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PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

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PRESTAÇÃO DE CONTAS2º TRIMESTRE de 2006

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

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Atendendo ao art. 12 da Lei 8.689 de 27/07/1993 e o art 9. Do Decreto Federal n. 1.651 de 28/09/1995.

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

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Orçamento e Execução Orçamento e Execução FinanceiraFinanceira

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

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ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

110 -Apoio Administrativo 291.000.000,00 153.652.774,99 52,80 153.505.841,39 52,75

120 -Primeira Chance (Estagiários)

- - - - -

502 - Gestão da Tecnol. da Infor. e Comunicação

12.444.697,05 3.246.436,66 26,09 1.756.529,98 14,11

810 - Desemvolvimento de RH - SUS

2.190.000,00 244.003,53 11,14 188.066,08 8,59

820 - Autonomia Gerencial da Rede Assistêncial

15.522.606,00 15.522.606,00 100,00 7.312.800,00 47,11

830 - Fortalecimento da Gestão do SUS

211.130.102,01 174.647.286,77 82,72 79.243.810,23 37,53

835 - Regionalizaçãoda Assistência á Saúde

18.609.253,56 8.209.570,11 44,12 1.445.284,58 7,77

840 - Vigilância em Saúde 28.297.461,38 8.864.512,46 31,33 3.563.234,57 12,59

845 - Adequação Física e Tecnológica da Saúde

41.194.598,33 30.326.276,52 73,62 20.038.605,07 48,64

880 - Assistência Farmacêutica 61.665.511,70 39.216.336,86 63,60 13.733.571,81 22,27

TOTAL 682.054.230,03 433.929.803,90 63,62 280.787.743,71 41,17

PROGRAMASFONTES: 0100 E 3100 - Recurosos do Tesouro Ordinário e Contra- Partida de

Convênios

SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006

Page 5: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

110 -Apoio Administrativo - - - - -

120 -Primeira Chance (Estagiários)

2.100.590,00 1.734.436,66 82,57 387.697,62 18,46

502 - Gestão da Tecnol. da Infor. e Comunicação

2.084.240,00 - - - -

810 - Desemvolvimento de RH - SUS

19.517.150,00 20.013,66 0,10 17.409,66 0,09

820 - Autonomia Gerencial da Rede Assistêncial

- - - - -

830 - Fortalecimento da Gestão do SUS

406.585.634,44 270.738.341,23 66,59 109.465.518,93 26,92

835 - Regionalizaçãoda Assistência á Saúde

47.175.656,00 2.302.529,39 4,88 1.443.694,72 3,06

840 - Vigilância em Saúde 57.377.890,84 7.263.852,28 12,66 4.581.661,00 7,99

845 - Adequação Física e Tecnológica da Saúde

69.179.085,30 1.711.618,38 2,47 414.661,28 0,60

880 - Assistência Farmacêutica 64.477.088,00 17.470.343,53 27,10 14.659.206,38 22,74

TOTAL 668.497.334,58 301.241.135,13 45,06 130.969.849,59 19,59

PROGRAMAS

OUTRAS FONTES: 223, 228, 240, 260 E 285 Convênios SUS, Transferências Fundo a Fundo, Arrecadação Própria dos Seviços

de Saúde, Aluguéis, Rendimentos de Aplicações Financeiras

SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006

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ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

110 -Apoio Administrativo 291.000.000,00 153.652.774,99 52,80 153.505.841,39 52,75

120 -Primeira Chance (Estagiários)

2.100.590,00 1.734.436,66 82,57 387.697,62 18,46

502 - Gestão da Tecnol. da Infor. e Comunicação

14.528.937,05 3.246.436,66 22,34 1.756.529,98 12,09

810 - Desemvolvimento de RH - SUS

21.707.150,00 264.017,19 1,22 205.475,74 0,95

820 - Autonomia Gerencial da Rede Assistêncial

15.522.606,00 15.522.606,00 100,00 7.312.800,00 47,11

830 - Fortalecimento da Gestão do SUS

617.715.736,45 445.385.628,00 72,10 188.709.329,16 30,55

835 - Regionalizaçãoda Assistência á Saúde

65.784.909,56 10.512.099,50 15,98 2.888.979,30 4,39

840 - Vigilância em Saúde 85.675.352,22 16.128.364,74 18,82 8.144.895,57 9,51

845 - Adequação Física e Tecnológica da Saúde

110.373.683,63 32.037.894,90 29,03 20.453.266,35 18,53

880 - Assistência Farmacêutica 126.142.599,70 56.686.680,39 44,94 28.392.778,19 22,51

TOTAL 1.350.551.564,61 735.170.939,03 54,43 411.757.593,30 30,49

PROGRAMASTODAS AS FONTES: 0100, 223, 228, 240, 260, 285 E 3100

SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006

Page 7: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %291.000.000,00 153.652.774,99 52,80 153.505.841,39 52,75 - - - - -

4365 275.000.000,00 147.703.741,79 53,71 147.556.808,19 53,66 - - -

4366 16.000.000,00 5.949.033,20 37,18 5.949.033,20 37,18 - - -

- - - - - 2.100.590,00 1.734.436,66 82,57 387.697,62 18,46

2137 - - - - - 2.100.590,00 1.734.436,66 82,57 387.697,62 18,46

12.444.697,05 3.246.436,66 26,09 1.756.529,98 14,11 2.084.240,00 - - - -

1880 3.128.909,00 - - - - 511.240,00 - - - -

4369 3.840.347,50 3.083.515,79 80,29262 1.674.664,16 43,61 - - - - -

6095 2.063.802,87 155.571,07 7,54 76.714,02 3,72 225.000,00 - - - -

6251 921.854,00 6.749,80 0,73 5.151,80 0,56 1.240.000,00 - - - -

6358 2.489.783,68 600,00 0,02 - - 108.000,00 - - - -

2.190.000,00 244.003,53 11,14 188.066,08 8,59 19.517.150,00 20.013,66 0,10 17.409,66 0,09

126 - - - - - 3.000.000,00 - - - -

534 400.000,00 12.556,90 3,14 1.070,50 0,27 8.387.150,00 1.109,66 0,01 1.109,66 0,01

4114 1.790.000,00 231.446,63 12,93 186.995,58 10,45 8.130.000,00 18.904,00 0,23 16.300,00 0,20

15.522.606,00 15.522.606,00 100,00 7.312.800,00 47,11 - - - - -

477 - - - - - - - - - -

2292 2.692.800,00 2.692.800,00 100,00 1.346.400,00 50,00 - - - - -

2293 3.194.400,00 3.194.400,00 100,00 1.597.200,00 50,00 - - - - -

2294 1.887.600,00 1.887.600,00 100,00 943.800,00 50,00 - - - - -

2297 6.441.006,00 6.441.006,00 100,00 2.772.000,00 43,04 - - - - -

2299 1.306.800,00 1.306.800,00 100,00 653.400,00 50,00 - - - - -

AQUISIÇÃO , MANUT. E DESENV. DE SOFTWARES - SES

CONTR.DE SERV.DE COMUN. P/DADOS/VOZ/INTERNET-SES

CONSTR.E EQUIP.DA ESCOLA DE FORM. EM SAÚDE - EFOS

GESTÃO DA TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CONTR.DE CONS.E SERV.RELAC.A TECN.DA INF.COM.

MANUT. DE SISTEMAS E SERV. CORPORATIVOS - SES

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE - SES

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SUS

AUTONOMIA GERENCIAL DA REDE ASSISTENCIAL-SES

CAPAC. RH AÇÕES PROG. SAÚDE AREA ASSIST. ADM. E SOC.

CONTR.P/MAN.HOSP.TERC-HOSP.STO ANTONIO-SDR BLUM.

CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP.MARIETA KONDER BOR.

CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP. REG. L.V. FERREIRA

RECURSO DO TESOURO 0100 e 3100

ENCARGOS COM ESTAGIÁRIOS - SES

MANUTENÇÃO ESCOLA FORMAÇÃO SAÚDE - EFOS

AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SES

APOIO ADMINISTRATIVO

PRIMEIRA CHANCE - ESTAGIÁRIOS

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SES

RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285

CONTR.P/MAN.HOSP. TERC - HOSP. DEP. AFONSO GHIZO

CONTR P./MAN.HOSP.TERC.HELIO D.ANJOS ORTIZ-CURITIB.

CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP. SÃO PAULO - XANXERÊ

AUTONOMIA

GERENCIAL

GESTÃO DA

INFOR.

APOIOADMINIST.

R.H.

SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006

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ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

211.130.102,01 174.647.286,77 82,72 79.243.810,23 37,53 406.585.634,44 270.738.341,23 66,59 109.465.518,93 26,92

69 83.500,00 - - - - - - -

74 320.000,00 310.000,00 96,88 310.000,00 96,88 - - - - -

3284 11.903.225,00 10.445.708,04 87,76 5.071.320,22 42,60 259.315.000,00 220.146.104,93 84,90 88.301.917,51 34,05

3496 250.000,00 250.000,00 100,00 133.000,00 53,20 - - - - -

3711 550.000,00 550.000,00 100,00 460.000,00 83,64 - - - - -

5017 659.000,00 659.000,00 100,00 394.000,00 59,79 - - - - -

5049 5.655.089,00 5.315.089,00 93,99 1.895.400,00 33,52 - - - - -

5052 859.000,00 859.000,00 100,00 459.000,00 53,43 - - - - -

5061 547.096,00 547.096,00 100,00 367.096,00 67,10 - - - - -

5062 1.590.200,00 1.390.200,00 87,42 1.270.100,00 79,87 4.595.304,00 - - - -

5063 966.000,00 966.000,00 100,00 718.500,00 74,38 - - - - -

5081 1.425.000,00 225.000,00 15,79 165.000,00 11,58 - - - - -

5082 1.035.000,00 1.035.000,00 100,00 616.500,00 59,57 - - - - -

5086 150.000,00 150.000,00 100,00 150.000,00 100,00 - - - - -

5087 329.000,00 329.000,00 100,00 257.000,00 78,12 - - - - -

5089 715.553,00 305.000,00 42,62 190.000,00 26,55 - - - - -

5279 4.855.914,00 4.855.914,00 100,00 1.698.470,78 34,98 - - - - -

5289 430.000,00 430.000,00 100,00 390.000,00 90,70 - - - - -

5302 260.000,00 260.000,00 100,00 185.000,00 71,15 - - - - -

5303 5.507.120,00 5.017.120,00 91,10 637.120,00 11,57 - - - - -

5304 50.000,00 - - - - - - - - -

5305 516.400,00 486.400,00 94,19 375.000,00 72,62 - - - - -

5306 1.193.000,00 1.063.000,00 89,10 673.000,00 56,41 - - - - -

5307 382.400,00 342.400,00 89,54 262.400,00 68,62 - - - - -

5308 561.250,00 561.250,00 100,00 442.850,00 78,90 - - - - -

5309 835.000,00 835.000,00 100,00 775.000,00 92,81 - - - - -

5323 1.656.195,00 1.415.000,00 85,44 710.000,00 42,87 - - - - -

5331 2.822.000,00 2.822.000,00 100,00 1.512.000,00 53,58 - - - - -

5369 445.000,00 385.000,00 86,52 235.000,00 52,81 - - - - -

5439 1.041.074,00 961.074,00 92,32 650.204,00 62,46 - - - - -

RECURSO DO TESOURO 0100 e 3100 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 244, 260 E 285AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃO

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV. SUS - CANOINHAS

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-R.DO SUL

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-SÃO JOAQ

ESTRUT.ORG.DAS GEREN.REG. SAÚDE-SDR-DIONISIO CERQ.

AUX.A ENT.MUN.E PRIV.S/FINS LUCR. DE ASSIST.SAÚ.DION.C.

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CONCÓRD.

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-ITAJAÍ

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CANOINHAS

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-LAGUNA

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CRICIÚMA

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-J.DO SUL

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-GR.FPOLIS

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-S.L.OESTE

CUSTEIO UNIDADES ASSIST. CONVENIADAS AO SUS

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-VIDEIRA

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-S.M.O.

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CAÇADOR

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-XANXERÊ

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-ITUPORAN

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-ARARANG

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CURITIB.

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-BLUMEN.

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-C.NOVOS

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-TUBARÃO

FORTALECIMENTO DA GESTÃO - SUS

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-PALMITOS

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-MARAVIL.

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-IBIRAMA

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-CHAPECÓ

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-MAFRA

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-LAGES

FORTALECIMENO DA GESTÃO

SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006

Page 9: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

241.591.359,11 162.948.738,94 67,45 66.727.200,99 27,62 331.534.633,28 66.760.849,82 20,14 31.562.503,03 9,52

5454 5.266.000,00 5.016.000,00 95,25 816.000,00 15,50 - - - - -

5455 2.854.852,80 634.852,80 22,24 532.600,00 18,66 - - - - -

7999 315.000,00 315.000,00 100,00 315.000,00 100,00 - - - - -

8947 95.280.621,00 75.800.130,58 79,55 33.980.892,14 35,66 98051749 40939063,44 41,75 14972175,24 15,27

9076 68.280,00 4.170,00 6,11 4.170,00 6,11 - - - - -

9078 145.022,00 6.480,00 4,47 6.480,00 4,47 - - - - -

9079 124.980,00 4.180,00 3,34 4.180,00 3,34 - - - - -

9080 163.840,00 4.900,00 2,99 4.900,00 2,99 - - - - -

9081 119.915,00 2.100,00 1,75 2.100,00 1,75 - - - - -

9082 133.320,00 - - - - - - - - -

9083 11.000,00 2.100,00 2.100,00 - - - - -

9084 38.938,00 - - - - - - - - -

9085 199.980,00 - - - - - - - - -

9086 65.140,00 6.500,00 9,98 6.500,00 9,98 - - - - -

9087 51.564.030,67 47.614.707,92 92,34 21.910.418,35 42,49 21323581,44 7483450 35,09 4503787,12 21,12

9088 4.345.008,52 2.365.902,85 54,45 568.600,96 13,09 21250000 2168214,56 10,2 1686130,76 7,935

9091 760.000,00 - - - - 2050000 1508,3 0,07 1508,3 0,07

9092 250.000,00 65.918,58 26,37 56.750,33 22,70 - - - - -

9094 93.020,00 - - - - - - - - -

9095 72.320,00 200,00 0,28 200,00 0,28 - - - - -

9096 159.036,04 3.910,00 2,46 3.910,00 2,46 - - - - -

9097 137.781,00 3.500,00 2,54 3.500,00 2,54 - - - - -

9098 195.640,00 985,00 0,50 85,00 0,04 - - - - -

9099 138.056,52 3.805,00 2,76 3.805,00 2,76 - - - - -

9100 76.520,00 - - - - - - - - -

9101 22.100,00 2.088,00 9,45 21,75 0,10 - - - - -

9102 82.320,00 - - - - - - - - -

9103 133.320,00 - - - - - - - - -

9104 94.840,00 - - - - - - - - -

9106 21.120,81 2.100,00 9,94 2.100,00 9,94 - - - - -

9107 99.620,00 - - - - - - - - -

FORTALECIMENTO DA GESTÃO - SUS

AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100 e 3100 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - LAGUNA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - GR. FPOLIS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO L. OESTE

MANUT. DAS UNIDADES ASSIST. DE SAÚDE PRÓPRIAS DA SES

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - MAFRA

MANUT.DO CONS.ESTAD. DE SAÚ. E AÇÕES DO CONTR.SOC

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CAÇADOR

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - MARAVILHA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO JOAQUIM

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-JOAÇABA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - XANXERÊ

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - VIDEIRA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - TUBARÃO

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO M.OESTE

NÚCLEO DE CIÊNCIA E TECN. POLÍTICA, PLANOS E PROJ.SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC.GER.SAÚ. -SDR - CAMPOS NOVOS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - BLUMENAU

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - IBIRAMA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - ARARANGUÁ

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - ITAJAÍ

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CURITIBANOS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - PALMITOS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - BRUSQUE

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CHAPECÓ

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CANOINHAS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CRICIÚMA

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CONCÓRDIA

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-JOINVILLE

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-BRUSQUE

FORTALECIMEN

O DA GESTÃO

FORTALECIMENO

DA GESTÃO

SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006

Page 10: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

5454 5.266.000,00 5.016.000,00 95,25 816.000,00 15,50 - - - - -

5455 2.854.852,80 634.852,80 22,24 532.600,00 18,66 - - - - -

7999 315.000,00 315.000,00 100,00 315.000,00 100,00 - - - - -

8947 95.280.621,00 75.800.130,58 79,55 33.980.892,14 35,66 98.051.749,00 40.939.063,44 41,75 14.972.175,24 15,27

9076 68.280,00 4.170,00 6,11 4.170,00 6,11 - - - - -

9078 145.022,00 6.480,00 4,47 6.480,00 4,47 - - - - -

9079 124.980,00 4.180,00 3,34 4.180,00 3,34 - - - - -

9080 163.840,00 4.900,00 2,99 4.900,00 2,99 - - - - -

9081 119.915,00 2.100,00 1,75 2.100,00 1,75 - - - - -

9082 133.320,00 - - - - - - - - -

9083 11.000,00 2.100,00 2.100,00 - - - - -

9084 38.938,00 - - - - - - - - -

9085 199.980,00 - - - - - - - - -

9086 65.140,00 6.500,00 9,98 6.500,00 9,98 - - - - -

9087 51.564.030,67 47.614.707,92 92,34 21.910.418,35 42,49 21.323.581,44 7.483.450,00 35,09 4.503.787,12 21,12

9088 4.345.008,52 2.365.902,85 54,45 568.600,96 13,09 21.250.000,00 2.168.214,56 10,20 1.686.130,76 7,93

9091 760.000,00 - - - - 2.050.000,00 1.508,30 0,07 1.508,30 0,07

9092 250.000,00 65.918,58 26,37 56.750,33 22,70 - - - - -

9094 93.020,00 - - - - - - - - -

9095 72.320,00 200,00 0,28 200,00 0,28 - - - - -

9096 159.036,04 3.910,00 2,46 3.910,00 2,46 - - - - -

9097 137.781,00 3.500,00 2,54 3.500,00 2,54 - - - - -

9098 195.640,00 985,00 0,50 85,00 0,04 - - - - -

9099 138.056,52 3.805,00 2,76 3.805,00 2,76 - - - - -

9100 76.520,00 - - - - - - - - -

9101 22.100,00 2.088,00 9,45 21,75 0,10 - - - - -

9102 82.320,00 - - - - - - - - -

9103 133.320,00 - - - - - - - - -

9104 94.840,00 - - - - - - - - -

9106 21.120,81 2.100,00 9,94 2.100,00 9,94 - - - - -

9107 99.620,00 - - - - - - - - -

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CONCÓRDIA

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-JOINVILLE

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-BRUSQUE

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CHAPECÓ

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CANOINHAS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CRICIÚMA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CURITIBANOS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - PALMITOS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - BRUSQUE

NÚCLEO DE CIÊNCIA E TECN. POLÍTICA, PLANOS E PROJ.SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC.GER.SAÚ. -SDR - CAMPOS NOVOS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - BLUMENAU

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - IBIRAMA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - ARARANGUÁ

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - ITAJAÍ

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO JOAQUIM

AUX.ENT.MUN.PRIV.S/F.LUCR.ASSIST.SAÚ.CONV.SUS-JOAÇABA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - XANXERÊ

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - VIDEIRA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - TUBARÃO

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO M.OESTE

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - SÃO L. OESTE

MANUT. DAS UNIDADES ASSIST. DE SAÚDE PRÓPRIAS DA SES

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - MAFRA

MANUT.DO CONS.ESTAD. DE SAÚ. E AÇÕES DO CONTR.SOC

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - CAÇADOR

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - MARAVILHA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - LAGUNA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - GR. FPOLIS

RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃO

RECURSO DO TESOURO 0100 e 3100

FORTALECIMENO

DA GESTÃO

FORTALECIMENO

DA GESTÃO

SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006

Page 11: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

9108 59.140,00 3.980,00 6,73 3.010,70 5,09 - - - - -

9109 104.487,65 4.600,00 4,40 4.600,00 4,40 - - - - -

9110 177.210,00 3.490,00 1,97 3.490,00 1,97 - - - - -

9111 65.625,00 1.500,00 2,29 1.500,00 2,29 - - - - -

9112 84.001,00 - - - - - - - - -

9113 15.000,00 3.935,00 26,23 3.935,00 26,23 - - - - -

18.609.253,56 8.209.570,11 44,12 1.445.284,58 7,77 47.175.656,00 2.302.529,39 4,88 1.443.694,72 3,06

327 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

774 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

775 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

1953 300.000,00 - - - - 2000000 - - - -

1955 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

2027 5.000.000,00 4.000.000,00 80,00 - - 1500000 - - - -

2031 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

2033 50.000,00 - - - - 1000000 - - - -

2036 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

2039 - - - - - - - - - -

2043 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

2313 3.772.854,00 312.274,65 8,28 312.274,65 8,28 17775656 914244,86 5,143 914244,86 5,143241183

2575 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

3271 8.286.399,56 3.897.295,46 47,03 1.133.009,93 13,67 12900000 1388284,53 10,76 529449,86 4,104262481

3888 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

3898 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

4208 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

4802 100.000,00 - - - - 1000000 - - - -

RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃO

RECURSO DO TESOURO 0100 e 3100

IMPL.E MAN.TRANSP.SIST. ATEND.P.HOSP.M.E INTER.H. SAMU

ESTRUT. C.DE REF. REG.P/ATEND. DIAG.E TERAP. CHAPECÓ

ESTRUT. C.DE REF. REG.P/ATEND. DIAG.E TERAP. S.M.OESTE

ESTRUT. C.DE REF. REG.P/ATEND. DIAG.E TERAP. TUBARÃO

IMPL.O/ADAPT.DE C.DE REF.REG.P/ATEND.DIAG.E TER.BRUSQ.

MOB.EQUIP.P/IMP.H.R.ATEND.URG/EMERG.OUT.ESP. CANOINH.

REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - RIO DO SUL

IMPL.EQ.E MOB.HOSP.REG.ATEND.URG/EMERG.OUT.ESP. BLUM..

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - JOINVILLE

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - LAGES

IMP.HOSP.REG.DE ATEND.EM URG/EMERG.OUTR.ESPEC.S.M.OE.

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - JOAÇABA

IMP.HOSP.REG.DE ATEND.EM URG/EMERG.OUTR.ESPEC.JOAÇ.

IMP.HOSP.REG.DE ATEND.EM URG/EMERG.OUTR.ESPEC.ARAR.

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - ITUPORANGA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZAC. GER. SAÚ. -SDR - JARAGUÁ DO S.

MOB.EQUIP.P/IMP.H.R.ATEND.URG/EMERG.OUT.ESP. J. DO SUL

IMP.HOSP.REG.DE ATEND.EM URG/EMERG.OUTR.ESPEC.CRICIÚ

MOB.EQUIP.P/IMP.H.R.ATEND.URG/EMERG.OUT.ESP. S.M.OESTE

PROGR.PACT.E INTEGR.DAS AÇÕES E SERV.DE ASSIST. SAÚDE

IMPL.O/ADAPT.DE C.DE REF.REG.P/ATEND.DIAG.E TER.CURITIB

MOB.EQUIP.P/IMP.H.R.ATEND.URG/EMERG.OUT.ESP. CRICIÚMA

IMPL.O/ADAPT.DE C.DE REF.REG.P/ATEND.DIAG.TER.CHAPECÓ

IMPL.O/ADAPT.DE C.DE REF.REG.P/ATEND.DIAG.TER.S.M.OEST

REGIONALIZAÇÃO DA

ASSISTÊNCIA

FORTALECIMENO

DA GESTÃO

Page 12: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

28.297.461,38 8.864.512,46 31,33 3.563.234,57 12,59 57.377.890,84 7.263.852,28 12,66 4.581.661,00 7,99

67 591.847,00 - - - - 4.057.100,00 41.086,00 1,012694 41.086,00 1,013

535 FORTALEC.AÇÕES PROG.SAÚDE-DIABET. HIPERT.ARTERIAL - - - - - 1.000.000,00 - - - -

581 2.292.725,60 415.306,66 18,11 415.306,66 18,11 3.200.000,00 - - - -

589 267.400,00 77.220,00 28,88 77.220,00 28,88 558.500,00 - - - -

643 1.320.000,00 594.000,00 45,00 594.000,00 45,00 1.000.000,00 - - - -

4068 - - - - - 12.602.500,00 2.181.549,34 17,31 1.075.397,60 8,53

4077 7.956.332,00 4.701.523,87 59,09 946.021,37 11,89 2.210.000,00 949.281,13 42,95 926.087,61 41,90

4083 50.000,00 - - - - 502.000,00 250,00 0,05 250,00 0,05

4084 10.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -

4096 50.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -

4130 - - - - - 11.000.000,00 1.127.535,99 10,25 887.029,96 8,06

4132 238.396,78 - - - - 13.025.387,84 2.942.230,82 22,59 1.629.890,83 12,51

4139 10.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -

5291 15.400.760,00 3.076.461,93 19,98 1.530.686,54 9,94 4.722.403,00 21.919,00 0,46 21.919,00 0,46

5326 10.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -

5363 50.000,00 - - - - 1.000.000,00 - - - -

9473 50.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -

41.194.598,33 30.326.276,52 73,62 20.038.605,07 48,64 69.179.085,30 1.711.618,38 2,47 414.661,28 0,60

344 500.000,00 - - - - 500.000,00 - - - -

3709 - - - - - 690.000,00 - - - -

3710 - - - - - 3.500.000,00 - - - -

3755 - - - - - 460.470,24 - - - -

5044 - - - - - 1.010.000,00 - - - -

5055 40.584.598,33 30.326.276,52 74,72 20.038.605,07 49,37 22.368.615,06 1.701.148,38 7,61 407.182,28 1,82

5078 - - - - - 500.000,00 - - - -

5278 - - - - - 50.000,00 10.470,00 - 7.479,00 -

5300 10.000,00 - - - - 38.750.000,00 - - - -

5310 - - - - - 500.000,00 - - - -

5324 100.000,00 - - - - 850.000,00 - - - -

AÇÕES PROGR. EM SÁUDE - LABORAT. DE SAÚDE PÚBLICA

AÇÕES PROGR. SAÚDE - PROGR. EST. DE SAÚDE MENTAL

AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE MEDICAMENTOS

CONSTR. MOBIL. E EQUIP. P/LAB. REGIONAL - JOAÇABA

EQUIP.P/ASSIST. DA SAÚDE-PLANO DIRETOR INVESTIMENT.

AÇÕES PROGR.SAÚDE ESPECIF-P/CONTROLE E COMB. AIDS

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO DE BLUMENAU

CONSTR. MOBIL. E EQUIP. P/ LABORATÓRIO REGI. DE MAFRA

CONSTRUÇÃO DE ÁREA FÍSICA P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DESENV.E MANUT.DO SIST. DOS COMPLEXOS REGULADORES

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - COORD. ESTRAT. DA FAMÍLIA

ADEQUAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE

AÇÕES PROGR. DA SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E ADOLESC.

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE NA ÁREA DA SAÚDE DO IDOSO

CONSTRU. MOBIL. E EQUIP. P/ ESCOLA DE SÁUDE PÚBLICA

IMPL. HOSP.REG.ATEND.EM URG/EMERG.OUTR.ESPEC. LAGUNA

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO REGIONAL DE CRICIÚMA

AMPL. REFOR. EQUIP. AS UNID. ADM. ASSIST. DE SAÚDE

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ O COMPLEXO ONCOLÓGICO

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AÇÕES PROGR.ASSIST.FARM.DO PROG.DE INCL.SOC.-PROCIS

AÇÕES PROGRAMÁTICAS DE SAÚDE BUCAL

AÇÕES PROGR.ESTRAT.SAÚDE FAMÍLIA PROG.INCLUS.SOC

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR

AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100 e 3100 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285

VIGILÂNCIA EM

SAÚDE

ADEQUAÇÃO

FÍSICA E TECNOL.

SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006

Page 13: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

61.665.511,70 39.216.336,86 63,60 13.733.571,81 22,27 64.477.088,00 17.470.343,53 27,10 14.659.206,38 22,74

62 79.000,00 72.933,48 92,32 72.933,48 92,32 100.000,00 - - - -

64 232.000,00 91.019,73 39,23 91.019,73 39,23 100.000,00 - - - -

65 97.000,00 74.126,63 76,42 74.126,63 76,42 100.000,00 - - - -

66 340.000,00 153.745,32 45,22 153.745,32 45,22 100.000,00 - - - -

71 65.000,00 30.242,00 46,53 30.242,00 46,53 100.000,00 - - - -

75 179.000,00 107.135,52 59,85 107.135,52 59,85 100.000,00 - - - -

83 136.000,00 88.406,08 65,00 88.406,08 65,00 100.000,00 - - - -

84 545.000,00 133.696,32 24,53 133.696,32 24,53 100.000,00 - - - -

123 100.000,00 42.823,50 42,82 42.823,50 42,82 100.000,00 - - - -

124 482.000,00 167.785,60 34,81 167.785,60 34,81 100.000,00 - - - -

125 120.000,00 68.054,98 56,71 68.054,98 56,71 100.000,00 - - - -

127 80.000,00 41.407,43 51,76 41.407,43 51,76 100.000,00 - - - -

129 173.000,00 90.639,48 52,39 90.639,48 52,39 100.000,00 - - - -

131 681.000,00 257.334,60 37,79 257.334,60 37,79 100.000,00 - - - -

133 242.000,00 114.176,75 47,18 114.176,75 47,18 100.000,00 - - - -

134 73.000,00 54.833,48 75,11 54.833,48 75,11 100.000,00 - - - -

2305 285.819,40 149.645,17 52,36 57.255,44 20,03 8.885.000,00 23.658,36 0,27 23.658,36 0,27

3377 1.060.000,00 251.485,75 23,73 251.485,75 23,73 100.000,00 - - - -

5340 86.000,00 25.649,32 29,82 25.649,32 29,82 100.000,00 - - - -

8948 56.609.692,30 37.201.195,72 65,72 11.810.820,40 20,86 53.792.088,00 17.446.685,17 32,43 14.635.548,02 27,21

682.054.230,03 433.929.803,90 63,62 280.787.743,71 41,17 668.497.334,58 301.241.135,13 45,06 130.969.849,59 19,59

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-CAÇADOR

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-CHAPECÓ

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-CONCÓRDIA

MEDICAMENTOS BÁSICOS EXCEPCIONAIS

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-CANOINHAS

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-JARAG.DO S.

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-BRUSQUE

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-RIO DO SUL

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-CRICIÚMA

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-VIDEIRA

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-JOINVILLE

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-LAGES

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-ARARANGUÁ

PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-GR.FPOLIS

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-LAGUNA

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-MAFRA

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-TUBARÃO

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-ITAJAÍ

AÇÕES PROG.EM SAÚ.NA ÁREA DE ASSIST.FARM.-BLUMENAU

TOTAL GERAL

RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 240, 260 E 285AÇÃO DENOMINAÇÃO DA AÇÃO

RECURSO DO TESOURO 0100 e 3100

ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

SÍNTESE POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATÉ O 2º TRIMESTRE-2006

Page 14: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PROJETOS AÇÕES MONTANTE INVESTIDO

Renovação/manutenção de Equipamentos

• Manutenção corretiva / preventiva de equipamentos médico hospitalares

R$ 351.111,20

Obras e Benfeitorias• Reformas, Recuperação e Reparos de hospitais próprios

R$ 19.617.843,96

Feesc (Informática)• mplantação de um sistema integrado de informações/Telemedicina/PPI

R$ 317.695,05

Material Permanente• Material permanente adquirido pela SES no trimestre

R$ 2.115.515,56

TOTAL GERAL * R$ 22.402.165,77

Retroativo ao 1º Trimestre

* Valor referente aos serviços prestados nas unidades hospitalares da SES.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Page 15: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

PROJETOS AÇÕES MONTANTE INVESTIDO

Renovação/

manutenção de

Equipamentos

Manutenção corretiva / preventiva de equipamentos médico hospitalares R$ 414.814,22

Obras e Benfeitorias Reformas, Recuperação e Reparos de hospitais próprios R$ 678.807,02

Feesc (Informática) Implantação de um sistema integrado de Informações, Telemedicina e PPI

R$ 317.695,00

Material Permanente Material permanente adquirido pela SES no trimestre R$ 2.335.714,06)

TOTAL GERAL * R$ 3.333.444,30

2º Trimestre

* Valor referente aos serviços prestados nas unidades hospitalares da SES.

Page 16: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TEMA AÇÕES

Processos de Auditoria em Saúde

Concluídos e arquivados 72  processos de auditoria em prestadores diversos e SMS.

Ressarcimento ao SUS através de glosas em prestadores privados

Emissão de Glosas descontadas no Processamento SIH/SUS no valor de R$ 7.978,00 mês de abril. Nos meses subseqüentes não houve glosas em virtude da mudança na forma de desconto para Processamento Descentralizado

Auditoria/Visitas Técnicas e

Monitoramentos na Gestão Municipal

Auditoria operativas: 4;  Visita Técnica: 4;Monitoramento: 2;Vistorias: 11.

Abertura de Processos de Auditoria de Origens

DiversasAbertos 47 processos: 09 são referentes às vistorias para credenciamento dos Serviços de Oncologia.

Incentivo Hospitalar – Eixo 2

Adesão de  mais 18 Unidades Hospitalares ao Incentivo Hospitalar ( R$ 2.096.954,30 - abril a dezembro)

REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

Page 17: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TEMA AÇÕES

Cirurgias Eletivas

Aprovação e implantação da Política de Cirurgias Eletivas contemplando 80 procedimentos e distribuídos 10.586 AIHS e 5.127 APACS para os 293 municípios

(R$ 6.599.889,00)

Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos.

Elaboração e aprovação da minuta de contratualização e o Plano Operativo

Seminários de Cirurgias Eletivas e Hospitais

Filantrópicos.

Em 08 macrorregiões com os 293 municípios para divulgar o Política de Cirurgias Eletivas e o programa dos Hospitais Filantrópicos.

REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

Page 18: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TEMA AÇÕES

Termos de Compromisso de garantia de acesso em

Alta Complexidade Cardiovascular.

• Pactuação e publicação dos serviços de Alta Complexidade em Cardiovascular(R$ 7.610.615,33 ano). • Criação de AIH específica (342/mês)

Modernização Gerencial e Desenvolvimento

Institucional

Implantação da descentralização do processamento do SIH (Sistema de Informação Hospitalar), pelo Ministério da Saúde.

Capacitação do SIHD pela SES

Capacitação de 02 técnicos dos municípios habilitados em Gestão Plena, para realizar o processamento descentralizado.

REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

Page 19: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA:

• Em recursos financeiros aos 293 municípios com R$ 1.570.716,48

• Saúde Mental: R$ 1.094.390,67 p/ 83 municípios que fazem parte

do Programa de Saúde Mental

• Medicamentos Estratégicos para os programas : R$ 118.026,15

O LAFESC produziu no trimestre 2.811.000 comprimidos de hidroclorotiazida 25 mg

Page 20: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

DEMANDAS JUDICIAIS: Custo do atendimento no trimestre R$ 6.666.770,68

Novos pacientes incluídos no trimestre 453

Total de Pacientes atendidos ao final do Trimestre 1.874

MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (ALTO CUSTO): Valores transferidos MS no trimestre R$ 13.536.174,96 Custo do atendimento no trimestre R$ 17.217.090,10 Número de novos pacientes incluídos no trimestre 2.209 Total de Pacientes atendidos ao final do trimestre 24.021

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Page 21: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

2.128.027,82 10,2 3.519.204,34 14,6 5.647.232,16 12,4

16.922.451,62 81,4 15.565.332,47 65,2 32.487.784,09 72,719.050.479,44 91,6 19.084.536,81 80,4 38.135.016,25 85,3

- 3.565.277,39 14,9 3.565.277,39 8,01.748.587,83 8,4 1.237.511,01 5,2 2.986.098,83 6,7

20.799.067,27 100,0 23.887.325,20 100,0 44.686.392,47 100,0

PAB FIXO ePAB AMPLIADO

TOTALGESTÃO PLENA

MUNICIPAL-GPSM% TOTAL GESTÃO

ESTADUAL-GPSE

TOTAL GERAL

%DESCRIÇÃO

Medicamentos Excepcionais

TOTAL GERALDO ESTADO

MACSubtotal SIA/SIH - SUS

%

TRS - Terapia Renal Substitutiva

TETO FINANCEIRO MENSAL DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Medicamentos Excepcionais e Terapia Renal Substitutiva

Abril a Junho de 2006

Page 22: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO ESTADOESTADOAbril a Junho de 2006

Tipo de Gestao Qtd.Apresentada Qtd.Aprovada Vl.Apresentado Vl.Aprovado

Gestao Piso de Atenção Basica Municipal 77.378 65.656 212.144,91 179.566,18 Gestao Plena do Sistema Municipal 2.643.198 2.578.331 19.073.797,80 18.676.365,01 Gestao Estadual Plena 3.651.838 3.121.321 26.344.449,00 23.727.841,04

Total 6.372.414 5.765.308 45.630.391,71 42.583.772,23

Tipo Prestador Qtd.Apresentada Qtd.Aprovada Vl.Apresentado Vl.AprovadoPRIVADO COM FINS LUCRATIVOS 1.877.941 1.821.256 9.575.525,95 9.269.613,31 PRIVADO OPTANTE PELO SIMPLES 327.327 321.215 1.888.434,07 1.859.491,19 PUBLICO FEDERAL 243.881 240.199 1.584.656,60 1.570.184,88 PUBLICO ESTADUAL 774.039 758.154 7.617.260,78 7.563.043,95 PUBLICO MUNICIPAL 2.230.944 1.762.766 11.352.105,24 9.146.939,15 PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS 199.567 185.392 2.676.670,16 2.574.920,27 FILANTROPICO COM CNAS VALIDO 710.236 668.654 10.910.713,34 10.577.317,75 SINDICATO 8.479 7.672 25.025,57 22.261,73

Total 6.372.414 5.765.308 45.630.391,71 42.583.772,23

Page 23: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO ESTADOESTADOAbril a Junho de 2006

Tipo de Gestao Internações Valor TotalGestao Plena do Sistema Municipal 39.093 28.372.846,03 Gestao Estadual Plena 56.822 34.549.212,39

Total 95.915 62.922.058,42

Tipo Prestador Internações Valor Total

Contratado 6.992 3.981.326,17 Contratado optante SIMPLES 647 208.166,56 Federal 2.022 1.521.537,89 Estadual 20.473 16.887.913,89 Municipal 5.717 4.250.799,18 Filantrópico 15.246 8.350.208,49 Filantrópico isento tributos e contr.sociais 44.818 27.722.106,24

Total 95.915 62.922.058,42

Page 24: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

AÇÕES RESULTADOS CUSTOSCapacitação para implantação do SINASC_WEB nas Gersas de Joaçaba, Videira, Concórdia, Lages, Rio do Sul, São Miguel, Xanxerê e Chapecó.

94 Municipios109 técnicos participantes R$ 53.125,00

Capacitação para Análise de Banco de Dados dos sistemas de informação na Gersa de Itajaí.

09 Municipios10 técnicos

participantes R$ 4.856,00

Elaboração do Plano de Contingência para o Enfrentamento da Pandemia de Influência.

Plano elaborado -

SUBTOTAL 57.981,00

TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS NO 2º TRIMESTRE:R$ 787.624,37

Page 25: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

IMUNOPREVENIVEIS E IMUNIZAÇÃOAÇÕES RESULTADOS CUSTOS

Realização da Campanha de Vacinação Contra Gripe para população de 60 anos e mais

Doses aplicadas = 406.049 / Cobertura= 85,58 %

Municípios que alcançaram cobertura mínima de 75%= 97,61 % / (286 municípios)

-

Realização da 1ª Etapa da Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite.

Doses aplicadas = 460.320 / Cobertura= 93,26%

Municípios que alcançaram cobertura mínima de 95%= 57,00 % / (167 municípios)

-

Capacitações em Sala de Vacina 60 participantes R$ 30.000,00

Confecção e distribuição de material informativo da campanha de vacinação contra gripe para as SDR´s e municípios.

Cartazes = 80.000 Apostilas = 1.300

R$ 117.565,20

Confecção e distribuição de material informativo da 1ª etapa da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite.

Cartazes 60.000 Adesivos 1.000Camisetas 6.000

R$ 242.873,26

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Page 26: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

IMUNOPREVENIVEIS E IMUNIZAÇÃO0AÇÕES RESULTADOS CUSTOS

Assessoria e acompanhamento do mês Americano de Vacinação da População Indígena

Produção de 24 faixas de divulgação 3.209 doses aplicadas

R$ 3.600,00

Realização da Campanha de prevenção às Hepatites Virais

10 Gerências de Saúde distribuição de: 40.000 folder, 1.800 camisetas, 200 cartazes

R$ 9.120,66

Realização de supervisão e assessoria às doenças imunopreveníveis (hepatites virais)

03 municípios -

Realização de supervisão e assessoria às doenças imunopreveníveis (doenças exantemáticas)

07 municípios -

Sensibilização na vigilância das doenças exantemáticas

77 treinandos R$ 3.448,63

Ação informativa na vigilância das doenças exantemáticas frente ao risco da importação de casos de sarampo provenientes da Alemanha em decorrência da Copa do Mundo

Informes para todas as Gersas. CCIH dos Hospitais e Núcleos de Vigilância

Epidemiológica.Distribuição de 20.000 panfletos

R$ 900,00

Capacitação para médicos na assistência às hepatites virais

46 treinandos R$ 5.683,28

Distribuição de imunobiológicos e insumos Todas as SDR´s e municípios R$ 10.000,00SUBTOTAL R$ 423.191,03

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Page 27: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

VIGILÂNCIA DE AGRAVOSAÇÕES RESULTADOS CUSTOS

Capacitação de técnicos dos Núcleos de Vigilância Hospitalar

24 técnicos dos NVH capacitados para realizar ações de Vigilância no âmbito hospitalar R$ 7.990,00

Realização de busca ativa de tracoma, em Balneário Camboriú

5.457 escolares examinados, 216 casos detectados e tratados. R$ 550,00

Realização de busca ativa de tracoma, em São José

288 escolares e funcionários examinados / 8 casos detectados e tratados. -

Distribuição de hipoclorito de sódio aos municípios

Disponibilização de insumo para tratamento da água de consumo humano R$ 15.691,53

Supervisão MDDA nos municípios de Itapema e Porto Belo

Avaliação da operacionalização da MDDA dos municípios Itapema e Porto Belo; Orientação aos

técnicos envolvidos com atividades da MDDA-

Supervisão de Hanseníase Gersas de: Lages, Blumenau, Rio do Sul R$ 1.280,00

Capacitação em Hanseníase Gersas de: Lages, Itajaí e Concórdia R$ 5.485,10Capacitação em Hanseníase e Tuberculose

Reciclagem de 42 bioquímicos e técnicos de laboratório paca coleta de baciloscopia R$ 14.338,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Page 28: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

VIGILÂNCIA DE AGRAVOS

AÇÕES RESULTADOS CUSTOS

Material Educativo - Tuberculose

Reprodução e distribuição de material para treinamentos

4.277,00

Reunião Técnica p/ II Inquérito de Tuberculose

Discussão, orientação e encaminhamento conforme pauta.

3.250,00

Capacitação em TuberculoseRegião Oeste e Meio Oeste e Gersas de

Tubarão e Laguna21.394,00

Treinamento e supervisão em Meningites

Gersas Itajaí, Tubarão, Criciúma e Joinville

2.435,00

Capacitação para Implantação do Programa Nacional de Suplementação de Ferro

48 municípios do PROCIS13 municípios prioritários17 Gerências de Saúde85 técnicos capacitados

7.980,00

Oficinas em Vigilância Alimentar e Nutricional

220 técnicos capacitados em 4 oficinas abrangendo 196 municípios de 12 Gersas.

37612,00

SUBTOTAL R$ 122.282,63

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Page 29: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

DST/HIV/AIDSAÇÕES RESULTADOS CUSTOS

Capacitação para profissionais de saúde da Rede de Atenção Básica em Manejo Clínico em DST e Abordagem Sindrômica.

34 municípios49 técnicos participantes

20.813,77

Realização do ¨Curso Básico de Vigilância Epidemiológica” (CBVE/AIDS)

40 municípios60 técnicos participantes

32.268,69

Realização de reuniões técnicas nas Gersas de Itajaí e Fpolis com os municipios pertencentes a regional.

02 Regionais13 municipios

550,00

Supervisão no programa de DST/HIV/Aids do município de São José.

Discussão com os técnicos municipais

-

Realização de monitoramento técnico/financeiro no município de Mafra.

Discussão com os técnicos municipais da saúde e das finanças

600,00

Distribuição de medicamentos: Antiretrovirais (AR)Infecções oportunistas (IO),Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)

3.881.372 unidades69.942 unidades19.188 unidades

-62.913,4911.113,80

Distribuição de preservativos:Masculino e Feminino 1.934.928 unidades9.500 unidades

-

SUBTOTAL 128.259,75

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Page 30: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTROLE DE ZOONOSESAÇÕES RESULTADOS CUSTOS

Realização de trabalho de LI+T nos focos de Aedes aegypti no município de Dionísio Cerqueira

Realizado levantamento de índice e tratamento químico nos focos do

município e capacitação em serviço.

R$ 3.000,00

Supervisão ao Programa de Controle da Dengue em municípios da GERSA de Chapecó, Mafra, Canoinhas e Videira.

Supervisionados 43 municípios: Chapecó = 23; Mafra = 7;

Canoinhas = 3; Videira = 10

R$ 3.000,00

Realização da última etapa da carta anofélica no município de Blumenau

Realizada coleta de anophelinos R$ 1.785,00

Capacitação dos municípios e técnicos da GERSA de Rio do Sul; Itajaí; Mafra e Canoinhas no Atendimento Anti-Rábico Humano.

48 técnicos participantes R$ 5.313,45

Deslocamento de profissionais do CCZ de Foz do Iguaçu para a campanha de vacinação anti-rábica animal em Itajaí.

21 profissionais R$ 27.461,51

Capacitação sobre Hantavirose e Leptospirose para as Gersas Tubarão, Laguna e São José.

51 técnicos participantes R$ 3.350,00

Captura de roedores no município de Jaborá (parceria FIOCRUZ)

Pesquisa de hantavírus circulante R$ 2.000,00

SUBTOTAL R$ 55.909,96

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Page 31: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1- SERVIÇOS DE SAÚDE:

1.1- Inspeção em Serviços Hospitalares e demais unidades com internação oucirur gias

267 46

1.2- Inspeção em Serviços de Hemoterapia e Banco de Células e Tecidos 186 31

1.3- Inspeção em Serviços de Apoio Diagnóatico e Terpêutico (Hemodiálise,Quimioterapia, Radiodiagóstico, Medico Odontológico, Medicina Nuclear,Radioterapia, Laboratório Clínico, Intra e Extra-hospitalar.

820 97

2- PRODUÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTOS2.1- Inspeção em Indústrias de Alimentos. 1.077 132.2- Monitoramento de Alimentos. 150 amostras 563- MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS3.1- Inspeção em Empresas Produtoras de Medicamentos 21 2

3.2- Inspeção em Comércio Farmacêutico (Farmácias de Manipulação,Distribuidora e Importadora de Medicamentos e Insumos

102 47

3.3- Inspeção em Empresas Fabricantes de Saneantes 76 133.4- Inspeção em Empresas Fabricantes Cosméticos 44 34- TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE4.1- Inspeção em Empresas Produtoras de 16 2Produtos Médicos.4.2- Inspeção em Empresas Distribuidora de Produtos Médicos 3 15- ESTABEL. E SERVIÇOS DE NTERESSE DA SAÚDE:5.1- Inspeção em Asilos, Serviços de Nutrição, Clínica Médica, Ambulância, Sistema 80 Comunidades 44

Prisional, Consultório Médico e Odontológico, Atenção Psicosocial, ComunidadeTerapêutica e outros. 75 Comunidades

6- FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:6.1- Verificação da aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos deServiços da Saúde. 188 hospitais 62

6.2- Implantação do Plano Estadual de Vigilância da Qualidade da Água paraConsumo Humano - SISÁGUA. 100 municípios 41 *

OBJETO DA INSPEÇÃONº DE ESTABEL. CADASTRADOS

Nº DE ESTABEL. INSPECIONADOS

* Inspeções realizadas também em municípios não cadastrados.

Page 32: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

28 32 **2- ANÁLISE DE PROCESSOS:2.1- Licenciamento Federal junto a ANVISA. 13 47 **2.2- Notificação e/ou Registro de Produtos. 57 84 **

2.3- Análise Técnica Processos Administrativos. --- 11

2.4- Mandado de Segurança. 09 09

2.5- Processos encaminhados para Dívida Ativa. --- ---

2.6- Julgamento Processos Administrativos - 1ª instância. --- 38

3- AUTOS EXPEDIDOS:3.1- Intimação. --- 953.2- Infração. --- 463.3- Imposição de Penalidades. --- 49

C- DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Nº participantes Horas/aula1- Curso de Capacitação em Ações Básicas de Vigilância Sanitária. --- ---2- Treinamento em Serviço. 09 168

1- ANÁLISE DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE:

Nº DE PROCESSOS PROTOCOLADOS

Nº DE PROCESSOS ANALISADOSB- OBJETO DA ATIVIDADE

* Inspeções realizadas também em municípios não cadastrados.

** Processos remanescentes dos trimestres anteriores.

Page 33: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

D- ARRECADAÇÃO FAZENDÁRIA1- Multas.2- Alvará Sanitário.

3- Autorização Federal de Funcionamento.4- Registros de Produtos.E- RECURSOS FINANCEIROS TERMO DE AJUSTE E METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE / 2006 2º TRIMESTRE / 2006

1- Recebidos a partir de Nov / 2000.Fontes: ANVISA: R$ 100.250,13 mensal FNS: R$ 53.357,59 mensal2- Resultados de Aplicações Financeiras. 1455749 390303- Aplicado / Liquidado* Diárias* Manutenção* Equipamentos e Material Permanente* Material de Consumo* Serviços de Terceiros4- Empenhado.5- Comprovadamente Comprometido.6- Saldo Disponível.

R$ 10.369.808,37 R$ 307.215,44

R$ 10.239.538,18 R$ 488.062,69

VALORR$ 47.736,21

R$ 26.851,98

R$ 52.014,80

R$ 1.391,70R$ 2.660,30

R$ 991.003,84R$ 543.000,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Page 34: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

LACENDescrição da ação/ atividades %Executando e/ou

Produzido no trimestreValores aplicados em R$

Compra de kits e Reagentes 97,09 R$ 2.322.152,65Aquisição deVidrarias 0,73 R$ 17.354,66Aquisição de materiais específica de laboratório

1,02 R$ 24.480,96

Aquisição de materiais de consumo

0,29 R$ 7.117,27

Impressos 0,23 R$ 5.295,33Aquisição de Materiais de escritório

0,22 R$ 5.162,63

Equipamentos 0,34 R$ 7.976,00Combustível 0,08 R$ 2.138,59

TOTAL 100,00 R$ 2.391.678,09

LABORATÓRIO CENTRAL

Page 35: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2006 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Mecanismo de participação e comunicação com a população e gestores para identificar necessidades e acompanhar a oferta e produção de serviços na saúde.

Possibilidade de identificação e avaliação do grau de satisfação da população em relação aos serviços de saúde prestados;

CANAL DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE