31
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 Centro 29.138.377/0001-93 LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho Processo Credor Valor (R$) 01/09/2012 à 01/10/2012 Período: CodRed Dotação Orçamentária MUNICIPIO DE TRES RIOS TRES RIOS - RJ CNPJ: Tipo Nota Unidade Orçamentária: ( Todos ) Ação: ( Todos ) Fonte de Recurso: ( Todos ) Elemento Despesa: ( Todos ) 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS R Órgão: RELAÇÃO DE EMPENHOS 06/09/2012 1368 CIENTIFICALAB PROD LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 120.000,00 EXAMES DE ANALISES CLINICAS CONF SOLIC EMP 8675/12 MEMO 1132/12 DISP LICIT PROC LICIT 10535/2012 MEMO ESP 051/2012 237139701 Estimativa 10.00.00 2.371 70 06/09/2012 1369 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 7.463,74 REF. A SEGURO DE VEÍCULOS CONF. MEMO 1510 SOLIC. DE EMPENHO 8497 211239332 Normal 10.00.00 2.112 33 06/09/2012 1370 EDITH LACERDA DA SILVA 2.400,00 REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PSF MIRANTE SUL MEMO 1427 SOLIC. DE EMPENHO 8467 PROC.LICIT. DE DISPENSA 15052/12 MME 64/12 237836631 Global 10.00.00 2.378 63 06/09/2012 1371 INSS 71.200,00 INSS SAÚDE / FMS 21121333 Estimativa 10.00.00 2.112 33 06/09/2012 1372 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA 3.150,00 . PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO LLF 6302 MEMO 1538 SOLIC. DE EMPENHO 8 529 211239332 Normal 10.00.00 2.112 33 10/09/2012 1373 INSTITUIÇÃO CASA DE PROFETAS - ICP 60.000,00 REF. A SERV. DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA MEMO 171 4 SOLIC. DE EMPENHO 8527 PROC. LICIT. 15569/12 DE. INEX. DE LICIT. MME 67/12 CONTRA TO 238839100 Estimativa 10.00.00 2.388 100 12/09/2012 1374 ELVANIA VIEIRA HONORATO 878,97 REF. A REMUNERAÇÃO DE AGOSTO/12 E 5 DIAS DE JULHO/12 PROC. 15867 211211331 15867 Normal 10.00.00 2.112 33 12/09/2012 1375 PAPEL E CIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 7.981,90 REF. A MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO SOLIC. DE EMPEN HO 8413 PROC. 16614 237130701 16614 Normal 10.00.00 2.371 70 12/09/2012 1376 V.T. AUTO CENTER LTDA 1.290,00 PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 996 PROC. 16605 SOLIC. D E EMPENHO 8074 211239332 16605 Normal 10.00.00 2.112 33 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 31 01/07/2013 11:24:33

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Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

06/09/2012 1368 CIENTIFICALAB PROD LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 120.000,00

EXAMES DE ANALISES CLINICAS CONF SOLIC EMP 8675/12 MEMO 1132/12 DISP LICIT PROC LICIT

10535/2012 MEMO ESP 051/2012

237139701 Estimativa10.00.00 2.371 70

06/09/2012 1369 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 7.463,74

REF. A SEGURO DE VEÍCULOS CONF. MEMO 1510 SOLIC. DE EMPENHO 8497

211239332 Normal10.00.00 2.112 33

06/09/2012 1370 EDITH LACERDA DA SILVA 2.400,00

REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PSF MIRANTE SUL MEMO 1427 SOLIC. DE EMPENHO 8467

PROC.LICIT. DE DISPENSA 15052/12 MME 64/12

237836631 Global10.00.00 2.378 63

06/09/2012 1371 INSS 71.200,00

INSS SAÚDE / FMS

21121333 Estimativa10.00.00 2.112 33

06/09/2012 1372 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA 3.150,00

. PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO LLF 6302 MEMO 1538 SOLIC. DE EMPENHO 8

529

211239332 Normal10.00.00 2.112 33

10/09/2012 1373 INSTITUIÇÃO CASA DE PROFETAS - ICP 60.000,00

REF. A SERV. DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA MEMO 171

4 SOLIC. DE EMPENHO 8527 PROC. LICIT. 15569/12 DE. INEX. DE LICIT. MME 67/12 CONTRA

TO

238839100 Estimativa10.00.00 2.388 100

12/09/2012 1374 ELVANIA VIEIRA HONORATO 878,97

REF. A REMUNERAÇÃO DE AGOSTO/12 E 5 DIAS DE JULHO/12 PROC. 15867

211211331 15867 Normal10.00.00 2.112 33

12/09/2012 1375 PAPEL E CIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 7.981,90

REF. A MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO SOLIC. DE EMPEN

HO 8413 PROC. 16614

237130701 16614 Normal10.00.00 2.371 70

12/09/2012 1376 V.T. AUTO CENTER LTDA 1.290,00

PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 996 PROC. 16605 SOLIC. D

E EMPENHO 8074

211239332 16605 Normal10.00.00 2.112 33

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

12/09/2012 1377 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 5.800,00

. PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 1038 PROC. 16606 SOLIC.

DE EMPENHO 8079

211239332 16606 Normal10.00.00 2.112 33

12/09/2012 1378 KINO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA 720,00

REF. A EQUIPAMENTO 40 KIT CADEIRAS SINGOLARE MEMO 2159 SOLIC. DE EMPENHO 774

4 PROC. 12850

237852635 12850 Normal10.00.00 2.378 63

12/09/2012 1379 KINO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA 396,00

REF. A LIXEIRAS MEMO 1350 SOLIC. DE EMPENHO 7743 PROC. 12850

215930121 12850 Normal10.00.00 2.159 12

12/09/2012 1380 UZY CONFECÇÕES LTDA ME 420,00

REF. A CAMISA POLO C/BORDADO MEMO 1423 SOLIC. DE EMPENHO 8069 PROC. 16602

14113086 16602 Normal10.00.00 1.411 86

12/09/2012 1381 UZY CONFECÇÕES LTDA ME 4.865,00

REF A CAMISAS DE MALHA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 949 SOLIC. EMPENHO 80

68 PROCESSO 16600

226230101 16600 Normal10.00.00 2.262 10

12/09/2012 1382 LEAFAR ODONTO MÉDICO LTDA 7.629,47

REF. A MATERIAIS P/ATENDER A COORD. DE SAÚDE BUCAL MEMO 1474 SOLIC. DE EMPENH

O 8070 PROC. 16599

238430841 16599 Normal10.00.00 2.384 84

12/09/2012 1383 EUROKRAFT VEICULOS S.A 1.954,67

. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LKY 8385 MEMO 1439 PROC. 16597 SOLIC. DE EMPENHO

7179

210630681 16597 Normal10.00.00 2.106 68

12/09/2012 1384 EUROKRAFT VEICULOS S.A 1.800,00

PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LKY 8385 MEMO 1439 PROC. 16597 SOLIC. DE EM

PENHO 7180

210639681 16597 Normal10.00.00 2.106 68

12/09/2012 1385 REDLOI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1.499,50

REF A TONERS HP PRETO 1606 DN P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO.1732 SOLIC. EM

PENHO 8415 PROCESSO 16611

238430841 16611 Normal10.00.00 2.384 84

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

12/09/2012 1386 METALÚRGICA ITACOLOMY LTDA ME 600,00

REF A GRADE ALUMÍNIO E BOX TEMPERADO P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 1704 S

OLIC. EMPENHO 8416 PROCESSO 16612

237830631 16612 Normal10.00.00 2.378 63

12/09/2012 1387 FARMACIA REAL LTDA 2.421,77

REF A MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS MEMO.1708 SOLIC. EMPENHO 8

417 PROCESSO 16613

22979133 16613 Normal10.00.00 2.297 33

12/09/2012 1388 NOVAGRÁFICA EDITORA LTDA ME 7.900,00

REF A IMPRESSOS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 1637 SOLIC. EMPENHO 8327 PR

OCESSO 16612

237839631 16612 Normal10.00.00 2.378 63

12/09/2012 1389 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA 5.052,38

.PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 1513 PROC. 16604 SOLIC. DE EMPENHO 8

072

14113086 16604 Normal10.00.00 1.411 86

12/09/2012 1390 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA 1.627,50

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 1513 PROC. 16604 SOLIC. DE EMPE

NHO 8073

200839861 16604 Normal10.00.00 2.008 86

12/09/2012 1391 V.T. AUTO CENTER LTDA 712,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 1513 PROC. 16604 SOLIC. DE EMPENHO 87

7

211230331 16621 Normal10.00.00 2.112 33

12/09/2012 1392 V.T. AUTO CENTER LTDA 220,00

PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KYK 0167 MEMO 1008 PROC. 16621 SOLIC. DE

EMPENHO 8078

211239332 16621 Normal10.00.00 2.112 33

12/09/2012 1393 V.T. AUTO CENTER LTDA 1.093,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KYK 0167 MEMO 875 PROC. 16620 SOLIC. DE EMPENHO 8075

211230331 16620 Normal10.00.00 2.112 33

12/09/2012 1394 V.T. AUTO CENTER LTDA 220,00

PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KYK 0167 MEMO 875 PROC. 16620 SOLIC. DE EMPE

NHO 8076

211239332 16620 Normal10.00.00 2.112 33

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Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

12/09/2012 1395 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 790,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KON 7758 MEMO 1469 PROC. 15967 SOLIC. DE EMPENHO 8358

237130701 15967 Normal10.00.00 2.371 70

12/09/2012 1396 KARLA DA SILVA PEREIRA COSTA 1.000,00

SUPRIMENTO FINANCEIRO PORT 448/12 SOLIC EMP 8606/12 MEMO 1880/12 PROC 16945/2012

20093988 16945 Normal10.00.00 2.009 88

14/09/2012 1397 ZILMAR TEREZINHA G. ABREU 2.928,00

20 DIAS DE FÉRIAS 2010/2011 E 20 DIAS DE FÉRIAS 2011/2012 E 6/12 DIAS DE FÉRIAS DE 2012/20

13 PROC. 15531/12 E APENSADO 12197/12

211211331 15531 Normal10.00.00 2.112 33

14/09/2012 1398 G.SILVA SERVIÇOS MÉDICOS ME 3.200,00

PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS P/ ATENDER PAC SEC SAUDE CONF SOLIC EMP 8618/12 M

EMO 1758/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

14/09/2012 1399 ELISANGELA DE OLIVEIRA PONTES FAGUNDES SERVIÇOS MÉDICOS ME 5.600,00

EXAMES DE HISTEROSCOPIA EM PAC SEC SAUDE CONF SOLIC EMP 8580/12 MEMO 1756/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

14/09/2012 1400 NEUROCLIN - CLINICA NEUROLOGICA E EXAMES COML LTDA 4.000,00

EXAMES MAPEAMENTO CEREBRAL E EEG DIGITAL EM PAC DA SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 8

579/12 MEMO 1757/12

201239891 Normal10.00.00 2.012 89

14/09/2012 1401 RICARDO PESSOA MARTELO DE SOUZA 14.786,28

SERV MEDICOS PRESTADOS P/ PERIODO DE 3 MESES CONF SOLIC EMP 8576/12 MEMO 1530/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

14/09/2012 1402 SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 66.000,00

LOCAÇÃO E INST. DE EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS P/ UPA CONF SOLIC EMP 8607/12 M

EMO 1360/12 CONVITE 068/2012 PROC LICIT 15789/12 MEMO ESP 059/2012

237139701 Estimativa10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1403 EUROKRAFT VEICULOS S.A 311,67

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA KON 3060 CONF SOLIC EMP 8517/12 MEMO 1369/

12 PROC 16925/2012

237130701 16925 Normal10.00.00 2.371 70

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

14/09/2012 1404 EUROKRAFT VEICULOS S.A 250,00

SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA KON 3060 CONF SOLIC EMP 8518/12 MEMO 1

369/12 PROC 16925/2012

237139701 16925 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1405 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 68,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA LOS 7129 CONF SOLIC EMP 8515/12 MEMO 1388/

12 PROC 16924/2012

237130701 16924 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1406 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 140,00

SERV DE CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA LOS 7129/12 CONF SOLIC EMP 8516/12 MEMO 13

88/12 PROC 16924/2012

237139701 16924 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1407 V.H. ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERV. COM. LTDA 2.238,00

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX CONF SOLIC EMP 8537/12 MEMO 1766/12 PROC 16947/201

2

237139701 16947 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1408 ARTE DE CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5.687,21

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 8581/12 MEMO 1767/

12 PROC 16958/2012

237830631 16958 Normal10.00.00 2.378 63

14/09/2012 1409 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA 389,00

PEÇAS P/ CONS DE IMPRESSORA SAMSUNG CONF SOLIC EMP 8582/12 MEMO 1807/12 PROC 1695

7/2012

237830631 16957 Normal10.00.00 2.378 63

14/09/2012 1410 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA 90,00

CONSERTO DE IMPRESSORA SANSUNG CONF SOLIC EMP 8583/12 MEMO 1807/12 PROC 16957/201

2

237839631 16957 Normal10.00.00 2.378 63

14/09/2012 1411 ANDRÉ CALDAS 4.999,99

SERV MEDICO INTERVENCIONISTA CONF SOLIC EMP 8577/12 MEMO 1354/12 PROC 16986/2012

211236331 16986 Normal10.00.00 2.112 33

14/09/2012 1412 CLARA DE SÁ PINTO 3.987,23

SERVIÇO DE MÉDICO INTERVENCIONISTA CONF SOLIC EMP 8588/12 MEMO 1353/12 PROC 16985/2

012

211236331 16985 Normal10.00.00 2.112 33

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

14/09/2012 1413 CARIMBOS VILELA IND. E COM. LTDA 580,00

16 CARIMBOS P/ SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 8586/12 MEMO 1768/12 PROC16956/2012

237830631 16956 Normal10.00.00 2.378 63

14/09/2012 1414 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA - ME 3.755,00

800 FORMULÁRIOS P/ ATENDER SAMU CONF SOLIC EMP 8585/12 MEMO 1790/12 PROC 16955/2012

200839861 16955 Normal10.00.00 2.008 86

14/09/2012 1415 MALVA DEFENSIVOS E EQUIP.FITO E DOMISSANITARIOS LT 5.835,00

150 KG DE KLERAT RATICIDA CONF SOLIC EMP 8584/12 MEMO 1639/12 PROC 16954/2012

237830631 16954 Normal10.00.00 2.378 63

14/09/2012 1416 ACIMEDIC - ASSIST. COM. & INST. EQUIP.MED. LT. 573,00

CONSERTO DE AUTOCLAVE 60 LITROS CONF SOLIC EMP 8587/12 MEMO 1765/12 PROC 16953/2012

237836631 16953 Normal10.00.00 2.378 63

14/09/2012 1417 BANCO BRADESCO S.A. 353,01

02 PLACAS REFLETIVAS,TARJETAS,LACRE P/ VEICULO,TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE V

EICULO USADO E IPVA DO VEICULO MITSUBISH PLACA LPV 5232 CONF SOLIC EMP 8534/12 MEMO

1781/12 PROC 16952/2012

211247331 16952 Normal10.00.00 2.112 33

14/09/2012 1418 BANCO BRADESCO S.A. 247,73

PRIMEIRA LICENÇA,02 PLACAS REFLETIVAS,TARJETAS,LACRE P/ VEICULO KOMBI CHASSI 9BWM

F07X1DP005195 CONF SOLIC EMP 8535/12 MEMO 1782/12 PROC 16950/2012

211247331 16950 Normal10.00.00 2.112 33

14/09/2012 1419 ALMEIDA & GUSSEM LTDA- ME 150,00

EXAMES EM PAC DA SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 8536/12 MEMO 1791/12 PROC 16949/2012

201239891 16949 Normal10.00.00 2.012 89

14/09/2012 1420 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 178,90

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA LOS 7129 CONF SOLIC EMP 8513/12 MEMO 1386/

12 PROC 16922/2012

237130701 16922 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1421 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 120,00

SERVIÇO DE CONSERTO DE KOMBI PLACA LOS 7129 CONF SOLIC EMP 8514/12 MEMO 1386/12 PR

OC 16922/2012

237139701 16922 Normal10.00.00 2.371 70

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

14/09/2012 1422 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 190,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO LSJ 2554 CONF SOLIC EMP 8511/12 MEMO 1385/12 P

ROC 16921/2012

237130701 16921 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1423 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 120,00

SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO PLACA LSJ 2554 CONF SOLIC EMP 8512/12 MEMO

1385/12 PROC 16921/2012

237139701 16921 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1424 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 993,00

PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO UNO PLACA LOI 2570 CONF SOLIC EMP 8507/12 MEMO 1372/12

PROC 16909/2012

237130701 16909 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1425 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 767,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO FIAT PLACA LPI 4035 CONF SOLIC EMP 8508/12 MEMO 1373/12

PROC 16919/2012

237130701 16919 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1426 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 22,00

CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO LSJ 2554 CONF SOLIC EMP 8510/12 MEMO 1382/12 PROC 16920

/2012

237139701 16920 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1427 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 60,00

PEÇAS P/CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO PLACA LSJ 2554 CONF SOLIC EMP 8510/12 MEMO 138

2/12 PROC 16920/2012

237130701 16920 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1428 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 7.254,45

OLEO SINTETICO P/ VEICULOS DO MUNICIPIO CONF SOLIC EMP 8488/12 MEMO 1437/12 PROC 168

85/12

237130701 16885 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1429 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 655,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO CORSA 2008 CONF SOLIC EMP 8489/12 MEMO 1540/12 PROC 1

6886/2012

237130701 16886 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1430 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 240,00

CONSERTO DO VEICULO CORSA 2008 CONF SOLIC EMP 8490/12 MEMO 1540/12 PROC 16886/2012

237139701 16886 Normal10.00.00 2.371 70

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

14/09/2012 1431 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 842,00

PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO PARATI PLACA LSF 1157 CONF SOLIC EMP 8491/12 MEMO 1310

/12 PROC 16888/12

237130701 16888 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1432 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 160,00

SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO PARATI LSF 1157 CONF SOLIC EMP 8492/12 MEMO 1310/12

PROC 16888/2012

237139701 16888 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1433 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 160,00

01 LANTERNA P/ VEICULO LKT 6648 CONF SOLIC EMP 8493/12 MEMO 1511/12 PROC 16889/12

237130701 16889 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1434 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 72,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO CAMINHONETE LOI 2570 CONF SOLIC EMP 8494/12 MEMO 158/

2/12 PROC 16891/2012

237130701 16891 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1435 PONTE ALTA VEICULOS LTDA 1.725,00

REVISÃO DE 03 VEICULOS PLACA KVS 6996,LLR 9543,LQI 9463 CONF SOLIC EMP 8658/12 MEMO 19

01/12

210639681 Normal10.00.00 2.106 68

14/09/2012 1436 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 185,00

VIDRO TRASEIRO P/ VEICULO UNO LOF 2932 CONF SOLIC EMP 8495/12 MEMO 1583/12 PROC 1689

2/2012

237130701 16892 Normal10.00.00 2.371 70

14/09/2012 1437 POSTO DUAS COLUNAS 131.154,00

30.000 LITROS DE GASOLINA E 16.000 LITROS DE OLEO DIESEL CONF SOLIC EMP 8601/12 MEMO 1

731/12 PREG PRES 043/2012 PROC LICIT 15178/2012 MEMO ESP 068/2012

211230331 Estimativa10.00.00 2.112 33

14/09/2012 1467 AUTO VOLKS LTDA - ME 1.081,50

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO CORSA LNR 4156 CONF SOLIC EMP 8499/12 MEMO 1512/12 PR

OC 16903/2012

237130701 16903 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1438 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 173,13

REVISÃO NO VEICULO KOMBI PLACA KVS 6992 CONF SOLIC EMP 8460/12 MEMO 1799/12 PROC 16

868/2012

210639681 16868 Normal10.00.00 2.106 68

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 8 de 3101/07/2013 11:24:33

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

17/09/2012 1439 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 173,13

REVISÃO EM VEICULO KOMBI PLACA LLR 9542 CONF SOLIC EMP 8461/12 MEMO 1800/12 PROC 168

70/2012

210639681 16870 Normal10.00.00 2.106 68

17/09/2012 1440 V.T. AUTO CENTER LTDA 450,00

SERVIÇO EM VEICULO UNO LOF 2932 CONF SOLIC EMP 8470/12 MEMO 1744/12 PROC 16872/2012

237139701 16872 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1441 V.T. AUTO CENTER LTDA 70,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO S 10 LOI 2570 CONF SOLIC EMP 8471/12 MEMO 1515/12 PROC 1

6874/2012

237130701 16874 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1442 V.T. AUTO CENTER LTDA 500,00

CONSERTO DE VEICULO S 10 PLACA LOI 2570 CONF SOLIC EMP 8472/12 MEMO 1515/12 PROC 168

74/2012

237139701 16874 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1443 V.T. AUTO CENTER LTDA 65,00

PEÇAS P/ VEICULO VAN 2009 LKT 6648 CONF SOLIC EMP 8473/12 MEMO 1516/12 PROC 16875/2012

237130701 16875 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1444 V.T. AUTO CENTER LTDA 795,00

SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO VAN 2009 LKT 6648 CONF SOLIC EMP 8474/12 MEMO 1516/1

2 PROC 16875/2012

237139701 16875 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1445 V.T. AUTO CENTER LTDA 266,00

PEÇAS P/ VEICULO HILLUX 280 LCJ 4384 CONF SOLIC EMP 8475/12 MEMO 1517/12 PROC 16877/201

2

237130701 16877 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1446 V.T. AUTO CENTER LTDA 170,00

SERVIÇO DE CONSERTO EM VEICULO HILLUX LCJ 4384 CONF SOLIC EMP 8476/12 MEMO 1517/12

PROC 16877/2012

237139701 16877 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1447 V.T. AUTO CENTER LTDA 32,00

PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO LCQ 0991 CONF SOLIC EMP 8477/12 MEMO 1528/12 P

ROC 16878/2012

237130701 16878 Normal10.00.00 2.371 70

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

17/09/2012 1448 V.T. AUTO CENTER LTDA 85,00

CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO LCQ 0991 CONF SOLIC EMP 8478/12 MEMO 1528/12 PROC 1687

8/2012

237139701 16878 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1449 V.T. AUTO CENTER LTDA 420,00

BATERIA P/ VEICULO LQT 1426 CONF SOLIC EMP 8479/12 MEMO 1524/12 PROC 16879/2012

237130701 16879 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1450 L CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 478,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO KUY 6227 CONF SOLIC EMP 8481/12 MEMO 1578/12 PROC 1688

1/2012

237130701 16881 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1451 L CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 287,00

CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO 2008 KUY 6227 CONF SOLIC EMP 8482/12 MEMO 1578/12 PROC

16881/2012

237139701 16881 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1452 OPV MANUTENÇÕES FERROVIÁRIAS LTDA 2.687,13

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO LPY 2484 CONF SOLIC EMP 8485/12 MEMO 1541/12 PROC 1688

3/2012

237130701 16883 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1453 OPV MANUTENÇÕES FERROVIÁRIAS LTDA 1.000,85

CONSERTO DE VEICULO KOMBI LPY 2484 CONF SOLIC EMP 8486/12 MEMO 1541/12 PROC 16883/2

012

237139701 16883 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1454 L CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 470,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO LQA 2816 CONF SOLIC EMP 8483/12 MEMO 1577/12 P

ROC 16882/2012

237130701 16882 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1455 L CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 110,00

CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO LQA 2816 CONF SOLIC EMP 8484/12 MEMO 1577/12 PROC 1688

2/2012

237139701 16882 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1456 SERRANA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 7.880,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 52 VEICULOS DESTA SECRETARIA CONF SOLIC EMP 8487/12 MEM

O 1460/12 PROC 16884/2012

237139701 16884 Normal10.00.00 2.371 70

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

17/09/2012 1457 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 706,00

PEÇAS P/ OS VEICULOS VAN LKT 9598 VAN LPI 4035 CONF SOLIC EMP 8506/12 MEMO 1371/12 PRO

C 16908/2012

237130701 16908 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1458 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 371,00

PEÇAS P/ CONS DE VEICULO PARATI LKT 6648 E UNO LOF 2932 CONF SOLIC EMP 8505/12 MEMO

1370/12 PROC 16907/2012

237130701 16907 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1459 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 1.978,00

PEÇAS P/ CONS DE VEICULO RENAULT LKT 9598 CONF SOLIC EMP 8504/12 MEMO 1368/12 PROC 1

6906/2012

237130701 16906 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1460 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 1.594,00

PEÇAS P/ CONS RENAULT 1382 CONF SOLIC EMP 8503/12 MEMO 1367/12 PROC 16905/2012

237130701 16905 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1461 AUTO VOLKS LTDA - ME 40,50

PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO PARATI LKT 6648 CONF SOLIC EMP 8501/12 MEMO 1295/12 PR

OC 16904/2012

237130701 16904 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1462 AUTO VOLKS LTDA - ME 100,00

CONSERTO DE VEICULO PARATI LKT 6648 CONF SOLIC EMP 8502/12 MEMO 1295/12 PROC 16904/2

012

237139701 16904 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1463 ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 450,00

CONSERTO DO VEICULO MASTER KVM 3842 CONF SOLIC EMP 8498/12 MEMO 1581/12 PROC 16901

/2012

237139701 16901 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1464 DIRETEC COMÉRCIO E SERV. DE DIREÇÃO HIDRAULICA LT. 1.200,00

PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO TOYOTA LCJ 4384 CONF SOLIC EMP 8496/12 MEMO 1303/12 PR

OC 16895/2012

237130701 16895 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1465 V.T. AUTO CENTER LTDA 389,00

PEÇAS P/CONS DE VEICULO DUCATO LQC 0462 CONF SOLIC EMP 8480/12 MEMO 1520/12 PROC 1

6880/2012

237130701 16880 Normal10.00.00 2.371 70

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

17/09/2012 1466 BANCO DO BRASIL S/A 785,36

DÉBITO COM IRRF NA CONTA 69266-2 CONF PROC 16974/2012

238439841 16974 Normal10.00.00 2.384 84

17/09/2012 1468 AUTO VOLKS LTDA - ME 430,00

CONSERTO DE VEICULO CORSA LNR 4156 CONF SOLIC EMP 8500/12 MEMO 1512/12 PROC 16903/

2012

237139701 16903 Normal10.00.00 2.371 70

17/09/2012 1469 ARTE DE CURAR FARMACIA HOMEOPATICA LTDA ME 172,80

MEDICAMENTOS MINOXIDIL SOLOÇÃO P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL CONF SOLIC EMP 8610/1

2 MEMO 1787/12 PROC 17132/2012

22979133 17132 Normal10.00.00 2.297 33

17/09/2012 1470 CASA WALTER LTDA 598,00

COLCHÃO 088 X 188 CONF SOLIC EMP 8616/12 MEMO 1752/12 PROC 17134/2012

14113086 17134 Normal10.00.00 1.411 86

17/09/2012 1471 CASA WALTER LTDA 958,00

01 BI CAMA E 01 BELICHE MADEIRA 0,90 CM CONF SOLIC EMP 8617/12 MEMO 1752/12 PROC 17134

/2012

14115286 17134 Normal10.00.00 1.411 86

17/09/2012 1472 ELETROVÍDEO TRÊS RIOS LTDA ME 128,00

04 FONTES P/ CONSERTO DE TV 32 CONF SOLIC EMP 8614/12 MEMO 1788/12 PROC 17133/2012

237830631 17133 Normal10.00.00 2.378 63

17/09/2012 1473 ELETROVÍDEO TRÊS RIOS LTDA ME 150,00

SERVIÇO DE CONSERTO DA TV 32 LG CONF SOLIC EMP 8615/12 MEMO 1788/12 PROC 17133/2012

237839631 17133 Normal10.00.00 2.378 63

17/09/2012 1474 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 449,00

PEÇAS P/ REVISÃO DO VEICULO SAVEIRO LOS 7174 CONF SOLIC EMP 8613/12 MEMO 1828/12 PRO

C 17135/2012

237830631 17135 Normal10.00.00 2.378 63

17/09/2012 1475 BIO S COR ITAPERUNA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 998,00

ALÇA P/ RESSECÇÃO P/ APARELHO STORZ/EVACUADOR DE ELLICK CONF SOLIC EMP 8653/12 ME

MO 1835/12 PROC 17136/2012

20123089 17136 Normal10.00.00 2.012 89

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

18/09/2012 1476 ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 7.838,40

120 COMP DE NEXAVAR 200 MG CONF SOLIC EMP 8609/12 MEMO 1805/12 PROC 17120/2012

22979133 17120 Normal10.00.00 2.297 33

18/09/2012 1477 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA 466,25

PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO MASTER MINIBUS KVM 3842 CONF SOLIC EMP 8654/12 MEMO 1

874/12 PROC 17137/2012

14113086 17137 Normal10.00.00 1.411 86

18/09/2012 1478 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA 150,00

CONSERTO DE VEICULO MASTER MINUBUS PLACA KVM 3842 CONF SOLIC EMP 8655/12 MEMO 187

4/12 PROC 17137/2012

200839861 17137 Normal10.00.00 2.008 86

18/09/2012 1479 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 370,00

01 ESMERILHADEIRA MAKITA 110 VTS CONF SOLIC EMP 8393/12 MEMO 1470/12 PROC 16416/2012

23715270 16416 Normal10.00.00 2.371 70

18/09/2012 1480 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 23,00

DISCO FLAP,DISCO DE CORTE E DISCO DE DESGASTE CONF SOLIC EMP 8393/12 MEMO 1470/12

PROC 16416/2012

237130701 16416 Normal10.00.00 2.371 70

18/09/2012 1481 BANCO DO BRASIL S/A 1.500,00

TARIFAS BANCÁRIAS CONF. CONTA 73.199-4 PERÍODO 2012

211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33

18/09/2012 1482 BANCO DO BRASIL S/A 200,00

DÉBITO COM IRRF NA CONTA 69266-2 CONF PROC 16974/2012

238439841 Estimativa10.00.00 2.384 84

21/09/2012 1483 CLÍNICA NEUROLOGICA TRÊS RIOS LTDA 22.000,00

REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 80/2010 A FAVOR DE CLINICA

NEUROLOGICA TRES RIOS LTDA, PARA ACRESCIMO DE DOTAÇAO E

EMPENHO, SOLIC. EMP: 8705/12 MEMO 1900/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

24/09/2012 1484 ESDEVA INDUSTRIA GRÁFICA S.A. 16.000,00

REF CONVITE, PARA CONFECÇAO DE REVISTA PARA ATENDER A SEC DE SAUDE SOLIC. EMP 8

678/12 MEMO 1395/12

211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

25/09/2012 1485 ASW COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME 96,00

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLES REMOTO MEMO SOLIC. DE EMPENHO 8

360 PROC. 15969

200839861 15969 Normal10.00.00 2.008 86

26/09/2012 1486 ENTEL LIBANON ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7.850,00

SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO SIST.DUPLEX DE REPETIÇÃO CRUZADA CON SOLIC EMP 8661

/12 MEMO 1892/12 PROC 17480/2012

200839861 17480 Normal10.00.00 2.008 86

26/09/2012 1487 RODRIGUES MONTEIRO ARQ. E CONSTRUÇÃO LTDA 396.078,85

CONSTRUÇÃO DO PSF TRIANGULO CONF SOLIC EMP 8009/12 MEMO 1188/12 TOMADA DE PREÇO

04/2012 PROC LICIT 10722/2012 MEMO ESP 055/2012 CONTRATO 079/2012

211551721 Estimativa10.00.00 2.115 72

26/09/2012 1488 RODRIGUES MONTEIRO ARQ. E CONSTRUÇÃO LTDA 449.104,37

CONSTRUÇÃO DO SAMU CONF SOLIC EMP 8189/12 MEMO 116/12 CONCORRENCIA 006/2012 PROC

LICIT 10095/2012 MEMO ESP 050/2012 CONTRATO 086/2012

20105187 Normal10.00.00 2.010 87

27/09/2012 1489 LUANA CARDOSO GARCIA 6.012,75

SERV MEDICO INTERVENCIONISTA CONF SOLIC EMP 8717/12 MEMO 1751/12 PROC 17479/2012

211236331 17479 Normal10.00.00 2.112 33

27/09/2012 1490 GIZARTE EVENTOS E FLORES LTDA - ME 3.540,00

COFEE BREAK CONF SOLIC EMP 8414/12 MEMO 1748/12 PROC 16610/2012

237839631 16610 Normal10.00.00 2.378 63

27/09/2012 1491 DELMAR PEDROSO BASTOS 2.600,00

REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNC. DA USF NO JARDIM PRIMAVERA

MEMO 1774 SOLIC. DE EMPENHO 8778 PROC. LICIT. DE DISPENSA

17481/12 MME 071/12 CONTRATO 101/12

211236331 Normal10.00.00 2.112 33

27/09/2012 1492 ANTÔNIO JOSÉ CHIMELLI 8.292,28

REF. A LOCAÇÃO P/ FUNC. DO NÚCLEO DESCENTRALIZADO DE VIG. EM

SAÚDE MEMO 1931 SOLIC. DE EMPENHO 8777 PROC.DISPENSA

10291/09 TERMO ADITIVO 141/12

210636117 Global10.00.00 2.106 117

27/09/2012 1493 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 7.800,00

REF A MEDICAMENTOS P/ATENDER PACIENTES DESTA SECRETARIA

MEMO. 1929/12 SOLIC. EMPENHO 8764 PROCESSO 17733

210932691 17733 Normal10.00.00 2.109 69

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

27/09/2012 1494 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA - ME 685,00

REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONFORME INFORMADO NO PROCESSO

16955/12 DE MEMO 1790 SOLIC. DE EMPENHO 8585 PROC. 16955

200839861 16955 Normal10.00.00 2.008 86

27/09/2012 1495 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 81.929,49

PGTO PESSOAL PACS

226204101 Estimativa10.00.00 2.262 10

27/09/2012 1496 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 176.764,75

PGTO PESSOAL PAB

215904121 Estimativa10.00.00 2.159 12

27/09/2012 1497 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 41.361,70

PGTO PESSOAL ESP. REGIONAIS

210204622 Estimativa10.00.00 2.102 62

27/09/2012 1498 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 256,57

SALÁRIO FAMÍLIA AGENTE ENDÊMICO

210609681 Estimativa10.00.00 2.106 68

27/09/2012 1499 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 741,94

DIÁRIAS AGENTE ENDÊMICO

2106140068 Estimativa10.00.00 2.106 68

27/09/2012 1500 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 49.317,25

PGTO PESSOAL AGENTE ENDÊMICO

210604681 Estimativa10.00.00 2.106 68

27/09/2012 1501 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 15.169,10

PGTO PESSOAL DST HIV/AIDS

210504161 Estimativa10.00.00 2.105 16

27/09/2012 1502 CARDIOEXAME CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES LTDA ME 7.850,00

REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS MEMO 2038 SOLIC.

DE EMPENHO 8789

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

27/09/2012 1503 INTENSIMED TRES RIOS S/C LTDA 7.800,00

REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS MEMO 2037 SOLIC. DE

EMPENHO 8790

201239891 Normal10.00.00 2.012 89

27/09/2012 1504 HEMOLAB LIMITADA 7.760,00

REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MEMO 2036 SOLIC. DE

EMPENHO 8791

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

27/09/2012 1505 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 400,03

DIÁRIAS - CO-FINANCIAMENTO

23781463 Estimativa10.00.00 2.378 63

27/09/2012 1506 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 339,37

SALÁRIO FAMÍLIA - CO-FINANCIAMENTO

23780963 Estimativa10.00.00 2.378 63

27/09/2012 1507 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 52.286,68

PGTO PESSOAL - CO-FINANCIAMENTO

237804631 Estimativa10.00.00 2.378 63

27/09/2012 1508 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 66,00

SALÁRIO FAMÍLIA - PSF

210009111 Estimativa10.00.00 2.100 11

27/09/2012 1509 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 173.794,00

PGTO PESSOAL PSF

210004111 Estimativa10.00.00 2.100 11

27/09/2012 1510 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 110,00

SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL

210109151 Estimativa10.00.00 2.101 15

27/09/2012 1511 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 45.190,00

PGTO PESSOAL SAÚDE BUCAL

210104151 Estimativa10.00.00 2.101 15

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

27/09/2012 1512 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 15.788,11

PGTO PESSOAL CAPS

211104451 Estimativa10.00.00 2.111 45

27/09/2012 1513 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 22,00

SALÁRIO FAMÍLIA - CEO

216009491 Estimativa10.00.00 2.160 49

27/09/2012 1514 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 1.165,79

DIÁRIAS - CEO

216014491 Estimativa10.00.00 2.160 49

01/10/2012 1515 MARIA APARECIDA DE MELLO COSTA 753,40

VALOR REFERENTE A SALÁRIO SETEMBRO/2012 PROCESSO 17701

211211331 17701 Normal10.00.00 2.112 33

01/10/2012 1516 INSS 338.957,69

INSS SAÚDE / FMS

21121333 Estimativa10.00.00 2.112 33

01/10/2012 1517 CPA EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS E INFORM. LTDA ME 3.346,00

REF. A TERMO ADITIVO 144/2012 LICIT. 14333/2011 AO CONTRATO 105/2011 MEMO 1902 SOL

IC. DE EMPENHO 8805 PROC.LICIT. 14333/2011

238439841 Estimativa10.00.00 2.384 84

01/10/2012 1518 ALESSANDRA CERQUEIRA DA SILVA 3.000,00

SUPRIMENTO PORTARIA Nº 451/2012 DE 12/09/2012 SOLIC..EMP. 8766 MEMO 1903 PROC. 1775

3

20123089 17753 Estimativa10.00.00 2.012 89

01/10/2012 1519 COOPERATIVA DE PROP. VANS DE T.RIOS E P.SUL 4.945,00

REF. A TRANSPORTE DE PACIENTES AO RIO DE JANEIRO MEMO 1896 SOLIC. DE EMPENHO

8768 PROC.18046

201239891 18046 Normal10.00.00 2.012 89

01/10/2012 1520 JOAREZ ADMINSTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 7.992,61

REF. A SEGURO DE VEÍCULOS MEMO 1921 SOLIC. DE EMPENHO 8770 PROC.18051

23903951 18051 Normal10.00.00 2.390 51

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

01/10/2012 1521 LUANA CARDOSO GARCIA 6.012,75

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIC OS INTERVENCIONISTAS MEMO 1883 SOLIC.

DE EMPENHO 8767 PROC. 18097

211236331 18097 Normal10.00.00 2.112 33

01/10/2012 1522 ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA ME 15.433,20

REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER PLANETA VIDA MEMO 1773 SOLIC. DE EMPE

NHO 8808 PROC. LICIT. 15922/12 PREGÃO 45/2012 MME 70/12

238430841 Estimativa10.00.00 2.384 84

01/10/2012 1523 ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA ME 24.466,00

REF. A 1 MESA ERGONOMICA - 2 CADEIRAS ABDUTORA - 1 CADEIRA EXTENSORA - 1 CADEIRA FL

EXORA - PLANETA VIDA MEMO 1773 SOLIC. DE EMPENHO 8806 PROC. LICIT. 15922/12 PR

EGÃO 45/2012 MME 70/12

238452845 Estimativa10.00.00 2.384 84

01/10/2012 1524 LABORATÓRIO LAB LIFE LTDA ME 3.000,00

REF. A EXAMES DE IMUNIHIOSTOQUIMICA MEMO 1937 SOLIC. DE EMPENHO 8765 PROC.

17757

201239891 17757 Normal10.00.00 2.012 89

01/10/2012 1525 SERRANA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 790,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LPI 4035 MEMO 1293 PROC. 18096 SOLIC. DE EMPENHO 86

40

237130701 18096 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1526 SERRANA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 390,00

.PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LPI 4035 MEMO 1293 PROC. 18096 SOLIC. DE EMP

ENHO 8641

237139701 18096 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1527 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA 1.789,00

PREST SERV EM IMPRESSORAS,MANUTENÇÃO DE REDE CABEADA CONF SOLIC EMP 8819/12 ME

MO 1977/12

238439841 Normal10.00.00 2.384 84

01/10/2012 1528 FARMACIA REAL LTDA 613,00

REF A MEDICAMENTO P/ATENDER PACIENTE DESTA SECRETARIA MEMO 1887 SOLIC. EM

PENHO 8774 PROCESSO 18078

210932691 18078 Normal10.00.00 2.109 69

01/10/2012 1529 NOVAGRÁFICA EDITORA LTDA ME 2.120,00

REF A IMPRESSOS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 1899 SOLIC. EMPENHO 8785 P

ROCESSO 18083

237139701 18083 Normal10.00.00 2.371 70

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

01/10/2012 1530 SERRANA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 1.616,00

. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LLB1083 MEMO 1426 PROC. 18095 SOLIC. DE EMPENHO 86

38

237130701 18095 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1531 SERRANA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 350,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LLB1083 MEMO 1426 PROC. 18095 SOLIC. DE EMPE

NHO 8639

237139701 18095 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1532 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 5.040,00

ÓLEO SINTÉTICO P/ ATENDER VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MEMO 1426 PROC. 18094 SOLI

C. DE EMPENHO 8637

237130701 18094 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1533 V.T. AUTO CENTER LTDA 580,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7129 MEMO 1522 PROC. 18092 SOLIC. DE EMPEN

HO 8634

237139701 18092 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1534 V.T. AUTO CENTER LTDA 75,00

.PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LSJ 2554 MEMO 1527 PROC 18089 SOLIC. DE EMPENHO

8629

237130701 18089 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1535 V.T. AUTO CENTER LTDA 120,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LSJ 2554 MEMO 1527 PROC 18089 SOLIC. DE EMP

ENHO 8630

237139701 18089 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1536 V.T. AUTO CENTER LTDA 68,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7183 MEMO 1523 PROC 18087 SOLIC. DE EMPENHO 8626

237130701 18087 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1537 V.T. AUTO CENTER LTDA 145,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7183 MEMO 1523 PROC 18087 SOLIC. DE EMPEN

HO 8627

237139701 18087 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1538 V.T. AUTO CENTER LTDA 965,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KYK 0167 MEMO 1529 PROC 18086 SOLIC. DE EMPENHO 8624

237130701 18086 Normal10.00.00 2.371 70

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

01/10/2012 1539 V.T. AUTO CENTER LTDA 2.060,00

PREST. SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KYK 0167 MEMO 1529 PROC 18086 SOLIC. DE EMP

ENHO 8625

237139701 18086 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1540 PADARIA CONFEITARIA MIMOSA DE TRES RIOS LTDA-ME 7.200,00

REF A BUFFET P/ATENDER 1º SEMINÁRIO EM SAÚDE MENTAL NESTA SECRETARIA MEMO.

1925 SOLIC. EMPENHO 8786 PROCESSO 19084

23903951 18094 Normal10.00.00 2.390 51

01/10/2012 1541 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA - ME 960,00

REF A FOLDERS E FLYERS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 1897 SOLIC. EMPENHO

8769 PROCESSO 18047

238439841 18047 Normal10.00.00 2.384 84

01/10/2012 1542 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA PIEDADE 600,00

REF A PROCEDIMENTO ENDOSCÓPICO P/ATENDER PACIENTE DESTA SECRETARIA MEMO.

1922 SOLIC. EMPENHO 8771 PROCESSO 18056

201239891 18056 Normal10.00.00 2.012 89

01/10/2012 1543 LEAFAR ODONTO MÉDICO LTDA 294,00

REF A CATETER INTRA Nº 24 P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 1890 SOLIC. EMPEN

HO 8772 PROCESSO 18057

238430841 18057 Normal10.00.00 2.384 84

01/10/2012 1544 NANOPRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 346,00

REF A MASTER P/ DUPLICADOR P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 1898 SOLIC. EMPEN

HO 8773 PROCESSO 18058

200930881 18058 Normal10.00.00 2.009 88

01/10/2012 1545 VILA ISABEL COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA EPP 2.370,00

REF A SERVIÇOS DE JARDINAGENS P/ATENDER PSF JAQUEIRA MEMO. 1822 SOLIC. EMPE

NHO 1822 PROCESSO 18076

237839631 18076 Normal10.00.00 2.378 63

01/10/2012 1546 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA 313,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KVH 7233 MEMO 1952 PROC.18082 SOLIC. DE EMPE

NHO 8776

200839861 18082 Normal10.00.00 2.008 86

01/10/2012 1547 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA 1.143,26

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KVH 7233 MEMO 1952 PROC.18082 SOLIC. DE EMPE

NHO 8775

14113086 18082 Normal10.00.00 1.411 86

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

01/10/2012 1548 V.T. AUTO CENTER LTDA 45,00

.PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LNN 7282 MEMO 1519 PROC.18091 SOLIC. DE EMPENHO 863

2

237130701 18091 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1549 V.T. AUTO CENTER LTDA 850,00

.PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LNN 7282 MEMO 1519 PROC.18091 SOLIC. DE EMPEN

HO 8633

237139701 18091 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1550 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 1.362,00

.PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LSF 1157 MEMO 1543 PROC.18085 SOLIC. DE EMPENHO 8620

237130701 18085 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1551 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 580,00

.PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LSF 1157 MEMO 1543 PROC.18085 SOLIC. DE EMPEN

HO 8621

237139701 18085 Normal10.00.00 2.371 70

01/10/2012 1552 RECARREGUE CENTER MAT. DE INF. E FOTOG. LTDA 4.650,00

MATERIAIS DE PAPELARIA CONF SOLIC EMP 8071/12 MEMO 1253/12 PROC 16598/2012

238430841 16598 Normal10.00.00 2.384 84

01/10/2012 1553 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 217,20

COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. A MEMO 1739 SOLIC. DE EMPENHO 8406 PROC.16417

REF.3 GABINETES C/PIA - 3 ARMÁRIOS AÇO TRIPLO AÇO

21005211 16417 Normal10.00.00 2.100 11

Sub - Total (R$): 2.675.122,56186Total de Registros:

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

10/09/2012 1270 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -878,97

ESTORNO PARCIAL PARA ATENDER PC 15867 ELVANIA VIEIRA HONORATO

211211331 Estimativa10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1648

12/09/2012 540 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA -1.112,75

ESTORNO CONFORME INFORMADO NO PROCESSO 6035/12: O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NAO

SERÁ REALIZADO.

201239891 6035 Normal10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1652

14/09/2012 1270 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.928,00

estorno para atender processo 15531 de Zilmar Terezinha g. Abreui

211211331 Estimativa10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1657

17/09/2012 1066 EUROKRAFT VEICULOS S.A -550,80

ESTORNO CONF SOLICITADO EM PROC 11932/2012

211230331 11932 Normal10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1659

19/09/2012 1383 EUROKRAFT VEICULOS S.A -1.954,67

ESTORNO TOTAL CONF SOLICIT EM PROCESSO 16597/2012 POR RAZÃO DE DUPLICIDADE

210630681 16597 Normal10.00.00 2.106 68

Nº DO ESTORNO:

1668

19/09/2012 1384 EUROKRAFT VEICULOS S.A -1.800,00

ESTORNO CONF SOLICITADO EM PROCESSO 16597/2012 POR RAZÃO DE DUPLICIDADE

210639681 16597 Normal10.00.00 2.106 68

Nº DO ESTORNO:

1667

20/09/2012 91 FARMÁCIA REAL LTDA -2.927,10

ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.

22979133 Normal10.00.00 2.297 33

Nº DO ESTORNO:

1679

20/09/2012 102 TELEFONICA BRASIL S.A. -1.000,00

ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.

211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1681

20/09/2012 134 GERALDO DE SOUZA -0,30

ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.

210036111 Global10.00.00 2.100 11

Nº DO ESTORNO:

1677

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 22 de 3101/07/2013 11:24:34

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

20/09/2012 292 SCAN DIAGNÓSTICOS P/IMAGEM S/C LTDA -4,00

ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.

210039111 Estimativa10.00.00 2.100 11

Nº DO ESTORNO:

1678

20/09/2012 347 REDLOI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA -28,40

ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.

22925233 3491 Normal10.00.00 2.292 33

Nº DO ESTORNO:

1680

20/09/2012 433 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA -256,42

ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.

211230331 4952 Normal10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1682

20/09/2012 1190 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -0,02

ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE.

229414331 Estimativa10.00.00 2.294 33

Nº DO ESTORNO:

1676

24/09/2012 22 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.189,50

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 24/09/2012.

211109451 Estimativa10.00.00 2.111 45

Nº DO ESTORNO:

1717

24/09/2012 28 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -79.454,70

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

228604331 Estimativa10.00.00 2.286 33

Nº DO ESTORNO:

1747

24/09/2012 33 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -95.708,62

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

229104331 Estimativa10.00.00 2.291 33

Nº DO ESTORNO:

1748

24/09/2012 34 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -120.505,22

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

229204331 Estimativa10.00.00 2.292 33

Nº DO ESTORNO:

1749

24/09/2012 40 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -4.758,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

228609331 Estimativa10.00.00 2.286 33

Nº DO ESTORNO:

1736

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

24/09/2012 41 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.500,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

228709331 Estimativa10.00.00 2.287 33

Nº DO ESTORNO:

1737

24/09/2012 42 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.200,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

228809331 Estimativa10.00.00 2.288 33

Nº DO ESTORNO:

1738

24/09/2012 43 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -15.000,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

228909331 Estimativa10.00.00 2.289 33

Nº DO ESTORNO:

1739

24/09/2012 44 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.978,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

229009331 Estimativa10.00.00 2.290 33

Nº DO ESTORNO:

1740

24/09/2012 45 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -3.372,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

229109331 Estimativa10.00.00 2.291 33

Nº DO ESTORNO:

1741

24/09/2012 46 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.264,39

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

229209331 Estimativa10.00.00 2.292 33

Nº DO ESTORNO:

1742

24/09/2012 47 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.000,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

229309331 Estimativa10.00.00 2.293 33

Nº DO ESTORNO:

1743

24/09/2012 49 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.500,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

229809331 Estimativa10.00.00 2.298 33

Nº DO ESTORNO:

1744

24/09/2012 50 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.000,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

230009331 Estimativa10.00.00 2.300 33

Nº DO ESTORNO:

1745

24/09/2012 51 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -604,00230109331 Estimativa10.00.00 2.301 33

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

Nº DO ESTORNO:

1746

24/09/2012 60 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -3.010,25

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

228614331 Estimativa10.00.00 2.286 33

Nº DO ESTORNO:

1731

24/09/2012 61 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.000,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

229114331 Estimativa10.00.00 2.291 33

Nº DO ESTORNO:

1732

24/09/2012 64 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.000,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

229814331 Estimativa10.00.00 2.298 33

Nº DO ESTORNO:

1733

24/09/2012 65 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -500,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

230014331 Estimativa10.00.00 2.300 33

Nº DO ESTORNO:

1734

24/09/2012 66 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -500,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

230114331 Estimativa10.00.00 2.301 33

Nº DO ESTORNO:

1735

24/09/2012 1247 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -12.670,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 24/09/2012.

211104451 Estimativa10.00.00 2.111 45

Nº DO ESTORNO:

1714

24/09/2012 1248 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.336,78

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 24/09/2012.

211109451 Estimativa10.00.00 2.111 45

Nº DO ESTORNO:

1715

24/09/2012 1254 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -7.656,36

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 DE 24/09/2012.

216004491 Estimativa10.00.00 2.160 49

Nº DO ESTORNO:

1719

24/09/2012 1271 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -4.171,95

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 DE 24/09/2012.

215904121 Estimativa10.00.00 2.159 12

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

Nº DO ESTORNO:

1718

24/09/2012 1333 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -591,83

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 24/09/2012.

211114451 Estimativa10.00.00 2.111 45

Nº DO ESTORNO:

1716

24/09/2012 1371 INSS -102,51

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°

17919/12.

21121333 Estimativa10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1750

25/09/2012 1347 ASW COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME -96,00

ESTORNO CONFORME INFORMADO NO PROC. 15969/12

14113086 15969 Normal10.00.00 1.411 86

Nº DO ESTORNO:

1695

27/09/2012 92 L CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME -790,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

211230331 Normal10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1879

27/09/2012 97 FRANCISCA LEITE DA SILVA -0,02

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

228636331 Global10.00.00 2.286 33

Nº DO ESTORNO:

1868

27/09/2012 104 KADEMED MEDICAMENTOS LTDA -45.983,33

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

22979133 Estimativa10.00.00 2.297 33

Nº DO ESTORNO:

1894

27/09/2012 105 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -10.567,94

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

22979133 Estimativa10.00.00 2.297 33

Nº DO ESTORNO:

1895

27/09/2012 106 EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA -2.494,06

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

22979133 Normal10.00.00 2.297 33

Nº DO ESTORNO:

1896

27/09/2012 129 TELEMAR NORTE LESTE S/A -60,28211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDENº DO ESTORNO:

1872

27/09/2012 137 FRANCISCO DE PAULA REIS -0,04

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

230136331 Global10.00.00 2.301 33

Nº DO ESTORNO:

1870

27/09/2012 140 PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA -3.920,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

22979133 Estimativa10.00.00 2.297 33

Nº DO ESTORNO:

1880

27/09/2012 178 CLÍNICA NEUROLOGICA TRÊS RIOS LTDA -880,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

226239101 Estimativa10.00.00 2.262 10

Nº DO ESTORNO:

1865

27/09/2012 185 NUCLEMINAS MEDICINA NUCLEAR LTDA -5,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1860

27/09/2012 187 INTENSIMED TRES RIOS S/C LTDA -20,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1861

27/09/2012 191 M.P. CARVALHO CLÍNICA MÉDICA S.C. LTDA -48,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

201239891 Normal10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1862

27/09/2012 193 NEUROCLIN - CLINICA NEUROLOGICA E EXAMES COML LTDA -20,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1863

27/09/2012 297 AÇOUGUE KI BIFE LTDA -50,93

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

211230331 Estimativa10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1873

27/09/2012 543 FILIPAPER PAPEL LTDA - ME -2.392,30211130451 6012 Normal10.00.00 2.111 45

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDENº DO ESTORNO:

1884

27/09/2012 604 M.S. FONTANA SERVIÇOS GRAFICOS - ME -1.335,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

210039111 6351 Normal10.00.00 2.100 11

Nº DO ESTORNO:

1887

27/09/2012 650 CHUMBINHO COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME -240,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

228830331 Estimativa10.00.00 2.288 33

Nº DO ESTORNO:

1866

27/09/2012 715 PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA -3.637,44

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

210932691 Estimativa10.00.00 2.109 69

Nº DO ESTORNO:

1881

27/09/2012 720 PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA -537,30

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70

Nº DO ESTORNO:

1875

27/09/2012 721 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA -1.535,90

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70

Nº DO ESTORNO:

1876

27/09/2012 723 DISK MED PÁDUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -2.073,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70

Nº DO ESTORNO:

1877

27/09/2012 724 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BK LTDA -4.878,60

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70

Nº DO ESTORNO:

1878

27/09/2012 762 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA -360,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

229732331 Estimativa10.00.00 2.297 33

Nº DO ESTORNO:

1864

27/09/2012 799 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA DO R.NOVO LT -10,62211230331 Estimativa10.00.00 2.112 33

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDENº DO ESTORNO:

1871

27/09/2012 816 NUCLEMINAS MEDICINA NUCLEAR LTDA -70,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1869

27/09/2012 878 MALHARIA MERCOSUL LTDA ME -2.580,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

210630681 10161 Normal10.00.00 2.106 68

Nº DO ESTORNO:

1886

27/09/2012 885 EASYNET WORK LTDA ME -209,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

210839681 10206 Normal10.00.00 2.108 68

Nº DO ESTORNO:

1885

27/09/2012 1011 MED CENTER COMERCIAL LTDA -7.000,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

210230621 Estimativa10.00.00 2.102 62

Nº DO ESTORNO:

1882

27/09/2012 1125 UROMEDIC SERVIÇO MÉDICO LTDA -2.776,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

201239891 12829 Normal10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1883

27/09/2012 1131 HIGOR DE ARAÚJO PINHEIRO -824,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

211130451 12825 Normal10.00.00 2.111 45

Nº DO ESTORNO:

1874

27/09/2012 1288 FUNDAÇAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE -380,35

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

201239891 14783 Normal10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1890

27/09/2012 1289 FUNDAÇAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE -954,51

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

201239891 14782 Normal10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1892

27/09/2012 1294 FUNDAÇAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE -1.131,61201239891 14780 Normal10.00.00 2.012 89

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDENº DO ESTORNO:

1891

27/09/2012 1298 M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME -280,00

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

229732331 14841 Normal10.00.00 2.297 33

Nº DO ESTORNO:

1893

27/09/2012 1317 FUNDAÇAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE -277,10

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

201239891 15128 Normal10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1889

27/09/2012 1336 FARMACIA ENTRERRIENSE LTDA -4.577,31

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

22979133 15898 Normal10.00.00 2.297 33

Nº DO ESTORNO:

1888

27/09/2012 1356 LEGUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -3.580,00

ESTORNO CONFORME INFORMADO NO PC. 16420

237139701 16420 Normal10.00.00 2.371 70

Nº DO ESTORNO:

1694

27/09/2012 1387 FARMACIA REAL LTDA -34,00

ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE DE NOTA FISCAL 209 CONFORME INFORMADO NO PRO

C, 16613

22979133 16613 Normal10.00.00 2.297 33

Nº DO ESTORNO:

1693

27/09/2012 1401 RICARDO PESSOA MARTELO DE SOUZA -4.928,76

ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1867

28/09/2012 1120 NORPEL NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA - ME -7.125,50

ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONF SOLICITADO EM MEMORANDO 7476/12

237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70

Nº DO ESTORNO:

1705

01/10/2012 1249 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -753,40

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM PROCESSO 17701/12 (PG. DE 30 DIAS) MARIA APARECIDA DE

MELLO COSTA.

211211331 Estimativa10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1727

01/10/2012 1522 ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA ME -15.433,20238430841 Estimativa10.00.00 2.384 84

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/09/2012 à 01/10/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

ESTORNO PARA CORREÇÃONº DO ESTORNO:

1904

Sub - Total (R$): -514.866,0482Total de Registros:

Total Geral (R$): 2.160.256,52Total de Registros: 268

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