociedade 1 Realização de reunião técnica sobre matérias nas áreas de planejamento e orçamento 6 Capacitação de servidor em nível conceitual para realização de teste piloto do SGPF 350 Obras em Edíficios Públicos SEDUR 2.542.000 Ampliação de edifício público 2 Construção de edifício público 2 Fiscalização de obra de edifício público - serviço ou ação de caráter continuado 40 Obra e serviço de engenharia - pequenos serviços de engenharia de caráter continuado 70 Recuperação de edifício público 3 Reparação de edifício público 100 Ampliação de Sistema de Telefonia do CAB SEINFRA 100.000 Ampliação de ramal de telefonia do CAB 100 Modernização e Recuperação de Sede Administrativa e Núcleos Regionais da Cerb SEMARH 350.000 Ampliação de edifício público 2 Aparelhamento de unidade administrativa 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

179

Atualização Tecnológica do Parque Gráfico CASA CIVIL 605.000 Desenvolvimento de projeto tecnológico 73 Modernização e Desenvolvimento Institucional da EGBA CASA CIVIL 54.000 Atualização do sistema de informação na área gráfica (sistema) 5 Reestruturação dos Espaços Físicos da EGBA CASA CIVIL 378.000 Construção de galpão para arquivos off-set 1 Modernização Institucional e Administrativa do CRA SEMARH 1.710.000 Capacitação de servidor para modernização institucional e administrativa do CRA (pessoa) 220 Desenvolvimento de modelo de gestão ambiental voltado para modernização institucional e

administrativa do CRA 6

Desenvolvimento de programa de qualidade voltado para modernização institucional e administrativa do CRA

1

Desenvolvimento do Sistema de Informação Gerencial - SIG SEPLAN 325.000 Desenvolvimento de programa de informação gerencial: execução das ações de Governo e seus

indicadores socioeconômicos 1

Treinamento de técnico para operacionalização do sistema (pessoa) 35 Operação do Sistema de Telefonia do CAB SEINFRA 1.900.000 Operação de ramal de telefonia do CAB 8000 Modernização da Gestão de Recursos Humanos do Estado - Promorh SAEB 3.014.000 Atualização do sistema de recursos humanos (sistema) 1 Implantação de sistema de certificação ocupacional de profissionais da Administração Pública 1 Implantação e operação de sistema de informação da junta médica pericial do Estado 1 Fortalecimento da Gestão do Patrimônio, Material e Serviços Gerais do Estado SAEB 1.695.000 Avaliação de imóvel 35 Cadastramento de imóvel 120 Implantação e operação de sistema de informação 3 Preservação de acervo de documentação imobiliária 1 Regularização de imóvel através de pagamento de taxa de ocupação 1 Seguro de imóvel 1059 Conservação de imóvel público desocupado 20 Levantamento topográfico 5 Serviços Técnicos Especializados de Obras Públicas SEDUR 1.525.000 Atualização do sistema de informação integrado de acompanhamento de obras (sistema) 2 Desenvolvimento de modelo de gestão 3 Elaboração de estudo técnico de projeto de engenharia 40 Elaboração de estudo e pesquisa na área de construção civil 3

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

180

Desenvolvimento de Políticas e Programas Voltados à Articulação Social e Interinstitucional para Assuntos Legislativos e Federativos

SERIN 150.000

Desenvolvimento de programa institucional voltado à articulação social e institucional, para assuntos legislativos e federativos

1

Apoio a Infra-Estrutura Básica a Municípios - Pró-Município SEFAZ 15.000.000 Apoio a município através de linha de financiamento (município) 20 Construção da Sede Própria da Embasa SEDUR 5.000.000 Construção de imóvel - sede da Embasa 1 Recuperação da Sede da Secretaria da Educação SEDUR 7.000.000 Recuperação de edifício público - sede da Secretaria de Educação 1 Modernização da Gestão Fiscal Estadual SEFAZ 15.805.000 Administração de projeto de financiamento externo 1 Aquisição de equipamento de informática 726 Aquisição de equipamento/material permanente para unidades fazendárias 120 Aquisição de veículo para unidades fazendárias 90 Atualização do acervo magnético/digital para armazenamento de arquivo (acervo) 1 Capacitação de servidor na área tributária e financeira (pessoa) 8000 Desenvolvimento de projeto de gestão pública para melhoria da qualidade do atendimento nos

serviços públicos 2

Implantação de sistema de informática 2 Recuperação de unidade fazendária 2 Capacitação e Desenvolvimento do Servidor - Capacita SEPLAN 300.000 Capacitação de servidor (pessoa) 120 Realização de evento 10 Acompanhamento de projeto de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional de servidores

(projeto) 1

Modernização da Gestão Pública e do Planejamento Governamental SAEB 5.264.083 Aquisição de equipamento de informática para aumentar a acessibilidade ao SGRH 100 Capacitação de servidor para disseminação de política de gestão (pessoa) 1446 Desenvolvimento de modelo de gestão 14 Elaboração de estudo para concepção de política de gestão e diagnóstico organizacional 8 Implantação de programa de gestão - Gestão Bahia 3 Desenvolvimento de ferramenta de gestão 2 Acompanhamento de projeto - Proage (projeto) 1 Modernização de parque tecnológico (parque) 1 Implantação de modelo de gestão 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

181

Expansão das Instalações Físicas do CRA SEMARH 170.000 Ampliação de edifício público - sede do CRA 1 Recuperação da Sede da SICM SICM 300.000 Recuperação de edifício público - sede da SICM 1 Expansão e Melhoria da Rede Física da Sudic SICM 275.000 Ampliação de edifício público 1 Expansão e Melhoria da Rede Física da EBDA SEAGRI 180.000 Recuperação de edifício público - sede da EBDA 1 Reparação de imóvel - escritório da EBDA 12 Recuperação da Sede da Seagri SEAGRI 200.000 Recuperação de edifício público - sede da Seagri 1 Modernização do Sistema de Planejamento - Proage SEPLAN 462.189 Capacitação de servidor (pessoa) 197 Desenvolvimento de modelo de gestão 3 Modernização de parque tecnológico (parque) 1 Modernização do Ambiente Tecnológico do Detran SAEB 200.000 Implantação de sistema de informação - Renach, Renavam e Protocolo 3 Aparelhamento da Sede e da Instalação da Setur SETUR 150.000 Aparelhamento de unidade administrativa 1 Aparelhamento e Instalação da Sede de Sepromi SEPROMI 200.000 Aparelhamento de unidade administrativa sede da Sepromi 1 Aparelhamento e Instalação da SERIN SERIN 150.000 Aparelhamento de unidade administrativa 1 Advocacia do Estado 2.704.000 Exercer a representação judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do Estado Aparelhamento da Sede da PGE PGE 405.000 Aparelhamento de unidade administrativa 1 Aquisição de veículo 4 Assessoramento Jurídico e Procuradoria PGE 259.000 Atendimento jurídico a órgão/entidade (processo) 80000 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Melhoria e Expansão da Sede da PGE PGE 1.050.000 Ampliação de edifício público 1 Modernização e Informatização da PGE PGE 990.000 Aquisição de equipamento de informática 130 Aquisição de produtos de informática - licenças de softwares 4

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

182

Capacitação de servidor (pessoa) 38 Operação de estação de processamento de documento (documento) 5000000 Implantação e operação de sistema de informática 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Qualificação e Valorização do Servidor

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

183

Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 5.122.000 Melhorar o desempenho funcional dos servidores, adotando medidas que assegurem a atualização de

conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, e o incentivo às titulações e especializações

Implementação de Universidade Corporativa SAEB 2.086.000 Capacitação de servidor atraves de formação presencial (pessoa) 6601 Concessão de prêmio Servidor Cidadão 1 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Otimização e Desenvolvimento do Capital Humano SAEB 170.000 Atendimento a servidor com ações de assistência e profissionalização (pessoa) 110 Implantação e operação de sistema de informação - Sistema de Relações Sindicais 1 Habitação para o Servidor SEDUR 2.856.000 Atendimento a servidor na intermediação da casa própria (pessoa) 1110 Fortalecimento do Sistema de Previdência dos Servidores do Estado da Bahia SAEB 10.000 Desenvolvimento de modelo de gestão da previdência dos servidores do Estado da Bahia 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Produção de Informação e Conhecimento

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

184

Produzindo Conhecimento 21.710.679 Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Avaliação de Políticas Públicas SEPLAN 341.000 Desenvolvimento de sistema de avaliação e gerenciamento das ações governamentais 1 Realização de evento para divulgação e consolidação de metodologias de gestão e avaliação 5 Apoio técnico a projetos de gestão e avaliação (projeto) 1 Estudos Técnicos e Formulação de Políticas Públicas SEPLAN 943.000 Concessão de prêmio - Bahia Planeja 3 Elaboração de estudo e pesquisa nas áreas econômicas, sociais e urbano-regionais 12 Publicação de edição 5 Desenvolvimento da Base de Informações sobre Educação na Bahia SEC 750.000 Realização de censo escolar 1 Treinamento de técnico em sistema e análise de informação (pessoa) 522 Pesquisas de Emprego e Desemprego SETRE 850.000 Aplicação de pesquisa em domicílio (domicílio) 30000 Acompanhamento e Avaliação das Ações Governamentais SEPLAN 600.000 Edição e publicação - Relatório de Governo 6 Operação de sistema de informação para gerenciamento de ações governamentais 1 Fomento e Divulgação do Conhecimento da Saúde SESAB 220.000 Implantação de sistema de informação eletrônica em saúde 2 Publicação de edição da Revista de Saúde Pública e do Anuário Estatístico 10 Realização de seminário na área de ciência e tecnologia 2 Implementação dos Sistemas de Informação de Saúde SESAB 230.000 Elaboração de estudo para análise de situação de saúde 20 Realização de evento para avaliação dos sistemas de informação 40 Estudos Avançados do Meio Ambiente SEMARH 1.000.000 Capacitação de gestor ambiental municipal (pessoa) 35 Promoção de evento técnico-científico voltado ao meio ambiente 15 Realização de curso de extensão e pós-graduação em meio ambiente 5 Sistema Estadual de Informações Ambientais SEMARH 800.000 Acompanhamento de sistema de informação ambiental (sistema) 2 Desenvolvimento de projeto ambiental na Mata Atlântica, no Cerrado e na Caatinga 3 Produção de Informações Geo-Ambientais SEPLAN 863.000 Publicação de edição geoambiental 8 Produção de documento de informações geográficas e urbanas 2 Mapeamento geográfico 2

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Produção de Informação e Conhecimento

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

185

Pesquisa Socioeconômica e Ambiental SEPLAN 1.057.000 Edição e publicação de pesquisas socioeconômicas e ambientais 12 Realização de pesquisa de emprego e desemprego no Estado 12 Produção de Estatística e Indicadores Socioeconômicos SEPLAN 986.000 Elaboração de documento técnico de informações estatísticas e indicadores socioeconômicos 11 Elaboração de estudo socioeconômicos 16 Estudos e Projetos Socioeconômicos SEPLAN 1.277.000 Edição e publicação de estudos socioeconômicos 20 Elaboração de estudo socioeconômico 7 Disseminação de Informações Científicas em Vigilância da Saúde SESAB 2.490.000 Realização de evento para a disseminação das atividades educativas e preventivas em vigilância a

saúde 200

Realização de estudo e pesquisa para a saúde do trabalhador 6 Coordenação das Ações de Comunicação do Governo do Estado CASA CIVIL 4.156.679 Realização de evento 5 Divulgação de ações de caráter institucional 60 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da Saeb SAEB 160.000 Divulgação de ações de caráter institucional 7 Promoção e Divulgação das Atividades Institucionais da Sefaz SEFAZ 600.000 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da Setre SETRE 230.000 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da SSP SSP 500.000 Divulgação de ações de caráter institucional 5 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da SJCDH SJCDH 50.000 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da Sesab SESAB 400.000 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da SEC SEC 200.000 Divulgação de ações de caráter institucional 1 Estudos e Pesquisas Turísticas de Interesse Econômico e de Marketing SETUR 7.000 Elaboração de estudo e pesquisa na área turística 1 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais do FUNCEP CASA CIVIL 500.000 Divulgação de ações de caráter institucional 10 Desenvolvimento da Base de Informações sobre a Pobreza e Desigualdades Sociais na Bahia CASA CIVIL 2.500.000 Elaboração de estudo e pesquisa para cadastramento da população em situação de pobreza 3

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Produção de Informação e Conhecimento

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

186

Implantação de sistema de informação 1 Acompanhamento de projeto (projeto) 1 Apoio técnico a município na gestão e atualização do cadastramento único do Bolsa Família

(município) 417

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Planejamento e Articulação do Desenvolvimento

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

187

Desenvolvimento Regional 8.837.000 Articular territorialmente as regiões do Estado na busca do desenvolvimento socioeconômico Apoio ao Desenvolvimento das Cidades Estratégicas SEPLAN 60.000 Elaboração de estudo e pesquisa sobre a potencialidade e oportunidade de investimentos 2 Acompanhamento de projeto para desenvolvimento de cidades estratégicas (projeto) 1 Articulação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Rio São Francisco SEPLAN 2.802.000 Elaboração de estudo e pesquisa para o desenvolvimento integrado do Vale do Rio São Francisco 1 Implantação de programa de desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco 1 Articulação para o Desenvolvimento do Semi-árido SEPLAN 70.000 Elaboração de estudo e pesquisa e articulação institucional para o desenvolvimento do Semi-árido 3 Acompanhamento de projeto de desenvolvimento do Semi-árido (projeto) 3 Áreas Dinâmicas da Bahia SEPLAN 50.000 Elaboração de estudo e pesquisa e articulação institucional para o desenvolvimento das áreas de

maior dinamismo do Estado 2

Acompanhamento de projeto de desenvolvimento das áreas de maior dinamismo do Estado (projeto)

2

Programas de Desenvolvimento Regional SEPLAN 3.505.000 Concessão de prêmio Selo Incentivo Municipal da Bahia 40 Elaboração de estudo e pesquisa sobre as potencialidades e entraves regionais 1 Implantação de tecnologia em rede de comunicação - Rede Planejamento (rede) 1 Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS SEDIR 230.000 Apoio a conselho de desenvolvimento econômico e regional (conselho) 5 Edição e divulgação de documento 4 Elaboração de estudo e projeto para desenvolvimento sustentável em diversas regiões do Estado 2 Desenvolvimento de Território Produtivo Sustentável CASA CIVIL 1.970.000 Apoio técnico-financeiro a entidade não-governamental na implantação de projetos produtivos

geradores de emprego, trabalho e renda (entidade) 50

Acompanhamento de projeto de desenvolvimento de território produtivo sustentável (projeto) 1 Aparelhamento e Instalação da SEDIR SEDIR 150.000 Aparelhamento de unidade administrativa 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa

do Interesse Público e Defensoria Pública Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Poder Legislativo

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

188

Ação Legislativa 1.024.000 Fiscalizar e legislar sobre todas as matérias de competência do Estado Ampliação das Instalações Físicas da Assembléia Legislativa AL 2.000 Ampliação de unidade legislativa 1 Modernização da Rede Informatizada do Legislativo AL 12.000 Implantação de rede integrada de informações 1 Adaptação das Instalações Físicas da Assembléia Legislativa AL 1.010.000 Adaptação de imóvel para unidade administrativa 2 Controle Externo do Estado 56.144.000 Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado Ampliação e Modernização do Cedasc TCE 481.000 Aquisição de equipamento de informática 60 Aquisição de produtos de informática - licença de software 610 Capacitação de servidor (pessoa) 10 Desenvolvimento de programa de informação 2 Informatização das Atividades Meio e Fim do TCE TCE 65.000 Aquisição de equipamento de informática 4 Aquisição de produtos de informática - licenças de softwares 1 Capacitação de servidor (pessoa) 2 Desenvolvimento de programa de informação 26 Auditoria e Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial do Estado TCE 37.645.000 Realização de auditoria e exames 10600 Desenvolvimento e Suporte Institucional do TCE TCE 641.000 Aquisição de livro e periódico 850 Capacitação de servidor (pessoa) 273 Concurso público 1 Desenvolvimento de programa institucional 2 Publicação de edição 22 Apreciação, Julgamento e Divulgação dos Resultados do Controle Externo TCE 13.354.000 Exame de processo para fiscalização de órgão e entidade (processo) 6500 Apoio aos Sistemas de Informação do TCE TCE 1.900.000 Aquisição de equipamento de informática 280 Aquisição de produtos de informática - licença de software 600 Capacitação de servidor (pessoa) 20 Operação de sistema de informação 4

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa

do Interesse Público e Defensoria Pública Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Poder Legislativo

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

189

Modernização do Sistema de Controle Externo TCE 2.058.000 Desenvolvimento de modelo de gestão de tecnologia da informação 1 Controle Externo dos Municípios 3.059.000 Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial dos Municípios TCM 727.000 Fiscalização de município 417 Reparação de Unidades do TCM TCM 112.000 Reparação de imóvel para abrigar unidades do TCM 27 Modernização do Sistema de Controle Externo dos Municípios TCM 2.142.000 Administração de projeto de financiamento interno - Promoex 1 Fortalecimento e integração dos tribunais de contas no âmbito nacional 1 Modernização dos tribunais de contas dos estados e município 1 Atualização do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos TCM 78.000 Atualização do sistema de informação (sistema) 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa

do Interesse Público e Defensoria Pública Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Poder Judiciário

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

190

Justiça Cidadã 200.000 Melhorar a qualidade e a eficiência na prestação jurisdicional, através da ampliação do acesso dos cidadãos

mais carentes à Justiça

Implantação de Balcão de Justiça e Cidadania TJ 200.000 Aquisição de equipamento de informática 75 Aquisição de equipamento/material permanente 500 Modernização do Processo Judicial 4.890.000 Melhoria da prestação dos serviços judiciais e extrajudiciais, através do redesenho dos processos e do uso

intensivo de tecnologia de informação

Informatização das Unidades Judiciárias TJ 2.000.000 Aquisição de equipamento de informática 910 Correição e Fiscalização dos Serviços Judiciários TJ 174.000 Fiscalização de serviço judiciário 60 Modernização de Cartórios e Tabelionatos Extrajudiciais TJ 2.716.000 Acompanhamento de sistema de informação (sistema) 5 Modernização Administrativa 10.954.000 Dotar as unidades do Poder Judiciário de infra-estrutura física, material e de recursos humanos para o bom

desempenho das atividades judiciais

Construção e Instalação de Unidades Judiciárias TJ 2.045.000 Construção de unidade judiciária 1 Elaboração de estudo e projeto 5 Ampliação e Reforma de Unidades Judiciárias TJ 199.000 Ampliação de unidade judiciária 1 Reequipamento e Aparelhamento de Unidades Judiciárias TJ 4.800.000 Aquisição de equipamento/material permanente 5355 Aquisição de imóvel 1 Aquisição de veículo 29 Capacitação de Recursos Humanos TJ 3.450.000 Capacitação de servidor do Poder Judiciário (pessoa) 1080 Modernização Institucional e Administrativa do Poder Judiciário TJ 460.000 Elaboração de estudo e pesquisa 1 Implantação de programa de gestão documental 1 Modernização de unidade judiciária para implantação de cartórios judiciais modelo 3

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa

do Interesse Público e Defensoria Pública Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Ministério Público

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

191

Modernização das Políticas Organizacionais e de Gestão do Ministério Público 1.531.000 Potencializar qualitativa e quantitativamente os modelos de gestão, o capital humano e a infra-estrutura

física e tecnológica do MP

Modernização da Gestão MP 280.000 Desenvolvimento de modelo de gestão envolvendo estudos, projetos e instrumentos 1 Implantação de rede de informática para infra-estrutura tecnológica compreendendo

armazenamento, acesso, segurança de informações e aquisição de equipamentos 1

Realização de evento para convergência de ações prioritárias 5 Reordenamento e Expansão dos Serviços do MP MP 1.251.000 Aparelhamento de unidade de promotoria de justiça, incluindo a sede administrativa e escritórios

regionais e municipais 1

Aquisição de imóvel para instalação de escritórios regionais 1 Construção de edifício público para a sede administrativa 1 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 4.110.000 Promover a cidadania, garantindo os direitos transindividuais, promovendo a inclusão social e coibindo as

práticas de preconceito e discriminação

Consumidor Respeitado MP 130.000 Campanha educativa na área do consumidor 1 Edição e divulgação de documento para esclarecimento sobre produtos falsificados vencidos e

produzidos em desacordo com as normas regulamentares 1

Realização de evento na área do consumidor 4 Defesa dos Direitos Ambientais em Bacias Hidrográficas com Ênfase na Bacia do Rio São

Francisco MP 540.000

Aparelhamento de unidade de promotoria visando à melhoria da atuação ministerial 5 Elaboração de documento técnico 1 Realização de curso /eventos sobre o Programa de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco,

nas áreas de saneamento, educação ambiental e recursos hídricos e outras para promotores de justiça e representantes da comunidade

5

Realização de atividade integrada Fiscalização Preventiva Integrada 4 Defesa da Mata Atlântica MP 3.440.000 Construção de edifício público para funcionamento de sede regional de Promotoria de Justiça 5 Implantação de serviço de informática : banco de dados digital para fornecimento de informações

técnicas e jurídicas de natureza ambiental 1

Produção de material educativo manual de atuação da área ambiental penal 1 Realização de pesquisa visando a divulgação em site específico do Núcleo Mata Atlântica 1 Desenvolvimento de projeto experimental para implementação da reserva legal 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

O Orçamento e o Plurianual Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa

do Interesse Público e Defensoria Pública Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA Linha de Intervenção: Defensoria Pública

Programa / Objetivo (em R$ 1,00)

Ação / Meta Secretaria Quantidade Valor Total

192

Garantia de Acesso à Justiça: Assistência e Orientação Jurídica Integral e Gratuita 349.000 Garantir à população necessitada o acesso integral e gratuito à justiça, ampliando a oferta da assistência e

orientação jurídica

Prestação de Assistência Jurídica e Judiciária Integral e Gratuita DPE 159.000 Atendimento jurídico a pessoa (pessoa) 800000 Modernização da Assistência Jurídica e Judiciária Integral e Gratuita DPE 60.000 Informatização de rede de atendimento 1 Promoção de Concurso Público para a Defensoria Pública DPE 20.000 Concurso público para servidor público 1 Implantação de Coordenadorias das Defensorias Públicas Regionais DPE 84.000 Instalação de coordenadoria regional da Defensoria Pública 3 Modernização da Gestão da Defensoria Pública DPE 26.000 Elaboração de projeto de modernização da gestão da Defensoria Pública 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 01.001 - Assembléia Legislativa (em R$ 1,00)

193

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

01 Legislativa 174.573.000 0031 Ação Legislativa 79.267.000 243 Ação Legislativa 1.024.000 28 Encargos Especiais 20.060.000 0122 Administração Geral 89.250.000 501 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Legislativo 173.549.000 0126 Tecnologia da Informação 296.000 900 Operações Especiais 20.060.000 0131 Comunicação Social 4.000.000 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.760.000 0846 Outros Encargos Especiais 20.060.000 Total Geral 194.633.000 194.633.000 194.633.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 194.633.000 127.529.000 66.275.000 829.000 Outras Fontes Total 194.633.000 127.529.000 66.275.000 829.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0001 Secretaria da Assembléia Legislativa - SAL 194.633.000 194.633.000 Total 194.633.000 194.633.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

194

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Ação Legislativa Assembléia Legislativa

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Fiscalizar e legislar sobre todas as matérias de competência do Estado Gestão de Políticas Públicas Necessidade de assegurar ao Òrgão a infra-estrutura adequada para atendimento a dispositivos constitucionais De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 31.068.000 Proposto 2007 1.024.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Adaptação das Instalações Físicas da Assembléia Legislativa AL - SAL / SAL 1.010.000 1.010.000 Modernização da Rede Informatizada do Legislativo AL - SAL / SAL 12.000 12.000 Ampliação das Instalações Físicas da Assembléia Legislativa AL - SAL / SAL 2.000 2.000 Total de Recursos Orçamentários 1.024.000 Próprios do Tesouro 1.024.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 01.002 - Tribunal de Contas do Estado (em R$ 1,00)

195

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

01 Legislativa 88.620.000 0032 Controle Externo 52.121.000 244 Controle Externo do Estado 56.144.000 0122 Administração Geral 27.603.000 501 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Legislativo 32.476.000 0126 Tecnologia da Informação 4.049.000 0131 Comunicação Social 398.000 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.825.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.624.000 Total Geral 88.620.000 88.620.000 88.620.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 88.620.000 74.750.000 12.282.000 1.588.000 Outras Fontes Total 88.620.000 74.750.000 12.282.000 1.588.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0001 Diretoria Administrativa Financeira - DIRAF 82.172.000 82.172.000 0600 Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologia para a Auditoria - CEDASC 6.448.000 6.448.000 Total 88.620.000 88.620.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

196

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Controle Externo do Estado Tribunal de Contas do Estado

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de assegurar ao Órgão a infra-estrutura adequada para atender ao dispositivo constitucional

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 201.121.000 Proposto 2007 56.144.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização do Sistema de Controle Externo TCE - DIRAF / DIRAF 2.058.000 2.058.000 Apoio aos Sistemas de Informação do TCE TCE - CEDASC / CEDASC 1.900.000 1.900.000 Apreciação, Julgamento e Divulgação dos Resultados do Controle Externo TCE - DIRAF / DIRAF 13.354.000 13.354.000

Desenvolvimento e Suporte Institucional do TCE TCE - DIRAF / DIRAF 641.000 641.000 Auditoria e Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial do Estado TCE - DIRAF / DIRAF 37.645.000 37.645.000

Informatização das Atividades Meio e Fim do TCE TCE - CEDASC / CEDASC 65.000 65.000 Ampliação e Modernização do Cedasc TCE - CEDASC / CEDASC 481.000 481.000 Total de Recursos Orçamentários 56.144.000 Próprios do Tesouro 54.895.000 Outros do Tesouro 1.249.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 01.003 - Tribunal de Contas dos Municípios (em R$ 1,00)

197

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

01 Legislativa 65.757.000 0032 Controle Externo 2.981.000 245 Controle Externo dos Municípios 3.059.000 0122 Administração Geral 58.157.000 501 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Legislativo 62.698.000 0126 Tecnologia da Informação 2.051.000 0131 Comunicação Social 519.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.049.000 Total Geral 65.757.000 65.757.000 65.757.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 65.757.000 54.116.000 10.079.000 1.562.000 Outras Fontes Total 65.757.000 54.116.000 10.079.000 1.562.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total 0001 Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios - PTCM 65.757.000 65.757.000 Total 65.757.000 65.757.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

198

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Controle Externo dos Municípios Tribunal de Contas dos Municípios

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de assegurar ao òrgão a infra-estrutura adequada para atender ao dispositivo constitucional

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 8.256.000 Proposto 2007 3.059.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Atualização do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos TCM - PTCM / PTCM 78.000 78.000 Modernização do Sistema de Controle Externo dos Municípios TCM - PTCM / PTCM 2.142.000 2.142.000 Reparação de Unidades do TCM TCM - PTCM / PTCM 112.000 112.000 Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial dos Municípios TCM - PTCM / PTCM 727.000 727.000

Total de Recursos Orçamentários 3.059.000 Próprios do Tesouro 1.753.000 Outros do Tesouro 1.306.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 02.004 - Tribunal de Justiça (em R$ 1,00)

199

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

02 Judiciária 810.997.411 0061 Ação Judiciária 53.484.000 246 Justiça Cidadã 200.000 28 Encargos Especiais 171.000 0122 Administração Geral 719.738.411 247 Modernização do Processo Judicial 4.890.000 0126 Tecnologia da Informação 3.111.000 248 Modernização Administrativa 10.954.000 0128 Formação de Recursos Humanos 3.450.000 502 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Judiciário 794.953.411 0131 Comunicação Social 270.000 900 Operações Especiais 171.000 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 196.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 29.948.000 0365 Educação Infantil 800.000 0846 Outros Encargos Especiais 171.000 Total Geral 811.168.411 811.168.411 811.168.411

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 804.764.411 690.298.411 105.336.000 9.080.000 50.000 Outras Fontes 6.404.000 6.290.000 114.000 Total 811.168.411 690.298.411 111.626.000 9.194.000 50.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total 0001 Secretaria do Tribunal de Justiça - STJ 6.700.000 6.700.000 0002 Corregedoria Geral de Justiça - CGJ 1.000.000 1.000.000 0400 Fundo de Aparelhamento Judiciário - FAJ 54.150.000 1.876.000 56.026.000 0600 Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ 742.914.411 4.528.000 747.442.411 Total 804.764.411 6.404.000 811.168.411

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

200

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Justiça Cidadã Tribunal de Justiça

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade e a eficiência na prestação jurisdicional, através da ampliação do acesso dos cidadãos mais carentes à Justiça Finalístico

Necessidade de democratização do acesso à justiça, fortalecendo a imagem do Poder Judiciário

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 13.202.000 Proposto 2007 200.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Implantação de Balcão de Justiça e Cidadania TJ - FAJ / FAJ 200.000 200.000 Total de Recursos Orçamentários 200.000 Outros do Tesouro 200.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

201

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização Administrativa Tribunal de Justiça

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Dotar as unidades do Poder Judiciário de infra-estrutura física, material e de recursos humanos para o bom desempenho das atividades judiciais Gestão de Políticas Públicas

Necessidade da ampliação e melhoria das condições de infra-estrutura física das unidades judiciárias, bem como a valorização do potencial de RH

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 47.302.000 Proposto 2007 10.954.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização Institucional e Administrativa do Poder Judiciário TJ - FAJ / FAJ 460.000 460.000 Capacitação de Recursos Humanos TJ - IPRAJ / IPRAJ 3.450.000 3.450.000 Reequipamento e Aparelhamento de Unidades Judiciárias TJ - FAJ / FAJ 4.686.000 114.000 4.800.000 Ampliação e Reforma de Unidades Judiciárias TJ - FAJ / FAJ 199.000 199.000 Construção e Instalação de Unidades Judiciárias TJ - FAJ / FAJ 2.045.000 2.045.000 Total de Recursos Orçamentários 10.954.000 Outros do Tesouro 10.840.000 Outras Fontes 114.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

202

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização do Processo Judicial Tribunal de Justiça

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhoria da prestação dos serviços judiciais e extrajudiciais, através do redesenho dos processos e do uso intensivo de tecnologia de informação Finalístico

Modernização da gestão da atividade judicial e extrajudicial, visando a melhoria da eficiência e o aumento de produtividade

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 22.189.000 Proposto 2007 4.890.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização de Cartórios e Tabelionatos Extrajudiciais TJ - FAJ / FAJ 2.716.000 2.716.000 Correição e Fiscalização dos Serviços Judiciários TJ - CGJ / CGJ 174.000 174.000 Informatização das Unidades Judiciárias TJ - FAJ / FAJ 2.000.000 2.000.000 Total de Recursos Orçamentários 4.890.000 Outros do Tesouro 4.890.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.005 - Casa Militar do Governador (em R$ 1,00)

203

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 29.150.000 0122 Administração Geral 9.923.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 29.150.000 0126 Tecnologia da Informação 714.000 0131 Comunicação Social 48.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 552.000 0722 Telecomunicações 129.000 0781 Transporte Aéreo 17.784.000 Total Geral 29.150.000 29.150.000 29.150.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 29.150.000 5.792.000 22.898.000 460.000 Outras Fontes Total 29.150.000 5.792.000 22.898.000 460.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 29.150.000 29.150.000 Total 29.150.000 29.150.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.006 - Procuradoria Geral do Estado (em R$ 1,00)

204

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

03 Essencial à Justiça 55.668.000 0092 Representação Judicial e Extrajudicial 1.714.000 238 Advocacia do Estado 2.704.000 0122 Administração Geral 52.289.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 52.964.000 0126 Tecnologia da Informação 1.310.000 0131 Comunicação Social 100.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 255.000 Total Geral 55.668.000 55.668.000 55.668.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 55.668.000 50.905.000 3.384.000 1.379.000 Outras Fontes Total 55.668.000 50.905.000 3.384.000 1.379.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total 0004 Diretoria Geral - DG 55.668.000 55.668.000 Total 55.668.000 55.668.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

205

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Advocacia do Estado Procuradoria Geral do Estado

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Exercer a representação judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do Estado Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de assegurar ao órgão a infra-estrutura adequada para atendimento a dispositivo constitucional.

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 12.508.000 Proposto 2007 2.704.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização e Informatização da PGE PGE - DG / DG 990.000 990.000 Melhoria e Expansão da Sede da PGE PGE - DG / DG 1.050.000 1.050.000 Assessoramento Jurídico e Procuradoria PGE - DG / DG 259.000 259.000 Aparelhamento da Sede da PGE PGE - DG / DG,DOP 405.000 405.000 Total de Recursos Orçamentários 2.704.000 Próprios do Tesouro 596.000 Outros do Tesouro 2.108.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.007 - Gabinete do Vice Governador (em R$ 1,00)

206

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 1.275.000 0122 Administração Geral 1.210.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 1.275.000 0126 Tecnologia da Informação 4.000 0131 Comunicação Social 5.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 56.000 Total Geral 1.275.000 1.275.000 1.275.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 1.275.000 907.000 330.000 38.000 Outras Fontes Total 1.275.000 907.000 330.000 38.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0001 Gabinete do Vice Governador - VICE 1.275.000 1.275.000 Total 1.275.000 1.275.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.009 - Secretaria da Administração (em R$ 1,00)

207

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 116.062.083 0122 Administração Geral 139.712.083 212 Humanização do Trânsito 7.339.000 06 Segurança Pública 55.425.000 0126 Tecnologia da Informação 17.140.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 10.000 09 Previdência Social 10.000 0128 Formação de Recursos Humanos 2.086.000 235 Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 28.506.000 10 Saúde 495.284.000 0131 Comunicação Social 710.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 12.065.083 28 Encargos Especiais 1.168.000 0181 Policiamento 7.339.000 239 Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 2.266.000 0272 Previdência do Regime Estatutário 10.000 240 Produzindo Conhecimento 160.000 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 493.724.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 616.435.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.060.000 900 Operações Especiais 1.168.000 0846 Outros Encargos Especiais 1.168.000 Total Geral 667.949.083 667.949.083 667.949.083

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 162.777.083 93.198.000 66.808.542 2.770.541 Outras Fontes 505.172.000 800.000 504.272.000 100.000 Total 667.949.083 93.998.000 571.080.542 2.870.541

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total 0004 Diretoria Geral - DG 76.469.083 76.469.083 0400 Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - FUNSERV 1.560.000 493.724.000 495.284.000 0500 Superintendência de Atendimento ao Cidadão - SAC 39.403.000 39.403.000 0620 Departamento Estadual de Trânsito - Detran 45.345.000 11.448.000 56.793.000 Total 162.777.083 505.172.000 667.949.083

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

208

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade Secretaria da Administração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Garantir um atendimento de qualidade, ágil e confiável, aos cidadãos Finalístico Insuficiência de modelos adequados para o funcionamento dos recursos públicos De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 135.566.000 Proposto 2007 30.900.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento de Modelos de Excelência para Atendimento ao Cidadão SAEB - SAC / SAC 120.000 120.000

Operacionalização de Unidade de Atendimento ao Cidadão SAEB - SAC / SAC,SUCAB 28.386.000 28.386.000 Total de Recursos Orçamentários 28.506.000 Próprios do Tesouro 28.101.000 Outros do Tesouro 405.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

209

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor Secretaria da Administração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar o desempenho funcional dos servidores, adotando medidas que assegurem a atualização de conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, e o incentivo às titulações e especializações

Finalístico

Insuficiência de servidores com qualificações, titulações e especializações necessárias ao desempenho de suas funções

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 54.513.000 Proposto 2007 5.122.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fortalecimento do Sistema de Previdência dos Servidores do Estado da Bahia SAEB - DG / SRH 10.000 10.000

Otimização e Desenvolvimento do Capital Humano SAEB - DG / SRH 170.000 170.000 Implementação de Universidade Corporativa SAEB - DG / DA,SRH 2.086.000 2.086.000 Total de Recursos Orçamentários 2.266.000 Próprios do Tesouro 180.000 Outros do Tesouro 2.086.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

210

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Humanização do Trânsito Secretaria da Administração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Reduzir os índices de ocorrência de violência e racionalizar o fluxo de veículos e pedestres no trânsito Finalístico

Elevados índices de violência no trânsito e de furto de veículos inviabilizam o desenvolvimento de uma ação mais efetiva no trânsito

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 56.090.000 Proposto 2007 10.339.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Sinalização de Trânsito no Interior do Estado SAEB - Detran / Detran 20.000 20.000 Melhoria da Rede Física da Polícia de Trânsito SAEB - Detran / Detran,SUCAB 80.000 50.000 130.000 Expansão da Rede Física da Polícia de Trânsito SAEB - Detran / SUCAB 50.000 50.000 Modernização e Aparelhamento da Polícia de Trânsito SAEB - Detran / Detran 50.000 100.000 150.000 Qualificação de Servidores da Polícia de Trânsito SAEB - Detran / Detran 60.000 60.000 Controle e Cadastro de Veículos SAEB - Detran / Detran 41.000 158.000 199.000 Educação para o Trânsito SAEB - Detran / Detran 110.000 380.000 490.000 Controle e Habilitação de Condutores SAEB - Detran / Detran 5.760.000 480.000 6.240.000 Total de Recursos Orçamentários 7.339.000 Próprios do Tesouro 3.000.000 Outros do Tesouro 3.111.000 Outras Fontes 1.228.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

211

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Secretaria da Administração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização do Ambiente Tecnológico do Detran SAEB - Detran / Detran 200.000 200.000 Modernização da Gestão Pública e do Planejamento Governamental SAEB - DG / CGTIC,SGP 5.264.083 5.264.083 Fortalecimento da Gestão do Patrimônio, Material e Serviços Gerais do Estado SAEB - DG / SSA 1.695.000 1.695.000

Modernização da Gestão de Recursos Humanos do Estado - Promorh SAEB - DG / SRH 3.014.000 3.014.000 Melhoria de Unidades da SAEB SAEB - DG / SUCAB 200.000 200.000 Desenvolvimento de Padrão de Gerenciamento de Licitação SAEB - DG / CCL 70.000 70.000 Adequação do Quadro de Pessoal do Estado SAEB - DG / SRH 800.000 800.000 Incentivo e Modernização da Gestão Pública SAEB - DG / SGP 120.000 120.000 Desenvolvimento do Programa Estadual de Governo Eletrônico - Probahia Digital SAEB - DG / CGTIC 702.000 702.000

Total de Recursos Orçamentários 12.065.083 Próprios do Tesouro 7.081.811

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

212

Outros do Tesouro 4.783.272 Outras Fontes 200.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

213

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Produzindo Conhecimento Secretaria da Administração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de informações estatísticas consistentes para dar maior suporte a formulação de políticas públicas e privadas voltadas para o futuro

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 138.697.000 Proposto 2007 21.710.679 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da Saeb SAEB - DG / DG 160.000 160.000 Total de Recursos Orçamentários 160.000 Próprios do Tesouro 160.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

214

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos Secretaria da Administração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Criar parcerias com entidades governamentais e não governamentais do mercado e da sociedade, incluindo financiamento e execução de ações, com o fim de ampliar a eficiência e eficácia na oferta de serviços e no desempenho da economia e da cultura

Finalístico

Restrições orçamentárias e financeiras limitam a disponibilidade de recursos públicos, sinalizando para promoção de parcerias no atendimento aos focos prioritários de interesse da sociedade

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 37.443.000 Proposto 2007 3.990.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fortalecimento da Articulação com o Setor Privado SAEB - DG / SGP 10.000 10.000 Total de Recursos Orçamentários 10.000 Próprios do Tesouro 10.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.010 - Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (em R$ 1,00)

215

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

20 Agricultura 192.561.000 0122 Administração Geral 135.683.000 215 Cadeias Produtivas 14.379.000 21 Organização Agrária 19.595.000 0126 Tecnologia da Informação 1.410.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 2.117.000 28 Encargos Especiais 210.000 0131 Comunicação Social 283.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e

Médio Empreendimentos 3.415.000

0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 177.000 218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 6.300.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.615.000 219 Terra para Plantar: Reforma Agrária 19.595.000 0541 Preservação e Conservação Ambiental 17.000 220 Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade 17.720.000 0573 Difusão do Conhecimento Científico e

Tecnológico 1.017.000 221 Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração

de Investimentos 2.480.000

0601 Promoção da Produção Vegetal 17.488.000 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

212.000

0602 Promoção da Produção Animal 12.080.000 232 Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 4.740.000 0603 Defesa Sanitária Vegetal 3.730.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 380.000 0604 Defesa Sanitária Animal 7.531.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 140.788.000 0605 Abastecimento 2.850.000 900 Operações Especiais 240.000 0607 Irrigação 6.300.000 0631 Reforma Agrária 19.595.000 0692 Comercialização 350.000 0846 Outros Encargos Especiais 240.000 Total Geral 212.366.000 212.366.000 212.366.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 199.503.000 119.384.000 58.097.000 21.572.000 450.000 Outras Fontes 12.863.000 30.000 8.453.000 4.380.000 Total 212.366.000 119.414.000 66.550.000 25.952.000 450.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 63.546.000 3.000.000 66.546.000 0500 Coordenação de Desenvolvimento Agrário - CDA 20.880.000 20.880.000 0610 Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB 39.748.000 5.315.000 45.063.000 0800 Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S/A - EBDA 67.996.000 3.366.000 71.362.000 0910 Bahia Pesca S/A - BAHIAPESCA 7.333.000 1.182.000 8.515.000 Total 199.503.000 12.863.000 212.366.000

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216

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de concessão de vantagens fiscais e financeiras voltadas para a atração de investimentos produtivos e eventos de natureza comercial, cultural, desportiva e de serviços

Finalístico

Inexistência de empreendimentos em regiões com poucos requesitos de escala, oferta de mão-de-obra especializada, infra-estrutura ou aglomeração, necessidade de estímulo à realização e captação de eventos

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 277.394.000 Proposto 2007 58.120.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Promoção de Eventos Agropecuários SEAGRI - DG / SDA 1.800.000 1.800.000 Atração de Investimentos para a Piscicultura SEAGRI - BAHIAPESCA / BAHIAPESCA 180.000 180.000 Atração de Investimentos Agropecuários SEAGRI - DG / SPA 500.000 500.000 Total de Recursos Orçamentários 2.480.000 Próprios do Tesouro 2.480.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Avaliar, com qualidade, a produção animal e vegetal e os serviços públicos de saúde Gestão de Políticas Públicas

Adequar a prestação do serviço às exigências externas e internas De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 22.506.000 Proposto 2007 4.960.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Bahia Livre da Febre Aftosa SEAGRI - ADAB / ADAB 2.494.000 1.570.000 4.064.000 Caracterização de Áreas Livres de Mosca-da-Fruta SEAGRI - ADAB / ADAB 276.000 400.000 676.000 Total de Recursos Orçamentários 4.740.000 Próprios do Tesouro 1.259.000 Outros do Tesouro 1.511.000 Outras Fontes 1.970.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Cadeias Produtivas Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar as ações voltadas para o aumento da agregação local de valor à cadeia produtiva e da competitividade da produção baiana nos mercados regional, nacional e internacional

Finalístico

Economia concentrada na produção de bens intermediários; considerável oferta de produtos não processados internamente; insuficiência de oportunidades de agregação de valor a partir da disponibilidade de matérias primas e insumos básicos

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 577.990.000 Proposto 2007 103.752.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio a Projetos Agrícolas SEAGRI - DG / DG 4.370.000 4.370.000 Apoio a Projetos Pecuários SEAGRI - DG / DG,SDA 1.250.000 1.250.000 Revitalização da Citricultura SEAGRI - EBDA / EBDA 1.464.000 1.464.000 Incentivo à Lavoura do Sisal - Nossa Fibra SEAGRI - EBDA / EBDA 860.000 860.000 Desenvolvimento da Mandiocultura - Nossa Raiz SEAGRI - EBDA / EBDA 2.200.000 2.200.000 Difusão de Tecnologia na Área de Pecuária SEAGRI - EBDA / EBDA 601.000 601.000 Desenvolvimento da Produção Agrícola SEAGRI - DG / SDA 50.000 50.000 Apoio a Formação de Pólos Camaroneiros SEAGRI - BAHIAPESCA / BAHIAPESCA 662.000 662.000 Assistência Técnica a Aqüicultores SEAGRI - BAHIAPESCA / BAHIAPESCA 780.000 780.000 Desenvolvimento da Bubalinocultura SEAGRI - EBDA / EBDA 56.000 56.000 Recuperação da Pecuária Leiteira SEAGRI - EBDA / EBDA 230.000 230.000

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Desenvolvimento da Pecuária de Corte SEAGRI - EBDA / EBDA 56.000 56.000 Fortalecimento da Lavoura Cacaueira SEAGRI - DG / SDA 1.800.000 1.800.000 Total de Recursos Orçamentários 14.379.000 Próprios do Tesouro 10.567.000 Outros do Tesouro 1.350.000 Outras Fontes 2.462.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Ciência, Tecnologia e Inovação Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar e desenvolver projetos e pesquisas potencializadoras do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação Finalístico

Baixa competitividade dos serviços industriais, comerciais e educacionais, dentre outros; falta de condições para existência de ambientes inovadores; deficiência na integração entre a comunidade científica e tecnológica e o setor produtivo

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 255.962.000 Proposto 2007 86.844.327 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio a Estações Experimentais de Pecuária SEAGRI - EBDA / EBDA 480.000 480.000 Geração, Difusão e Transferência de Tecnologia em Desenvolvimento Animal SEAGRI - DG / EBDA,SDA 520.000 520.000

Difusão de Tecnologia em Plantio Direto SEAGRI - EBDA / EBDA 17.000 17.000 Controle Biológico das Pragas dos Vegetais SEAGRI - ADAB / ADAB 100.000 1.000.000 1.100.000 Total de Recursos Orçamentários 2.117.000 Próprios do Tesouro 1.117.000 Outras Fontes 1.000.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver ações voltadas para a gestão ambiental, geração e adoção de tecnologias compatíveis com o manejo sustentável do meio ambiente, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente corretos

Finalístico

Vulnerabilidade dos recursos ambientais frente ao processo de degradação decorrente da ocupação urbana e dos processos produtivos desordenados

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.342.000 Proposto 2007 61.471.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Manejo de Microbacias Hidrográficas na Região Oeste do São Francisco SEAGRI - EBDA / EBDA 17.000 17.000 Prevenção de Contaminação Ambiental por Agrotóxico - Campo Limpo SEAGRI - ADAB / ADAB 195.000 195.000 Total de Recursos Orçamentários 212.000 Próprios do Tesouro 152.000 Outros do Tesouro 60.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Frutos da Terra: Agroinvestimentos Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Fomentar políticas de apoio ao produtor rural buscando agregar valor à atividade produtiva através da redução dos custos, do desenvolvimento da irrigação, do acesso ao crédito e do aproveitamento da mão-de-obra familiar

Finalístico

Carência de empregos rurais não agrícolas nos agronegócios; deficiência gerencial (empreendedorismo), de infra-estrutura e de logística para comercialização; tecnologia incipiente e pouca disponibilidade hídrica

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 243.173.000 Proposto 2007 41.457.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Operação de Unidades de Irrigação SEAGRI - EBDA / EBDA 1.800.000 1.800.000 Desenvolvimento da Irrigação SEAGRI - DG / SI 4.500.000 4.500.000 Total de Recursos Orçamentários 6.300.000 Próprios do Tesouro 5.300.000 Outros do Tesouro 1.000.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de incentivo à inserção econômica das populações pobres através de empreendimentos de médio e pequeno portes em áreas urbana e rural voltados para produção de bens finais e prestação de serviços

Finalístico

Falta de oportunidades empreendedoras; complexidade no processo de formalização de empresas de pequeno porte; alta mortalidade, baixo nível de difusão tecnológica e pequena cooperação entre as empresas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 969.282.000 Proposto 2007 219.685.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Ampliação e Recuperação de Parques de Exposições Agropecuárias SEAGRI - DG / SDA 350.000 350.000 Regionalização e Modernização do Abate SEAGRI - ADAB / ADAB 205.000 205.000 Expansão e Modernização de Centros de Comercialização SEAGRI - DG / DG,SDA 1.650.000 1.200.000 2.850.000 Fortalecimento da Comercialização dos Agronegócios SEAGRI - DG / SDA 10.000 10.000 Total de Recursos Orçamentários 3.415.000 Próprios do Tesouro 965.000 Outros do Tesouro 1.250.000 Outras Fontes 1.200.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Recuperação da Sede da Seagri SEAGRI - DG / DG 200.000 200.000 Expansão e Melhoria da Rede Física da EBDA SEAGRI - EBDA / EBDA,SUCAB 180.000 180.000 Total de Recursos Orçamentários 380.000 Próprios do Tesouro 380.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver ações voltadas para os pequenos e médios produtores, melhorando o aproveitamento da produção e modernizando os processos de comercialização

Finalístico

Baixa produtividade e competitividade de produtos tradicionais; falta de conhecimento e de aplicação de tecnologias apropriadas; restrições de acesso ao crédito e à comercialização; insuficiência de mecanismos que acelerem a organização das comunidades

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 123.355.000 Proposto 2007 19.720.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Participação no Fundo Garantia - Safra SEAGRI - DG / DG 450.000 450.000 Fomento à Produção de Grãos SEAGRI - DG / SDA 20.000 20.000 Desenvolvimento de Organização da Produção Familiar - Prorenda SEAGRI - EBDA / EBDA 50.000 50.000 Capacitação de Mão-de-obra para a Pecuária SEAGRI - DG / SDA 50.000 50.000 Revitalização da Agricultura Familiar na Região de Irecê - Terra Fértil SEAGRI - EBDA / EBDA 234.000 234.000 Desenvolvimento da Pesca Artesanal SEAGRI - BAHIAPESCA / BAHIAPESCA 255.000 255.000 Implantação de Pólos de Piscicultura e Ostreicultura SEAGRI - BAHIAPESCA / BAHIAPESCA 260.000 260.000 Produção e Distribuição de Alevinos SEAGRI - BAHIAPESCA / BAHIAPESCA 525.000 525.000 Desenvolvimento Sustentável nas Propriedades Rurais do Semi-árido - Cabra Forte SEAGRI - DG / ADAB,CERB,EBDA,SDA,SI 6.100.000 6.100.000

Organização da Produção de Forragens para o Semi-árido SEAGRI - EBDA / EBDA 45.000 45.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Desenvolvimento da Caprino-ovinocultura SEAGRI - EBDA / EBDA 130.000 130.000 Fortalecimento da Apicultura SEAGRI - DG / EBDA,SDA 900.000 900.000 Fomento ao Cultivo de Olerícolas SEAGRI - EBDA / EBDA 50.000 50.000 Diversificação da Produção Agrícola na Região Cacaueira SEAGRI - EBDA / EBDA 40.000 40.000 Desenvolvimento da Fruticultura SEAGRI - EBDA / EBDA 455.000 455.000 Recuperação de Lavouras SEAGRI - EBDA / EBDA 1.202.000 1.202.000 Desenvolvimento do Cooperativismo SEAGRI - DG / SDA 30.000 30.000 Defesa Sanitária Animal SEAGRI - ADAB / ADAB 1.220.000 1.597.000 2.817.000 Defesa Sanitária Vegetal SEAGRI - ADAB / ADAB 1.011.000 748.000 1.759.000 Inspeção de Produtos de Origem Animal SEAGRI - ADAB / ADAB 445.000 445.000 Desenvolvimento Econômico da Agricultura Familiar - Pronaf SEAGRI - EBDA / EBDA 3.000 1.500.000 1.503.000 Fomento ao Cultivo de Flores e Plantas Ornamentais SEAGRI - DG / SDA 400.000 400.000 Total de Recursos Orçamentários 17.720.000 Próprios do Tesouro 12.200.000 Outros do Tesouro 1.675.000 Outras Fontes 3.845.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Terra para Plantar: Reforma Agrária Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver ações de apoio ao assentamento familiar e à regularização fundiária, visando transformar a realidade rural baiana, democratizando o acesso à terra

Finalístico

Crescente processo de minifundização; grande concentração de latifúndios

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 93.769.000 Proposto 2007 22.495.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento Econômico e Social em Áreas de Reforma Agrária SEAGRI - EBDA / EBDA 80.000 80.000 Crédito Fundiário SEAGRI - CDA / CDA 615.000 615.000 Descentralização de Ações Fundiárias SEAGRI - CDA / CDA 11.050.000 11.050.000 Apoio a Reforma Agrária SEAGRI - CDA / CDA 7.850.000 7.850.000 Total de Recursos Orçamentários 19.595.000 Próprios do Tesouro 4.580.000 Outros do Tesouro 15.015.000

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Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.011 - Secretaria da Educação (em R$ 1,00)

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Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

12 Educação 2.188.708.020 0122 Administração Geral 645.476.151 202 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 148.791.000 28 Encargos Especiais 941.000 0126 Tecnologia da Informação 9.961.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 136.337.250 0131 Comunicação Social 1.854.000 215 Cadeias Produtivas 2.102.000 0306 Alimentação e Nutrição 33.110.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 22.345.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 71.824.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e

Médio Empreendimentos 1.716.000

0361 Ensino Fundamental 900.221.619 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

1.660.000

0362 Ensino Médio 399.768.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 1.000.000 0363 Ensino Profissional 8.478.250 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à

Capacidade Local de Gestão 440.000

0364 Ensino Superior 56.035.000 240 Produzindo Conhecimento 950.000 0365 Educação Infantil 126.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 1.873.366.770 0366 Educação de Jovens e Adultos 30.767.000 900 Operações Especiais 941.000 0367 Educação Especial 580.000 0572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 2.494.000 0573 Difusão do Conhecimento Científico e

Tecnológico 21.770.000

0665 Normalização e Qualidade 170.000 0785 Transportes Especiais 6.073.000 0846 Outros Encargos Especiais 941.000 Total Geral 2.189.649.020 2.189.649.020 2.189.649.020

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 2.081.601.520 1.590.036.270 453.470.250 38.095.000 Outras Fontes 108.047.500 220.000 78.506.000 29.321.500 Total 2.189.649.020 1.590.256.270 531.976.250 67.416.500

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 1.643.052.520 10.450.000 1.653.502.520 0400 Fundo de Assistência Educacional - FAED 42.410.000 2.700.000 45.110.000 0520 Instituto Anísio Teixeira - IAT 22.976.000 1.850.000 24.826.000 0610 Universidade do Estado da Bahia - UNEB 140.779.000 43.739.000 184.518.000 0620 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 77.575.000 9.914.000 87.489.000 0630 Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 92.286.000 29.779.000 122.065.000 0640 Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 62.523.000 9.615.500 72.138.500 Total 2.081.601.520 108.047.500 2.189.649.020

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

229

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Cadeias Produtivas Secretaria da Educação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar as ações voltadas para o aumento da agregação local de valor à cadeia produtiva e da competitividade da produção baiana nos mercados regional, nacional e internacional

Finalístico

Economia concentrada na produção de bens intermediários; considerável oferta de produtos não processados internamente; insuficiência de oportunidades de agregação de valor a partir da disponibilidade de matérias primas e insumos básicos

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 577.990.000 Proposto 2007 103.752.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Garantia de Qualidade e Normatização SEC - UNEB / UNEB 10.000 10.000 Apoio Analítico ao Setor Produtivo Baiano SEC - UNEB / UNEB 890.000 890.000 Apoio Metrológico Industrial SEC - UNEB / UNEB 160.000 160.000 Tecnologias para Tratamento de Minérios SEC - UNEB / UNEB 40.000 40.000 Apoio Tecnológico ao Setor Produtivo SEC - UNEB / UNEB 1.002.000 1.002.000 Total de Recursos Orçamentários 2.102.000 Outras Fontes 2.102.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

230

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Ciência, Tecnologia e Inovação Secretaria da Educação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar e desenvolver projetos e pesquisas potencializadoras do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação Finalístico

Baixa competitividade dos serviços industriais, comerciais e educacionais, dentre outros; falta de condições para existência de ambientes inovadores; deficiência na integração entre a comunidade científica e tecnológica e o setor produtivo

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 255.962.000 Proposto 2007 86.844.327 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fomento e Capacitação de Profissionais de Educação do Ensino Superior - Uefs SEC - UEFS / UEFS 906.000 906.000

Fomento e Capacitação de Profissionais de Educação do Ensino Superior - Uneb SEC - UNEB / UNEB 180.000 180.000

Fomento e Capacitação de Profissionais de Educação do Ensino Superior - Uesc SEC - UESC / UESC 245.000 245.000

Fomento e Capacitação de Profissionais de Educação do Ensino Superior - Uesb SEC - UESB / UESB 300.000 300.000

Incubadora de Empresas - Uneb SEC - UNEB / UNEB 544.000 544.000 Formação de Redes Corporativas de Pesquisa - Uesc SEC - UESC / UESC 30.000 30.000 Incubadora de Empresas - Uesb SEC - UESB / UESB 290.000 290.000 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado - Uesc SEC - UESC / UESC 175.000 175.000 Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uesc SEC - UESC / UESC 1.710.000 1.710.000

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Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado - Uesb SEC - UESB / UESB 962.000 962.000 Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uesb SEC - UESB / UESB 1.280.000 1.280.000 Difusão Tecnológica - Uneb SEC - UNEB / UNEB 40.000 40.000 Formação de Redes Corporativas de Pesquisa - Uneb SEC - UNEB / UNEB 680.000 680.000 Fomento e Divulgação de Experimentos Educacionais - Uneb SEC - UNEB / UNEB 300.000 300.000 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado - Uneb SEC - UNEB / UNEB 621.000 621.000 Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uneb SEC - UNEB / UNEB 4.230.000 4.230.000 Fomento e Divulgação de Experimentos Educacionais - Uefs SEC - UEFS / UEFS 265.000 265.000 Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uefs SEC - UEFS / UEFS 7.596.000 7.596.000 Formação de Redes Corporativas de Pesquisa - Uefs SEC - UEFS / UEFS 386.000 386.000 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado - Uefs SEC - UEFS / UEFS 1.605.000 1.605.000 Total de Recursos Orçamentários 22.345.000 Outras Fontes 22.345.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos Secretaria da Educação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver ações voltadas para a gestão ambiental, geração e adoção de tecnologias compatíveis com o manejo sustentável do meio ambiente, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente corretos

Finalístico

Vulnerabilidade dos recursos ambientais frente ao processo de degradação decorrente da ocupação urbana e dos processos produtivos desordenados

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.342.000 Proposto 2007 61.471.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Tecnologia do Meio Ambiente SEC - UNEB / UNEB 1.660.000 1.660.000 Total de Recursos Orçamentários 1.660.000 Outras Fontes 1.660.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Educação Nota 10: Qualidade da Educação Secretaria da Educação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho

Finalístico

Baixo desempenho acadêmico dos alunos e carência de profissional com formação adequada para o ensino; carência de cursos universitários para as demandas de mercado

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 698.464.000 Proposto 2007 141.337.250 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Expansão da Rede Física da Educação Profissional SEC - DG / SUCAB 2.800.000 2.800.000 Implementação do Ensino Médio SEC - DG / CODES,COPE,Sudeb 15.887.000 510.000 16.397.000 Implementação do Ensino Fundamental SEC - DG / COPE,Sudeb 1.360.000 1.360.000 Promoção da Autonomia das Escolas - Dinheiro Direto na Escola SEC - DG / Supec 7.000.000 7.000.000 Implementação da Educação Profissional SEC - DG / COPE,Sudeb 2.712.250 100.000 2.812.250 Implementação de Cursos da Universidade Uesc SEC - UESC / UESC 1.300.000 1.300.000 Implementação de Cursos da Universidade Uesb SEC - UESB / UESB 350.000 350.000 Promoção da Autonomia das Escolas do Ensino Fundamental SEC - FAED / FAED 10.000.000 10.000.000 Promoção da Autonomia das Escolas do Ensino Médio SEC - FAED / FAED 2.000.000 2.000.000 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Xique-Xique SEC - UNEB / UNEB 124.000 124.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

234

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Seabra SEC - UNEB / UNEB 130.000 130.000

Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uesc SEC - UESC / UESC 1.544.000 1.544.000 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uesb SEC - UESB / UESB 1.180.000 1.180.000 Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais para a Educação de Jovens e Adultos SEC - IAT / IAT 4.100.000 50.000 4.150.000

Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais para a Educação Especial SEC - IAT / IAT 180.000 180.000

Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais para o Ensino Profissional SEC - IAT / IAT 100.000 50.000 150.000

Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais para o Ensino Médio SEC - IAT / IAT 2.000.000 500.000 2.500.000 Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais para o Ensino Fundamental SEC - IAT / IAT 3.300.000 50.000 3.350.000

Implementação de Cursos da Universidade Uefs SEC - UEFS / UEFS 4.352.000 4.352.000 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uefs SEC - UEFS / UEFS 2.359.000 2.359.000 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Euclides da Cunha SEC - UNEB / UNEB 124.000 124.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Ipiaú SEC - UNEB / UNEB 119.000 119.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Brumado SEC - UNEB / UNEB 150.000 150.000

Implementação do Centro de Estudos Euclides da Cunha SEC - UNEB / UNEB 86.000 86.000 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Irecê SEC - UNEB / UNEB 155.000 155.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Bom Jesus da Lapa SEC - UNEB / UNEB 135.000 135.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

235

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Eunápolis SEC - UNEB / UNEB 130.000 130.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Camaçari SEC - UNEB / UNEB 149.000 149.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Exatas e da Terra de Alagoinhas SEC - UNEB / UNEB 256.000 256.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Exatas e da Terra de Salvador SEC - UNEB / UNEB 343.000 343.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Salvador SEC - UNEB / UNEB 292.000 292.000

Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Valença SEC - UNEB / UNEB 145.000 145.000 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Conceição do Coité SEC - UNEB / UNEB 183.000 183.000

Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Guanambi SEC - UNEB / UNEB 241.000 241.000 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Itaberaba SEC - UNEB / UNEB 193.000 193.000 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Teixeira de Freitas SEC - UNEB / UNEB 222.000 222.000

Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Serrinha SEC - UNEB / UNEB 208.000 208.000 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Paulo Afonso SEC - UNEB / UNEB 243.000 243.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Barreiras SEC - UNEB / UNEB 336.000 336.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências da Vida de Salvador SEC - UNEB / UNEB 326.000 326.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Juazeiro SEC - UNEB / UNEB 280.000 280.000

Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Salvador SEC - UNEB / UNEB 396.000 396.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Caetité SEC - UNEB / UNEB 310.000 310.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Santo Antônio de Jesus SEC - UNEB / UNEB 320.000 320.000

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Jacobina SEC - UNEB / UNEB 260.000 260.000

Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Alagoinhas SEC - UNEB / UNEB 239.000 239.000 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Senhor do Bonfim SEC - UNEB / UNEB 310.000 310.000

Implementação de Cursos do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais de Juazeiro SEC - UNEB / UNEB 547.000 547.000

Implantação de Novos Cursos na Universidade Uesc SEC - UESC / UESC 390.000 390.000 Melhoria das Instalações Físicas da Universidade Uesc SEC - UESC / UESC 255.000 255.000 Expansão das Instalações Físicas da Universidade Uesc SEC - UESC / SUCAB 1.430.000 1.430.000 Modernização da Infra-estrutura do Ensino Superior - Uesc SEC - UESC / UESC 495.000 495.000 Ampliação e Modernização de Acervo Bibliográfico - Uesc SEC - UESC / UESC 580.000 580.000 Fomento a Novas Metodologias Educacionais SEC - IAT / IAT 350.000 350.000 Melhoria das Instalações Físicas da Universidade Uesb SEC - UESB / SUCAB,UESB 600.000 600.000 Expansão das Instalações Físicas da Universidade Uesb SEC - UESB / SUCAB 2.020.000 2.020.000 Modernização da Infra-estrutura do Ensino Superior - Uesb SEC - UESB / UESB 380.000 380.000 Ampliação e Modernização de Acervo Bibliográfico - Uesb SEC - UESB / UESB 450.000 450.000 Implantação de Novos Cursos na Universidade Uesb SEC - UESB / UESB 60.000 60.000 Gestão das Ações do Projeto Bahia SEC - DG / COPE 1.471.000 1.471.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Aplicação da Metodologia de Enriquecimento Instrumental SEC - DG / Sudeb 1.300.000 1.300.000 Avaliação Externa do Desempenho e da Aprendizagem do Ensino Fundamental SEC - DG / Supav 200.000 200.000

Avaliação do Sistema Educacional do Ensino Médio SEC - DG / Supav 100.000 100.000 Avaliação do Sistema Educacional do Ensino Fundamental SEC - DG / Supav 300.000 300.000 Gestão de Sistemas Educacionais do Ensino Médio SEC - DG / COPE,Supav 13.796.000 170.000 13.966.000 Gestão de Sistemas Educacionais do Ensino Fundamental SEC - DG / COPE,Supav 9.189.000 9.189.000 Melhoria das Instalações Físicas da Universidade Uefs SEC - UEFS / SUCAB,UEFS 439.000 439.000 Expansão das Instalações Físicas da Universidade Uefs SEC - UEFS / SUCAB 1.973.000 1.973.000 Modernização da Infra-estrutura do Ensino Superior - Uefs SEC - UEFS / UEFS 2.521.000 2.521.000 Ampliação e Modernização de Acervo Bibliográfico - Uefs SEC - UEFS / UEFS 1.474.000 1.474.000 Implantação de Novos Cursos na Universidade Uefs SEC - UEFS / UEFS 972.000 972.000 Avaliação Institucional da Universidade Uefs SEC - UEFS / UEFS 316.000 316.000 Avaliação Institucional da Universidade Uesc SEC - UESC / UESC 40.000 40.000 Melhoria das Instalações Físicas da Universidade Uneb SEC - UNEB / SUCAB,UNEB 1.050.000 1.050.000 Expansão das Instalações Físicas da Universidade Uneb SEC - UNEB / SUCAB 1.700.000 1.700.000 Ampliação e Modernização de Acervo Bibliográfico - Uneb SEC - UNEB / UNEB 800.000 800.000 Modernização da Infra-estrutura do Ensino Superior - Uneb SEC - UNEB / UNEB 1.000.000 1.000.000 Implantação de Novos Cursos na Universidade Uneb SEC - UNEB / UNEB 2.250.000 2.250.000 Avaliação Institucional da Universidade Uneb SEC - UNEB / UNEB 60.000 60.000 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uneb SEC - UNEB / UNEB 11.851.000 11.851.000 Avaliação Institucional da Universidade Uesb SEC - UESB / UESB 60.000 60.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Certificação de Profissionais da Educação SEC - DG / COPE 5.559.000 5.559.000 Total de Recursos Orçamentários 136.337.250 Próprios do Tesouro 27.767.250 Outros do Tesouro 52.537.000 Outras Fontes 56.033.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Educação para Todos: Universalização da Educação Básica Secretaria da Educação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Garantir à população o acesso à educação básica, promovendo a padronização mínima de funcionamento das escolas, a formação de profissional, a correção de fluxo escolar e a difusão e socialização do conhecimento

Finalístico

A importância da educação formal como mecanismo para aumentar a empregabilidade da população e possibilitar sua inclusão social, sendo inclusive um dos critérios na aferição do IDH

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 1.112.667.349 Proposto 2007 172.281.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Implantação e Funcionamento de Bibliotecas Escolares SEC - DG / COPE,Sudeb 1.420.000 1.420.000 Promoção da Difusão Educativa - Uesc SEC - UESC / UESC 30.000 30.000 Promoção da Difusão Educativa - Uesb SEC - UESB / UESB 100.000 100.000 Promoção da Difusão Educativa - Uefs SEC - UEFS / UEFS 724.000 724.000 Promoção da Difusão Educativa - Uneb SEC - UNEB / UNEB 755.000 755.000 Formação de Profissional de Educação - Uesc SEC - UESC / UESC 215.000 215.000 Formação de Profissional de Educação - Uesb SEC - UESB / UESB 1.200.000 1.200.000 Formação de Profissional de Educação - Uefs SEC - UEFS / UEFS 1.060.000 1.060.000 Formação de Profissional de Educação - Uneb SEC - UNEB / UNEB 2.317.000 2.317.000 Desenvolvimento da Educação no Campo - Ensino Fundamental SEC - DG / COPE,Sudeb 1.770.000 1.770.000 Desenvolvimento da Educação no Campo - Ensino Médio SEC - DG / Sudeb 500.000 500.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

240

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos SEC - DG / Sudeb 24.000.000 1.100.000 25.100.000 Desenvolvimento da Educação Especial SEC - DG / Sudeb 400.000 400.000 Atendimento ao Educando no Transporte Escolar SEC - DG / Supec 6.073.000 6.073.000 Ações Socioculturais e Esportivas do Ensino Médio SEC - DG / Sudeb 80.000 80.000 Ações Socioculturais e Esportivas do Ensino Fundamental SEC - DG / Sudeb 300.000 300.000 Modernização e Aparelhamento da Rede Física Escolar do Ensino Fundamental SEC - DG / COPE,Supec 9.410.000 9.410.000

Modernização e Aparelhamento da Rede Física Escolar do Ensino Médio SEC - DG / COPE,Supec 2.240.000 400.000 2.640.000 Organização e Funcionamento das Unidades Escolares de Ensino Médio SEC - DG / Supec 500.000 450.000 950.000 Organização e Funcionamento das Unidades Escolares de Ensino Fundamental SEC - DG / Supec 2.500.000 2.500.000

Formação de Profissional de Educação SEC - IAT / IAT 10.446.000 1.200.000 11.646.000 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Uesc SEC - UESC / UESC 65.000 65.000 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Uesb SEC - UESB / UESB 360.000 360.000 Melhoria da Rede Física do Ensino Médio SEC - DG / SUCAB 2.500.000 2.500.000 Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental SEC - DG / COPE,DG,SUCAB 9.590.000 9.590.000 Expansão da Rede Física do Ensino Médio SEC - DG / SUCAB 5.000.000 2.500.000 7.500.000 Expansão da Rede Física do Ensino Fundamental SEC - DG / SUCAB 6.392.000 6.392.000 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Uefs SEC - UEFS / UEFS 437.000 437.000 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Uneb SEC - UNEB / UNEB 655.000 655.000 Aplicação de Metodologias Corretivas do Fluxo em Unidades Escolares SEC - DG / COPE,Sudeb 18.992.000 18.992.000 Assistência Alimentar ao Educando SEC - FAED / FAED 32.410.000 700.000 33.110.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

241

Total de Recursos Orçamentários 148.791.000 Próprios do Tesouro 14.586.000 Outros do Tesouro 116.857.000 Outras Fontes 17.348.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

242

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos Secretaria da Educação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de incentivo à inserção econômica das populações pobres através de empreendimentos de médio e pequeno portes em áreas urbana e rural voltados para produção de bens finais e prestação de serviços

Finalístico

Falta de oportunidades empreendedoras; complexidade no processo de formalização de empresas de pequeno porte; alta mortalidade, baixo nível de difusão tecnológica e pequena cooperação entre as empresas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 969.282.000 Proposto 2007 219.685.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Qualificação Profissional de Jovens e Adultos - Uesc SEC - UESC / UESC 107.000 107.000 Qualificação Profissional de Jovens e Adultos - Uesb SEC - UESB / UESB 110.000 110.000 Qualificação Profissional de Jovens e Adultos - Uefs SEC - UEFS / UEFS 1.194.000 1.194.000 Qualificação Profissional de Jovens e Adultos - Uneb SEC - UNEB / UNEB 305.000 305.000 Total de Recursos Orçamentários 1.716.000 Outras Fontes 1.716.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

243

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão Secretaria da Educação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Elaborar modelos de gestão pública repercutindo no avanço da descentralização das atividades de governo, fortalecendo a capacidade local de gerenciamento e estimulando as ações municipais consorciadas

Gestão de Políticas Públicas

Dificuldade no fluxo de articulação entre as diversas entidades, implicando em altos custos de implementação das ações

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 189.131.000 Proposto 2007 38.134.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fortalecimento da Gestão Descentralizada da Educação SEC - DG / Supav 400.000 40.000 440.000 Total de Recursos Orçamentários 440.000 Outros do Tesouro 400.000 Outras Fontes 40.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

244

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Produzindo Conhecimento Secretaria da Educação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de informações estatísticas consistentes para dar maior suporte a formulação de políticas públicas e privadas voltadas para o futuro

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 138.697.000 Proposto 2007 21.710.679 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da SEC SEC - DG / DG 200.000 200.000 Desenvolvimento da Base de Informações sobre Educação na Bahia SEC - DG / IAT,Supav 750.000 750.000 Total de Recursos Orçamentários 950.000 Outros do Tesouro 750.000 Outras Fontes 200.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

245

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos Secretaria da Educação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Criar parcerias com entidades governamentais e não governamentais do mercado e da sociedade, incluindo financiamento e execução de ações, com o fim de ampliar a eficiência e eficácia na oferta de serviços e no desempenho da economia e da cultura

Finalístico

Restrições orçamentárias e financeiras limitam a disponibilidade de recursos públicos, sinalizando para promoção de parcerias no atendimento aos focos prioritários de interesse da sociedade

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 37.443.000 Proposto 2007 3.990.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio ao Funcionamento de Entidades SEC - DG / Sudeb 500.000 500.000 1.000.000 Total de Recursos Orçamentários 1.000.000 Próprios do Tesouro 500.000 Outras Fontes 500.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.013 - Secretaria da Fazenda (em R$ 1,00)

246

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 418.680.027 0121 Planejamento e Orçamento 50.000 121 Previdência Oficial 1.949.496.000 08 Assistência Social 9.000.000 0122 Administração Geral 362.638.027 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 5.000.000 09 Previdência Social 1.949.496.000 0123 Administração Financeira 136.645.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e

Médio Empreendimentos 47.500.000

12 Educação 5.000.000 0126 Tecnologia da Informação 22.877.000 218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 12.000.000 14 Direitos da Cidadania 15.000.000 0131 Comunicação Social 1.647.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 50.000 20 Agricultura 17.000.000 0272 Previdência do Regime Estatutário 1.949.496.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 41.955.000 22 Indústria 47.500.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.578.000 240 Produzindo Conhecimento 600.000 23 Comércio e Serviços 46.255.000 0364 Ensino Superior 5.000.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 391.075.027 0451 Infra-Estrutura Urbana 15.000.000 900 Operações Especiais 60.255.000 0601 Promoção da Produção Vegetal 12.000.000 Total Geral 2.507.931.027 2.507.931.027 2.507.931.027

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 822.928.000 740.945.000 73.923.000 8.060.000 Outras Fontes 1.685.003.027 1.549.496.000 752.027 134.755.000 Total 2.507.931.027 2.290.441.000 73.923.000 8.812.027 134.755.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total 0004 Diretoria Geral - DG 422.928.000 422.928.000 0400 Fundo de Custeio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - FUNPREV 400.000.000 1.549.496.000 1.949.496.000 0420 Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico - FUNDESE 60.255.000 60.255.000 0910 Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A - DESENBAHIA 75.252.027 75.252.027 Total 822.928.000 1.685.003.027 2.507.931.027

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

247

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Educação Nota 10: Qualidade da Educação Secretaria da Fazenda

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho

Finalístico

Baixo desempenho acadêmico dos alunos e carência de profissional com formação adequada para o ensino; carência de cursos universitários para as demandas de mercado

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 698.464.000 Proposto 2007 141.337.250 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Faz Universitário SEFAZ - DG / DG 5.000.000 5.000.000 Total de Recursos Orçamentários 5.000.000 Próprios do Tesouro 5.000.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

248

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Frutos da Terra: Agroinvestimentos Secretaria da Fazenda

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Fomentar políticas de apoio ao produtor rural buscando agregar valor à atividade produtiva através da redução dos custos, do desenvolvimento da irrigação, do acesso ao crédito e do aproveitamento da mão-de-obra familiar

Finalístico

Carência de empregos rurais não agrícolas nos agronegócios; deficiência gerencial (empreendedorismo), de infra-estrutura e de logística para comercialização; tecnologia incipiente e pouca disponibilidade hídrica

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 243.173.000 Proposto 2007 41.457.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf SEFAZ - DESENBAHIA / DESENBAHIA 12.000.000 12.000.000 Total de Recursos Orçamentários 12.000.000 Outras Fontes 12.000.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

249

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos Secretaria da Fazenda

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de incentivo à inserção econômica das populações pobres através de empreendimentos de médio e pequeno portes em áreas urbana e rural voltados para produção de bens finais e prestação de serviços

Finalístico

Falta de oportunidades empreendedoras; complexidade no processo de formalização de empresas de pequeno porte; alta mortalidade, baixo nível de difusão tecnológica e pequena cooperação entre as empresas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 969.282.000 Proposto 2007 219.685.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio a Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços SEFAZ - DESENBAHIA / DESENBAHIA 47.500.000 47.500.000 Total de Recursos Orçamentários 47.500.000 Outras Fontes 47.500.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

250

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Secretaria da Fazenda

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização da Gestão Fiscal Estadual SEFAZ - DG / DG 15.805.000 15.805.000 Apoio a Infra-Estrutura Básica a Municípios - Pró-Município SEFAZ - DESENBAHIA / DESENBAHIA 15.000.000 15.000.000 Programa de Educação Tributária - PET/Bahia SEFAZ - DG / DG,FUNCEB 11.150.000 11.150.000 Total de Recursos Orçamentários 41.955.000 Próprios do Tesouro 16.150.000 Outros do Tesouro 10.805.000 Outras Fontes 15.000.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

251

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Operações Especiais Secretaria da Fazenda

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Assegurar o pagamento das obrigações constitucionais, legais e contratuais relativas as transferências aos municípios, a dívida pública, interna e externa, assim como da decorrente de sentenças judicias

Apoio Administrativo

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 Proposto 2007 60.255.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Financiamento do Programa de Defesa da Economia Baiana - Prodecon SEFAZ - FUNDESE / DESENBAHIA 36.000.000 Financiamento do Programa de Reaproveitamento, Ampliação e Construção de Unidades Industriais - Procin SEFAZ - FUNDESE / DESENBAHIA 6.400.000

Financiamento do Programa de Apoio ao Turismo - Proturismo SEFAZ - FUNDESE / DESENBAHIA 3.855.000 Financiamento do Programa de Investimento para Modernização da Agricultura - Agrinvest SEFAZ - FUNDESE / DESENBAHIA 3.000.000

Financiamento do Programa de Apoio a Projetos de Interesse Social - Papis SEFAZ - FUNDESE / DESENBAHIA 9.000.000

Financiamento do Programa de Investimento para Modernização da Lavoura Cacaueira SEFAZ - FUNDESE / DESENBAHIA 2.000.000

Total de Recursos Orçamentários 60.255.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

252

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Produzindo Conhecimento Secretaria da Fazenda

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de informações estatísticas consistentes para dar maior suporte a formulação de políticas públicas e privadas voltadas para o futuro

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 138.697.000 Proposto 2007 21.710.679 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Promoção e Divulgação das Atividades Institucionais da Sefaz SEFAZ - DG / DG 600.000 600.000 Total de Recursos Orçamentários 600.000 Próprios do Tesouro 600.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

253

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos Secretaria da Fazenda

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Criar parcerias com entidades governamentais e não governamentais do mercado e da sociedade, incluindo financiamento e execução de ações, com o fim de ampliar a eficiência e eficácia na oferta de serviços e no desempenho da economia e da cultura

Finalístico

Restrições orçamentárias e financeiras limitam a disponibilidade de recursos públicos, sinalizando para promoção de parcerias no atendimento aos focos prioritários de interesse da sociedade

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 37.443.000 Proposto 2007 3.990.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Implementação do Programa de Parcerias Público-Privadas SEFAZ - DG / DG 50.000 50.000 Total de Recursos Orçamentários 50.000 Próprios do Tesouro 50.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.014 - Casa Civil (em R$ 1,00)

254

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 31.094.679 0121 Planejamento e Orçamento 4.470.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais, compensatórias e emergenciais

49.699.000

10 Saúde 19.035.000 0122 Administração Geral 24.477.000 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 2.240.000 11 Trabalho 16.081.000 0126 Tecnologia da Informação 913.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 55.871.000 14 Direitos da Cidadania 35.794.000 0131 Comunicação Social 4.714.679 215 Cadeias Produtivas 2.830.000 16 Habitação 55.871.000 0244 Assistência Comunitária 3.700.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e

Médio Empreendimentos 16.831.000

17 Saneamento 2.240.000 0306 Alimentação e Nutrição 30.868.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 1.960.000 20 Agricultura 5.380.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.490.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 4.037.000 0334 Fomento ao Trabalho 16.241.000 240 Produzindo Conhecimento 7.156.679 0422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.131.000 241 Desenvolvimento Regional 1.970.000 0482 Habitação Urbana 55.871.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 22.901.000 0511 Saneamento Básico Rural 2.240.000 0601 Promoção da Produção Vegetal 2.830.000 0602 Promoção da Produção Animal 2.550.000 Total Geral 165.495.679 165.495.679 165.495.679

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 159.643.679 10.310.000 129.921.679 19.412.000 Outras Fontes 5.852.000 5.852.000 Total 165.495.679 10.310.000 129.921.679 25.264.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 25.242.679 25.242.679 0400 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP 134.401.000 134.401.000 0800 Empresa Gráfica da Bahia - EGBA 5.852.000 5.852.000 Total 159.643.679 5.852.000 165.495.679

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

255

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais Casa Civil

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Recompensar ou reparar danos resultantes de situações críticas de urgência e emergência, ou de situações socialmente intoleráveis, decorrentes da pobreza extrema e de difícil resolução em curto prazo

Finalístico

Elevado número de pessoas que se encontram em situação de extrema pobreza, decorrente da falta de oportunidade de trabalho e inserção social

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 529.016.000 Proposto 2007 130.115.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Incentivo ao Protagonismo e Empreendedorismo Juvenil - Jovens Baianos CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 10.600.000 10.600.000 Desenvolvimento de Política Social e Inclusiva CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 4.531.000 4.531.000 Suplementação Alimentar e Combate à Fome CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 11.833.000 11.833.000 Incentivo a Produção e ao Consumo do Leite CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 19.035.000 19.035.000 Reintegração de Pessoas em Situação de Carência no Processo de Cidadania CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP,SAS 3.700.000 3.700.000

Total de Recursos Orçamentários 49.699.000 Próprios do Tesouro 36.479.000 Outros do Tesouro 13.220.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Cadeias Produtivas Casa Civil

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar as ações voltadas para o aumento da agregação local de valor à cadeia produtiva e da competitividade da produção baiana nos mercados regional, nacional e internacional

Finalístico

Economia concentrada na produção de bens intermediários; considerável oferta de produtos não processados internamente; insuficiência de oportunidades de agregação de valor a partir da disponibilidade de matérias primas e insumos básicos

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 577.990.000 Proposto 2007 103.752.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 2.830.000 2.830.000 Total de Recursos Orçamentários 2.830.000 Próprios do Tesouro 2.830.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Desenvolvimento Regional Casa Civil

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Articular territorialmente as regiões do Estado na busca do desenvolvimento socioeconômico Gestão de Políticas Públicas

Identificar os gargalos em infra-estrutura de articulação inter-regional e concentrações de equipamentos e serviços, melhorando e definindo os caminhos os fluxos e os pontos de articulação física entre os extremos territoriais

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 20.418.000 Proposto 2007 8.837.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento de Território Produtivo Sustentável CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 1.970.000 1.970.000 Total de Recursos Orçamentários 1.970.000 Próprios do Tesouro 1.970.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos Casa Civil

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de incentivo à inserção econômica das populações pobres através de empreendimentos de médio e pequeno portes em áreas urbana e rural voltados para produção de bens finais e prestação de serviços

Finalístico

Falta de oportunidades empreendedoras; complexidade no processo de formalização de empresas de pequeno porte; alta mortalidade, baixo nível de difusão tecnológica e pequena cooperação entre as empresas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 969.282.000 Proposto 2007 219.685.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio às Comunidades de Marisqueiras e Pescadores Artesanais CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 2.550.000 2.550.000 Desenvolvimento de Projetos Comunitários CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP,MAUÁ,UESB 14.281.000 14.281.000 Total de Recursos Orçamentários 16.831.000 Próprios do Tesouro 15.831.000 Outros do Tesouro 1.000.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Casa Civil

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Reestruturação dos Espaços Físicos da EGBA CASA CIVIL - EGBA / EGBA 378.000 378.000 Modernização e Desenvolvimento Institucional da EGBA CASA CIVIL - EGBA / EGBA 54.000 54.000 Atualização Tecnológica do Parque Gráfico CASA CIVIL - EGBA / EGBA 605.000 605.000 Reequipamento do Parque Gráfico CASA CIVIL - EGBA / EGBA 3.000.000 3.000.000 Total de Recursos Orçamentários 4.037.000 Outras Fontes 4.037.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Produzindo Conhecimento Casa Civil

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de informações estatísticas consistentes para dar maior suporte a formulação de políticas públicas e privadas voltadas para o futuro

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 138.697.000 Proposto 2007 21.710.679 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento da Base de Informações sobre a Pobreza e Desigualdades Sociais na Bahia CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 2.500.000 2.500.000

Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais do FUNCEP CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 500.000 500.000 Coordenação das Ações de Comunicação do Governo do Estado CASA CIVIL - DG / DG 4.156.679 4.156.679 Total de Recursos Orçamentários 7.156.679 Próprios do Tesouro 6.656.679 Outros do Tesouro 500.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos Casa Civil

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Criar parcerias com entidades governamentais e não governamentais do mercado e da sociedade, incluindo financiamento e execução de ações, com o fim de ampliar a eficiência e eficácia na oferta de serviços e no desempenho da economia e da cultura

Finalístico

Restrições orçamentárias e financeiras limitam a disponibilidade de recursos públicos, sinalizando para promoção de parcerias no atendimento aos focos prioritários de interesse da sociedade

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 37.443.000 Proposto 2007 3.990.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fortalecimento da Articulação do Terceiro Setor CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 160.000 160.000 Apoio a Escolas Família Agrícola e Pesca CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 1.800.000 1.800.000 Total de Recursos Orçamentários 1.960.000 Próprios do Tesouro 1.960.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços Casa Civil

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Ampliar o acesso para os aglomerados urbanos e rurais aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos

Finalístico

Alta taxa de mortalidade infantil e incidência de doenças por falta de saneamento básico decorrente da deficiência da rede de serviços de saneamento

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 1.030.378.000 Proposto 2007 336.281.996 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Abastecimento de Água para Uso Múltiplo CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 2.240.000 2.240.000 Total de Recursos Orçamentários 2.240.000 Próprios do Tesouro 240.000 Outros do Tesouro 2.000.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural Casa Civil

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Promover a melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais, bem como a requalificação urbana com ênfase na humanização das cidades Finalístico

Baixa condição de habitabilidade da população de baixa renda, deficiência na urbanização das cidades e insuficiência de equipamentos urbanos e comunitários

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 946.978.000 Proposto 2007 240.579.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Melhoria das Condições de Habitabilidade e Requalificação Urbana rm Àreas de Pobreza CASA CIVIL - FUNCEP / FUNCEP 55.871.000 55.871.000

Total de Recursos Orçamentários 55.871.000 Próprios do Tesouro 52.871.000 Outros do Tesouro 3.000.000

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Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.015 - Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (em R$ 1,00)

264

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

18 Gestão Ambiental 450.000 0122 Administração Geral 56.297.000 214 Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos

8.805.000

19 Ciência e Tecnologia 300.000 0126 Tecnologia da Informação 2.798.000 215 Cadeias Produtivas 42.366.000 22 Indústria 104.200.000 0131 Comunicação Social 565.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 1.220.000 23 Comércio e Serviços 22.373.000 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 826.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e

Médio Empreendimentos 9.270.000

28 Encargos Especiais 551.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.565.000 221 Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos

1.240.000

0573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

250.000 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

450.000

0661 Promoção Industrial 16.654.000 227 Portas da Bahia: Fortalecimento de Portos, Retroportos e Aeroportos

10.000

0663 Mineração 30.170.000 235 Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 440.000 0665 Normalização e Qualidade 1.389.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 1.046.000 0691 Promoção Comercial 820.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 62.482.000 0692 Comercialização 11.189.000 900 Operações Especiais 545.000 0693 Comércio Exterior 3.800.000 0846 Outros Encargos Especiais 551.000 Total Geral 127.874.000 127.874.000 127.874.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 83.976.000 32.368.000 35.731.000 15.877.000 Outras Fontes 43.898.000 6.890.000 17.787.000 19.221.000 Total 127.874.000 39.258.000 53.518.000 35.098.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 34.360.000 2.200.000 36.560.000 0600 Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB 35.000 8.292.000 8.327.000 0620 Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC 15.089.000 14.425.000 29.514.000 0630 Centro Industrial de Subaé - CIS 1.944.000 1.007.000 2.951.000 0640 Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO 5.839.000 9.574.000 15.413.000 0900 Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM 26.709.000 1.200.000 27.909.000 0910 Empresa Baiana de Alimentos S/A - EBAL 7.200.000 7.200.000 Total 83.976.000 43.898.000 127.874.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

265

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Garantir um atendimento de qualidade, ágil e confiável, aos cidadãos Finalístico Insuficiência de modelos adequados para o funcionamento dos recursos públicos De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 135.566.000 Proposto 2007 30.900.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Informação e Educação para o Consumo SICM - IBAMETRO / IBAMETRO 190.000 190.000 Operação do SAC Empresarial SICM - DG / SC 250.000 250.000 Total de Recursos Orçamentários 440.000 Próprios do Tesouro 250.000 Outras Fontes 190.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de concessão de vantagens fiscais e financeiras voltadas para a atração de investimentos produtivos e eventos de natureza comercial, cultural, desportiva e de serviços

Finalístico

Inexistência de empreendimentos em regiões com poucos requesitos de escala, oferta de mão-de-obra especializada, infra-estrutura ou aglomeração, necessidade de estímulo à realização e captação de eventos

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 277.394.000 Proposto 2007 58.120.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio Técnico-Gerencial às Atividades Industriais SICM - SUDIC / SUDIC 40.000 40.000 Desenvolvimento do Setor Industrial SICM - DG / SIM 200.000 1.000.000 1.200.000 Total de Recursos Orçamentários 1.240.000 Próprios do Tesouro 200.000 Outras Fontes 1.040.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Cadeias Produtivas Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar as ações voltadas para o aumento da agregação local de valor à cadeia produtiva e da competitividade da produção baiana nos mercados regional, nacional e internacional

Finalístico

Economia concentrada na produção de bens intermediários; considerável oferta de produtos não processados internamente; insuficiência de oportunidades de agregação de valor a partir da disponibilidade de matérias primas e insumos básicos

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 577.990.000 Proposto 2007 103.752.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Divulgação de Informações para Atração de Investimentos SICM - DG / SIM 400.000 400.000 Conservação de Distrito Industrial - Centro Industrial de Subaé SICM - CIS / CIS 100.000 100.000 Conservação de Distritos Industriais - Sudic SICM - SUDIC / SUDIC 300.000 300.000 Apoio ao Desenvolvimento Municipal Integrado e Sustentável SICM - DG / SIM 300.000 300.000 Apoio ao Desenvolvimento do Arranjo Produtivo Ceramista SICM - DG / SIM 350.000 350.000 Apoio aos Arranjos Produtivos do Mármore Bege Bahia e do Granito SICM - DG / SIM 1.125.000 1.125.000 Apoio ao Desenvolvimento da Química Inorgânica SICM - DG / SIM 300.000 300.000 Estudos, Pesquisas e Promoção Industrial SICM - CIS / CIS 90.000 90.000 Melhoria Energética em Áreas de Mineração SICM - DG / SIM 1.098.000 1.098.000 Infra-estrutura Viária em Áreas de Mineração SICM - DG / SIM 11.000.000 11.000.000 Qualidade dos Produtos e Serviços no Mercado SICM - IBAMETRO / IBAMETRO 70.000 459.000 529.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Atualização e Expansão do Sistema de Informações Geológicas da Bahia SICM - CBPM / CBPM 566.000 566.000 Diagnóstico de Potencial Mineral em Municípios SICM - CBPM / CBPM 1.890.000 1.890.000 Pesquisas Minerais SICM - CBPM / CBPM 9.152.000 9.152.000 Estudos Geológicos SICM - CBPM / CBPM 652.000 652.000 Ampliação da Infra-estrutura do CIS SICM - CIS / CIS 850.000 850.000 Implantação de Infra-estrutura Industrial SICM - SUDIC / SUDIC 1.614.000 12.050.000 13.664.000 Total de Recursos Orçamentários 42.366.000 Próprios do Tesouro 1.974.000 Outros do Tesouro 26.633.000 Outras Fontes 13.759.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Ciência, Tecnologia e Inovação Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar e desenvolver projetos e pesquisas potencializadoras do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação Finalístico

Baixa competitividade dos serviços industriais, comerciais e educacionais, dentre outros; falta de condições para existência de ambientes inovadores; deficiência na integração entre a comunidade científica e tecnológica e o setor produtivo

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 255.962.000 Proposto 2007 86.844.327 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento de Sistemas de Qualidade SICM - IBAMETRO / IBAMETRO 60.000 610.000 670.000 Revitalização do Museu Geológico SICM - DG / SIM 150.000 150.000 Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa Mineral SICM - DG / SIM 100.000 100.000 Desenvolvimento da Produção Mineral SICM - DG / SIM,UESB 300.000 300.000 Total de Recursos Orçamentários 1.220.000 Próprios do Tesouro 60.000 Outros do Tesouro 550.000 Outras Fontes 610.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

270

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver ações voltadas para a gestão ambiental, geração e adoção de tecnologias compatíveis com o manejo sustentável do meio ambiente, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente corretos

Finalístico

Vulnerabilidade dos recursos ambientais frente ao processo de degradação decorrente da ocupação urbana e dos processos produtivos desordenados

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.342.000 Proposto 2007 61.471.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio à Sustentabilidade Ambiental da Mineração SICM - DG / SIM 450.000 450.000 Total de Recursos Orçamentários 450.000 Outros do Tesouro 450.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Ampliar a inserção da Bahia nos fluxos internacionais de comércio e serviços, com ênfase na promoção de incentivos e na desburocratização Finalístico

Elevado "Custo Bahia";insuficiência de canais institucionais que garantam o acesso das empresas aos mercados externos;dificuldades no acesso a linha de crédito para exportação devido aos altos riscos das operações;altos custos gerados pela burocratização

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 78.169.000 Proposto 2007 9.731.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Promoção de Oportunidades de Negócios e Investimentos SICM - DG / DG 2.150.000 200.000 2.350.000 Desenvolvimento e Capacitação Empresarial SICM - IBAMETRO / IBAMETRO 70.000 458.000 528.000 Apoio Técnico-Gerencial às Atividades Comerciais e de Serviços SICM - SUDIC / SUDIC 10.000 10.000 Fomento às Exportações e Atração de Investimentos SICM - DG / DG 3.800.000 3.800.000 Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e dos Serviços SICM - DG / SC 810.000 810.000 Investimento no Setor Mineral SICM - CBPM / CBPM 1.307.000 1.307.000 Total de Recursos Orçamentários 8.805.000 Próprios do Tesouro 5.770.000 Outros do Tesouro 1.557.000 Outras Fontes 1.478.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de incentivo à inserção econômica das populações pobres através de empreendimentos de médio e pequeno portes em áreas urbana e rural voltados para produção de bens finais e prestação de serviços

Finalístico

Falta de oportunidades empreendedoras; complexidade no processo de formalização de empresas de pequeno porte; alta mortalidade, baixo nível de difusão tecnológica e pequena cooperação entre as empresas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 969.282.000 Proposto 2007 219.685.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Ampliação da Infra-estrutura e Logística em Lojas da Cesta do Povo SICM - EBAL / EBAL 7.200.000 7.200.000 Instalação e Revitalização de Núcleos de Artesanato e de Exploração Mineral de Pequeno Porte SICM - CBPM / CBPM 1.680.000 1.680.000

Desenvolvimento da Micro, Pequena e Média Empresa SICM - DG / SC 200.000 170.000 370.000 Comercialização de Produtos de Micro, Pequena e Média Empresas nas Lojas da Cesta do Povo SICM - DG / SC 20.000 20.000

Total de Recursos Orçamentários 9.270.000 Próprios do Tesouro 200.000 Outros do Tesouro 1.680.000 Outras Fontes 7.390.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Expansão e Melhoria da Rede Física da Sudic SICM - SUDIC / SUDIC 275.000 275.000 Recuperação da Sede da SICM SICM - DG / SUCAB 300.000 300.000 Ampliação e Modernização dos Serviços de Registro do Comércio SICM - JUCEB / JUCEB 471.000 471.000 Total de Recursos Orçamentários 1.046.000 Próprios do Tesouro 150.000 Outros do Tesouro 150.000 Outras Fontes 746.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Portas da Bahia: Fortalecimento de Portos, Retroportos e Aeroportos Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar os sistemas de transportes baianos e seus respectivos serviços, visando reduzir custos e aumentar a competitividade das mercadorias produzidas ou transportadas no Estado

Finalístico

Ineficiência da infra-estrutura ferroviária, rodoviária, aeroviária e portuária para atender aos fluxos crescentes de transportes de cargas e pessoas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 8.072.000 Proposto 2007 10.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Implantação do Centro de Logística do CIS SICM - CIS / CIS 10.000 10.000 Total de Recursos Orçamentários 10.000 Próprios do Tesouro 10.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.016 - Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (em R$ 1,00)

275

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

14 Direitos da Cidadania 161.961.000 0122 Administração Geral 123.280.000 207 Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania 1.674.000 0126 Tecnologia da Informação 900.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 33.512.000 0131 Comunicação Social 190.000 235 Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 550.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.855.000 240 Produzindo Conhecimento 50.000 0421 Custódia e Reintegração Social 33.512.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 126.175.000 0422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.224.000 Total Geral 161.961.000 161.961.000 161.961.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 161.961.000 69.850.000 59.584.000 32.527.000 Outras Fontes Total 161.961.000 69.850.000 59.584.000 32.527.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 102.400.000 102.400.000 0400 Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor - FEPC 550.000 550.000 0500 Superintendência de Assuntos Penais - SAP 59.011.000 59.011.000 Total 161.961.000 161.961.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

276

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Garantir um atendimento de qualidade, ágil e confiável, aos cidadãos Finalístico Insuficiência de modelos adequados para o funcionamento dos recursos públicos De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 135.566.000 Proposto 2007 30.900.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização e Interiorização do Atendimento ao Consumidor SJCDH - FEPC / PROCON-BA 110.000 110.000 Atendimento ao Consumidor SJCDH - FEPC / PROCON-BA 440.000 440.000 Total de Recursos Orçamentários 550.000 Próprios do Tesouro 50.000 Outros do Tesouro 500.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Aumentar a eficiência e a eficácia do sistema de segurança pública por meio da integração entre os serviços afins Finalístico

Crescimento dos índices de violência e criminalidade agravados pela falta de trabalho e inserção social, além da fragilidade do processo de gestão do sistema penitenciário

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 651.224.000 Proposto 2007 147.487.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fiscalização da Execução Penal SJCDH - DG / COPEN 5.000 5.000 Melhoria da Rede Física do Sistema Penitenciário SJCDH - DG / SUCAB 1.000.000 1.000.000 Modernização e Aparelhamento do Sistema Penitenciário SJCDH - SAP / SAP 1.150.000 1.150.000 Expansão da Rede Física do Sistema Penitenciário SJCDH - DG / SUCAB 29.627.000 29.627.000 Educação e Reintegração Social do Preso SJCDH - SAP / MAUÁ,SAP 1.730.000 1.730.000 Total de Recursos Orçamentários 33.512.000 Próprios do Tesouro 3.126.000 Outros do Tesouro 30.386.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Promover os direitos humanos por todos os meios, inclusive mediante a implementação de políticas diferenciadas a segmentos sociais e a ampliação da oferta de assistência jurídica gratuita à população

Finalístico

As práticas de discriminação e preconceito resultam na exclusão de segmentos sociais específicos, necessitando-se de políticas afirmativas a esses segmentos sociais

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 14.282.000 Proposto 2007 1.974.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio a Testemunhas e Vítimas de Violência e seus Familiares SJCDH - DG / DG 1.320.000 1.320.000 Ampliação e Melhoria da Rede de Assistência em Direitos Humanos SJCDH - DG / SADDH 10.000 10.000 Apoio a Segmentos Sociais na Promoção da Cidadania SJCDH - DG / DG,SADDH 344.000 344.000 Total de Recursos Orçamentários 1.674.000 Próprios do Tesouro 574.000 Outros do Tesouro 1.100.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

279

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Produzindo Conhecimento Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de informações estatísticas consistentes para dar maior suporte a formulação de políticas públicas e privadas voltadas para o futuro

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 138.697.000 Proposto 2007 21.710.679 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da SJDH SJCDH - DG / DG 50.000 50.000 Total de Recursos Orçamentários 50.000 Próprios do Tesouro 50.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.017 - Secretaria do Planejamento (em R$ 1,00)

280

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 46.588.189 0121 Planejamento e Orçamento 15.224.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 318.000 28 Encargos Especiais 130.000 0122 Administração Geral 25.676.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 5.616.189 0123 Administração Financeira 462.189 240 Produzindo Conhecimento 6.067.000 0126 Tecnologia da Informação 1.060.000 241 Desenvolvimento Regional 6.487.000 0131 Comunicação Social 84.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 28.100.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.280.000 900 Operações Especiais 130.000 0543 Recuperação de Áreas Degradadas 2.802.000 0846 Outros Encargos Especiais 130.000 Total Geral 46.718.189 46.718.189 46.718.189

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 45.344.189 22.193.000 21.903.189 1.248.000 Outras Fontes 1.374.000 1.274.000 100.000 Total 46.718.189 22.193.000 23.177.189 1.348.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 31.997.189 31.997.189 0620 Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI 13.347.000 1.374.000 14.721.000 Total 45.344.189 1.374.000 46.718.189

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

281

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Desenvolvimento Regional Secretaria do Planejamento

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Articular territorialmente as regiões do Estado na busca do desenvolvimento socioeconômico Gestão de Políticas Públicas

Identificar os gargalos em infra-estrutura de articulação inter-regional e concentrações de equipamentos e serviços, melhorando e definindo os caminhos os fluxos e os pontos de articulação física entre os extremos territoriais

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 20.418.000 Proposto 2007 8.837.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Programas de Desenvolvimento Regional SEPLAN - DG / SPE 3.505.000 3.505.000 Áreas Dinâmicas da Bahia SEPLAN - DG / SPE 50.000 50.000 Articulação para o Desenvolvimento do Semi-árido SEPLAN - DG / SPE 70.000 70.000 Articulação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Rio São Francisco SEPLAN - DG / DG 2.802.000 2.802.000

Apoio ao Desenvolvimento das Cidades Estratégicas SEPLAN - DG / SPE 60.000 60.000 Total de Recursos Orçamentários 6.487.000 Próprios do Tesouro 3.685.000 Outros do Tesouro 2.802.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

282

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Secretaria do Planejamento

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização do Sistema de Planejamento - Proage SEPLAN - DG / DG 462.189 462.189 Capacitação e Desenvolvimento do Servidor - Capacita SEPLAN - DG / DG 300.000 300.000 Desenvolvimento do Sistema de Informação Gerencial - SIG SEPLAN - DG / DG 325.000 325.000 Modernização e Fortalecimento da Gestão Orçamentária SEPLAN - DG / SPO 1.070.000 1.070.000 Gestão do Sistema Estadual de Planejamento SEPLAN - DG / SPO 2.300.000 2.300.000 Captação de Recursos para o Desenvolvimento Econômico e Social SEPLAN - DG / SPF 755.000 755.000 Implantação de Rede Integrada de Informações SEPLAN - DG / DG 404.000 404.000 Total de Recursos Orçamentários 5.616.189 Próprios do Tesouro 5.616.189

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Produzindo Conhecimento Secretaria do Planejamento

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de informações estatísticas consistentes para dar maior suporte a formulação de políticas públicas e privadas voltadas para o futuro

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 138.697.000 Proposto 2007 21.710.679 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Estudos e Projetos Socioeconômicos SEPLAN - SEI / SEI 1.036.000 241.000 1.277.000 Produção de Estatística e Indicadores Socioeconômicos SEPLAN - SEI / SEI 836.000 150.000 986.000 Pesquisa Socioeconômica e Ambiental SEPLAN - SEI / SEI 1.057.000 1.057.000 Produção de Informações Geo-Ambientais SEPLAN - SEI / SEI 863.000 863.000 Acompanhamento e Avaliação das Ações Governamentais SEPLAN - DG / SGA 600.000 600.000 Estudos Técnicos e Formulação de Políticas Públicas SEPLAN - DG / SPE 943.000 943.000 Avaliação de Políticas Públicas SEPLAN - DG / SGA 341.000 341.000 Total de Recursos Orçamentários 6.067.000 Próprios do Tesouro 5.676.000 Outras Fontes 391.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

284

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos Secretaria do Planejamento

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Criar parcerias com entidades governamentais e não governamentais do mercado e da sociedade, incluindo financiamento e execução de ações, com o fim de ampliar a eficiência e eficácia na oferta de serviços e no desempenho da economia e da cultura

Finalístico

Restrições orçamentárias e financeiras limitam a disponibilidade de recursos públicos, sinalizando para promoção de parcerias no atendimento aos focos prioritários de interesse da sociedade

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 37.443.000 Proposto 2007 3.990.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio Técnico a Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social e Regionais do Estado SEPLAN - DG / CAR,SPE 318.000 318.000

Total de Recursos Orçamentários 318.000 Próprios do Tesouro 318.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.019 - Secretaria da Saúde (em R$ 1,00)

285

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

10 Saúde 1.885.893.165 0122 Administração Geral 699.510.165 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais, compensatórias e emergenciais

2.500.000

28 Encargos Especiais 19.000 0125 Normatização e Fiscalização 31.382.000 203 Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde

739.555.000

0126 Tecnologia da Informação 18.768.000 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 71.950.000 0128 Formação de Recursos Humanos 36.011.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 5.050.000 0131 Comunicação Social 1.002.000 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 700.000 0182 Defesa Civil 700.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 3.650.000 0241 Assistência ao Idoso 440.000 232 Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 220.000 0242 Assistência ao Portador de Deficiência 11.530.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à

Capacidade Local de Gestão 34.107.000

0301 Atenção Básica 54.748.000 236 Regulação de Serviços Públicos 1.983.000 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 809.886.000 240 Produzindo Conhecimento 3.340.000 0303 Suporte Profilático e Terapêutico 100.455.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 1.022.838.165 0304 Vigilância Sanitária 2.583.000 900 Operações Especiais 19.000 0305 Vigilância Epidemiológica 19.507.000 0306 Alimentação e Nutrição 500.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 30.631.000 0511 Saneamento Básico Rural 65.000.000 0571 Desenvolvimento Científico 220.000 0573 Difusão do Conhecimento Científico e

Tecnológico 3.020.000

0846 Outros Encargos Especiais 19.000 Total Geral 1.885.912.165 1.885.912.165 1.885.912.165

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 1.239.829.165 709.140.360 381.690.805 148.998.000 Outras Fontes 646.083.000 619.022.000 27.061.000 Total 1.885.912.165 709.140.360 1.000.712.805 176.059.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0400 Fundo Estadual de Saúde - FESBA 1.228.371.165 624.164.000 1.852.535.165 0700 Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA 11.458.000 21.919.000 33.377.000 Total 1.239.829.165 646.083.000 1.885.912.165

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

286

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade Secretaria da Saúde

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Avaliar, com qualidade, a produção animal e vegetal e os serviços públicos de saúde Gestão de Políticas Públicas

Adequar a prestação do serviço às exigências externas e internas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 22.506.000 Proposto 2007 4.960.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Acreditação de Serviços Hemoterápicos e Hematológicos SESAB - HEMOBA / HEMOBA 20.000 200.000 220.000 Total de Recursos Orçamentários 220.000 Próprios do Tesouro 20.000 Outras Fontes 200.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

287

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Bahia Alerta: Defesa Civil Secretaria da Saúde

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Prevenir os riscos e perdas da população em situação de emergência proveniente de calamidades e desastres da natureza Finalístico

Insuficiência de medidas preventivas de defesa civil e necessidade de prestar um atendimento mais eficaz à população nas situações de sinistros e calamidades

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 70.197.000 Proposto 2007 13.730.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Serviço de Atendimento Pré-hospitalar em Situação de Emergência - Salvar SESAB - FESBA / PM/BA 700.000 700.000

Total de Recursos Orçamentários 700.000 Próprios do Tesouro 700.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

288

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade Secretaria da Saúde

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Aumentar a eficiência e a eficácia do sistema de segurança pública por meio da integração entre os serviços afins Finalístico

Crescimento dos índices de violência e criminalidade agravados pela falta de trabalho e inserção social, além da fragilidade do processo de gestão do sistema penitenciário

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 651.224.000 Proposto 2007 147.487.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Assistência à Saúde no Sistema Penitenciário SESAB - FESBA / SAP 50.000 800.000 850.000 Funcionamento do Hospital de Custódia e Tratamento SESAB - FESBA / SAP 2.700.000 2.700.000 Modernização e Aparelhamento do Hospital de Custódia e Tratamento SESAB - FESBA / SAP 100.000 100.000 Total de Recursos Orçamentários 3.650.000 Próprios do Tesouro 2.850.000 Outras Fontes 800.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais Secretaria da Saúde

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Recompensar ou reparar danos resultantes de situações críticas de urgência e emergência, ou de situações socialmente intoleráveis, decorrentes da pobreza extrema e de difícil resolução em curto prazo

Finalístico

Elevado número de pessoas que se encontram em situação de extrema pobreza, decorrente da falta de oportunidade de trabalho e inserção social

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 529.016.000 Proposto 2007 130.115.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Atenção a Saúde de Pessoas em Situação de Alta Vulnerabilidade Social SESAB - FESBA / FUNDAC,SAS 2.000.000 2.000.000 Segurança Alimentar e Combate à Fome SESAB - FESBA / SPD 140.000 360.000 500.000 Total de Recursos Orçamentários 2.500.000 Próprios do Tesouro 2.140.000 Outras Fontes 360.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

290

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde Secretaria da Saúde

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Garantir a eqüidade no acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, nos vários níveis de atenção, visando a redução da morbi-mortalidade e a diminuição das desigualdades regionais

Finalístico

Necessidade da atenção integral à saúde através da ampliação da acessibilidade aos serviços de saúde no âmbito da família e do indivíduo

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 2.472.161.000 Proposto 2007 739.555.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Aparelhamento dos Serviços de Saúde SESAB - FESBA / DG 12.804.000 12.804.000 Expansão da Rede Pública Hematológica e Hemoterápica - Hemoba SESAB - HEMOBA / SUCAB 150.000 1.500.000 1.650.000 Gestão da Qualidade da Assistência à Saúde SESAB - FESBA / SAARP 300.000 100.000 400.000 Atenção à Saúde do Idoso SESAB - FESBA / SPD 200.000 240.000 440.000 Atenção à Saúde do Portador de Deficiência SESAB - FESBA / SAARP,SGRAS 230.000 11.300.000 11.530.000 Funcionamento da Rede Ambulatorial e Hospitalar SESAB - FESBA / SAARP 99.400.000 151.500.000 250.900.000 Modernização e Aparelhamento de Unidades Hematológicas e Hemoterápicas - Fesba SESAB - FESBA / HEMOBA 80.000 865.000 945.000

Funcionamento da Gestão Publicizada em Unidade de Saúde SESAB - FESBA / SAARP 148.940.000 40.000.000 188.940.000 Modernização e Aparelhamento de Unidades de Saúde SESAB - FESBA / DG,FESBA 10.090.000 10.436.000 20.526.000 Formação de Especialistas para o SUS SESAB - FESBA / SRHS 13.700.000 13.700.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

291

Formação de Profissional em Saúde no Nível Básico e Técnico SESAB - FESBA / SRHS 296.000 17.185.000 17.481.000 Educação Permanente em Saúde SESAB - FESBA / SRHS,SVPS 1.530.000 3.300.000 4.830.000 Diagnóstico Laboratorial em Saúde Pública SESAB - FESBA / SVPS 170.000 6.700.000 6.870.000 Vigilância Epidemiológica de Doenças e Redução de Danos SESAB - FESBA / SVPS 3.690.000 8.867.000 12.557.000 Implementação da Atenção Básica SESAB - FESBA / SPD 25.262.000 5.675.000 30.937.000 Serviços Tecnológicos para Certificação e Qualificação na Área de Saúde SESAB - FESBA / GAB,STC 300.000 300.000 Expansão da Rede Pública Hematológica e Hemoterápica - Fesba SESAB - FESBA / SUCAB 15.000 150.000 165.000 Melhoria da Rede Pública Hematológica e Hemoterápica - Fesba SESAB - FESBA / SUCAB 10.000 100.000 110.000 Modernização e Aparelhamento de Unidades Hematológicas e Hemoterápicas SESAB - HEMOBA / HEMOBA 349.000 3.681.000 4.030.000

Melhoria da Rede Pública Hematológica e Hemoterápica SESAB - HEMOBA / SUCAB 183.000 1.872.000 2.055.000 Melhoria da Rede Pública de Saúde SESAB - FESBA / SAARP,SUCAB 15.000.000 7.400.000 22.400.000 Expansão da Rede Pública de Saúde SESAB - FESBA / FESBA,SUCAB 12.824.000 1.600.000 14.424.000 Reorganização da Assistência Hospitalar SESAB - FESBA / SAARP,SGRAS 280.000 280.000 Reorganização da Assistência Ambulatorial Especializada SESAB - FESBA / SAARP,SGRAS,SVPS 1.160.000 1.160.000 Inclusão e Conversão para a Estratégia da Saúde da Família SESAB - FESBA / SPD 18.761.000 18.761.000 Assistência Hematológica e Hemoterápica SESAB - HEMOBA / HEMOBA 1.873.000 12.274.000 14.147.000 Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador SESAB - FESBA / BAHIAPESCA,SVPS 421.000 360.000 781.000 Vigilância Sanitária e Ambiental SESAB - FESBA / SVPS 952.000 850.000 1.802.000 Assistência Farmacêutica SESAB - FESBA / SVPS 19.590.000 65.040.000 84.630.000 Total de Recursos Orçamentários 739.555.000 Próprios do Tesouro 367.032.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

292

Outros do Tesouro 21.528.000 Outras Fontes 350.995.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão Secretaria da Saúde

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Elaborar modelos de gestão pública repercutindo no avanço da descentralização das atividades de governo, fortalecendo a capacidade local de gerenciamento e estimulando as ações municipais consorciadas

Gestão de Políticas Públicas

Dificuldade no fluxo de articulação entre as diversas entidades, implicando em altos custos de implementação das ações

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 189.131.000 Proposto 2007 38.134.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Descentralização e Qualificação da Gestão e Serviços da Saúde SESAB - FESBA / DG,SPD,SVPS 6.174.000 6.174.000 Controle e Avaliação das Ações e Serviços de Saúde SESAB - FESBA / SGRAS 1.445.000 1.500.000 2.945.000 Auditoria do SUS SESAB - FESBA / DG 562.000 562.000 Fortalecimento da Gestão Descentralizada de Saúde SESAB - FESBA / SPD 14.342.000 2.000.000 16.342.000 Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde SESAB - FESBA / SPD,SRHS 8.084.000 8.084.000 Total de Recursos Orçamentários 34.107.000 Próprios do Tesouro 18.131.000 Outros do Tesouro 12.476.000 Outras Fontes 3.500.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Produzindo Conhecimento Secretaria da Saúde

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de informações estatísticas consistentes para dar maior suporte a formulação de políticas públicas e privadas voltadas para o futuro

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 138.697.000 Proposto 2007 21.710.679 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da Sesab SESAB - FESBA / DG 400.000 400.000 Disseminação de Informações Científicas em Vigilância da Saúde SESAB - FESBA / SVPS 100.000 2.390.000 2.490.000 Implementação dos Sistemas de Informação de Saúde SESAB - FESBA / SPD 230.000 230.000 Fomento e Divulgação do Conhecimento da Saúde SESAB - FESBA / DG,SPD 220.000 220.000 Total de Recursos Orçamentários 3.340.000 Próprios do Tesouro 950.000 Outras Fontes 2.390.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Regulação de Serviços Públicos Secretaria da Saúde

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Garantir a eficiência, a qualidade e o bom atendimento à população nos serviços públicos concedidos, permissionados, autorizados e delegados, transferidos aos municípios e/ou à iniciativa privada

Gestão de Políticas Públicas

Restrições orçamentárias e financeiras dificultam o bom atendimento na prestação de serviços públicos à população

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 82.822.000 Proposto 2007 11.114.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Complexos de Sistemas Regulatórios de Serviços de Saúde SESAB - FESBA / SGRAS 1.983.000 1.983.000 Total de Recursos Orçamentários 1.983.000 Próprios do Tesouro 443.000 Outros do Tesouro 1.540.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços Secretaria da Saúde

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Ampliar o acesso para os aglomerados urbanos e rurais aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos

Finalístico

Alta taxa de mortalidade infantil e incidência de doenças por falta de saneamento básico decorrente da deficiência da rede de serviços de saneamento

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 1.030.378.000 Proposto 2007 336.281.996 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Programa de Combate a Pobreza Rural - Contrapartida do Produzir para Ações de Saneamento Básico SESAB - FESBA / CAR 10.000.000 10.000.000

Saneamento Básico em Pequenas Comunidades - Melhorias SESAB - FESBA / CERB 4.767.000 4.767.000 Saneamento Básico em Pequenas Comunidades - Esgotamento Sanitário SESAB - FESBA / CERB 1.759.000 1.759.000 Saneamento Básico em Pequenas Comunidades - Oferta de Água SESAB - FESBA / CERB 48.474.000 48.474.000 Destino Final de Resíduos Sólidos SESAB - FESBA / CONDER 6.950.000 6.950.000 Total de Recursos Orçamentários 71.950.000 Próprios do Tesouro 71.950.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural Secretaria da Saúde

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Promover a melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais, bem como a requalificação urbana com ênfase na humanização das cidades Finalístico

Baixa condição de habitabilidade da população de baixa renda, deficiência na urbanização das cidades e insuficiência de equipamentos urbanos e comunitários

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 946.978.000 Proposto 2007 240.579.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Melhoria Habitacional para Erradicação da Doença de Chagas SESAB - FESBA / CONDER 5.050.000 5.050.000 Total de Recursos Orçamentários 5.050.000 Próprios do Tesouro 5.050.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.020 - Secretaria da Segurança Pública (em R$ 1,00)

298

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

06 Segurança Pública 1.548.843.000 0122 Administração Geral 1.381.383.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais, compensatórias e emergenciais

140.000

12 Educação 260.000 0126 Tecnologia da Informação 4.700.000 202 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 260.000 0128 Formação de Recursos Humanos 5.150.000 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 12.271.000 0131 Comunicação Social 1.176.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 105.521.000 0181 Policiamento 99.936.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 50.000 0182 Defesa Civil 12.271.000 240 Produzindo Conhecimento 500.000 0183 Informação e Inteligência 435.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 1.430.361.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 43.602.000 0361 Ensino Fundamental 260.000 0422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 140.000 0571 Desenvolvimento Científico 50.000 Total Geral 1.549.103.000 1.549.103.000 1.549.103.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 1.532.585.000 1.301.692.000 142.572.000 88.321.000 Outras Fontes 16.518.000 15.812.000 706.000 Total 1.549.103.000 1.301.692.000 158.384.000 89.027.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 116.839.000 690.000 117.529.000 0007 Departamento de Polícia Técnica - DPT 85.854.000 1.720.000 87.574.000 0008 Polícia Civil da Bahia - PCBA 264.269.000 3.193.000 267.462.000 0211 Superintendência de Inteligência - SI 1.500.000 435.000 1.935.000 0410 Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais - FEASPOL 14.623.000 14.623.000 0500 Polícia Militar da Bahia - PM/BA 1.049.500.000 10.480.000 1.059.980.000 Total 1.532.585.000 16.518.000 1.549.103.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

299

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Bahia Alerta: Defesa Civil Secretaria da Segurança Pública

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Prevenir os riscos e perdas da população em situação de emergência proveniente de calamidades e desastres da natureza Finalístico

Insuficiência de medidas preventivas de defesa civil e necessidade de prestar um atendimento mais eficaz à população nas situações de sinistros e calamidades

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 70.197.000 Proposto 2007 13.730.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização e Reequipamento do Corpo de Bombeiros SSP - DG / DG 7.190.000 7.190.000 Melhoria da Rede Física do Corpo de Bombeiros SSP - PM/BA / PM/BA 100.000 200.000 300.000 Prevenção e Atendimento a Sinistros SSP - PM/BA / PM/BA 1.050.000 500.000 1.550.000 Modernização e Aparelhamento do Corpo de Bombeiros SSP - PM/BA / PM/BA 2.791.000 440.000 3.231.000 Total de Recursos Orçamentários 12.271.000 Outros do Tesouro 11.131.000 Outras Fontes 1.140.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

300

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade Secretaria da Segurança Pública

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Aumentar a eficiência e a eficácia do sistema de segurança pública por meio da integração entre os serviços afins Finalístico

Crescimento dos índices de violência e criminalidade agravados pela falta de trabalho e inserção social, além da fragilidade do processo de gestão do sistema penitenciário

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 651.224.000 Proposto 2007 147.487.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização e Aparelhamento de Unidades do Sistema de Segurança Pública SSP - DG / DG 48.970.000 48.970.000

Missões Especiais e de Inteligência SSP - SI / SI 435.000 435.000 Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial Técnico SSP - DPT / DPT 1.000.000 1.000.000 Prevenção e Manutenção da Ordem Pública SSP - PM/BA / PM/BA 600.000 600.000 Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial Militar SSP - PM/BA / PM/BA 2.850.000 2.850.000 Policiamento Preventivo em Eventos Populares SSP - PM/BA / PM/BA 4.660.000 4.660.000 Identificação e Análise Criminalística e em Medicina Legal SSP - DPT / DPT 700.000 700.000 Apuração de Infração Penal SSP - PCBA / PCBA 400.000 400.000 Policiamento Judiciário em Eventos Populares SSP - PCBA / PCBA 1.043.000 1.043.000 Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial Civil SSP - PCBA / PCBA 1.300.000 1.300.000 Reequipamento de Unidades Policiais e Administrativas - Fundo Feaspol SSP - FEASPOL / DG,DPT,PCBA,PM/BA 7.982.000 7.982.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

301

Melhoria da Rede Física do Sistema de Segurança Pública SSP - FEASPOL / SUCAB 3.641.000 3.641.000 Expansão da Rede Física do Sistema de Segurança Pública SSP - FEASPOL / DG,SUCAB 3.000.000 3.000.000 Implantação e Promoção da Polícia Comunitária SSP - PM/BA / PM/BA 270.000 270.000 Modernização e Aparelhamento da Polícia Militar SSP - PM/BA / PM/BA 700.000 700.000 Modernização e Aparelhamento da Polícia Civil SSP - PCBA / PCBA 450.000 450.000 Modernização e Aparelhamento da Polícia Técnica SSP - DPT / DPT 20.000 20.000 Operação do Plano Nacional de Segurança Pública SSP - DG / DG,SUCAB 27.500.000 27.500.000 Total de Recursos Orçamentários 105.521.000 Próprios do Tesouro 2.500.000 Outros do Tesouro 88.593.000 Outras Fontes 14.428.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

302

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais Secretaria da Segurança Pública

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Recompensar ou reparar danos resultantes de situações críticas de urgência e emergência, ou de situações socialmente intoleráveis, decorrentes da pobreza extrema e de difícil resolução em curto prazo

Finalístico

Elevado número de pessoas que se encontram em situação de extrema pobreza, decorrente da falta de oportunidade de trabalho e inserção social

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 529.016.000 Proposto 2007 130.115.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Atendimento a Pessoas Usuárias de Drogas SSP - DG / DG 50.000 50.000 Atendimento a Situações de Violência Sexual SSP - DG / DG 90.000 90.000 Total de Recursos Orçamentários 140.000 Outras Fontes 140.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

303

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Ciência, Tecnologia e Inovação Secretaria da Segurança Pública

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar e desenvolver projetos e pesquisas potencializadoras do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação Finalístico

Baixa competitividade dos serviços industriais, comerciais e educacionais, dentre outros; falta de condições para existência de ambientes inovadores; deficiência na integração entre a comunidade científica e tecnológica e o setor produtivo

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 255.962.000 Proposto 2007 86.844.327 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Segurança Pública SSP - DG / FAPESB 50.000 50.000

Total de Recursos Orçamentários 50.000 Outras Fontes 50.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

304

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Educação para Todos: Universalização da Educação Básica Secretaria da Segurança Pública

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Garantir à população o acesso à educação básica, promovendo a padronização mínima de funcionamento das escolas, a formação de profissional, a correção de fluxo escolar e a difusão e socialização do conhecimento

Finalístico

A importância da educação formal como mecanismo para aumentar a empregabilidade da população e possibilitar sua inclusão social, sendo inclusive um dos critérios na aferição do IDH

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 1.112.667.349 Proposto 2007 172.281.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento da Educação Fundamental - Polícia Militar SSP - PM/BA / PM/BA 260.000 260.000 Total de Recursos Orçamentários 260.000 Outras Fontes 260.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

305

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Produzindo Conhecimento Secretaria da Segurança Pública

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de informações estatísticas consistentes para dar maior suporte a formulação de políticas públicas e privadas voltadas para o futuro

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 138.697.000 Proposto 2007 21.710.679 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da SSP SSP - DG / DG 500.000 500.000 Total de Recursos Orçamentários 500.000 Outras Fontes 500.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.021 - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (em R$ 1,00)

306

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 230.000 0122 Administração Geral 45.623.000 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer 12.374.325 11 Trabalho 47.237.000 0126 Tecnologia da Informação 968.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e

Médio Empreendimentos 10.344.000

13 Cultura 80.000 0131 Comunicação Social 447.000 225 Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 80.000 23 Comércio e Serviços 5.750.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.182.000 240 Produzindo Conhecimento 1.080.000 27 Desporto e Lazer 20.479.325 0332 Relações de Trabalho 60.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 49.898.000 28 Encargos Especiais 53.000 0333 Empregabilidade 7.607.000 900 Operações Especiais 53.000 0334 Fomento ao Trabalho 1.095.000 0392 Difusão Cultural 440.000 0692 Comercialização 980.000 0812 Desporto Comunitário 12.374.325 0846 Outros Encargos Especiais 53.000 Total Geral 73.829.325 73.829.325 73.829.325

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 65.888.325 34.882.000 21.088.000 9.918.325 Outras Fontes 7.941.000 6.514.000 1.099.000 328.000 Total 73.829.325 34.882.000 27.602.000 11.017.325 328.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 46.287.000 1.180.000 47.467.000 0600 Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB 15.378.325 5.141.000 20.519.325 0610 Instituto de Artesanato Visconde de Mauá - MAUÁ 4.223.000 1.620.000 5.843.000 Total 65.888.325 7.941.000 73.829.325

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

307

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Incentivar a criação e difusão das expressões artístico-culturais, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produção cultural, aos espaços desportivos e de lazer, propiciando a inclusão social e a prática da cidadania

Finalístico

Pouco incentivo à produção e divulgação cultural; baixo acesso às práticas de esporte, recreação e lazer pelas camadas sociais mais carentes

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 118.444.000 Proposto 2007 37.791.325 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Criação de Espaços Desportivos em Áreas Urbanas e Periféricas SETRE - SUDESB / SUCAB,SUDESB 8.967.325 270.000 9.237.325 Desporto, Recreação e Lazer Comunitário SETRE - SUDESB / SUDESB 480.000 1.017.000 1.497.000 Promoção e Divulgação do Esporte e Lazer SETRE - SUDESB / SUDESB 1.640.000 1.640.000 Total de Recursos Orçamentários 12.374.325 Próprios do Tesouro 9.447.325 Outras Fontes 2.927.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

308

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de incentivo à inserção econômica das populações pobres através de empreendimentos de médio e pequeno portes em áreas urbana e rural voltados para produção de bens finais e prestação de serviços

Finalístico

Falta de oportunidades empreendedoras; complexidade no processo de formalização de empresas de pequeno porte; alta mortalidade, baixo nível de difusão tecnológica e pequena cooperação entre as empresas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 969.282.000 Proposto 2007 219.685.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio às Comissões Municipais de Emprego SETRE - DG / SDT 30.000 30.000 Apoio ao Trabalhador nas Relações de Trabalho SETRE - DG / SDT 60.000 60.000 Orientação sobre Segurança e Saúde no Trabalho SETRE - DG / SDT 98.000 98.000 Fomento à Economia Solidária SETRE - DG / SDT 190.000 190.000 Geração de Trabalho e Renda SETRE - DG / SDT 25.000 25.000 Promoção e Comercialização do Artesanato SETRE - MAUÁ / MAUÁ 980.000 980.000 Fomento ao Artesanato SETRE - MAUÁ / MAUÁ 360.000 360.000 Intermediação de Mão-de-Obra SETRE - DG / SDT 2.650.000 85.000 2.735.000 Qualificação Profissional do Trabalhador SETRE - DG / SDT 4.450.000 422.000 4.872.000 Apoio Operacional ao Seguro Desemprego SETRE - DG / SDT 954.000 40.000 994.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

309

Total de Recursos Orçamentários 10.344.000 Outros do Tesouro 8.054.000 Outras Fontes 2.290.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

310

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Assegurar a proteção, preservação e revitalização do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, ampliando os níveis e padrões de intervenção, de conscientização patrimonial e de modelos e estratégia de gestão

Finalístico

Degradação de bens históricos, religiosos e monumentos; vulnerabilidade a que estão submetidos o patrimônio histórico e cultural; escassez de recursos para adoção de tecnologias apropriadas para prevenção do patrimônio

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 134.182.000 Proposto 2007 55.677.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Preservação e Divulgação do Artesanato Baiano SETRE - MAUÁ / MAUÁ 80.000 80.000 Total de Recursos Orçamentários 80.000 Outras Fontes 80.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

311

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Produzindo Conhecimento Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de informações estatísticas consistentes para dar maior suporte a formulação de políticas públicas e privadas voltadas para o futuro

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 138.697.000 Proposto 2007 21.710.679 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da Setras SETRE - DG / DG 230.000 230.000 Pesquisas de Emprego e Desemprego SETRE - DG / SDT 850.000 850.000 Total de Recursos Orçamentários 1.080.000 Outros do Tesouro 850.000 Outras Fontes 230.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.022 - Secretaria da Cultura (em R$ 1,00)

312

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

13 Cultura 140.382.200 0122 Administração Geral 82.580.600 205 Energia e Comunicação para Todos 421.000 28 Encargos Especiais 2.260.000 0126 Tecnologia da Informação 1.831.000 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer 25.417.000 0131 Comunicação Social 423.600 225 Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 25.085.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.044.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 580.000 0391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 25.235.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 88.879.200 0392 Difusão Cultural 25.847.000 900 Operações Especiais 2.260.000 0722 Telecomunicações 421.000 0846 Outros Encargos Especiais 2.260.000 Total Geral 142.642.200 142.642.200 142.642.200

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 114.584.200 55.856.000 37.406.200 21.322.000 Outras Fontes 28.058.000 285.000 23.761.000 4.012.000 Total 142.642.200 56.141.000 61.167.200 25.334.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 10.588.200 10.588.200 0400 Fundo de Cultura da Bahia - FCBA 22.500.000 22.500.000 0600 Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC 42.341.000 1.200.000 43.541.000 0700 Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB 33.337.000 3.326.000 36.663.000 0710 Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia - FPC-AP 12.595.000 20.000 12.615.000 0720 Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB 15.723.000 1.012.000 16.735.000 Total 114.584.200 28.058.000 142.642.200

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

313

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer Secretaria da Cultura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Incentivar a criação e difusão das expressões artístico-culturais, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produção cultural, aos espaços desportivos e de lazer, propiciando a inclusão social e a prática da cidadania

Finalístico

Pouco incentivo à produção e divulgação cultural; baixo acesso às práticas de esporte, recreação e lazer pelas camadas sociais mais carentes

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 118.444.000 Proposto 2007 37.791.325 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total

Fomento à Cultura SECULT - FCBA / FCBA,FPC-AP,FUNCEB,IPAC,IRDEB 19.550.000 19.550.000

Apoio à Promoção Cultural SECULT - DG / SUPROCULT 50.000 50.000 Dinamização do Teatro Castro Alves SECULT - FUNCEB / TCA 240.000 900.000 1.140.000 Fortalecimento da Criação, Produção e Difusão Cultural SECULT - FUNCEB / FUNCEB 956.000 956.000 Dinamização da Programação da Rádio Educadora e da TV Educativa SECULT - IRDEB / IRDEB 716.000 246.000 962.000 Dinamização do Sistema de Bibliotecas SECULT - FPC-AP / FPC-AP 75.000 75.000 Apoio ao Desenvolvimento Cultural SECULT - DG / DG 422.000 422.000 Ampliação e Preservação da Infra-estrutura Cultural SECULT - FUNCEB / FUNCEB,SUCAB 84.000 1.000.000 1.084.000 Circulação Cultural SECULT - FUNCEB / FUNCEB 334.000 334.000 Implementação do Pólo de Teledramaturgia da Bahia - POTE SECULT - IRDEB / IRDEB 120.000 45.000 165.000 Estudos e Pesquisas para Difusão Cultural SECULT - IRDEB / IRDEB 230.000 69.000 299.000

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Fortalecimento do Sistema de Bibliotecas SECULT - FPC-AP / FPC-AP 370.000 10.000 380.000 Total de Recursos Orçamentários 25.417.000 Próprios do Tesouro 3.597.000 Outras Fontes 21.820.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Energia e Comunicação para Todos Secretaria da Cultura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Possibilitar o acesso a toda a população aos serviços básicos de energia, comunicação e radiodifusão Finalístico

Deficiência na oferta de energia no meio rural, insuficiência da rede de transmissão de dados, dificuldade de acesso da população de baixa renda aos serviços tecnológicos da telemática e alcance reduzido do sinal da Rádio Educadora e Televisão Educativa

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 339.868.000 Proposto 2007 120.921.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização da Rádio Educadora e TVE SECULT - IRDEB / IRDEB,SUCAB 359.000 62.000 421.000 Total de Recursos Orçamentários 421.000 Próprios do Tesouro 359.000 Outras Fontes 62.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural Secretaria da Cultura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Assegurar a proteção, preservação e revitalização do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, ampliando os níveis e padrões de intervenção, de conscientização patrimonial e de modelos e estratégia de gestão

Finalístico

Degradação de bens históricos, religiosos e monumentos; vulnerabilidade a que estão submetidos o patrimônio histórico e cultural; escassez de recursos para adoção de tecnologias apropriadas para prevenção do patrimônio

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 134.182.000 Proposto 2007 55.677.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio à Preservação do Patrimônio Cultural SECULT - FCBA / FCBA,FUNCEB,IPAC,IRDEB 2.650.000 2.650.000 Revitalização de Espaços de Patrimônio SECULT - IPAC / IPAC 220.000 130.000 350.000 Preservação e Difusão da Memória Histórica SECULT - FPC-AP / FPC-AP 160.000 160.000 Preservação e Dinamização do Patrimônio Cultural Intangível SECULT - FUNCEB / FUNCEB 70.000 70.000 Preservação de Sítios Históricos - Monumenta/BID SECULT - IPAC / IPAC 12.500.000 12.500.000 Patrimônio Cultural - Um Bem de Todos SECULT - IPAC / IPAC 260.000 20.000 280.000 Bahia Vista por Dentro SECULT - DG / DG 50.000 50.000 Preservação de Patrimônio Cultural SECULT - IPAC / IPAC 8.520.000 300.000 8.820.000 Fortalecimento do Sistema de Arquivo SECULT - FPC-AP / FPC-AP 195.000 10.000 205.000 Total de Recursos Orçamentários 25.085.000 Próprios do Tesouro 6.295.000

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Outros do Tesouro 15.680.000 Outras Fontes 3.110.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos Secretaria da Cultura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Criar parcerias com entidades governamentais e não governamentais do mercado e da sociedade, incluindo financiamento e execução de ações, com o fim de ampliar a eficiência e eficácia na oferta de serviços e no desempenho da economia e da cultura

Finalístico

Restrições orçamentárias e financeiras limitam a disponibilidade de recursos públicos, sinalizando para promoção de parcerias no atendimento aos focos prioritários de interesse da sociedade

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 37.443.000 Proposto 2007 3.990.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento Artístico em Comunidades - População Cultural SECULT - FUNCEB / FUNCEB 20.000 20.000 Apoio a Entidades e Produções Culturais SECULT - FUNCEB / FUNCEB 510.000 510.000 Apoio a Entidades e Eventos Culturais SECULT - IPAC / IPAC 50.000 50.000 Total de Recursos Orçamentários 580.000 Próprios do Tesouro 580.000

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Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.024 - Secretaria de Infra-Estrutura (em R$ 1,00)

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Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 24.940.000 0122 Administração Geral 60.881.000 205 Energia e Comunicação para Todos 120.500.000 24 Comunicações 3.000.000 0125 Normatização e Fiscalização 8.035.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 4.804.000 25 Energia 207.142.000 0126 Tecnologia da Informação 2.294.000 212 Humanização do Trânsito 3.000.000 26 Transporte 308.470.000 0130 Administração de Concessões 2.500.000 218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 600.000 28 Encargos Especiais 21.577.000 0131 Comunicação Social 1.070.000 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais,

Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos 100.000

0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.567.000 229 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 251.069.000 0572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 500.000 231 Diversificação e Articulação da Matriz Energética 86.942.000 0722 Telecomunicações 3.000.000 235 Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 1.404.000 0751 Conservação de Energia 100.000 236 Regulação de Serviços Públicos 9.131.000 0752 Energia Elétrica 120.200.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 2.000.000 0753 Petróleo 86.842.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 64.005.000 0781 Transporte Aéreo 632.000 900 Operações Especiais 21.574.000 0782 Transporte Rodoviário 253.831.000 0784 Transporte Hidroviário 100.000 0846 Outros Encargos Especiais 21.577.000 Total Geral 565.129.000 565.129.000 565.129.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 428.432.000 68.987.400 46.891.600 312.553.000 Outras Fontes 136.697.000 27.111.000 109.586.000 Total 565.129.000 68.987.400 74.002.600 422.139.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 178.664.000 2.900.000 181.564.000 0600 Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA 232.896.000 38.854.000 271.750.000 0610 Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA 16.872.000 8.101.000 24.973.000 0920 Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS 86.842.000 86.842.000 Total 428.432.000 136.697.000 565.129.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

320

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade Secretaria de Infra-Estrutura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Garantir um atendimento de qualidade, ágil e confiável, aos cidadãos Finalístico Insuficiência de modelos adequados para o funcionamento dos recursos públicos De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 135.566.000 Proposto 2007 30.900.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Recuperação de Sedes Regionais da Agerba SEINFRA - AGERBA / AGERBA 100.000 100.000 Operação dos Serviços de Atendimento ao Usuário SEINFRA - AGERBA / AGERBA 254.000 1.050.000 1.304.000 Total de Recursos Orçamentários 1.404.000 Outros do Tesouro 354.000 Outras Fontes 1.050.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade Secretaria de Infra-Estrutura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Aumentar a eficiência e a eficácia do sistema de segurança pública por meio da integração entre os serviços afins Finalístico

Crescimento dos índices de violência e criminalidade agravados pela falta de trabalho e inserção social, além da fragilidade do processo de gestão do sistema penitenciário

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 651.224.000 Proposto 2007 147.487.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Execução de Obras de Infra-estrutura para Policiamento e Segurança de Rodovias SEINFRA - DERBA / DERBA 804.000 804.000

Policiamento e Segurança Pública de Rodovias SEINFRA - DERBA / DERBA 4.000.000 4.000.000 Total de Recursos Orçamentários 4.804.000 Outras Fontes 4.804.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Construindo Caminhos: a Intermodalidade Secretaria de Infra-Estrutura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Interligar as redes rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias visando facilitar o fluxo de pessoas e produtos Gestão de Políticas Públicas

Ineficiência, precariedade e falta de integração entre os diferentes modais de transporte De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 966.436.000 Proposto 2007 251.906.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Infra-estrutura de Transporte em Áreas Prioritárias SEINFRA - DG / DERBA 41.103.000 1.800.000 42.903.000

Restauração e Manutenção de Rodovias - Premar SEINFRA - DERBA / AGERBA,DERBA,SEI,SUPET 18.379.000 11.300.000 29.679.000

Gestão do Programa Estadual de Logística de Transportes SEINFRA - DG / SUPET 3.810.000 3.810.000 Estudos para Desenvolvimento da Infra-estrutura Logística SEINFRA - DG / SUPET 500.000 500.000 Expansão e Melhoria da Rede Física de Terminais Aeroportuários SEINFRA - DERBA / DERBA 500.000 32.000 532.000 Expansão e Melhoria da Rede Física de Terminais Hidroviários SEINFRA - DERBA / DERBA 50.000 50.000 Expansão e Melhoria da Rede Física de Terminais Rodoviários SEINFRA - DERBA / DERBA 50.000 50.000 Expansão e Melhoria da Malha Rodoviária SEINFRA - DERBA / DERBA 850.000 900.000 1.750.000 Conservação de Terminais de Transporte Rodoviário SEINFRA - DERBA / DERBA 50.000 50.000 Conservação da Rede Rodoviária Estadual SEINFRA - DERBA / DERBA 15.000.000 11.215.000 26.215.000 Conservação de Terminais de Transporte Aeroviário SEINFRA - DERBA / DERBA 100.000 100.000 Conservação de Terminais de Transporte Hidroviário SEINFRA - DERBA / DERBA 50.000 50.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

323

Estudos e Projetos de Infra-estrutura de Transportes SEINFRA - DERBA / DERBA 4.465.000 2.685.000 7.150.000 Reabilitação de Rodovias nos Corredores de Transporte do Estado - PCR II SEINFRA - DERBA / DERBA 135.230.000 3.000.000 138.230.000

Total de Recursos Orçamentários 251.069.000 Próprios do Tesouro 34.100.000 Outros do Tesouro 185.737.000 Outras Fontes 31.232.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos Secretaria de Infra-Estrutura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver ações voltadas para a gestão ambiental, geração e adoção de tecnologias compatíveis com o manejo sustentável do meio ambiente, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente corretos

Finalístico

Vulnerabilidade dos recursos ambientais frente ao processo de degradação decorrente da ocupação urbana e dos processos produtivos desordenados

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.342.000 Proposto 2007 61.471.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Eficientização de Sistemas de Iluminação Pública SEINFRA - DG / SUPEC 50.000 50.000 Implantação e Recuperação de Sistemas de Energias Renováveis SEINFRA - DG / SUPEC 50.000 50.000 Total de Recursos Orçamentários 100.000 Outros do Tesouro 100.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Diversificação e Articulação da Matriz Energética Secretaria de Infra-Estrutura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Promover estudos visando o aproveitamento dos recursos energéticos do Estado, propiciando a diversificação das fontes alternativas de energia e garantindo a oferta necessária ao desenvolvimento estadual

Gestão de Políticas Públicas

Identificar fontes energéticas de qualidade e baixo custo ainda não aproveitadas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 528.530.000 Proposto 2007 86.942.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Expansão da Rede Estadual de Gasodutos SEINFRA - BAHIAGÁS / BAHIAGÁS 86.842.000 86.842.000 Estudos e Pesquisas para Elaboração e Atualização do Balanço Energético e da Matriz Energética SEINFRA - DG / SUPEC 100.000 100.000

Total de Recursos Orçamentários 86.942.000 Outros do Tesouro 100.000 Outras Fontes 86.842.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Energia e Comunicação para Todos Secretaria de Infra-Estrutura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Possibilitar o acesso a toda a população aos serviços básicos de energia, comunicação e radiodifusão Finalístico

Deficiência na oferta de energia no meio rural, insuficiência da rede de transmissão de dados, dificuldade de acesso da população de baixa renda aos serviços tecnológicos da telemática e alcance reduzido do sinal da Rádio Educadora e Televisão Educativa

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 339.868.000 Proposto 2007 120.921.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Operação de Sistema de Sinal de TV SEINFRA - DG / SUPEC 500.000 500.000 Infra-estrutura Energética SEINFRA - DG / SUPEC 100.000 100.000 Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica SEINFRA - DG / SUPEC 119.400.000 119.400.000 Retransmissão de Sinal de TV SEINFRA - DG / SUPEC 500.000 500.000 Total de Recursos Orçamentários 120.500.000 Próprios do Tesouro 44.555.000 Outros do Tesouro 74.945.000 Outras Fontes 1.000.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

327

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Frutos da Terra: Agroinvestimentos Secretaria de Infra-Estrutura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Fomentar políticas de apoio ao produtor rural buscando agregar valor à atividade produtiva através da redução dos custos, do desenvolvimento da irrigação, do acesso ao crédito e do aproveitamento da mão-de-obra familiar

Finalístico

Carência de empregos rurais não agrícolas nos agronegócios; deficiência gerencial (empreendedorismo), de infra-estrutura e de logística para comercialização; tecnologia incipiente e pouca disponibilidade hídrica

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 243.173.000 Proposto 2007 41.457.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Energia Elétrica em Áreas de Irrigação SEINFRA - DG / SUPEC 600.000 600.000 Total de Recursos Orçamentários 600.000 Próprios do Tesouro 500.000 Outros do Tesouro 100.000

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328

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Humanização do Trânsito Secretaria de Infra-Estrutura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Reduzir os índices de ocorrência de violência e racionalizar o fluxo de veículos e pedestres no trânsito Finalístico

Elevados índices de violência no trânsito e de furto de veículos inviabilizam o desenvolvimento de uma ação mais efetiva no trânsito

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 56.090.000 Proposto 2007 10.339.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Sinalização de Rodovias e Terminais de Transporte SEINFRA - DERBA / DERBA 3.000.000 3.000.000 Total de Recursos Orçamentários 3.000.000 Outras Fontes 3.000.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

329

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Secretaria de Infra-Estrutura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Operação do Sistema de Telefonia do CAB SEINFRA - DG / SUPEC 1.900.000 1.900.000 Ampliação de Sistema de Telefonia do CAB SEINFRA - DG / SUPEC 100.000 100.000 Total de Recursos Orçamentários 2.000.000 Próprios do Tesouro 1.900.000 Outras Fontes 100.000

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330

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Regulação de Serviços Públicos Secretaria de Infra-Estrutura

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Garantir a eficiência, a qualidade e o bom atendimento à população nos serviços públicos concedidos, permissionados, autorizados e delegados, transferidos aos municípios e/ou à iniciativa privada

Gestão de Políticas Públicas

Restrições orçamentárias e financeiras dificultam o bom atendimento na prestação de serviços públicos à população

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 82.822.000 Proposto 2007 11.114.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Reabilitação e Manutenção de Serviços Públicos de Transportes Explorados por Terceiros SEINFRA - AGERBA / AGERBA 1.500.000 1.000.000 2.500.000

Regulação e Fiscalização dos Serviços de Energia, Transportes e Comunicações SEINFRA - AGERBA / AGERBA 3.090.000 3.541.000 6.631.000

Total de Recursos Orçamentários 9.131.000 Outros do Tesouro 4.590.000 Outras Fontes 4.541.000

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Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.025 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza (em R$ 1,00)

331

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

08 Assistência Social 126.123.000 0122 Administração Geral 42.236.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais, compensatórias e emergenciais

77.776.000

28 Encargos Especiais 133.000 0126 Tecnologia da Informação 1.226.000 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 759.000 0131 Comunicação Social 162.000 226 Consciência Ambiental 45.000 0182 Defesa Civil 1.295.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à

Capacidade Local de Gestão 62.000

0241 Assistência ao Idoso 1.361.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 47.481.000 0242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.431.000 900 Operações Especiais 133.000 0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 66.635.000 0244 Assistência Comunitária 7.920.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.857.000 0846 Outros Encargos Especiais 133.000 Total Geral 126.256.000 126.256.000 126.256.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 116.281.000 49.206.000 63.906.000 3.169.000 Outras Fontes 9.975.000 9.032.000 943.000 Total 126.256.000 49.206.000 72.938.000 4.112.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total 0004 Diretoria Geral - DG 19.420.000 19.420.000 0410 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 62.467.000 62.467.000 0420 Fundo Estadual de Atendimento à Criança e ao Adolescente - FECRIANÇA 2.360.000 2.360.000 0500 Coordenação de Defesa Civil - CORDEC 732.000 795.000 1.527.000 0700 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC 31.302.000 9.180.000 40.482.000 Total 116.281.000 9.975.000 126.256.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

332

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Bahia Alerta: Defesa Civil Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Prevenir os riscos e perdas da população em situação de emergência proveniente de calamidades e desastres da natureza Finalístico

Insuficiência de medidas preventivas de defesa civil e necessidade de prestar um atendimento mais eficaz à população nas situações de sinistros e calamidades

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 70.197.000 Proposto 2007 13.730.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio à Execução de Obras para Reduzir os Efeitos da Seca SEDES - CORDEC / CORDEC 160.000 160.000 Fortalecimento da Política Estadual de Defesa Civil SEDES - CORDEC / CORDEC 40.000 252.000 292.000 Prevenção a Situação de Risco SEDES - CORDEC / CORDEC 100.000 207.000 307.000 Total de Recursos Orçamentários 759.000 Outros do Tesouro 300.000 Outras Fontes 459.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

333

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Recompensar ou reparar danos resultantes de situações críticas de urgência e emergência, ou de situações socialmente intoleráveis, decorrentes da pobreza extrema e de difícil resolução em curto prazo

Finalístico

Elevado número de pessoas que se encontram em situação de extrema pobreza, decorrente da falta de oportunidade de trabalho e inserção social

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 529.016.000 Proposto 2007 130.115.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento Integrado em Comunidades de Risco Social SEDES - FEAS / SAS 2.762.000 2.762.000 Expansão e Melhoria de Unidades de Atendimento a Adolescentes SEDES - FUNDAC / SUCAB 520.000 150.000 670.000 Reparação de Unidades de Assistência Social SEDES - FEAS / SAS,SUCAB 1.000.000 1.000.000 Apoio à Revisão do Benefício de Prestação Continuada SEDES - FEAS / SAS 456.000 456.000 Atenção Social a Pessoas Portadoras de Deficência em Situação de Carência SEDES - FEAS / SAS 1.431.000 1.431.000

Atenção Social a Pessoas Idosas em Situação de Carência SEDES - FEAS / SAS 905.000 905.000 Atenção Social a Pessoas em Situação de Risco e Exclusão Social SEDES - FEAS / SAS 4.096.000 4.096.000 Atenção Social a Crianças e Adolescentes em Situação de Carência SEDES - FEAS / FUNDAC,SAS 14.090.000 14.090.000 Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual SEDES - FEAS / SAS 1.629.000 1.629.000

Erradicação do Trabalho Infantil SEDES - FEAS / SAS 36.036.000 36.036.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

334

Assistência Emergencial e Recuperativa em Áreas Atingidas por Ocorrências Adversas SEDES - CORDEC / CORDEC 100.000 130.000 230.000

Assistência Emergencial em Áreas Atingidas pela Seca SEDES - CORDEC / CORDEC 100.000 161.000 261.000 Atenção a Adolescentes em Conflito com a Lei SEDES - FUNDAC / FUNDAC 9.025.000 9.025.000 Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Pessoal e Social SEDES - FUNDAC / FUNDAC 2.825.000 2.825.000

Ressocialização de Crianças e Adolescentes SEDES - FECRIANÇA / SAS 1.514.000 1.514.000 Fortalecimento dos Direitos e Proteção de Crianças e Adolescentes SEDES - FECRIANÇA / FUNDAC,SAS 846.000 846.000 Total de Recursos Orçamentários 77.776.000 Próprios do Tesouro 44.978.000 Outros do Tesouro 23.332.000 Outras Fontes 9.466.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

335

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Consciência Ambiental Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Promover ações de educação ambiental visando conscientizar os diversos agentes sociais no sentido de consolidar práticas de conduta que promovam a cidadania e a preservação do meio ambiente

Finalístico

Insuficiência de ações voltadas para conscientização e participação pública com relação ao ambiente natural e construído

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 11.795.000 Proposto 2007 1.323.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Prevenção de Desastres Ambientais SEDES - CORDEC / CORDEC 45.000 45.000 Total de Recursos Orçamentários 45.000 Outras Fontes 45.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

336

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Elaborar modelos de gestão pública repercutindo no avanço da descentralização das atividades de governo, fortalecendo a capacidade local de gerenciamento e estimulando as ações municipais consorciadas

Gestão de Políticas Públicas

Dificuldade no fluxo de articulação entre as diversas entidades, implicando em altos custos de implementação das ações

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 189.131.000 Proposto 2007 38.134.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio à Descentralização da Assistência Social SEDES - FEAS / SAS 62.000 62.000 Total de Recursos Orçamentários 62.000 Próprios do Tesouro 62.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.026 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano (em R$ 1,00)

337

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 20.789.000 0122 Administração Geral 74.373.000 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 186.158.000 12 Educação 7.000.000 0126 Tecnologia da Informação 2.546.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 164.277.000 15 Urbanismo 183.710.000 0128 Formação de Recursos Humanos 50.000 218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 54.000 16 Habitação 45.501.000 0131 Comunicação Social 1.270.000 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais,

Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos 3.846.000

17 Saneamento 205.758.000 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.500.000 225 Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 10.470.000 28 Encargos Especiais 43.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.708.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 16.067.000 0391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 10.470.000 239 Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 2.856.000 0451 Infra-Estrutura Urbana 69.713.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 79.035.000 0452 Serviços Urbanos 4.369.000 900 Operações Especiais 38.000 0453 Transportes Coletivos Urbanos 50.800.000 0482 Habitação Urbana 42.201.000 0511 Saneamento Básico Rural 2.870.000 0512 Saneamento Básico Urbano 194.042.000 0544 Recursos Hídricos 3.846.000 0846 Outros Encargos Especiais 43.000 Total Geral 462.801.000 462.801.000 462.801.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 372.804.000 48.269.000 37.634.000 286.901.000 Outras Fontes 89.997.000 468.000 1.194.000 88.335.000 Total 462.801.000 48.737.000 38.828.000 375.236.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 193.186.000 193.186.000 0600 Superintendência de Construções Administrativas da Bahia - SUCAB 27.706.000 116.000 27.822.000 0800 Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER 151.912.000 6.118.000 158.030.000 0900 Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA 83.763.000 83.763.000 Total 372.804.000 89.997.000 462.801.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

338

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver ações voltadas para a gestão ambiental, geração e adoção de tecnologias compatíveis com o manejo sustentável do meio ambiente, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente corretos

Finalístico

Vulnerabilidade dos recursos ambientais frente ao processo de degradação decorrente da ocupação urbana e dos processos produtivos desordenados

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.342.000 Proposto 2007 61.471.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Preservação de Mananciais de Abastecimento de Água SEDUR - DG / CONDER,EMBASA 3.846.000 3.846.000 Total de Recursos Orçamentários 3.846.000 Outros do Tesouro 3.846.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar o desempenho funcional dos servidores, adotando medidas que assegurem a atualização de conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, e o incentivo às titulações e especializações

Finalístico

Insuficiência de servidores com qualificações, titulações e especializações necessárias ao desempenho de suas funções

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 54.513.000 Proposto 2007 5.122.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Habitação para o Servidor SEDUR - CONDER / CONDER 2.856.000 2.856.000 Total de Recursos Orçamentários 2.856.000 Outros do Tesouro 2.856.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

340

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Frutos da Terra: Agroinvestimentos Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Fomentar políticas de apoio ao produtor rural buscando agregar valor à atividade produtiva através da redução dos custos, do desenvolvimento da irrigação, do acesso ao crédito e do aproveitamento da mão-de-obra familiar

Finalístico

Carência de empregos rurais não agrícolas nos agronegócios; deficiência gerencial (empreendedorismo), de infra-estrutura e de logística para comercialização; tecnologia incipiente e pouca disponibilidade hídrica

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 243.173.000 Proposto 2007 41.457.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Reuso de Águas Residuárias SEDUR - DG / DG 54.000 54.000 Total de Recursos Orçamentários 54.000 Outros do Tesouro 54.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

341

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Recuperação da Sede da Secretaria da Educação SEDUR - SUCAB / SUCAB 7.000.000 7.000.000 Construção da Sede Própria da Embasa SEDUR - EMBASA / SUCAB 5.000.000 5.000.000 Serviços Técnicos Especializados de Obras Públicas SEDUR - SUCAB / SUCAB 1.525.000 1.525.000 Obras em Edíficios Públicos SEDUR - SUCAB / SUCAB 2.542.000 2.542.000 Total de Recursos Orçamentários 16.067.000 Próprios do Tesouro 11.067.000 Outras Fontes 5.000.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

342

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Assegurar a proteção, preservação e revitalização do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, ampliando os níveis e padrões de intervenção, de conscientização patrimonial e de modelos e estratégia de gestão

Finalístico

Degradação de bens históricos, religiosos e monumentos; vulnerabilidade a que estão submetidos o patrimônio histórico e cultural; escassez de recursos para adoção de tecnologias apropriadas para prevenção do patrimônio

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 134.182.000 Proposto 2007 55.677.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Projeto Habitacional do Centro Histórico - Rememorar SEDUR - CONDER / CONDER 3.250.000 3.250.000 Recuperação do Patrimônio Histórico - Monumenta/BID SEDUR - CONDER / CONDER 4.720.000 4.720.000 Preservação do Centro Histórico de Salvador SEDUR - CONDER / CONDER 2.500.000 2.500.000 Total de Recursos Orçamentários 10.470.000 Próprios do Tesouro 5.250.000 Outros do Tesouro 5.220.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

343

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Ampliar o acesso para os aglomerados urbanos e rurais aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos

Finalístico

Alta taxa de mortalidade infantil e incidência de doenças por falta de saneamento básico decorrente da deficiência da rede de serviços de saneamento

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 1.030.378.000 Proposto 2007 336.281.996 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Ampliação da Infra-estrutura de Esgotamento Sanitário em Núcleos Urbanos SEDUR - EMBASA / EMBASA 59.520.000 59.520.000

Ampliação da Infra-estrutura para Abastecimento de Água em Núcleos Urbanos SEDUR - EMBASA / EMBASA 8.543.000 8.543.000

Infra-estrutura para Resíduos Sólidos em Núcleos Urbanos SEDUR - DG / CONDER,DG 420.000 420.000 Melhoria da Qualidade da Água Distribuída SEDUR - DG / DG 856.000 856.000 Implantação de Sistemas de Saneamento Básico Auto-sustentáveis SEDUR - DG / CERB,DG 2.870.000 2.870.000 Infra-estrutura para Limpeza Urbana SEDUR - CONDER / CONDER 350.000 350.000 Esgotamento Sanitário em Núcleos Urbanos SEDUR - DG / EMBASA 36.780.000 36.780.000 Saneamento Ambiental de Salvador e Entorno da Baía de Todos os Santos - BTS SEDUR - DG / DG 844.000 844.000

Abastecimento de Água em Núcleos Urbanos SEDUR - DG / EMBASA 19.073.000 19.073.000 Infra-estrutura de Saneamento Básico em Núcleos Urbanos SEDUR - DG / EMBASA 55.972.000 55.972.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Promoção de Políticas, Programas e Desenvolvimento Institucional de Saneamento Básico SEDUR - DG / DG 930.000 930.000

Total de Recursos Orçamentários 186.158.000 Próprios do Tesouro 350.000 Outros do Tesouro 117.745.000 Outras Fontes 68.063.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

345

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Promover a melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais, bem como a requalificação urbana com ênfase na humanização das cidades Finalístico

Baixa condição de habitabilidade da população de baixa renda, deficiência na urbanização das cidades e insuficiência de equipamentos urbanos e comunitários

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 946.978.000 Proposto 2007 240.579.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Habitação em Áreas de Interesse Social - Viver Melhor SEDUR - CONDER / CONDER 2.300.000 2.300.000 Urbanização e Reparação da Avenida Paralela e das Avenidas Internas do CAB SEDUR - SUCAB / SUCAB 1.933.000 1.933.000

Desenvolvimento Urbano Regional - Renascer Recôncavo SEDUR - DG / DG 1.100.000 1.100.000 Humanização de Cidades SEDUR - DG / DG 1.300.000 1.300.000 Urbanização e Desenvolvimento Integral em Áreas Carentes - Viver Melhor II SEDUR - DG / CONDER,DG 57.533.000 57.533.000

Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Habitar Brasil SEDUR - CONDER / CONDER 1.200.000 1.200.000 Infra-Estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Habitar/BID SEDUR - CONDER / CONDER 8.650.000 8.650.000 Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Promoradia SEDUR - CONDER / CONDER 18.095.000 18.095.000 Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Pró-saneamento SEDUR - CONDER / CONDER 7.100.000 7.100.000

Infra-estrutura e Equipamentos Urbanos e Comunitários SEDUR - CONDER / CONDER 7.180.000 500.000 7.680.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

346

Parques Urbanos SEDUR - CONDER / CONDER 2.000.000 2.000.000 Planejamento Urbano SEDUR - CONDER / CONDER 1.700.000 736.000 2.436.000 Aprendendo a Construir: Casa Escola/Bairro Vivo SEDUR - CONDER / CONDER 50.000 50.000 Projeto Metropolitano de Salvador SEDUR - CONDER / CONDER 46.818.000 3.982.000 50.800.000 Promoção de Políticas e Programas Habitacionais SEDUR - DG / CONDER,DG,FAPESB,UESC 2.000.000 2.000.000 Promoção de Políticas e Programas de Desenvolvimento Urbano SEDUR - DG / DG 100.000 100.000 Total de Recursos Orçamentários 164.277.000 Próprios do Tesouro 64.151.000 Outros do Tesouro 94.908.000 Outras Fontes 5.218.000

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Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.027 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (em R$ 1,00)

347

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

17 Saneamento 52.205.996 0122 Administração Geral 78.366.000 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 56.650.996 18 Gestão Ambiental 174.894.000 0126 Tecnologia da Informação 2.456.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 100.000 28 Encargos Especiais 271.000 0131 Comunicação Social 553.000 218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 16.503.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.379.000 222 Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos

Naturais 10.780.000

0511 Saneamento Básico Rural 12.381.996 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

53.174.000

0541 Preservação e Conservação Ambiental 23.821.000 226 Consciência Ambiental 1.278.000 0542 Controle Ambiental 6.770.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à

Capacidade Local de Gestão 1.000.000

0543 Recuperação de Áreas Degradadas 210.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 2.230.000 0544 Recursos Hídricos 99.863.000 240 Produzindo Conhecimento 1.800.000 0571 Desenvolvimento Científico 100.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 83.719.000 0601 Promoção da Produção Vegetal 200.000 900 Operações Especiais 136.000 0846 Outros Encargos Especiais 271.000 Total Geral 227.370.996 227.370.996 227.370.996

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 210.070.996 61.192.000 73.092.000 75.786.996 Outras Fontes 17.300.000 960.000 12.080.000 4.260.000 Total 227.370.996 62.152.000 85.172.000 80.046.996

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 125.900.000 125.900.000 0400 Fundo de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA 1.060.000 5.000.000 6.060.000 0410 Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia - FERHBA 400.000 1.000.000 1.400.000 0600 Centro de Recursos Ambientais - CRA 21.002.000 2.000.000 23.002.000 0610 Superintendência de Recursos Hídricos - SRH 20.298.000 4.800.000 25.098.000 0900 Companhia de Engenharia Rural da Bahia - CERB 41.410.996 4.500.000 45.910.996 Total 210.070.996 17.300.000 227.370.996

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

348

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Ciência, Tecnologia e Inovação Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar e desenvolver projetos e pesquisas potencializadoras do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação Finalístico

Baixa competitividade dos serviços industriais, comerciais e educacionais, dentre outros; falta de condições para existência de ambientes inovadores; deficiência na integração entre a comunidade científica e tecnológica e o setor produtivo

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 255.962.000 Proposto 2007 86.844.327 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias de Meio Ambiente SEMARH - DG / SPDS 100.000 100.000 Total de Recursos Orçamentários 100.000 Outros do Tesouro 100.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

349

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Consciência Ambiental Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Promover ações de educação ambiental visando conscientizar os diversos agentes sociais no sentido de consolidar práticas de conduta que promovam a cidadania e a preservação do meio ambiente

Finalístico

Insuficiência de ações voltadas para conscientização e participação pública com relação ao ambiente natural e construído

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 11.795.000 Proposto 2007 1.323.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Educação Ambiental SEMARH - DG / SPDS 1.128.000 1.128.000 Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis SEMARH - CRA / CRA 150.000 150.000 Total de Recursos Orçamentários 1.278.000 Outros do Tesouro 1.278.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

350

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver ações voltadas para a gestão ambiental, geração e adoção de tecnologias compatíveis com o manejo sustentável do meio ambiente, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente corretos

Finalístico

Vulnerabilidade dos recursos ambientais frente ao processo de degradação decorrente da ocupação urbana e dos processos produtivos desordenados

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.342.000 Proposto 2007 61.471.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Implementação do Plano Nacional de Prevenção a Acidentes com Produtos Químicos SEMARH - CRA / CRA 120.000 400.000 520.000

Preservação e Uso Sustentável dos Recursos Hídricos SEMARH - CERB / CERB 172.000 172.000 Regularização Florestal SEMARH - DG / SDBFUC 2.510.000 2.510.000 Gestão de Recursos Naturais e de Ecossistemas SEMARH - DG / SDBFUC 544.000 544.000 Gestão das Águas do Estado SEMARH - FERHBA / SRH 400.000 1.000.000 1.400.000 Monitoramento e Avaliação da Qualidade Ambiental SEMARH - CRA / CRA 1.390.000 1.390.000 Desenvolvimento de Ações Ambientais SEMARH - DG / SPDS 250.000 250.000 Integração e Aprimoramento dos Instrumentos Legais SEMARH - DG / SPDS 900.000 900.000 Gestão do Corredor Central da Mata Atlântica SEMARH - CRA / CRA 100.000 600.000 700.000 Gestão do Programa Nacional do Meio Ambiente na Bahia II SEMARH - CRA / CRA 280.000 900.000 1.180.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

351

Gestão de Unidades de Conservação Ambiental SEMARH - DG / SDBFUC 1.970.000 1.970.000 Fomento Florestal Integrado SEMARH - DG / SDBFUC 1.010.000 1.010.000 Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH II SEMARH - DG / CERB,SRH 11.061.000 11.061.000 Desenvolvimento dos Recursos Hídricos SEMARH - SRH / SRH 10.850.000 4.600.000 15.450.000 Florestas para o Futuro - Essências da Mata Atlântica SEMARH - DG / SDBFUC 200.000 200.000 Proteção da Biodiversidade SEMARH - DG / SDBFUC 2.171.000 2.171.000 Operação de Unidades de Conservação Ambiental SEMARH - DG / SDBFUC 6.340.000 6.340.000 Reparação e Melhoria do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas SEMARH - DG / SDBFUC 1.146.000 1.146.000 Fiscalização e Licenciamento de Empreendimentos e Atividades Impactantes SEMARH - FERFA / CRA 1.060.000 3.200.000 4.260.000

Total de Recursos Orçamentários 53.174.000 Outros do Tesouro 42.474.000 Outras Fontes 10.700.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

352

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Frutos da Terra: Agroinvestimentos Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Fomentar políticas de apoio ao produtor rural buscando agregar valor à atividade produtiva através da redução dos custos, do desenvolvimento da irrigação, do acesso ao crédito e do aproveitamento da mão-de-obra familiar

Finalístico

Carência de empregos rurais não agrícolas nos agronegócios; deficiência gerencial (empreendedorismo), de infra-estrutura e de logística para comercialização; tecnologia incipiente e pouca disponibilidade hídrica

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 243.173.000 Proposto 2007 41.457.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Construção e Operação de Barragens SEMARH - CERB / CERB 3.434.000 3.434.000 Infra-estrutura para Gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH II SEMARH - DG / CERB,EMBASA 12.727.000 12.727.000 Apoio ao Desenvolvimento de Técnicas Agro-sustentáveis SEMARH - DG / SPDS 50.000 50.000 Apoio ao Desenvolvimento Florestal SEMARH - DG / SDBFUC 292.000 292.000 Total de Recursos Orçamentários 16.503.000 Outros do Tesouro 16.503.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

353

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Elaborar modelos de gestão pública repercutindo no avanço da descentralização das atividades de governo, fortalecendo a capacidade local de gerenciamento e estimulando as ações municipais consorciadas

Gestão de Políticas Públicas

Dificuldade no fluxo de articulação entre as diversas entidades, implicando em altos custos de implementação das ações

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 189.131.000 Proposto 2007 38.134.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fortalecimento Institucional das Entidades Integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMARH - DG / SPDS 1.000.000 1.000.000

Total de Recursos Orçamentários 1.000.000 Outros do Tesouro 1.000.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Expansão das Instalações Físicas do CRA SEMARH - CRA / CRA 170.000 170.000 Modernização Institucional e Administrativa do CRA SEMARH - CRA / CRA 1.710.000 1.710.000 Modernização e Recuperação de Sede Administrativa e Núcleos Regionais da Cerb SEMARH - CERB / CERB 100.000 250.000 350.000

Total de Recursos Orçamentários 2.230.000 Outros do Tesouro 1.980.000 Outras Fontes 250.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

355

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Produzindo Conhecimento Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de informações estatísticas consistentes para dar maior suporte a formulação de políticas públicas e privadas voltadas para o futuro

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 138.697.000 Proposto 2007 21.710.679 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Sistema Estadual de Informações Ambientais SEMARH - FERFA / CRA 800.000 800.000 Estudos Avançados do Meio Ambiente SEMARH - FERFA / CRA 1.000.000 1.000.000 Total de Recursos Orçamentários 1.800.000 Outras Fontes 1.800.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

356

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos Naturais Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Implementar políticas que visam a recuperação dos recursos naturais degradados, restabelecendo as suas condições de modo a atender as necessidades humanas vitais e produtivas

Finalístico

Contaminação ambiental por poluentes; apropriação e escala de uso inadequado; desmatamento; desertificação; lançamento de esgotos e efluentes industriais no meio ambiente

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 44.430.000 Proposto 2007 10.780.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento Ambiental - Águas da Bahia SEMARH - DG / SPDS 10.000.000 10.000.000 Combate à Desertificação SEMARH - DG / SPDS 20.000 20.000 Revitalização da Bacia do Rio São Francisco SEMARH - DG / SDBFUC 110.000 110.000 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Entorno do Lago de Sobradinho SEMARH - DG / SPDS 430.000 430.000

São Francisco Vivo SEMARH - CRA / CRA 20.000 100.000 120.000 Recomposição de Matas Ciliares SEMARH - DG / SDBFUC 100.000 100.000 Total de Recursos Orçamentários 10.780.000 Outros do Tesouro 10.680.000 Outras Fontes 100.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

357

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Ampliar o acesso para os aglomerados urbanos e rurais aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos

Finalístico

Alta taxa de mortalidade infantil e incidência de doenças por falta de saneamento básico decorrente da deficiência da rede de serviços de saneamento

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 1.030.378.000 Proposto 2007 336.281.996 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Melhorias Sanitárias em Pequenas Comunidades SEMARH - CERB / CERB 433.000 433.000 Ampliação da Oferta Hídrica para o Semi-árido - Pró-água SEMARH - DG / CERB,EMBASA,SRH 48.225.000 48.225.000 Infra-estrutura para Abastecimento de Água em Pequenas Comunidades SEMARH - CERB / CERB 1.687.996 1.687.996 Infra-estrutura de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades SEMARH - DG / CERB 6.305.000 6.305.000 Total de Recursos Orçamentários 56.650.996 Próprios do Tesouro 3.655.996 Outros do Tesouro 52.995.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.028 - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (em R$ 1,00)

358

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

19 Ciência e Tecnologia 115.923.327 0122 Administração Geral 12.323.000 202 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 23.230.000 0126 Tecnologia da Informação 747.000 215 Cadeias Produtivas 17.340.000 0131 Comunicação Social 160.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 61.012.327 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 498.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à

Capacidade Local de Gestão 610.000

0571 Desenvolvimento Científico 45.612.327 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 13.728.000 0572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 558.000 900 Operações Especiais 3.000 0573 Difusão do Conhecimento Científico e

Tecnológico 56.022.000

0846 Outros Encargos Especiais 3.000 Total Geral 115.923.327 115.923.327 115.923.327

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 91.323.327 7.506.000 55.440.327 28.377.000 Outras Fontes 24.600.000 14.225.000 10.375.000 Total 115.923.327 7.506.000 69.665.327 38.752.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 50.121.000 15.000.000 65.121.000 0700 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB 41.202.327 9.600.000 50.802.327 Total 91.323.327 24.600.000 115.923.327

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

359

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Cadeias Produtivas Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar as ações voltadas para o aumento da agregação local de valor à cadeia produtiva e da competitividade da produção baiana nos mercados regional, nacional e internacional

Finalístico

Economia concentrada na produção de bens intermediários; considerável oferta de produtos não processados internamente; insuficiência de oportunidades de agregação de valor a partir da disponibilidade de matérias primas e insumos básicos

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 577.990.000 Proposto 2007 103.752.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio a Modernização Tecnológica do Setor Produtivo SECTI - DG / STC 17.032.000 17.032.000 Fortalecimento do Setor de Tecnologia de Informação e Comunicação SECTI - DG / STC 308.000 308.000 Total de Recursos Orçamentários 17.340.000 Próprios do Tesouro 7.096.000 Outros do Tesouro 10.244.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

360

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Ciência, Tecnologia e Inovação Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar e desenvolver projetos e pesquisas potencializadoras do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação Finalístico

Baixa competitividade dos serviços industriais, comerciais e educacionais, dentre outros; falta de condições para existência de ambientes inovadores; deficiência na integração entre a comunidade científica e tecnológica e o setor produtivo

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 255.962.000 Proposto 2007 86.844.327 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fortalecimento da Base Científica e Tecnológica SECTI - DG / SDCT 150.000 15.000.000 15.150.000 Apoio ao Fortalecimento do Sistema de Informações em C&T SECTI - FAPESB / FAPESB 180.000 70.000 250.000 Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico SECTI - FAPESB / FAPESB 36.082.327 9.530.000 45.612.327 Total de Recursos Orçamentários 61.012.327 Próprios do Tesouro 36.412.327 Outras Fontes 24.600.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

361

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Educação para Todos: Universalização da Educação Básica Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Garantir à população o acesso à educação básica, promovendo a padronização mínima de funcionamento das escolas, a formação de profissional, a correção de fluxo escolar e a difusão e socialização do conhecimento

Finalístico

A importância da educação formal como mecanismo para aumentar a empregabilidade da população e possibilitar sua inclusão social, sendo inclusive um dos critérios na aferição do IDH

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 1.112.667.349 Proposto 2007 172.281.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Popularização da Ciência e Tecnologia SECTI - DG / SDCT 847.000 847.000 Inclusão Digital SECTI - DG / CPE 20.126.000 20.126.000 Operação de Infocentros SECTI - DG / CPE 2.257.000 2.257.000 Total de Recursos Orçamentários 23.230.000 Próprios do Tesouro 5.394.000 Outros do Tesouro 17.836.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

362

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Elaborar modelos de gestão pública repercutindo no avanço da descentralização das atividades de governo, fortalecendo a capacidade local de gerenciamento e estimulando as ações municipais consorciadas

Gestão de Políticas Públicas

Dificuldade no fluxo de articulação entre as diversas entidades, implicando em altos custos de implementação das ações

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 189.131.000 Proposto 2007 38.134.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Capacitação e Desenvolvimento de Tecnologias de Gestão em Áreas Sociais SECTI - DG / SDCT 610.000 610.000

Total de Recursos Orçamentários 610.000 Próprios do Tesouro 160.000 Outros do Tesouro 450.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.029 - Secretaria de Relações Institucionais (em R$ 1,00)

363

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 1.902.235 0121 Planejamento e Orçamento 300.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 300.000 0122 Administração Geral 1.482.235 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 1.602.235 0126 Tecnologia da Informação 10.000 0131 Comunicação Social 10.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 Total Geral 1.902.235 1.902.235 1.902.235

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 1.902.235 1.274.235 506.000 122.000 Outras Fontes Total 1.902.235 1.274.235 506.000 122.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total 0003 Diretoria de Administração e Finanças - DAF 1.902.235 1.902.235 Total 1.902.235 1.902.235

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

364

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Secretaria de Relações Institucionais

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Aparelhamento e Instalação da SERIN SERIN - DAF / DAF 150.000 150.000 Desenvolvimento de Políticas e Programas Voltados à Articulação Social e Interinstitucional para Assuntos Legislativos e Federativos SERIN - DAF / DAF 150.000 150.000

Total de Recursos Orçamentários 300.000 Próprios do Tesouro 300.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.030 - Secretaria de Promoção da Igualdade (em R$ 1,00)

365

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

14 Direitos da Cidadania 2.289.000 0122 Administração Geral 1.602.000 207 Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania 300.000 0126 Tecnologia da Informação 84.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 200.000 0131 Comunicação Social 22.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 1.789.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 81.000 0422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 500.000 Total Geral 2.289.000 2.289.000 2.289.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 2.289.000 1.251.000 818.000 220.000 Outras Fontes Total 2.289.000 1.251.000 818.000 220.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total 0003 Diretoria de Administração e Finanças - DAF 2.289.000 2.289.000 Total 2.289.000 2.289.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

366

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania Secretaria de Promoção da Igualdade

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Promover os direitos humanos por todos os meios, inclusive mediante a implementação de políticas diferenciadas a segmentos sociais e a ampliação da oferta de assistência jurídica gratuita à população

Finalístico

As práticas de discriminação e preconceito resultam na exclusão de segmentos sociais específicos, necessitando-se de políticas afirmativas a esses segmentos sociais

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 14.282.000 Proposto 2007 1.974.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento de Políticas, Programas e Articulação Interinstitucional para Promoção da Igualdade Racial SEPROMI - DAF / SUPIR 150.000 150.000

Desenvolvimento de Politicas, Programas e Articulação Interinstitucional para Promoção da Igualdade de Gênero SEPROMI - DAF / SUPOM 150.000 150.000

Total de Recursos Orçamentários 300.000 Próprios do Tesouro 300.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

367

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Secretaria de Promoção da Igualdade

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Aparelhamento e Instalação da Sede de Sepromi SEPROMI - DAF / DAF 200.000 200.000 Total de Recursos Orçamentários 200.000 Próprios do Tesouro 200.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.031 - Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional (em R$ 1,00)

368

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 20.275.000 0121 Planejamento e Orçamento 380.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 5.000.000 16 Habitação 5.000.000 0122 Administração Geral 16.933.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e

Médio Empreendimentos 69.085.000

20 Agricultura 75.085.000 0126 Tecnologia da Informação 159.000 218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 6.000.000 21 Organização Agrária 2.900.000 0131 Comunicação Social 27.000 219 Terra para Plantar: Reforma Agrária 2.900.000 28 Encargos Especiais 10.000 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.615.000 241 Desenvolvimento Regional 380.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.161.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 19.895.000 0481 Habitação Rural 5.000.000 900 Operações Especiais 10.000 0606 Extensão Rural 75.085.000 0631 Reforma Agrária 2.900.000 0846 Outros Encargos Especiais 10.000 Total Geral 103.270.000 103.270.000 103.270.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 100.620.000 15.668.000 38.287.000 46.665.000 Outras Fontes 2.650.000 2.150.000 500.000 Total 103.270.000 15.668.000 40.437.000 47.165.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total 0003 Diretoria de Administração e Finanças - DAF 1.799.000 1.799.000 0800 Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR 98.821.000 2.650.000 101.471.000 Total 100.620.000 2.650.000 103.270.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

369

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Desenvolvimento Regional Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Articular territorialmente as regiões do Estado na busca do desenvolvimento socioeconômico Gestão de Políticas Públicas

Identificar os gargalos em infra-estrutura de articulação inter-regional e concentrações de equipamentos e serviços, melhorando e definindo os caminhos os fluxos e os pontos de articulação física entre os extremos territoriais

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 20.418.000 Proposto 2007 8.837.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Aparelhamento e Instalação da SEDIR SEDIR - DAF / DAF 150.000 150.000 Desenvolvimento Regional Sustentável - PDRS SEDIR - CAR / CAR 230.000 230.000 Total de Recursos Orçamentários 380.000 Próprios do Tesouro 380.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

370

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Frutos da Terra: Agroinvestimentos Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Fomentar políticas de apoio ao produtor rural buscando agregar valor à atividade produtiva através da redução dos custos, do desenvolvimento da irrigação, do acesso ao crédito e do aproveitamento da mão-de-obra familiar

Finalístico

Carência de empregos rurais não agrícolas nos agronegócios; deficiência gerencial (empreendedorismo), de infra-estrutura e de logística para comercialização; tecnologia incipiente e pouca disponibilidade hídrica

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 243.173.000 Proposto 2007 41.457.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Programa de Combate a Pobreza Rural - Terra Fértil/Produzir SEDIR - CAR / CAR 1.000.000 1.000.000 Programa de Combate a Pobreza Rural - Cabra Forte/Produzir SEDIR - CAR / CAR 5.000.000 5.000.000 Total de Recursos Orçamentários 6.000.000 Outros do Tesouro 6.000.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de incentivo à inserção econômica das populações pobres através de empreendimentos de médio e pequeno portes em áreas urbana e rural voltados para produção de bens finais e prestação de serviços

Finalístico

Falta de oportunidades empreendedoras; complexidade no processo de formalização de empresas de pequeno porte; alta mortalidade, baixo nível de difusão tecnológica e pequena cooperação entre as empresas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 969.282.000 Proposto 2007 219.685.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento Comunitário em Áreas Rurais Carentes do Estado - Prodecar SEDIR - CAR / CAR 40.212.000 40.212.000

Programa de Combate a Pobreza Rural - Produzir SEDIR - CAR / CAR 28.025.000 28.025.000 Apoio às Ações de Desenvolvimento Regional - PAADR SEDIR - CAR / CAR 848.000 848.000 Total de Recursos Orçamentários 69.085.000 Próprios do Tesouro 33.548.000 Outros do Tesouro 35.537.000

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Terra para Plantar: Reforma Agrária Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver ações de apoio ao assentamento familiar e à regularização fundiária, visando transformar a realidade rural baiana, democratizando o acesso à terra

Finalístico

Crescente processo de minifundização; grande concentração de latifúndios

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 93.769.000 Proposto 2007 22.495.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural SEDIR - CAR / CAR,CDA 300.000 2.600.000 2.900.000 Total de Recursos Orçamentários 2.900.000 Próprios do Tesouro 300.000 Outras Fontes 2.600.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Promover a melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais, bem como a requalificação urbana com ênfase na humanização das cidades Finalístico

Baixa condição de habitabilidade da população de baixa renda, deficiência na urbanização das cidades e insuficiência de equipamentos urbanos e comunitários

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 946.978.000 Proposto 2007 240.579.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Programa de Combate a Pobreza Rural - Viver Melhor Rural/Produzir SEDIR - CAR / CAR 5.000.000 5.000.000 Total de Recursos Orçamentários 5.000.000 Outros do Tesouro 5.000.000

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Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.032 - Secretaria de Turismo (em R$ 1,00)

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Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

15 Urbanismo 10.381.000 0122 Administração Geral 28.875.400 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 19.283.000 17 Saneamento 19.283.000 0126 Tecnologia da Informação 1.350.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 10.381.000 23 Comércio e Serviços 79.790.800 0131 Comunicação Social 103.400 214 Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e

Produtos 926.000

28 Encargos Especiais 154.000 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.400.000 215 Cadeias Produtivas 16.635.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 700.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e

Médio Empreendimentos 4.749.000

0695 Turismo 77.026.000 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

2.029.000

0846 Outros Encargos Especiais 154.000 225 Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 20.042.000 229 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 837.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 72.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à

Capacidade Local de Gestão 1.915.000

237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 150.000 240 Produzindo Conhecimento 7.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 32.428.800 900 Operações Especiais 154.000 Total Geral 109.608.800 109.608.800 109.608.800

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 106.508.800 16.104.000 38.114.800 52.290.000 Outras Fontes 3.100.000 2.314.000 786.000 Total 109.608.800 16.104.000 40.428.800 53.076.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 63.680.800 700.000 64.380.800 0900 Empresa de Turismo da Bahia - BAHIATURSA 42.828.000 2.400.000 45.228.000 Total 106.508.800 3.100.000 109.608.800

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Cadeias Produtivas Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar as ações voltadas para o aumento da agregação local de valor à cadeia produtiva e da competitividade da produção baiana nos mercados regional, nacional e internacional

Finalístico

Economia concentrada na produção de bens intermediários; considerável oferta de produtos não processados internamente; insuficiência de oportunidades de agregação de valor a partir da disponibilidade de matérias primas e insumos básicos

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 577.990.000 Proposto 2007 103.752.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Desenvolvimento Socioeconômico em Áreas de Potencial Turístico SETUR - DG / SIPT 200.000 200.000 Infra-estrutura para o Turismo SETUR - BAHIATURSA / BAHIATURSA 364.000 31.000 395.000 Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Turismo SETUR - BAHIATURSA / BAHIATURSA 327.000 250.000 577.000 Apoio ao Desenvolvimento do Turismo SETUR - DG / DG 350.000 350.000 Fomento ao Turismo SETUR - BAHIATURSA / BAHIATURSA 14.794.000 319.000 15.113.000 Total de Recursos Orçamentários 16.635.000 Próprios do Tesouro 13.935.000 Outros do Tesouro 2.100.000 Outras Fontes 600.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Construindo Caminhos: a Intermodalidade Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Interligar as redes rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias visando facilitar o fluxo de pessoas e produtos Gestão de Políticas Públicas

Ineficiência, precariedade e falta de integração entre os diferentes modais de transporte De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 966.436.000 Proposto 2007 251.906.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Infra-estrutura de Transporte em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur SETUR - DG / DERBA,DG 837.000 837.000 Total de Recursos Orçamentários 837.000 Próprios do Tesouro 107.000 Outros do Tesouro 730.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver ações voltadas para a gestão ambiental, geração e adoção de tecnologias compatíveis com o manejo sustentável do meio ambiente, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente corretos

Finalístico

Vulnerabilidade dos recursos ambientais frente ao processo de degradação decorrente da ocupação urbana e dos processos produtivos desordenados

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.342.000 Proposto 2007 61.471.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total

Gestão de Recursos Naturais em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur SETUR - DG / CONDER,DERBA,DG,EMBASA,SDBFUC 2.029.000 2.029.000

Total de Recursos Orçamentários 2.029.000 Próprios do Tesouro 578.000 Outros do Tesouro 1.451.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Ampliar a inserção da Bahia nos fluxos internacionais de comércio e serviços, com ênfase na promoção de incentivos e na desburocratização Finalístico

Elevado "Custo Bahia";insuficiência de canais institucionais que garantam o acesso das empresas aos mercados externos;dificuldades no acesso a linha de crédito para exportação devido aos altos riscos das operações;altos custos gerados pela burocratização

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 78.169.000 Proposto 2007 9.731.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fortalecimento do Turismo - Prodetur SETUR - DG / DG 926.000 926.000 Total de Recursos Orçamentários 926.000 Próprios do Tesouro 700.000 Outros do Tesouro 226.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de incentivo à inserção econômica das populações pobres através de empreendimentos de médio e pequeno portes em áreas urbana e rural voltados para produção de bens finais e prestação de serviços

Finalístico

Falta de oportunidades empreendedoras; complexidade no processo de formalização de empresas de pequeno porte; alta mortalidade, baixo nível de difusão tecnológica e pequena cooperação entre as empresas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 969.282.000 Proposto 2007 219.685.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Capacitação Profissional para o Turismo - Prodetur SETUR - DG / DG 4.749.000 4.749.000 Total de Recursos Orçamentários 4.749.000 Próprios do Tesouro 1.861.000 Outros do Tesouro 2.888.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Elaborar modelos de gestão pública repercutindo no avanço da descentralização das atividades de governo, fortalecendo a capacidade local de gerenciamento e estimulando as ações municipais consorciadas

Gestão de Políticas Públicas

Dificuldade no fluxo de articulação entre as diversas entidades, implicando em altos custos de implementação das ações

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 189.131.000 Proposto 2007 38.134.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Fortalecimento da Gestão Municipal de Interesse Turístico - Prodetur SETUR - DG / DG 1.915.000 1.915.000 Total de Recursos Orçamentários 1.915.000 Próprios do Tesouro 125.000 Outros do Tesouro 1.790.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Aparelhamento da Sede e da Instalação da Setur SETUR - DG / DG 150.000 150.000 Total de Recursos Orçamentários 150.000 Próprios do Tesouro 150.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Assegurar a proteção, preservação e revitalização do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, ampliando os níveis e padrões de intervenção, de conscientização patrimonial e de modelos e estratégia de gestão

Finalístico

Degradação de bens históricos, religiosos e monumentos; vulnerabilidade a que estão submetidos o patrimônio histórico e cultural; escassez de recursos para adoção de tecnologias apropriadas para prevenção do patrimônio

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 134.182.000 Proposto 2007 55.677.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - Prodetur SETUR - DG / DG,IPAC 20.042.000 20.042.000 Total de Recursos Orçamentários 20.042.000 Próprios do Tesouro 1.172.000 Outros do Tesouro 18.870.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Produzindo Conhecimento Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Coletar, tratar e divulgar informações de natureza social, econômica, geográfica e estatística Gestão de Políticas Públicas

Necessidade de informações estatísticas consistentes para dar maior suporte a formulação de políticas públicas e privadas voltadas para o futuro

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 138.697.000 Proposto 2007 21.710.679 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Estudos e Pesquisas Turísticas de Interesse Econômico e de Marketing SETUR - BAHIATURSA / BAHIATURSA 7.000 7.000 Total de Recursos Orçamentários 7.000 Próprios do Tesouro 7.000

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Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Criar parcerias com entidades governamentais e não governamentais do mercado e da sociedade, incluindo financiamento e execução de ações, com o fim de ampliar a eficiência e eficácia na oferta de serviços e no desempenho da economia e da cultura

Finalístico

Restrições orçamentárias e financeiras limitam a disponibilidade de recursos públicos, sinalizando para promoção de parcerias no atendimento aos focos prioritários de interesse da sociedade

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 37.443.000 Proposto 2007 3.990.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Apoio a Entidades e Eventos de Interesse Turístico SETUR - BAHIATURSA / BAHIATURSA 72.000 72.000 Total de Recursos Orçamentários 72.000 Próprios do Tesouro 72.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

385

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Ampliar o acesso para os aglomerados urbanos e rurais aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos

Finalístico

Alta taxa de mortalidade infantil e incidência de doenças por falta de saneamento básico decorrente da deficiência da rede de serviços de saneamento

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 1.030.378.000 Proposto 2007 336.281.996 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Saneamento Básico em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur SETUR - DG / CONDER,DG,EMBASA 19.283.000 19.283.000 Total de Recursos Orçamentários 19.283.000 Próprios do Tesouro 1.240.000 Outros do Tesouro 18.043.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

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Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural Secretaria de Turismo

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Promover a melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais, bem como a requalificação urbana com ênfase na humanização das cidades Finalístico

Baixa condição de habitabilidade da população de baixa renda, deficiência na urbanização das cidades e insuficiência de equipamentos urbanos e comunitários

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 946.978.000 Proposto 2007 240.579.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Infra-estrutura Urbana em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur SETUR - DG / CONDER,DG 9.681.000 700.000 10.381.000 Total de Recursos Orçamentários 10.381.000 Próprios do Tesouro 1.047.000 Outros do Tesouro 8.634.000 Outras Fontes 700.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.033 - Gabinete do Governador (em R$ 1,00)

387

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 5.062.000 0122 Administração Geral 4.942.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 5.062.000 0126 Tecnologia da Informação 10.000 0131 Comunicação Social 10.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 Total Geral 5.062.000 5.062.000 5.062.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 5.062.000 3.671.000 1.381.000 10.000 Outras Fontes Total 5.062.000 3.671.000 1.381.000 10.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0003 Diretoria de Administração e Finanças - DAF 5.062.000 5.062.000 Total 5.062.000 5.062.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 03.080 - Encargos Gerais do Estado (em R$ 1,00)

388

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

04 Administração 201.114.101 0122 Administração Geral 177.230.101 215 Cadeias Produtivas 8.100.000 08 Assistência Social 9.000.000 0123 Administração Financeira 137.059.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e

Médio Empreendimentos 56.775.000

20 Agricultura 57.920.000 0843 Serviço da Dívida Interna 1.488.895.000 220 Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade 2.000.000 23 Comércio e Serviços 46.255.000 0844 Serviço da Dívida Externa 261.503.000 221 Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração

de Investimentos 54.400.000

28 Encargos Especiais 4.305.791.668 0845 Transferências 2.354.146.668 237 Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 225.000 0846 Outros Encargos Especiais 201.247.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder Executivo 192.789.101 900 Operações Especiais 4.305.791.668 Total Geral 4.620.080.769 4.620.080.769 4.620.080.769

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 4.162.580.769 256.346.101 568.845.000 2.319.336.668 17.000.000 119.500.000 881.553.000 Outras Fontes 457.500.000 103.000.000 157.500.000 197.000.000 Total 4.620.080.769 256.346.101 671.845.000 2.476.836.668 17.000.000 119.500.000 1.078.553.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0200 Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Gestão Depat/Sefaz - EDEPAT 4.162.580.769 457.500.000 4.620.080.769 Total 4.162.580.769 457.500.000 4.620.080.769

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

389

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos Encargos Gerais do Estado

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de concessão de vantagens fiscais e financeiras voltadas para a atração de investimentos produtivos e eventos de natureza comercial, cultural, desportiva e de serviços

Finalístico

Inexistência de empreendimentos em regiões com poucos requesitos de escala, oferta de mão-de-obra especializada, infra-estrutura ou aglomeração, necessidade de estímulo à realização e captação de eventos

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 277.394.000 Proposto 2007 58.120.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Financiamento do Programa de Defesa da Economia Baiana - Prodecon, através do Fundese EGERAIS - EDEPAT / DESENBAHIA 36.000.000 36.000.000

Financiamento do Programa de Reaproveitamento, Ampliação e Construção de Unidades Industriais - Procin, através do Fundese EGERAIS - EDEPAT / DESENBAHIA 6.400.000 6.400.000

Financiamento do Programa de Investimentos para Modernização da Agricultura - Agrinvest, através do Fundese EGERAIS - EDEPAT / DESENBAHIA 3.000.000 3.000.000

Financiamento do Programa de Apoio a Projetos de Interesse Social - Papis, através do Fundese EGERAIS - EDEPAT / DESENBAHIA 9.000.000 9.000.000

Total de Recursos Orçamentários 54.400.000 Próprios do Tesouro 54.400.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

390

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Cadeias Produtivas Encargos Gerais do Estado

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Apoiar as ações voltadas para o aumento da agregação local de valor à cadeia produtiva e da competitividade da produção baiana nos mercados regional, nacional e internacional

Finalístico

Economia concentrada na produção de bens intermediários; considerável oferta de produtos não processados internamente; insuficiência de oportunidades de agregação de valor a partir da disponibilidade de matérias primas e insumos básicos

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 577.990.000 Proposto 2007 103.752.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Participação em Constituição ou Aumento de Capital Social de Empresas EGERAIS - EDEPAT / EDEPAT 8.100.000 8.100.000 Total de Recursos Orçamentários 8.100.000 Próprios do Tesouro 8.100.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

391

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos Encargos Gerais do Estado

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver políticas de incentivo à inserção econômica das populações pobres através de empreendimentos de médio e pequeno portes em áreas urbana e rural voltados para produção de bens finais e prestação de serviços

Finalístico

Falta de oportunidades empreendedoras; complexidade no processo de formalização de empresas de pequeno porte; alta mortalidade, baixo nível de difusão tecnológica e pequena cooperação entre as empresas

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 969.282.000 Proposto 2007 219.685.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Financiamento do Programa de Apoio ao Turismo - Proturismo, através do Fundese EGERAIS - EDEPAT / EDEPAT 3.855.000 3.855.000

Participação em Constituição ou Aumento de Capital Social da Ebal EGERAIS - EDEPAT / EDEPAT 52.920.000 52.920.000 Total de Recursos Orçamentários 56.775.000 Próprios do Tesouro 56.775.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

392

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos Encargos Gerais do Estado

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços públicos através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação

Gestão de Políticas Públicas

Existência de práticas pouco eficazes e burocráticas na administração pública

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 279.605.000 Proposto 2007 86.271.272 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Inversões para o Aumento do Patrimônio Mobiliário EGERAIS - EDEPAT / EDEPAT 5.000 5.000 Inversões para Aumento do Patrimônio Imobiliário EGERAIS - EDEPAT / EDEPAT 220.000 220.000 Total de Recursos Orçamentários 225.000 Próprios do Tesouro 225.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

393

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade Encargos Gerais do Estado

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Desenvolver ações voltadas para os pequenos e médios produtores, melhorando o aproveitamento da produção e modernizando os processos de comercialização

Finalístico

Baixa produtividade e competitividade de produtos tradicionais; falta de conhecimento e de aplicação de tecnologias apropriadas; restrições de acesso ao crédito e à comercialização; insuficiência de mecanismos que acelerem a organização das comunidades

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 123.355.000 Proposto 2007 19.720.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Financiamento do Programa de Investimento para Modernização da Lavoura Cacaueira, através do Fundese EGERAIS - EDEPAT / EDEPAT 2.000.000 2.000.000

Total de Recursos Orçamentários 2.000.000 Próprios do Tesouro 2.000.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 04.040 - Ministério Público (em R$ 1,00)

394

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

03 Essencial à Justiça 235.260.000 0091 Defesa da Ordem Jurídica 5.641.000 213 Modernização das Políticas Organizacionais e de Gestão do Ministério Público

1.531.000

0122 Administração Geral 224.797.000 230 Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 4.110.000 0126 Tecnologia da Informação 1.927.000 504 Apoio Administrativo às Atividades do Ministério Público 229.614.000 0131 Comunicação Social 10.000 900 Operações Especiais 5.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.880.000 0846 Outros Encargos Especiais 5.000 Total Geral 235.260.000 235.260.000 235.260.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 235.260.000 213.484.000 16.688.000 4.988.000 100.000 Outras Fontes Total 235.260.000 213.484.000 16.688.000 4.988.000 100.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Superintendência de Gestão Administrativa - SUPERINTENDÊNCIA 234.009.000 234.009.000 0400 Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP/BA 1.251.000 1.251.000 Total 235.260.000 235.260.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

395

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária

Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar Ministério Público

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Promover a cidadania, garantindo os direitos transindividuais, promovendo a inclusão social e coibindo as práticas de preconceito e discriminação

Finalístico

Crescente violação dos direitos do consumidor, notadamente quanto à comercialização irregular de alimentos e GLP, deficiência no atendimento em saúde através do SUS e atraso no processo de implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 8.770.000 Proposto 2007 4.110.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Defesa da Mata Atlântica MP - SUPERINTENDÊ / NUMA 3.440.000 3.440.000 Defesa dos Direitos Ambientais em Bacias Hidrográficas com Ênfase na Bacia do Rio São Francisco MP - SUPERINTENDÊ / CAOPJMA 540.000 540.000

Consumidor Respeitado MP - SUPERINTENDÊ / CEACOM 130.000 130.000 Total de Recursos Orçamentários 4.110.000 Próprios do Tesouro 100.000 Outros do Tesouro 4.010.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

396

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Modernização das Políticas Organizacionais e de Gestão do Ministério Público Ministério Público

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Potencializar qualitativa e quantitativamente os modelos de gestão, o capital humano e a infra-estrutura física e tecnológica do MP Finalístico

Padrões tecnológicos desatualizados, infra-estrutura física e tecnológica insuficiente; modelos de atendimento ao cidadão superados

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 16.177.000 Proposto 2007 1.531.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Reordenamento e Expansão dos Serviços do MP MP - FMMP/BA / Asplan 1.251.000 1.251.000 Modernização da Gestão MP - SUPERINTENDÊ / Asplan 280.000 280.000 Total de Recursos Orçamentários 1.531.000 Próprios do Tesouro 1.381.000 Outros do Tesouro 150.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Síntese - Orçamentos Fiscal, Seguridade, Investimento - Todas as Fontes 05.050 - Defensoria Pública do Estado da Bahia (em R$ 1,00)

397

Função Valor Subfunção Valor Programa Valor

03 Essencial à Justiça 27.237.000 0092 Representação Judicial e Extrajudicial 349.000 249 Garantia de Acesso à Justiça: Assistência e Orientação Jurídica Integral e Gratuita

349.000

0122 Administração Geral 26.269.000 505 Apoio Administrativo às Atividades da Defensoria Pública 26.888.000 0126 Tecnologia da Informação 210.000 0131 Comunicação Social 85.000 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 324.000 Total Geral 27.237.000 27.237.000 27.237.000

Fonte Total Pessoal e Encargos

Sociais Juros e Encargos

da Dívida Outras Despesas

Correntes Investimentos Inversões

Financeiras Amortização e

Refinanciamento da Dívida

Tesouro 27.237.000 25.174.000 1.882.000 181.000 Outras Fontes Total 27.237.000 25.174.000 1.882.000 181.000

Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

0004 Diretoria Geral - DG 27.237.000 27.237.000 Total 27.237.000 27.237.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Detalhamento dos Programas por Secretaria e Órgão - Todas as Fontes (em R$ 1,00)

398

Programa / Objetivo Secretaria Orçamentária Garantia de Acesso à Justiça: Assistência e Orientação Jurídica Integral e Gratuita Defensoria Pública do Estado da Bahia

Tipo de Programa/Justificativa de Programa/Período de Execução Garantir à população necessitada o acesso integral e gratuito à justiça, ampliando a oferta da assistência e orientação jurídica Finalístico

As práticas de discriminação e preconceito resultam na exclusão de segmentos sociais específicos, necessitando-se de políticas afirmativas a esses segmentos sociais

De:01/04 a 12/07 Valor Global do Programa PPA 2004 - 2007 1.000.000 Proposto 2007 349.000 Participação da Secretaria no Programa Ação Secretaria - Unidade Orçam. / Executor Tesouro Outras Fontes Total Modernização da Gestão da Defensoria Pública DPE - DG / DG 26.000 26.000 Implantação de Coordenadorias das Defensorias Públicas Regionais DPE - DG / DG 84.000 84.000 Promoção de Concurso Público para a Defensoria Pública DPE - DG / DG 20.000 20.000 Modernização da Assistência Jurídica e Judiciária Integral e Gratuita DPE - DG / DG 60.000 60.000 Prestação de Assistência Jurídica e Judiciária Integral e Gratuita DPE - DG / DG 159.000 159.000 Total de Recursos Orçamentários 349.000 Próprios do Tesouro 349.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo das Aplicações com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Constituição Federal, art. 212 (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Secretaria, Função e Subfunção)

Pessoal e Enc.Sociais

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Total

401

03.11 Secretaria da Educação - SEC 1.590.036.270 327.442.250 25.921.000 1.943.399.520 12 Educação 1.589.680.270 327.131.250 25.912.000 1.942.723.520 122 Administração Geral 529.527.651 102.016.000 2.878.000 634.421.651 126 Tecnologia da Informação 300.000 8.588.000 1.043.000 9.931.000 131 Comunicação Social 1.844.000 1.844.000 306 Alimentação e Nutrição 700.000 700.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 71.469.000 71.469.000 361 Ensino Fundamental 753.938.619 45.378.000 1.309.000 800.625.619 362 Ensino Médio 305.914.000 66.887.000 6.480.000 379.281.000 363 Ensino Profissional 1.461.250 1.000 1.462.250 364 Ensino Superior 14.579.000 13.352.000 27.931.000 365 Educação Infantil 126.000 126.000 366 Educação de Jovens e Adultos 1.135.000 44.000 1.179.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 6.875.000 805.000 7.680.000 785 Transportes Especiais 6.073.000 6.073.000 28 Encargos Especiais 356.000 311.000 9.000 676.000 846 Outros Encargos Especiais 356.000 311.000 9.000 676.000 03.13 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 5.000.000 5.000.000 12 Educação 5.000.000 5.000.000 364 Ensino Superior 5.000.000 5.000.000 03.20 Secretaria da Segurança Pública - SSP 260.000 260.000 12 Educação 260.000 260.000 361 Ensino Fundamental 260.000 260.000 03.26 Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 7.000.000 7.000.000 12 Educação 7.000.000 7.000.000 122 Administração Geral 7.000.000 7.000.000 Subtotal 1.590.036.270 332.702.250 32.921.000 1.955.659.520 Transferências aos Municípios - Fundef 911.824.960 Total 2.867.484.480 Limite Constitucional (25%) 2.508.927.430

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo das Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde - EC nº 29/2000, art. 198 (em R$ 1,00)

Código

Especificação (Secretaria, Função e Subfunção)

Pessoal e Enc.Sociais

Outras Desp. Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Total

402

03.19 Secretaria da Saúde - SESAB 709.140.360 367.770.805 127.374.000 1.204.285.165 10 Saúde 709.139.360 367.753.805 127.373.000 1.204.266.165 122 Administração Geral 650.139.360 37.121.805 687.261.165 125 Normatização e Fiscalização 9.176.000 7.530.000 16.706.000 126 Tecnologia da Informação 1.000.000 15.508.000 16.508.000 128 Formação de Recursos Humanos 15.506.000 20.000 15.526.000 131 Comunicação Social 1.000.000 1.000.000 182 Defesa Civil 670.000 30.000 700.000 241 Assistência ao Idoso 200.000 200.000 242 Assistência ao Portador de Deficiência 230.000 230.000 301 Atenção Básica 28.292.000 9.595.000 37.887.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 58.000.000 200.311.000 41.198.000 299.509.000 303 Suporte Profilático e Terapêutico 19.833.000 714.000 20.547.000 304 Vigilância Sanitária 1.011.000 10.000 1.021.000 305 Vigilância Epidemiológica 3.600.000 6.950.000 10.550.000 306 Alimentação e Nutrição 140.000 140.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 30.631.000 30.631.000 511 Saneamento Básico Rural 3.733.000 61.267.000 65.000.000 571 Desenvolvimento Científico 220.000 220.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 571.000 59.000 630.000 28 Encargos Especiais 1.000 17.000 1.000 19.000 846 Outros Encargos Especiais 1.000 17.000 1.000 19.000 Total 709.140.360 367.770.805 127.374.000 1.204.285.165 30 Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.204.285.165 Limite Constitucional (12%) 1.204.285.165

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo da Despesa com Promoção e Divulgação das Atividades do Estado - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código Especificação (Poder, Secretaria/Órgão e Unidade) Tesouro Outras Fontes Total

403

01.00.000 Legislativo 3.000.000 3.000.000 01.01.000 Assembléia Legislativa - AL 3.000.000 3.000.000 01.01.001 Secretaria da Assembléia Legislativa - SAL Promoção e Divulgação das Atividades Institucionais da Assembléia Legislativa 3.000.000 3.000.000 02.00.000 Judiciário 200.000 200.000 02.04.000 Tribunal de Justiça - TJ 200.000 200.000 02.04.001 Secretaria do Tribunal de Justiça - STJ 3.200.000 3.200.000 Promoção e Divulgação das Atividades Institucionais do Poder Judiciário 200.000 200.000 03.00.000 Executivo 15.614.679 3.240.000 18.854.679 03.06.000 Procuradoria Geral do Estado - PGE 10.000 10.000 03.06.004 Diretoria Geral - DG 10.000 10.000 Assessoramento Jurídico e Procuradoria 10.000 10.000 03.09.000 Secretaria da Administração - SAEB 380.000 380.000 03.09.004 Diretoria Geral - DG 160.000 160.000 Implementação de Universidade Corporativa 30.000 30.000 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da Saeb 160.000 160.000 03.09.500 Superintendência de Atendimento ao Cidadão - SAC 90.000 90.000 Operacionalização de Unidade de Atendimento ao Cidadão 90.000 90.000 03.09.620 Departamento Estadual de Trânsito - Detran 100.000 100.000 Educação para o Trânsito 100.000 100.000 03.10.000 Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária - SEAGRI 2.200.000 2.200.000 03.10.004 Diretoria Geral - DG 700.000 700.000 Atração de Investimentos Agropecuários 50.000 50.000 Desenvolvimento Sustentável nas Propriedades Rurais do Semi-árido - Cabra Forte 100.000 100.000 Apoio a Projetos Pecuários 400.000 400.000 Apoio a Projetos Agrícolas 700.000 700.000 03.10.610 Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB 750.000 750.000 Inspeção de Produtos de Origem Animal 30.000 30.000 Defesa Sanitária Vegetal 70.000 70.000 Defesa Sanitária Animal 70.000 70.000 Bahia Livre da Febre Aftosa 750.000 750.000 03.10.910 Bahia Pesca S/A - BAHIAPESCA 30.000 30.000 Atração de Investimentos para a Piscicultura 30.000 30.000 03.11.000 Secretaria da Educação - SEC 545.000 545.000 03.11.004 Diretoria Geral - DG 200.000 200.000 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da SEC 200.000 200.000 03.11.610 Universidade do Estado da Bahia - UNEB 10.000 10.000 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uneb 70.000 70.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo da Despesa com Promoção e Divulgação das Atividades do Estado - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código Especificação (Poder, Secretaria/Órgão e Unidade) Tesouro Outras Fontes Total

404

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uneb 10.000 10.000 03.11.620 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 85.000 85.000 Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uesb 50.000 50.000 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uesb 85.000 85.000 03.11.630 Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 65.000 65.000 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uefs 65.000 65.000 03.11.640 Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 65.000 65.000 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uesc 65.000 65.000 03.13.000 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 2.330.000 2.330.000 03.13.004 Diretoria Geral - DG 600.000 600.000 Programa de Educação Tributária - PET/Bahia 1.730.000 1.730.000 Promoção e Divulgação das Atividades Institucionais da Sefaz 600.000 600.000 03.14.000 Casa Civil - CASA CIVIL 3.306.679 3.306.679 03.14.004 Diretoria Geral - DG 3.306.679 3.306.679 Coordenação das Ações de Comunicação do Governo do Estado 3.306.679 3.306.679 03.15.000 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração - SICM 2.060.000 40.000 2.100.000 03.15.004 Diretoria Geral - DG 1.900.000 1.900.000 Promoção de Oportunidades de Negócios e Investimentos 1.900.000 1.900.000 03.15.600 Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB 40.000 40.000 Ampliação e Modernização dos Serviços de Registro do Comércio 40.000 40.000 03.15.630 Centro Industrial de Subaé - CIS 30.000 30.000 Estudos, Pesquisas e Promoção Industrial 30.000 30.000 03.15.900 Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM 130.000 130.000 Pesquisas Minerais 130.000 130.000 03.16.000 Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH 50.000 50.000 03.16.004 Diretoria Geral - DG 50.000 50.000 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da SJDH 50.000 50.000 03.17.000 Secretaria do Planejamento - SEPLAN 550.000 550.000 03.17.004 Diretoria Geral - DG 550.000 550.000 Acompanhamento e Avaliação das Ações Governamentais 550.000 550.000 03.19.000 Secretaria da Saúde - SESAB 3.150.000 475.000 3.625.000 03.19.400 Fundo Estadual de Saúde - FESBA 400.000 400.000 Vigilância Epidemiológica de Doenças e Redução de Danos 400.000 475.000 875.000 Funcionamento da Rede Ambulatorial e Hospitalar 2.000.000 2.000.000 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da Sesab 400.000 400.000 03.19.700 Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA 350.000 350.000 Assistência Hematológica e Hemoterápica 350.000 350.000 03.20.000 Secretaria da Segurança Pública - SSP 500.000 500.000 03.20.004 Diretoria Geral - DG 500.000 500.000 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da SSP 500.000 500.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo da Despesa com Promoção e Divulgação das Atividades do Estado - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código Especificação (Poder, Secretaria/Órgão e Unidade) Tesouro Outras Fontes Total

405

03.21.000 Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE 150.000 380.000 530.000 03.21.004 Diretoria Geral - DG 230.000 230.000 Apoio Operacional ao Seguro Desemprego 50.000 50.000 Intermediação de Mão-de-Obra 100.000 100.000 Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da Setras 230.000 230.000 03.21.600 Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB 120.000 120.000 Promoção e Divulgação do Esporte e Lazer 120.000 120.000 03.21.610 Instituto de Artesanato Visconde de Mauá - MAUÁ 30.000 30.000 Promoção e Comercialização do Artesanato 30.000 30.000 03.22.000 Secretaria da Cultura - SECULT 260.000 300.000 560.000 03.22.400 Fundo de Cultura da Bahia - FCBA 300.000 300.000 Fomento à Cultura 300.000 300.000 03.22.700 Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB 140.000 140.000 Apoio a Entidades e Produções Culturais 140.000 140.000 03.22.720 Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB 120.000 120.000 Dinamização da Programação da Rádio Educadora e da TV Educativa 120.000 120.000 03.24.000 Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA 300.000 900.000 1.200.000 03.24.600 Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA 100.000 100.000 Reabilitação de Rodovias nos Corredores de Transporte do Estado - PCR II 100.000 100.000 Conservação da Rede Rodoviária Estadual 100.000 100.000 Expansão e Melhoria da Malha Rodoviária 50.000 400.000 450.000 Restauração e Manutenção de Rodovias - Premar 100.000 100.000 03.24.610 Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia -

AGERBA 50.000 400.000 450.000

Regulação e Fiscalização dos Serviços de Energia, Transportes e Comunicações 50.000 400.000 450.000 03.26.000 Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 20.000 20.000 03.26.004 Diretoria Geral - DG 20.000 20.000 Promoção de Políticas e Programas Habitacionais 20.000 20.000 03.27.000 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 180.000 100.000 280.000 03.27.004 Diretoria Geral - DG 50.000 50.000 Desenvolvimento de Ações Ambientais 50.000 50.000 03.27.400 Fundo de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA 100.000 100.000 Fiscalização e Licenciamento de Empreendimentos e Atividades Impactantes 100.000 100.000 03.27.600 Centro de Recursos Ambientais - CRA 30.000 30.000 Monitoramento e Avaliação da Qualidade Ambiental 30.000 30.000 03.27.610 Superintendência de Recursos Hídricos - SRH 100.000 100.000 Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 100.000 100.000 03.28.000 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI 668.000 668.000 03.28.004 Diretoria Geral - DG 13.000 13.000 Fortalecimento do Setor de Tecnologia de Informação e Comunicação 15.000 15.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo da Despesa com Promoção e Divulgação das Atividades do Estado - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Código Especificação (Poder, Secretaria/Órgão e Unidade) Tesouro Outras Fontes Total

406

Capacitação e Desenvolvimento de Tecnologias de Gestão em Áreas Sociais 10.000 10.000 Apoio a Modernização Tecnológica do Setor Produtivo 600.000 600.000 Popularização da Ciência e Tecnologia 30.000 30.000 Fortalecimento da Base Científica e Tecnológica 13.000 13.000 04.00.000 Ministério Público 46.000 46.000 04.40.000 Ministério Público - MP 46.000 46.000 04.40.004 Superintendência de Gestão Administrativa - SUPERINTENDÊNCIA 1.000 1.000 Consumidor Respeitado 45.000 45.000 Defesa dos Direitos Ambientais em Bacias Hidrográficas com Ênfase na Bacia do Rio São Francisco 1.000 1.000 Total 18.860.679 3.240.000 22.100.679

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo do Incremento na Despesa de Pessoal (em R$ 1,00)

Código Especificação (Poder, Secretaria/Órgão e Unidade) Tesouro Outras Fontes Total

407

1. PODER LEGISLATIVO 3. PODER EXECUTIVO

1.1. TCE 3.1. Secretaria de Segurança Pública - SSP

Concurso para 36 servidores Concurso para 3.200 soldados 3.2. Procuradoria Geral do Estado Concurso para 48 Assistentes de Procurador 3.3. Secretaria de Administração Concurso para 3.553 servidores 5. DEFENSORIA PÚBLICA Concurso para 35 servidores

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo das Despesas com Pessoal Decorrentes de Terceirização e Regime Especial de Contratação - REDA (em R$ 1,00)

Recursos de Todas as Fontes Secretaria/Orgão Terceirização REDA

408

1 Assembléia Legislativa 3.600.000 2 Tribunal de Contas do Estado 387.000 3 Tribunal de Contas dos Municípios 519.000 4 Tribunal de Justiça 1.239.000 6.742.000 6 Procuradoria Geral do Estado 70.000 9 Secretaria da Administração 13.446.000 14.671.000 10 Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária 10.286.000 11 Secretaria da Educação 134.390.000 13 Secretaria da Fazenda 11.296.000 2.531.000 14 Casa Civil 800.000 51.000 15 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração 1.000 816.000 16 Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 6.200.000 8.619.000 17 Secretaria do Planejamento 557.000 19 Secretaria da Saúde 58.000.000 66.541.000 20 Secretaria da Segurança Pública 2.822.000 21 Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 1.856.000 22 Secretaria da Cultura 11.000 3.988.000 24 Secretaria de Infra-Estrutura 2.085.000 25 Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza 26.005.000 26 Secretaria de Desenvolvimento Urbano 4.462.000 276.000 27 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 500.000 1.080.000 28 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 622.000 50 Defensoria Pública do Estado da Bahia 70.000 Total 95.955.000 288.584.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo do Quadro de Pessoal do Estado

ESTATUTÁRIO SECRETARIA/ÓRGÃO

ATIVO INATIVO CELETISTA CARGO EM

COMISSÃO TOTAL PREVISÃO

NOVAS ADMISSÕES

409

TOTAL 147.236 64.331 3.382 10.512 225.461 6.347

PODER LEGISLATIVO 1.358 819 1.654 3.831 56

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.348 819 1.647 3.814 56

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 417 * 460 1.470 2.347

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 558 ** 282 43 883 36

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 373 *** 77 134 584 20

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 10 7 17

AUTARQUIA 10 7 17

PODER JUDICIÁRIO 9.523 1.886 394 427 12.230

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 8.883 1.868 394 371 11.516

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 8.883 1.868 394 371 11.516

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 640 18 56 714

AUTARQUIA 640 18 56 714

MINISTÉRIO PÚBLICO 925 156 3 305 1.389

DEFENSORIA PUBLICA 122 14 1 59 196 65

PODER EXECUTIVO 135.277 61.456 2.984 8.101 207.818 6.226

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 123.979 58.497 122 5.226 187.824 5.722

CASA MILITAR 28 20 32 80

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 262 104 54 420 12

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 1 1 14 16

ADMINISTRAÇÃO 555 714 1 407 1.677 9

AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E REF. AGRÁRIA 1.278 774 8 142 2.202 49

EDUCAÇÃO 56.020 38.941 91 1.521 96.573

FAZENDA 2.713 1.515 1 126 4.355

GOVERNO 143 85 252 480

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo do Quadro de Pessoal do Estado

ESTATUTÁRIO SECRETARIA/ÓRGÃO

ATIVO INATIVO CELETISTA CARGO EM

COMISSÃO TOTAL PREVISÃO

NOVAS ADMISSÕES

410

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO 110 44 5 92 251

JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 1.568 311 265 2.144

PLANEJAMENTO 209 174 108 491

SAÚDE 22.285 4.972 12 1.036 28.305 1.434

SEGURANÇA PÚBLICA 37.223 10.112 1 404 47.740 4.127

TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTE 1.103 450 1 286 1.840

CULTURA E TURISMO 166 70 102 338 18

INFRA-ESTRUTURA 191 209 1 75 476

DESENVOLVIMENTO URBANO 23 1 54 78 15

COMBATE À POBREZA E AS DESIGUALDADES SOCIAIS 3 96 99 26

MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 98 1 90 189 32

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 0 70 70

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 11.298 2.959 2.862 2.875 19.994 504

AUTARQUIAS 9.583 2.595 62 1.858 14.098 241

FUNDAÇÕES 1.617 364 10 466 2.457 234

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 11 839 231 1.081 29

EMPRESAS PÚBLICAS 87 1.951 320 2.358

Fonte: OLAP / base Maio

* Inclusive os 63 Deputados

** Inclusive os 7 Conselheiros

*** Inclusive os 7 Conselheiros

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo da Dívida Fundada Flutuante - Posição até o mês de Julho 2006 Anexo 17 da Lei nº 4.320/64 (em R$ 1,00)

411

Movimento no Exercício Títulos Saldo Exercício Anterior Inscrição Baixa

Saldo do Mês Seguinte

2111 Restos a Pagar 419.374.408,71 6.802.420,95 366.348.163,05 59.828.666,61

211111 Processados 413.539.354,35 1.799.952,51 355.962.428,05 59.376.878,81

211112 Não Processados 5.835.054,36 5.002.468,44 10.385.735,00 451,787,80

2113 Serviços da Dívida a Pagar – Encargos 35.533.563,50 0,0 28.055.789,97 7.477.773,53

21131 Dívida Interna 35.533.563,50 0,0 28.055.789,97 7.477.773,53

2114 Depósitos 83.802.513,13 1.490.260.711,14 1.291.916.013,84 282.147.210,43

21141 Consignações e Retenções 56.940.706,44 1.392.041.715,36 1.198.964.015,66 250.018.406,14

21142 Restituições a Pagar 4.374.724,73 18.685.266,71 18.857.046,27 4.202.945,17

21149 Depósitos de Diversas Origens 22.487.081,96 79.533.729,07 74.094.951,91 27.925.859,12

Total Geral 538.710.485,34 1.497.063.132,09 1.686.319.966,86 349.453.650,57

Fonte: Balancete Geral do Estado/SEFAZ/DICOP

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Posição até o mês de Julho 2006 Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 (em R$ 1,00)

412

Movimento no Exercício Títulos Saldo Anterior em Circulação Emissão Resgate

Saldo Exercício Seguinte

231 Dívida Fundada Interna 9.834.859.887,00 335.297.766,67 669.659.297,68 9.500.498.355,99

2312 Por Contratos 9.834.859.887,00 335.297.766,67 669.659.297,68 9.500.498.355,99

231211 Banco do Brasil 27.322.047,35 16.184.003,07 9.425.694,50 34.080.355,92

231212 Caixa Econômica Federal 797.230.238,25 79.238.544,11 46.229.254,36 830.239.528,00

231213 BNDES 115.732.933,56 1.418.619,86 24.526.347,41 92.625.206,01

231214 BNB 230.125.502,95 28.750.776,46 51.014.375,26 207.861.904,15

231221 Tesouro Nacional 8.664.127.023,18 209.701.197,49 538.300.263,36 8.335.527.957,31

231261 Companhia Vale do Rio Doce 322.141,71 4.625,68 163.362,79 163.404,60

Total Geral 9.834.859.887,00 335.297.766,67 669.659.297,68 9.500.498.355,99

Fonte: Balancete Geral do Estado/SEFAZ/DICOP

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa - Posição até o mês de Julho 2006 Anexo 17 da Lei nº 4.320/64 (em R$ 1,00)

413

Movimento no Exercício Títulos Saldo Anterior em Circulação Emissão Resgate

Saldo Exercício Seguinte

232 Dívida Fundada Externa 1.843.687.842,20 365.845.882,60 374.834.435,61 1.834.699.289,19

2322 Por Contratos 1.843.687.842,20 365.845.882,60 374.834.435,61 1.834.699.289,19

232221 BID 915.751.989,40 169.123.303,15 178.727.651,48 906.147.641,07

232222 BIRD 751.652.788,25 175.478.692,83 162.168.152,74 764.963.328,34

232223 OECF 137.115.445,50 15.897.279,00 25.703.764,50 127.308.960,00

232231 FIDA 25.592.997,83 3.278.159,91 5.621.062,38 23.250.095,36

232232 K.F.W 13.574.621,22 2.068.447,71 2.613.804,51 13.029.264,42

Total Geral 1.843.687.842,20 365.845.882,60 374.834.435,61 1.834.699.289,19

Fonte: Balancete Geral do Estado/SEFAZ/DICOP

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Evolução da Receita - Recursos do Tesouro (Portaria Nº340, de 26 de abril de 2006 STN - MF) (em R$ 1,00)

ARRECADADO ORÇADO PROJETADO Código Especificação (Categoria Econômica, Subcategoria

e Fonte) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

414

0.0.0 Total 9.159.119.352 10.176.981.717 11.267.147.917 13.191.912.421 13.785.388.699 14.354.807.061 15.694.741.459 1.0.0 Receitas Correntes 9.617.708.878 10.779.034.643 11.963.503.599 13.724.017.818 14.602.978.684 15.930.674.966 17.747.734.298 1.1.0 Receita Tributária 6.263.073.505 7.259.579.775 7.649.946.829 8.800.005.781 8.902.354.399 9.763.718.178 10.673.946.180 1.1.1 Impostos 6.079.684.821 7.056.320.258 7.417.260.441 8.550.199.281 8.623.645.699 9.467.525.938 10.357.557.539 1.1.2 Taxas 183.388.685 203.259.517 232.686.388 249.806.500 278.708.700 296.192.240 316.388.641 1.3.0 Receita Patrimonial 170.866.642 116.915.846 136.374.883 113.911.994 217.510.300 137.510.278 142.266.914 1.3.1 Receitas Imobiliárias 61.102 224.315 117.219 202.900 204.958 207.241 209.877 1.3.2 Receitas de Valores Mobiliários 170.805.539 116.691.530 136.257.664 113.709.094 217.305.342 137.303.037 142.057.037 1.6.0 Receita de Serviços 245.167 809.679 4.795.223 16.683.459 8.244.663 7.077.002 7.324.331 1.7.0 Transferências Correntes 3.062.238.369 3.272.794.393 4.010.113.435 4.631.855.560 5.151.715.578 5.845.623.135 6.733.352.553 1.7.2 Transferências Intergovernamentais 3.046.844.574 3.177.536.848 3.974.633.176 4.532.915.560 5.022.481.616 5.755.416.256 6.644.205.304 1.7.4 Transferências do Exterior 207.823 485.065 2.083.406 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.7.6 Transferências de Convênios 15.185.971 94.772.479 33.396.852 97.940.000 128.233.962 89.206.879 88.147.249 1.9.0 Outras Receitas Correntes 121.285.195 128.934.951 162.273.230 161.561.024 323.153.744 176.746.373 190.844.320 1.9.1 Multas e Juros de Mora 76.727.462 91.487.220 123.132.464 115.670.491 124.139.202 135.036.554 146.978.821 1.9.2 Indenizações e Restituições 5.588.526 16.174.279 16.335.812 28.050.056 69.103.958 30.263.090 31.606.770 1.9.3 Receita da Dívida Ativa 36.098.028 9.813.318 19.649.693 7.339.000 8.037.000 8.803.000 9.615.000 1.9.9 Receitas Diversas 2.871.180 11.460.134 3.155.261 10.501.477 121.873.584 2.643.729 2.643.729 2.0.0 Receitas de Capital 511.279.953 500.718.720 521.049.481 884.956.007 787.472.975 375.634.813 342.784.833 2.1.0 Operações de Crédito 420.428.805 314.140.013 253.844.558 698.573.000 433.130.000 166.406.000 142.589.000 2.1.1 Operações de Crédito Internas 79.231.148 79.118.159 134.153.077 383.402.000 199.701.000 14.630.000 2.1.2 Operações de Crédito Externas 341.197.657 235.021.854 119.691.481 315.171.000 233.429.000 151.776.000 142.589.000 2.2.0 Alienação de Bens 1.537.455 33.850.336 240.394.042 33.124.507 172.769.377 33.124.507 33.124.507 2.2.1 Alienação de Bens Móveis 850.554 31.967.552 238.946.577 31.967.552 171.612.552 31.967.552 31.967.552 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis 686.902 1.882.784 1.447.465 1.156.955 1.156.825 1.156.955 1.156.955 2.3.0 Amortização de Empréstimos 2.118.244 1.817.580 2.111.399 5.131.500 3.863.000 2.111.000 2.111.000 2.4.0 Transferências de Capital 87.195.449 150.910.790 24.699.482 148.127.000 177.710.598 173.993.306 164.960.326 2.4.2 Transferências Intergovernamentais 54.309.661 73.262.363 8.428.000 16.120.000 17.572.000 2.4.4 Transferências do Exterior 100.000 343.000 2.4.7 Transferências de Convênios 32.885.788 77.648.427 24.699.482 148.027.000 168.939.598 157.873.306 147.388.326 9.0.0 Deduções da Receita Corrente -969.869.479 -1.102.771.647 -1.217.405.163 -1.417.061.404 -1.605.062.960 -1.951.502.718 -2.395.777.672 9.1.0 Dedução da Receita Tributária -630.076.473 -732.746.378 -760.263.595 -878.252.323 -975.279.539 -1.192.982.389 -1.492.393.666 9.1.1 Dedução de Receita de Impostos Estaduais -630.076.473 -732.746.378 -760.263.595 -878.252.323 -975.279.539 -1.192.982.389 -1.492.393.666 9.7.0 Dedução de Receita de Transferências Correntes -334.835.895 -367.688.228 -453.045.731 -525.117.704 -612.977.096 -738.129.440 -880.457.026 9.7.2 Dedução da Receita de Transferências

Intergovernamentais -334.835.895 -367.688.228 -453.045.731 -525.117.704 -612.977.096 -738.129.440 -880.457.026

9.9.0 Dedução de Receita de Outras Receitas Correntes -4.957.112 -2.337.040 -4.095.837 -13.691.377 -16.806.325 -20.390.889 -22.926.980

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Evolução da Receita - Recursos do Tesouro (Portaria Nº340, de 26 de abril de 2006 STN - MF) (em R$ 1,00)

ARRECADADO ORÇADO PROJETADO Código Especificação (Categoria Econômica, Subcategoria

e Fonte) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

415

9.9.1 Dedução de Receita de Multa e Juros de Mora -12.865.739 -15.802.102 -19.180.697 -21.574.871 9.9.3 Dedução de Receita da Dívida Ativa -4.957.112 -2.337.040 -4.095.837 -825.638 -1.004.223 -1.210.192 -1.352.109

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Evolução da Receita - Recursos de Todas as Fontes (Portaria Nº340, de 26 de abril de 2006 STN - MF) (em R$ 1,00)

ARRECADADO ORÇADO PROJETADO Código Especificação (Categoria Econômica, Subcategoria

e Fonte) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

416

0.0.0 Total 10.913.914.984 13.048.648.498 14.446.993.266 16.425.949.341 17.275.257.199 18.166.747.125 19.877.382.053 1.0.0 Receitas Correntes 11.355.014.960 13.625.555.321 15.135.851.118 16.901.952.738 16.901.993.181 18.346.819.894 20.309.327.489 1.1.0 Receita Tributária 6.263.073.505 7.259.579.775 7.649.954.687 8.800.005.781 8.902.354.399 9.763.718.178 10.673.946.180 1.1.1 Impostos 6.079.684.821 7.056.320.258 7.417.260.441 8.550.199.281 8.623.645.699 9.467.525.938 10.357.557.539 1.1.2 Taxas 183.388.685 203.259.517 232.694.246 249.806.500 278.708.700 296.192.240 316.388.641 1.2.0 Receitas de Contribuições 942.756.679 1.080.802.589 1.499.137.886 1.603.995.320 891.856.000 1.003.850.000 1.127.168.001 1.2.1 Contribuições Sociais 942.756.679 1.080.802.589 1.499.137.886 1.603.995.320 891.856.000 1.003.850.000 1.127.168.001 1.3.0 Receita Patrimonial 194.726.254 146.441.266 176.928.773 129.018.032 265.442.585 187.249.415 192.635.007 1.3.1 Receitas Imobiliárias 2.802.378 3.223.881 6.271.155 7.986.058 11.257.340 11.621.994 12.055.969 1.3.2 Receitas de Valores Mobiliários 188.976.209 140.364.550 167.436.619 115.389.294 245.456.245 165.857.421 170.779.038 1.3.3 Receitas de Concessões e Permissões 2.939.786 2.830.175 3.142.646 5.550.000 4.200.000 5.240.000 5.260.000 1.3.9 Outras Receitas Patrimoniais 7.882 22.660 78.353 92.680 4.529.000 4.530.000 4.540.000 1.4.0 Receita Agropecuária 12.636 7.250 21.048 1.635.000 1.520.000 1.636.500 1.719.000 1.4.1 Receita da Produção Vegetal 12.636 7.250 150.000 10.000 10.500 11.000 1.4.2 Receita da Produção Animal e Derivados 18.098 1.205.000 1.187.000 1.306.000 1.367.000 1.4.9 Outras Receitas Agropecuárias 2.951 280.000 323.000 320.000 341.000 1.5.0 Receita Industrial 100.000 100.000 120.000 124.000 1.5.2 Receita da Indústria de Transformação 100.000 100.000 120.000 124.000 1.6.0 Receita de Serviços 142.669.632 725.889.717 57.335.812 79.558.497 78.244.827 89.961.911 102.323.803 1.7.0 Transferências Correntes 3.227.136.796 3.351.412.314 4.796.591.418 5.497.054.160 5.794.920.575 6.477.825.595 7.373.406.176 1.7.2 Transferências Intergovernamentais 3.188.090.879 3.226.799.363 4.725.407.747 5.331.743.560 5.598.481.616 6.322.416.256 7.211.205.304 1.7.4 Transferências do Exterior 415.420 720.160 2.351.801 1.183.000 1.220.000 1.100.237 1.119.000 1.7.6 Transferências de Convênios 38.630.497 123.892.791 68.831.870 164.127.600 195.218.959 154.309.102 161.081.872 1.9.0 Outras Receitas Correntes 584.639.457 1.061.422.411 955.881.494 790.585.948 967.554.795 822.458.295 838.005.322 1.9.1 Multas e Juros de Mora 89.489.353 105.244.517 162.222.206 128.797.491 137.455.803 149.579.118 162.890.277 1.9.2 Indenizações e Restituições 6.868.196 18.073.315 17.034.616 28.752.016 69.749.241 30.952.551 32.326.310 1.9.3 Receita da Dívida Ativa 36.098.028 9.813.318 19.649.693 7.339.000 8.037.000 8.803.000 9.615.000 1.9.9 Receitas Diversas 452.183.881 928.291.260 756.974.979 625.697.441 752.312.751 633.123.626 633.173.735 2.0.0 Receitas de Capital 528.769.503 525.864.823 528.547.311 941.058.007 827.762.978 410.862.949 378.303.236 2.1.0 Operações de Crédito 420.428.805 314.140.013 253.844.558 698.573.000 433.130.000 166.406.000 142.589.000 2.1.1 Operações de Crédito Internas 79.231.148 79.118.159 134.153.077 383.402.000 199.701.000 14.630.000 2.1.2 Operações de Crédito Externas 341.197.657 235.021.854 119.691.481 315.171.000 233.429.000 151.776.000 142.589.000 2.2.0 Alienação de Bens 4.846.115 40.148.884 245.446.846 37.726.507 175.287.377 35.219.905 35.274.278 2.2.1 Alienação de Bens Móveis 1.252.868 33.265.120 241.473.021 33.169.552 172.280.552 32.212.950 32.267.323 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis 3.593.247 6.883.764 3.973.824 4.556.955 3.006.825 3.006.955 3.006.955 2.3.0 Amortização de Empréstimos 2.618.644 2.490.424 2.711.897 5.131.500 3.863.000 2.111.000 2.111.000 2.4.0 Transferências de Capital 100.669.689 169.081.391 26.536.066 196.387.000 215.472.601 207.116.044 198.315.958

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Evolução da Receita - Recursos de Todas as Fontes (Portaria Nº340, de 26 de abril de 2006 STN - MF) (em R$ 1,00)

ARRECADADO ORÇADO PROJETADO Código Especificação (Categoria Econômica, Subcategoria

e Fonte) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

417

2.4.2 Transferências Intergovernamentais 54.309.661 73.262.363 12.716.000 23.428.000 28.120.000 27.572.000 2.4.3 Transferências de Instituições Privadas 71.000 88.408 104.049 123.294 2.4.4 Transferências do Exterior 132.000 300.000 583.000 230.000 253.000 2.4.7 Transferências de Convênios 46.228.028 95.819.028 26.536.066 183.300.000 191.373.193 178.661.995 170.367.664 2.5.0 Outras Receitas de Capital 206.250 4.111 7.945 3.240.000 10.000 10.000 13.000 2.5.9 Outras Receitas 206.250 4.111 7.945 3.240.000 10.000 10.000 13.000 7.0.0 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 1.150.564.000 1.360.567.000 1.585.529.000 7.2.0 Receita de Contribuições 1.150.564.000 1.360.567.000 1.585.529.000 7.2.1 Contribuições Sociais 1.150.564.000 1.360.567.000 1.585.529.000 9.0.0 Deduções da Receita Corrente -969.869.479 -1.102.771.647 -1.217.405.163 -1.417.061.404 -1.605.062.960 -1.951.502.718 -2.395.777.672 9.1.0 Dedução da Receita Tributária -630.076.473 -732.746.378 -760.263.595 -878.252.323 -975.279.539 -1.192.982.389 -1.492.393.666 9.1.1 Dedução de Receita de Impostos Estaduais -630.076.473 -732.746.378 -760.263.595 -878.252.323 -975.279.539 -1.192.982.389 -1.492.393.666 9.7.0 Dedução de Receita de Transferências Correntes -334.835.895 -367.688.228 -453.045.731 -525.117.704 -612.977.096 -738.129.440 -880.457.026 9.7.2 Dedução da Receita de Transferências

Intergovernamentais -334.835.895 -367.688.228 -453.045.731 -525.117.704 -612.977.096 -738.129.440 -880.457.026

9.9.0 Dedução de Receita de Outras Receitas Correntes -4.957.112 -2.337.040 -4.095.837 -13.691.377 -16.806.325 -20.390.889 -22.926.980 9.9.1 Dedução de Receita de Multa e Juros de Mora -12.865.739 -15.802.102 -19.180.697 -21.574.871 9.9.3 Dedução de Receita da Dívida Ativa -4.957.112 -2.337.040 -4.095.837 -825.638 -1.004.223 -1.210.192 -1.352.109

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Evolução da Despesa - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00)

Executado Orçamento Estimativa Código Especificação (Categoria Econômica e Grupo de Despesa) 2003 2004 2005 2006 2007

418

3.0.0.0 Despesas Correntes 9.305.827.256 11.121.603.728 12.385.058.830 14.317.853.880 14.687.332.837 3.1.0.0 Pessoal e Encargos Sociais 4.887.644.050 5.649.068.971 6.300.491.408 7.422.001.029 8.111.433.777 3.2.0.0 Juros e Encargos da Dívida 624.280.785 568.711.606 598.149.594 604.855.892 671.845.000 3.3.0.0 Outras Despesas Correntes 3.793.902.421 4.903.823.151 5.486.417.828 6.290.996.959 5.904.054.060 4.0.0.0 Despesas de Capital 1.873.108.867 1.840.282.611 1.963.083.982 2.841.813.729 2.573.395.362 4.4.0.0 Investimentos 863.729.711 861.057.129 1.009.579.074 1.677.931.145 1.374.414.362 4.5.0.0 Inversões Financeiras 281.557.427 174.851.930 94.083.560 94.676.013 120.428.000 4.6.0.0 Amortização e Refinanciamento da Dívida 727.821.729 804.373.552 859.421.348 1.069.206.571 1.078.553.000 9.9.9.9 Reserva de Contingência 31.500.000 14.529.000 Total 11.178.936.124 12.961.886.339 14.348.142.812 17.191.167.609 17.275.257.199

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Resumo da Receita das Entidades da Administração Indireta - Recursos de Outras Fontes (em R$ 1,00)

Código Especificação (Poder, Secretaria e Unidade) Própria Outras Fontes Total

419

02.00.000 Judiciário 6.290.000 114.000 6.404.000 02.04.000 Tribunal de Justiça - TJ 6.290.000 114.000 6.404.000 02.04.400 Fundo de Aparelhamento Judiciário - FAJ 1.762.000 114.000 1.876.000 02.04.600 Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ 4.528.000 4.528.000 03.00.000 Executivo 101.247.500 2.774.717.000 2.875.964.500 03.09.000 Secretaria da Administração - SAEB 8.886.000 496.286.000 505.172.000 03.09.400 Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - FUNSERV 493.724.000 493.724.000 03.09.620 Departamento Estadual de Trânsito - Detran 8.886.000 2.562.000 11.448.000 03.10.000 Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária - SEAGRI 3.048.000 6.815.000 9.863.000 03.10.610 Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB 5.315.000 5.315.000 03.10.800 Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S/A - EBDA 1.866.000 1.500.000 3.366.000 03.10.910 Bahia Pesca S/A - BAHIAPESCA 1.182.000 1.182.000 03.11.000 Secretaria da Educação - SEC 30.959.500 27.088.000 58.047.500 03.11.610 Universidade do Estado da Bahia - UNEB 18.032.000 12.307.000 30.339.000 03.11.620 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 1.800.000 3.114.000 4.914.000 03.11.630 Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 8.062.000 9.717.000 17.779.000 03.11.640 Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 3.065.500 1.950.000 5.015.500 03.13.000 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 1.549.496.000 1.549.496.000 03.13.400 Fundo de Custeio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - FUNPREV 1.549.496.000 1.549.496.000 03.15.000 Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração - SICM 9.893.000 11.305.000 21.198.000 03.15.600 Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB 8.136.000 156.000 8.292.000 03.15.620 Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC 275.000 1.750.000 2.025.000 03.15.630 Centro Industrial de Subaé - CIS 7.000 100.000 107.000 03.15.640 Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO 275.000 9.299.000 9.574.000 03.15.900 Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM 1.200.000 1.200.000 03.17.000 Secretaria do Planejamento - SEPLAN 1.374.000 1.374.000 03.17.620 Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI 1.374.000 1.374.000 03.17.810 Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR 03.19.000 Secretaria da Saúde - SESAB 12.019.000 634.064.000 646.083.000 03.19.400 Fundo Estadual de Saúde - FESBA 624.164.000 624.164.000 03.19.700 Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA 12.019.000 9.900.000 21.919.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Resumo da Receita das Entidades da Administração Indireta - Recursos de Outras Fontes (em R$ 1,00)

Código Especificação (Poder, Secretaria e Unidade) Própria Outras Fontes Total

420

03.21.000 Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE 1.428.000 3.183.000 4.611.000 03.21.600 Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB 808.000 2.833.000 3.641.000 03.21.610 Instituto de Artesanato Visconde de Mauá - MAUÁ 620.000 350.000 970.000 03.21.700 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC 03.22.000 Secretaria da Cultura - SECULT 4.558.000 22.500.000 27.058.000 03.22.400 Fundo de Cultura da Bahia - FCBA 22.500.000 22.500.000 03.22.600 Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC 1.200.000 1.200.000 03.22.700 Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB 2.326.000 2.326.000 03.22.710 Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia - FPC-AP 20.000 20.000 03.22.720 Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB 1.012.000 1.012.000 03.22.900 Empresa de Turismo da Bahia S/A - BAHIATURSA 03.24.000 Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA 12.241.000 3.314.000 15.555.000 03.24.600 Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA 7.420.000 34.000 7.454.000 03.24.610 Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da

Bahia - AGERBA 4.821.000 3.280.000 8.101.000

03.25.000 Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza - SEDES 5.000 3.300.000 3.305.000 03.25.700 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC 5.000 3.300.000 3.305.000 03.26.000 Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 1.186.000 1.066.000 2.252.000 03.26.600 Superintendência de Construções Administrativas da Bahia - SUCAB 86.000 30.000 116.000 03.26.800 Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER 1.100.000 1.036.000 2.136.000 03.27.000 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 13.200.000 4.100.000 17.300.000 03.27.400 Fundo de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA 5.000.000 5.000.000 03.27.410 Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia - FERHBA 1.000.000 1.000.000 03.27.600 Centro de Recursos Ambientais - CRA 2.000.000 2.000.000 03.27.610 Superintendência de Recursos Hídricos - SRH 4.200.000 600.000 4.800.000 03.27.900 Companhia de Engenharia Rural da Bahia - CERB 4.000.000 500.000 4.500.000 03.28.000 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI 9.600.000 9.600.000 03.28.700 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB 9.600.000 9.600.000 03.31.000 Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional - SEDIR 50.000 2.600.000 2.650.000 03.31.800 Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR 50.000 2.600.000 2.650.000 03.32.000 Secretaria de Turismo - SETUR 2.400.000 2.400.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Resumo da Receita das Entidades da Administração Indireta - Recursos de Outras Fontes (em R$ 1,00)

Código Especificação (Poder, Secretaria e Unidade) Própria Outras Fontes Total

421

03.32.900 Empresa de Turismo da Bahia - BAHIATURSA 2.400.000 2.400.000 Total 107.537.500 2.774.831.000 2.882.368.500

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo da Despesa Financiada com Recursos de Operações de Crédito (em R$ 1,00)

Valor Código Especificação (Poder, Secretaria, Unidade e Projeto/Atividade) Lei Data Agente Financiado Contrapartida

422

3.00.000 Executivo 3.11.000 Secretaria da Educação - SEC 22.088.000 18.369.000 3.11.4 Diretoria Geral - DG 1749 Certificação de Profissionais da Educação 5.559.000 3002 Aplicação de Metodologias Corretivas do Fluxo em Unidades

Escolares 7.603 17/03/2000 25/OCE/BIRD 12.181.000 5.811.000

3668 Gestão de Sistemas Educacionais do Ensino Fundamental 7.603 17/03/2000 25/OCE/BIRD 1.714.000 2.225.000 3670 Gestão de Sistemas Educacionais do Ensino Médio 7.603 17/03/2000 25/OCE/BIRD 7.487.000 4.009.000 3708 Gestão das Ações do Projeto Bahia 7.603 17/03/2000 25/OCE/BIRD 706.000 765.000 3.13.000 Secretaria da Fazenda - SEFAZ 10.805.000 5.000.000 3.13.4 Diretoria Geral - DG 5090 Modernização da Gestão Fiscal Estadual 9274 22/09/2004 25/OCE/BID 10.805.000 5.000.000 3.19.000 Secretaria da Saúde - SESAB 30.000.000 20.491.000 3.19.400 Fundo Estadual de Saúde - FESBA 3474 Inclusão e Conversão para a Estratégia da Saúde da Família 7.706 14/09/2000 25/OCE/BIRD 11.186.000 7.575.000 3480 Expansão da Rede Pública de Saúde 7.706 14/09/2000 25/OCE/BIRD 1.487.000 1.587.000 3485 Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde 7.706 14/09/2000 25/OCE/BIRD 3.734.000 3.720.000 3490 Complexos de Sistemas Regulatórios de Serviços de Saúde 7.706 14/09/2000 25/OCE/BIRD 1.540.000 293.000 3720 Saneamento Básico em Pequenas Comunidades - Esgotamento

Sanitário 391.000

5106 Descentralização e Qualificação da Gestão e Serviços da Saúde 7706 14/09/2000 25/OCE/BIRD 3.730.000 2.444.000 5107 Aparelhamento dos Serviços de Saúde 7706 14/09/2000 25/OCE/BIRD 8.323.000 4.481.000 3.20.000 Secretaria da Segurança Pública - SSP 56.160.000 3.20.4 Diretoria Geral - DG 5088 Modernização e Aparelhamento de Unidades do Sistema de

Segurança Pública 9073 31/05/2004 21/OCI/BB 48.970.000

5118 Modernização e Reequipamento do Corpo de Bombeiros 9073 31/05/2004 21/OCI/BB 7.190.000 3.22.000 Secretaria da Cultura - SECULT 3.700.000 3.350.000 3.22.600 Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC 3507 Preservação de Patrimônio Cultural 7808 09/04/2001 21/OCI/BNB 3.700.000 3.350.000 3.24.000 Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA 80.823.000 116.245.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo da Despesa Financiada com Recursos de Operações de Crédito (em R$ 1,00)

Valor Código Especificação (Poder, Secretaria, Unidade e Projeto/Atividade) Lei Data Agente Financiado Contrapartida

423

3.24.4 Diretoria Geral - DG 5131 Infra-estrutura de Transporte em Áreas Prioritárias 7017 16/12/1996 21/OCI/CEF 25.000.000 16.103.000 3.24.600 Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA 1174 Reabilitação de Rodovias nos Corredores de Transporte do Estado -

PCR II 7.440 18/01/1999 25/OCE/BID 37.544.000 100.142.000

5119 Restauração e Manutenção de Rodovias - Premar 9.520 21/06/2005 25/OCE/BIRD 18.279.000 3.26.000 Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 131.048.000 39.072.000 3.26.4 Diretoria Geral - DG 3328 Infra-estrutura de Saneamento Básico em Núcleos Urbanos 7137 24/07/1997 21/OCI/CEF 41.600.000 14.372.000 3330 Saneamento Ambiental de Salvador e Entorno da Baía de Todos os

Santos - BTS 6.858 19/05/1995 25/OCE/BID 320.000 500.000

3621 Urbanização e Desenvolvimento Integral em Áreas Carentes - Viver Melhor II

9.068 28/04/2004 25/OCE/BIRD 35.592.000 20.941.000

3.26.800 Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER 3340 Projeto Metropolitano de Salvador 8.635 27/06/2003 23/OCI/BB 31.800.000 3617 Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Pró-

saneamento 7137 24/07/1997 21/OCI/CEF 6.000.000 1.000.000

3618 Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Promoradia

7137 24/07/1997 21/OCI/CEF 15.736.000 2.259.000

3.27.000 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 24.068.000 14.684.000 3.27.4 Diretoria Geral - DG 3359 Infra-estrutura de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades 7137 24/07/1997 21/OCI/CEF 6.305.000 3505 Gerenciamento de Recursos Hídricos - PGRH II **** 25/OCE/BIRD 5.097.000 5.964.000 3917 Infra-estrutura para Gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH II **** 25/OCE/BIRD 6.666.000 4.720.000 5084 Desenvolvimento Ambiental - Águas da Bahia **** 25/OCE/BID 6.000.000 4.000.000 3.28.000 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI 9.744.000 6.500.000 3.28.4 Diretoria Geral - DG 3899 Apoio a Modernização Tecnológica do Setor Produtivo 9.275 22/09/2004 25/OCE/BID 9.744.000 6.500.000 3.31.000 Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional - SEDIR 46.294.000 32.700.000 3.31.800 Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR 5156 Programa de Combate a Pobreza Rural - Produzir 6.854 11/05/1995 25/OCE/BIRD 15.725.000 12.300.000 5159 Programa de Combate a Pobreza Rural - Cabra Forte/Produzir 6.854 11/05/1995 25/OCE/BIRD 5.000.000 5161 Programa de Combate a Pobreza Rural - Terra Fértil/Produzir 6.854 11/05/1995 25/OCE/BIRD 1.000.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Demonstrativo da Despesa Financiada com Recursos de Operações de Crédito (em R$ 1,00)

Valor Código Especificação (Poder, Secretaria, Unidade e Projeto/Atividade) Lei Data Agente Financiado Contrapartida

424

5153 Programa de Combate a Pobreza Rural - Viver Melhor Rural/Produzir 6.854 11/05/1995 25/OCE/BIRD 5.000.000 5158 Desenvolvimento Comunitário em Àreas Rurais Carentes do Estado -

Prodecar 9654 16/09/2005 25/OCE/FIDA 19.569.000 20.400.000

3.32.000 Secretaria de Turismo - SETUR 13.400.000 27.492.000 3.32.4 Diretoria Geral - DG 5147 Saneamento Básico em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur 7808 09/04/2001 21/OCI/BNB 508.000 18.775.000 5146 Capacitação Profissional para o Turismo - Prodetur 7808 09/04/2001 21/OCI/BNB 1.142.000 3.607.000 5149 Gestão de Recursos Naturais em Áreas de Potencial Turístico -

Prodetur 7808 09/04/2001 21/OCI/BNB 1.368.000 661.000

5151 Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - Prodetur 7808 09/04/2001 21/OCI/BNB 300.000 1.172.000 5152 Infra-estrutura de Transporte em Áreas de Potencial Turístico -

Prodetur 7808 09/04/2001 21/OCI/BNB 730.000 107.000

5154 Fortalecimento da Gestão Municipal de Interesse Turístico - Prodetur 7808 09/04/2001 21/OCI/BNB 1.790.000 125.000 5160 Infra-estrutura Urbana em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur 7808 09/04/2001 21/OCI/BNB 7.336.000 2.345.000 5162 Fortalecimento do Turismo - Prodetur 7808 09/04/2001 21/OCI/BNB 226.000 700.000 3.80.000 Encargos Gerais do Estado - EGERAIS 5.000.000 3.80.200 Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Gestão Depat/Sefaz - EDEPAT 4290 Operação Especial - Encargos com Operações de Crédito 5.000.000 Total 433.130.000 283.903.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2006

Localização/Ação (Executor)

425

Abaré Recuperação de poço( CERB ) Implantação de sistema integrado( CERB ) Acajutiba Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio 137/2006,reforma párcial do centro de saude localizado na sede( SPD ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Adustina Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Alagoinhas Ampliação de hospital - Dantas Bião.( SAARP ) Alcobaça Implantação de sistema convencional de abastecimento de água - Suplementação de recursos psra a Conder, na localidade de Salvador( CERB ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Amélia Rodrigues Convênio para ampliação de unidade escolar( SUCAB ) Andaraí Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio 127/2006, reforma, adequação e ampliação do hospital municipal( SPD ) Ampliação de sistema de abastecimento de água - Funasa Igatu( EMBASA ) Andorinha Construção de acesso viário( SIM ) Angical Convênio para construção de unidade de saúde convenio 104/2006, psf, na sede( SPD ) Antas Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços de engenharia para construçaõ de praça( CONDER ) Antonio Cardoso Recuperação de unidade escolar( SUCAB ) Implantação de sistema convencional de abastecimento de água( CERB ) Ampliação de unidade escolar - Escola Antonio Carlos Magalhães( SUCAB ) Antonio Gonçalves Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Aporá Recuperação de equipamento urbano( CONDER ) Apuarema Convênio para construção de unidade de saúde no povoado de Novo Horizonte (Convênio nº 007/2006)( SPD ) Aracatu Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Araci Convênio para execução de obra de saneamento( SPD )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2006

Localização/Ação (Executor)

426

Implantação de sistema integrado( CERB ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Retirada( CERB ) Construção de equipamento urbano Construção da cobertura de feira livre Ct. 113/05( CONDER ) Implantação de sistema integrado de abastecimento de água em núcleos rurais( CERB ) Aramari Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio 034/2006, reforma , localizada na sede( SPD ) Arataca Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Construção de unidade escolar - em assentamento sem-terra, com 6 salas de aula( SUCAB ) Aratuípe Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Aurelino Leal Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Baixa Grande Obra e serviço de infra-estrutura urbana Drenagem e Pavimentação - Ct. 099/05( CONDER ) Banzaé Convênio para construção de unidade de saúde convenio 094/2006, psf.( SPD ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Execução de obras e serviços de requalificação urbana da Praça do Estádio( CONDER ) Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Barra do Choça Ampliação de sistema de abastecimento de água para o semi-árido - Pró-água( EMBASA ) Implantação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Implantação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Barra do Mendes Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Barreiras Ampliação de sistema simplificado de abastecimento de água com atendimento através de chafarizes( CERB ) Barro Alto Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Convênio para construção de unidade de saúde do PSF, na localidade de Lagoa Funda, Convênio nº 101/2005( SPD ) Barrocas Convênio para ampliação de unidade escolar - Escola Plínio Carneiro( SUCAB ) Convênio para execução de obra de saneamento( SPD ) Belmonte Implantação de aterro sanitário( CONDER ) Construção de aterro sanitário Serviço de pré-operação do aterro sanitário CT. 22/06( CONDER ) Belo Campo Ampliação de sistema de abastecimento de água - Complementação de Obra de Prosaneamento( EMBASA )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2006

Localização/Ação (Executor)

427

Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Biritinga Convênio para execução de obra de saneamento( SPD ) Boa Nova Implantação de sistema integrado( CERB ) Implantação de sistema integrado de abastecimento de água em núcleos rurais( CERB ) Boa Vista do Tupim Convênio para construção de unidade de saúde do PSF/ SEDE, convenio 037/2006( SPD ) Bom Jesus da Lapa Recuperação de equipamento urbano( CONDER ) Bonito Convênio para construção de unidade de saúde convenio 047/2006, PSF, na localidade povoado de botafogo( SPD ) Brejões Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Brejolândia Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Brumado Convênio para construção de unidade de saúde convenio 090/2005,psf.( SPD ) Obra de infra-estrutura habitacional - Localidade de São Jorge Ct. 105/04( CONDER ) Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Ampliação de sistema de abastecimento de água -Complementação de Prosaneamento( EMBASA ) Recuperação de unidade de trânsito( SUCAB ) Buritirama Implantação de sistema convencional de abastecimento de água( CERB ) Implantação de sistema convencional de abastecimento de água( CERB ) Cachoeira Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Lagoa Encantada( CERB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Urbanização de Praças 105/05( CONDER ) Caculé Convênio para ampliação de unidade escolar - Colégio Estadual Tegina Pinheiro( SUCAB ) Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Caetité Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Cairú Ampliação de unidade escolar Colégio Estadual Cândido Meireles com 4 salas( SUCAB ) Caldeirão Grande Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Camacã

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Relação de Obras em Andamento - Exercício 2006

Localização/Ação (Executor)

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Implantação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Obra de infra-estrutura habitacional - Requalificação Urbana na Localidade Joana Angélica Ct. 105/04( CONDER ) Camaçari Apoio a implantação de indústria( SUDIC ) Recuperação de hospital Geral de Camaçari - 5ª Medição de Obra( SUCAB ) Recuperação de unidade escolar( SUCAB ) Camamu Convênio para recuperação de unidade de saúde - Hosp. Municipal Dr. Álvaro Ernesto (Sede), Convênio 110/2005.( SPD ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Campo Alegre de Lourdes Construção de unidade escolar na sede( SUCAB ) Campo Formoso Implantação de sistema integrado( CERB ) Canápolis Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Canarana Convênio para construção de equipamento desportivo no povoado Lagoa Velha( SUDESB ) Canavieiras Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio 120/2005,reforma da unidade hospitalar regis pacheco( SPD ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Obra e serviço de engenharia Contrapartida do PRODUR - Ct. 045/03( CONDER ) Construção de equipamento urbano Implantação da feira livre Ct. 48/05( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços de engenharia p/ reforma de praça( CONDER ) Candeal Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio 101/2006, localizado na sede( SPD ) Candiba Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Cansanção Construção de equipamento urbano - Construção de cobertura de feira Livre Ct.100/05( CONDER ) Canudos Recuperação de poço( CERB ) Capela do Alto Alegre Convênio para construção de unidade de saúde( SPD ) Capim Grosso Implantação de sistema integrado em diversas localidades( CERB ) Implantação de sistema integrado de abastecimento de água em núcleos rurais( CERB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Urbanização da Praça Campos Sales( CONDER )

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Relação de Obras em Andamento - Exercício 2006

Localização/Ação (Executor)

429

Ampliação de unidade escolar - Colégio Estadual José M. Queiroz( SUCAB ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Cambueiro( CERB ) Caravelas Construção de aterro sanitário( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços de Engenharia para Requalificação Urbana de Praça( CONDER ) Cardeal da Silva Obra e serviço de infra-estrutura urbana Construção de duas passarelas sobre BR 101 Ct. 071/05( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Castro Alves Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Cardeais( CERB ) Catolândia Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Catu Construção de aterro sanitário( CONDER ) Recuperação de equipamento urbano Reforma e ampliação do mercado Ct. 18/06( CONDER ) Cícero Dantas Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Conceição do Coité Construção de equipamento urbano Construção de mercado Ct. 029/04( CONDER ) Conceição do Jacuípe Convênio para construção de unidade de saúde convenio 064/2006, psf na localidade bessa.( SPD ) Construção de equipamento urbano Construção de Mercado e cobertura para Feira 069/05( CONDER ) Conde Construção de equipamento urbano Construção do mercado e cobertura para feira livre( CONDER ) Condeúba Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Contendas do Sincorá Convênio para construção de unidade de saúde convenio 93/2006, psf, localizado na sede( SPD ) Coração de Maria Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Construção de equipamento urbano Construção do mercado de artesanato Ct. 117/05( CONDER ) Cordeiros Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio068/2004, retaguardado programa de saude da familia( SPD ) Coronel João Sá Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Barra larga( CERB ) Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB )

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Correntina Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio 113/2006, ampliação do hospital DR. Lauro Joaquim Araujo( SPD ) Convênio para construção de unidade de saúde duas unidade do psf / na localidade são manoel e silvania, conv.023/2006( SPD ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Implantação de sistema convencional de abastecimento de água( CERB ) Cotegipe Convênio para construção de unidade de saúde convenio 151/2006,psf ,na localidade de jupagua( SPD ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Cravolândia Ampliação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Crisópolis Construção de equipamento urbano - Reforma de Mercado Municipal Ct 021/05( CONDER ) Cristópolis Convênio para recuperação de unidade de saúde hospital municipal de cristopolis convenio 038/2006( SPD ) Cruz das Almas Implantação de aterro sanitário( CONDER ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Execução de serviço de pavimentação asfaltica na Praça Senador Temistocles e ruas em Cruz das Almas - CT 109/06( CONDER ) Curaçá Construção de equipamento urbano - Construção de Mercado( CONDER ) Convênio para construção de unidade de saúde do PSF / Sede (bairro Adolfo Viana de Castro) - Conv. 043/2005.( SPD ) Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio 98/2006, localizado na sede( SPD ) Dário Meira Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Dias D'Ávila Convênio para recuperação de equipamento desportivo( SUDESB ) Recuperação de unidade escolar( SUCAB ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Dom Macedo Costa Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Elísio Medrado Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Encruzilhada Implantação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em entroncamento( CERB ) Entre Rios Ampliação de sistema de esgotamento sanitário - Porto Sauípe( EMBASA ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Esplanada

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Construção de aterro sanitário( CONDER ) Construção de equipamento urbano Construção do centro de abastecimento Ct. 41/06( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras de Drenagem e Pavimentação - Ct. 096/05( CONDER ) Euclides da Cunha Obra e serviço de infra-estrutura urbana Execução de Obras e Serviços para Fechamento da Cavidade conhecida como Buraco do Hugo( CONDER ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Eunápolis Obra de infra-estrutura habitacional Requalificação urbana da localidade de Gusmão Ct. 109/04( CONDER ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Fátima Obra e serviço de infra-estrutura urbana Drenagem e Pavimentação - Ct. 096/05( CONDER ) Feira da Mata Obra e serviço de infra-estrutura urbana Execução de obras e serviços de drenagem e pavimentação( CONDER ) Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Feira de Santana Construção de casa popular com crédito solidário em parceria com a CEF( FUNCEP ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Maia( CERB ) Ampliação de unidade universitária com a conclusão da construção do Auditório( SUCAB ) Ampliação de unidade universitária com a conclusão dos Laboratórios de Letras e Educação.( SUCAB ) Ampliação de unidade universitária com a construção do Herbário( SUCAB ) Ampliação de hospital para implantação de leito de UTI - Hospital Geral Cleriston Andrade( SUCAB ) Recuperação de unidade do sistema de segurança pública( SUCAB ) Ampliação de unidade de saúde - 2ª Dires / adequação do almoxarifado da assistência farmacêutica.( SUCAB ) Recuperação de unidade escolar - Colégio General Osório( SUCAB ) Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Recuperação de unidade escolar( SUCAB ) Filadélfia Obra e serviço de saneamento básico( CERB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana( CONDER ) Floresta Azul Ampliação de equipamento urbano Reforma e ampliação do mercado Ct. 64/05( CONDER ) Formosa do Rio Preto Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Ampliação de unidade escolar - Escola Isabel Araújo Silva( SUCAB ) Gandu Construção de centro de comercialização( SDA ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Gentio do Ouro

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Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Glória Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Ampliação de unidade escolar - Colégio Estadual Reis Magalhães( SUCAB ) Governador Mangabeira Convênio para recuperação de unidade de saúde do PSF no Distrito de Quixabeira / Sede - Convênio de nº 022/2006.( SPD ) Guajeru Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Guanambi Convênio para construção de unidade escolar - Construção de colégio com 03 salas( SUCAB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Obras e serviços de Urbanização do Parque Urbano Ct. 12/06( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Recuperação de hospital( SUCAB ) Heliópolis Construção de unidade escolar na sede( SUCAB ) Iaçu Construção de aterro sanitário( CONDER ) Implantação de sistema convencional de abastecimento de água( CERB ) Convênio para construção de unidade de saúde convenio 134/2006, reforma localizado na sede( SPD ) Ibicaraí Apoio a implantação de indústria( SUDIC ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Ibicoara Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Implantação de sistema convencional de abastecimento de água em núcleos rurais - Pró-saneamento( CERB ) Implantação de sistema convencional de abastecimento de água em Cascavel( CERB ) Ibicuí Construção de centro de comercialização de animal( SDA ) Ibipeba Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Ibipitanga Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio 166/2006, reforma da unidade mista de saudena sede( SPD ) Ibirapitanga Convênio para construção de unidade escolar( SUCAB ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Ibirapoã Convênio para construção de unidade de saúde convenio 106/2006, psf,( SPD ) Construção de unidade escolar na sede com 6 salas de aula( SUCAB ) Ibitiara

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Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviço de urbanização de praça - Ct. 34/06.( CONDER ) Ibititá Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Urbanização da Av. José Antero Rocha Filho Ct 106/05( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Ibotirama Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Ichú Convênio para construção de unidade de saúde convenio 013/2006,psf na localidade de barra( SPD ) Igaporã Construção de centro de comercialização( SDA ) Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Igrapiúna Recuperação de unidade escolar( SUCAB ) Iguaí Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Ilhéus Obra de infra-estrutura viária( DERBA ) Obra de infra-estrutura habitacional Requalificação urbana da localidade de N. S. da Vitória Ct. 075/04( CONDER ) Implantação de sistema de abastecimento de água - Bcº Central( EMBASA ) Construção de aterro sanitário - Implantação do Aterro Sanitário Ct. 022/03( CONDER ) Ampliação de unidade universitária com a construção da Clínica de Pequenos Animais( SUCAB ) Ampliação de unidade universitária para construção dos Laboratórios de Microscopia , de Genética e Biologia Molecular, adaptada as normas internas de segurança

(Biossegurança)( SUCAB ) Inhambupe Convênio para construção de unidade de saúde convenio 108/2005, construção de emergencia( SPD ) Convênio para construção de unidade escolar - Construção de Colégio( SUCAB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços de urbanização do sistema viário Ct. 39/06( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Ipiaú Implantação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Implantação de sistema de esgotamento sanitário - Complementação de Obra de Prosaneamento( EMBASA ) Construção de equipamento urbano - Construção de módulo de anexo ao mercado Ct. 108/05( CONDER ) Ipirá Recuperação de equipamento urbano - Implantação de entreposto e adaptação dos Módulos do Mercado Ct 092/05( CONDER ) Implantação de sistema de esgotamento sanitário para rede condominial de captação e de tratamento dos efluentes em Rio Peixe/Malhador( CERB ) Convênio para recuperação de equipamento desportivo( SUDESB ) Construção de unidade escolar na sede com 6 salas de aula( SUCAB )

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Irajuba Convênio para construção de unidade de saúde convenio 119/2006, psf( SPD ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Ampliação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Iraquara Ampliação de sistema de esgotamento sanitário - Riacho do Mel( CERB ) Implantação de sistema convencional de abastecimento de água( CERB ) Irará Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Construção de equipamento urbano( CONDER ) Irecê Obra de infra-estrutura habitacional Localidade de S. Felix Ct. 081/04( CONDER ) Ampliação de hospital - Mário Dourado Sobrinho( SAARP ) Construção de unidade universitária pavilhão de aulas e séde da Administração.( SUCAB ) Itabela Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Urbanização de Praça Ct. 120/5( CONDER ) Recuperação de unidade do sistema de segurança pública( SUCAB ) Itaberaba Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Ampliação de sistema de abastecimento de água - Funasa( EMBASA ) Itabuna Recuperação de unidade escolar( SUCAB ) Obra de infra-estrutura habitacional Execução de obras e serviço de infra-estrutura, urbanização e habitação na localidade de Bananeiras CT. 116/04( CONDER ) Itacaré Obra de infra-estrutura habitacional Empreendimento Santo Antônio - Ct. 017/05( CONDER ) Implantação de sistema de esgotamento sanitário - Complementação de Obra de Prosaneamento( EMBASA ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Itaeté Construção de equipamento urbano - Construção de Mercado Ct. 045/05( CONDER ) Itagimirim Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Itaguaçu da Bahia Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Itaju do Colônia Implantação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Itajuípe Convênio para construção de unidade de saúde do PSF na sede, Convênio nº 124/2005( SPD ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Execução de obras e serviços de requalificação urbana no Lago Humberto Badaró( CONDER )

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Itamaraju Construção de aterro sanitário( CONDER ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Trevo do Parque( CERB ) Obra de infra-estrutura habitacional Vale do Jucuruçu Ct. 028/03( CONDER ) Itambé Convênio para construção de unidade de saúde convenio 95/2006 psf na sede( SPD ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Obras de infra-estrutura na BA 263 - Ct.093/05( CONDER ) Itanagra Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Itanhém Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Obras e serviços de Engenharia para requalificação Urbana de Praça.( CONDER ) Itapetinga Convênio para construção de unidade de saúde( SPD ) Obra de infra-estrutura habitacional - Empreendimento de Vila Isabel - Ct. 085/04( CONDER ) Ampliação de unidade universitária - Biblioteca( SUCAB ) Itapicuru Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em capoeira( CERB ) Itapitanga Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Pavimentação em diversos logradouros Cv 181/02( CONDER ) Itaquara Ampliação de unidade escolar - Colégio Estadual João Pessoa( SUCAB ) Itarantim Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio 117/2006, reforma na sede( SPD ) Itatim Construção de unidade escolar na sede com 6 salas de aula( SUCAB ) Itiúba Recuperação de sistema simplificado de abastecimento - Piaus( CERB ) Ituaçu Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Ituberá Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços para urbanização de praça e quadra Ct. 109/05( CONDER ) Jacobina Implantação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Jaguaquara

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Implantação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Jaguarari Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Construção de equipamento urbano - Construção de mercado e cobertura para Feira Livre( CONDER ) Recuperação de sistema simplificado de abastecimento Juaracema/Gameleira( CERB ) Recuperação de sistema simplificado de abastecimento - Serra dos Morgados( CERB ) Jaguaripe Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Jandaíra Obra e serviço de infra-estrutura urbana Execução das obras e serviços visando a requalificação urbana da Praça Barão de Abadia em Jandaira - CT 114/06( CONDER ) Jeremoabo Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços de engenharia para requalificação urbana de praça( CONDER ) Recuperação de poço( CERB ) João Dourado Construção de equipamento urbano Execução de obras e serviços de construção do mercado de carnes e urbanização do seu entorno( CONDER ) Juazeiro Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Obras no Parque das Estações, Lagoa da Calu, Rótulas Rodoviárias, Intervenção na banca, Memorial do Vapor e terminal Hidroviário

Ct. 038/05 - Juazeiro Verde( CONDER ) Ampliação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Recuperação de unidade escolar( SUCAB ) Recuperação de hospital - Hospital Regional de Juazeiro( SUCAB ) Implantação de parque Beira-Rio( CONDER ) Convênio para construção de unidade de saúde convenio 147/2006,construção do centro de atenção psicossocial( SPD ) Jucuruçu Convênio para construção de unidade de saúde do PSF - Povoado de Monte Azul, Conv. 012/2006.( SPD ) Jussara Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Jussiape Construção de equipamento urbano Construção do mercado e cobertura para feira livre( CONDER ) Lafayete Coutinho Construção de aterro sanitário( CONDER ) Lagoa Real Recuperação de equipamento urbano Execução das obras e serviços visando a reforma do mercado de Lagoa Real - CT 115/06( CONDER ) Laje Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada II( SUCAB ) Lajedo do Tabocal Construção de aterro sanitário( CONDER ) Lapão

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Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Urbanização de praça Ct. 010/06( CONDER ) Convênio para construção de unidade de saúde convenio 110/2006, psf, na sede( SPD ) Lauro de Freitas Obra de infra-estrutura habitacional - Caji Ct. 048/03( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Construção da Via de ligação dos Bairros de Caji e Jambeiro - 1ª Etapa - Ct. 040/05.( CONDER ) Recuperação de unidade do sistema de segurança pública( PM/BA ) Recuperação de unidade escolar( SUCAB ) Recuperação de unidade escolar( SUCAB ) Lençóis Convênio para construção de unidade de saúde 2ª parcela do termo de convênio nº107/2005. Assistência de Saúde Modelo Padrão Cidade Turística( SPD ) Licínio de Almeida Convênio para construção de unidade de saúde convenio 046/2006, PSF, na sede( SPD ) Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Livramento de Nossa Senhora Convênio para ampliação de unidade escolar - Ampliação com construção de quadra na Escola General Pinto( SUCAB ) Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Luís Eduardo Magalhães Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Macarani Convênio para construção de unidade de saúde do PSF / Sede - Conv. 016/2006.( SPD ) Macaúbas Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Maiquinique Convênio para construção de unidade de saúde convenio 115/2006, psf, na sede( SPD ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Mairi Recuperação de hospital( SAARP ) Malhada Convênio para construção de unidade escolar no distrito de Marreca com 2 salas( SUCAB ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Canabrava( CERB ) Malhada de Pedras Convênio para construção de unidade de saúde do PSF/ sede, convenio 039/2006( SPD ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Manoel Vitorino Construção de módulo sanitário domiciliar - Funasa/Alvorada( CERB ) Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Mansidão

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Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Maracás Construção de aterro sanitário( CONDER ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Maraú Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Marcionílio Souza Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio 152/2006, reforma do hospital luiz eduardo magalhães( SPD ) Mascote Convênio para construção de unidade de saúde convenio 122/2006, psf( SPD ) Matina Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Medeiros Neto Construção de equipamento urbano Construção do mercado e cobertura para feira livre Ct. 23/06( CONDER ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Miguel Calmon Implantação de sistema convencional de abastecimento de água com rede de distribuição e atendimento domiciliar em Tapiranga( CERB ) Milagres Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Monte Santo Obra e serviço de infra-estrutura urbana Execução de obras e serviços de requalificação urbana da Praça Monsenhor Berenguer( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Morporá Convênio para construção de unidade de saúde convenio 92/2006, psf, localizado na sede( SPD ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Morro do Chapéu Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Mucugê Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Ampliação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Construção de subestação( SUPEC ) Implantação de sistema simplificado de esgotamento sanitário em núcleos rurais - Pró-saneamento( CERB ) Convênio para ampliação de unidade escolar - Escola Benjamim Alencar no distrito de Brejo de Cima com 3 salas( SUCAB ) Convênio para ampliação de unidade escolar - Escola Municipal Dário José de Novais - Distrito de João Correia( SUCAB ) Convênio para ampliação de unidade escolar( SUCAB ) Convênio para ampliação de unidade escolar( SUCAB ) Mucuri

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Implantação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Mulungu do Morro Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Mundo Novo Obra e serviço de infra-estrutura urbana Drenagem e pavimentação - Ct. 099/05.( CONDER ) Muquém do São Francisco Convênio para construção de unidade de saúde convenio 112/2006, psf, na sede( SPD ) Muritiba Convênio para construção de unidade de saúde do PSF na sede, Convênio nº 131/2005( SPD ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Mutuípe Implantação de aterro sanitário Construção de aterro - Ct. 109/02( CONDER ) Nazaré Obra de infra-estrutura habitacional - Requalificação urbana da localidade de cajueiro Ct. 102/04( CONDER ) Construção de equipamento urbano Ampliação do mercado Ct. 78/05( CONDER ) Nordestina Perfuração de poço( CERB ) Nova Fátima Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Nova Ibiá Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Riachão da Barra( CERB ) Nova Redenção Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Nova Soure Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Nova Viçosa Convênio para construção de unidade de saúde convenio 077/2006,psf no povoado de posto da mata( SPD ) Construção de equipamento urbano - Construção da Feira Coberta e Reforma do Mercado( CONDER ) Novo Horizonte Obra e serviço de infra-estrutura urbana Urbanização de praças - Ct. 111/05( CONDER ) Recuperação de equipamento urbano - Obras e serviços de urbanização da praça da Jazida e reforma da praça do mercado Ct. 111/05( CONDER ) Ampliação de sistema simplificado de abastecimento de água em Estiva( CERB ) Novo Triunfo Construção de centro de comercialização( SDA ) Olindina Obra de infra-estrutura viária para implantação de serviço de pesagem de cargas em veículos( DERBA ) Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Oliveira dos Brejinhos

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Construção de centro de comercialização( SDA ) Ourolândia Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Convênio para recuperação de unidade de saúde convenio 041/2006, PSF, na localidade sede( SPD ) Palmeiras Implantação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Paramirim Ampliação de sistema de esgotamento sanitário - Tabuas( CERB ) Paratinga Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Pau Brasil Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Pedrão Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Pedro Alexandre Obra e serviço de infra-estrutura urbana Urbanização da Praça Matriz( CONDER ) Construção de unidade escolar na sede( SUCAB ) Piatã Construção de equipamento urbano Construção do mercado e cobertura para feira livre Ct.20/06( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Ampliação de sistema simplificado de abastecimento de água em Barro Vermelho( CERB ) Pilão Arcado Implantação de sistema integrado em Valentim( CERB ) Pindaí Construção de centro de comercialização( SDA ) Pindobaçu Recuperação de sistema simplificado de abastecimento - Lajinha( CERB ) Construção de módulo sanitário domiciliar - Funasa/Alvorada( CERB ) Construção de centro de comercialização de animal( SDA ) Piripá Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Planaltino Construção de aterro sanitário( CONDER ) Implantação de sistema de abastecimento de água - Campinho( EMBASA ) Implantação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Poções

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Localização/Ação (Executor)

441

Convênio para construção de unidade de saúde termo de convenio 033/2006.bairro primavera( SPD ) Ampliação de parque( SDA ) Porto Seguro Obra de infra-estrutura habitacional - Recuperação Ambiental Ct. 004/03( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo no bairro Frei Calixto( SUDESB ) Convênio para construção de equipamento desportivo no povoado Nossa Senhora D'Ajuda( SUDESB ) Obra de infra-estrutura habitacional - Construção de Unidades Habitacionais Manguezal Ct. 04/03( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras nas ladeiras do Hospital e do Paraguai - Ct. 060/05( CONDER ) Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Prado Convênio para construção de equipamento desportivo no bairro ponta do prado( SUDESB ) Convênio para construção de equipamento desportivo na sede( SUDESB ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Presidente Jânio Quadros Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Presidente Tancredo Neves Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Queimadas Convênio para recuperação de equipamento desportivo( SUDESB ) Implantação de sistema de abastecimento de água Em Espanta Gado( EMBASA ) Construção de unidade escolar na sede( SUCAB ) Rafael Jambeiro Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços para urbanização de praça( CONDER ) Remanso Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Recuperação de unidade escolar - Escola José Desidério( SUCAB ) Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Riachão do Jacuípe Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Urbanização da Avenida Landulfo Alves Ct. 075/05( CONDER ) Construção de unidade escolar - Construção de colégio com 06 salas( SUCAB ) Riacho de Santana Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Ribeira do Amparo Construção de centro de comercialização( SDA ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Construção de módulo sanitário domiciliar - Funasa/Alvorada( CERB ) Ribeira do Pombal

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Localização/Ação (Executor)

442

Convênio para construção de unidade de saúde do PSF nas localidades de Feira da Serra e Nova Esperança, Convênio nº 148/2005( SPD ) Ampliação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Recuperação de hospital Santa Teresa (serviço de adaptação de subestação)( SAARP ) Recuperação de equipamento urbano - Reforma do Mercado e Cobertura da Feira - Ct. 09/06( CONDER ) Ribeirão do Largo Construção de aterro sanitário( CONDER ) Implantação de sistema convencional de abastecimento de água( CERB ) Rio de Contas Implantação de sistema integrado de abastecimento de água em núcleos rurais( CERB ) Implantação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Rio do Antônio Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Pavimentação de ruas( CONDER ) Rio do Pires Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Rio Real Construção de equipamento urbano - Construção de Cobertura para Feira Livre Ct.057/05( CONDER ) Ruy Barbosa Ampliação de equipamento urbano Execução das obras e serviços visando ampliação do mercado de Rui Barbosa - CT 110/06( CONDER ) Salvador Adaptação de imóvel para unidade hemoterápica - Reforma da Agência Transfusional do Hospital Geral do Estado-HGE( SUCAB ) Adaptação de imóvel para unidade hemoterápica - Agência Transfusional do Hospital Roberto Santos( SUCAB ) Adaptação de imóvel para unidade hemoterápica - Agência Transfusional da Maternidade Albert Sabin.( SUCAB ) Ampliação de sistema de esgotamento sanitário no Projeto Funasa - Bacia do Cobre( EMBASA ) Ampliação de sistema de esgotamento sanitário no Projeto Funasa Bacia do Periperi( EMBASA ) Convênio para construção de unidade de saúde( CONDER ) Convênio para recuperação de unidade de saúde da Santa Casa de M. da Bahia com interveniência da unidade de onco-hematologia pediátrica Erik Loeft/Sede( SPD ) Ligação de esgoto domiciliar( EMBASA ) Recuperação de imóvel tombado( IPAC ) Recuperação de unidade escolar( SUCAB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras no Loteamento Lagoa da Paixão em Vila Valéria Ct. 028/05( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional Urbanização, infra-estrutura e construção de unidades habitacionais em Baixa do Saboeiro - Ct 10/03( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional Construção de unidades habitacionais em Roberto Santos III - Ct.009/03.( CONDER ) Ampliação de sistema de esgotamento sanitário 7ª etapa do pelourinho Ct. 033/05( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana - AVSI Cv 045 / 99( CONDER ) Ampliação de sistema de esgotamento sanitário( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional - Indenizações( CONDER )

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Ampliação de sistema de esgotamento sanitário - Áreas Sentinelas( EMBASA ) Obra de infra-estrutura habitacional - Moradas da Lagoa - AVSI - CT 039-03( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Regularização fundiária( CONDER ) Recuperação de hospital Juliano Moreira (construção do muro e drenagem)( SUCAB ) Recuperação de hospital - Ana Nery. Reforma e ampliação dos blocos C e D.( SUCAB ) Recuperação de hospital Geral do Estado (juntas de dilatação do prédio)( SUCAB ) Obra de infra-estrutura habitacional Unidades Habitacionais Vila Valéria B( CONDER ) Construção de unidade do sistema de segurança pública - DERCA E DAI( SUCAB ) Construção de unidade do sistema de segurança pública - Instituto de Identificação Pedro Mello( SUCAB ) Construção de unidade do sistema de segurança pública -distrito Integrado de Periperi - obra complementar( SUCAB ) Recuperação de unidade do sistema de segurança pública - DRFRV( SUCAB ) Ampliação de sistema de esgotamento sanitário - Adensamento da Bacia do Camurugipe( EMBASA ) Obra de infra-estrutura habitacional Recuperação de 12 imóveis no CHS - CT 043/06( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional Recuperação de 09 imóveis no CHS - CT 042/09( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Bairro Jardim Mangabeira Ct. 027/05( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Centro Esportivo na Avenida Gal Costa Ct. 101/05( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Construção de prédios na sede da Conder Ct. 031/06( CONDER ) Recuperação de hospital Manoel Vitorino (serviços diversos)( SUCAB ) Recuperação de unidade do sistema de segurança pública - centro formação e aperf. praças( PM/BA ) Obra de infra-estrutura habitacional Obras nas comunidades da Baixa do Saboeiro, R. Santos III e Vale do Saboeiro Ct 039/05( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional CT 24/05 - Drenagem Urbana no Dique do Cabrito( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional Serviços de urbanização, infra-estrutura e construção de unidades habitacionais em Alagados/Joanes - Ct 06/03( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional Requalificação urbana de Sussuarana Velha II Ct. 123/04( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional - Obras nas comunidades da Baixa do Saboeiro, Roberto Santos III e V do Saboeiro - Ct.039/05( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional Urbanização, infra-estrutura e edificação na Comunidade de Vila valéria - Ct. 067/05.( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional Execução de obras e serviço de infra-estrutura, urbanização e habitação na localidade do Bate Facho( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional Empreendimento Habitacional EVA Ct.049/06( CONDER ) Recuperação de unidade do sistema de segurança pública - centro de gestão financeira( PM/BA ) Obra de infra-estrutura habitacional Requalificação Urbana no Costa Azul Ct. 117/04( CONDER ) Recuperação de unidade do sistema de segurança pública - prédio da SSP - CAB( SUCAB ) Recuperação de unidade do sistema de segurança pública -projeto de engenharia academia da PM( SUCAB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Consultoria e elaboração de projetos para urbanização da orla Ct. 47/05( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Desenvolv. de diversos projetos executivos de engenharia - Ct. 115/05( CONDER ) Recuperação de unidade escolar - Colégio Thales de Azevedo( SUCAB ) Recuperação de unidade escolar - Colégio Rômulo Almeida( SUCAB ) Ampliação de sistema de abastecimento de água - Funasa Bom Jesus dos Passos( EMBASA ) Obra de infra-estrutura habitacional Requalificação urbana localidade do Pilar Ct. 010/05( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional - Alagados IV e V 1º Etapa Ct. 005/02 - Contratos diversos 2002( CONDER )

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Obra de infra-estrutura habitacional Obras de Alagados IV e V( CONDER ) Recuperação de unidade do sistema de segurança pública( PCBA ) Recuperação de unidade do sistema de segurança pública( DG ) Ampliação de hospital para implantação de leito de UTI( SAARP ) Recuperação de imóvel em centro histórico( CONDER ) Ampliação de edifício público - Escola de Formação Técnica( SUCAB ) Construção de centro de cultura - Museu da Comunicação do Petróleo da Bahia( FUNCEB ) Construção de casa popular com crédito solidário em parceria com a CEF( FUNCEP ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Em Alagados/Joanes Azul( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana em Alagados III( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana em Novos Alagados Compl.( CONDER ) Construção de maternidade Prof. José Maria de Magalhões Neto( SUCAB ) Recuperação de hospital João Batista Carybé( SAARP ) Ampliação de unidade universitária com a construção do pavilhão de aulas e laboratório de ciências da vida( SUCAB ) Recuperação de imóvel em centro histórico para uso habitacional( CONDER ) Ampliação de unidade de trânsito( SUCAB ) Recuperação de unidade de trânsito( SUCAB ) Santa Bárbara Ampliação de sistema de abastecimento de água na sede( EMBASA ) Santa Brígida Instalação de entreposto municipal de carne( DG ) Ampliação de unidade escolar - Escola Estadual Luis Viana Filho( SUCAB ) Santa Cruz Cabrália Obra de infra-estrutura habitacional Obras na localidade de Zé Martins e na Reserva Indigena de Coroa Vermelha Ct. 015/06( CONDER ) Santa Cruz da Vitória Convênio para construção de unidade de saúde do PSF na sede, Convênio nº 132/2005( SPD ) Convênio para ampliação de unidade escolar( SUCAB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e Serviços p/requal. urbana e paisagística de praça - Ct. 24/06( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Santa Inês Convênio para construção de unidade de saúde convenio 126/2006, psf,( SPD ) Santa Luzia Construção de módulo sanitário domiciliar - Funasa/Alvorada( CERB ) Santa Maria da Vitória Convênio para ampliação de unidade escolar( SUCAB ) Convênio para construção de unidade de saúde do PSF na localidade de Inhaúmas. Termo de convênio nº 029/2006( SPD ) Implantação de sistema de esgotamento sanitário( EMBASA ) Obra de infra-estrutura habitacional Localidade de Alto do Cruzeiro - Ct. 082/04( CONDER ) Santa Rita de Cássia

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Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Santa Terezinha Convênio para recuperação de equipamento desportivo( SUDESB ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Santaluz Convênio para construção de unidade de saúde convenio 054/2006, psf, localidade de pereira( SPD ) Convênio para execução de obra de saneamento( SPD ) Construção de unidade escolar na sede( SUCAB ) Santana Ampliação de sistema de abastecimento de água para o semi-árido - Pró-água( EMBASA ) Santo Amaro Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Pitanga( CERB ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Recuperação de equipamento urbano Reforma do mercado e cobertura da feira Ct. 107/05( CONDER ) Santo Antônio de Jesus Convênio para construção de unidade de saúde( SPD ) Construção de equipamento urbano Reforma de Mercado e Cobertura de Feira Ct.058/05( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Construção de duas passarelas BR 101 - Ct. 071/05( CONDER ) Obra de infra-estrutura habitacional Localidade de Radio Clube Ct. 124/04( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Santo Estevão Obra de infra-estrutura habitacional - Bairro Mutirão, ruas Santo Estevão e Henrique Dias Ct. 046/03( CONDER ) São Desidério Convênio para construção de unidade de saúde convenio 159/2006, psf, na localidade ponte de mateus( SPD ) São Domingos Construção de aterro sanitário( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Recuperação de equipamento urbano( CONDER ) Construção de unidade escolar na sede com 6 salas de aula( SUCAB ) São Felipe Implantação de sistema convencional de abastecimento de água em pequenas comunidades rurais - Funasa/alvorada( CERB ) Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) São Félix Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) São Félix do Coribe Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços de macrodrenagem - Ct. 10/06( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB )

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São Francisco do Conde Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras complementares no Conjunto Hab. Caípe - Ct. 040/06( CONDER ) Sapeaçú Convênio para construção de unidade de saúde convenio 066/2006, psf, na localidade de Macaubas( SPD ) Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Saubara Convênio para construção de unidade de saúde conveno 145/2006, psf na zora rural( SPD ) Saúde Implantação de sistema de abastecimento de água Em Genipapo( EMBASA ) Seabra Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Agreste( CERB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Duplicação de Ponte sobre o Ro Cochô Ct. 052/05( CONDER ) Construção de módulo sanitário domiciliar em Varzea do Caldas( CERB ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Recuperação de unidade de trânsito( SUCAB ) Sebastião Laranjeiras Convênio para construção de unidade de saúde do psf/ no distrito de mandiroba,convenio 027/2006( SPD ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Senhor do Bonfim Obra de infra-estrutura habitacional - Localidade de Missões Ct. 108/04( CONDER ) Ampliação de sistema simplificado de abastecimento de água com atendimento através de chafarizes( CERB ) Sento Sé Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras de serviços de Urbanização do Sistema Viário Ct. 121/05( CONDER ) Implantação de sistema convencional de abastecimento de água em Bazuá/Quixaba( CERB ) Convênio para construção de unidade de saúde convenio 171/2006, psf, na zona rural( SPD ) Serra do Ramalho Convênio para construção de unidade de saúde do PSF na localidade de Agrovila 08, Convênio nº 112/2005( SPD ) Serra Dourada Convênio para construção de unidade de saúde convenio 111/2006, psf, na sede( SPD ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Serra Preta Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Serrinha Convênio para execução de obra de saneamento( SPD ) Obra de infra-estrutura viária para implantação de serviço de pesagem de cargas em veículos( DERBA ) Implantação de sistema de abastecimento de água Canto e Alto Alegre( EMBASA ) Serrolândia Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB )

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Obra e serviço de infra-estrutura urbana Drenagem e Pavimentaçaõ - Ct. 099/05( CONDER ) Implantação de sistema de abastecimento de água - em Boa Vista/Varzelândia( EMBASA ) Simões Filho Recuperação de unidade escolar( SUCAB ) Sítio do Mato Convênio para construção de unidade de saúde do PSF na localidade de P.A. Vale Verde - Turbilhão 1. Termo de convênio nº 030/2006( SPD ) Sítio do Quinto Construção de centro de comercialização( SDA ) Ampliação de unidade escolar - Escola Estadual João Francisco da Silva( SUCAB ) Sobradinho Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Souto Soares Implantação de sistema convencional de abastecimento de água( CERB ) Tabocas do Brejo Velho Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Tanhaçu Implantação de sistema convencional de abastecimento de água em pequenas comunidades rurais - Funasa/Alvorada( CERB ) Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Tanque Novo Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em cavalo morto( CERB ) Tanquinho Construção de módulo sanitário domiciliar - Funasa/Alvorada( CERB ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Tapiramutá Ampliação de unidade escolar - Colégio Estadual João Queiroz( SUCAB ) Teixeira de Freitas Obra e serviço de infra-estrutura urbana Execução de serviço de pavimentação do Parque de Exposições de animais, acesso e vias internas do 13º Batalhão da Polícia Militar

em Texeira de Freitas - CT 107/06( CONDER ) Teodoro Sampaio Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Pavimentação diversos logradouros 165/02( CONDER ) Teofilândia Convênio para construção de unidade de saúde convenio 060/2006, psf na localidade de fogo pouco.( SPD ) Convênio para execução de obra de saneamento( SPD ) Teolândia Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços para urbanização de praça Ct. 110/05( CONDER ) Tremedal Implantação de sistema convencional de abastecimento de água em pequenas comunidades rurais - Funasa/alvorada( CERB ) Tucano

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Localização/Ação (Executor)

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Convênio para construção de equipamento desportivo - Ginásio de Esporte na sede( SUDESB ) Convênio para construção de equipamento desportivo no povoado pé de serra( SUDESB ) Uauá Convênio para construção de unidade de saúde convenio 97/2006, psf no povoado sitio do tomaz( SPD ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços de urbanização do sistema viário Ct. 13/06( CONDER ) Ubaíra Convênio para ampliação de unidade escolar - Ampliação do Colégio Eufrásio sampaio - Pov. Três Braços( SUCAB ) Implantação de aterro sanitário Construção de aterro Ct. 109/02( CONDER ) Recuperação de equipamento urbano Obras e serviços de reforma e ampliação do mercado - Ct. 48/06.( CONDER ) Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Ubaitaba Construção de equipamento urbano( CONDER ) Ubatã Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços de Engenharia para requalificação urbana de Praça.( CONDER ) Uibaí Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Convênio para construção de unidade de saúde para o Programa Saúde da Família - PSF, na localidade de Hidrolândia. Termo de convênio nº 051/2006( SPD ) Umburanas Perfuração de poço( CERB ) Una Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água em Vila de S. João( CERB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Execução de obras e serviços de drenagem e pavimentação no Bairro José Castilho e construção de praça( CONDER ) Valença Implantação de aterro sanitário - Obra complementar 038/04

( CONDER ) Convênio para construção de unidade de saúde convenio 99/2006, na localidade do loteamento( SPD ) Construção de aterro sanitário( CONDER ) Construção de unidade universitária -Pavilhão de Aulas e séde da Administração.( SUCAB ) Valente Obra e serviço de infra-estrutura urbana Obras e serviços de urbanização de praça Ct. 26/06( CONDER ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Várzea da Roça Ampliação de sistema de abastecimento de água( EMBASA ) Perfuração de poço - Cabra Forte( CERB ) Várzea Nova Perfuração de poço - Cabra Forte( CERB ) Perfuração de poço( CERB ) Varzedo Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB )

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Localização/Ação (Executor)

449

Vereda Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Vitória da Conquista Recuperação de unidade fazendária( DG ) Implantação de sistema convencional de abastecimento de água com rede de distribuição e atendimento domiciliar em Corta Lote( CERB ) Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água( CERB ) Construção de unidade do sistema de segurança pública( SUCAB ) Implantação de sistema integrado( CERB ) Recuperação de hospital - Hospital Crescêncio da Silveira( DG ) Wagner Recuperação de equipamento urbano - Reforma de Mercado Ct. 066/05( CONDER ) Ampliação de sistema de abastecimento de água - Áreas de Sentinelas( EMBASA ) Wanderley Convênio para construção de equipamento desportivo( SUDESB ) Construção de unidade escolar na sede - Projeto Alvorada I( SUCAB ) Wenceslau Guimarães Implantação de sistema convencional de abastecimento de água em Cocão( CERB ) Xique-Xique Obra de infra-estrutura habitacional( CONDER ) Implantação de sistema convencional de abastecimento de água com rede de distribuição e atendimento domiciliar em Boa Vista( CERB ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana - Urbanização do Sisrema Viário de acesso - ct. 119/05( CONDER ) Obra e serviço de infra-estrutura urbana Drenagem e Pavimentação - Ct. 097/05( CONDER ) Convênio para construção de unidade escolar na sede( SUCAB ) Convênio para construção de unidade de saúde convenio 67/2006, psf na sede( SPD )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Poder: 03 - Executivo Receita de Entidade da Administração Indireta Secretaria: 13 - Secretaria da Fazenda Plano de Aplicação de Fundos Especiais Unid. Orçamentária: 430 - Fundo de Investimentos Econômico e Social da Bahia (em R$ 1,00)

Código Especificação (Categoria Econômica, Subcategoria, Fonte, Rubrica, Alínea, Subalínea e Fonte de Recursos)

Desdobramento Subcategoria Categoria

450

1000.00.00 Receitas Correntes 600.000.000 1900.00.00 Outras Receitas Correntes 600.000.000 1990.00.00 Receitas Diversas 600.000.000 1990.99.00 Outras Receitas 600.000.000 1990.99.85 Receita do FIES - Estado 450.000.000 1990.99.85 60 Receita do FIES - Estado 450.000.000 1990.99.86 Receita do FIES - Município 150.000.000 1990.99.86 60 Receita do FIES - Município 150.000.000 Total 600.000.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

451

04 Administração 230.000 230.000 131 Comunicação Social 230.000 230.000 240 Produzindo Conhecimento 230.000 230.000 4257 Promoção e Divulgação de Atividades

Institucionais da Setras 230.000 230.000

Promover e divulgar as atividades institucionais da secretaria

90 Aplicações Diretas 230.000 230.000 06 Segurança Pública 15.552.000 706.000 16.258.000 128 Formação de Recursos Humanos 5.150.000 5.150.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à

Criminalidade 5.150.000 5.150.000

4003 Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial Civil

1.300.000 1.300.000

Ampliar e qualificar o quadro de servidores da Polícia Civil para as funções de provedor de serviços sociais e de segurança pública

90 Aplicações Diretas 1.300.000 1.300.000 4030 Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial

Militar 2.850.000 2.850.000

Ampliar e habilitar o quadro da polícia militar para o desempenho das suas funções

90 Aplicações Diretas 2.850.000 2.850.000 4202 Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial

Técnico 1.000.000 1.000.000

Ampliar e habilitar o quadro da Polícia Técnica para o desempenho de suas funções

90 Aplicações Diretas 1.000.000 1.000.000 131 Comunicação Social 500.000 500.000 240 Produzindo Conhecimento 500.000 500.000 4262 Promoção e Divulgação de Atividades

Institucionais da SSP 500.000 500.000

Promover e divulgar as atividades institucionais da secretaria

90 Aplicações Diretas 500.000 500.000 181 Policiamento 8.577.000 266.000 8.843.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à 8.577.000 266.000 8.843.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

452

Criminalidade 3477 Modernização e Aparelhamento da Polícia

Técnica 18.000 2.000 20.000

Proporcionar condições de trabalho ao servidor e melhor atendimento ao público, informatizando e reequipando as unidades

90 Aplicações Diretas 18.000 2.000 20.000 3478 Modernização e Aparelhamento da Polícia Civil 448.000 2.000 450.000 Proporcionar condições de trabalho ao servidor e

melhor atendimento ao público, informatizando, reequipando e preservando as unidades, atualizando a frota, o armamento e os equipamentos de proteção e segurança

90 Aplicações Diretas 448.000 2.000 450.000 3493 Modernização e Aparelhamento da Polícia

Militar 698.000 2.000 700.000

Modernizar e aprimorar a atuação da Polícia Militar, informatizando, equipando e preservando as unidades, atualizando a frota, o armamento e os equipamentos de proteção e segurança

90 Aplicações Diretas 698.000 2.000 700.000 3494 Implantação e Promoção da Polícia

Comunitária 70.000 200.000 270.000

Promover os meios necessários à redução da criminalidade, melhorando e modernizando a infra-estrutura e os serviços oferecidos à comunidade e mantendo com esta, melhor relacionamento

90 Aplicações Diretas 70.000 200.000 270.000 4004 Policiamento Judiciário em Eventos Populares 983.000 60.000 1.043.000 Manter a ordem pública durante o ciclo de festas

populares e outros eventos comunitários relevantes

90 Aplicações Diretas 983.000 60.000 1.043.000 4005 Apuração de Infração Penal 400.000 400.000 Desenvolver atividades de apuração de infração

penal nas delegacias circunscricionais, postos policiais, departamentos especializados e divisões

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

453

regionais 90 Aplicações Diretas 400.000 400.000 4007 Identificação e Análise Criminalística e em

Medicina Legal 700.000 700.000

Promover o desenvolvimento das atividades de estudos, pesquisas, exames e identificação civil

90 Aplicações Diretas 700.000 700.000 4027 Policiamento Preventivo em Eventos

Populares 4.660.000 4.660.000

Prover a Polícia Militar de meios especiais para a realização de suas atividades durante o ciclo de festas populares e de outros eventos comunitários relevantes

90 Aplicações Diretas 4.660.000 4.660.000 4031 Prevenção e Manutenção da Ordem Pública 600.000 600.000 Desenvolver atividades voltadas à preservação e

à restauração da ordem pública e defesa civil, para redução de infrações

90 Aplicações Diretas 600.000 600.000 182 Defesa Civil 755.000 385.000 1.140.000 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 755.000 385.000 1.140.000 3470 Modernização e Aparelhamento do Corpo de

Bombeiros 190.000 250.000 440.000

Prover o Corpo de Bombeiros dos veículos e equipamentos necessários ao pleno desempenho de suas atividades

90 Aplicações Diretas 190.000 250.000 440.000 4002 Prevenção e Atendimento a Sinistros 365.000 135.000 500.000 Reduzir a média de acidentes no Estado, através

da operação de atividade de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento

90 Aplicações Diretas 365.000 135.000 500.000 4035 Melhoria da Rede Física do Corpo de

Bombeiros 200.000 200.000

Manter as unidades do Corpo de Bombeiros em condições normais de funcionamento

90 Aplicações Diretas 200.000 200.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

454

183 Informação e Inteligência 410.000 25.000 435.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à

Criminalidade 410.000 25.000 435.000

4248 Missões Especiais e de Inteligência 410.000 25.000 435.000 Prevenir e reprimir as ações criminosas 90 Aplicações Diretas 410.000 25.000 435.000 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 120.000 20.000 140.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais,

compensatórias e emergenciais 120.000 20.000 140.000

2968 Atendimento a Situações de Violência Sexual 80.000 10.000 90.000 Promover assistência a pessoas vítimas de

violência sexual, implantando e operando o centro de atendimento e capacitando servidores para melhor atendimento

90 Aplicações Diretas 80.000 10.000 90.000 2972 Atendimento a Pessoas Usuárias de Drogas 40.000 10.000 50.000 Promover o atendimento a pessoas usuárias de

drogas, através de um programa eficiente de orientação e apoio

90 Aplicações Diretas 40.000 10.000 50.000 571 Desenvolvimento Científico 40.000 10.000 50.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 40.000 10.000 50.000 5089 Apoio ao Desenvolvimento Científico e

Tecnológico em Segurança Pública 40.000 10.000 50.000

Desenvolver pesquisas e capacitar policiais e servidores em atividades científicas e tecnológicas na área de segurança pública

90 Aplicações Diretas 40.000 10.000 50.000 08 Assistência Social 6.327.000 343.000 6.670.000 182 Defesa Civil 655.000 140.000 795.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais,

compensatórias e emergenciais 287.000 4.000 291.000

4311 Assistência Emergencial em Áreas Atingidas pela Seca

159.000 2.000 161.000

Socorrer e assistir emergencialmente a população atingida pelas estiagens prolongadas, de forma a garantir a sua subsistência e permanência no

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Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

455

meio rural 40 Transferências a Municípios 80.000 80.000 4311 Assistência Emergencial em Áreas Atingidas

pela Seca 79.000 2.000 81.000

Socorrer e assistir emergencialmente a população atingida pelas estiagens prolongadas, de forma a garantir a sua subsistência e permanência no meio rural

90 Aplicações Diretas 79.000 2.000 81.000 4315 Assistência Emergencial e Recuperativa em

Áreas Atingidas por Ocorrências Adversas 128.000 2.000 130.000

Socorrer e assistir emergencialmente a população atingida por ocorrências adversas, promovendo a recuperação dos danos e o restabelecimento da normalidade

40 Transferências a Municípios 1.000 1.000 4315 Assistência Emergencial e Recuperativa em

Áreas Atingidas por Ocorrências Adversas 128.000 1.000 129.000

Socorrer e assistir emergencialmente a população atingida por ocorrências adversas, promovendo a recuperação dos danos e o restabelecimento da normalidade

90 Aplicações Diretas 128.000 1.000 129.000 210 Bahia Alerta: Defesa Civil 337.000 122.000 459.000 4312 Prevenção a Situação de Risco 135.000 72.000 207.000 Desenvolver atividades e adotar medidas capazes

de prevenir ou minimizar a ocorrência de eventos adversos

40 Transferências a Municípios 3.000 3.000 4312 Prevenção a Situação de Risco 132.000 72.000 204.000 Desenvolver atividades e adotar medidas capazes

de prevenir ou minimizar a ocorrência de eventos adversos

90 Aplicações Diretas 132.000 72.000 204.000 4313 Fortalecimento da Política Estadual de Defesa

Civil 202.000 50.000 252.000

Pleno funcionamento das Comissões Municipais

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

456

de Defesa Civil nos 417 municípios do Estado 40 Transferências a Municípios 5.000 5.000 4313 Fortalecimento da Política Estadual de Defesa

Civil 197.000 50.000 247.000

Pleno funcionamento das Comissões Municipais de Defesa Civil nos 417 municípios do Estado

90 Aplicações Diretas 197.000 50.000 247.000 226 Consciência Ambiental 31.000 14.000 45.000 4314 Prevenção de Desastres Ambientais 31.000 14.000 45.000 Desenvolver atividades e adotar medidas capazes

de prevenir ou minimizar a ocorrência de desastres relacionados com o meio ambiente que afetem a população

90 Aplicações Diretas 31.000 14.000 45.000 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 5.672.000 203.000 5.875.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais,

compensatórias e emergenciais 5.672.000 203.000 5.875.000

4304 Atenção a Adolescentes em Conflito com a Lei 5.670.000 55.000 5.725.000 Promover a reinserção social do adolescente em

conflito com a lei, através de acesso a educação básica , arte-educação, qualificação profissional e saúde integral, proporcionando a sua integração familiar

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

1.000 55.000 56.000

4304 Atenção a Adolescentes em Conflito com a Lei 5.669.000 5.669.000 Promover a reinserção social do adolescente em

conflito com a lei, através de acesso a educação básica , arte-educação, qualificação profissional e saúde integral, proporcionando a sua integração familiar

90 Aplicações Diretas 5.669.000 5.669.000 5163 Expansão e Melhoria de Unidades de

Atendimento a Adolescentes 2.000 148.000 150.000

Promover a regionalização do atendimento ao adolescente em conflito com a lei, em conformidade com o Estatuto da Criança e do

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

457

Adolescente - Eca 90 Aplicações Diretas 2.000 148.000 150.000 11 Trabalho 744.000 206.000 950.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 131.000 7.000 138.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 131.000 7.000 138.000

2573 Apoio Operacional ao Seguro Desemprego 40.000 40.000 Atender ao trabalhador desempregado, prestando

orientação quanto a obtenção do benefício

90 Aplicações Diretas 40.000 40.000 2952 Orientação sobre Segurança e Saúde no

Trabalho 91.000 7.000 98.000

Orientar o trabalhador quanto aos princípios básicos de segurança e saúde que reflitam na melhoria das condições de trabalho

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

21.000 3.000 24.000

2952 Orientação sobre Segurança e Saúde no Trabalho

70.000 4.000 74.000

Orientar o trabalhador quanto aos princípios básicos de segurança e saúde que reflitam na melhoria das condições de trabalho

90 Aplicações Diretas 70.000 4.000 74.000 332 Relações de Trabalho 46.000 14.000 60.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 46.000 14.000 60.000

2953 Apoio ao Trabalhador nas Relações de Trabalho

46.000 14.000 60.000

Apoiar e orientar o trabalhador nas questões trabalhistas, previdenciárias e de cidadania

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

30.000 14.000 44.000

2953 Apoio ao Trabalhador nas Relações de Trabalho

16.000 16.000

Apoiar e orientar o trabalhador nas questões trabalhistas, previdenciárias e de cidadania

90 Aplicações Diretas 16.000 16.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

458

333 Empregabilidade 477.000 30.000 507.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 477.000 30.000 507.000

2576 Qualificação Profissional do Trabalhador 422.000 422.000 Promover a qualificação e requalificação do

trabalhador, para atendimento às exigências do mercado de trabalho incluíndo novas habilidades profissionais

90 Aplicações Diretas 422.000 422.000 2577 Intermediação de Mão-de-Obra 55.000 30.000 85.000 Inserir trabalhadores no mercado de trabalho

formal e informal

90 Aplicações Diretas 55.000 30.000 85.000 334 Fomento ao Trabalho 90.000 155.000 245.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 90.000 155.000 245.000

2950 Geração de Trabalho e Renda 20.000 5.000 25.000 Apoiar micro e pequenos empreendimentos

através de orientação e assistência na captação de recursos

90 Aplicações Diretas 20.000 5.000 25.000 2951 Fomento à Economia Solidária 40.000 150.000 190.000 Incentivar empreendimentos associativos e

comunitários

40 Transferências a Municípios 25.000 25.000 2951 Fomento à Economia Solidária 15.000 150.000 165.000 Incentivar empreendimentos associativos e

comunitários

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

150.000 150.000

2951 Fomento à Economia Solidária 15.000 15.000 Incentivar empreendimentos associativos e

comunitários

90 Aplicações Diretas 15.000 15.000 2955 Apoio às Comissões Municipais de Emprego 30.000 30.000 Apoiar a implantação e o fortalecimento das

comissões municipais de emprego

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

459

90 Aplicações Diretas 30.000 30.000 12 Educação 30.518.000 19.742.000 50.260.000 131 Comunicação Social 200.000 200.000 240 Produzindo Conhecimento 200.000 200.000 4289 Promoção e Divulgação de Atividades

Institucionais da SEC 200.000 200.000

Promover e divulgar as atividades institucionais da secretaria

90 Aplicações Diretas 200.000 200.000 306 Alimentação e Nutrição 700.000 700.000 202 Educação para Todos: Universalização da

Educação Básica 700.000 700.000

2139 Assistência Alimentar ao Educando 700.000 700.000 Repassar recursos a município para ampliar a

assistência ao estudante, quanto a oferta da merenda escolar, assegurando sua distribuição com qualidade

90 Aplicações Diretas 700.000 700.000 361 Ensino Fundamental 1.582.000 1.582.000 202 Educação para Todos: Universalização da

Educação Básica 1.492.000 1.492.000

2977 Desenvolvimento da Educação Fundamental - Polícia Militar

260.000 260.000

Garantir escolarização a jovens através do apoio técnico-pedagógico e da manutenção e conservação dos colégios

90 Aplicações Diretas 260.000 260.000 3933 Formação de Profissional de Educação 1.200.000 1.200.000 Viabilizar a formação de professor, em nível

superior, em atendimento a LDB

90 Aplicações Diretas 1.200.000 1.200.000 5019 Formação de Profissional de Educação - Uneb 1.000 1.000 Apoiar a formação de professores em atuação na

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental

90 Aplicações Diretas 1.000 1.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

460

5020 Formação de Profissional de Educação - Uefs 26.000 26.000 Apoiar a formação de professores em atuação na

educação infantil e ensino fundamental

90 Aplicações Diretas 26.000 26.000 5022 Formação de Profissional de Educação - Uesc 5.000 5.000 Apoiar a formação de professores em atuação na

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental

90 Aplicações Diretas 5.000 5.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 50.000 50.000 4107 Aperfeiçoamento e Qualificação de

Profissionais para o Ensino Fundamental 50.000 50.000

Melhorar a qualidade e desempenho da ação pedagógica

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e

Fomento à Capacidade Local de Gestão 40.000 40.000

4245 Fortalecimento da Gestão Descentralizada da Educação

40.000 40.000

Promover a municipalização das unidades escolares do ensino fundamental em atendimento a LDB e fortalecer a gestão municipal com vistas ao gerenciamento de sua rede de ensino

90 Aplicações Diretas 40.000 40.000 362 Ensino Médio 5.498.000 5.512.000 11.010.000 202 Educação para Todos: Universalização da

Educação Básica 998.000 5.432.000 6.430.000

3685 Expansão da Rede Física do Ensino Médio 2.500.000 2.500.000 Ampliar a oferta de vagas, através da expansão

da rede física escolar

40 Transferências a Municípios 200.000 200.000 3685 Expansão da Rede Física do Ensino Médio 2.300.000 2.300.000 Ampliar a oferta de vagas, através da expansão

da rede física escolar

90 Aplicações Diretas 2.300.000 2.300.000 3691 Melhoria da Rede Física do Ensino Médio 2.500.000 2.500.000 Garantir a preservação da rede física escolar,

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

461

através da recuperação e reparação das unidades escolares

90 Aplicações Diretas 2.500.000 2.500.000 4114 Organização e Funcionamento das Unidades

Escolares de Ensino Médio 390.000 60.000 450.000

Atender as necessidades das unidades quanto a operação de serviços administrativos, matrícula e provisão de material

90 Aplicações Diretas 390.000 60.000 450.000 4180 Modernização e Aparelhamento da Rede Física

Escolar do Ensino Médio 28.000 372.000 400.000

Prover as unidades escolares dos equipamentos necessários ao seu funcionamento

90 Aplicações Diretas 28.000 372.000 400.000 4215 Ações Socioculturais e Esportivas do Ensino

Médio 80.000 80.000

Oportunizar eventos socioculturais e esportivos, tornando a escola ponto de referência para o exercício da cidadania e do pleno desenvolvimento do aluno

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

54.000 54.000

4215 Ações Socioculturais e Esportivas do Ensino Médio

26.000 26.000

Oportunizar eventos socioculturais e esportivos, tornando a escola ponto de referência para o exercício da cidadania e do pleno desenvolvimento do aluno

90 Aplicações Diretas 26.000 26.000 4238 Desenvolvimento da Educação no Campo -

Ensino Médio 500.000 500.000

Oferecer condições dignas para uma educação de qualidade que se adapte às necessidades educacionais das comunidades do campo

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

500.000 500.000

208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 4.500.000 80.000 4.580.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

462

3670 Gestão de Sistemas Educacionais do Ensino Médio

170.000 170.000

Oportunizar a autonomia na gestão pedagógica das escolas estaduais de ensino médio em atendimento a Lei 9394/96

90 Aplicações Diretas 170.000 170.000 3673 Avaliação do Sistema Educacional do Ensino

Médio 100.000 100.000

Elevar a qualidade do ensino médio com vistas a oferecer educação que atenda às necessidades do aluno

90 Aplicações Diretas 100.000 100.000 3676 Aplicação da Metodologia de Enriquecimento

Instrumental 1.300.000 1.300.000

Desenvolver o potencial de aprendizagem e a capacidade de pensar do indivíduo

90 Aplicações Diretas 1.300.000 1.300.000 4108 Aperfeiçoamento e Qualificação de

Profissionais para o Ensino Médio 500.000 500.000

Melhorar a qualidade e desempenho da ação pedagógica

90 Aplicações Diretas 500.000 500.000 4194 Promoção da Autonomia das Escolas do

Ensino Médio 1.920.000 80.000 2.000.000

Repassar recursos para a unidade escolar para aplicação no suprimento de material e equipamento escolar e na manutenção preventiva da rede física

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

1.280.000 1.280.000

4194 Promoção da Autonomia das Escolas do Ensino Médio

640.000 80.000 720.000

Repassar recursos para a unidade escolar para aplicação no suprimento de material e equipamento escolar e na manutenção preventiva da rede física

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

463

90 Aplicações Diretas 640.000 80.000 720.000 4244 Implementação do Ensino Médio 510.000 510.000 Promover o desenvolvimento de metodologias

voltadas para a melhoria da escolarização do nível médio

90 Aplicações Diretas 510.000 510.000 363 Ensino Profissional 699.000 1.000 700.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 150.000 150.000 4109 Aperfeiçoamento e Qualificação de

Profissionais para o Ensino Profissional 50.000 50.000

Melhorar a qualidade e o desempenho da ação pedagógica

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000 4241 Implementação da Educação Profissional 100.000 100.000 Garantir a escolarização de nível

profissionalizante, através do monitoramento e apoio técnico-gerencial aos centros de educação

90 Aplicações Diretas 100.000 100.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 49.000 1.000 50.000

3565 Qualificação Profissional de Jovens e Adultos - Uneb

4.000 1.000 5.000

Formar jovens e adultos para a inserção no mercado de trabalho

90 Aplicações Diretas 4.000 1.000 5.000 3613 Qualificação Profissional de Jovens e Adultos -

Uefs 40.000 40.000

Formar jovens e adultos para inserção no mercado de trabalho

90 Aplicações Diretas 40.000 40.000 3879 Qualificação Profissional de Jovens e Adultos -

Uesc 5.000 5.000

Formar jovens e adultos para inserção no mercado de trabalho

90 Aplicações Diretas 5.000 5.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 500.000 500.000 4101 Apoio ao Funcionamento de Entidades 500.000 500.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

464

Garantir o funcionamento dos Centros de Educação Profissional através do apoio técnico e financeiro

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

500.000 500.000

364 Ensino Superior 13.779.000 13.352.000 27.131.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 12.309.000 13.311.000 25.620.000 1923 Avaliação Institucional da Universidade Uesb 60.000 60.000 Implementar ações para o processo de avaliação

da instituição

90 Aplicações Diretas 60.000 60.000 2963 Processo Seletivo dos Segmentos

Universitários - Uneb 86.000 15.000 101.000

Assegurar condições de funcionamento das atividades acadêmicas, através de recrutamento e seleção de professores e alunos

90 Aplicações Diretas 86.000 15.000 101.000 3425 Avaliação Institucional da Universidade Uneb 60.000 60.000 Implementar ações para o processo de avaliação

da instituição

90 Aplicações Diretas 60.000 60.000 3426 Implantação de Novos Cursos na Universidade

Uneb 500.000 100.000 600.000

Implantar novos cursos de graduação e pós-graduação para atender as demandas sociais

90 Aplicações Diretas 500.000 100.000 600.000 3432 Modernização da Infra-estrutura do Ensino

Superior - Uneb 100.000 400.000 500.000

Proporcionar as condições necessárias ao melhor desempenho da universidade, equipando, reequipando e informatizando suas unidades

90 Aplicações Diretas 100.000 400.000 500.000 3516 Ampliação e Modernização de Acervo

Bibliográfico - Uneb 50.000 750.000 800.000

Assegurar o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, ampliando e modernizando o acervo das bibliotecas

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

465

90 Aplicações Diretas 50.000 750.000 800.000 3517 Expansão das Instalações Físicas da

Universidade Uneb 1.700.000 1.700.000

Proporcionar as condições necessárias ao melhor desempenho da universidade, ampliando suas instalações físicas

90 Aplicações Diretas 1.700.000 1.700.000 3518 Melhoria das Instalações Físicas da

Universidade Uneb 950.000 100.000 1.050.000

Proporcionar as condições necessárias ao melhor desempenho da universidade, recuperando e reparando suas instalações físicas

90 Aplicações Diretas 950.000 100.000 1.050.000 3531 Avaliação Institucional da Universidade Uesc 40.000 40.000 Implementar ações para o processo de avaliação

da instituição

90 Aplicações Diretas 40.000 40.000 3592 Avaliação Institucional da Universidade Uefs 90.000 90.000 Implementar ações para o processo de avaliação

da instituição

90 Aplicações Diretas 90.000 90.000 3595 Implantação de Novos Cursos na Universidade

Uefs 117.000 13.000 130.000

Implantar novos cursos de graduação e pós-graduação para atender as demandas sociais

90 Aplicações Diretas 117.000 13.000 130.000 3603 Ampliação e Modernização de Acervo

Bibliográfico - Uefs 314.000 790.000 1.104.000

Assegurar o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, ampliando e modernizando o acervo das bibliotecas

90 Aplicações Diretas 314.000 790.000 1.104.000 3605 Modernização da Infra-estrutura do Ensino

Superior - Uefs 202.000 2.000.000 2.202.000

Proporcionar as condições necessárias ao melhor desempenho da universidade, equipando, reequipando e informatizando suas unidades

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

466

90 Aplicações Diretas 202.000 2.000.000 2.202.000 3607 Expansão das Instalações Físicas da

Universidade Uefs 1.525.000 1.525.000

Proporcionar as condições necessárias ao melhor desempenho da universidade, ampliando suas instalações físicas

90 Aplicações Diretas 1.525.000 1.525.000 3608 Melhoria das Instalações Físicas da

Universidade Uefs 310.000 70.000 380.000

Proporcionar as condições necessárias ao melhor desempenho da universidade, recuperando e reparando suas instalações físicas

90 Aplicações Diretas 310.000 70.000 380.000 3755 Implantação de Novos Cursos na Universidade

Uesb 17.000 3.000 20.000

Implantar novos cursos de graduação e pós-graduação para atender as demandas sociais

90 Aplicações Diretas 17.000 3.000 20.000 3757 Ampliação e Modernização de Acervo

Bibliográfico - Uesb 40.000 410.000 450.000

Assegurar o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, ampliando e modernizando o acervo das bibliotecas

90 Aplicações Diretas 40.000 410.000 450.000 3758 Modernização da Infra-estrutura do Ensino

Superior - Uesb 200.000 150.000 350.000

Proporcionar as condições necessárias ao melhor desempenho da universidade, equipando, reequipando e informatizando suas unidades

90 Aplicações Diretas 200.000 150.000 350.000 3759 Expansão das Instalações Físicas da

Universidade Uesb 2.020.000 2.020.000

Proporcionar as condições necessárias ao melhor desempenho da universidade, ampliando suas instalações físicas

90 Aplicações Diretas 2.020.000 2.020.000 3760 Melhoria das Instalações Físicas da 250.000 250.000 500.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

467

Universidade Uesb Proporcionar as condições necessárias ao melhor

desempenho da universidade, recuperando e reparando suas instalações físicas

90 Aplicações Diretas 250.000 250.000 500.000 3820 Ampliação e Modernização de Acervo

Bibliográfico - Uesc 240.000 310.000 550.000

Assegurar o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, ampliando e modernizando o acervo das bibliotecas

90 Aplicações Diretas 240.000 310.000 550.000 3833 Modernização da Infra-estrutura do Ensino

Superior - Uesc 30.000 265.000 295.000

Proporcionar as condições necessárias ao melhor desempenho da universidade, equipando, reequipando e informatizando suas unidades

90 Aplicações Diretas 30.000 265.000 295.000 3835 Expansão das Instalações Físicas da

Universidade Uesc 1.000.000 1.000.000

Proporcionar as condições necessárias ao melhor desempenho da universidade, ampliando suas instalações físicas

90 Aplicações Diretas 1.000.000 1.000.000 3836 Melhoria das Instalações Físicas da

Universidade Uesc 40.000 160.000 200.000

Proporcionar as condições necessárias ao melhor desempenho da universidade, recuperando e reparando suas instalações físicas

90 Aplicações Diretas 40.000 160.000 200.000 3837 Implantação de Novos Cursos na Universidade

Uesc 243.000 7.000 250.000

Implantar novos cursos de graduação e pós-graduação para atender as demandas sociais

90 Aplicações Diretas 243.000 7.000 250.000 4052 Implementação de Cursos do Departamento de

Tecnologia e Ciências Sociais de Juazeiro 215.000 70.000 285.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

468

graduação e pós-graduação da universidade 90 Aplicações Diretas 215.000 70.000 285.000 4053 Implementação de Cursos do Departamento de

Educação de Senhor do Bonfim 166.000 46.000 212.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 166.000 46.000 212.000 4056 Implementação de Cursos do Departamento de

Educação de Alagoinhas 180.000 35.000 215.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 180.000 35.000 215.000 4057 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas de Jacobina 193.000 25.000 218.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 193.000 25.000 218.000 4058 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas de Santo Antônio de Jesus 272.000 4.000 276.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 272.000 4.000 276.000 4059 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas de Caetité 217.000 55.000 272.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 217.000 55.000 272.000 4061 Implementação de Cursos do Departamento de

Educação de Salvador 203.000 58.000 261.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 203.000 58.000 261.000 4062 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas de Juazeiro 136.000 49.000 185.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 136.000 49.000 185.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

469

4063 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências da Vida de Salvador

197.000 70.000 267.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 197.000 70.000 267.000 4064 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas de Barreiras 223.000 79.000 302.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 223.000 79.000 302.000 4065 Implementação de Cursos do Departamento de

Educação de Paulo Afonso 171.000 40.000 211.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 171.000 40.000 211.000 4066 Implementação de Cursos do Departamento de

Educação de Serrinha 134.000 33.000 167.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 134.000 33.000 167.000 4067 Implementação de Cursos do Departamento de

Educação de Teixeira de Freitas 175.000 37.000 212.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 175.000 37.000 212.000 4068 Implementação de Cursos do Departamento de

Educação de Itaberaba 165.000 28.000 193.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 165.000 28.000 193.000 4069 Implementação de Cursos do Departamento de

Educação de Guanambi 185.000 20.000 205.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 185.000 20.000 205.000 4070 Implementação de Cursos do Departamento de

Educação de Conceição do Coité 139.000 29.000 168.000

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Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

470

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 139.000 29.000 168.000 4071 Implementação de Cursos do Departamento de

Educação de Valença 120.000 25.000 145.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 120.000 25.000 145.000 4072 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas de Salvador 204.000 40.000 244.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 204.000 40.000 244.000 4074 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Exatas e da Terra de Salvador 188.000 122.000 310.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 188.000 122.000 310.000 4075 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Exatas e da Terra de Alagoinhas 166.000 60.000 226.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 166.000 60.000 226.000 4076 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas e Tecnologia de Camaçari 117.000 8.000 125.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 117.000 8.000 125.000 4077 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas e Tecnologia de Eunápolis 104.000 26.000 130.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 104.000 26.000 130.000 4078 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas e Tecnologia de Bom Jesus da Lapa

116.000 19.000 135.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

471

graduação e pós-graduação da universidade 90 Aplicações Diretas 116.000 19.000 135.000 4080 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas e Tecnologia de Irecê 112.000 23.000 135.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 112.000 23.000 135.000 4081 Implementação do Centro de Estudos Euclides

da Cunha 71.000 15.000 86.000

Manter o centro em condições normais de funcionamento e atualização

90 Aplicações Diretas 71.000 15.000 86.000 4082 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas e Tecnologia de Brumado 130.000 20.000 150.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 130.000 20.000 150.000 4083 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas e Tecnologia de Ipiaú 79.000 40.000 119.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 79.000 40.000 119.000 4084 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas e Tecnologia de Euclides da Cunha

87.000 37.000 124.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 87.000 37.000 124.000 4091 Processo Seletivo dos Segmentos

Universitários - Uefs 99.000 99.000

Assegurar condições de funcionamento das atividades acadêmicas, através de recrutamento e seleção de professores e alunos

90 Aplicações Diretas 99.000 99.000 4093 Implementação de Cursos da Universidade

Uefs 2.388.000 79.000 2.467.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de

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Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

472

graduação e pós-graduação da universidade 90 Aplicações Diretas 2.388.000 79.000 2.467.000 4158 Processo Seletivo dos Segmentos

Universitários - Uesb 125.000 5.000 130.000

Assegurar as condições de funcionamento das atividades acadêmicas, através do recrutamento e seleção de professores e alunos

90 Aplicações Diretas 125.000 5.000 130.000 4183 Processo Seletivo dos Segmentos

Universitários - Uesc 70.000 70.000

Assegurar condições de funcionamento das atividades acadêmicas, através de recrutamento e seleção de professores e alunos

90 Aplicações Diretas 70.000 70.000 4188 Implementação de Cursos do Departamento de

Ciências Humanas e Tecnologia de Seabra 94.000 36.000 130.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 94.000 36.000 130.000 4189 Implementação de Cursos do Departamento

de Ciências Humanas e Tecnologia de Xique-Xique

94.000 30.000 124.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 94.000 30.000 124.000 4234 Implementação de Cursos da Universidade

Uesb 240.000 10.000 250.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 240.000 10.000 250.000 4235 Implementação de Cursos da Universidade

Uesc 795.000 795.000

Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade

90 Aplicações Diretas 795.000 795.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 1.470.000 41.000 1.511.000 3610 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado - 194.000 6.000 200.000

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Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

473

Uefs Promover a formação de pesquisadores através

de cursos de mestrado e doutorado

90 Aplicações Diretas 194.000 6.000 200.000 3733 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado -

Uneb 215.000 35.000 250.000

Promover a formação de pesquisadores através de cursos de mestrado e doutorado

90 Aplicações Diretas 215.000 35.000 250.000 3842 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado -

Uesc 90.000 90.000

Promover a formação de pesquisadores através de cursos de mestrado e doutorado

90 Aplicações Diretas 90.000 90.000 5051 Fomento e Capacitação de Profissionais de

Educação do Ensino Superior - Uesb 300.000 300.000

Promover a capacitação de profissionais da universidade através de cursos e seminários

90 Aplicações Diretas 300.000 300.000 5052 Fomento e Capacitação de Profissionais de

Educação do Ensino Superior - Uesc 245.000 245.000

Promover a capacitação de profissionais da universidade através de cursos e seminários

90 Aplicações Diretas 245.000 245.000 5053 Fomento e Capacitação de Profissionais de

Educação do Ensino Superior - Uneb 80.000 80.000

Promover a capacitação de profissionais da universidade através de cursos e seminários

90 Aplicações Diretas 80.000 80.000 5054 Fomento e Capacitação de Profissionais de

Educação do Ensino Superior - Uefs 346.000 346.000

Promover a capacitação de profissionais da universidade através de cursos e seminários

90 Aplicações Diretas 346.000 346.000 366 Educação de Jovens e Adultos 1.135.000 44.000 1.179.000 202 Educação para Todos: Universalização da

Educação Básica 1.085.000 44.000 1.129.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

474

3447 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Uneb

5.000 5.000

Reduzir o índice de analfabetismo na região de influência da universidade

90 Aplicações Diretas 5.000 5.000 3527 Desenvolvimento da Educação de Jovens e

Adultos - Uefs 19.000 19.000

Reduzir o índice de analfabetismo na região de influência da universidade

90 Aplicações Diretas 19.000 19.000 3880 Desenvolvimento da Educação de Jovens e

Adultos - Uesc 5.000 5.000

Reduzir o índice de analfabetistmo na região de influência da universidade

90 Aplicações Diretas 5.000 5.000 4237 Desenvolvimento da Educação de Jovens e

Adultos 1.056.000 44.000 1.100.000

Garantir o direito a alfabetização aos jovens e adultos inserindo-os no exércicio pleno da cidadania

90 Aplicações Diretas 1.056.000 44.000 1.100.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 50.000 50.000 4112 Aperfeiçoamento e Qualificação de

Profissionais para a Educação de Jovens e Adultos

50.000 50.000

Melhorar a qualidade e desempenho da ação pedagógica

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 30.000 28.000 58.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 22.000 26.000 48.000 3889 Incubadora de Empresas - Uneb 22.000 26.000 48.000 Dotar o Ceped de infra-estrutura adequada para

abrigar empresas de base tecnológica

90 Aplicações Diretas 22.000 26.000 48.000 223 De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos

Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

8.000 2.000 10.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

475

3890 Tecnologia do Meio Ambiente 8.000 2.000 10.000 Desenvolver análises e experimentos para dar

suporte à área de tecnologia do meio ambiente

90 Aplicações Diretas 8.000 2.000 10.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e

Tecnológico 6.875.000 805.000 7.680.000

202 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica

105.000 138.000 243.000

5025 Promoção da Difusão Educativa - Uneb 20.000 5.000 25.000 Incentivar atividades artísticas e culturais, através

da produção de fitas, livros, revistas e programas de TV

90 Aplicações Diretas 20.000 5.000 25.000 5026 Promoção da Difusão Educativa - Uefs 25.000 63.000 88.000 Incentivar atividades artísticas e culturais, através

da produção de fitas, livros, revistas e programas de TV

90 Aplicações Diretas 25.000 63.000 88.000 5027 Promoção da Difusão Educativa - Uesb 30.000 70.000 100.000 Incentivar atividades artísticas e culturais, através

da produção de fitas, livros, revistas e programas de TV

90 Aplicações Diretas 30.000 70.000 100.000 5028 Promoção da Difusão Educativa - Uesc 30.000 30.000 Incentivar atividades artísticas e culturais, através

da produção de fitas, livros, revistas e programas de TV

90 Aplicações Diretas 30.000 30.000 215 Cadeias Produtivas 162.000 40.000 202.000 3574 Apoio Tecnológico ao Setor Produtivo 32.000 40.000 72.000 Assessorar empresas do Estado, no tocante a

obras civis, repasse de tecnologia, controle tecnológico de bens e serviços e fiscalização, atendendo a diversos segmentos da comunidade

90 Aplicações Diretas 32.000 40.000 72.000 3575 Tecnologias para Tratamento de Minérios 10.000 10.000 Atender a demanda da área de tecnologia mineral

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

476

com beneficiamento de minérios, recuperação de co-produtos e uso de rejeito na mineração e metalurgia

90 Aplicações Diretas 10.000 10.000 3579 Apoio Analítico ao Setor Produtivo Baiano 120.000 120.000 Atender a demanda de análises químicas, físico-

químicas e microbiológicas de empresas públicas e privadas

90 Aplicações Diretas 120.000 120.000 216 Ciência, Tecnologia e Inovação 6.608.000 627.000 7.235.000 3611 Formação de Redes Corporativas de Pesquisa

- Uefs 59.000 3.000 62.000

Fortalecer a infra-estrutura de projetos de pesquisa extensão universitárias, potencializando o desenvolvimento científico e tecnológico

90 Aplicações Diretas 59.000 3.000 62.000 3615 Desenvolvimento Científico e Tecnológico -

Uefs 2.772.000 350.000 3.122.000

Desenvolver e executar projetos de pesquisa e extensão visando a geração e difusão de novas tecnologias

90 Aplicações Diretas 2.772.000 350.000 3.122.000 3651 Fomento e Divulgação de Experimentos

Educacionais - Uefs 98.000 2.000 100.000

Promover a divulgação dos experimentos educacionais, através dos resultados de pesquisas

90 Aplicações Diretas 98.000 2.000 100.000 3731 Desenvolvimento Científico e Tecnológico -

Uneb 1.846.000 65.000 1.911.000

Desenvolver e executar projetos de pesquisa e extensão visando a geração e difusão de novas tecnologias

90 Aplicações Diretas 1.846.000 65.000 1.911.000 3734 Fomento e Divulgação de Experimentos

Educacionais - Uneb 90.000 10.000 100.000

Promover a divulgação dos experimentos

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

477

educacionais, através dos resultados de pesquisas

90 Aplicações Diretas 90.000 10.000 100.000 3736 Formação de Redes Corporativas de Pesquisa

- Uneb 80.000 80.000

Fortalecer a infra-estrutura de projetos de pesquisa e extensão universitárias potencializando o desenvolvimento científico e tecnológico

90 Aplicações Diretas 80.000 80.000 3737 Difusão Tecnológica - Uneb 13.000 7.000 20.000 Atender as demandas de tecnologias existentes e

acessadas no banco de dados dos sistemas de informações científicas e tecnológicas nacionais e internacionais efetivando a extensão tecnológica

90 Aplicações Diretas 13.000 7.000 20.000 3763 Desenvolvimento Científico e Tecnológico -

Uesb 600.000 100.000 700.000

Desenvolver e executar projetos de pesquisa e extensão visando a geração e difusão de novas tecnologias

90 Aplicações Diretas 600.000 100.000 700.000 3764 Fomento a Cursos de Mestrado e Doutorado -

Uesb 120.000 120.000

Promover a formação de pesquisadores através de cursos de mestrado e doutorado

90 Aplicações Diretas 120.000 120.000 3841 Desenvolvimento Científico e Tecnológico -

Uesc 900.000 90.000 990.000

Desenvolver e executar projetos de pesquisa e extensão visando a geração e difusão de novas tecnologias

90 Aplicações Diretas 900.000 90.000 990.000 3878 Formação de Redes Corporativas de Pesquisa

- Uesc 30.000 30.000

Fortalecer a infra-estrutura de projetos de pesquisa e extensão universitárias, potencializando o desenvolvimento científico e

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

478

tecnológico 90 Aplicações Diretas 30.000 30.000 665 Normalização e Qualidade 20.000 20.000 215 Cadeias Produtivas 20.000 20.000 3578 Apoio Metrológico Industrial 10.000 10.000 Dar suporte metrológico ao parque industrial

baiano, visando a obtenção de padrões de qualidade competitivos dos seus produtos

90 Aplicações Diretas 10.000 10.000 3583 Garantia de Qualidade e Normatização 10.000 10.000 Consolidar a competência do Ceped nas áreas

tecnológicas de qualidade e normatização, visando ao credenciamento de métodos laboratoriais e conseqüente apoio ao setor produtivo

90 Aplicações Diretas 10.000 10.000 13 Cultura 60.000 1.020.000 1.080.000 392 Difusão Cultural 60.000 1.020.000 1.080.000 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e

Lazer 1.000.000 1.000.000

3650 Ampliação e Preservação da Infra-estrutura Cultural

1.000.000 1.000.000

Oferecer condições plenas de uso, para a classe artística baiana, da infra-estrutura física existente e prevista para suas produções e projetos de exibição e formação

90 Aplicações Diretas 1.000.000 1.000.000 225 Preservando Nossa História: Patrimônio

Histórico e Cultural 60.000 20.000 80.000

2945 Preservação e Divulgação do Artesanato Baiano

60.000 20.000 80.000

Promover estudos e pesquisas que possibilitem a produção de documentos visando registrar e preservar a memória do Artesanato Baiano

90 Aplicações Diretas 60.000 20.000 80.000 15 Urbanismo 4.682.000 4.682.000 453 Transportes Coletivos Urbanos 3.982.000 3.982.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

479

206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural

3.982.000 3.982.000

3340 Projeto Metropolitano de Salvador 3.982.000 3.982.000 Promover a melhoria do transporte coletivo na

região metropolitana de Salvador através da implantação do sistema de transporte de massa

40 Transferências a Municípios 3.982.000 3.982.000 695 Turismo 700.000 700.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional

Urbana e Rural 700.000 700.000

5160 Infra-estrutura Urbana em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur

700.000 700.000

Melhorar a infra-estrutura urbana nos municípios turísticos

90 Aplicações Diretas 700.000 700.000 19 Ciência e Tecnologia 7.500.000 7.500.000 15.000.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e

Tecnológico 7.500.000 7.500.000 15.000.000

216 Ciência, Tecnologia e Inovação 7.500.000 7.500.000 15.000.000 5078 Fortalecimento da Base Científica e

Tecnológica 7.500.000 7.500.000 15.000.000

Apoiar e articular os agentes integrantes da base científica e tecnológica do estado da Bahia, disseminando informações em ciência, tecnologia e inovação

90 Aplicações Diretas 7.500.000 7.500.000 15.000.000 20 Agricultura 1.760.000 1.240.000 3.000.000 601 Promoção da Produção Vegetal 1.750.000 50.000 1.800.000 215 Cadeias Produtivas 1.750.000 50.000 1.800.000 1832 Fortalecimento da Lavoura Cacaueira 1.750.000 50.000 1.800.000 Recuperar a cultura cacaueira combatendo

pragas, ampliando, renovando e desenvolvendo áreas cultivadas

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

1.750.000 50.000 1.800.000

605 Abastecimento 10.000 1.190.000 1.200.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a 10.000 1.190.000 1.200.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

480

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 5015 Expansão e Modernização de Centros de

Comercialização 10.000 1.190.000 1.200.000

Apoiar a implantação, ampliação, recuperação e modernização de matadouros e mercados visando a melhoria do abastecimento alimentar e fortalecimento da comercialização dos pequenos produtores

40 Transferências a Municípios 190.000 190.000 5015 Expansão e Modernização de Centros de

Comercialização 10.000 1.000.000 1.010.000

Apoiar a implantação, ampliação, recuperação e modernização de matadouros e mercados visando a melhoria do abastecimento alimentar e fortalecimento da comercialização dos pequenos produtores

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

100.000 100.000

5015 Expansão e Modernização de Centros de Comercialização

10.000 900.000 910.000

Apoiar a implantação, ampliação, recuperação e modernização de matadouros e mercados visando a melhoria do abastecimento alimentar e fortalecimento da comercialização dos pequenos produtores

90 Aplicações Diretas 10.000 900.000 910.000 22 Indústria 4.850.000 9.640.000 14.490.000 661 Promoção Industrial 4.670.000 9.620.000 14.290.000 215 Cadeias Produtivas 3.685.000 9.565.000 13.250.000 1126 Implantação de Infra-estrutura Industrial 3.280.000 8.770.000 12.050.000 Promover o desenvolvimento industrial baiano,

ampliando e modernizando as atividades industriais e inserindo o setor nos novos blocos econômicos do país

40 Transferências a Municípios 100.000 100.000 1126 Implantação de Infra-estrutura Industrial 3.280.000 8.670.000 11.950.000 Promover o desenvolvimento industrial baiano,

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

481

ampliando e modernizando as atividades industriais e inserindo o setor nos novos blocos econômicos do país

90 Aplicações Diretas 3.280.000 8.670.000 11.950.000 1129 Ampliação da Infra-estrutura do CIS 10.000 790.000 800.000 Dotar o centro industrial de Subaé de infra-

estrutura necessária ao desenvolvimento industrial, mantendo as indústrias instaladas e atraindo novos empreendimentos

90 Aplicações Diretas 10.000 790.000 800.000 4259 Conservação de Distritos Industriais - Sudic 295.000 5.000 300.000 Criar condições para o pleno funcionamento dos

distritos industriais mediante ações de manutenção e conservação

90 Aplicações Diretas 295.000 5.000 300.000 4260 Conservação de Distrito Industrial - Centro

Industrial de Subaé 100.000 100.000

Criar condições para o pleno funcionamento do distrito industrial mediante ações de manutenção e conservação

90 Aplicações Diretas 100.000 100.000 221 Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de

Incentivo e Atração de Investimentos 985.000 55.000 1.040.000

1108 Desenvolvimento do Setor Industrial 950.000 50.000 1.000.000 Orientar a política industrial baiana para atração

de investimentos, elaborando estudos e pesquisas e apoiando promoções no setor

40 Transferências a Municípios 200.000 200.000 1108 Desenvolvimento do Setor Industrial 750.000 50.000 800.000 Orientar a política industrial baiana para atração

de investimentos, elaborando estudos e pesquisas e apoiando promoções no setor

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

650.000 650.000

1108 Desenvolvimento do Setor Industrial 100.000 50.000 150.000 Orientar a política industrial baiana para atração

de investimentos, elaborando estudos e pesquisas

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

482

e apoiando promoções no setor 90 Aplicações Diretas 100.000 50.000 150.000 3020 Apoio Técnico-Gerencial às Atividades

Industriais 35.000 5.000 40.000

Promover o desenvolvimento de longo prazo das atividades industriais, estimulando investimentos, desenvolvendo e incorporando novas tecnologias

90 Aplicações Diretas 35.000 5.000 40.000 692 Comercialização 180.000 20.000 200.000 214 Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das

Empresas e Produtos 180.000 20.000 200.000

3521 Promoção de Oportunidades de Negócios e Investimentos

180.000 20.000 200.000

Apoiar eventos nas áreas de indústria, comércio e mineração e proporcionar maior eficácia das práticas de gestão

40 Transferências a Municípios 40.000 40.000 3521 Promoção de Oportunidades de Negócios e

Investimentos 140.000 20.000 160.000

Apoiar eventos nas áreas de indústria, comércio e mineração e proporcionar maior eficácia das práticas de gestão

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

110.000 110.000

3521 Promoção de Oportunidades de Negócios e Investimentos

30.000 20.000 50.000

Apoiar eventos nas áreas de indústria, comércio e mineração e proporcionar maior eficácia das práticas de gestão

90 Aplicações Diretas 30.000 20.000 50.000 23 Comércio e Serviços 1.374.000 56.000 150.000 1.580.000 392 Difusão Cultural 230.000 50.000 280.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 230.000 50.000 280.000

2947 Fomento ao Artesanato 230.000 50.000 280.000 Planejar, promover e acompanhar as ações de

fomento ao artesanato, dinamizando núcleos e

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

483

associações e organizando a produção artesanal, visando o seu escoamento e o consequente incremento na geração de renda

90 Aplicações Diretas 230.000 50.000 280.000 691 Promoção Comercial 814.000 6.000 820.000 214 Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das

Empresas e Produtos 814.000 6.000 820.000

1656 Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e dos Serviços

805.000 5.000 810.000

Elaborar estudos e pesquisas, promover eventos e captar investimentos para os setores de comércio e serviços

40 Transferências a Municípios 30.000 30.000 1656 Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e dos

Serviços 775.000 5.000 780.000

Elaborar estudos e pesquisas, promover eventos e captar investimentos para os setores de comércio e serviços

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

40.000 40.000

1656 Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e dos Serviços

735.000 5.000 740.000

Elaborar estudos e pesquisas, promover eventos e captar investimentos para os setores de comércio e serviços

90 Aplicações Diretas 735.000 5.000 740.000 1931 Apoio Técnico-Gerencial às Atividades

Comerciais e de Serviços 9.000 1.000 10.000

Promover o desenvolvimento de longo prazo das atividades de comércio e serviços, estimulando investimentos, desenvolvendo, incorporando e difundindo novas tecnologias

90 Aplicações Diretas 9.000 1.000 10.000 692 Comercialização 330.000 150.000 480.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 330.000 150.000 480.000

2948 Promoção e Comercialização do Artesanato 140.000 150.000 290.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

484

Executar programas e projetos de divulgação e marketing e atividades relativas a venda, supervisão e controle do artesanato baiano

90 Aplicações Diretas 140.000 150.000 290.000 3411 Comercialização de Produtos de Micro,

Pequena e Média Empresas nas Lojas da Cesta do Povo

20.000 20.000

Disponibilizar para micro, pequenos e médios empresários a utilização da rede de lojas da Cesta do Povo para comercialização de seus produtos

90 Aplicações Diretas 20.000 20.000 3414 Desenvolvimento da Micro, Pequena e Média

Empresa 170.000 170.000

Promover o desenvolvimento de micro, pequena e média empresa

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

100.000 100.000

3414 Desenvolvimento da Micro, Pequena e Média Empresa

70.000 70.000

Promover o desenvolvimento de micro, pequena e média empresa

90 Aplicações Diretas 70.000 70.000 24 Comunicações 450.000 650.000 1.100.000 722 Telecomunicações 450.000 650.000 1.100.000 205 Energia e Comunicação para Todos 400.000 600.000 1.000.000 3540 Retransmissão de Sinal de TV 50.000 450.000 500.000 Integrar todas as regiões do Estado, levando lazer

e informação à população baiana

90 Aplicações Diretas 50.000 450.000 500.000 4055 Operação de Sistema de Sinal de TV 350.000 150.000 500.000 Operar a retransmissão dos sinais de TV para a

totalidade dos municípios baianos

90 Aplicações Diretas 350.000 150.000 500.000 237 Modernização e Ampliação dos Serviços

Públicos 50.000 50.000 100.000

3539 Ampliação de Sistema de Telefonia do CAB 50.000 50.000 100.000 Ampliar o sistema telefônico do CAB para

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

485

atendimento da demanda, adequando o quantitativo de ramais às reais necessidades

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000 100.000 26 Transporte 14.450.000 18.750.000 33.200.000 781 Transporte Aéreo 100.000 100.000 229 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 100.000 100.000 2558 Conservação de Terminais de Transporte

Aeroviário 100.000 100.000

Manter a qualidade dos serviços prestados à população nos terminais de transporte aeroviário

90 Aplicações Diretas 100.000 100.000 782 Transporte Rodoviário 14.300.000 18.700.000 33.000.000 212 Humanização do Trânsito 2.000.000 2.000.000 3776 Sinalização de Rodovias e Terminais de

Transporte 2.000.000 2.000.000

Proporcionar segurança aos usuários das rodovias e dos terminais de transportes

90 Aplicações Diretas 2.000.000 2.000.000 229 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 14.300.000 16.700.000 31.000.000 1174 Reabilitação de Rodovias nos Corredores de

Transporte do Estado - PCR II 3.000.000 3.000.000

Assegurar o fluxo normal de transporte rodoviário e o escoamento da produção a preços competitivos

90 Aplicações Diretas 3.000.000 3.000.000 1309 Estudos e Projetos de Infra-estrutura de

Transportes 2.685.000 2.685.000

Definir diretrizes e respectivos pontos de passagem de rodovias, atualizando e revisando o Plano Rodoviário Estadual

90 Aplicações Diretas 2.685.000 2.685.000 2627 Conservação da Rede Rodoviária Estadual 11.165.000 50.000 11.215.000 Manter o pleno funcionamento das rodovias

estaduais mediante conservação rotineira e preventiva

90 Aplicações Diretas 11.165.000 50.000 11.215.000 2836 Conservação de Terminais de Transporte 50.000 50.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

486

Rodoviário Manter a qualidade dos serviços oferecidos à

população nos terminais de transporte rodoviário

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000 3784 Expansão e Melhoria da Malha Rodoviária 400.000 500.000 900.000 Construir, pavimentar, restaurar e melhorar a

trafegabilidade das rodovias, visando atender às necessidades da população

90 Aplicações Diretas 400.000 500.000 900.000 3788 Expansão e Melhoria da Rede Física de

Terminais Rodoviários 50.000 50.000

Construir, ampliar e recuperar os terminais rodoviários baianos, oferecendo um local seguro e confortável para embarque e desembarque de passageiros

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000 5119 Restauração e Manutenção de Rodovias -

Premar 11.300.000 11.300.000

Recuperar e conservar as rodovias da malha rodoviária estadual, proporcionando melhores condições de trafegabilidade aos usuários

90 Aplicações Diretas 11.300.000 11.300.000 5131 Infra-estrutura de Transporte em Áreas

Prioritárias 1.800.000 1.800.000

Melhorar o sistema viário através da construção e melhoria de acessos, rodovias, terminais rodoviários e hidroviários, pontes, atracadouros, cais e aeroportos, contribuindo para a qualidade do sistema

90 Aplicações Diretas 1.800.000 1.800.000 784 Transporte Hidroviário 50.000 50.000 100.000 229 Construindo Caminhos: a Intermodalidade 50.000 50.000 100.000 2556 Conservação de Terminais de Transporte

Hidroviário 50.000 50.000

Manter a qualidade dos serviços prestados à população nos terminais de transporte hidroviário

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

487

3789 Expansão e Melhoria da Rede Física de Terminais Hidroviários

50.000 50.000

Dotar o Estado de infra-estrutura hidroviária construindo, ampliando e recuperando terminais com a finalidade de assegurar o escoamento da produção e o transporte de passageiros

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000 27 Desporto e Lazer 1.260.000 240.000 1.500.000 812 Desporto Comunitário 1.260.000 240.000 1.500.000 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e

Lazer 1.260.000 240.000 1.500.000

2931 Promoção e Divulgação do Esporte e Lazer 1.260.000 1.260.000 Promover e divulgar o esporte e o lazer como

forma de fortalecimento da cidadania e mecanismo de inclusão social

90 Aplicações Diretas 1.260.000 1.260.000 3787 Criação de Espaços Desportivos em Áreas

Urbanas e Periféricas 240.000 240.000

Estimular a prática do esporte amador e profissional, implantando equipamentos desportivos e de lazer

40 Transferências a Municípios 140.000 140.000 3787 Criação de Espaços Desportivos em Áreas

Urbanas e Periféricas 100.000 100.000

Estimular a prática do esporte amador e profissional, implantando equipamentos desportivos e de lazer

90 Aplicações Diretas 100.000 100.000 28 Encargos Especiais 103.000.000 150.000.000 197.000.000 450.000.000 843 Serviço da Dívida Interna 103.000.000 197.000.000 300.000.000 900 Operações Especiais 103.000.000 197.000.000 300.000.000 2308 Operação Especial - Encargos da Dívida

Pública Flutuante e Fundada Interna 103.000.000 197.000.000 300.000.000

Assegurar ao Estado o pagamento da sua dívida para com os credores internos

90 Aplicações Diretas 103.000.000 197.000.000 300.000.000 845 Transferências 150.000.000 150.000.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Investimento Economico e Social da Bahia - FIES (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

488

900 Operações Especiais 150.000.000 150.000.000 4247 Operação Especial - Distribuição aos

Municípios de Receitas Tributárias, de Contribuições e de Outras Receitas Vinculadas

150.000.000 150.000.000

Assegurar aos municípios baianos repasses constitucionais, legais e de outras normas

40 Transferências a Municípios 150.000.000 150.000.000 Total 103.000.000 235.075.000 64.775.000 150.000 197.000.000 600.000.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal Poder: 03 - Executivo Receita de Entidade da Administração Indireta Secretaria: 22 - Secretaria da Cultura e Turismo Plano de Aplicação de Fundos Especiais Unid. Orçamentária: 400 - Fundo de Cultura da Bahia (em R$ 1,00)

Código Especificação (Categoria Econômica, Subcategoria, Fonte, Rubrica, Alínea, Subalínea e Fonte de Recursos)

Desdobramento Subcategoria Categoria

489

1000.00.00 Receitas Correntes 30.000.000 1900.00.00 Outras Receitas Correntes 30.000.000 1990.00.00 Receitas Diversas 30.000.000 1990.99.00 Outras Receitas 30.000.000 1990.99.87 Receita do Fundo de Cultura da Bahia - Estado 22.500.000 1990.99.87 50 Receita do FCBA - Estado 22.500.000 1990.99.88 Receita do Fundo de Cultura da Bahia - Município 7.500.000 1990.99.88 50 Receita do FCBA - Município 7.500.000 Total 30.000.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Cultura da Bahia - FCBA (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

490

13 Cultura 19.690.000 2.810.000 22.500.000 122 Administração Geral 240.000 10.000 250.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder

Executivo 240.000 10.000 250.000

4284 Manutenção do Fundo de Cultura 240.000 10.000 250.000 Executar despesas com administração e gestão

do Fundo de Cultura compreendendo pagamentos a pareceristas, e integrantes das comissões avaliadoras, reprografia, plotagem e outras despesas necessárias ao acompanhamento e avaliação dos projetos

90 Aplicações Diretas 240.000 10.000 250.000 131 Comunicação Social 50.000 50.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder

Executivo 50.000 50.000

2017 Divulgação de Atos Oficiais do Governo 50.000 50.000 Atender despesas com a publicidade legal

referente à divulgação de atos oficiais do Governo

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 350.000 2.300.000 2.650.000 225 Preservando Nossa História: Patrimônio

Histórico e Cultural 350.000 2.300.000 2.650.000

5114 Apoio à Preservação do Patrimônio Cultural 350.000 2.300.000 2.650.000 Apoiar as ações de conservação, recuperação e

ampliação do patrimônio cultural material do Estado

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

800.000 800.000

5114 Apoio à Preservação do Patrimônio Cultural 350.000 1.500.000 1.850.000 Apoiar as ações de conservação, recuperação e

ampliação do patrimônio cultural material do Estado

90 Aplicações Diretas 350.000 1.500.000 1.850.000 392 Difusão Cultural 19.050.000 500.000 19.550.000 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e

Lazer 19.050.000 500.000 19.550.000

5113 Fomento à Cultura 19.050.000 500.000 19.550.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo de Cultura da Bahia - FCBA (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

491

Incentivar e estimular a produção artístico-cultural baiana

40 Transferências a Municípios 150.000 150.000 5113 Fomento à Cultura 18.900.000 500.000 19.400.000 Incentivar e estimular a produção artístico-cultural

baiana

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

12.300.000 12.300.000

5113 Fomento à Cultura 6.600.000 500.000 7.100.000 Incentivar e estimular a produção artístico-cultural

baiana

60 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos

500.000 500.000

5113 Fomento à Cultura 6.100.000 500.000 6.600.000 Incentivar e estimular a produção artístico-cultural

baiana

90 Aplicações Diretas 6.100.000 500.000 6.600.000 28 Encargos Especiais 7.500.000 7.500.000 845 Transferências 7.500.000 7.500.000 900 Operações Especiais 7.500.000 7.500.000 4247 Operação Especial - Distribuição aos

Municípios de Receitas Tributárias, de Contribuições e de Outras Receitas Vinculadas

7.500.000 7.500.000

Assegurar aos municípios baianos repasses constitucionais, legais e de outras normas

40 Transferências a Municípios 7.500.000 7.500.000 Total 27.190.000 2.810.000 30.000.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

492

08 Assistência Social 26.064.000 21.907.000 1.613.000 49.584.000 122 Administração Geral 5.064.000 5.064.000 503 Apoio Administrativo às Atividades do Poder

Executivo 5.064.000 5.064.000

2001 Administração de Pessoal e Encargos 4.566.000 4.566.000 Atender aos compromissos com o pagamento de

vencimentos e vantagens de pessoal

90 Aplicações Diretas 4.270.000 4.270.000 91 Aplicação Direta Decorrente de

Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade

296.000 296.000

2005 Administração de Pessoal sob Regime Especial de Contratação

498.000 498.000

Atender despesas decorrentes da admissão de pessoal, sob regime especial de contratação, facultada pela Constituição Federal em seu art. 37, inciso IX e de acordo com os artigos 252 a 255 da Lei nº 6.677/94

90 Aplicações Diretas 498.000 498.000 241 Assistência ao Idoso 919.000 8.000 927.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais,

compensatórias e emergenciais 919.000 8.000 927.000

4321 Atenção Social a Pessoas Idosas em Situação de Carência

845.000 4.000 849.000

Aumentar a qualidade e expectativa de vida da população acima de 60 anos

40 Transferências a Municípios 403.000 403.000 4321 Atenção Social a Pessoas Idosas em Situação

de Carência 442.000 4.000 446.000

Aumentar a qualidade e expectativa de vida da população acima de 60 anos

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

254.000 254.000

4321 Atenção Social a Pessoas Idosas em Situação de Carência

188.000 4.000 192.000

Aumentar a qualidade e expectativa de vida da

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

493

população acima de 60 anos 90 Aplicações Diretas 188.000 4.000 192.000 4323 Apoio à Revisão do Benefício de Prestação

Continuada 74.000 4.000 78.000

Avaliar continuidade das condições que deram origem a concessão do benefício aos idosos acima de 67 anos e/ou pessoas portadoras de deficiência incapacitadas para o trabalho

90 Aplicações Diretas 74.000 4.000 78.000 242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.404.000 17.000 1.421.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais,

compensatórias e emergenciais 1.404.000 17.000 1.421.000

4322 Atenção Social a Pessoas Portadoras de Deficência em Situação de Carência

1.404.000 17.000 1.421.000

Assegurar o pleno exercício do direito a cidadania, melhorando a qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência e sua família

40 Transferências a Municípios 1.272.000 1.272.000 4322 Atenção Social a Pessoas Portadoras de

Deficência em Situação de Carência 132.000 17.000 149.000

Assegurar o pleno exercício do direito a cidadania, melhorando a qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência e sua família

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

50.000 50.000

4322 Atenção Social a Pessoas Portadoras de Deficência em Situação de Carência

82.000 17.000 99.000

Assegurar o pleno exercício do direito a cidadania, melhorando a qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência e sua família

90 Aplicações Diretas 82.000 17.000 99.000 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 21.000.000 14.396.000 413.000 35.809.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais,

compensatórias e emergenciais 21.000.000 14.396.000 413.000 35.809.000

4297 Fortalecimento dos Direitos e Proteção de Crianças e Adolescentes

20.000 20.000

Apoiar a implantação e fortalecimento dos

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

494

conselhos tutelares e de direitos e proteção às crianças e aos adolescentes nos municípios, através da assessoria técnica permanente do Conselho Estadual

90 Aplicações Diretas 20.000 20.000 4299 Ressocialização de Crianças e Adolescentes 100.000 20.000 120.000 Desenvolver serviços, programas e projetos de

atendimento a crianças e adolescentes, através de convênios com organizações governamentais e não governamentais

40 Transferências a Municípios 20.000 10.000 30.000 4299 Ressocialização de Crianças e Adolescentes 80.000 10.000 90.000 Desenvolver serviços, programas e projetos de

atendimento a crianças e adolescentes, através de convênios com organizações governamentais e não governamentais

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

80.000 10.000 90.000

4301 Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Pessoal e Social

2.810.000 15.000 2.825.000

Garantir a crianças e adolescentes o pleno exercício da cidadania através do acesso a educação formal, arte-educação, qualificação profissional e saúde integral, proporcionando a sua reintegração familiar

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

2.346.000 2.346.000

4301 Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Pessoal e Social

464.000 15.000 479.000

Garantir a crianças e adolescentes o pleno exercício da cidadania através do acesso a educação formal, arte-educação, qualificação profissional e saúde integral, proporcionando a sua reintegração familiar

90 Aplicações Diretas 464.000 15.000 479.000 4317 Erradicação do Trabalho Infantil 21.000.000 550.000 21.550.000 Desenvolver ações de prevenção e erradicação do

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

495

trabalho infantil, proporcionando atividades de reforço sócio pedagógico e apoio sócio familiar, em articulação com entidades governamentais e não governamentais

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

220.000 220.000

4317 Erradicação do Trabalho Infantil 21.000.000 330.000 21.330.000 Desenvolver ações de prevenção e erradicação do

trabalho infantil, proporcionando atividades de reforço sócio pedagógico e apoio sócio familiar, em articulação com entidades governamentais e não governamentais

90 Aplicações Diretas 21.000.000 330.000 21.330.000 4318 Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de

Violência, Abuso e Exploração Sexual 369.000 9.000 378.000

Desenvolver, através de centros de referência, ações sociais especializadas voltadas a crianças e adolescentes, vítimas de violência, abuso e exploração sexual, bem como a seus familiares

40 Transferências a Municípios 299.000 299.000 4318 Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de

Violência, Abuso e Exploração Sexual 70.000 9.000 79.000

Desenvolver, através de centros de referência, ações sociais especializadas voltadas a crianças e adolescentes, vítimas de violência, abuso e exploração sexual, bem como a seus familiares

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

22.000 4.000 26.000

4318 Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual

48.000 5.000 53.000

Desenvolver, através de centros de referência, ações sociais especializadas voltadas a crianças e adolescentes, vítimas de violência, abuso e exploração sexual, bem como a seus familiares

90 Aplicações Diretas 48.000 5.000 53.000 4319 Atenção Social a Crianças e Adolescentes em

Situação de Carência 10.547.000 369.000 10.916.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

496

Oferecer assistência integral e integrada à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e social através de ações nas áreas de educação, saúde, nutrição, lazer, esporte, iniciação profissional e assistência social, buscando sua inclusão social

40 Transferências a Municípios 1.338.000 1.338.000 4319 Atenção Social a Crianças e Adolescentes em

Situação de Carência 9.209.000 369.000 9.578.000

Oferecer assistência integral e integrada à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e social através de ações nas áreas de educação, saúde, nutrição, lazer, esporte, iniciação profissional e assistência social, buscando sua inclusão social

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

543.000 58.000 601.000

4319 Atenção Social a Crianças e Adolescentes em Situação de Carência

8.666.000 311.000 8.977.000

Oferecer assistência integral e integrada à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e social através de ações nas áreas de educação, saúde, nutrição, lazer, esporte, iniciação profissional e assistência social, buscando sua inclusão social

90 Aplicações Diretas 8.666.000 311.000 8.977.000 244 Assistência Comunitária 5.188.000 1.175.000 6.363.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais,

compensatórias e emergenciais 5.130.000 1.171.000 6.301.000

4320 Atenção Social a Pessoas em Situação de Risco e Exclusão Social

1.398.000 1.141.000 2.539.000

Promover o desenvolvimento e a inclusão social de pessoas em situação de risco pessoal e social através da implantação de ações integradas

40 Transferências a Municípios 348.000 348.000 4320 Atenção Social a Pessoas em Situação de

Risco e Exclusão Social 1.050.000 1.141.000 2.191.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

497

Promover o desenvolvimento e a inclusão social de pessoas em situação de risco pessoal e social através da implantação de ações integradas

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

120.000 141.000 261.000

4320 Atenção Social a Pessoas em Situação de Risco e Exclusão Social

930.000 1.000.000 1.930.000

Promover o desenvolvimento e a inclusão social de pessoas em situação de risco pessoal e social através da implantação de ações integradas

90 Aplicações Diretas 930.000 1.000.000 1.930.000 4328 Reparação de Unidades de Assistência Social 1.000.000 1.000.000 Melhorar a infra-estrutura das unidades de

assistência social visando o aprimoramento do atendimento

90 Aplicações Diretas 1.000.000 1.000.000 5170 Desenvolvimento Integrado em Comunidades

de Risco Social 2.732.000 30.000 2.762.000

Elevar a qualidade de vida das comunidades que se encontram em situação de risco social, com implementação de políticas básicas de inclusão social, visando promover mudanças nas condições de educação, saúde, habitabilidade e relações sociais comunitárias

90 Aplicações Diretas 2.732.000 30.000 2.762.000 234 Modelos de Gestão Pública: Descentralização e

Fomento à Capacidade Local de Gestão 58.000 4.000 62.000

4329 Apoio à Descentralização da Assistência Social

58.000 4.000 62.000

Fortalecer a capacidade local de gerenciamento e operacionalização das ações, maximizando a eficiência do Estado e proporcionando melhor controle social

90 Aplicações Diretas 58.000 4.000 62.000 10 Saúde 5.715.000 100.000 5.815.000 306 Alimentação e Nutrição 5.715.000 100.000 5.815.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais, 5.715.000 100.000 5.815.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

498

compensatórias e emergenciais 5166 Incentivo a Produção e ao Consumo do Leite 5.715.000 100.000 5.815.000 Fortalecer s cadeia produtiva do setor lácteo e

contribuir para redução da vulnerabilidade alimentar e nutricional de famílias com renda mensal per cápita de até meio salário mínimo

90 Aplicações Diretas 5.715.000 100.000 5.815.000 11 Trabalho 8.719.000 6.362.000 15.081.000 334 Fomento ao Trabalho 8.719.000 6.362.000 15.081.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 7.819.000 5.462.000 13.281.000

5168 Desenvolvimento de Projetos Comunitários 7.819.000 5.462.000 13.281.000 Implantar e apoiar unidades produtivas visando a

geração de emprego, trabalho e renda

40 Transferências a Municípios 977.000 2.226.000 3.203.000 5168 Desenvolvimento de Projetos Comunitários 6.842.000 3.236.000 10.078.000 Implantar e apoiar unidades produtivas visando a

geração de emprego, trabalho e renda

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

3.680.000 2.536.000 6.216.000

5168 Desenvolvimento de Projetos Comunitários 3.162.000 700.000 3.862.000 Implantar e apoiar unidades produtivas visando a

geração de emprego, trabalho e renda

90 Aplicações Diretas 3.162.000 700.000 3.862.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 900.000 900.000 1.800.000 5171 Apoio a Escolas Família Agrícola e Pesca 900.000 900.000 1.800.000 Buscar o fortalecimento de uma estratégia

alternativa de educação integrada ao trabalho

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

900.000 900.000 1.800.000

12 Educação 25.000.000 25.000.000 362 Ensino Médio 13.927.000 13.927.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 13.927.000 13.927.000 4244 Implementação do Ensino Médio 13.927.000 13.927.000 Promover o desenvolvimento de metodologias

voltadas para a melhoria da escolarização do nível médio

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

499

90 Aplicações Diretas 13.927.000 13.927.000 364 Ensino Superior 5.000.000 5.000.000 208 Educação Nota 10: Qualidade da Educação 5.000.000 5.000.000 3897 Faz Universitário 5.000.000 5.000.000 Subsidiar formação de nível superior para alunos

egressos da rede pública

90 Aplicações Diretas 5.000.000 5.000.000 785 Transportes Especiais 6.073.000 6.073.000 202 Educação para Todos: Universalização da

Educação Básica 6.073.000 6.073.000

4229 Atendimento ao Educando no Transporte Escolar

6.073.000 6.073.000

Apoiar os municípios quanto a oferta de transporte escolar, assegurando ao aluno o acesso a escolas de difícil localização

40 Transferências a Municípios 4.203.000 4.203.000 4229 Atendimento ao Educando no Transporte

Escolar 1.870.000 1.870.000

Apoiar os municípios quanto a oferta de transporte escolar, assegurando ao aluno o acesso a escolas de difícil localização

90 Aplicações Diretas 1.870.000 1.870.000 14 Direitos da Cidadania 32.834.000 2.360.000 35.194.000 121 Planejamento e Orçamento 3.670.000 300.000 3.970.000 240 Produzindo Conhecimento 1.900.000 100.000 2.000.000 5173 Desenvolvimento da Base de Informações

sobre a Pobreza e Desigualdades Sociais na Bahia

1.900.000 100.000 2.000.000

Conhecer o universo de pessoas, familias e comunidades, em situação de pobreza e desigualdade social, sua estratificação e dar transparência às ações do FUNCEP

90 Aplicações Diretas 1.900.000 100.000 2.000.000 241 Desenvolvimento Regional 1.770.000 200.000 1.970.000 5174 Desenvolvimento de Território Produtivo

Sustentável 1.770.000 200.000 1.970.000

Fortalecer as potencialidades de territorialidade

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

500

produtiva sustentável tendo como fim a geração de emprego, trabalho e renda face a necessidade da inserção dos municípios com os mais baixos indicadores socio-econômicos

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

1.750.000 200.000 1.950.000

5174 Desenvolvimento de Território Produtivo Sustentável

20.000 20.000

Fortalecer as potencialidades de territorialidade produtiva sustentável tendo como fim a geração de emprego, trabalho e renda face a necessidade da inserção dos municípios com os mais baixos indicadores socio-econômicos

90 Aplicações Diretas 20.000 20.000 131 Comunicação Social 500.000 500.000 240 Produzindo Conhecimento 500.000 500.000 4309 Promoção e Divulgação de Atividades

Institucionais do FUNCEP 500.000 500.000

Promover e divulgar as atividades institucionais da secretaria

90 Aplicações Diretas 500.000 500.000 244 Assistência Comunitária 2.900.000 100.000 3.000.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais,

compensatórias e emergenciais 2.900.000 100.000 3.000.000

4326 Reintegração de Pessoas em Situação de Carência no Processo de Cidadania

2.900.000 100.000 3.000.000

Resgatar a cidadania da população de rua e apoiar financeiramente entidades sociais devidamente credenciadas e reconhecidas como de utilidades pública

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

2.900.000 100.000 3.000.000

306 Alimentação e Nutrição 11.733.000 100.000 11.833.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais,

compensatórias e emergenciais 11.733.000 100.000 11.833.000

5167 Suplementação Alimentar e Combate à Fome 11.733.000 100.000 11.833.000 Melhorar os níveis de nutrição e saúde da

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

501

população de baixa renda e capacitar mão-de-obra visando a sua inserção no mercado de trabalho

90 Aplicações Diretas 11.733.000 100.000 11.833.000 334 Fomento ao Trabalho 80.000 80.000 160.000 233 Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 80.000 80.000 160.000 5175 Fortalecimento da Articulação do Terceiro

Setor 80.000 80.000 160.000

Apoiar técnica e financeiramente entidades não governamentais através da capacitação de gestores

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

80.000 80.000 160.000

421 Custódia e Reintegração Social 380.000 20.000 400.000 211 Bahia em Paz: Prevenção e Combate à

Criminalidade 380.000 20.000 400.000

2973 Educação e Reintegração Social do Preso 380.000 20.000 400.000 Incentivar a formulação e a implementação de

instrumentos fiscalizadores da pena, através de cadastramento, plano de saúde, treinamento para o trabalho, programas sociais e de educação, mutirão jurídico e do acompanhamento de penas alternativas

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

110.000 110.000

2973 Educação e Reintegração Social do Preso 270.000 20.000 290.000 Incentivar a formulação e a implementação de

instrumentos fiscalizadores da pena, através de cadastramento, plano de saúde, treinamento para o trabalho, programas sociais e de educação, mutirão jurídico e do acompanhamento de penas alternativas

90 Aplicações Diretas 270.000 20.000 290.000 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 13.571.000 1.760.000 15.331.000 201 Bahia UrGente: Políticas assistenciais,

compensatórias e emergenciais 13.371.000 1.760.000 15.131.000

5176 Desenvolvimento de Política Social e Inclusiva 4.431.000 100.000 4.531.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

502

Reduzir as desigualdades sociais através de ações que promovam o desenvolvimento social, cultural e econômico da população carente

40 Transferências a Municípios 100.000 100.000 5176 Desenvolvimento de Política Social e Inclusiva 4.431.000 4.431.000 Reduzir as desigualdades sociais através de

ações que promovam o desenvolvimento social, cultural e econômico da população carente

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

4.381.000 4.381.000

5176 Desenvolvimento de Política Social e Inclusiva 50.000 50.000 Reduzir as desigualdades sociais através de

ações que promovam o desenvolvimento social, cultural e econômico da população carente

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000 5177 Incentivo ao Protagonismo e

Empreendedorismo Juvenil - Jovens Baianos 8.940.000 1.660.000 10.600.000

Promover a inclusão socio-produtiva de jovens de 16 a 24 anos de comunidades carentes da capital e do interior, através da formação empreendedora para atuarem como agentes do desenvolvimento comiunitário

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

1.800.500 660.000 2.460.500

5177 Incentivo ao Protagonismo e Empreendedorismo Juvenil - Jovens Baianos

7.139.500 1.000.000 8.139.500

Promover a inclusão socio-produtiva de jovens de 16 a 24 anos de comunidades carentes da capital e do interior, através da formação empreendedora para atuarem como agentes do desenvolvimento comiunitário

90 Aplicações Diretas 7.139.500 1.000.000 8.139.500 207 Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e

Cidadania 200.000 200.000

2974 Apoio a Segmentos Sociais na Promoção da Cidadania

200.000 200.000

Promover e apoiar as ações estaduais de

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

503

proteção, amparo e defesa dos direitos humanos e da cidadania, através dos conselhos e entidades, realizando campanhas e formando multiplicadores para incentivo à cultura dos direitos humanos

90 Aplicações Diretas 200.000 200.000 15 Urbanismo 20.941.000 20.941.000 451 Infra-Estrutura Urbana 20.941.000 20.941.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional

Urbana e Rural 20.941.000 20.941.000

3621 Urbanização e Desenvolvimento Integral em Áreas Carentes - Viver Melhor II

20.941.000 20.941.000

Elevar a condição de vida da população de baixa renda, ocupante de assentamentos urbanos, com intervenções de cunho habitacional e de infra-estrutura urbana

90 Aplicações Diretas 20.941.000 20.941.000 16 Habitação 50.191.000 15.039.000 65.230.000 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 200.000 1.800.000 2.000.000 225 Preservando Nossa História: Patrimônio

Histórico e Cultural 200.000 1.800.000 2.000.000

3954 Projeto Habitacional do Centro Histórico - Rememorar

200.000 1.800.000 2.000.000

Recuperar fachadas de imóveis em situação de ruína no centro histórico de Salvador em apoio a projeto habitacional

90 Aplicações Diretas 200.000 1.800.000 2.000.000 482 Habitação Urbana 49.991.000 13.239.000 63.230.000 206 Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional

Urbana e Rural 49.991.000 13.239.000 63.230.000

3617 Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Pró-saneamento

1.000.000 1.000.000

Recuperar a habitabilidade em áreas degradas nas principais cidades baianas, reduzindo o déficit habitacional qualitativo

90 Aplicações Diretas 1.000.000 1.000.000 3618 Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - 2.259.000 2.259.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

504

Viver Melhor/Promoradia Recuperar a habitabilidade em áreas degradas

nas principais cidades baianas, reduzindo o déficit habitacional qualitativo

90 Aplicações Diretas 2.259.000 2.259.000 3619 Infra-Estrutura e Equipamentos Habitacionais -

Viver Melhor/Habitar/BID 6.100.000 6.100.000

Recuperar a habitabilidade em áreas degradas nas principais cidades baianas, reduzindo o déficit habitacional qualitativo

90 Aplicações Diretas 6.100.000 6.100.000 5108 Habitação em Áreas de Interesse Social - Viver

Melhor 20.000 980.000 1.000.000

Recuperar a habitabilidade em áreas degradadas, reduzindo o deficit habitacional qualitativo

90 Aplicações Diretas 20.000 980.000 1.000.000 5178 Melhoria das Condições de Habitabilidade e

Requalificação Urbana rm Àreas de Pobreza 49.971.000 2.900.000 52.871.000

Melhorar a qualidade das condições habitacionais das populações carentes

40 Transferências a Municípios 2.500.000 2.500.000 5178 Melhoria das Condições de Habitabilidade e

Requalificação Urbana rm Àreas de Pobreza 49.971.000 400.000 50.371.000

Melhorar a qualidade das condições habitacionais das populações carentes

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

400.000 400.000

5178 Melhoria das Condições de Habitabilidade e Requalificação Urbana rm Àreas de Pobreza

49.971.000 49.971.000

Melhorar a qualidade das condições habitacionais das populações carentes

90 Aplicações Diretas 49.971.000 49.971.000 17 Saneamento 140.000 100.000 240.000 511 Saneamento Básico Rural 140.000 100.000 240.000 204 Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos

Serviços 140.000 100.000 240.000

5179 Abastecimento de Água para Uso Múltiplo 140.000 100.000 240.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

505

Garantir acesso a àgua de qualidade para comunidades pobres do semi-árido com utilização no consumo humano e aproveitamento para produção vegetal e animal

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

100.000 100.000 200.000

5179 Abastecimento de Água para Uso Múltiplo 40.000 40.000 Garantir acesso a àgua de qualidade para

comunidades pobres do semi-árido com utilização no consumo humano e aproveitamento para produção vegetal e animal

90 Aplicações Diretas 40.000 40.000 19 Ciência e Tecnologia 4.250.000 750.000 5.000.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e

Tecnológico 4.250.000 750.000 5.000.000

202 Educação para Todos: Universalização da Educação Básica

4.250.000 750.000 5.000.000

4211 Operação de Infocentros 2.200.000 50.000 2.250.000 Operacionalizar as atividades decorrentes do

funcionamento dos infocentros

90 Aplicações Diretas 2.200.000 50.000 2.250.000 5010 Inclusão Digital 2.050.000 700.000 2.750.000 Promover amplo acesso da população à

informática e à internet no Estado da Bahia

90 Aplicações Diretas 2.050.000 700.000 2.750.000 20 Agricultura 29.155.000 31.195.000 450.000 60.800.000 573 Difusão do Conhecimento Científico e

Tecnológico 517.000 20.000 537.000

216 Ciência, Tecnologia e Inovação 517.000 20.000 537.000 3855 Difusão de Tecnologia em Plantio Direto 17.000 17.000 Incentivar a utilização da tecnologia de plantio

direto, integrando as atividades de exploração de lavoura e pecuária na região Oeste do São Francisco, contribuindo para a redução dos custos operacionais dos pequenos e médios produtores

90 Aplicações Diretas 17.000 17.000 3863 Geração, Difusão e Transferência de 500.000 20.000 520.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

506

Tecnologia em Desenvolvimento Animal Gerar, adaptar e difundir tecnologias

agropecuárias que permitam aos pequenos produtores rurais modernizarem seus sistemas produtivos, tornando-os competitivos no mercado

40 Transferências a Municípios 10.000 10.000 20.000 3863 Geração, Difusão e Transferência de

Tecnologia em Desenvolvimento Animal 490.000 10.000 500.000

Gerar, adaptar e difundir tecnologias agropecuárias que permitam aos pequenos produtores rurais modernizarem seus sistemas produtivos, tornando-os competitivos no mercado

90 Aplicações Diretas 490.000 10.000 500.000 601 Promoção da Produção Vegetal 7.893.000 3.485.000 450.000 11.828.000 215 Cadeias Produtivas 6.239.000 3.015.000 9.254.000 5122 Desenvolvimento da Mandiocultura - Nossa

Raiz 1.870.000 330.000 2.200.000

Aumentar a eficiência da cadeia produtiva visando o incremento de produção e de produtividade com a consequente melhoria da qualidade de vida dos produtores, propiciando aos mesmos condições dignas de sobrevivência

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

10.000 10.000

5122 Desenvolvimento da Mandiocultura - Nossa Raiz

1.860.000 330.000 2.190.000

Aumentar a eficiência da cadeia produtiva visando o incremento de produção e de produtividade com a consequente melhoria da qualidade de vida dos produtores, propiciando aos mesmos condições dignas de sobrevivência

90 Aplicações Diretas 1.860.000 330.000 2.190.000 5123 Incentivo à Lavoura do Sisal - Nossa Fibra 675.000 185.000 860.000 Recuperar a cultura do sisal na região produtora,

promover assistência técnica, capacitar produtores e aumentar a oferta de fibras de boa qualidade no mercado

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

507

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

15.000 15.000

5123 Incentivo à Lavoura do Sisal - Nossa Fibra 660.000 185.000 845.000 Recuperar a cultura do sisal na região produtora,

promover assistência técnica, capacitar produtores e aumentar a oferta de fibras de boa qualidade no mercado

90 Aplicações Diretas 660.000 185.000 845.000 5124 Revitalização da Citricultura 1.164.000 300.000 1.464.000 Desenvolver ações integradas nas esferas

governamental e privada, visando o fortalecimento e a revitalização da citricultura no Estado

90 Aplicações Diretas 1.164.000 300.000 1.464.000 5144 Apoio a Projetos Agrícolas 1.100.000 800.000 1.900.000 Apoiar o setor agrícola de forma direta

proporcionando a incorporação de melhores padrões de tecnologias apropriadas para as especificidades regionais

40 Transferências a Municípios 150.000 300.000 450.000 5144 Apoio a Projetos Agrícolas 950.000 500.000 1.450.000 Apoiar o setor agrícola de forma direta

proporcionando a incorporação de melhores padrões de tecnologias apropriadas para as especificidades regionais

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

150.000 200.000 350.000

5144 Apoio a Projetos Agrícolas 800.000 300.000 1.100.000 Apoiar o setor agrícola de forma direta

proporcionando a incorporação de melhores padrões de tecnologias apropriadas para as especificidades regionais

90 Aplicações Diretas 800.000 300.000 1.100.000 5180 Fortalecimento das Cadeias e Arranjos

Produtivos 1.430.000 1.400.000 2.830.000

Implantar tecnologia e sistemas de produção que aumentem a produtividade da agricultura familiar

40 Transferências a Municípios 700.000 700.000 1.400.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

508

5180 Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos

730.000 700.000 1.430.000

Implantar tecnologia e sistemas de produção que aumentem a produtividade da agricultura familiar

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

700.000 700.000 1.400.000

5180 Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos

30.000 30.000

Implantar tecnologia e sistemas de produção que aumentem a produtividade da agricultura familiar

90 Aplicações Diretas 30.000 30.000 220 Organizando a Produção: Produtividade e

Competitividade 1.654.000 470.000 450.000 2.574.000

1846 Fomento ao Cultivo de Flores e Plantas Ornamentais

250.000 150.000 400.000

Estimular a ampliação e desenvolvimento da cultura de flores e plantas ornamentais, considerando as grandes oportunidades de comércio no setor

40 Transferências a Municípios 150.000 100.000 250.000 1846 Fomento ao Cultivo de Flores e Plantas

Ornamentais 100.000 50.000 150.000

Estimular a ampliação e desenvolvimento da cultura de flores e plantas ornamentais, considerando as grandes oportunidades de comércio no setor

90 Aplicações Diretas 100.000 50.000 150.000 2676 Desenvolvimento do Cooperativismo 20.000 10.000 30.000 Promover a organização dos produtores rurais em

cooperativas, visando aumentar a produção agrícola

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

10.000 10.000 20.000

2676 Desenvolvimento do Cooperativismo 10.000 10.000 Promover a organização dos produtores rurais em

cooperativas, visando aumentar a produção agrícola

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

509

90 Aplicações Diretas 10.000 10.000 2813 Recuperação de Lavouras 830.000 170.000 1.000.000 Recuperar culturas tradicionais, ampliando,

renovando, desenvolvendo novas áreas cultivadas, e prestando assistência técnica e promovendo pesquisa agrícola a pequenas e médias propriedades

90 Aplicações Diretas 830.000 170.000 1.000.000 3089 Desenvolvimento da Fruticultura 210.000 110.000 320.000 Estimular o desenvolvimento da cultura de frutas,

prestando assistência técnica, promovendo a pesquisa e implantando unidades didáticas em pequenas e médias propriedades

90 Aplicações Diretas 210.000 110.000 320.000 3093 Diversificação da Produção Agrícola na Região

Cacaueira 40.000 40.000

Contribuir para a recuperação econômica da região cacaueira, identificando novas alternativas e técnicas de produção agrícola, compatíveis com as suas potencialidades

90 Aplicações Diretas 40.000 40.000 3097 Fomento ao Cultivo de Olerícolas 50.000 50.000 Estimular a ampliação e desenvolvimento da

cultura de olerícolas, como importante alternativa de negócios nas pequenas e médias propriedades

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000 4100 Revitalização da Agricultura Familiar na Região

de Irecê - Terra Fértil 207.000 27.000 234.000

Implantar projetos agropecuários de desenvolvimento sustentável, identificando, na agricultura familiar, novas oportunidades de mudanças econômicas e sociais, gerando emprego, renda e promovendo a agroindustrialização

90 Aplicações Diretas 207.000 27.000 234.000 4192 Desenvolvimento de Organização da Produção

Familiar - Prorenda 47.000 3.000 50.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

510

Apoiar o desenvolvimento local sustentável, através de ações que promovam a organização da produção e comercialização da agricultura familiar

90 Aplicações Diretas 47.000 3.000 50.000 5125 Participação no Fundo Garantia - Safra 450.000 450.000 Partcipar no Fundo Garantia - Safra, visando

assegurar benefícios aos agricultores e familiares em situação de emergência ou de calamidade pública

20 Transferências a União 450.000 450.000 602 Promoção da Produção Animal 8.769.000 3.866.000 12.635.000 215 Cadeias Produtivas 1.985.000 220.000 2.205.000 3157 Recuperação da Pecuária Leiteira 224.000 6.000 230.000 Desenvolver ações visando apoiar o aumento do

rebanho leiteiro e da produção de leite baiana em pequenas e médias propriedades

90 Aplicações Diretas 224.000 6.000 230.000 3161 Desenvolvimento da Bubalinocultura 31.000 3.000 34.000 Intensificar o aproveitamento do potencial

produtivo de búfalo para o desenvolvimento da pecuária baiana ampliando a assistência técnica aos pequenos e médios produtores, com ênfase em áreas de assentamento

90 Aplicações Diretas 31.000 3.000 34.000 3636 Assistência Técnica a Aqüicultores 739.000 1.000 740.000 Garantir o desenvolvimento das atividades em

aquicultura através da assistência técnica aos produtores rurais e da construção de unidades de beneficiamento de pescado

90 Aplicações Diretas 739.000 1.000 740.000 5120 Difusão de Tecnologia na Área de Pecuária 591.000 10.000 601.000 Difundir tecnologias que promovam incremento de

eficiência da produção familiar, com ênfase em apicultura, bovinocultura de leite e fundo de pasto.

90 Aplicações Diretas 591.000 10.000 601.000 5143 Apoio a Projetos Pecuários 400.000 200.000 600.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

511

Promover a ampliação, renovação e o desenvolvimento da atividade pecuária baiana

40 Transferências a Municípios 120.000 50.000 170.000 5143 Apoio a Projetos Pecuários 280.000 150.000 430.000 Promover a ampliação, renovação e o

desenvolvimento da atividade pecuária baiana

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

120.000 50.000 170.000

5143 Apoio a Projetos Pecuários 160.000 100.000 260.000 Promover a ampliação, renovação e o

desenvolvimento da atividade pecuária baiana

90 Aplicações Diretas 160.000 100.000 260.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 1.630.000 920.000 2.550.000

5181 Apoio às Comunidades de Marisqueiras e Pescadores Artesanais

1.630.000 920.000 2.550.000

Promover o desenvolvimento sustentável das comunidades marisqueiras e pescadores artesanais, padronizando os produtos para o mercado

40 Transferências a Municípios 460.000 460.000 920.000 5181 Apoio às Comunidades de Marisqueiras e

Pescadores Artesanais 1.170.000 460.000 1.630.000

Promover o desenvolvimento sustentável das comunidades marisqueiras e pescadores artesanais, padronizando os produtos para o mercado

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

1.120.000 460.000 1.580.000

5181 Apoio às Comunidades de Marisqueiras e Pescadores Artesanais

50.000 50.000

Promover o desenvolvimento sustentável das comunidades marisqueiras e pescadores artesanais, padronizando os produtos para o mercado

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000 220 Organizando a Produção: Produtividade e 5.154.000 2.726.000 7.880.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

512

Competitividade 3119 Fortalecimento da Apicultura 610.000 290.000 900.000 Aumentar, com qualidade, a produção dos

produtos apícolas, gerando emprego e renda

40 Transferências a Municípios 428.000 200.000 628.000 3119 Fortalecimento da Apicultura 182.000 90.000 272.000 Aumentar, com qualidade, a produção dos

produtos apícolas, gerando emprego e renda

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

60.000 40.000 100.000

3119 Fortalecimento da Apicultura 122.000 50.000 172.000 Aumentar, com qualidade, a produção dos

produtos apícolas, gerando emprego e renda

90 Aplicações Diretas 122.000 50.000 172.000 3123 Desenvolvimento da Caprino-ovinocultura 65.000 5.000 70.000 Promover a recuperação da caprino-ovinocultura

no semi-árido através da pesquisa, assistência técnica e do treinamento de multiplicadores, visando à obtenção de melhores índices de produtividade

90 Aplicações Diretas 65.000 5.000 70.000 3798 Desenvolvimento Sustentável nas

Propriedades Rurais do Semi-árido - Cabra Forte

3.740.000 2.360.000 6.100.000

Melhorar a qualidade de vida da população rural, através de estímulo a caprinocultura, ovinocultura e bovinocultura, assegurando o desenvolvimento sustentável da população do semi-árido

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

3.000.000 200.000 3.200.000

3798 Desenvolvimento Sustentável nas Propriedades Rurais do Semi-árido - Cabra Forte

740.000 2.160.000 2.900.000

Melhorar a qualidade de vida da população rural, através de estímulo a caprinocultura, ovinocultura e bovinocultura, assegurando o desenvolvimento sustentável da população do semi-árido

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

513

90 Aplicações Diretas 740.000 2.160.000 2.900.000 3865 Produção e Distribuição de Alevinos 469.000 1.000 470.000 Produzir e distribuir alevinos para aumentar os

níveis da produtividade das aguadas públicas e comunitárias e para o fomento da piscicultura junto aos produtores rurais

90 Aplicações Diretas 469.000 1.000 470.000 3892 Implantação de Pólos de Piscicultura e

Ostreicultura 45.000 10.000 55.000

Elevar o índice de desenvolvimento humano, através da geração de emprego e renda derivados do aumento da oferta de alimentos

90 Aplicações Diretas 45.000 10.000 55.000 3893 Desenvolvimento da Pesca Artesanal 185.000 50.000 235.000 Desenvolver critérios de organização da pesca

artesanal com base na produção e comercialização do produto

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

150.000 150.000

3893 Desenvolvimento da Pesca Artesanal 35.000 50.000 85.000 Desenvolver critérios de organização da pesca

artesanal com base na produção e comercialização do produto

90 Aplicações Diretas 35.000 50.000 85.000 4173 Capacitação de Mão-de-obra para a Pecuária 40.000 10.000 50.000 Capacitar a mão-de-obra da pecuária, através da

realização de cursos de gerenciamento para pequenos e médios produtores rurais, visando contribuir para a sua modernização

90 Aplicações Diretas 40.000 10.000 50.000 605 Abastecimento 500.000 500.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 500.000 500.000

5015 Expansão e Modernização de Centros de Comercialização

500.000 500.000

Apoiar a implantação, ampliação, recuperação e modernização de matadouros e mercados visando

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

514

a melhoria do abastecimento alimentar e fortalecimento da comercialização dos pequenos produtores

90 Aplicações Diretas 500.000 500.000 606 Extensão Rural 10.000.000 20.000.000 30.000.000 217 Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a

Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos 10.000.000 20.000.000 30.000.000

5156 Programa de Combate a Pobreza Rural - Produzir

10.000.000 10.000.000

Ampliar a oferta de água, implantar e manter unidades produtivas visando a geração de emprego e renda promovendo, também, a auto-gestão dos equipamentos instalados

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

10.000.000 10.000.000

5158 Desenvolvimento Comunitário em Áreas Rurais Carentes do Estado - Prodecar

10.000.000 10.000.000 20.000.000

Redução da pobreza das populações do semi-árido, através do processo de desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

10.000.000 10.000.000

5158 Desenvolvimento Comunitário em Áreas Rurais Carentes do Estado - Prodecar

10.000.000 10.000.000

Redução da pobreza das populações do semi-árido, através do processo de desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável

90 Aplicações Diretas 10.000.000 10.000.000 607 Irrigação 1.976.000 3.324.000 5.300.000 218 Frutos da Terra: Agroinvestimentos 1.976.000 3.324.000 5.300.000 1054 Desenvolvimento da Irrigação 200.000 3.300.000 3.500.000 Aumentar a produtividade agrícola, implantando

projetos de irrigação e promovendo assistência técnica a produtores rurais

90 Aplicações Diretas 200.000 3.300.000 3.500.000 3267 Operação de Unidades de Irrigação 1.776.000 24.000 1.800.000 Implementar projetos que facilitem o processo de

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

515

administração, operação e manutenção das obras de infra-estrutura em irrigação

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

1.754.000 1.754.000

3267 Operação de Unidades de Irrigação 22.000 24.000 46.000 Implementar projetos que facilitem o processo de

administração, operação e manutenção das obras de infra-estrutura em irrigação

90 Aplicações Diretas 22.000 24.000 46.000 21 Organização Agrária 3.770.000 810.000 4.580.000 631 Reforma Agrária 3.770.000 810.000 4.580.000 219 Terra para Plantar: Reforma Agrária 3.770.000 810.000 4.580.000 3590 Apoio a Reforma Agrária 1.050.000 550.000 1.600.000 Promover assistência às famílias de agricultores

assentadas em áreas objeto de reforma agrária

40 Transferências a Municípios 50.000 50.000 3590 Apoio a Reforma Agrária 1.050.000 500.000 1.550.000 Promover assistência às famílias de agricultores

assentadas em áreas objeto de reforma agrária

50 Transferências a Instituções Privadas Sem Fins Lucrativos

40.000 50.000 90.000

3590 Apoio a Reforma Agrária 1.010.000 450.000 1.460.000 Promover assistência às famílias de agricultores

assentadas em áreas objeto de reforma agrária

90 Aplicações Diretas 1.010.000 450.000 1.460.000 3591 Descentralização de Ações Fundiárias 2.450.000 250.000 2.700.000 Garantir o direito de propriedade através da

titulação de imóveis rurais

90 Aplicações Diretas 2.450.000 250.000 2.700.000 3593 Crédito Fundiário 200.000 200.000 Adquirir áreas para assentamento de agricultores

sem terra

90 Aplicações Diretas 200.000 200.000 3693 Desenvolvimento Econômico e Social em

Áreas de Reforma Agrária 70.000 10.000 80.000

Inserir os agricultores familiares assentados no processo produtivo, de forma que possam garantir

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP (em R$ 1,00)

Codigo/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade e Modalidade)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

516

a sobrevivência das suas famílias 90 Aplicações Diretas 70.000 10.000 80.000 22 Indústria 1.614.000 1.614.000 661 Promoção Industrial 1.614.000 1.614.000 215 Cadeias Produtivas 1.614.000 1.614.000 1126 Implantação de Infra-estrutura Industrial 1.614.000 1.614.000 Promover o desenvolvimento industrial baiano,

ampliando e modernizando as atividades industriais e inserindo o setor nos novos blocos econômicos do país

90 Aplicações Diretas 1.614.000 1.614.000 25 Energia 25.000.000 25.000.000 752 Energia Elétrica 25.000.000 25.000.000 205 Energia e Comunicação para Todos 25.000.000 25.000.000 3552 Implantação de Rede de Distribuição de

Energia Elétrica 25.000.000 25.000.000

Ampliar o acesso da população carente aos benefícios proporcionados pelo uso da eletricidade, mediante a expansão do serviço público de distribuição convencional de energia

90 Aplicações Diretas 25.000.000 25.000.000 27 Desporto e Lazer 480.000 480.000 812 Desporto Comunitário 480.000 480.000 209 Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e

Lazer 480.000 480.000

2933 Desporto, Recreação e Lazer Comunitário 480.000 480.000 Estimular a prática de atividades desportivas, de

recreação e lazer como forma de fortalecimento da cidadania, elevação da auto estima e inclusão social

90 Aplicações Diretas 480.000 480.000 Total 26.064.000 182.161.000 105.884.000 450.000 314.559.000

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Assistência Social Programa: Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

517

Atendimento a Situações de Violência Sexual

Capacitação de servidor (pessoa) 500 500 ( D ) Erradicação do Trabalho Infantil Assistência a família na geração de

trabalho e renda - Prosperar (família) 43.079 43.079 ( D )

Realização de pesquisa e cadastramento de crianças, adolescentes e suas famílias

65 65 ( D )

Atenção Social a Pessoas em Situação de Risco e Exclusão Social

Apoio a município na implantação de centro de referência de assistência social (município)

50 2 13 6 2 7 3 3 4 1 2 4 2 1

Operação de infocentro em unidades de assistência social visando a inclusão digital da população carente

28 28 ( D )

Atenção Social a Pessoas Idosas em Situação de Carência

Atendimento a pessoa idosa em parceria com ONGs e prefeituras (pessoa)

31.901 31.901 ( D )

Desenvolvimento de atividade laborativo-educativa nas unidades de assistência social

64 64 ( D )

Realização de evento sociorrecreativos 40 40 ( D ) Atenção Social a Pessoas Portadoras de Deficiência em Situação de Carência

Assistência a família do portador de deficiência (família)

1.656 1.656

Atendimento a portador de deficiência na reabilitação e serviços de ação continuada

15.226 15.226 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Assistência Social Programa: Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

518

em parceria com ONGs e prefeituras (pessoa)

Elaboração de estudo e pesquisa para avaliação da capacidade de atendimento e a indicação de políticas públicas

3 2 1

Reparação de Unidades de Assistência Social

Reparação de unidade de assistência social

68 68 ( D )

Assistência Emergencial em Áreas Atingidas pela Seca

Assistência emergencial a município em áreas atingidas pela seca (município)

258 258 ( D )

Assistência Emergencial e Recuperativa em Áreas Atingidas por Ocorrências Adversas

Assistência emergencial a município (município)

307 307 ( D )

Atenção a Adolescentes em Conflito com a Lei

Atendimento a adolescente autor de ato infracional sob medida socioeducativa em sua região de origem (pessoa)

500 500 ( D )

Atendimento a adolescente em conflito com a lei (pessoa)

7.324 5.800 564 720 240

Expansão e Melhoria de Unidades de Atendimento a Adolescentes

Recuperação de unidade de atendimento ao adolescente

2 2

Suplementação Alimentar e Combate à Fome

Realização de evento de segurança alimentar e nutricional

19 19 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Assistência Social Programa: Bahia UrGente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

519

alimentar e nutricional Fornecimento de refeição beneficiando

pessoas carentes na capital e no interior - Nossa Sopa (lata)

1.153.044 1.153.044 ( T )

Divulgação de ação governamental 2 2 ( T ) Desenvolvimento de Política Social e Inclusiva

Formação de jovem - incentivo ao protagonismo e empreendedorismo em áreas rurais

2.825 2.825 ( D )

Incentivo ao Protagonismo e Empreendedorismo Juvenil - Jovens Baianos

Realização de evento 4 4 ( D ) Formação de jovem como agente de

desenvolvimento comunitário em área urbana

10.980 10.980

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Educação para Todos: Universalização da Educação Básica

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

520

Expansão da Rede Física do Ensino Fundamental

Construção de unidade escolar 19 2 2 4 1 1 4 1 3 1 Expansão da Rede Física do Ensino Médio

Construção de unidade escolar 109 12 15 10 6 24 13 5 6 3 5 4 3 3 Melhoria da Rede Física do Ensino Médio

Recuperação de unidade escolar 138 57 12 10 13 12 8 2 6 2 2 8 4 2 Modernização e Aparelhamento da Rede Física Escolar do Ensino Médio

Instalação de laboratório de ciências e informática - Promed

420 420 ( D )

Atendimento ao Educando no Transporte Escolar

Apoio a município no serviço de transporte escolar beneficiando 23.000 alunos (município)

182 182 ( D )

Assistência a aluno no serviço de transporte escolar (aluno)

99.390 99.390 ( D )

Desenvolvimento da Educação Especial

Apoio a centro de educação especial no desenvolvimento de atividades educativas (centro)

22 14 8

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

Alfabetização de jovens e adultos 214.850 214.850 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Educação para Todos: Universalização da Educação Básica

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

521

Aplicação de exame escolar 357.892 357.892 ( T ) Desenvolvimento das Ações Educativas do Ensino Médio

Aquisição de equipamento de informática - Projeto Bahia

17 17 ( D )

Equipamento de unidade escolar - Projeto Bahia (escola)

17 17 ( D )

Assistência Alimentar ao Educando

Assistência alimentar ao aluno do ensino médio (aluno)

8.756 8.756 ( D )

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Uefs

Alfabetização de jovens e adultos 98.558 98.558 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Uesc

Alfabetização de jovens e adultos 29.426 29.426 Desenvolvimento da Educação Fundamental - Polícia Militar

Monitoramento de unidade escolar (escola)

13 2 11 ( D )

Operação de Infocentros Operação de infocentro permitindo a

utilização da informática, em áreas de grande circulação de pessoas

362 362 ( D )

Inclusão Digital Implantação de infocentro para promover

o amplo acesso da população à informática e internet

512 512 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

522

Assistência Farmacêutica Assistência a paciente com

medicamentos de alta complexidade (pessoa)

40.000 40.000 ( T )

Assistência financeira a município na aquisição de medicamentos para atenção à saúde mental (município)

360 360 ( D )

Vigilância Sanitária e Ambiental Inspeção sanitária e ambiental 31.662 31.662 ( T ) Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador

Realização de oficina sobre higiene e saúde no trabalho de captura de mariscos

20 20 ( D )

Implantação de rede de serviços de saúde para o trabalhador (serviço)

22 22 ( D )

Procedimentos de média e alta complexidade para o trabalhador

47.512 47.512 ( D )

Distribuição de material de proteção à saúde dos marisqueiros

1.100 1.100 ( D )

Reorganização da Assistência Ambulatorial Especializada

Assistência técnica a município para implantação das redes assistenciais (município)

16 16 ( D )

Desenvolvimento de programa institucional - políticas especiais

10 10 ( D )

Apoio a município na prevenção e controle em oncologia (município)

417 417 ( T )

Desenvolvimento de programa de saúde em DST/AIDS e hepatites virais em unidades de saúde

11 11 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

523

Apoio técnico a município para ampliação do programa de transplantes (município)

11 11 ( D )

Expansão da Rede Pública de Saúde

Ampliação de unidade de saúde em microrregiões

61 4 9 6 4 7 6 2 9 4 1 2 1 2 4 ( D )

Construção de hospital 4 1 1 1 1 Construção de maternidade 4 4 Ampliação de hospital para implantação

de centro de alta complexidade em oncologia

6 2 1 1 1 1

Ampliação de hospital 18 4 2 12 Melhoria da Rede Pública de Saúde

Recuperação de hospital 70 22 5 6 4 6 2 14 2 6 1 1 1 Recuperação de unidade de saúde 5 5 ( D ) Implementação da Atenção Básica Implantação de equipe saúde da família

(equipe) 1.303 1.303 ( D )

Operação de equipe saúde da família 2.300 2.300 ( D ) Realização de seminário para

desenvolvimento de ações de prevenção da violência contra a mulher

16 16 ( T )

Desenvolvimento de programa de saúde em município para ampliação do acesso à atenção básica (município)

417 417 ( T )

Vigilância Epidemiológica de Doenças e Redução de Danos

Investigação epidemiológica de caso notificado

111.074 111.074 ( T )

Vacinação de animal (animal) 1.966.526 1.966.526 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

524

Vacinação de pessoas (dose) 42.003.603 42.003.603 ( T ) Diagnóstico Laboratorial em Saúde Pública

Monitoramento de município integrante da rede de laboratórios (município)

120 120 ( D )

Educação Permanente em Saúde Capacitação de conselheiro municipal de

saúde (pessoa) 5.000 5.000 ( T )

Capacitação de pessoa para vigilância à saúde (pessoa)

51.025 51.025 ( T )

Realização de evento - conferências de saúde

123 123 ( T )

Treinamento de técnico em saúde da família (pessoa)

4.689 4.689 ( T )

Formação de Profissional em Saúde no Nível Básico e Técnico

Formação de profissional de saúde no nível médio

47.644 47.644 ( T )

Modernização e Aparelhamento de Unidades de Saúde

Aquisição de ambulância 357 357 ( D ) Equipamento de unidade de saúde da

rede estadual (unid. saúde) 206 206 ( D )

Funcionamento da Rede Ambulatorial e Hospitalar

Assistência complementar de serviço de saúde de média e alta complexidade (serviço)

25 25 ( D )

Atenção à Saúde do Portador de Deficiência

Implantação de rede de serviços de saúde para portador de deficiência (serviço)

138 138 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

525

Concessão de órtese e prótese e meios auxiliares de locomoção

318.926 318.926 ( T )

Aparelhamento dos Serviços de Saúde

Equipamento de unidade de saúde (unid. saúde)

117 117 ( D )

Assistência Hematológica e Hemoterápica

Assistência a paciente (pessoa) 4.545 4.545 ( T ) Campanha educativa para captação de

doadores 40 40 ( T )

Realização de evento de conscientização para doação de sangue

3 3

Produção de bolsa de hemocomponente por coleta padrão e aférese ( )

590.764 590.764 ( T )

Procedimento ambulatorial especializado 296.456 296.456 ( T ) Capacitação de profissional para

hemorredes (pessoa) 1.646 1.646 ( D )

Melhoria da Rede Pública Hematológica e Hemoterápica

Adaptação de imóvel para unidade hemoterápica

2 2

Elaboração de projeto arquitetônico 6 5 1 Modernização e Aparelhamento de Unidades Hematológicas e Hemoterápicas

Implantação de sistema de informação para pacientes portadores de hemoglobinopatias

1 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

526

Destino Final de Resíduos Sólidos Construção de aterro sanitário para

controle de agravos e endemias em comunidades urbanas e rurais

80 10 15 8 10 8 9 2 8 2 2 2 3 1

Saneamento Básico em Pequenas Comunidades - Oferta de Água

Ampliação de sistema simplificado de abastecimento de água com atendimento através de chafarizes

534 8 4 4 119 53 53 53 53 53 53 53 28

Instalação de equipamento de bombeio movido a energia solar

30 30 ( D )

Elaboração de estudo e projeto para viabilidade de implantação de sistemas

1.882 1.882 ( D )

Implantação de sistema convencional de abastecimento de água com rede de distribuição e atendimento domiciliar

56 1 2 3 2 12 8 5 5 3 6 3 3 3

Energização de sistema de abastecimento de água para implantação de equipamento de bombeio

180 180 ( D )

Implantação de sistema integrado de abastecimento de água

59 2 3 2 11 14 9 3 3 3 2 3 4

Desenvolvimento de comunidade em educação para conscientização quanto à importância dos equipamentos disponíveis e difusão de práticas na área de saneamento do meio ambiente (comunidade)

93 93 ( D )

Análise físico-química da água de poço para implementação de sistemas simplificados (análise)

950 950 ( D )

Perfuração de poço - Cabra Forte 46 27 15 4

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

527

Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água - Cabra Forte

39 21 15 3

Saneamento Básico em Pequenas Comunidades - Esgotamento Sanitário

Implantação de sistema de esgotamento sanitário para rede condominial de captação e de tratamento dos efluentes

35 1 2 3 5 4 3 3 4 3 2 3 2

Saneamento Básico em Pequenas Comunidades - Melhorias

Recuperação de sistema convencional de abastecimento

35 35 ( D )

Recuperação de equipamento de bombeio 1.472 1.472 ( D ) Programa de Combate a Pobreza Rural - Contrapartida do Produzir para Ações de Saneamento Básico

Implantação de projeto comunitário de infra-estrutura para abastecimento de água em comunidades rurais

399 399 ( D )

Abastecimento de Água em Núcleos Urbanos

Supervisão de obras na área de abastecimento de água

45 45 ( T )

Ampliação de sistema de abastecimento de água pelo Projeto Alvorada

4 4 ( D )

Saneamento Ambiental de Salvador e Entorno da Baía de Todos os Santos - BTS

Apoio a organização comunitária em educação ambiental (comunidade)

12 12

Esgotamento Sanitário em Núcleos Urbanos

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

528

Núcleos Urbanos Ligação de esgoto domiciliar 9.793 9.793 ( D ) Supervisão de obras na área de

esgotamento sanitário 40 40 ( D )

Implantação de Sistemas de Saneamento Básico Auto-sustentáveis

Ampliação de sistema de esgotamento sanitário

26 20 6

Fiscalização de obra de saneamento básico

139 52 87

Recuperação de sistema simplificado de abastecimento de água

96 24 72

Infra-estrutura para Resíduos Sólidos em Núcleos Urbanos

Assistência técnica a município na gestão de resíduos sólidos (município)

50 50 ( D )

Infra-estrutura para Limpeza Urbana

Implantação de serviço de coleta de lixo 4 4 ( D ) Ampliação da Oferta Hídrica para o Semi-árido - Pró-água

Implantação de sistema de abastecimento de água

2 1 1

Melhorias Sanitárias em Pequenas Localidades

Obra e serviço de saneamento básico 2 1 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Energia e Comunicação para Todos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

529

Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Ligação de energia elétrica em domicílio no Programa Luz no Campo

135.632 135.632 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

530

Programa de Apoio às Comunidades Rurais - Viver Melhor Rural/Produzir

Implantação de projeto comunitário visando a geração de emprego e renda e de infra-estrutura, com ênfase na melhoria sanitária e habitacional, através do Programa de Apoio Comunitário atendendo 2.124 famílias

115 115 ( D )

Melhoria Habitacional para Erradicação da Doença de Chagas

Assistência a comunidade através de atividades socioeducativas e ambientais (comunidade)

27 1 4 1 1 20 ( D )

Obra de infra-estrutura habitacional em comunidades afetadas pelo mal de Chagas

15.055 355 164 1.295 207 706 600 2.918 4.460 4.350

Infra-estrutura Urbana em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur

Elaboração de projeto para urbanização de área

4 4 ( D )

Urbanização de área de interesse turístico ha

5.054 250 4.672 132

Urbanização de área de potencial turístico m²

574.620 73.400 501.220

Melhoria das Condições de Habitabilidade e Requalificação Urbana em Áreas de Pobreza

Construção de casa para população de baixa renda - Ministério das Cidades - Resolução 460

69.734 12.667 57.067 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

531

Urbanização e Desenvolvimento Integral em Áreas Carentes - Viver Melhor II

Assistência a família através de atividades sócioeducativas e ambientais (família)

66.102 40.054 1.871 8.546 1.739 1.898 4.725 2.118 2.877 2.274

Requalificação de unidade habitacional 30.925 21.000 823 3.252 690 840 1.620 600 1.080 1.020 Projeto Metropolitano de Salvador Aquisição de trem com 4 carros para o

sistema de transporte coletivo de Salvador 6 6

Infra-estrutura e Equipamentos Urbanos e Comunitários

Fiscalização de obra de infra-estrutura e equipamento urbano

182 182 ( D )

Recuperação de equipamento urbano 59 21 8 7 6 5 4 6 1 1 Obra e serviço de infra-estrutura urbana 196 32 41 31 17 22 9 10 8 11 4 2 4 5 Construção de equipamento urbano 74 2 22 11 7 11 6 6 3 4 2 Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Promoradia

Divulgação de ação governamental 1 1 ( T ) Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais - Viver Melhor/Habitar/BID

Assistência a comunidade através de atividades socioeducativas e ambientais beneficiando 9.898 famílias (comunidade)

6 6

Fiscalização de obra de infra-estrutura habitacional

6 6

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

532

Prestação de Assistência Judiciária Gratuita

Atendimento jurídico a pessoa (pessoa) 953.374 953.374 ( T ) Apoio a Segmentos Sociais na Promoção da Cidadania

Restituição de convênio 2 2 Ampliação e Melhoria da Rede de Assistência em Direitos Humanos

Implantação de unidade de direitos humanos

2 2

Modernização da Assistência Jurídica Gratuita

Atualização jurídica de defensor público (pessoa)

74 74 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Educação Nota 10: Qualidade da Educação

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

533

Gestão de Sistemas Educacionais do Ensino Fundamental

Assistência financeira a unidade escolar para execução do Plano de Melhoria Escolar - PME/Fundescola/Caixa Escolar (escola)

671 671 ( D )

Assistência técnico-gerencial a unidade escolar estadual e municipal na elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola PDE- Fundescola (escola)

1.315 1.315 ( D )

Reequipamento de unidade escolar - Projeto Bahia

737 737 ( D )

Avaliação do Sistema Educacional do Ensino Fundamental

Acompanhamento de colegiado e entidade estudantil (colegiado)

9.604 9.604 ( T )

Avaliação do Sistema Educacional do Ensino Médio

Avaliação de desempenho de dirigente 3.274 3.274 ( D ) Implementação da Educação Profissional

Instalação de laboratório em centro de educação profissional

16 6 1 9 ( D )

Assistência técnico-gerencial a centro de educação profissional (escola)

15 4 3 8 ( D )

Implementação do Ensino Médio Assistência técnico-gerencial a unidade

escolar para implementação do Programa Melhoria e Expansão do Ensino Médio - Promed (escola)

548 548 ( D )

Realização de curso de atualização da prática pedagógica em laboratório

38 38 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Educação Nota 10: Qualidade da Educação

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

534

prática pedagógica em laboratório Desenvolvimento da aprendizagem em

unidade escolar para melhoria da eficiência do ensino médio (escola)

796 796 ( D )

Promoção da Autonomia das Escolas do Ensino Médio

Assistência financeira a unidade escolar (escola)

307 307 ( D )

Aperfeiçoamento e Qualificação de Profissionais para a Educação de Jovens e Adultos

Capacitação de profissional de educação (pessoa)

12.898 12.898 ( T )

Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uneb

Divulgação de processo seletivo 7 7 ( T ) Implementação de Cursos do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais de Juazeiro

Desenvolvimento de projeto de pesquisa 6 6 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Senhor do Bonfim

Desenvolvimento de projeto de extensão 3 3 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 3 3 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Alagoinhas

Desenvolvimento de projeto de extensão 13 13 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Educação Nota 10: Qualidade da Educação

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

535

Departamento de Ciências Humanas de Jacobina Desenvolvimento de projeto de extensão 12 12 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 10 10 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Santo Antônio de Jesus

Desenvolvimento de projeto de extensão 6 6 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 7 7 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Caetité

Desenvolvimento de projeto de extensão 4 4 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 3 3 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Salvador

Desenvolvimento de projeto de extensão 4 4 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 4 4 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Juazeiro

Desenvolvimento de projeto de extensão 2 2 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 4 4 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências da Vida de Salvador

Desenvolvimento de projeto de extensão 4 4

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Educação Nota 10: Qualidade da Educação

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

536

Desenvolvimento de projeto de pesquisa 4 4 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Paulo Afonso

Desenvolvimento de projeto de extensão 4 4 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 5 5 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Serrinha

Desenvolvimento de projeto de extensão 4 4 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 4 4 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Itaberaba

Desenvolvimento de projeto de pesquisa 18 18 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Guanambi

Desenvolvimento de projeto de extensão 3 3 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 2 2 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Conceição do Coité

Desenvolvimento de projeto de extensão 9 9 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 7 7 Implementação de Cursos do Departamento de Educação de Valença

Desenvolvimento de projeto de extensão 4 4

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Educação Nota 10: Qualidade da Educação

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

537

Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas de Salvador

Desenvolvimento de projeto de extensão 5 5 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 5 5 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Exatas e da Terra de Salvador

Desenvolvimento de projeto de pesquisa 6 6 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Exatas e da Terra de Alagoinhas

Desenvolvimento de projeto de extensão 15 15 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 18 18 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Eunápolis

Desenvolvimento de projeto de extensão 2 2 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 2 2 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Bom Jesus da Lapa

Desenvolvimento de projeto de extensão 6 6 Desenvolvimento de projeto de pesquisa 3 3 Implementação de Cursos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia de Irecê

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Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Educação Nota 10: Qualidade da Educação

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

538

Desenvolvimento de projeto de extensão 4 4 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uesb

Divulgação de processo seletivo 5 5 ( T ) Implementação de Cursos da Universidade Uesb

Realização de curso de graduação 61 61 Implantação de Novos Cursos na Universidade Uefs

Implantação de curso de pós-graduação 39 39 Processo Seletivo dos Segmentos Universitários - Uefs

Divulgação de processo seletivo 10 10 ( T ) Expansão das Instalações Físicas da Universidade Uesc

Ampliação de unidade universitária 11 11

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Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

539

Criação de Espaços Desportivos em Áreas Urbanas e Periféricas

Construção de equipamento desportivo 10 6 2 1 1 Convênio para construção de

equipamento desportivo - emendas parlamentares (equipamento)

177 10 30 28 9 14 10 19 8 11 7 13 7 11

Apoio ao Desenvolvimento Cultural

Concessão de prêmio de arte 6 6 ( T ) Fomento à Cultura Apoio a museu (museu) 21 21 ( D ) Apoio a projeto cultural (projeto) 26 26 ( D ) Apoio a aquisição de acervo (acervo) 4 4 ( D ) Apoio a edição e publicação de livros e

revistas na área cultural (publicação) 27 27 ( D )

Apoio a concessão de prêmio (prêmio) 64 64 Apoio operacional a unidade cultural (unid.

cultural) 14 14 ( D )

Fortalecimento da Criação, Produção e Difusão Cultural

Edição e publicação de livros, revistas e catálogos culturais

78 78 ( T )

Dinamização do Teatro Castro Alves

Aquisição de equipamento/material permanente

14 14

Promoção de evento cultural 40 40 Realização de espetátulo de dança - Balé

do Teatro Castro Alves 2 2

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania Programa: Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

540

Dinamização do Sistema de Bibliotecas

Realização de evento cultural 2.780 2.780 Capacitação de profissional na área de

biblioteconomia (pessoa) 52 52

Dinamização da Programação da Rádio Educadora e da TV Educativa

Concessão de prêmio 10 10 ( T ) Produção de programa radiofônico 20.671 20.671 ( T ) Veiculação de programa radiofônico 44.894 44.894 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Amparo e Defesa do Cidadão Programa: Bahia Alerta: Defesa Civil

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

541

Modernização e Reequipamento do Corpo de Bombeiros

Aquisição de veículo especial 64 64 Aquisição de material operacional para

bombeiro 314 314 ( D )

Modernização e Aparelhamento do Corpo de Bombeiros

Equipamento de unidade do corpo de bombeiros (un. segurança)

20 20 ( D )

Prevenção a Situação de Risco Implantação de equipamento de

comunicação para atender ocorrências emergenciais

19 2 17

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Amparo e Defesa do Cidadão Programa: Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

542

Expansão da Rede Física do Sistema Penitenciário

Construção de penitenciária 3 1 1 1 Construção de presídio totalizando 2.760

novas vagas 7 3 2 1 1

Restituição de convênio 2 2 Melhoria da Rede Física do Sistema Penitenciário

Recuperação de presídio 8 4 1 1 1 1 Educação e Reintegração Social do Preso

Assistência a detento em atividades laborativas organizando oficinas de produção geradoras de renda (pessoa)

16.650 340 16.310 ( D )

Operação do Plano Nacional de Segurança Pública

Aquisição de munição 834.650 834.650 ( D ) Aquisição de equipamento de

telecomunicação para ampliação e modernização da rede de comunicação

9.880 9.880 ( D )

Aquisição de equipamento/material permanente

2.200 2.200 ( D )

Recuperação de unidade do sistema de segurança pública

133 80 13 3 3 8 5 2 4 3 5 3 1 3

Modernização e Aparelhamento de Unidades do Sistema de Segurança Pública

Aquisição de equipamento/material permanente para reequipar unidades do sistema de segurança pública

2.497 2.497 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Amparo e Defesa do Cidadão Programa: Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

543

Modernização e Aparelhamento da Polícia Técnica

Reparação de unidade do sistema de segurança pública

1 1

Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial Técnico

Formação de perito 1.200 1.200 Modernização e Aparelhamento da Polícia Civil

Aquisição de munição 364.500 364.500 ( T ) Aquisição de equipamento/material

permanente 235 235

Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial Civil

Capacitação de policial civil (pessoa) 907 907 ( T ) Formação de policial civil 2.303 2.303 ( T ) Apuração de Infração Penal Instauração de inquérito para

investigação policial implantando procedimentos e rotinas e o atendimento especializado

122.021 122.021 ( T )

Formalização de termo circunstanciado para investigação policial implantando procedimentos, rotinas e atendimento especializado

107.000 107.000 ( T )

Expansão da Rede Física do Sistema de Segurança Pública

Construção de unidade do sistema de segurança pública

46 8 4 6 4 6 2 3 2 2 3 6

Melhoria da Rede Física do Sistema de Segurança Pública

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Amparo e Defesa do Cidadão Programa: Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

544

Recuperação de unidade do sistema de segurança pública

152 62 13 11 12 8 9 7 7 2 5 5 4 7

Reequipamento de Unidades Policiais e Administrativas - Fundo Feaspol

Aquisição de armamento 1.370 370 1.000 ( T ) Aquisição de equipamento de informática

para o sistema de segurança pública 1.170 1.170

Aquisição de equipamento de proteção e segurança - colete à prova de balas e acessórios

2.230 1.700 530 ( T )

Aquisição de equipamento de telecomunicação para ampliação e implantação de sistemas de comunicação em rede

85 85

Aquisição de equipamento/material permanente para o sistema de segurança pública

2.855 2.755 100 ( D )

Aquisição de mobiliário para reequipar unidades do sistema de segurança pública

15.080 14.200 880 ( T )

Aquisição de veículo para o sistema de segurança pública

8 8

Aquisição de viatura para reposição da frota

13 13

Reequipamento de unidade do sistema de segurança pública

199 174 25 ( D )

Implantação e Promoção da Polícia Comunitária

Implantação de policiamento comunitário em áreas estratégicas, da capital e do interior, com práticas e procedimentos voltados para o atendimento à comunidade

189 60 23 18 13 8 5 7 11 7 5 12 10 10

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia de Toda Gente Linha de Intervenção: Amparo e Defesa do Cidadão Programa: Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

545

Ampliação e Qualificação do Efetivo Policial Militar

Capacitação de policial (pessoa) 10.548 10.548 ( T ) Formação de policial 7.663 7.663 ( T ) Execução de Obras de Infra-estrutura para Policiamento e Segurança de Rodovias

Implantação de central de controle operacional de trânsito

3 3

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Internacionalização da Bahia Programa: Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

546

Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e dos Serviços

Implantação de programa de incentivo ao comércio e serviços

2 2 ( T )

Promoção de evento na área de comércio e serviços

29 29 ( T )

Promoção de oportunidades de investimentos nas áreas de comércio e serviços

4 4 ( T )

Fomento às Exportações e Atração de Investimentos

Assistência técnica a empresa para elaboração de diagnósticos de potencialidades para exportação (empresa)

1.981 1.981 ( T )

Elaboração de estudo e pesquisa de informações sobre mercado e comércio exterior

1.810 1.810 ( T )

Promoção de evento na área de comércio exterior

61 61 ( T )

Realização de curso sobre comércio exterior

24 24 ( T )

Promoção de Oportunidades de Negócios e Investimentos

Apoio a evento nas áreas de indústria, comércio e mineração (evento)

27 27 ( T )

Desenvolvimento e Capacitação Empresarial

Capacitação de empresário para o aumento de competitividade de empresas e produtos (pessoa)

291 291 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Internacionalização da Bahia Programa: Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

547

Investimento no Setor Mineral Aquisição de equipamento de informática

para o setor mineral 77 77

Aquisição de equipamento/material permanente para uso na avaliação mineral

348 348

Aquisição de veículo para trabalho de campo na área mineral

22 22 ( D )

Implantação e operação de sistema de informação para o setor mineral

12 12

Fortalecimento do Turismo - Prodetur

Aquisição de equipamento/material permanente de suporte ao desenvolvimento do projeto

58 58

Campanha publicitária para aumento do fluxo turístico

6 6

Capacitação de mão-de-obra turística (pessoa)

62 50 12 ( D )

Capacitação de servidor na área de turismo (pessoa)

41 41 ( D )

Elaboração de estudo e pesquisa turística 15 4 11 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico Programa: Cadeias Produtivas

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

548

Fortalecimento da Lavoura Cacaueira

Implantação de pólo de seringueira para produção de mudas clonais - Biofábrica de Cacau

1 1

Produção de muda de essências florestais - Biofábrica de Cacau

50.000 50.000

Produção de muda de planta frutífera - Biofábrica de Cacau

60.000 60.000

Produção de muda de pupunha - Biofábrica de Cacau

500.000 500.000

Operação de viveiro de mudas - viveiros descentralizados - Biofábrica de Cacau

13 13

Operação de laboratório de micropropagação vegetal - Biofábrica de Cacau

1 1

Apoio a Projetos Pecuários Acompanhamento de projeto de

agricultura familiar (projeto) 1 1 ( D )

Divulgação de ação governamental 4 4 ( T ) Apoio a Projetos Agrícolas Assistência técnica a produtor rural

(pessoa) 1.014 1.014 ( D )

Divulgação de ação governamental 24 24 ( T ) Desenvolvimento da Produção Agrícola

Promoção de evento agropecuário para pequeno produtor rural

35 35 ( D )

Desenvolvimento da Pecuária de Corte

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico Programa: Cadeias Produtivas

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

549

Capacitação de técnico em pecuária de corte (pessoa)

41 20 10 11 ( D )

Recuperação da Pecuária Leiteira Assistência técnica a produtor rural de

leite (pessoa) 8.353 560 560 560 560 560 5.553 ( D )

Treinamento de técnico em pecuária leiteira (pessoa)

77 23 16 14 12 12

Desenvolvimento da Mandiocultura - Nossa Raiz

Aquisição de equipamento/material permanente para mandiocultura

109 109 ( D )

Implantação de unidade de demonstração de mandioca

140 140 ( D )

Distribuição de material e equipamento agropecuário

6.400 6.400 ( D )

Incentivo à Lavoura do Sisal - Nossa Fibra

Aquisição de equipamento/material permanente

7 7 ( D )

Assistência técnica a produtor rural de sisal (pessoa)

10.900 10.900 ( D )

Desenvolvimento de projeto de pesquisa sisaleira

22 22 ( D )

Treinamento de produtor rural de sisal (pessoa)

6.640 6.640 ( D )

Apoio a recuperação de lavoura do sisal (lavoura)

25.040 25.040 ( D )

Revitalização da Citricultura Assistência técnica a produtor rural de

citrus (pessoa) 9.500 9.500 ( D )

Desenvolvimento de projeto de pesquisa de citricultura

20 20 ( D )

Treinamento de produtor rural de citrus (pessoa)

5.875 5.875 ( D )

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Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico Programa: Cadeias Produtivas

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

550

(pessoa) Implantação de unidade de demonstração

de citrus 98 98 ( D )

Assistência Técnica a Aqüicultores

Assistência a empreendedor na produção de peixe em pequenas comunidades (pessoa)

3.375 3.375 ( D )

Implantação de unidade de beneficiamento de pescado

7 7

Infra-estrutura Viária em Áreas de Mineração

Construção de acesso viário e melhoria em área de mineração km

712 5 12 244 451 ( D )

Restauração de rodovia em áreas de mineração km

5 1 4

Melhoria Energética em Áreas de Mineração

Implantação de floresta energética em área de mineração através de convênio ha

387 387

Implantação de rede de distribuição de energia elétrica em áreas de mineração km

270 270 ( D )

Apoio aos Arranjos Produtivos do Mármore Bege Bahia e do Granito

Apoio técnico a arranjo produtivo local de rochas ornamentais (arranjo)

1 1

Implantação de Infra-estrutura Industrial

Fiscalização de obra em projetos, controle de solo e topografia

90 90

Ampliação da Infra-estrutura do CIS

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico Programa: Cadeias Produtivas

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

551

CIS Aquisição de imóvel para atendimento a

indústrias 6 6

Implantação de rede de água potável para atendimento a indústrias

2 2

Qualidade dos Produtos e Serviços no Mercado

Verificação de instrumento metrológico em estabelecimentos comerciais

397.607 397.607 ( T )

Estudos Geológicos Mapeamento geológico km² 60.800 10.800 26.000 6.000 18.000 Diagnóstico de Potencial Mineral em Municípios

Aquisição de equipamento/material permanente para pesquisa e produção mineral

14 14

Apoio ao Desenvolvimento do Turismo

Aquisição de equipamento de informática 1 1 Fomento ao Turismo Desenvolvimento de programa turístico 10 10 ( T ) Fiscalização de empresas de turismo 5.314 5.314 ( T ) Captação de vôo internacional para

aumento do fluxo turístico 48 48 ( T )

Participação em evento turístico (evento) 209 209 ( T ) Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Turismo

Atendimento ao consumidor - fidelização do turista (pessoa)

43.182 43.182 ( T )

Certificação de produto turístico (certificado)

405 405 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico Programa: Cadeias Produtivas

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

552

Treinamento de trabalhador para o turismo - Qualifica RH (pessoa)

233 233 ( T )

Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos

Acompanhamento de projeto (projeto) 1 1 ( T ) Apoio a projeto comunitário no

desenvolvimento da cultura de moringa vinagreira (comunidade)

2 2 ( D )

Fortalecimento do Setor de Tecnologia de Informação e Comunicação

Elaboração de estudo e pesquisa sobre oferta e demanda de tecnologia de informação e comunicação

8 8 ( T )

Apoio a Modernização Tecnológica do Setor Produtivo

Elaboração de estudo e projeto na área de arranjos produtivos locais

32 32 ( T )

Apoio a empresa através da certificação de produtos - bônus metrologia (empresa)

66 66 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico Programa: Ciência, Tecnologia e Inovação

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

553

Geração, Difusão e Transferência de Tecnologia em Desenvolvimento Animal

Edição e publicação de projeto de pesquisa em desenvolvimento animal em pequenas propriedades rurais

96.000 96.000 ( T )

Apoio a Estações Experimentais de Pecuária

Realização de leilão de bovinos e bubalinos

43 8 4 4 27 ( D )

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uneb

Divulgação de ação governamental 2 2 ( T ) Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Uefs

Desenvolvimento de projeto de extensão 210 210 Fomento e Capacitação de Profissionais de Educação do Ensino Superior - Uefs

Capacitação de profissional (pessoa) 1.117 1.117 Desenvolvimento Cientifíco e Tecnológico - Uesc

Concessão de bolsa para curso de extensão

65 65

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Apoio a projeto científico-tecnológico (projeto)

500 500 ( T )

Concessão de bolsa de estudo ( ) 2.000 2.000 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Adensamento da Matriz Econômica e Fortalecimento Tecnológico Programa: Ciência, Tecnologia e Inovação

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

554

Elaboração de estudo e projeto 79 79 ( T ) Apoio a participação em evento técnico,

científico e visitas técnicas (evento) 750 750 ( T )

Publicação de edição científica e tecnológica

120 120 ( T )

Implantação de parque tecnológico 2 2

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica Programa: Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

555

Expansão e Modernização de Centros de Comercialização

Aquisição de equipamento agropecuário 31 31 ( D ) Obra de infra-estrutura industrial - pólo

industrial de carne 9 3 2 2 2

Recuperação de unidade de beneficiamento

1 1 ( D )

Construção de centro de comercialização de animal

21 2 19 ( D )

Regionalização e Modernização do Abate

Assistência técnica a município para regionalização e modernização do abate (município)

127 127 ( T )

Fiscalização do abate animal (animal) 21.305.830 21.305.830 ( T ) Financiamento do Programa de Apoio ao Turismo - Proturismo

Financiamento de projeto - Proturismo 300 300 ( T ) Desenvolvimento da Micro, Pequena e Média Empresa

Apoio a micro, pequeno e médio empreendimentos nos segmentos de cosméticos, farmácia e panificação (empreendimento)

40 40 ( T )

Apoio a formação de rede produtiva de empreendedores - arranjos produtivos locais (rede)

1 1 ( T )

Programa de Apoio às Comunidades Rurais - Produzir

Assistência técnica a associação e conselho (entidade)

1.200 1.200 ( D )

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Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica Programa: Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

556

conselho (entidade) Implantação de projeto comunitário

visando a geração de emprego, renda e infra-estrutura

878 878 ( D )

Publicação de ato oficial 2.500 2.500 ( D ) Desenvolvimento do Rio Gavião Publicação de ato oficial 40 40 ( D ) Desenvolvimento Comunitário em Áreas Rurais Carentes do Estado - Prodecar

Assistência técnica a produtor rural visando o aumento da produção e da produtividade - Prodecar (pessoa)

6.250 6.250 ( D )

Implantação de projeto comunitário através de fundos de investimento, visando o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental - Prodecar

3.169 3.169 ( D )

Publicação de ato oficial 540 540 ( D )

Apoio Operacional ao Seguro Desemprego

Habilitação de trabalhador para obtenção do seguro desemprego

875.162 875.162 ( D )

Intermediação de Mão-de-Obra Inserção de trabalhador no mercado

formal 169.283 169.283 ( D )

Implantação de posto de atendimento ao trabalhador

11 1 7 1 1 1

Intermediação de trabalhador autônomo para o mercado informal

422.243 422.243 ( D )

Geração de Trabalho e Renda

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica Programa: Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

557

Apoio a implantação de agência de crédito - CrediBahia (agência)

100 100 ( D )

Apoio às Comissões Municipais de Emprego

Implantação de comissão municipal de emprego e seu fortalecimento

344 344 ( D )

Apoio a comissão municipal de emprego (comissão)

250 250 ( D )

Fomento ao Artesanato Apoio a formação de

associação/cooperativa (entidade) 17 17 ( D )

Realização de seminário para promoção e divulgação do artesanato baiano

10 10 ( D )

Promoção e Comercialização do Artesanato

Implantação de mercado aberto de artesanato

1 1

Capacitação Profissional para o Turismo - Prodetur

Aquisição de equipamento de informática para capacitação profissional em turismo

5 5

Capacitação de empresário nos pólos turísticos (pessoa)

5.773 50 50 200 5.473 ( D )

Participação em evento - Prodetur (evento)

6 6 ( D )

Desenvolvimento de Projetos Comunitários

Apoio a comunidade em áreas indígenas e de quilombos (comunidade)

38 38 ( D )

Apoio a núcleo de produção de policultura (núcleo)

10 10 ( D )

Implantação de projeto comunitário - Procriar

1 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica Programa: Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio Empreendimentos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

558

Procriar Financiamento do Programa de Apoio ao Turismo - Proturismo, através do Fundese

Financiamento de projeto - Proturismo 300 300 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica Programa: Frutos da Terra: Agroinvestimentos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

559

Desenvolvimento da Irrigação Aquisição de imóvel para implantação de

projeto de irrigação 2 2

Elaboração de estudo para implantação de projeto de irrigação em Cícero Dantas

1 1

Operação de Unidades de Irrigação

Acompanhamento de projeto de irrigação (projeto)

20 20 ( D )

Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf

Concessão de financiamento ao produtor rural

2.209 2.209 ( T )

Programa de Apoio às Comunidades Rurais - Cabra Forte/Produzir

Implantação de projeto comunitário de infra-estrutura hídrica, para o desenvolvimento da caprinocultura, através do Programa de Apoio Comunitário atendendo 948 famílias

210 210 ( D )

Programa de Apoio às Comunidades Rurais - Terra Fértil/Produzir

Implantação de projeto comunitário de infra-estrutura hídrica, através do Programa de Apoio Comunitário

18 18

Projeto Integrado de Revitalização da Agricultura Familiar da Região de Irecê - Terra Fértil

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica Programa: Frutos da Terra: Agroinvestimentos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

560

Capacitação de mão-de-obra voltada para a formatação de novos arranjos produtivos (pessoa)

1.901 1.901 ( D )

Construção e Operação de Barragens

Obra e serviço de engenharia em barragens

2 2

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica Programa: Terra para Plantar: Reforma Agrária

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

561

Apoio a Reforma Agrária Obra e serviço de infra-estrutura rural em

área de assentamento ( ) 165 165 ( D )

Desenvolvimento Econômico e Social em Áreas de Reforma Agrária

Aquisição de equipamento agropecuário 15 15 ( D ) Treinamento de produtor rural assentado

(pessoa) 420 420 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica Programa: Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

562

Fomento ao Cultivo de Flores e Plantas Ornamentais

Implantação de projeto comunitário para cultivo de plantas ornamentais

4 4 ( D )

Fortalecimento da Apicultura Treinamento de produtor rural em

apicultura (pessoa) 640 640 ( T )

Desenvolvimento Sustentável nas Propriedades Rurais do Semi-árido - Cabra Forte

Assistência técnica a produtor rural de caprinos e ovinos através de organizações não governamentais (pessoa)

34.494 34.494 ( D )

Capacitação de mão-de-obra para melhoria da produção e produtividade da caprino-ovinocultura (pessoa)

43.114 43.114 ( D )

Elaboração de estudo e projeto Cabra Forte

11 11 ( D )

Exame laboratorial - Cabra Forte 25.000 25.000 ( D ) Implantação de sistema simplificado de

abastecimento de água - Cabra Forte 80 37 23 20

Perfuração de poço - Cabra Forte 136 66 38 32 Recuperação de poço - Cabra Forte 72 35 25 12 Acompanhamento de projeto - Cabra

Forte (projeto) 2 2 ( D )

Construção de barragem subterrânea - Cabra Forte ( )

5 5

Inspeção de Produtos de Origem Animal

Assistência técnica a município para melhoria da qualidade sanitária animal

417 417 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica Programa: Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

563

melhoria da qualidade sanitária animal (município)

Fiscalização de produto de origem animal 189.060.490 189.060.490 ( T ) Treinamento de pessoas em qualidade

sanitária (pessoa) 516 516 ( T )

Divulgação de ações de caráter institucional

1 1 ( T )

Defesa Sanitária Vegetal Análise de risco de pragas de vegetais

(análise) 27 27 ( T )

Treinamento de pessoas em defesa sanitária vegetal (pessoa)

950 950 ( T )

Defesa Sanitária Animal Desenvolvimento de programa de defesa

sanitária animal 7 7 ( T )

Fiscalização de animal em trânsito (animal)

107.404.698 107.404.698 ( T )

Treinamento de pessoas em saúde animal (pessoa)

1.385 1.385 ( T )

Vacinação de bezerra para prevenção da brucelose e tuberculose bovina e bubalina (animal)

2.374.033 2.374.033 ( T )

Desenvolvimento Econômico da Agricultura Familiar - Pronaf

Aquisição de equipamento/material permanente para centros de profissionalização

250 250 ( D )

Aquisição de veículo através do Pronaf 14 14 ( D ) Assistência técnica a produtor rural em

agricultura familiar (pessoa) 30.000 30.000 ( D )

Treinamento de técnico em agricultura familiar (pessoa)

11.979 11.979 ( D )

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Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica Programa: Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

564

Recuperação de Lavouras Apoio a núcleo de produção vegetal da

cultura do algodão (núcleo) 216 216 ( D )

Aquisição de equipamento/material permanente

54 54 ( D )

Edição e publicação de projeto de pesquisa em lavouras tradicionais

110.000 110.000 ( T )

Treinamento de técnico em lavouras tradicionais (pessoa)

100 100 ( T )

Desenvolvimento da Fruticultura Edição e publicação de projeto de

pesquisa de fruticultura 40.000 40.000 ( T )

Desenvolvimento da Caprino-ovinocultura

Desenvolvimento de projeto de pesquisa em caprino-ovinocultura

8 8 ( T )

Revitalização da Agricultura Familiar na Região de Irecê - Terra Fértil

Assistência técnica a produtor rural em agricultura familiar (pessoa)

5.944 5.944

Perfuração de poço - Terra Fértil 105 105 Treinamento de produtor rural em

agricultura familiar (pessoa) 5.444 5.444

Treinamento de técnico em agricultura familiar (pessoa)

24 24

Implantação de Pólos de Piscicultura e Ostreicultura

Implantação de pólo de piscicultura em grandes barragens

11 1 1 3 1 5 ( D )

Desenvolvimento da Pesca Artesanal

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Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Inclusão Socioeconômica Programa: Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

565

Distribuição de material e equipamento de pesca

3.760 3.760 ( D )

Elaboração de estudo e projeto para isenção do ICMS sobre o óleo diesel utilizado nas embarcações pesqueiras

1 1 ( D )

Implantação de unidade artesanal de pesca

23 20 2 1

Realização de parceria técnica com a Federação dos Pescadores Artesanais do Estado da Bahia

1 1 ( D )

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Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Bahia Que Faz Linha de Intervenção: Atração e Fomento Empresarial Programa: Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

566

Atração de Investimentos Agropecuários

Apoio a evento para atração de agronegócio (evento)

29 29 ( T )

Divulgação de ação governamental 1 1 ( T ) Promoção de Eventos Agropecuários

Promoção de evento agropecuário 176 176 ( D ) Atração de Investimentos para a Piscicultura

Promoção de evento para divulgação da aqüicultura e da pesca

50 50 ( D )

Divulgação de ações de caráter institucional

21 21 ( T )

Divulgação de ação governamental 1 1 ( T ) Desenvolvimento do Setor Industrial

Apoio a pequeno e médio empreendimentos (empreendimento)

23 23 ( T )

Edição e divulgação de documento para promoção industrial

6 6 ( T )

Promoção de evento sobre desenvolvimento agroindustrial

10 10 ( D )

Apoio Técnico-Gerencial às Atividades Industriais

Apoio a evento de atividades industriais (evento)

6 6 ( T )

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Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Riquezas da Boa Terra Linha de Intervenção: Recuperação dos Recursos Degradados Programa: Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos Naturais

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

567

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Entorno do Lago de Sobradinho

Desenvolvimento de comunidade em educação sanitária e ambiental (comunidade)

20 20

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Riquezas da Boa Terra Linha de Intervenção: Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais Programa: De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

568

Gestão de Recursos Naturais em Áreas de Potencial Turístico - Prodetur

Elaboração de plano ambiental - manejo de APA

38 3 35

Recuperação de área degradada em áreas de interesse turístico ha

215 215

Operação de Unidades de Conservação Ambiental

Realização de evento para conscientização da comunidade na preservação da fauna e flora

15 15

Conservação de parque - Abaeté 1 1 Conservação de parque - Pituaçu 1 1 Proteção da Biodiversidade Realização de convênio para

reflorestamento de área de unidade de conservação

7 1 6 ( T )

Gerenciamento dos Recursos Hídricos - PGRH

Elaboração de estudo e projeto 6 6 ( T ) Fomento Florestal Integrado Promoção de evento para difusão e

fortalecimento do agronegócio - AgrifamBahia

20 20 ( T )

Implantação de floresta 325 325 ( D ) Gestão de Unidades de Conservação Ambiental

Implantação de conselho gestor de unidade de conservação ambiental

25 25 ( D )

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Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Riquezas da Boa Terra Linha de Intervenção: Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais Programa: De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

569

Implantação de parque zoobotânico 4 4 ( D ) Integração e Aprimoramento dos Instrumentos Legais

Elaboração de estudo e projeto 1 1 ( T ) Desenvolvimento de Ações Ambientais

Divulgação de ação governamental 11 11 ( T ) Gestão de Recursos Naturais e de Ecossistemas

Inspeção ambiental 300 300 ( T ) Regularização Florestal Cadastramento e registro florestal de

atividades e empreendimentos 2.000 2.000 ( T )

Fiscalização de área florestal 5 5 ( T ) Fiscalização e Licenciamento de Empreendimentos e Atividades Impactantes

Fiscalização de área florestal de empreendimentos e atividades impactantes ao meio ambiente

1.573 1.573 ( T )

Fiscalização de atividade impactante ao meio ambiente através de operação planejada na Bacia do Rio São Francisco

448 448 ( T )

Licenciamento de empresa e atividades impactantes ao meio ambiente

3.933 3.933 ( T )

Gestão das Águas do Estado Elaboração de estudo e projeto 2 2 ( T ) Gestão do Programa Nacional do Meio Ambiente na Bahia

Desenvolvimento de projeto ambiental para licenciamento de atividades

2 2 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Riquezas da Boa Terra Linha de Intervenção: Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais Programa: De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias Limpas, Normatização e Procedimentos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

570

para licenciamento de atividades impactantes e monitoramento da qualidade do meio ambiente

Desenvolvimento de projeto ambiental para gestão integrada de ativos ambientais

1 1 ( D )

Monitoramento e Avaliação da Qualidade Ambiental

Monitoramento ambiental de bacias hidrográficas

5 5 ( D )

Divulgação de ação governamental 2 2 ( D ) Implementação do Plano Nacional de Prevenção a Acidentes com Produtos Químicos

Desenvolvimento de projeto ambiental - identificação e mapeamento de áreas de riscos de acidentes com produtos químicos na Bacia do Rio Paraguaçu

1 1 ( D )

Preservação e Uso Sustentável dos Recursos Hídricos

Obra e serviço de engenharia 3 2 1

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Riquezas da Boa Terra Linha de Intervenção: Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais Programa: Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

571

Preservação e Divulgação do Artesanato Baiano

Apoio a evento para promoção e divulgação do artesanato baiano (evento)

6 6

Realização de seminário para promoção e divulgação do artesanato baiano

28 28

Preservação de Patrimônio Cultural

Aquisição de equipamento/material permanente

4 4

Elaboração de projeto de arquitetura e engenharia para recuperação de imóveis

21 21 ( D )

Recuperação de imóvel protegido 24 9 6 8 1 Patrimônio Cultural - Um Bem de Todos

Capacitação de mão-de-obra para preservação de bens culturais (pessoa)

490 490 ( T )

Revitalização de Espaços de Patrimônio

Apoio a evento cultural (evento) 816 816 Realização de evento cultural 38 38 ( T ) Realização de exposição de arte 103 103 ( T ) Fortalecimento do Sistema de Arquivo

Implantação de arquivo municipal em parceria com prefeituras

68 8 60 ( D )

Preservação e Difusão da Memória Histórica

Edição e publicação de revista sobre a memória histórica da Bahia

6 6

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Riquezas da Boa Terra Linha de Intervenção: Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais Programa: Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

572

Promoção de evento para dinamização dos arquivos

635 635

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Riquezas da Boa Terra Linha de Intervenção: Educação Ambiental Programa: Consciência Ambiental

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

573

Educação Ambiental Capacitação de conselheiro para gestão

de unidade de conservação (pessoa) 100 100 ( T )

Realização de evento 3 3 ( T ) Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis

Desenvolvimento de atividade educativa voltada para a conservação e revitalização do Rio São Francisco

5 5

Realização de evento para capacitação de voluntários para proteção do meio ambiente

362 362 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Caminhos da Bahia: Infra-estrutura e Logística Linha de Intervenção: Articulação Logística Interna e em Escala Internacional Programa: Construindo Caminhos: a Intermodalidade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

574

Estudos para Desenvolvimento da Infra-estrutura Logística

Atualização do Programa Estadual de Logística de Transportes da Bahia - Peltbahia (programa)

1 1 ( T )

Gestão do Programa Estadual de Logística de Transportes

Elaboração de estudo sobre logística de transporte

5 5 ( T )

Promoção de evento e atração de investimentos na área de infra-estrutura de transportes

12 12 ( T )

Infra-estrutura de Transporte em Áreas Prioritárias

Construção de rodovia Itacaré/Camamu - 1ª Etapa km

14 14

Recuperação de área degradada na rodovia Santa Cruz Cabrália / Belmonte ha

165 165

Reabilitação de Rodovias nos Corredores de Transporte - PCR II

Aquisição de imóvel e benfeitorias por desapropriação para obras de reabilitação de rodovias

153 153 ( D )

Conservação de rodovia reabilitada km 261 261 ( D ) Realocação de poste para liberação de

trecho com execução de obra rodoviária 50 50 ( D )

Expansão e Melhoria da Malha Rodoviária

Aquisição de imóvel e benfeitorias por desapropriação para obras rodoviárias

384 384 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Caminhos da Bahia: Infra-estrutura e Logística Linha de Intervenção: Articulação Logística Interna e em Escala Internacional Programa: Construindo Caminhos: a Intermodalidade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

575

Supervisão de obras rodoviárias 2 2 ( D ) Divulgação de ações de caráter

institucional 3 3 ( T )

Restauração e Manutenção de Rodovias - Premar

Aquisição de equipamento para obra rodoviária de restauração e manutenção

90 90 ( T )

Desenvolvimento de programa institucional - convênio com a Agerba

4 4 ( D )

Elaboração de estudo e projeto de engenharia de rodovia do projeto Premar

38 38 ( T )

Restauração de rodovia km 1.526 285 109 144 280 207 247 169 85 Supervisão de obras de recuperação e

manutenção de rodovias 15 15 ( D )

Divulgação de ações de caráter institucional

1 1 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Caminhos da Bahia: Infra-estrutura e Logística Linha de Intervenção: Reestruturação da Matriz Energética Programa: Diversificação e Articulação da Matriz Energética

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

576

Estudos e Pesquisas para Elaboração e Atualização do Balanço Energético e da Matriz Energética

Edição e publicação dos estudos e pesquisas para elaboração e atualização do balanço energético e da matriz energética

1 1 ( T )

Expansão da Rede Estadual de Gasodutos

Implantação de central de controle de pressão e medição de gás canalizado

109 109 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Gestão Compartilhada Programa: Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

577

Bahia Livre da Febre Aftosa Exame laboratorial e sorológico 12.054 12.054 ( T ) Fiscalização de vacina animal para

garantia de qualidade (dose) 83.099.856 83.099.856 ( T )

Treinamento de pessoas em defesa sanitária (pessoa)

8.127 8.127 ( T )

Vacinação de animal para imunização de rebanhos bovino e bubalino (animal)

47.818.339 47.818.339 ( T )

Construção de unidade de fiscalização e controle de trânsito de animais para impedir a reintrodução de agentes infecciosos em áreas livres

2 1 1

Acreditação de Serviços Hemoterápicos e Hematológicos

Elaboração de estudo e projeto para certificação de unidade

1 1 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Gestão Compartilhada Programa: Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

578

Apoio Técnico aos Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Regional do Estado

Implantação de conselho de desenvolvimento econômico e regional a cargo da CAR

21 21 ( D )

Realização de curso para formação de agentes de desenvolvimento

4 4 ( D )

Apoio a Entidades e Eventos Culturais

Apoio a evento cultural (evento) 18 18 ( T ) Apoio a Entidades e Produções Culturais

Apoio a atividade cultural de caráter socioeducativo (atividade)

4 4

Apoio a evento cultural (evento) 11 11 ( D ) Desenvolvimento Artístico em Comunidades - População Cultural

Promoção de evento cultural 13 13 Apoio a organização comunitária

(comunidade) 24 24

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Gestão Compartilhada Programa: Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

579

Fortalecimento da Gestão Descentralizada da Educação

Apoio a unidade escolar no fortalecimento da gestão (unidade escolar)

1.100 1.100 ( D )

Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde

Elaboração de documento técnico Plano Operativo, Relatório de Gestão e Agenda Estadual de Saúde

5 5 ( T )

Realização de pesquisa sobre mortalidade, demografia e epidemiologia

6 6 ( T )

Implantação de programa de desenvolvimento de recursos humanos

4 4 ( D )

Fortalecimento da Gestão Descentralizada de Saúde

Convênio para construção de unidade de saúde (unid. saúde)

210 210 ( D )

Convênio para execução de obra de saneamento

12 12 ( D )

Auditoria do SUS Apoio a município para implantação de

sistemas municipais de auditoria (município)

21 21 ( D )

Realização de auditoria de serviços 3.491 3.491 ( T ) Descentralização e Qualificação da Gestão e Serviços de Saúde

Elaboração de estudo 5 5 ( D ) Realização de seminário para

implantação de microrregião 46 46 ( D )

Capacitação e Desenvolvimento de Tecnologias de Gestão em

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Gestão Compartilhada Programa: Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de Gestão

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

580

de Tecnologias de Gestão em Áreas Sociais Elaboração de estudo e pesquisa 10 10 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos Programa: Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

581

Operacionalização de Unidade de Atendimento ao Cidadão

Adaptação de imóvel para unidade administrativa - Posto SAC

1 1

Divulgação de ações de caráter institucional

114 114 ( T )

Desenvolvimento de Modelos de Excelência para Atendimento ao Cidadão

Apoio a município para difusão de tecnologia padrão SAC em parcerias com as prefeituras (município)

8 8 ( D )

Desenvolvimento de modelo de atendimento ao cidadão

5 5 ( T )

Certificação de unidade SAC 2 2 ( D ) Operação dos Serviços de Atendimento ao Usuário

Atendimento ao usuário dos serviços de energia, transporte e comunicação (pessoa)

22.322 22.322 ( T )

Recuperação de Sedes Regionais da Agerba

Recuperação de edifício público 14 4 1 2 2 1 4 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos Programa: Regulação de Serviços Públicos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

582

Complexos de Sistemas Regulatórios de Serviços de Saúde

Assistência técnica a município para implantação de central de regulação (município)

104 104 ( D )

Elaboração de estudo e projeto para centrais de regulação

8 8 ( T )

Reabilitação e Manutenção de Serviços Públicos de Transportes Explorados por Terceiros

Recuperação de embarcação do tipo ferry-boat

6 6

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos Programa: Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

583

Melhoria de Unidades da SAEB Recuperação de edifício público -

unidades da SAEB 7 7

Modernização da Gestão Pública e do Planejamento Governamental

Aquisição de equipamento de informática para aumentar a acessibilidade do SGRH

100 100 ( T )

Capacitação de servidor para disseminação de política de gestão (pessoa)

1.446 1.446 ( T )

Elaboração de estudo para concepção de política de gestão e diagnóstico organizacional

8 8 ( T )

Desenvolvimento de ferramenta de gestão para códigos e comissões de ética

2 2 ( T )

Implantação de modelo de gestão 4 4 ( T ) Modernização do Ambiente Tecnológico do Detran

Implantação de sistema de informação - Renach, Renavam e Protocolo

3 3 ( T )

Recuperação da Sede da Seagri Recuperação de edifício público - sede da

Seagri 1 1

Expansão e Melhoria da Rede Física da EBDA

Recuperação de edifício público - sede da EBDA

1 1

Reparação de imóvel - escritório da EBDA

12 4 2 1 5

Modernização da Gestão Fiscal Estadual

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos Programa: Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

584

Estadual Administração de projeto de financiamento

externo 1 1 ( T )

Aquisição de equipamento de informática 1.182 1.182 ( T ) Aquisição de equipamento/material

permanente para unidades fazendárias 832 832 ( D )

Aquisição de veículo para unidades fazendárias

136 136 ( D )

Capacitação de servidor na área tributária e financeira (pessoa)

13.500 13.500 ( T )

Construção de edifício público - posto fiscal

1 1

Ampliação e Modernização dos Serviços de Registro do Comércio

Realização de evento - reunião anual de dirigentes de juntas comerciais do Brasil

2 2

Treinamento de pessoas para atendimento ao público (pessoa)

180 180 ( T )

Treinamento de técnico para atender demandas tecnológicas, científicas e legais da Juceb (pessoa)

210 210 ( T )

Implantação de Rede Integrada de Informações

Aquisição de equipamento de informática 134 134 Treinamento de pessoas (pessoa) 115 115 Captação de Recursos para o Desenvolvimento Econômico e Social

Realização de parceria técnica para implementação de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento do Estado

12 12 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos Programa: Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

585

Acompanhamento de projeto de captação de recursos internos e externos (projeto)

30 30 ( T )

Gestão do Sistema Estadual de Planejamento

Implantação de sistema integrado de planejamento e finanças - SGPF/Módulo PPA

1 1 ( T )

Modernização e Fortalecimento da Gestão Orçamentária

Realização de reunião técnica nas áreas de planejamento e orçamento

6 6

Capacitação de servidor em nível conceitual para realização de teste piloto do SGPF

350 350 ( T )

Capacitação e Desenvolvimento do Servidor - Capacita

Capacitação de servidor (pessoa) 120 120 Ampliação de Sistema de Telefonia do CAB

Ampliação de ramal de telefonia do CAB ( )

1.100 1.100

Operação de Sistema de Telefonia do CAB

Operação de ramal de telefonia CAB 8.000 8.000 Modernização Institucional e Administrativa do CRA

Aquisição de equipamento de informática para modernização dos sistemas de informação

48 48

Certificação de sistema de gestão da qualidade

2 2

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Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Qualidade na Prestação dos Serviços Públicos Programa: Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

586

Desenvolvimento de modelo de gestão ambiental voltado para modernização institucional e administrativa do CRA

5 5 ( T )

Modernização e Recuperação de Sede Administrativa e Núcleos Regionais da Cerb

Ampliação de edifício público 2 2 ( D )

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Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Produção de Informação e Conhecimento Programa: Produzindo Conhecimento

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

587

Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da Sefaz

Divulgação de ações de caráter institucional

6 6 ( T )

Coordenação das Ações de Comunicação do Governo do Estado

Realização de evento 18 18 ( T ) Avaliação de Políticas Públicas Elaboração de documento técnico

Relatório Gerencial sobre as ações em execução

19 19 ( T )

Estudos Técnicos e Formulação de Políticas Públicas

Concessão de prêmio 5 5 ( T ) Fomento e Divulgação do Conhecimento da Saúde

Implantação de sistema de informação eletrônica em saúde

4 4 ( T )

Realização de seminário na área de ciência e tecnologia

4 4 ( D )

Disseminação de Informações Científicas em Vigilância da Saúde

Realização de evento para a disseminação das atividades educativas e preventivas em vigilância a saúde

874 874 ( T )

Promoção e Divulgação de Atividades Institucionais da Sesab

Divulgação de ações de caráter institucional

1 1 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Produção de Informação e Conhecimento Programa: Produzindo Conhecimento

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

588

Estudos Avançados do Meio Ambiente

Realização de curso de extensão e pós-graduação em meio ambiente

22 22

Sistema Estadual de Informações Ambientais

Desenvolvimento de projeto ambiental na mata atlântica, no cerrado e na caatinga

3 3 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Gestão Solidária e Governo Competente Linha de Intervenção: Planejamento e Articulação do Desenvolvimento Programa: Desenvolvimento Regional

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

589

Articulação para o Desenvolvimento do Semi-árido

Elaboração de estudo e pesquisa e articulação institucional para o desenvolvimento do Semi-árido

3 3 ( T )

Áreas Dinâmicas da Bahia Elaboração de estudo e pesquisa e

articulação institucional para o desenvolvimento das áreas de maior dinamismo do Estado

3 3 ( T )

Acompanhamento de projeto de desenvolvimento das áreas de maior dinamismo do Estado (projeto)

1 1 ( T )

Programas de Desenvolvimento Regional

Concessão de prêmio selo incentivo municipal da Bahia

41 41 ( D )

Implantação de tecnologia em rede de comunicação - Rede Planejamento (rede)

1 1 ( T )

Desenvolvimento de Território Produtivo Sustentável

Apoio técnico-financeiro a entidade não-governamental na implantação de projetos produtivos geradores de emprego, trabalho e renda (entidade)

132 132 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa do Interesse Público e Defensoria Pública Linha de Intervenção: Poder Legislativo Programa: Controle Externo do Estado

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

590

Ampliação e Modernização do Cedasc

Aquisição de equipamento de informática 110 110 Aquisição de produtos de informática -

licença de software 645 645

Informatização das Atividades Meio e Fim do TCE

Desenvolvimento de programa de informação

15 15 ( T )

Apoio aos Sistemas de Informação do TCE

Aquisição de equipamento de informática 467 467 ( T ) Aquisição de produtos de informática -

licença de software 1.200 1.200

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa do Interesse Público e Defensoria Pública Linha de Intervenção: Poder Legislativo Programa: Controle Externo dos Municípios

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

591

Reparação de Unidades do TCM Reparação de imóvel para abrigar

unidades do TCM 29 29 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa do Interesse Público e Defensoria Pública Linha de Intervenção: Poder Judiciário Programa: Modernização do Processo Judicial

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

592

Informatização das Unidades Judiciárias

Aquisição de equipamento de informática 3.606 1.623 1.983 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa do Interesse Público e Defensoria Pública Linha de Intervenção: Poder Judiciário Programa: Modernização Administrativa

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

593

Construção e Instalação de Unidades Judiciárias

Construção de unidade judiciária 4 4 ( D ) Elaboração de estudo e projeto 9 9 ( D ) Reequipamento e Aparelhamento de Unidades Judiciárias

Aquisição de equipamento/material permanente

11.083 11.083

Modernização Institucional e Administrativa do Poder Judiciário

Implantação de programa de gestão documental

1 1 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa do Interesse Público e Defensoria Pública Linha de Intervenção: Ministério Público Programa: Modernização das Políticas Organizacionais e de Gestão do Ministério Público

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

594

Modernização da Gestão Realização de evento para convergência

de ações prioritárias 25 5 20 ( T )

Reordenamento e Expansão dos Serviços do MP

Construção de edifício público para a sede administrativa do MP e escritórios regionais e municipais

24 1 23 ( D )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa do Interesse Público e Defensoria Pública Linha de Intervenção: Ministério Público Programa: Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

595

Consumidor Respeitado Realização de evento na área do

consumidor 26 26 ( T )

Defesa dos Direitos Ambientais em Bacias Hidrográficas com Ênfase na Bacia do Rio São Francisco

Elaboração de documento técnico 1 1 ( D ) Realização de atividade integrada -

fiscalização preventiva integrada 4 4 ( D )

Meio Ambiente: Defesa do Patrimônio Natural e Cultural

Adoção de medidas extrajudiciais e/ou judiciais visando a preservação/conservação do Patrimônio Cultural ( )

20 19 1 ( D )

Defesa da Mata Atlântica Construção de edifício público para

funcionamento de sede regional de promotoria de justiça

5 5

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Quadro Demonstrativo das Modificações do PPA

Estratégia: Ação dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público em Defesa do Interesse Público e Defensoria Pública Linha de Intervenção: Defensoria Pública Programa: Garantia de Acesso à Justiça: Assistência e Orientação Jurídica Integral e Gratuita

Ação/Meta Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

Quantidade Metropolitano Grande Mata Extremo Nordeste Chapada Chapada Planalto Planalto Baixo Médio Centro Leste Médio Oeste do

Todo Estado/

Total Recôncavo Atlântica Sul Norte Sul Sudoeste Central S.Franc S.Franc S.Franc S.Franc Diversas Regiões

(T) Meta com alcance em Todo Estado

(D) Meta realizada em mais de um Eixo de Desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

596

Prestação de Assistência Jurídica e Judiciária Integral e Gratuita

Atendimento jurídico a pessoa (pessoa) 870.000 870.000 ( T ) Modernização da Assistência Jurídica e Judiciária Integral e Gratuita

Informatização de rede de atendimento 1 1 ( T ) Atualização jurídica de defensor público

(pessoa) 98 98 ( T )

Desenvolvimento de modelo de atendimento ao cidadão

1 1 ( T )

Criação da Escola Superior da Defensoria Pública

Elaboração de estudo para criação da Escola Superior da Defensoria Pública

1 1

Promoção de Concurso Público para a Defensoria Pública

Concurso público para a carreira de defensor público

2 2 ( T )

Implantação de Coordenadorias das Defensorias Públicas Regionais

Instalação de coordenadoria regional da Defensoria Pública

3 3 ( D )

Modernização da Gestão da Defensoria Pública

Elaboração de projeto de modernização da gestão da Defensoria Pública

1 1 ( T )

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Anexos da Lei Orçamentária de 2007

L.C. nº101/2000, art.5º, Incisos I e II.

600

QUADRO I LOA 2007

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO 2007 (Art. 5º, Inciso I da LC nº 101/2000)

Em R$ 1.000,00 (corrente)

DISCRIMINAÇÃO LDO - 2007 ORÇAMENTO - 2007 Variação %

1 - RECEITA FISCAL 16.433.426 16.437.657 0,03

2 - DESPESA FISCAL 15.257.111 15.524.854 1,75

3 - RESULTADO PRIMÁRIO 1.176.315 912.803 -22,40

4 - RESULTADO NOMINAL (285.104) (216.109) -24,20

5 - ESTOQUE DA DÍVIDA 11.766.143 11.780.575 0,12

Fonte: SEPLAN / SEFAZ

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Anexos da Lei Orçamentária de 2007

L.C. nº101/2000, art.5º, Incisos I e II.

601

QUADRO II LOA 2007

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DE RENÚNCIA DE RECEITA (Art. 5º, Inciso II da LC nº 101/2000)

R$ MIL

PROGRAMAS 2007 2008 2009 REGIÃO Bahiapaslt 17.550 19.656 22.015 Todo o Estado, notadamente RMS Calçado e Cerâmica 4.500 5.040 5.645 Todo o Estado Informática 3.782 4.236 4.745 Região Sul e RMS FazBahia 24.551 27.497 30.797 Todo o Estado PROALBA 15.751 17.641 19.758 Centro-Oeste Outros (Desenvolve e Diversos) 232.044 259.890 291.076 Todo o Estado TOTAL 298.179 333.960 374.035 Fonte: Sefaz / Gasec

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Com relação às medidas de compensação a renúncias de receita, vale ressaltar que na estimativa das receitas orçamentárias para o exercício de 2007, essas renúncias já foram expurgadas para o cálculo dos tributos correspondentes. Desse modo, não se observará impacto na receita. Quanto à compensação para as despesas obrigatórias de caráter continuado, esta se dará pela ampliação da base de cálculo refletida pelo crescimento real da atividade econômica. Esse cálculo está amplamente explicitado no Anexo II – F2 das Metas Anuais atualizado nesta proposta na forma do parágrafo único, do Art. 3º da Lei n.º 10.217, de 26 de junho de 2006 –LDO de 2007.

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Governo do Estado da Bahia Orçamento 2007

Atualização do Anexo II da Lei nº 10.217, de 26 de Junho de 2006

602

ANEXO II – A METAS FISCAIS L. D. O. de 2007

PROJEÇÃO DAS METAS FISCAIS 2007 - 2009 (Art. 4º, § 1º. da LC nº 101/2000)

Em R$1.000,00

2007 2008 2009

ESPECIFICAÇÃO Valor Corrente

(a)

Valor Constante

(*)

% PIB (a/PIB) x 100

Valor Corrente (b)

Valor Constante

(*)

% PIB (b/PIB) x 100

Valor Corrente ( c )

Valor Constante

(*)

% PIB (c/PIB) x 100

Receita Total 17.275.257 16.556.685 15,23 18.166.027 16.697.774 14,64 19.876.662 17.525.054 14,69Receitas Não-Financeiras ( I ) 16.437.657 15.753.925 14,49 17.808.025 16.368.708 14,35 19.537.519 17.226.035 14,44Despesa Total 17.275.257 16.556.685 15,23 18.166.027 16.697.774 14,64 19.876.662 17.525.054 14,69Despesas Não-Financeiras ( II ) 15.524.854 14.879.091 13,69 16.332.846 15.012.759 13,16 18.067.434 15.929.876 13,35Resultado Primário ( I - II ) 912.803 874.835 0,80 1.475.179 1.355.949 1,19 1.470.085 1.296.159 1,09Resultado Nominal (216.109) (706.127) 0,19 (678.709) (1.085.989) 0,55 (852.834) (1.168.099) 0,63Dívida Pública Consolidada 11.780.575 11.290.557 10,39 11.101.866 10.204.568 8,95 10.249.032 9.036.469 7,57Dívida Consolidada Líquida 11.780.575 11.290.557 10,39 11.101.866 10.204.568 8,95 10.249.032 9.036.469 7,57Fonte: SEPLAN (*) Preços médios esperados 2006 com base na projeção do IGP-DI

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Atualização do Anexo II da Lei nº 10.217, de 26 de Junho de 2006

603

ANEXO II – B METAS FISCAIS L. D. O. de 2007

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Art. 4º, § 2º. Inciso I da LC nº 101/2000)

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais de 2005 A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabeleceu, em seu Artigo 4º, § 2º, Inciso I, que o Anexo de Metas Fiscais conterá, além do demonstrativo de metas anuais, a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. As metas fiscais do Estado da Bahia para o exercício de 2005 foram originalmente estabelecidas através da Lei n.º 9.197, de 28 de julho de 2004 (LDO), que dispôs sobre as diretrizes orçamentárias para aquele exercício. Mudanças no cenário macroeconômico levaram a Lei Orçamentária – Lei n.º 9.291, de 29 de dezembro de 2004 – a incorporar ajustes nas metas fiscais. Os parâmetros fixados na Lei Orçamentária serão objeto dos comentários a seguir:

Resultado Fiscal O Resultado Primário, no exercício de 2005, foi de R$ 896.168 mil, 64,21% superior à meta fixada de R$ 545.753 mil, conforme demonstrativo abaixo. Esse desempenho foi decorrente de um bom desempenho das Receitas Correntes, permitindo a cobertura integral das Despesas Correntes e, ainda, gerando um excedente para o financiamento de parte das Despesas de Capital. As Receitas Correntes alcançaram um total de R$ 13.918.446 mil, contra uma Despesa Corrente de R$ 12.385.059 mil, resultando num Superávit Corrente de R$ 1.533.387 mil.

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METAS FISCAIS EXERCÍCIO DE 2005

Valores em mil reais

Descrição Previsão 2005

Realizado 2005 % Realização

Receitas Fiscais 13.412.172 13.786.740 2,79

Despesas Fiscais 12.866.419 12.890.572 0,19

Resultado Primário 545.753 896.168 64,21

Resultado Nominal 637.000 (830.036) (230,30) Fonte: SICOF / SEFAZ / SAF / DICOP

A meta do resultado nominal indica que a dívida consolidada líquida poderia aumentar em até R$ 637.000 mil. No exercício de 2005, o resultado nominal demonstra que houve uma redução do estoque da dívida fiscal líquida no montante de R$ 830.036 mil.

Receita Total A arrecadação t otal do estado atingiu o montante de R$ 14.446.993 mil que, comparado ao valor previsto de R$ 15.474.640 mil, correspondeu a 93,36% do estimado no ano. As Receitas Correntes, que decorrem principalmente dos impostos arrecadados diretamente pelo Estado, alcançaram o valor de R$ 13.918.446 mil, correspondendo 97,04% do valor orçado atualizado.

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2005

Valores em mil reais

Receitas Previsão atualizada anual 2005 Realizado % Realização

( a ) ( b ) ( b / a )

Receitas Correntes 14.343.488 13.918.446 97,04 Receita Tributária 7.466.666 7.649.955 102,45

ICMS 6.788.996 6.877.127 101,30 Outras Tributárias 677.670 772.828 114,04 Receita de Contribuições 1.549.176 1.499.138 96,77 Receita Patrimonial 222.318 176.929 79,58 Receita Agropecuária 1.213 21 1,73 Receita Industrial 94 0 0,00 Receita de Serviços 93.287 57.336 61,46 Transferências Correntes 5.037.961 4.796.591 95,21 FPE 2.615.129 2.814.825 107,64 Transf. Multigovernamentais - FUNDEF 676.032 416.147 61,56 Outras Transferências 1.746.800 1.565.619 89,63 Outras Receitas Correntes 1.192.584 955.881 80,15 Conta Retificadora da Receita Orçamentária (1.219.811) (1.217.405) 99,80 Receitas de Capital 1.131.152 528.547 46,73 Operações de Crédito 799.782 253.844 31,74 Alienação de Bens 149.102 245.447 164,62 Amortização de Empréstimos 3.229 2.712 83,99 Transferências de Capital 175.589 26.536 15,11 Outras Receitas de Capital 3.450 8 0,23

RECEITAS TOTAIS 15.474.640 14.446.993 93,36 Fonte: SICOF / SEFAZ / SAF / DICOP

Com desempenho destacado, as Receitas Tributárias em 2005 chegaram a R$ 7.649.955 mil, 102,45% em relação ao valor previsto de R$ 7.466.666 mil. O ICMS, principal item da receita estadual, apresentou uma arrecadação de R$ 6.877.127 mil, equivalente a 101,3% do valor orçado para o exercício.

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As Transferências Correntes, segunda maior fonte de receitas do Estado, representadas principalmente pelas transferências constitucionais, figuraram, em seu conjunto, com um realizado 4,79% abaixo do previsto. Tal desempenho foi devido principalmente às transferências multigovernamentais – FUNDEF, que apresentaram valores de 38% inferiores ao orçado. Sob a ótica das finanças estaduais, o FUNDEF trouxe um impacto negativo ao erário, uma vez que os valores mínimos por aluno, desde 1998, vêm sendo fixados pela União em montantes inferiores ao legalmente estabelecido. Por outro lado, pode-se destacar positivamente, dentro das transferências correntes, o Fundo de Participação dos Estados – FPE, com uma realização total de R$ 2.814.825 mil, situando-se 7,64% acima da previsão orçamentária. Nas Receitas de Capital, cuja realização total foi de R$ 528.547 mil, equivalentes a 46,73% do previsto, destacam-se as Operações de Crédito, com realização de R$ 253.844 mil, correspondendo a 31,74% do esperado. Despesa Total A despesa realizada em 2005 totalizou R$ 14.348.143 mil, correspondendo a 92,72% do previsto, considerando-se as dotações orçamentárias atualizadas. O quadro a seguir demonstra que todos os itens de despesa tiveram índices de realização significativos, à exceção dos investimentos, que são mais dependentes de recursos vinculados, como por exemplo, as operações de crédito e os convênios.

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites para os gastos com pessoal e para o grau de endividamento dos entes, comparativamente à Receita Corrente Líquida. A seguir são apresentados dados que evidenciam a situação do Estado da Bahia. Despesa de Pessoal e Encargos Sociais As despesas com Pessoal e Encargos Sociais atingiram, no ano de 2005, o montante de R$ 6.300.491 mil, correspondendo a 99,43% do valor orçado para o mesmo período. O quadro a seguir demonstra a relação desses gastos relativamente à Receita Corrente Líquida, com base na metodologia e limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2005

Valores em mil reais

Receitas

Dotação atualizada

anual 2005

Realizado % Realização

( a ) ( b ) ( b / a ) Receitas Correntes 12.825.787 12.385.059 96,56 Pessoal e Encargos 6.336.626 6.300.491 99,43 Juros e Encargos da Dívida 602.064 598.150 99,35 Outras Despesas Correntes 5.887.097 5.486.418 93,19 Transf. Constitucionais aos Municípios 2.134.139 2.090.197 97,94 Outras Despesas Correntes 3.752.958 3.396.221 90,49 Despesas de Capital 2.648.336 1.963.084 74,13 Investimentos 1.691.738 1.009.579 59,68 Inversões Financeiras 95.247 94.084 98,78 Amortização da Dívida 861.351 859.421 99,78 Despesas de Capital 517 0 0,00

RECEITAS TOTAIS 15.474.640 14.348.143 92,72 Fonte: SICOF / SEFAZ / SAF / DICOP

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DESPESA DE PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EXERCÍCIO DE 2005

PODER % REALIZADO LIMITE PRUDENCIAL LIMITE MÁXIMO

EXECUTIVO 40,28 46,17 48,60 LEGISLATIVO 2,02 3,23 3,40 JUDICIÁRIO 4,85 5,70 6,00 MINISTÉRIO PÚBLICO 1,52 1,90 2,00

TOTAL 48,67 57,00 60,00 Fonte: SICOF / SEFAZ / SAF / DICOP

Dívida Pública A dívida consolidada do Estado da Bahia em 31.12.2005 registrou um montante de R$ 12.493.074 mil, sendo R$ 10.649.386 mil referentes à dívida interna, e R$ 1.843.688 mil referentes à dívida externa.

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DÍVIDA CONSOLIDADA

EXERCÍCIO DE 2005 Valores em mil reais

TIPO VALOR %

INTERNA 10.649.386 85,24 EXTERNA 1.843.688 14,76

TOTAL 12.493.074 100,00 Fonte: SICOF

Comparativamente com os limites fixados pelo Senado Federal, através da Resolução 40/2001, em cumprimento às disposições do Art. 30 da LRF, a posição é favorável ao Estado, conforme os dados posicionados em 31.12.2005:

POSIÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Valores em mil reais

ITEM LIMITES FIXADOS SITUAÇÃO ATUAL

Relação Dívida Consolidada Líquida / RCL 2,0 vezes 1,17 vez

Operações de Crédito realizadas no exercício / RCL 16,0 % 2,46 %

Garantias concedidas / RCL 22,0 % 1,74 %

Fonte: SICOF A análise do resultado fiscal relativo ao exercício de 2005 demonstra claramente o cumprimento de todas as metas e princípios de gestão fiscal responsável. Entretanto, mesmo com esses mecanismos de controle por meio de metas, o Estado vem continuamente procurando ajustar e aperfeiçoar as suas políticas financeiras e fiscais.

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Atualização do Anexo II da Lei nº 10.217, de 26 de Junho de 2006

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ANEXO II – C METAS FISCAIS L. D. O. de 2007

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES (Art. 4º, § 2º. Inciso II da LC nº 101/2000)

R$ 1.000,00 VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO 2004 2005 2006* 2007 2008 2009

Receita Total 13.048.648 14.446.993 16.491.284 17.275.257 18.166.027 19.876.662 Receitas Primárias (I) 12.564.746 13.786.740 15.642.154 16.437.657 17.808.025 19.537.519 Despesa Total 12.956.598 14.348.143 16.491.284 17.275.257 18.166.027 19.876.662 Despesas Primárias (II) 11.583.513 12.890.572 14.772.852 15.524.854 16.332.846 18.067.434 Resultado Primário (I - II) 981.233 896.168 869.302 912.803 1.475.179 1.470.085 Resultado Nominal 632.362 (830.036) (51.690) (216.109) (678.709) (852.834) Dívida Pública Consolidada 13.181.356 12.493.074 11.996.684 11.780.575 11.101.866 10.249.032 Dívida Consolidada Líquida 12.878.410 12.048.374 11.996.684 11.780.575 11.101.866 10.249.032

VALORES A PREÇOS CONSTANTES**

ESPECIFICAÇÃO 2004 2005 2006* 2007 2008 2009

Receita Total 14.075.435 14.706.677 16.491.284 16.556.685 16.697.774 17.525.054 Receitas Primárias (I) 13.553.455 14.034.556 15.642.154 15.753.925 16.368.708 17.226.035 Despesa Total 13.976.142 14.606.050 16.491.284 16.556.685 16.697.774 17.525.054 Despesas Primárias (II) 12.495.010 13.122.279 14.772.852 14.879.091 15.012.759 15.929.876 Resultado Primário (I - II) 1.058.445 912.277 869.302 874.835 1.355.949 1.296.159 Resultado Nominal 682.122 (1.626.858) (268.259) (706.127) (1.085.989) (1.168.099) Dívida Pública Consolidada 14.218.586 12.717.636 11.996.684 11.290.557 10.204.568 9.036.469 Dívida Consolidada Líquida 13.891.801 12.264.943 11.996.684 11.290.557 10.204.568 9.036.469 FONTE: SEPLAN / SEFAZ * Orçado atualizado até junho/2006 ** Preços médios esperados para 2006 com base na projeção do IGP-DI

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As metas fiscais previstas para o período 2007-2009 encontram-se demonstradas nos Anexos II A1, cujos cálculos foram desenvolvidos conforme a descrição abaixo. Memória e Metodologia de Cálculo da Receita 2007-2009 As metas fiscais para o Governo da Bahia, no período de 2007 a 2009 foram referenciadas nas estimativas das receitas, cuja metodologia, em grande parte, foi a mesma adotada em anos anteriores. Para a estimativa das receitas do Tesouro Estadual, para o período 2007-2009, em especial, naquelas chamadas de suporte de receita (impostos do Estado, incluindo os transferidos pela União, a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico e os Royalties), adotou-se os procedimentos descritos detalhadamente a seguir:

a) levantamento de informações para compor uma série histórica do período de 2001 a 2005;

b) retirada do efeito variação de preços agregados para todos os anos, levando os valores a preços constantes;

c) exclusão, quando necessário, dos registros atípicos que evidenciavam “picos” ou “vales” nos seus valores, explicados por fenômenos do tipo efeitos cumulativos de um ano para outro, mudanças transitórias de legislação, efeitos cíclicos não repetitivos para o período projetado, entre outros;

d) manutenção de variações permanentes que pareciam mudar a tendência para cima ou para baixo, com relação aos anos recentes e que permaneceriam no horizonte futuro projetado;

e) realização do processo de “alisamento” da série, retirando os fenômenos atípicos temporais e incluindo as variações permanentes, buscando-se um ajustamento de tendência através de modelos funcionais distintos, tais como, lineares, quadráticos, log-lineares e exponenciais, escolhendo aquele que resultasse na melhor aderência, ou seja, que apresentasse o maior coeficiente de correlação;

f) inclusão de dados relativos ao Orçamento 2006, se verificado que os valores estavam dentro de um intervalo de confiança da tendência estimada para os anos anteriores. Caso extrapolasse o intervalo, explicado pelo erro estatístico, buscou-se examinar se os mesmos estariam relacionados a uma nova atipicidade ou a uma mudança de caráter permanente;

g) verificação dos valores realizados até o junho de 2006, integrando-os, ou não, através de processos de análise, na previsão para 2007-2009;

h) Inclusão de variáveis que afetam o comportamento futuro:

I. Efeito PIB - Para as receitas que sofrem influência do PIB, admitiu-se uma elasticidade unitária, de forma que as mesmas capturaram toda variação deste indicador. As estimativas do PIB Estadual foram elaboradas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), levando-se em conta o cenário que a economia do Estado desenha nesse momento. Para o PIB Brasil, utilizou-se as estimativas contidas no Projeto de LOA/2007 da União (Tabela 1); e

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II. Efeito Expectativa de Inflação - Para o período 2007-2009, adotou-se a variação na média esperada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), projetado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (Tabela 1).

Tabela 1 LOA 2007

(Parâmetros Macroeconômicos)

Parâmetro 2007 2008 2009 IGP-DI 4,34 4,27 4,25 PIB - Ba 4,80 4,90 4,60 PIB - Br 4,75 5,00 5,25

Fonte: SEPLAN/SEI e MPOG/SOF As receitas provenientes de transferências voluntárias da União foram incluídas no Sistema Informatizado de Planejamento - SIPLAN diretamente pelos órgãos e entidades públicas estaduais competentes para a negociação e gestão dos recursos correspondentes. Esses valores informados, após serem discutidos e avaliados pelas Secretarias do Planejamento e da Fazenda, foram acatados ou revisados, de forma a garantir a adequação à respectiva série histórica. Este mesmo procedimento foi adotado para as receitas próprias das entidades da administração indireta. Com relação às Receitas de Operações de Crédito, para o período 2007/2009, incluíram-se as já negociadas e autorizadas pelo Poder Legislativo, bem como aquelas em estudo ou tramitação na esfera federal, levando-se em conta, em ambos os casos, o grau de endividamento do Estado, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, das Resoluções do Senado Federal e do Programa de Ajuste Fiscal firmado com o Governo Federal. Para as demais receitas, observando-se as especificidades de cada item, aplicou-se um dos seguintes modelos de projeção: variação de preços, crescimento vegetativo, orçado do ano em execução corrigido, realizado do ano anterior corrigido, média de execução dos três últimos anos corrigida, dentre outros.

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ANEXO II – D METAS FISCAIS L. D. O. de 2007

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Art. 4º, § 2º. Inciso III da LC nº 101/2000)

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Preços Correntes)

R$ milharesITEM 2002 2003 2004 2005 (1)

Saldo Patrimonial (2.196.152) (1.459.965) (704.224) (25.664.780)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS R$ milhares

ITEM 2002 2003 2004 2005

Receita de Capital ( I ) 7.384 4.846 7.193 245.447 Alienação de Ativos 7.384 4.846 7.193 245.447 Alienação de Bens Móveis 698 1.253 309 241.473 Alienação de Bens Imóveis 6.686 3.593 6.884 3.974 Despesas de Capital ( II ) 6.042 2.949 3.038 7.674 Investimentos 4.842 2.949 3.038 7.674 Inversões Financeiras 1.200 Amortização da Dívida - Demais Despesas ( III ) - 24 1.202 Saldo Financeiro a aplicar ( I - II - III ) 1.341 1.897 4.130 236.572

Fonte: SICOF / SEFAZ / SAF / DICOP

(1) Em 2005, por exigência da Portaria nº 470 da STN, o Estado contabilizou o valor R$21.845.838.877,00 referente ao Passivo Atuarial do FUNPREV e por determinação da Portaria nº 564/04 foi contabilizado o valor de R$4.654.723.748,00 referente à Provisão para a Perda com a Dívida Ativa.

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ANEXO II – E METAS FISCAIS L. D. O. de 2007

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL (Art. 4º, § 2º. Inciso IV da LC nº 101/2000)

O pagamento das pensões, aposentadorias, salário família dos funcionários aposentados e auxilio reclusão devida aos servidores públicos estaduais, seus dependentes e pensionistas é feito pelo Fundo de Custeio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia – FUNPREV, criado pela Lei n.º 7.249 de 07 de janeiro de 1998, alterada pelas Leis n.º 7.437/1999, n.º 7.593/2000, n.º 7.943/2001, n.º 8.535/2002, n.º 9.003/2004 e n.º 9.444/2005 , com participação contributiva do Estado da Bahia como patrocinador e dos funcionários ativos, inativos e pensionistas como participantes. A contribuição dos servidores ativos a partir do exercício de 2004 passou a ser de 12 % calculada sobre o valor bruto da remuneração do mês. A contribuição patronal do Estado em 2004 foi de 15% e a partir de Janeiro de 2005, por força da Lei n.° 9.444/2005, passou a ser de 24% do valor bruto da folha de pagamentos dos servidores ativos. No quadro abaixo estão demonstradas as receitas e despesas do FUNPREV executadas durante o exercício de 2005, os valores orçados para 2006 e 2007.

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FUNPREV – Receitas e Despesas

Valores em R$ 1.000 Exercício 2005 2006 2007

Receita / despesa Valor % Valor % Valor %

Receitas previdenciárias 1.093.243 78,50 1.114.706 73,89 1.548.696 79,44 Contribuição patronal 696.988 50,05 721.343 47,81 990.359 50,80 Contribuições dos servidores 374.701 26,90 373.863 24,78 538.944 27,65 Compensação financeira 21.554 1,55 19.500 1,29 19.393 0,99

Receita patrimonial 1.915 0,14 1.200 0,08 600 0,03 Outras receitas correntes 296.356 21,27 392.780 26,03 400.200 20,53

Repasses do Tesouro Estadual 296.148 21,26 392.555 26,02 400.000 20,52 Outras 208 0,01 225 0,01 200 0,01

Receita de Capital 1.201 0,09 0 0,00 0 0,00 TOTAL DAS RECEITAS 1.392.715 100,0 1.508.686 100,0 1.949.496 100,0 Despesas Previdenciárias 1.382.021 100,0 1.508.686 100,0 1.949.496 100,0

Administração Geral 0 0,0 0 0,00 0 0,0 Inativos e pensionistas 1.382.021 100,0 1.508.686 100,0 1.949.496 100,0

TOTAL DAS DESPESAS 1.382.021 100,0 1.508.686 100,0 1.949.496 100,0 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO 10.694 0,0 0,0

Fontes: Balanço Geral do Estado Exercício de 2005, e Orçamentos 2006 e 2007. A contribuição patronal e dos servidores foram as principais fontes de financiamento do FUNPREV, representaram 76,95% das receitas em 2005. Nos exercícios seguintes passarão a 72,59% em 2006 e 78,45% em 2007. Os Repasses do Tesouro para cobertura dos déficits, em contrapartida, representaram 21,26% em 2005 passarão a 26,02% em 2006 e 20,52% em 2007. A participação do Estado no financiamento da previdência, considerando-se a contribuição patronal e os repasses do Tesouro, apresenta tendência de manter-se constante, passando de 71,31% em 2005, para aproximadamente 73,83% em 2006, e 71,32% em 2007. A contribuição dos servidores, ativos, inativos e pensionistas ainda mantem-se com uma participação relativamente baixa, em torno de 27,65%, para o financiamento do sistema, apesar de uma alíquota de contribuição considerada elevada. Deve-se notar ainda que a totalidade da despesa do FUNPREV é com o pagamento de inativos e pensionistas uma vez que os custos administrativos são consignados no orçamento da Secretaria da Fazenda.

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Avaliação Atuarial A avaliação atuarial é um estudo técnico baseado em levantamento de dados estatísticos em que se busca mensurar os recursos necessários à garantia dos benefícios oferecidos pelo sistema de previdência. O exercício se fundamenta na adoção de premissas, hipóteses de ocorrências admissíveis e variáveis a ponderar, que sensibilizam os resultados e, tudo isso, projetado para um horizonte de 30 (trinta) anos. Nas previsões, dentre os principais elementos, leva-se em conta a legislação vigente, benefícios admissíveis, massa de segurados, expectativas de vida e, usualmente, as seguintes variáveis de ponderação: tábua de mortalidade, tábua de invalidez, taxa de tourn-over, previsibilidade de crescimento real do salário, inexistência de solidariedade de gerações no financiamento dos benefícios, arbitramento de uma idade para início dos trabalhos, taxa real de retorno na aplicação do patrimônio financeiro, indexador do sistema atuarial, etc. Ao final, o que se tem é uma previsão que expressa o montante, em valor presente, do que o sistema previdenciário deveria ter em caixa para saldar de uma só vez todo o estoque de benefícios existentes. As suas expressões são as seguintes:

Provisão Matemática de Benefícios Posição em 31 / 08 / 2005

Valores em R$ 1.000 Benefício Nº de beneficiários Valor mensal do

benefício Provisão

matemática

Benefícios já concedidos 78.656 109.955.589 15.853.836 Aposentadorias 61.307 89.599.942 13.021.380 Pensão por morte 17.349 20.355.646 2.832.456

Benefícios a conceder 134.841 221.773 10.155.834

Aposentadorias e Pensões 134.841 221.773 10.155.834

Total do passivo atuarial 26.009.670 Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial – ETA - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda.

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O fundo de previdência é representado pelo valor patrimonial acumulado para fazer frente aos pagamentos dos benefícios já concedidos e a conceder. O FUNPREV apresenta a seguinte situação, na posição de 31 / 08 / 2005:

Valores em R$ 1.000 Itens Valores

Fundo de previdência 25.575 Compensação financeira a receber 2.573.343 Provisão matemática 26.009.670 Déficit –Técnico Total 23.410.752

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial – ETA - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda. A reserva matemática representa o montante de recursos necessários para manutenção dos benefícios aos níveis atuais de contribuição. Diante da existência de déficit técnico a sua cobertura deverá ser feita ao longo do tempo através das contribuições dos participantes e patronais e por aportes adicionais do Tesouro, em valores crescentes, o que já vem ocorrendo, conforme demonstrado no quadro Receita / Despesa acima, sob o título de “Repasses do Tesouro Estadual”.

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ANEXO II – F1 METAS FISCAIS L. D. O. de 2007

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA (Art. 5º, Inciso V da LC nº 101/2000)

R$ MIL PROGRAMAS 2007 2008 2009 REGIÃO

Bahiapaslt

17.550 19.656 22.015 Todo o Estado, notadamente RMS

Calçado e Cerâmica

4.500 5.040 5.645 Todo o Estado

Informática

3.782 4.236 4.745 Região Sul e RMS

FazBahia

24.551 27.497 30.797 Todo o Estado

PROALBA

15.751 17.641 19.758 Centro-Oeste

Outros (Desenvolve e Diversos)

232.044 259.890 291.076 Todo o Estado TOTAL 298.179 333.960 374.035 Fonte: Sefaz / Gasec

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ANEXO II – F2 METAS FISCAIS L. D. O. de 2007

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO (Art. 4º, § 2º. Inciso V da LC nº 101/2000)

A Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, busca assegurar que nenhuma despesa classificada como obrigatória de caráter continuado seja criada, sem a devida fonte de financiamento responsável por sua integral cobertura. Segundo o art. 17 da aludida Lei, tais despesas são consideradas como aquelas de natureza corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o Estado, a obrigação de sua execução por um período superior a dois exercícios. Para o exercício de 2007, a cobertura das despesas obrigatórias de caráter continuado dar-se-á pelo aumento permanente de receita, considerado pelo crescimento real da atividade econômica refletido diretamente na arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Para isto, foram utilizados uma taxa de crescimento esperada para o PIB/Ba. 4,8% e uma expectativa de inflação média de 4,34%. Dessa forma, a margem para cobertura obtida, excluídas as transferências obrigatórias, foi de R$ 445,9 milhões. Considerando R$ 254,7 milhões relativos às novas despesas de pessoal, chegou-se a um saldo líquido de R$ 191,2 milhões, conforme demonstrado no quadro abaixo.

R$ MIL PROGRAMAS 2007 2008 2009 REGIÃO

Bahiapaslt 17.550 19.656 22.015 Todo o Estado, notadamente RMS Calçado e Cerâmica 4.500 5.040 5.645 Todo o Estado Informática 3.782 4.236 4.745 Região Sul e RMS FazBahia 24.551 27.497 30.797 Todo o Estado PROALBA 15.751 17.641 19.758 Centro-Oeste Outros (Desenvolve e Diversos) 232.044 259.890 291.076 Todo o Estado TOTAL 298.179 333.960 374.035 Fonte: Sefaz / Gasec

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ANEXO III

METAS FISCAIS L. D. O. de 2007

AVALIAÇÃO DE RISCOS FISCAIS (Art. 4º, § 3º. da LC nº 101/2000)

A Lei Complementar nº 101 de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá o Anexo de Riscos Fiscais, compreendendo os passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas. As ações judiciais movidas contra o Estado, em sua maioria, envolvem questões de natureza trabalhista ou patrimonial, sendo estas últimas vinculadas a desapropriações. As ações movidas contra o Estado, agrupadas em razão da natureza da causa, são relativas à reintegração, remuneração e enquadramento de servidores públicos estaduais, indenização, desapropriação e cobrança, inserindo-se nestes grupos os passivos das seguintes empresas estatais: Consórcio Rodoviário Intermunicipal da Bahia – CRIBA, Companhia de Desenvolvimento do Vale do Paraguaçu – DESENVALE e Companhia de Navegação Baiana – CNB. Cumpre esclarecer que os valores das causas, atribuídos no início das respectivas demandas, têm conseqüências de natureza processual, longe está, portanto, de se prestar como determinante do valor final devido, isto é, o da condenação, que deverá compor do valor principal corrigido, acrescido de juros de mora. Dessa forma, torna-se difícil estabelecer o impacto fiscal relativo a esses passivos já que não se sabe, quando do ajuizamento da ação, quais os valores efetivamente envolvidos na demanda. Convém ressaltar, também, que em grande número dessas ações o Estado logrará êxito, não havendo qualquer desembolso. Atente-se, ainda, que mesmo naquelas ações em que o Estado, sendo condenado, venha a ter que honrar a causa, os pagamentos não serão tempestivos, posto que haverá a emissão de precatórios, que de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, somente serão objeto de dotações orçamentárias aqueles recebidos até 1º de julho do exercício no qual se elabora a proposta dos orçamentos, podendo o respectivo pagamento ocorrer até o final do exercício seguinte. Outrossim, vale ressaltar que a norma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, introduzida pela Emenda Constitucional n.º 30, de 13 de setembro de 2000, autoriza a liquidação dos precatórios pendentes na data de sua promulgação e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31/12/99, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, ressalvados, porém, os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 do ADCT e suas complementações, assim como aqueles que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo. Este dispositivo atenua os riscos fiscais, posto que na hipótese de uma condenação que implique no pagamento de um valor relevante, os seus efeitos podem ser diluídos em dez exercícios, a partir do seguinte àquele do recebimento do precatório. Com relação às garantias concedidas pelo Estado, distinguem-se:

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a) Garantias prestadas a duas empresas estatais privatizadas, cujas operações continuam sob garantia do Estado. O reembolso relativo a essas, caso venha a ser requerido, será ao longo do tempo:

• Uma das garantias prestadas é decorrente de operação contratada diretamente com a União, com amparo na Lei nº 6.481/93, com posição em 31/08/2006, de R$ 9.314

mil e prazo final para 2012. • E a outra se refere a duas operações contratadas com organismos financeiros internacionais, com autorização das Leis 4.619/85 e 4.621/85. O saldo total dessas

operações em 31/08/2006 é de R$ 18.142 mil. O vencimento da última operação está previsto para março de 2011. Essas operações foram contratadas antes da vigência da Lei Complementar 101/2000 e não representam risco potencial para o tesouro estadual posto que as beneficiárias são empresas de grande porte com as quais o Estado mantém contratos de prestação de serviços e, portanto, têm créditos perante o tesouro do Estado.

b) Operação contratada com organismo financeiro internacional por empresa estatal, cuja aprovação consta das Leis n.º 6.342/91 e 6.899/95. Neste caso, o orçamento estadual contém as dotações para o pagamento das obrigações decorrentes dessa operação, cujo saldo em 31.08.2006 é de R$ 26.800 mil e o vencimento final da operação em abril de 2007.

c) Garantias prestadas através do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDESE a produtores rurais atendidos pelo Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira.

Essas operações foram autorizadas pelo Senado no montante de até R$ 91.600 mil, e contratadas ao amparo das Resoluções n.º 68/98 e 71/99 do Senado Federal, com vencimento final no ano de 2022.

Com relação às operações de garantia tratadas nos dois primeiros itens, considerando o prazo de reembolso, a natureza da garantia ou a existência de dotações orçamentárias para atender as obrigações contratuais, inexiste a possibilidade de ocorrência de qualquer risco adicional para as finanças públicas do Estado. Quanto à garantia prestada pelo FUNDESE, caso ocorra algum risco, além da sua diluição ao longo do tempo, a honra, pelo Estado, de qualquer compromisso, será coberta com recursos do próprio Fundo, com a redução proporcional do seu programa de investimento, evitando-se assim, qualquer efeito sobre as metas fiscais estabelecidas. Informe-se ainda, que no orçamento do Estado são consignadas dotações específicas para o pagamento de precatórios, além da previsão de uma reserva de contingência, constituindo, deste modo, um montante capaz de atender ocorrências que possam causar impacto na situação das contas fiscais da Administração Pública Estadual.