2
Município de Rio Branco do Sul - PR PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 08 Página: 01 / 02 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS DESPESA EMPENHADA CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL VINCULADOS ORDINÁRIOS 04 ADMINISTRAÇÃO 122.062,45 3.781.082,95 3.903.145,40 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 122.062,45 3.071.097,90 3.193.160,35 04 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 122 0401 667.952,01 667.952,01 04 APOIO ADMINISTRATIVO 122 0402 122.062,45 2.403.145,89 2.525.208,34 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 123 664.924,49 664.924,49 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 123 0403 409.559,51 409.559,51 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 123 0404 255.364,98 255.364,98 04 CONTROLE INTERNO 124 6.980,88 6.980,88 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 124 0403 6.980,88 6.980,88 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 129 38.079,68 38.079,68 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 129 0404 38.079,68 38.079,68 06 SEGURANÇA PÚBLICA 482.398,05 482.398,05 06 DEFESA CIVIL 182 482.398,05 482.398,05 06 SEGURANÇA PÚBLICA 182 0601 482.398,05 482.398,05 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 346.070,88 1.132.975,29 1.479.046,17 08 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243 214.490,00 150.734,00 365.224,00 08 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 243 0802 214.490,00 150.734,00 365.224,00 08 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 244 131.580,88 982.241,29 1.113.822,17 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 244 0801 100.429,02 949.495,87 1.049.924,89 08 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 244 0802 31.151,86 32.745,42 63.897,28 10 SAÚDE 8.978.194,80 1.779.637,11 10.757.831,91 10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 129.863,92 129.863,92 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 122 1001 129.863,92 129.863,92 10 ATENÇÃO BÁSICA 301 6.792.271,32 290.725,70 7.082.997,02 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 301 1001 6.792.271,32 290.725,70 7.082.997,02 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302 2.093.405,69 1.359.047,49 3.452.453,18 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 302 1001 2.093.405,69 1.359.047,49 3.452.453,18 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 304 1.242,55 1.242,55 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 304 1001 1.242,55 1.242,55 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 305 91.275,24 91.275,24 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 305 1001 91.275,24 91.275,24 12 EDUCAÇÃO 11.795.916,11 1.344.823,72 13.140.739,83 12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 216.059,40 216.059,40 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 122 1201 216.059,40 216.059,40 12 ENSINO FUNDAMENTAL 361 11.117.295,49 971.653,66 12.088.949,15 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 361 1201 11.117.295,49 971.653,66 12.088.949,15 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 365 678.573,35 133.110,66 811.684,01 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 365 1202 678.573,35 133.110,66 811.684,01 12 EDUCAÇÃO ESPECIAL 367 47,27 24.000,00 24.047,27 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 367 1202 47,27 24.000,00 24.047,27 13 CULTURA 102.310,62 102.310,62 13 DIFUSÃO CULTURAL 392 102.310,62 102.310,62 13 INCENTIVO À CULTURA 392 1301 102.310,62 102.310,62 15 URBANISMO 4.247.353,83 4.301.181,10 8.548.534,93 15 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 147.068,43 147.068,43 15 NOSSA CIDADE 122 1501 147.068,43 147.068,43 15 INFRA-ESTRUTURA URBANA 451 22.612,50 82.117,01 104.729,51 15 NOSSA CIDADE 451 1501 22.612,50 82.117,01 104.729,51 15 SERVIÇOS URBANOS 452 4.224.741,33 4.071.995,66 8.296.736,99 15 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 452 0899 5.000,00 5.000,00 15 NOSSA CIDADE 452 1501 4.224.741,33 4.066.995,66 8.291.736,99 17 SANEAMENTO 1.164.930,21 1.164.930,21 17 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 512 1.164.930,21 1.164.930,21 17 SANEAMENTO BÁSICO 512 1701 1.164.930,21 1.164.930,21 18 GESTÃO AMBIENTAL 167.712,88 167.712,88 18 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 541 80.430,90 80.430,90 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 541 1801 80.430,90 80.430,90 18 CONTROLE AMBIENTAL 542 87.281,98 87.281,98 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 542 1801 87.281,98 87.281,98 SEGUE

recursos 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programa de trabalho do Governo - demonstrativo de função, subfunção e programa por vínculo de recursos 2010

Citation preview

Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 08Página: 01 / 02

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOSDESPESA EMPENHADA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS04 ADMINISTRAÇÃO 122.062,45 3.781.082,95 3.903.145,4004 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 122.062,45 3.071.097,90 3.193.160,3504 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR122 0401 667.952,01 667.952,0104 APOIO ADMINISTRATIVO122 0402 122.062,45 2.403.145,89 2.525.208,3404 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA123 664.924,49 664.924,4904 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO123 0403 409.559,51 409.559,5104 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS123 0404 255.364,98 255.364,9804 CONTROLE INTERNO124 6.980,88 6.980,8804 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO124 0403 6.980,88 6.980,8804 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 38.079,68 38.079,6804 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 0404 38.079,68 38.079,6806 SEGURANÇA PÚBLICA 482.398,05 482.398,0506 DEFESA CIVIL182 482.398,05 482.398,0506 SEGURANÇA PÚBLICA182 0601 482.398,05 482.398,0508 ASSISTÊNCIA SOCIAL 346.070,88 1.132.975,29 1.479.046,1708 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243 214.490,00 150.734,00 365.224,0008 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA243 0802 214.490,00 150.734,00 365.224,0008 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 131.580,88 982.241,29 1.113.822,1708 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL244 0801 100.429,02 949.495,87 1.049.924,8908 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA244 0802 31.151,86 32.745,42 63.897,2810 SAÚDE 8.978.194,80 1.779.637,11 10.757.831,9110 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 129.863,92 129.863,9210 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE122 1001 129.863,92 129.863,9210 ATENÇÃO BÁSICA301 6.792.271,32 290.725,70 7.082.997,0210 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE301 1001 6.792.271,32 290.725,70 7.082.997,0210 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL302 2.093.405,69 1.359.047,49 3.452.453,1810 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE302 1001 2.093.405,69 1.359.047,49 3.452.453,1810 VIGILÂNCIA SANITÁRIA304 1.242,55 1.242,5510 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE304 1001 1.242,55 1.242,5510 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA305 91.275,24 91.275,2410 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE305 1001 91.275,24 91.275,2412 EDUCAÇÃO 11.795.916,11 1.344.823,72 13.140.739,8312 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 216.059,40 216.059,4012 EDUCAÇÃO PARA TODOS122 1201 216.059,40 216.059,4012 ENSINO FUNDAMENTAL361 11.117.295,49 971.653,66 12.088.949,1512 EDUCAÇÃO PARA TODOS361 1201 11.117.295,49 971.653,66 12.088.949,1512 EDUCAÇÃO INFANTIL365 678.573,35 133.110,66 811.684,0112 EDUCAÇÃO INFANTIL365 1202 678.573,35 133.110,66 811.684,0112 EDUCAÇÃO ESPECIAL367 47,27 24.000,00 24.047,2712 EDUCAÇÃO INFANTIL367 1202 47,27 24.000,00 24.047,2713 CULTURA 102.310,62 102.310,6213 DIFUSÃO CULTURAL392 102.310,62 102.310,6213 INCENTIVO À CULTURA392 1301 102.310,62 102.310,6215 URBANISMO 4.247.353,83 4.301.181,10 8.548.534,9315 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 147.068,43 147.068,4315 NOSSA CIDADE122 1501 147.068,43 147.068,4315 INFRA-ESTRUTURA URBANA451 22.612,50 82.117,01 104.729,5115 NOSSA CIDADE451 1501 22.612,50 82.117,01 104.729,5115 SERVIÇOS URBANOS452 4.224.741,33 4.071.995,66 8.296.736,9915 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES452 0899 5.000,00 5.000,0015 NOSSA CIDADE452 1501 4.224.741,33 4.066.995,66 8.291.736,9917 SANEAMENTO 1.164.930,21 1.164.930,2117 SANEAMENTO BÁSICO URBANO512 1.164.930,21 1.164.930,2117 SANEAMENTO BÁSICO512 1701 1.164.930,21 1.164.930,2118 GESTÃO AMBIENTAL 167.712,88 167.712,8818 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL541 80.430,90 80.430,9018 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL541 1801 80.430,90 80.430,9018 CONTROLE AMBIENTAL542 87.281,98 87.281,9818 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL542 1801 87.281,98 87.281,98

SEGUE

Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 08Página: 02 / 02

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOSDESPESA EMPENHADA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS20 AGRICULTURA 279.752,86 279.752,8620 EXTENSÃO RURAL606 279.752,86 279.752,8620 PRODUÇÃO RURAL606 2001 279.752,86 279.752,8622 INDÚSTRIA 80.210,54 80.210,5422 PROMOÇÃO INDUSTRIAL661 80.210,54 80.210,5422 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO661 2703 80.210,54 80.210,5426 TRANSPORTE 95.478,83 1.859.266,57 1.954.745,4026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO782 95.478,83 1.859.266,57 1.954.745,4026 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES782 0899 540,00 540,0026 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS782 2601 95.478,83 1.858.726,57 1.954.205,4027 DESPORTO E LAZER 113.603,54 113.603,5427 DESPORTO COMUNITÁRIO812 113.603,54 113.603,5427 ESPORTE POR ESPORTE812 2701 113.603,54 113.603,5428 ENCARGOS ESPECIAIS 11.026,12 2.676.082,59 2.687.108,7128 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS846 11.026,12 2.676.082,59 2.687.108,7128 ENCARGOS ESPECIAIS846 0000 11.026,12 2.676.082,59 2.687.108,71

TOTAL GERAL 44.862.071,0525.596.103,02 19.265.968,03