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Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde RELATÓRIO RELATÓRIO RELATÓRIO RELATÓRIO DE GESTÃO DE GESTÃO DE GESTÃO DE GESTÃO 2º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 2010 2010 2010 2010 Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis CEP 69057-002 Manaus - Am

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Secretaria Municipal de SaúdeSecretaria Municipal de SaúdeSecretaria Municipal de SaúdeSecretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO RELATÓRIO RELATÓRIO RELATÓRIO DE GESTÃO DE GESTÃO DE GESTÃO DE GESTÃO 2º TRIMESTRE2º TRIMESTRE2º TRIMESTRE2º TRIMESTRE

2010201020102010

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

APRESENTAÇÃO 1

1 IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL 2

2 BASES LEGAIS 2

3 DADOS DEMOGRÁFICOS 2

4 CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR 3

5 REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4

6 PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS 5

7 PACTO DE GESTÃO: RESPOSABILIDADES E OBJETIVOS 9

8 AVALIAÇÃO DOS INDICADORES MUNICIPAIS/ SISPACTO 10

9 INDICADORES MUNICIPAIS SELECIONADOS 12

10 MORTALIDADE POR GRUPO DE CAUSAS 13

11 MORBIDADES - AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO CONFIRMADOS 14

12 PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA 15

13 PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 16

14 GESTÃO DE CONTRATOS 20

15 GESTÃO DE CONVÊNIOS 21

16 DEMONSTRATIVO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - JANEIRO A JUNHO DE 2010 25

17 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º TRIMESTRE DE 2010 26

18 DEMONSTRATIVO DA TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - FEDERAL 28

19 DEMONSTRATIVO DA TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL 29

20 DEMONSTRATIVO DA TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - MUNICIPAL 30

21 DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 31

22 AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 32

23 PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES 65

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

O Relatório ora apresentado atende à Resolução nº 021, de 22 de abril de 2010, do Conselho Municipal de Saúde,

sendo o resultado do envolvimento das áreas técnicas dos níveis central e local da SEMSA quanto ao desenvolvimento das

ações e resultados alcançados no período de abril a junho de 2010.

Este Relatório manteve a estrutura do Relatório do 1º Trimestre, apresentando os resultados do SISPACTO, as ações e

serviços desenvolvidos pelas áreas de Gestão, Atenção e Vigilância em Saúde, os resultados da avaliação da Programação

Anual de Saúde e a identificação dos principais avanços, problemas e recomendações no período.

Urge esclarecer que este documento reveste-se de relevante contribuição para a gestão, na medida em que permite

viabilizar um melhor monitoramento dos serviços de saúde ofertados à população, possibilitando aos gestores anteverem as

dificuldades no desenvolvimento de determinadas ações e engendrarem esforços com vistas à qualidade e resolutividade

das ações de saúde no município.

Ressalte-se que, no 2º trimestre, esta Secretaria alcançou o percental de 84% no desempenho das ações de saúde

desenvolvidas no município de Manaus.

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 1

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

Município: MANAUS Cod. IBGE: 130260-3 Estado: AMAZONAS

Prefeito: AMAZONINO ARMANDO MENDES Vice-prefeito:

Endereço da Prefeitura: CEP:

Secretário da Saúde: FRANCISCO DEODATO GUIMARÃES Dec. Nomeação:

Subsecretário Executivo: ORESTES GUIMARÃES DE MELO FILHO

Subsecretária de Gestão da Saúde: DENISE MACHADO DOS SANTOS

Gestor do Fundo Municipal de Saúde:

CNPJ da Sec. Municipal de Saúde: 04.461.836/0001-44 CNPJ do FMS:

Endereço da Sec. Mun. Saúde: CEP:

Telefone: 092 3632 2586 Fax: 092 3214 5072

E-mail:

Secretaria Municipal de Saúde Lei Municipal nº: 1.240/1975 Data da publicação:

Regimento Interno Decreto Municipal nº: 89/2009 Data da publicação:

Fundo Municipal de Saúde Lei de Criação nº 66/1991, alterado p/ 1.094/2007 Data da publicação:

Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios Leis Municipais nºs: 1.222 e 1.223/2008 Data da publicação:

Conselho Municipal de Saúde Lei de Criação nº 66/1991, alterado p/ 1.094/2007 Data da publicação:

Conferência Municipal de Saúde Último ano da realização: jul/2007

Plano Municipal de Saúde 2006 - 2009 Resolução CMS nº: 55/2006 Data da publicação:

Pacto pela Saúde - TCGM Portaria GM nº: 1.929/2008 Data da publicação:

Certificação nas Ações de Vigilância em Saúde Portaria GM nº: 148/2009 Data da publicação:

1.246/1975 Data da publicação:

Decreto Municipal nº: 6.008/2001 Data da publicação:

Área da unidade territorial (Km²): 11.401População 2009 - IBGE Resolução nº 07, de 11/08/2009: 1.738.641 habitantes

17/09/2008

3. DADOS DEMOGRÁFICOS3. DADOS DEMOGRÁFICOS3. DADOS DEMOGRÁFICOS3. DADOS DEMOGRÁFICOS

2. BASES LEGAIS2. BASES LEGAIS2. BASES LEGAIS2. BASES LEGAIS

01/12/1975

04/05/2009

10/01/2007

26/03/2008

09/01/2007

21/12/2006

29/01/2009

Vigilância Sanitária Lei Municipal nº: 16/12/1975

Auditoria, Controle e Avaliação 27/12/2001

FRANCISCO DEODATO GUIMARÃES

RUA MÁRIO YPIRANGA, 1695 - ADRIANÓPOLIS

07.583.812/0001-56

01/01/2009

69057-001

[email protected]

1. IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL1. IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL1. IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL1. IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

AV. BRASIL, 971 - COMPENSA 69036-110

CARLOS EDUARDO C. DE SOUSA

População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2009Faixa Etária Masculino Feminino Total

Manor 11 a 4

13.63058.633

14.22860.569

27.858119.202

População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2009Faixa Etária Masculino Feminino Total

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

Manor 11 a 45 a 910 a 1415 a 1920 a 2930 a 3940 a 4950 a 5960 a 6970 a 7980 e +IgnoradaTotal

13.63058.63388.99391.30987.309

183.085154.007103.537

62.62430.39515.601

7.090-

896.213

14.22860.56989.75990.46185.684

169.703140.057

95.55956.28825.21910.821

4.080-

842.428

27.858119.202178.752181.770172.993352.788294.064199.096118.912

55.61426.42211.170

-1.738.641

2009200820072006200520042003200220012000

EstimativaEstimativaEstimativaEstimativaEstimativaEstimativaEstimativaEstimativaEstimativaCenso

1.738.6411.709.0101.731.9931.688.5241.644.6881.565.7091.527.3141.488.8051.451.9581.405.835

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

Taxa de crescimento anual estimada (%) (2006-2009)Mulheres em idade fértil (10-49 anos), 2009Proporção da população feminina em idade fértil, 2009 (%)

1,0619.247

69,1

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

População Residente por ano

Ano População Método

Proporção da População ResidenteAlfabetizada por Faixa Etária

5 a 910 a 1415 a 1920 a 4950 e +Total

52,195,797,995,780,488,9

40,289,095,893,274,683,4

Faixa Etária 1991 2000

Fonte: IBGE / Censos

Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água

Rede geralPoço ou nascente(na Propriedade)Outra forma

75,513,6

10,8

86,110,6

3,3

Abastecimento Água 1991 2000

Fonte: IBGE / Censos Demográficos

Proporção de Moradores por tipo de

Rede geral de esgoto ou pluvialFossa sépticaFossa rudimendarValaRio, lago ou marOutro escoadouroNão sabe o tipo de

32,236,514,4

3,67,21,7

-4,4

2,047,228,4

8,3-

7,40,56,3

Instalação Sanitária 1991

Fonte: IBGE / Censos Demográficos

Proporção de Moradores por tipo de

ColetadoQueimado (na propriedade)Enterrado (na propriedade)JogadoOutro destino

90,86,00,32,40,4

77,89,70,4

11,60,5

Coleta de lixo 1991

Fonte: IBGE / Censos Demográficos

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 2

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

PRESIDENTE

Conferência Municipal de Saúde jul/2007

Telefone: 0800 280 8485 / (92) 3214 7719 / 3214 7720 Email: [email protected]

Sindicato dos Estabele-

cimentos de Serviços de

Saúde do Amazonas

Sindicato dos Cirurgiões-

Dentistas do Amazonas

Sindicato dos Psicólogos

Associação Comunitária

Rural Boa Vida

Conselho Regional de

Serviço Social

Cáritas Arquidiocesana de

Manaus

TIPO DE REUNIÃO ABR MAI JUN

DIA (ORDINÁRIA) 22 27 17

ORDINÁRIA 1 1 1 3

EXTRAORDINÁRIA 0 0 0 0

TOTAL 1 1 1 3

RESOLUÇÕES ABR MAI JUN TOTAL

APROVAÇÃO 7 5 4 16

HOMOLOGAÇÃO 0 1 3 4

TOTAL 7 6 7 20

Nº Res. Nº Res.

18 23

TOTAL

25 - APROVAR O PROJETO DE INCORPORAÇÃO

DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ÀS

EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

Aprovação 22/04/2010

PAVS 2010-2011 Data

23 - APROVAR O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

2009.

16 - APROVAR O RESULTADO DA ELEIÇÃO DA

DIRETORIA EXECUTIVA DO CMS, NO PERÍODO

23/04/10 A 22/04/11.

32 - HOMOLOGAR A LISTA DE INDICADOS AO PRÊMIO

AMIGO DA SÁUDE 2010.

17 - APROVAR A PACTUAÇÃO DA LISTA DE

MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA BÁSICA 2010.

18 - APROVAR A PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES

DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PAVS 2010 - 2011 E

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O CONTROLE

DA DENGUE EM MANAUS.

21 - APROVAR O CALENDÁRIO PARA

APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS PARCIAS E

ANUAL DE GESTÃO.

30 - APROVAR A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A

SEMSA E A CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS,

PARA APOIAR A CASA DE APOIO NOSSA CASA

(ADULTOS VIVENDO COM AIDS).

22 - APROVAR AS ALTERAÇÕES NO PMS 2010-

2013 AS AÇÕES E METAS DO EIXO

PARTICIAPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL.

Associação dos Moradores da

Com. Nossa Sra. do Livramento

Data da Publicação:

Sindicato dos Trabalhadores da

Saúde

FRANCISCO DEODATO GUIMARÃES

MAIO

Sindicato dos Trabalhadores

Urbanos

Ass. dos Diabéticos e

Hipertensos do Amazonas

Ass. dos Agricultores da Com. e

São Sebastião do Cueiras

Sindicato dos Médicos do

Estado do Amazonas

Associação dos Deficientes

Visuais do Amazonas

Associação dos Deficientes

Físicos do Amazonas

PRINCIPAIS TEMAS DE APRECIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS

Conselhos Locais de Saúde (37)

Sindicato dos

Farmacêuticos/Bioquímicos

Associação de Moradores

do Bairro de Redenção

Associação de Moradores

da Compensa II

MEMBRO NATO

Decreto de Nomeação dos Membros do CMS nº: 30/2009 12/02/2009

Realizada em :

GESTOR/

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

4. CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR4. CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR4. CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR4. CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR

REUNIÕES E RESOLUÇÕES DO CMS

Sindicato dos Trabalhadores do

Ensino Superior do Estado do

Amazonas

Sindicato dos Profissionais de

Enfermagem do Amazonas

Sindicato dos Trabalhadores

Rurais do Careiro, Manaus e

Iranduba

Sindicato dos Agentes

Comunitários de Saúde do

Estado do Amazonas

Centro de Vida Independente do

Amazonas

Federações Comunitárias do

Amazonas

Coordenação das Org.

Indígenas da Am. Brasileira

União Brasileira de

Mulheres

Fórum Amazonense de OSC/AIDS

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO CMS

RAG 2009 Data

DESCRIÇÕES DE RESOLUÇÕES IMPORTANTES

ABRIL

27/05/2010

JUNHO

Aprovação

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 3

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 2010 2º TRIMESTRE 2010 2º TRIMESTRE 2010 2º TRIMESTRE 2010

TIPO DE LEITO Qtde. Exist. Qtde. SUS

TOTAL DUPLA ESTADUAL MUNICIPAL CIRURGIA GERAL 1.146 897

3 1 1 1 CLÍNICA GERAL 1.153 807

3 1 1 1 COMPLEMENTAR 627 416

237 15 - 222 OBSTÉTRICO 630 522

142 4 114 24 PEDIÁTRICO 520 471

429 18 287 124 OUTRAS ESPECIALIDADES 152 147

17 - 17 - HOSPITAL DIA 42 32

3 - 3 - TOTAL 4.270 3.292

22 8 13 1

19 3 16 -

1 - 1 -

36 5 20 11

19 - - 19 EQUIPAMENTO Qtde. Exist. Qtde. SUS

3 3 - - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 760 288

10 4 6 - INFRAESTRUTURA 2.263 170

7 1 1 5 ODONTOLOGIA 3.219 637

84 2 72 10 MANUTENÇÃO DA VIDA 4.297 340

1 - - 1 MÉTODOS GRÁFICOS 208 66

1 - - 1 MÉTODOS ÓPTICOS 240 73

1 1 - 0 OUTROS EQUIPAMENTOS 693 80

1.038 66 552 420 TOTAL 11.680 1.654

TOTAL DUPLA ESTADUAL MUNICIPAL

4 - 3 1 ESTATUTÁRIO 7.163 9.106

61 35 24 2 REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO 2.014 231

270 5 1 264 CLT 4 4

703 26 524 153 CARGO COMISSIONADO 79 111

1.038 66 552 420 TOTAL 9.260 9.452

TOTAL SIM NÃO

2.492 2.197 295 EQUIPE DE AGENTES COM. DE SAÚDE 15 3

1.011 976 35 EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 173 163

706 415 291 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL 52 53

497 465 32 PSF / PROG. SAÚDE NA ESCOLA - 29

318 313 5 ACS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 1.195 1.278

5.024 4.366 658 ACS PACS 258 32

Fonte: Ministério da Saúde /CNES - Dados de Junho/2010

LEITOS POR 1.000 HAB

(PORT. MS 1101/GM 06/2002) 2,46 1,89

QTDE

2010

Fonte: MS /CNES - Dados de Junho de 2009 e 2010

QTDE

2010

QTDE

2009

Fonte: PRODAM / Am - Dados de Junho 2009 e 2010

Fonte: Ministério da Saúde /CNES - Dados de Junho/2010

ESTRATÉGIA

SAÚDE DA FAMÍLIA

QTDE

2009

Fonte: Ministério da Saúde /CNES - Dados de Junho/2010

COOPERATIVA

TIPO DE GESTÃOTIPO DE UNIDADE DE SAÚDE

Fonte: Ministério da Saúde /CNES - Dados de Junho/2010

ESFERA ADMINISTRATIVATIPO DE GESTÃO

PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO

PRONTO SOCORRO GERAL

SECRETARIA DE SAÚDE

POSTO DE SAÚDE

CONSULTÓRIO ISOLADO

FARMÁCIA MEDIC. EXECEPCIONAL E PROG

HOSPITAL ESPECIALIZADO

HOSPITAL GERAL

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PUBLICA

POLICLÍNICA

MÉDICO

CIRURGIÃO-DENTISTA

ENFERMEIRO

TOTAL

ASSISTENTE SOCIAL

FARMACÊUTICO / FARM-BIOQUÍMICO

ALGUNS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

DO MUNICÍPIO

ATENDE SUS

SERVIDORES DA SEMSA

POR REGIME JURÍDICO

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

UNIDADE MÓVEL FLUVIAL

UNIDADE MÓVEL TERRESTRE

TOTAL

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

PRIVADA

Fonte: Ministério da Saúde /CNES - Dados de Junhoo/2010

TOTAL

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA

CL. ESPECIALIZ/AMB. DE ESPECIALIDADE

5. REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE5. REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE5. REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE5. REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

REDE DE SAÚDE - ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE / CNES

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE SER. DE SAÚDE

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 4

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

Os resultados dos indicadores do Pacto pela Vida e de Gestão para o biênio 2010-2011 neste 2° trimestre estão sujeitos a alterações, pois os dados do

SIH e SIA do mês de junho ainda não foram disponibilizados na página do DATASUS, bem como de outros sistemas de informação, o que compromete a

avaliação dos indicadores.

1 PROMOVER A FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SUS NA ÁREA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA.PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 101,63

NºS DO INDICADOR DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 1

A taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura do fêmur registrada nos meses de abril e maio foi de 3,37 internações por 10.000 idosos

com 60 anos ou mais. O acumulado anual de 9,28 é preocupante, pois representa 67,74% da taxa pactuada pelo município que é de 13,7.

As principais ações implementadas neste 2° trimestre pelo Setor de Atenção à Saúde do Idoso com o objetivo de reduzir a taxa de internação foram:

distribuição de 4.200 cadernetas de saúde da pessoa idosa aos EAS da rede municipal; promoção do curso de capacitação de cuidador de idosos para

155 comunitários; realização de ações educativas para 11.787 idosos; realização de ações corporais para 2.520 idosos; promoção do curso de

atualização na área do envelhecimento para 148 profissionais de nível superior.

1 AMPLIAR A OFERTA DO EXAME PREVENTIVO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO VISANDO ALCANÇAR UMA COBERTURA DE 80% DA POPULAÇÃO ALVO.

2 TRATAR/SEGUIR AS LESÕES PRECURSORAS DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NO NÍVEL AMBULATORIAL.

3 AMPLIAR A OFERTA DE MAMOGRAFIA VISANDO ALCANÇAR UMA COBERTURA DE 60% DA POPULAÇÃO ALVO.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 53,65

NºS DOS INDICADORES DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 2, 3 e 4

No mês de abril, o resultado da razão de exames citopatológicos em mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos foi de 0,007. Para que o município atinja a

meta pactuada de 0,18, a razão mensal deve ser de 0,015. O resultado mensal representa menos de 50% do total de exames que deve ser realizado no

mês: 6.352 exames. A razão acumulada nos quatro primeiros meses do ano de 0,04 representa o alcance de 22,22% da meta anual.

Ao avaliarmos o indicador da razão de exames citopatológicos na faixa etária de risco de 0,14 e 0,13 nos primeiros trimestres de 2010, observamos a

necessidade de intensificação das ações na rede de coleta atual através de monitoramento e sensibilização dos profissionais para alcançarmos o índice

estabelecido. A capacitação de profissionais na coleta e ampliação do quantitativo de Unidades de coleta na Estratégia de Saúde Família serão

prioritários para mudarmos a atual situação desta ação. Os DISA’s não atingiram a meta proposta mesmo com a Plano de Recuperação da Produção

nas Unidades Tradicionais, outra dificuldade é a reforma de Unidades que causa também a redução da realização da coleta de preventivo.

No 2° trimestre o percentual de seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau do colo do útero

foi de 14,29%. O percentual acumulado até junho é de 12,87% e representa o alcance de 12,87% da meta pactuada (100%).

Reinteramos (sic) que neste indicador a informação ainda é gerada pela Coordenação Estadual de Prevenção do Câncer e para uma avaliação concreta

somente obteremos o percentual informado a cada 12 meses. O Setor vem trabalhando para assumir e fazer esse acompanhamento.

O resultado da razão entre mamografias nos meses de abril e maio foi de 0,02. O acumulado anual da razão é de 0,06 e representa 60% da meta de

0,10 pactuada para o ano.

A razão de exames mamográficos vem tendo bons resultado, porém já estamos nos preparando para a ampliação da faixa para 40 a 69 anos através

de processos de aquisição de mamógrafos e desvinculação do atual prestador de serviços para mantermos a nossa própria rede.

1 REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL.

2 REDUZIR A MORTALIDADE MATERNA.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 95,64

NºS DOS INDICADORES DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 5, 5.a, 5.b, 6 e 7

No 2° trimestre a taxa de mortalidade infantil registrada foi de 15,58 ficando acima da taxa máxima pactuada pelo município que é de 14,26. A taxa

acumulada até o mês de junho (14,94) também ultrapassa a meta pactuada e representa o alcance de 95,45% da meta.

A taxa de mortalidade neonatal registrada neste 2° trimestre foi de 8,97. É um resultado positivo, pois manteve-se abaixo da meta pactuada (10,38). A

taxa acumulada de 9,03 também manteve-se abaixo da taxa máxima pactuada e ultrapassa a meta pactuada em 14,95%.

No 2° trimestre a taxa de mortalidade pós-neonatal registrada foi de 6,61. Note-se que este resultado está muito acima da taxa máxima de 3,87

pactuada pelo município. A taxa de mortalidade pós-neonatal acumulada representa o alcance de 65,48% da meta anual.

6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS

I - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO

AV

ALI

ÃO

II - CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA

AV

ALI

ÃO

III - REDUCÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 5

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS

Os dados parecem refletir o resultado de medidas como capacitações para profissionais de saúde do AIDPI Neonatal, incentivo, proteção, promoção e

valorização do aleitamento materno, intensificação da Primeira Semana Saúde Integral por meio do monitoramento da Ficha da PSSI, fortalecimento

dos Comitês de Investigação dos óbitos maternos, infantis e fetais, estadual e municipal, bem como o incentivo a criação de comitês locais. A

capacitação em AIDPI – Atenção Integral às doenças prevalentes na infância aconteceu no mês de junho contemplando profissionais de nível superior

dos cinco distritos de saúde, contabilizando 37 profissionais capacitados para melhor atuação na rede; ampliação das ações em aleitamento materno

com capacitação de alunos do curso de medicina da UEA denominados Tutores Júnior fomentando a parceria com instituições de ensino e pesquisa.

O município pactuou investigar 50% dos óbitos de mulheres de 10 a 49 anos de idade e óbitos maternos fora da faixa etária de 10 a 49 anos no ano de

2010. No 2° trimestre, foram investigados 51,45% dos óbitos. O percentual de óbitos investigados acumulado de 63,07% ultrapassa a meta anual em

26,14%.

No 2° trimestre foram registrados 21 casos de sífilis congênita. Considerando que devem ser registrados, no máximo, 23 casos por trimestre, o

resultado alcançado é positivo. O acumulado anual de 31 registros também é um resultado positivo, pois está muito abaixo do total de 93 casos

pactudados.

1 REDUZIR A LETALIDADE DOS CASOS GRAVES DE DENGUE.

2 AUMENTAR O PERCENTUAL DE CURA NOS COORTES DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE A CADA ANO PARA ATINGIR 90% DE CURA EM 2011.

3 AMPLIAR A CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA DIAGNOSTICADOS A CADA ANO.

4 REDUZIR A INCIDÊNCIA DE MALÁRIA NA REGIÃO DA AMAZÔNIA LEGAL.

5 AUMENTAR A PROPORÇÃO DE COLETA DE AMOSTRAS CLÍNICAS PARA O DIAGNÓSTICO DO VÍRUS INFLUENZA DE ACORDO COM O PRECONIZADO.

6FORTALECER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA PARA AMPLIAR A DETECÇÃO DE CASOS DE HEPATITE B, E A QUALIDADE DO ENCERRAMENTO

DOS CASOS POR CRITÉRIO LABORATORIAL.

7 REDUZIR A TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 92,76

NºS DOS INDICADORES DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14

No 2° trimestre, foram registrados 41 casos graves de dengue e um óbito, a taxa de letalidade registrada foi, portanto, de 2,44. A taxa de letalidade

acumulada anual é de 1,27. Considerando que a taxa de letalidade das formas graves de dengue tem que ser menor ou igual a 2%, observa-se o

resultado positivo do indicador.

No 2° trimestre, 67,11% dos casos novos de hanseníase diagnosticados foram curados. O percentual de cura acumulado até junho é de 69,44% e

representa o alcance de 86,8% da meta (80%).

A meta de proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera pactuada para 2010 foi de 85,07%. No 2° trimestre, aproximadamente

64,81% dos casos novos registrados foram curados. O proporção de cura acumulada é de 63,02% e representa o alcance de 74,08% da meta pactuada.

Os dados de proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera informados estão sujeitos a alterações. No 2º trimestre, 11,6% dos

casos ainda estão sem a situação de encerramento e 7,9% dos casos transferidos, também necessitam ter a situação de encerramento vinculada à UBS

para a qual foram transferidos. As atividades de capacitação de profissionais para expansão do Tratamento Supervisionado da Tuberculose vêm sendo

intensificadas com objetivo de reduzir a taxa de abandono e aumento da taxa de cura. A taxa de abandono diminuiu de 12,9% no primeiro trimestre

para 11,1% no segundo, o que representa uma redução de 14% na taxa.

O município pacutou manter o Índice Parasitário Anual (IPA) de Malária menor ou igual a 6,6 lâminas positivas por mil habitantes. No 2° trimestre o IPA

registrado foi de 1,98 lâminas positivas por mil habitantes e o IPA acumulado é de 4,99. Observe-se que o acumulado anual representa 75,6% da meta

pactuada, o que é preocupante.

A propoção de amostras clínicas coletadas para diagnóstico do Vírus Influenza no 2° trimestre, em relação ao preconizado, foi de 51,67%. A proporção

anual acumulada é de 42,92% e representa o alcance de 53,65% da meta de 80% pactuada.

No 2° trimestre, 50% dos casos de Hepatite B foram confirmados por sorologia. A proporção acumulada anual de 42,92% representa o alcance de

71,7% da meta de 96,55% pactuada.

No 2° trimestre, a taxa de incidência de Aids em menores de 5 anos foi de 1,34. A taxa acumulada também é de 1,34 e está abaixo da meta de 1,61

casos por 100.000 menores de 5 anos pactuada.

1 REDUZIR OS NÍVEIS DE SEDENTARISMO NA POPULAÇÃO.

2 REDUZIR A PREVALÊNCIA DO TABAGISMO NO PAÍS.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE:

NºS DOS INDICADORES DA PRIORIDADE: 15 e 16

A prevalência de atividade física suficiente no tempo livre e a prevalência de tabagismo em adultos são informadas anualmente.

1 AMPLIAR A COBERTURA POPULACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA POR MEIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

2 AMPLIAR O ACESSO À CONSULTA PRÉ-NATAL.

3 REDUZIR A INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR DIABETES MELLITUS NO ÂMBITO DO SUS.

4 REDUZIR A INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) NO ÂMBITO DO SUS.

5 REDUZIR E MONITORAR A PREVALÊNCIA DE BAIXO PESO EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS.

VI - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

AV

ALI

ÃO

IV - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTAS ÀS DOENÇAS EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ÊNFASE NA DENGUE, HANSENÍASE,

TUBERCULOSE, MALÁRIA, INFLUENZA, HEPATITE E AIDS

AV

ALI

ÃO

V- PROMOÇÃO DA SAÚDE

AV

ALI

ÃO

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 6

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOSPERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 102,08

NºS DOS INDICADORES DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 17, 18, 19, 20, 21 e 22

No mês de abril 39,91% da população de Manaus estava cadastrada na Estratégia Saúde da Família. Esse resultado representa o alcance de 83,15% da

meta pactuada (48%).

O município pactuou atingir a proporção de 40% de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal em 2010. Do total de nascidos vivos

no 2° trimestre, 35,2% nasceram de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. A proporção acumulada de 34,91% representa o alcance de 87,28% da

meta.

Os valores obtidos no 1º e 2º trimestres de 34,65 e 35,20% respectivamente estão abaixo da meta de 40% que pode indicar algumas dificuldades tais

como: avaliação baseada no registro Documento de Nascidos Vivos (DNV) gerado no SINASC e avaliado através do preenchimento do cartão da

gestante nas maternidades; monitoramento e avaliação do preenchimento do cartão da grávida. Ao observarmos a média dos anos de mulheres com 7

consultas em torno de 34%, mostra a necessidade de fortalecermos a Atenção Básica através do monitoramento e avaliação das ações.

Considerando os meses de abril e maio, a taxa de internação hospitalar por Diabetes Mellitus e suas complicações na população de 30 anos e mais

registrada foi de 0,88 internações/10.000 pessoas na faixa etária considerada. A taxa de internação por diabetes acumulada até o mês de maio é de

1,98 e está se mantendo abaixo da taxa máxima de 4,5 pactuada.

A taxa de internação hospitalar por AVC na população de 30 anos e mais registrada nos meses de abril e maio foi de 0,69 internações/10.000 pessoas

na faixa etária considerada. A taxa acumulada até o mês de maio foi de 1,65 ou 27,5% da meta pactada, o que é um ótimo resultado.

Os dados do percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade referentes à 1ª vigência ainda não foram divulgados.

Na 1ª vigência 51,5% das famílias com perfil saúde beneficiárias do Programa Bolsa Família foram acompanhadas pela Atenção Básica. Esse resultado

representa o alcance de 79,23% da meta pactuada (65%).

Foram realizadas ações como: Mutirão do bolsa família na SEMASDH (período de 15 dias) com acompanhamento em média de 4500 famílias para

lançar no sistema; intensificação nos distritos de saúde para o alcance das metas sendo 46 unidades visitadas pela sede; mutirão no distrito

oeste/Escola – cerca de 120 famílias para serem acompanhadas no sistema; divulgação com veículos de auto-falante nos cinco distritos de saúde

durante sete dias; mutirão com intensificação no acompanhamento em 108 unidades de saúde que tinham maiores números de famílias para

acompanhar; mutirão para digitação do bolsa no sistema que tinha como avanço quase diário de 3% da meta.

OBS: Devido o corte dos estagiários do IGD que alimentava o sistema do bolsa família na saúde, isto é , obteve-se resultado insatisfatório.

1AUMENTAR A IDENTIFICAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR A PARTIR DA REDE DE SERVIÇOS SENTINELA EM SAÚDE DO

TRABALHADOR, BUSCANDO ATINGIR TODA A REDE DE SERVIÇOS DO SUS.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 2,08

Nº DO INDICADOR DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 23

1 AMPLIAR O ACESSO AO TRATAMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE MENTAL.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 100

Nº DO INDICADOR DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 24

Até o 4o Trimestre, o munícipio inaugurará o primeiro Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Outras Drogas - CAPS ad, no Distrito Leste. Com a

implantação de mais um CAPS, a capacidade de cobertura atual subirá de 6% (ou 0,06 CAPS/100.000 habitantes) para 12%. Para tanto, iniciamos o

processo de procura de imóvel para locação e, em paralelo, a elaboração do Projeto Terapêutico do serviço. Considerando, para efeito de cálculo, o

CAPS estadual (tipo III), a cobertura do município subirá para 20% (0,20 CAPS/100.000 habitantes) com a inauguração do CAPS ad.

1 AMPLIAR AS REDES ESTADUAIS DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: SEM INDICADOR

Como oportunidade de melhoria continua-se buscando aumento na produção da fisioterapia , através de adequações e padronização dos

procedimentos de fisioterapia em 6 policlínicas, 3 UBS, 1 Centro de Fisioterapia; adequação de mais 15 unidade que passam pelo programa de reforma

da rede Municipal de saúde,garantindo assim acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde; houve também no período a participação de

15 fisioterapeutas da Rede Municipal no Congresso Internacional de Fisioterapia da Amazônia; inserção de 2 profissionais fisioterapeutas na

capacitação do Programa Saúde na Escola. Em atendimento as diretrizes do Plano Municipal de Saúde da Pessoa com Deficiência, estamos trabalhando

na implantação em mais 15 unidades de saúde da rede.

1 AMPLIAR A REDE DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS.

AV

ALI

ÃO

VII - SAÚDE DO TRABALHADOR

AV

ALI

ÃO

VIII - SAÚDE MENTAL

AV

ALI

ÃO

IX - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SISTEMA DE SAÚDE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (RESP. ESTADUAL)

AV

ALI

ÃO

X - ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO OU RISCO DE VIOLÊNCIA

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 7

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS6. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES E OBJETIVOS2 AMPLIAR A COBERTURA DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO / INVESTIGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: SEM INDICADOR

1 INSERIR ESTRATÉGIAS E AÇÕES VOLTADAS PARA A SAÚDE DO HOMEM NOS PLANOS DE SAÚDE ESTADUAIS E MUNICIPAIS

2 AMPLIAR O ACESSO A CIRURGIAS DE PATOLOGIAS E CÂNCERES DO TRATO GENITAL MASCULINO.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 73,81

NºS DOS INDICADORES DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 28 e 29

Nos meses de abril e maio foram realizadas 20 cirurgias de prostatectomia suprapúbica. Para o município alcançar a meta pactuada (166) devem ser

realizadas, em média, 14 cirurgias por mês, esse resultado está aquém do estimado. O total de cirurgias acumulado até o mês de maio foi de 61 e

representou o alcance de 36,75% da meta pactuada (166 cirurgias).

Com o objetivo de aumentar o número de prostatectomias suprapúbicas realizou-se no dia 26/06/2010 uma campanha para detecção precoce do

tumor de próstata, em parceria com a Igreja Evangélica Assembléia de Deus do Amazonas, na Tenda da Família. Na ocasião, foram agendados 109

(54,5%) dos 200 exames específicos (PSA e USG de Próstata via Abdominal) ofertados. O alvo era a população masculina com 45 anos ou mais ou com

histórico de câncer na família.

1DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA, CONTEMPLANDO, PRIORITARIAMENTE, AS ÁREAS PROGRAMÁTICAS E

TRANSVERSAIS

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 26,53

NºS DOS INDICADORES DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 41 e 42

O município pactuou atingir, mensalmente, 3% da população com a ação coletiva escovação dental supervisionada. Nos meses de abril e maio, em

média, 0,35% da população participou da ação. A média acumulada até maio foi de 0,41% e representou o alcance de 13,67% da meta pactuada.

Nos meses de abril e maio o município atingiu a cobertura de 0,99% da população com a primeira consulta odontológica programática. A cobertura

acumulada até maio foi de 2,11% e representou o alcance de 21,1% da meta pactuada (10%).

1 AMPLIAR A COBERTURA DA POPULAÇÃO CANINA COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 17,5

Nº DO INDICADOR DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 43

No 2° trimestre, a cobertura vacinal anti-rábica canina registrada foi de 3,5%. A cobertura vacinal acumulada de 107,55% ultrapassa a meta pactuada

(80%) em 34,44%.

1 AMPLIAR A COBERTURA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA COM AÇÕES DE VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS HEPATITES VIRAIS

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 113,63

Nº DO INDICADOR DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 44

A meta de cobertura vacinal por Hepatite B em crianças menores de um ano pactuada pelo município para 2010 foi de 95%. No 2° trimestre, o

município alcançou a cobertura de 107,95%. A cobertura acumulada até junho foi de 100,51% e ultrapassou a meta pactuda em 5,8%.

1 REDUZIR A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 120,31

Nº DO INDICADOR DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 45

No 2° trimestre, 100% dos casos de doenças exantemáticas foram investigados oportunamente. A proporção acumulada até junho foi de 78,95% e

representou o alcance de 94,98% da meta pactuada (83,12%).

IV - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS PRIORITÁRIOS

AV

ALI

ÃO

I - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

AV

ALI

ÃO

II - FORTALECER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA RAIVA HUMANA E ANIMAL COM AÇÕES DE PREVENÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO CICLO

AV

ALI

ÃO

III - MANTER A COBERTURA VACINAL ADEQUADA NOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS E ESTADOS

AV

ALI

ÃO

PRIORIDADES COMPLEMENTARES

AV

ALI

ÃO

XI - SAÚDE DO HOMEM

AV

ALI

ÃO

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 8

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

1 ENCERRAR OPORTUNAMENTE AS INVESTIGAÇÕES DAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS COMPULSÓRIOS REGISTRADAS NO SINAN.

2 AMPLIAR A CLASSIFICAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE ÓBITO NÃO FETAL.

3 MANTER A COBERTURA VACINAL ADEQUADA NOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS E ESTADOS.

4REDUZIR OS RISCOS A SAÚDE HUMANA DECORRENTE DO CONSUMO DE ÁGUA COM QUALIDADE MICROBIOLÓGICA FORA DO PADRÃO DE

POTABILIDADE.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 161,07

NºS DOS INDICADORES DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 30, 31 ,32, 33 e 34

No 2° trimestre, 91,88% dos casos de doenças de notificação compulsória (DNC) foram encerrados oportunamente após notificação. A proporção

acumulada de casos encerrados até junho foi de 91,67% e ultrapassou a meta pactuada (85%) em 7,85%.

No 2° trimestre, 87,97% dos óbitos não fetais com causa básica definida foram informados ao SIM. A proporção acumulada de 88,33% representa o

alcance de 98,14% da meta pactuada (90%).

No 2° trimestre de 2010, 102,23% das crianças menores de 1 ano foram vacinadas com a terceira dose da tetravalente. A cobertura acumulada até

junho foi de 98,42% e ultrapassou a meta pactuada pelo município (95%) em 3,6%.

No 2° trimestre, o município registrou o percentual de 330,83% de realização das análises de vigilância da qualidade da água, referente ao parâmetro

coliformes totais. O percentual de realizações acumulado até junho foi de 275% e ultrapassou em 175% a meta pactuada (100%).

1FORTALECER O CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) COM DADOS ATUALIZADOS SISTEMATICAMENTE, VISANDO MELHORAR

A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 100

Nº DO INDICADOR DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 37

1 IMPLANTAR OUVIDORIA EM ESTADOS E MUNICÍPIOS COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO SUS.

2 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS.

PERCENTUAL DO ALCANCE DAS METAS DA PRIORIDADE: 50

NºS DOS INDICADORES DA PRIORIDADE NO SISPACTO: 39 e 40

AV

ALI

ÃO

7. PACTO DE GESTÃO: RESPONSABILIDADES E OBJETIVOS7. PACTO DE GESTÃO: RESPONSABILIDADES E OBJETIVOS7. PACTO DE GESTÃO: RESPONSABILIDADES E OBJETIVOS7. PACTO DE GESTÃO: RESPONSABILIDADES E OBJETIVOS

I - RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTÃO DO SUS

AV

ALI

ÃO

IV - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA

AV

ALI

ÃO

VI - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 9

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2° TRIMESTRE 20102° TRIMESTRE 20102° TRIMESTRE 20102° TRIMESTRE 2010

NºPACTO PELA SAÚDE:

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

2º Trimestre

2010

Acumulado

2010

1Taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura

do fêmur.3,37 9,28 13,7 3,43 101,63 147,63 <

2Razão de exames citopatológico cérvico-vaginais na faixa

etária de 25 a 59 anos em relação à população-alvo, em

determinado local, por ano.

0,03 0,06 0,18 0,05 66,67 33,33 >

3Percentual de seguimento/tratamento informado de

mulheres com diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto

grau do colo do útero.

14,29 12,87 100 100,00 14,29 12,87 >

4Razão entre mamografias realizadas nas mulheres de 50 a

69 anos e a população feminina nesta faixa etária, em 0,02 0,06 0,1 0,03 80,00 60,00 >

5 Taxa de Mortalidade Infantil 15,58 14,94 14,26 14,26 91,53 95,45 <

5.a Taxa de Mortalidade Neonatal 8,97 9,03 10,38 10,38 115,72 114,95 <

5.b Taxa de mortalidade Pós-Neonatal 6,61 5,91 3,87 3,87 58,55 65,48 <

6Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil

investigados.51,45 63,07 50 50,00 102,90 126,14 >

7 Incidência de Sífilis Congênita 21 31 93 23,00 109,52 300,00 <

8

Taxa de letalidade das formas graves de dengue (Febre

Hemorrágica da Dengue - FHD /Síndrome do Choque da

Dengue - SCD /Dengue Com Complicações - DCC).

2,44 1,27 1 1,00 40,98 78,74 <

9Proporção de cura dos casos novos de hanseníase

diagnosticados nos anos das coortes.67,11 69,44 80 80,00 83,89 86,80 >

10Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar

bacilífera.64,81 63,02 85,07 85,07 76,18 74,08 >

11 Índice Parasitário Anual (IPA) de Malária. 1,98 4,99 6,6 6,60 333,33 132,26 <

12Proporção de amostras clínicas coletadas para diagnóstico

do vírus influenza em relação ao preconizado.51,67 42,92 80 80,00 64,59 53,65 >

13Proporção de casos de hepatites B confirmados por

sorologia.50 69,23 96,55 96,55 51,79 71,70 >

14 Taxa de incidência de aids em menores de 5 anos de idade. 1,34 1,34 1,61 0,40 30,04 120,15 <

15Prevalência de atividade física suficiente no tempo livre em

adultos.ANUAL 0 15,2 ANUAL 100,00 >

16 Prevalência de tabagismo em adultos. ANUAL 0 15,8 ANUAL 100,00 >

17Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde

da Família.0 0 48 48,00 100,00 100,00 >

18Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais

consultas de pré-natal.35,2 34,91 40 40,00 88,00 87,28 >

19Taxa de internação por diabetes mellitus e suas

complicações na população de 30 anos e mais.0,88 1,98 4,5 1,13 127,84 227,27 <

20 Taxa de internações por Acidente Vascular Cerebral. 0,7 1,7 6,0 1,50 217,39 363,64 <

21Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo

peso para idade.

SEM

INFORMAÇÃO4,47 4,47 <

22Percentual de famílias com perfil saúde beneficiárias do

Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção básica.51,5 51,5 65 65,00 79,23 79,23 >

23

Número de notificações dos agravos à saúde do trabalhador

constantes da Portaria GM/MS Nº 777 de 28 de abril de

2004.

1 25 190 48,00 2,08 13,16 >

24 Taxa de cobertura CAPS por 100 mil habitantes. 0 0,11 0,31 0,31 100,00 35,48 >

28

Número de estados e municípios selecionados com

estratégias e ações voltadas para a saúde do homem

inseridas nos planos de saúde estaduais e municipais.

0 1 1 1,00 100,00 100,00 >

29Número de cirurgias de Prostatectomia Suprapúbica por

local de residência.20 61 166 42,00 47,62 36,75 >

% alcançado

no Ano

Esp

era

do

8. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES MUNICIPAIS / SISPACTO8. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES MUNICIPAIS / SISPACTO8. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES MUNICIPAIS / SISPACTO8. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES MUNICIPAIS / SISPACTO

Município: MANAUS / 2010Meta

Anual

Meta do

Trimestre

% alcançado no

Trimestre

RESULTADO

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 10

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2° TRIMESTRE 20102° TRIMESTRE 20102° TRIMESTRE 20102° TRIMESTRE 2010

NºPACTO PELA SAÚDE:

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

2º Trimestre

2010

Acumulado

2010

% alcançado

no Ano

Esp

era

do

8. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES MUNICIPAIS / SISPACTO8. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES MUNICIPAIS / SISPACTO8. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES MUNICIPAIS / SISPACTO8. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES MUNICIPAIS / SISPACTO

Município: MANAUS / 2010Meta

Anual

Meta do

Trimestre

% alcançado no

Trimestre

RESULTADO

30Proporção de casos de doenças de notificação compulsória

(DNC) encerrados oportunamente após notificação.91,88 91,67 85 85,00 108,09 107,85 >

31Proporção de óbitos não fetais informados ao SIM com

causa básica definida.87,97 88,33 90 90,00 97,74 98,14 >

32 Cobertura vacinal por tetravalente (DTP+Hib) em menores

de um ano de idade.102,23 98,42 95 95,00 107,61 103,60 >

33

Percentual de realização das análises de vigilância da

qualidade da água, referente ao parâmetro coliformes

totais.

330,83 275 100 100,00 330,83 275,00 >

37Índice de alimentação regular da base de dados do Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde ( CNES).100 100 100 100,00 100,00 100,00 >

39 Implantação de Ouvidorias do SUS nos estados e capitais. 0 1 1 1,00 100,00 100,00 >

40Capacitação de conselheiros estaduais e municipais dos

municípios prioritários.

SEM

INFORMAÇÃO28 100 25,00 28,00 >

41 Média anual da ação coletiva escovação supervisionada. 0,35 0,41 3 3,00 11,67 13,67 >

42 Cobertura de primeira consulta odontológica programática. 0,99 2,11 10 2,50 39,60 21,10 >

43 Cobertura vacinal anti-rábica canina. 4 108 80 20,00 17,50 134,44 >

44Cobertura vacinal por Hepatite B em crianças menores de 1

ano.108 101 95 95,00 113,63 105,80 >

45Proporção de doenças exantemáticas investigadas

oportunamente.100,00 78,95 83,12 83,12 120,31 94,98 >

Fonte: SEMSA/SUBGS/DAB DVEAM

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 11

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

Nº INDICADORES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1ºT) 2010 (2ºT)

1 Óbitos em menores de 7 dias segundo ano do óbito. 382 276 330 309 277 303 325 64 60

2 Óbitos de 7 a 27 dias segundo ano do óbito. 140 92 93 102 105 92 107 26 20

3 Óbitos Neonatais segundo ano do óbito. 522 368 423 411 382 395 432 90 80

4 Óbitos de 28 a 365 dias segundo ano do óbito. 274 260 251 244 210 216 161 45 59

5 Óbitos em menores de 1 ano segundo ano do óbito. 796 628 674 655 592 611 593 135 139

6Óbitos por diarréia em menores de 1 ano segundo ano

do óbito. 33 23 19 10 3 7 4 3 2

7Óbitos por pneumonia em menores de 1 ano segundo

ano do óbito. 26 37 15 28 13 17 12 3 8

8 Nascidos Vivos segundo ano do nascimento. 37.463 36.967 38.022 38.697 37.453 38.157 39.529 9.888 8.923

9Nascidos Vivos com baixo peso segundo ano do

nascimento. 2.935 3.006 2.936 3.156 2.983 3.054 3.203 803 656

10 Coeficiente de mortalidade neonatal precoce. 10,20 7,47 8,68 7,99 7,40 7,94 8,22 6,47 6,72

11 Coeficiente de mortalidade neonatal tardia. 3,74 2,49 2,45 2,64 2,80 2,41 2,71 2,63 2,24

12 Coeficiente de mortalidade pós neonatal (28 a 365 dias). 7,31 7,03 6,60 6,31 5,61 5,66 4,07 4,55 6,61

13 Coeficiente de mortalidade neonatal. 13,93 9,95 11,13 10,62 10,20 10,35 10,93 9,10 8,97

14 Coeficiente de mortalidade infantil. 21,25 16,99 17,73 16,93 15,81 16,01 15,00 13,65 15,58

15 Coeficiente de mortalidade infantil por pneumonia. 0,69 1,00 0,39 0,72 0,35 0,45 0,30 0,30 0,90

16 Coeficiente de mortalidade infantil por diarréia. 0,88 0,62 0,50 0,26 0,08 0,18 0,10 0,30 0,22

17 Proporção de nascidos vivos com baixo peso. 7,83 8,13 7,72 8,16 7,96 8,00 8,10 8,12 7,35

18 Nascidos Vivos por cesária segundo ano do nascimento. 12.943 14.828 16.042 17.176 17.674 18.562 18.723 4.749 35.393

19 Proporção de nascidos vivos por parto cesário. 34,55 40,11 42,19 44,39 47,19 48,65 47,37 48,03 49,05

20Nascidos Vivos de mães que realizaram 4 consultas de

pré-natal.31.890 30.491 30.373 30.826 30.089 29.949 31.371 7.634 6.907

21Nascidos Vivos de mães que realizaram 7 consultas de

pré-natal.11.269 13.111 13.857 14.241 14.911 14.251 14.409 3.401 3.141

22Proporção de Nascidos Vivos de mães que realizaram 4

consultas de pré-natal.85,12 82,48 79,88 79,66 80,34 78,49 79,36 77,20 78,35

23Proporção de Nascidos Vivos de mães que realizaram 7

consultas de pré-natal.30,08 35,47 36,44 36,80 39,81 37,35 36,45 34,40 36,86

24 Óbitos maternos em menores de 20 anos notificados. 4 7 1 1 3 3 5 3 3

25 Óbitos maternos notificados. 25 25 19 18 26 17 38 9 7

26 Mortalidade Materna por 100 mil nascidos vivos. 66,73 67,63 49,97 46,52 69,42 44,55 96,13 91,02 21,42

27 Óbitos em mulheres em idade fertil notificados. 571 550 612 620 615 656 683 168 173

28 Óbitos em mulheres em idade fertil investigados. 68 5 193 89 89

29Proporção de óbitos em mulheres em idade fertil

investigados.10,97 0,81 29,42 184,52 55,30

30 Óbitos por causas externas em menores de 20 anos. 206 217 192 227 203 227 63 47

31 Óbitos em < 1 ano investigados. 38 10 10

32 Proporção de óbitos em < 1 ano investigados. 6,22 7,41 7,19

33Número de óbitos não fetais por causas básicas

definidas segundo ano do óbito.5.461 5.732 5.928 6.224 6.478 7.026 1.599 1.660

34Total de óbitos não fetais informados no SIM segundo

ano óbito. 6.721 6.878 7.055 7.291 7.422 8.006 1.814 1.887

35Proporção de óbitos não fetais informados ao SIM com

causas básicas definidas. 81,25 83,34 84,03 85,37 87,28 87,76 88,15 88,80

Fonte: SIM/SINASC GEIAS/DVEAM/SEMSA. Dados sujeitos à revisão.

SÉRIE HISTÓRICA

9. INDICADORES MUNICIPAIS SELECIONADOS9. INDICADORES MUNICIPAIS SELECIONADOS9. INDICADORES MUNICIPAIS SELECIONADOS9. INDICADORES MUNICIPAIS SELECIONADOS

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 12

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

Nº CAPÍTULO DO CID 10 < 01 01-04 05-09 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 e+ Ign TOTAL

IALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS E

PARASITÁRIAS7 4 3 1 1 20 23 26 13 10 11 11 0 130

II NEOPLASIAS (TUMORES) 0 2 3 0 6 12 23 39 68 77 76 52 0 358

IIIDOENÇAS SANGUE ÓRGÃOS HEMAT E

TRANST IMUNITÁR4 0 1 0 0 3 0 3 2 1 3 0 0 17

IVDOENÇAS ENDÓCRINAS NUTRICIONAIS E

METABÓLICAS3 0 0 0 0 0 2 9 8 25 32 30 1 110

VTRANSTORNOS MENTAIS E

COMPORTAMENTAIS0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 6

VI DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO 2 3 3 1 2 2 1 0 2 3 3 9 0 31

VII DOENÇAS DO OLHO E ANEXOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIIIDOENÇAS DO OUVIDO E DA APÓFISE

MASTÓIDE0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3

IX DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO 0 0 0 2 0 5 10 26 61 54 88 101 0 347

X DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO 12 8 2 0 1 2 5 13 23 32 35 52 0 185

XI DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO 1 0 0 0 1 1 5 16 17 20 16 14 0 91

XIIDOENÇAS DA PELE E DO TECIDO

SUBCUTÂNEO0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 6

XIIIDOENÇAS SIST OSTEOMUSCULAR E TEC

CONJUNTIVO0 0 0 0 2 2 1 2 3 1 1 0 0 12

XIV DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO 0 0 1 0 0 1 2 4 2 2 6 9 0 27

XV GRAVIDEZ PARTO E PUERPÉRIO 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 7

XVIALGUMAS AFEC ORIGINADAS NO PERÍODO

PERINATAL69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69

XVIIMALF CONG DEFORMID E ANOMALIAS

CROMOSSÔMICAS35 7 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 45

XVIIISINT SINAIS E ACHAD ANORM EX CLÍN E

LABORAT12 5 1 2 4 1 9 24 26 23 46 82 1 236

XIXLESÕES ENVEN E ALG OUT CONSEQ CAUSAS

EXTERNAS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XXCAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E

MORTALIDADE0 7 3 2 38 107 55 47 16 12 8 9 1 305

XXI CONTATOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 145 37 17 9 59 161 138 213 245 261 325 372 3 1.985

10. MORTALIDADE POR GRUPO DE CAUSA10. MORTALIDADE POR GRUPO DE CAUSA10. MORTALIDADE POR GRUPO DE CAUSA10. MORTALIDADE POR GRUPO DE CAUSA

ÓBITOS POR GRUPO DE CAUSA (CID - 10) E FAIXA ETÁRIA, Manaus - 2º Trimestre de 2010

Fonte: SIM/GEIAS/DVEAM/SEMSA. Dados até 31/05/2010, sujeitos à revisão.

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 13

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

Nº Agravos < 1 ano 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 80 e + Total

1ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A

MATERIAL BIOLÓGICO0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 6

2 ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS 1 0 1 3 1 3 3 0 0 0 12

4 AIDS ADULTO 0 0 0 0 2 40 41 8 0 0 91

5 AIDS CRIANÇA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

6 ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO 4 44 89 68 40 88 58 46 20 11 468

7 BOTULISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 CARBÚNCULO OU ANTRAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 CAXUMBA (PAROTIDITE EPIDEMICA) 0 10 9 3 0 1 2 0 0 0 25

10 CÓLERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 CONDILOMA ACUMINADO (VERRUGAS 0 0 0 0 10 15 2 0 0 0 27

12 CONJUNTIVITE NÃO ESPECIFICADA 42 55 37 34 19 75 47 15 8 0 332

13 COQUELUCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 DENGUE 13 14 84 65 21 50 48 19 1 4 319

15 DIFTERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 DOENÇA DE CREUTZFELDT - JACOB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 DOENÇAS DE CHAGAS AGUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 DOENÇAS EXANTEMÁTICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 ESQUISTOSSOMOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 FEBRE AMARELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 FEBRE DO NILO OCIDENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 FEBRE MACULOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 FEBRE TIFÓIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 GESTANTES HIV + 0 0 0 0 4 17 1 0 0 0 22

26 HANSENÍASE 0 0 1 7 8 11 15 9 2 0 53

27 HANTAVIROSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 HEPATITES VIRAIS 1 6 4 0 7 2 3 0 0 0 23

29 HERPES GENITAL (APENAS O PRIMEIRO EPISÓDIO) 1 0 0 0 2 8 6 0 1 1 19

30 INTOXICAÇÕES EXÓGENAS 1 0 0 1 1 5 1 2 0 0 11

31 LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 0 5 0 4 1 24 11 10 2 0 57

32 LEISHMANIOSE VISCERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 LEPTOSPIROSE 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 7

34 MENINGITE 0 9 5 4 0 2 1 0 0 0 21

35 PARALISIA FLÁCIDA AGUDA/POLIOMIELITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 PESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 RAIVA HUMANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 ROTAVÍRUS 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 19

39 SÍFILIS CONGÊNITA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

40 SÍFILIS EM GESTANTE 0 0 0 0 5 27 3 0 0 0 35

41 SÍFILIS PRECOCE EM LATENTE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

42 SÍFILIS TARDIA EM LATENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 SÍFILIS EM ADULTO (EXCLUÍDA A FORMA PRIMÁRIA) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

44 SÍFILIS SECUNDÁRIA DA PELE E DAS MUCOSAS 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3

45 SÍNDROME DA RUBÉOLA CONGÊNITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46SINDROME DA ÚLCERA GENITAL (EXCLUIDO HERPES

GENITAL)0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

47SINDROME DO CORRIMENTO CERVICAL EM

MULHERES0 0 0 2 17 128 37 22 2 0 208

48 SINDROME DO CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 0 0 0 1 3 5 2 1 1 0 13

49 TÉTANO ACIDENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 TÉTANO NEONATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 TRANSTORNOS INFLAMATÓRIOS DA PELVE FEMININA 0 0 0 1 2 15 7 0 0 0 25

52 TUBERCULOSE 3 14 1 7 37 145 87 54 22 4 374

53 VARICELA 36 167 224 69 16 23 6 0 0 1 542

54VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS

VIOLÊNCIAS18 24 27 63 16 25 8 2 1 0 184

TOTAL 154 358 483 332 214 717 397 189 60 21 2.925

Fonte: SINANNET/GEIAS/DVEAM/SEMSA. Dados até 31/05/2010, sujeitos à revisão.

11. MORBIDADES - AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO CONFIRMADOS

Casos confirmados dos agravos de notificação segundo faixa etária no 2º Trimestre de 2010

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 14

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

APROVADOS APRESENTADOS APROVADOS APRESENTADOS

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 508.880 508.880 511.537 511.537

0101 Ações coletivas/individuais em saúde 508.880 508.880 511.537 511.537

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 85.325 85.325 97.302 99.423

0201 Coleta de material 37.014 37.014 49.402 51.523

0202 Diagnóstico em laboratório clínico 6.274 6.274 7.617 7.617

0214 Diagnóstico por teste rápido 42.037 42.037 40.283 40.283

03 Procedimentos clínicos 935.300 935.300 945.089 945.432

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 855.189 855.189 868.687 868.935

0307 Tratamentos odontológicos 80.111 80.111 76.402 76.497

04 Procedimentos cirúrgicos 58.851 58.851 61.140 61.141

0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e

mucosa46.967 46.967 51.726 51.726

0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da cabeça e do pescoço 1 1 0 0

0414 Cirurgia oro-facial 11.883 11.883 9.414 9.415

08 Ações complementares da atenção à saúde 4 4 1.162 1.364

0801 Ações relacionadas ao estabelecimento 4 4 1.162 1.364

Total 1.588.360 1.588.360 1.616.230 1.618.897

12. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA12. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA12. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA12. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA

2º TRIMESTRE 2010 2º TRIMESTRE 2009

Fonte: Dados SIA/SUS. Arquivos de Produção Ambulatorial (Abril e Maio 2009 e 2010). Atualizado em 27/07/2010

PROCEDIMENTOS (GRUPO E SUBGRUPO) MANAUS

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 15

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

PROCEDIMENTOS (GRUPO E SUBGRUPO)

MAC AMBULATORIAL - MANAUS QTD APROV VL APROV QTD APRES VL APRES

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 36.079 48.989,57 36.861 51.100,97

0101 Ações coletivas/individuais em saúde 36.079 48.989,57 36.861 51.100,97

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 1.953.376 13.999.501,29 1.964.961 14.060.482,38

0201 Coleta de material 5.879 447.506,06 5.883 447.595,78

0202 Diagnóstico em laboratório clínico 1.506.246 5.905.217,25 1.513.803 5.928.310,49

0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia 35.807 379.507,40 35.807 379.507,40

0204 Diagnóstico por radiologia 252.156 2.272.841,74 255.910 2.303.964,52

0205 Diagnóstico por ultra-sonografia 48.914 1.405.729,46 49.162 1.411.854,81

0206 Diagnóstico por tomografia 3.610 441.470,54 3.610 441.470,54

0207 Diagnóstico por ressonância magnética 2.879 773.731,25 2.879 773.731,25

0208 Diagnóstico por medicina nuclear in vivo 1.058 324.951,26 1.058 324.951,26

0209 Diagnóstico por endoscopia 4.235 231.217,58 4.235 231.217,58

0210 Diagnóstico por radiologia intervencionista 110 24.925,30 110 24.925,30

0211 Métodos diagnósticos em especialidades 62.722 918.361,88 62.744 918.911,88

0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia 27.850 872.131,57 27.850 872.131,57

0214 Diagnóstico por teste rápido 1.910 1.910,00 1.910 1.910,00

03 Procedimentos clínicos 1.471.948 14.598.527,08 1.474.583 14.618.700,90

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 1.319.594 8.705.675,64 1.321.962 8.720.704,26

0302 Fisioterapia 74.340 389.344,20 74.550 390.343,38

0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 18.103 538.477,04 18.103 538.477,04

0304 Tratamento em oncologia 12.506 2.450.116,77 12.507 2.454.183,77

0305 Tratamento em nefrologia 13.889 2.014.721,29 13.889 2.014.721,29

0306 Hemoterapia 21.883 344.051,15 21.883 344.051,15

0307 Tratamentos odontológicos 10.689 23.435,15 10.745 23.514,17

0309 Terapias especializadas 944 132.705,84 944 132.705,84

04 Procedimentos cirúrgicos 72.254 3.039.005,11 72.860 3.076.332,06

0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e

mucosa33.449 757.999,58 33.665 765.127,58

0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da cabeça e do pescoço 9.706 266.858,83 9.751 267.111,52

0405 Cirurgia do aparelho da visão 3.166 1.394.402,48 3.215 1.419.109,48

0406 Cirurgia do aparelho circulatório 518 15.213,91 518 15.213,91

0407 Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede

abdominal2.163 36.861,79 2.163 36.861,79

0408 Cirurgia do sistema osteomuscular 7.393 253.970,03 7.393 253.970,03

0409 Cirurgia do aparelho geniturinário 2.123 45.573,69 2.123 45.573,69

0410 Cirurgia de mama 1.738 36.046,12 1.738 36.046,12

0412 Cirurgia torácica 126 1.693,50 126 1.693,50

0413 Cirurgia reparadora 1.696 52.101,12 1.696 52.101,12

0414 Cirurgia oro-facial 9.190 133.273,09 9.486 138.512,35

0415 Outras cirurgias 790 23.589,40 790 23.589,40

0417 Anestesiologia 34 515,10 34 515,10

0418 Cirurgia em nefrologia 162 20.906,47 162 20.906,47

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células 2.387 130.424,52 2.406 137.438,01

0501 Coleta e exames para fins de doação de orgãos, tecidos e

células e de transplante2.111 83.428,34 2.129 89.578,34

0505 Transplante de orgãos, tecidos e células 13 11.491,18 14 12.354,67

0506 Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-

transplante263 35.505,00 263 35.505,00

06 Medicamentos 495.548 2.281.769,95 499.361 2.297.393,05

0601 Medicamentos de dispensação excepcional 246.375 1.411.766,00 249.030 1.427.389,10

0604 Componente Especializado da Assitencia Farmaceutica 249.173 870.003,95 250.331 870.003,95

Total 4.031.592 34.098.217,52 4.051.032 34.241.447,37

Fonte: Dados SIA/SUS. Arquivos de Produção Ambulatorial (Abril e Maio 2009 e 2010). Atualizado em 27/07/2010

2º TRIMESTRE 2010

13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 16

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

QTDE. DE PROCEDIMENTOS (GRUPO E SUBGRUPO)

MAC AMBULATORIAL - MANAUS QTD APROV VL APROV QTD APRES VL APRES

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 73.370 61.674,41 74.538 64.828,01

0101 Ações coletivas/individuais em saúde 73.370 61.674,41 74.538 64.828,01

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 1.866.832 13.480.995,74 2.048.777 15.068.622,63

0201 Coleta de material 6.558 320.745,76 13.114 854.903,01

0202 Diagnóstico em laboratório clínico 1.450.359 5.841.518,72 1.570.060 6.225.002,82

0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia 20.114 229.635,51 20.126 229.715,19

0204 Diagnóstico por radiologia 243.822 2.311.677,25 290.249 2.736.540,78

0205 Diagnóstico por ultra-sonografia 52.319 1.421.309,28 60.942 1.643.845,88

0206 Diagnóstico por tomografia 4.110 486.145,95 4.158 491.904,21

0207 Diagnóstico por ressonância magnética 2.919 784.481,25 2.947 792.006,25

0208 Diagnóstico por medicina nuclear in vivo 912 231.426,31 912 231.426,31

0209 Diagnóstico por endoscopia 2.332 112.732,18 2.332 112.732,18

0210 Diagnóstico por radiologia intervencionista 22 5.034,93 22 5.034,93

0211 Métodos diagnósticos em especialidades 53.808 843.474,16 54.340 852.678,63

0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia 27.469 890.726,44 27.469 890.726,44

0214 Diagnóstico por teste rápido 2.088 2.088,00 2.106 2.106,00

03 Procedimentos clínicos 1.160.276 12.404.955,48 1.172.238 12.481.344,83

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 1.006.135 7.399.658,20 1.017.915 7.475.543,70

0302 Fisioterapia 90.268 468.736,04 90.268 468.736,04

0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 18.140 478.511,27 18.155 478.778,10

0304 Tratamento em oncologia 7.460 1.758.125,21 7.460 1.758.125,21

0305 Tratamento em nefrologia 12.877 1.867.990,97 12.877 1.867.990,97

0306 Hemoterapia 18.701 296.129,25 18.701 296.129,25

0307 Tratamentos odontológicos 5.642 15.160,78 5.809 15.397,80

0309 Terapias especializadas 1.053 120.643,76 1.053 120.643,76

04 Procedimentos cirúrgicos 49.660 1.743.047,46 75.012 2.427.971,35

0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e

mucosa22.676 455.164,82 22.737 456.862,94

0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da cabeça e do pescoço 7.552 201.550,48 10.570 307.748,51

0405 Cirurgia do aparelho da visão 2.035 649.993,97 2.035 649.993,97

0406 Cirurgia do aparelho circulatório 541 16.213,97 541 16.213,97

0407 Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede

abdominal275 4.808,28 1.809 24.842,32

0408 Cirurgia do sistema osteomuscular 3.817 126.219,59 14.393 446.081,43

0409 Cirurgia do aparelho geniturinário 559 13.548,57 2.927 71.487,23

0410 Cirurgia de mama 606 12.568,44 5.312 110.170,88

0412 Cirurgia torácica 88 1.214,02 88 1.214,02

0413 Cirurgia reparadora 3.470 108.541,60 3.470 108.541,60

0414 Cirurgia oro-facial 7.169 115.536,39 8.728 151.441,35

0415 Outras cirurgias 709 21.170,74 2.239 66.856,54

0417 Anestesiologia 46 696,90 46 696,90

0418 Cirurgia em nefrologia 117 15.819,69 117 15.819,69

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células 215 30.419,82 215 30.419,82

0501 Coleta e exames para fins de doação de orgãos, tecidos e

células e de transplante36 1.883,88 36 1.883,88

0505 Transplante de orgãos, tecidos e células 6 5.180,94 6 5.180,94

0506 Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-

transplante173 23.355,00 173 23.355,00

06 Medicamentos 481.459 1.660.261,42 481.459 1.660.261,42

0601 Medicamentos de dispensação excepcional 481.459 1.660.261,42 481.459 1.660.261,42

0604 Componente Especializado da Assitencia Farmaceutica - - - -

Total 3.631.812 29.381.354,33 3.852.239 31.733.448,06

Fonte: Dados SIA/SUS. Arquivos de Produção Ambulatorial (Abril e Maio 2009 e 2010). Atualizado em 27/07/2010

13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2º TRIMESTRE 2009

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 17

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

PROCEDIMENTOS (GRUPO E SUBGRUPO)

MAC HOSPITALAR - MANAUS APROVADOS APRESENTADOS APROVADOS APRESENTADOS

02 PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA 6 4.262,48 3 796,06

0201 Coleta de material 5 1.493,17 3 796,06

0209 Diagnóstico por endoscopia 1 2.769,31

03 PROCEDIMENTOS CLÍNICOS 11.243 8.342.246,43 10.162 7.698.802,13

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 351 19.289,92 411 21.787,46

0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 6.762 5.815.721,49 6.441 5.650.447,91

0304 Tratamento em oncologia 261 162.960,40 127 70.700,06

0305 Tratamento em nefrologia 238 193.387,87 247 195.903,82

0308 Tratamento de lesões, envenenamentos e outros,

decorrentes de causas externas122 42.345,54 156 95.941,45

0310 Parto e nascimento 3.509 2.108.541,21 2.780 1.664.021,43

04 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 5.993 6.553.150,27 5.678 5.948.835,04

0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e

mucosa31 13.431,97 29 15.210,85

0402 Cirurgia de glândulas endócrinas 35 16.650,60 32 21.270,54

0403 Cirurgia do sistema nervoso central e periférico 119 582.691,57 166 590.580,87

0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da cabeça e do pescoço 137 344.188,75 110 227.848,72

0405 Cirurgia do aparelho da visão 24 53.358,19 1 798,35

0406 Cirurgia do aparelho circulatório 219 1.112.019,86 186 1.037.643,94

0407 Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede

abdominal1.503 1.172.844,33 1.377 989.469,64

0408 Cirurgia do sistema osteomuscular 550 530.777,46 508 469.021,27

0409 Cirurgia do aparelho geniturinário 628 328.108,11 603 296.308,24

0410 Cirurgia de mama 26 11.631,94 52 19.930,77

0411 Cirurgia obstétrica 2.034 1.241.316,18 1.887 1.090.179,66

0412 Cirurgia torácica 97 190.592,59 88 128.055,62

0413 Cirurgia reparadora 223 266.594,51 231 275.249,70

0414 Cirurgia oro-facial 57 23.939,88 53 22.040,98

0415 Outras cirurgias 133 336.655,76 189 436.136,42

0416 Cirurgia em oncologia 177 328.348,57 166 329.089,47

05 TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS - - 2 17.683,18

0503 Ações relacionadas à doação de orgãos, tecidos e células 1 2.123,60

0505 Transplante de orgãos, tecidos e células 1 15.559,58

TOTAL 17.242 14.899.659,18 15.845 13.666.116,41

Fonte: Dados SIH/SUS. Arquivos de Reduzidos de AIH (Abril e Maio 2009 e 2010). Atualizado em 27/07/2010

2º TRIMESTRE 2010 2º TRIMESTRE 2009

13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 18

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

QTDE APROV VL APROV QTDE APROV VL APROV

03 PROCEDIMENTOS CLÍNICOS 508 414.209,58 524 383.767,40

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 1 71,27 - - 0301060010 DIAGNÓSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

EM CLÍNICA PEDIÁTRICA1 71,27

0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 114 189.122,97 104 168.489,93

0303010037 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS3 5.204,53 12 17.595,92

0303010061 TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E

INTESTINAIS- - - -

0303010126 TRATAMENTO DE INFECÇÕES DE TRANSMISSÃO

PREDOMINANTEMENTE SEXUAL (A50 A A64)- - 1 258,77

0303070129 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS VIAS

BILIARES E PÂNCREAS- - - -

0303100010 TRATAMENTO DE COMPLICAÇÕES RELACIONADAS

PREDOMINANTEMENTE AO PUERPÉRIO6 1.190,00 5 871,60

0303100036 TRATAMENTO DE EDEMA, PROTEINURIA E

TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS NA GRAVIDEZ PARTO E

PUERPÉRIO

5 748,35 - -

0303100044 TRATAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS NA

GRAVIDEZ43 6.314,30 35 4.549,40

0303140135 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS DO

APARELHO RESPIRATÓRIO- - 11 39.951,89

0303140151 TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA

(GRIPE)6 6.851,48

0303160020 TRATAMENTO DE INFECÇÕES ESPECÍFICAS DO

PERÍODO PERINATAL6 8.943,66 4 5.749,23

0303160039 TRATAMENTO DE OUTROS TRANSTORNOS

ORIGINADOS NO PERÍODO PERINATAL4 1.258,16 2 525,08

0303160047 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS HEMORRÁGICOS

E HEMATOLÓGICOS DO FETO E DO RECÉM-NASCIDO

14 5.542,36 15 3.938,10

0303160055 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS

C/ A DURAÇÃO DA GESTAÇÃO E C/ O CRESCIMENTO FETAL13 90.251,36 19 95.049,94

0303160063 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS RESPIRATÓRIOS E

CARDIOVASCULARES ESPECÍFICOS DO PERÍODO NEONATAL14 62.818,77

0310 Parto e nascimento 393 225.015,34 420 215.277,47

0310010039 PARTO NORMAL 393 225.015,34 420 215.277,47

04 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 426 224.724,47 362 159.427,44 0407 Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede

abdominal10 6.531,90 - -

0407040161 LAPAROTOMIA EXPLORADORA 10 6.531,90 -

0409 Cirurgia do aparelho geniturinário 89 15.667,12 88 15.121,75 0409060070 ESVAZIAMENTO DE ÚTERO PÓS-ABORTO POR

ASPIRAÇÃO MANUAL INTRA-UTERINA (AMIU)77 11.494,88 82 12.870,96

0409060160 HISTERORRAFIA - - 1 458,89

0409060186 LAQUEADURA TUBÁRIA 12 4.172,24 5 1.791,90

0409060232 SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL - - - -

0411 Cirurgia obstétrica 327 202.525,45 274 144.305,69

0410010014 DRENAGEM DE ABSCESSO DE MAMA - - 1 171,51

0411010034 PARTO CESARIANO 231 183.898,81 182 124.631,03

0411010042 PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBÁRIA - - 1 673,11 0411010077 SUTURA DE LACERAÇÕES DE TRAJETO PÉLVICO (NO

PARTO ANTES DA ADMISSÃO)- - 3 436,74

0411020013 CURETAGEM PÓS-ABORTAMENTO / PUERPERAL 94 17.708,28 81 15.565,62

0411020048 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE GRAVIDEZ ECTOPICA2 918,36 6 2.827,68

Total 934 638.934,05 886 543.194,84

2º TRIMESTRE 2010 2º TRIMESTRE 2009

Fonte: Dados SIH/SUS. Arquivos de Reduzidos de AIH (Abril e Maio 2009 e 2010). Atualizado em 27/07/2010

13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE13. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PROCEDIMENTOS (GRUPO, SUBGRUPO E PROCEDIMENTO)

MAT. MOURA TAPAJOZ

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 19

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

TIPO DE CONTRATO QTDEVL TESOURO

(A)

VL TRANSF. SUS

(B)

VL TOTAL

( C )

%

(C/TOTAL C)

% TESOURO

(A/C)

% SUS

(B/C)

ÁGUA 1 140.000,00 506.571,00 646.571,00 1,72 21,65 78,35

COMBUSTÍVEL 1 3.331.041,47 3.331.041,47 8,88 100,00 0,00

ENERGIA 1 265.476,78 378.260,23 643.737,01 1,72 41,24 58,76

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 11 1.250.000,00 2.206.660,78 3.456.660,78 9,22 36,16 63,84

GASES MEDICINAIS 1 391.736,00 391.736,00 1,04 0,00 100,00

INSUMOS DE LABORATÓRIO /

COMODATO DE EQUIPAMENTOS6 175.189,58 4.557.350,26 4.732.539,84 12,62 3,70 96,30

INSUMOS DE NUTRIÇÃO 1 55.645,20 55.645,20 0,15 100,00 0,00

LAVANDERIA 1 63.004 63.004,00 0,17 100,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL 12 112.274,81 661.868,16 774.142,97 2,06 14,50 85,50

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 36 3.057.023,63 2.456.630,77 5.513.654,40 14,70 55,44 44,56

MANUTENÇÃO 20 680.167 877.071 1.557.238,49 4,15 43,68 56,32

MEDICAMENTOS 2 1.558.909 4.983.982 6.542.891,00 17,45 23,83 76,17

MONITORAMENTO POR GPS 1 34.258,08 34.258,08 0,09 0,00 100,00

OBRAS 24 1.728.844,53 529.436,29 2.258.280,82 6,02 76,56 23,44

PASSAGENS 3 99.047,51 272.906,08 371.953,59 0,99 26,63 73,37

PUBLICIDADE 1 165.625,00 165.625,00 0,44 0,00 100,00

REC. HUMANOS (CALL CENTER) 2 438.554,44 438.554,44 1,17 0,00 100,00

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA 1 199.306,90 199.306,90 0,53 0,00 100,00

SERVIÇOS MÉDICOS (ANESTESIOLOGIA) 1 1.908.674,10 1.908.674,10 5,09 100,00 0,00

TELEFONIA 1 509.725,17 1.874.066,19 2.383.791,36 6,36 21,38 78,62

VIGILÂNCIA 3 162.828,51 1.869.244,68 2.032.073,19 5,42 8,01 91,99TOTAL 130 15.034.847,29 22.466.532,35 37.501.379,64 100,00 40,09 59,91

Fonte: DCONT / DPLAN

14. GESTÃO DE CONTRATOS 14. GESTÃO DE CONTRATOS 14. GESTÃO DE CONTRATOS 14. GESTÃO DE CONTRATOS

A tabela acima evidencia que a maior parte dos valores empenhados até junho de 2010 dos contratos vigentes e novos estão alocados nos recursos do SUS, no

montante de R$ 22.466.532,35 (vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos) tendo sido

utilizado aproximadamente 59,91% (cinqüenta e nove vírgula noventa e um por cento) dos respectivos valores e nos recursos do tesouro R$ 15.034.847,29 (quinze

milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), correspondentes a 40,09% (quarenta vírgula zero nove por cento), ficando

o acumulado no semestre o montante de R$ 37.501.379,64 (trinta e sete milhões, quinhentos e um mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro

centavos).

ANÁLISE

CONTRATOS - VALORES EMPENHADOS NO 2º TRIMESTRE 2010

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 20

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

ÓRGÃOS / NÚMERO E OBJETO DO CONVÊNIO VL CONVE-

NENTE

VL CONTRA-

PARTIDA VL TOTAL VL LIBERADO DT INÍCIO DT FIM

PMM/MS 1.231.243 87.302 1.318.545 731.243 674/2008 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente

para Unidade de Atenção Especializada em Saúde -

Maternidade Moura Tapajós.122.550,00 6.450,00 129.000,00 122.550,00 04/07/2008 30/07/2010

1413/2008 - Aquisição de Equipamento e Material

Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde 96.084,90 5.057,10 101.142,00 96.084,90 31/12/2008 29/04/2011

1437/2006 - Aquisição de Equipamento e Material

Permanente para Implantação da Ouvidoria do SUS 62.607,65 3.295,14 65.902,79 62.607,65 31/12/2006 24/08/2010

1651/2007 - Aquisição de Equipamento e Material

Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde

– Casa de Saúde da Mulher450.000,00 22.500,00 472.500,00 450.000,00 31/12/2007 05/09/2010

3245/2007 - Construção de Unidade Básica de Saúde –

Tancredo Neves 500.000,00 50.000,00 550.000,00 0 31/12/2007 30/10/2010

PMM/MS CEF 1.500.000 108.188 1.608.188 - 0277.315-44/2008 - Construção do Módulo da Família – Ouro

Verde 500.000,00 55.556,00 555.556,00 0 30/12/2008 31/6/2011

0266978-34 2008 - Construção da Central Municipal de

Exames - Laboratório 1.000.000,00 52.632,00 1.052.632,00 0 30/12/2008 30/06/2010

SEMSA/MS 3.000.000 300.000 3.300.000 4665/2005 - Ampliação, reforma e Aquisição de Equipamento

e Material Permanente para Unidade de Saúde – Atenção a

Urgências e Emergências por Violência e Causas Externas

(QUALISUS)

3.000.000 300.000 3.300.000 - 31/12/2005 04/12/2010

SEMSA/HUFM - - - 001/2008 - Termo de Convênio de Cooperação Técnica -

UFAM/HUFM para disposição dos servidores, pertencentes ao

quadro de pessoal da SEMSA, para instituições do ambito do

SUS (48 meses). HOSPITAL FRANCISCA MENDES SEM ÔNUS

ATENDIMENTO

AOS

REFERENDADOS DA

SEMSA

- - 11/01/2008 10/01/2012

SEMSA-UFAM/HUGV - - 002/2007 - Termo de Convênio de Cooperação Técnica -

UFAM/HUGV para disposição dos servidores, pertencentes ao

quadro de pessoal da SEMSA, para instituições do ambito do

SUS (36 meses) HOSPITAL GETÚLIO VARGAS/UFAM SEM ÔNUS

ATENDIMENTO

AOS

REFERENDADOS DA

SEMSA

- - 30/08/2007 29/08/2010

SUSAM/SEMSA - - - 22273/2008 - Termo de Convênio da Transferência de 21

Unidades Básicas de Saúde - UBS, visando consolidar a

implantação do Sistema Único de Saúde no Estado do

Amazonas

SEM ÔNUS - - - 07/10/2003 07/10/2013

CEL/SEMSA - - - 004/2009 - Termo de Convênio de Cooperação Técnico-

Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular dos cursos de nível

técnico, graduação, pós-graduação Lato e Stricto Sensu, dos

discente do CEL - Faculdade Literatus para as dependencias

das Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios e Hospitais que

constituem a rede Municipal de Saúde.

SEM ÔNUS - - - 21/12/2009 21/12/2014

UFAM/SEMSA -

002/2009 - Termo de Convênio de Cooperação Técnico-

Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular dos cursos de

graduação, pós-graduação Lato e Stricto Sensu, dos discentes

da UFAM para as dependências das Unidades Básicas de

Saúde, Ambulatórios e Hospitais que constituem a rede

Municipal de Saúde.

SEM ÔNUS

Treinamento de

recursos humanos

na área de saúde de

interesse da SEMSA. - - 26/11/2009 25/11/2014

15. GESTÃO DE CONVÊNIOS15. GESTÃO DE CONVÊNIOS15. GESTÃO DE CONVÊNIOS15. GESTÃO DE CONVÊNIOS

CONVÊNIOS VIGENTES - 2º TRIMESTRE 2010

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 21

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

ÓRGÃOS / NÚMERO E OBJETO DO CONVÊNIO VL CONVE-

NENTE

VL CONTRA-

PARTIDA VL TOTAL VL LIBERADO DT INÍCIO DT FIM

15. GESTÃO DE CONVÊNIOS15. GESTÃO DE CONVÊNIOS15. GESTÃO DE CONVÊNIOS15. GESTÃO DE CONVÊNIOS

CONVÊNIOS VIGENTES - 2º TRIMESTRE 2010

MATERDEI/SEMSA

001/2010 - Termo de Convênio de Cooperação Técnico-

Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular dos cursos de

graduação, pós-graduação Lato e Stricto Sensu, dos discentes

da Materdei para as dependências das Unidades Básicas de

Saúde, Ambulatórios e Hospitais que constituem a rede

Municipal de Saúde.

SEM ÔNUS

Treinamento de

recursos humanos

na área de saúde de

interesse da SEMSA,

concessão de

espaço físico para

treinamento e

ventos....

- - 17/03/2010 16/03/2015

UNINORT/SEMSA001/2010 - Termo de Convênio de Cooperação Técnico-

Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular dos cursos de

graduação, pós-graduação Lato e Stricto Sensu, dos discentes

da UNINORT para as dependências das Unidades Básicas de

Saúde, Ambulatórios e Hospitais que constituem a rede

Municipal de Saúde.

SEM ÔNUS

Treinamento de

recursos humanos

na área de saúde de

interesse da SEMSA. - - 12/04/2010 11/04/2015

LICEU/SEMSA001/2010 - Termo de Convênio de Cooperação Técnico-

Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular dos cursos de nível

técnico, dos discentes da LICEU para as dependências das

Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios e Hospitais que

constituem a rede Municipal de Saúde.

SEM ÔNUS

Treinamento de

recursos humanos

na área de saúde de

interesse da SEMSA. - - 17/05/2010 16/05/2015

UNINILTONLINS/SEMSA011/2010 - Termo de Convênio de Cooperação Técnico-

Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular dos cursos de

graduação, pós-graduação Lato e Stricto Sensu, dos discentes

da UNINILTONLINS para as dependências das Unidades Básicas

de Saúde, Ambulatórios e Hospitais que constituem a rede

Municipal de Saúde.

SEM ÔNUS

Treinamento de

recursos humanos

na área de saúde de

interesse da SEMSA. 0 - 31/05/2010 30/05/2015

IAES/SEMSA001/2010 - Termo de Convênio de Cooperação Técnico-

Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular dos cursos de

graduação, pós-graduação Lato e Stricto Sensu, dos discentes

da IAES (Faculdade de Odontologia) para as dependências das

Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios e Hospitais que

constituem a rede Municipal de Saúde.

SEM ÔNUS

Treinamento de

recursos humanos

na área de saúde de

interesse da SEMSA. 0 - 31/05/2010 31/05/2015

UNIDERP/SEMSA001/2010 - Termo de Convênio de Cooperação Técnico-

Operacional de Programa de Estágio para a realização de

atividades práticas e estágio curricular dos cursos de

graduação, dos discentes da UNIDERP para as dependências

das Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios e Hospitais que

constituem a rede Municipal de Saúde.

SEM ÔNUS

Treinamento de

recursos humanos

na área de saúde de

interesse da SEMSA. - - 16/06/2010 15/06/2015

SEMSA/FCECON001/2010 - Termo de Convênio de Cooperação Técnica -

Fundação CECON, para ressarcimento de custo das disposições

dos servidores, pertencentes ao quadro de pessoal da SEMSA,

para instituições do âmbito do SUS

Repasse Mensal

95.187,59 - - - 17/03/2010 16/03/2011

SEMSA/FVS001/2009 - Termo de Convênio de Cooperação Técnica e

Financeira entre os convenentes SEMSA/FVS, objetivando o

ressarcimento de despesas de pessoal, e outras despesas de

custeio do segundo convenente, originadas da

operacionalização das ações de Vigilância em Saúde,

decorrentes do processo de Certificação do Município de

Manaus, para gerir ações de Vigilancia e Saúde.

5.000.000,00 - 5.000.000,00 3.646.759,81 17/04/2009 15/10/2010

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 22

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

ÓRGÃOS / NÚMERO E OBJETO DO CONVÊNIO VL CONVE-

NENTE

VL CONTRA-

PARTIDA VL TOTAL VL LIBERADO DT INÍCIO DT FIM

15. GESTÃO DE CONVÊNIOS15. GESTÃO DE CONVÊNIOS15. GESTÃO DE CONVÊNIOS15. GESTÃO DE CONVÊNIOS

CONVÊNIOS VIGENTES - 2º TRIMESTRE 2010

FVS/SEMSA065/2009 - Termo de Convênio de Disposição dos agentes de

endemia da FVS lotados em Manaus, para atuarem nas

atividades relacionadas as Ações de de Vigilância em Saúde da

SEMSA.

ÔNUS repassado

através do Conv.

001/2009

SEMSA/FVS

- - - 29/01/2009 28/01/2014

SEMSA/HEMOAM002/2009 - Termo de Convênio de Cooperação Técnica -

Fundação HEMOAM, para ressarcimento de custo das

disposições dos servidores, pertencentes ao quadro de pessoal

da SEMSA, para instituições do âmbito do SUS

Repasse Mensal

82.778,03 - - - 30/12/2009 29/12/2010

SEMSA/TROPICAL003/2009 - Termo de Convênio de Cooperação Técnica -

Fundação Tropical, para ressarcimento de custo das

disposições dos servidores, pertencentes ao quadro de pessoal

da SEMSA, para instituições do âmbito do SUS

Repasse Mensal

22.872,27 - - - 30/12/2009 29/12/2010

Fonte: DCONV / DPLAN

ANÁLISE

A Divisão de Convênios no 2º Trimestre de 2010 deu proseguimento na execução dos Convênios preexistentes, oriundos de exercicios anteriores, bem como

novas celebrações de Termos de Cooperação de Programa de Estágio, cujo objeto trata-se da realização de atividades práticas e estágio curricular sem

remuneração dos cursos de nível técnico, graduação e pós - graduação dos discentes das Unidades de Ensino, para as dependências das Unidades Básicas de

Saúde, Ambulatórios e Hospitais que constituem a rede Municipal , totalizando 05(cinco) novas celebrações dos 03 (três) Termos de Cooperação já celebrados

conforme a Lei nº 11.788 de 25/09/2008, combinada com a IN 001/SEMSA/2010.

Os repasses referentes aos Termos de Cooperação Técnica, cujo objeto é a disposição dos servidores da SEMSA para outros orgãos no âmbito do SUS ainda

continuam pendentes, bem como também o bloqueio dos repasses de alguns Convênios celebrados com o Ministério da Saúde e Contratos de Repasses

celebrados com a Caixa Econômica, cujo maior entrave está associada a pendências de documentações técnicas e das documentações dos terrenos onde onde

serão construídas as Unidades, esta Divisão vem pleiteando junto a Procuradoria do Município, a emissão junto ao Cartório, as Certidões de Registro do Imóvel

deste terrenos.

Entre o exercício do 1º Trimestre ao 2º Trimestre 2010, a SEMSA atualmente contabilizou um total de 24 (vinte e quatro) convênios em vigência.

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 23

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / RREO - ANEXO XVI (ADCT, art 77) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (A) %

(B/A)

1.296.873.000,00 1.528.385.813,45 52,26

Impostos 488.280.000,00 488.280.000,00 47,29

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 25.260.000,00 27.304.905,43 57,77

Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida

Ativa dos Impostos0,00 0,00 0,00

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 783.333.000,00 1.012.800.908,02 54,51

Da União 139.920.000,00 174.860.000,00 58,94

Do Estado 643.413.000,00 837.940.908,02 53,59

127.039.000,00 128.407.306,09 38,90

Da União para o Município 127.039.000,00 127.036.000,00 38,24

Do Estado para o Município 0,00 0,00 0,00

Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 0,00 1.371.306,09 100,00

1.020.214.000,00 1.167.089.292,21 29,77

-195.826.000,00 -195.827.000,00 56,39

2.248.300.000,00 2.628.055.411,75 41,32

LIQUIDADAS INSC RAP NÃO PROC

DESPESAS CORRENTES 397.913.000,00 429.097.637,71 182.212.140,17 0,00 42,46

Pessoal e Encargos Sociais 295.922.000,00 296.231.916,12 153.418.733,39 0,00 51,79

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 101.991.000,00 132.865.721,59 28.793.406,78 0,00 21,67

DESPESAS DE CAPITAL 33.154.000,00 43.432.000,39 2.443.189,20 0,00 0,00

Investimentos 33.154.000,00 43.432.000,39 2.443.189,20 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

431.067.000,00 472.529.638,10 184.655.329,37 0,00 39,08

431.067.000,00 472.529.638,10

Inscr.em Ex.

Anteriores

8.302,20

LIQUIDADAS (D) INSCRITAS

RAP NÃO PROC (E)

431.067.000,00 472.529.638,10 184.655.329,37 0,00 39,08

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 129.154.000,00 166.884.638,10 33.701.743,85 0,00 20,19

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 127.036.000,00 164.273.937,89 33.663.553,68 0,00 20,49

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 2.118.000,00 2.610.700,21 38.190,17 0,00 1,46

0,00 0,00 0,00 0,00

301.913.000,00 305.645.000,00 49,39

LIQUIDADAS (D) % (D/TOTAL D)

Atenção Básica 187.382.000,00 202.856.572,26 70.612.018,00 38,24 34,81

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 131.433.000,00 145.345.672,11 65.894.263,32 35,69 45,34

Suporte Profilático e Terapêutico 30.955.000,00 36.851.489,97 4.995.462,53 2,71 13,56

Vigilância Sanitária 675.000,00 1.152.647,18 14.841,34 0,01 1,29

VIgilância Epidemiológica 21.926.000,00 29.411.509,67 9.196.920,32 4,98 31,27

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 58.696.000,00 56.911.746,91 33.941.823,86 18,38 59,64

431.067.000,00 472.529.638,10 184.655.329,37 100,00 39,08

18,69%

Fonte: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ADCT, ART, 77 Anexo XVI, publicado no DOM Nº 2493 DE 27/07/2010

%(D/C)

347.466.152,90

-110.425.413,14

1.085.787.020,80

DESPESAS EXECUTADAS

%((D+E)/C)

DESPESAS EXECUTADAS

1.660.398,32

OBS.: Publicação bimestral pela SEMEF. Sem informação oficial por trimestre.

184.655.329,37

DOTAÇÃO

ATUALIZADA ( C )

DESPESAS EXECUTADAS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXECÍCIOS ANTERIORES

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)

TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE (V) (LIQUIDADA + RAP NÃO PROCESSADO)

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO

ATUALIZADA ( C )

TOTAL

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

0,00

0,00

1.371.306,09

%((D+E)/C)

552.127.069,47

103.056.240,49

449.070.828,98

49.946.827,60

48.575.521,51

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

SAÚDE

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA

E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL EC 29 (15%) ((V-VI) / I)

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADA ( C )

150.953.585,52

16. DEMONSTRATIVO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - JANEIRO A JUNHO DE 201016. DEMONSTRATIVO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - JANEIRO A JUNHO DE 201016. DEMONSTRATIVO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - JANEIRO A JUNHO DE 201016. DEMONSTRATIVO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - JANEIRO A JUNHO DE 2010

TOTAL (IV)

Restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de

recursos próprios vinculados

Cancelados em 2010 (VI)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

LEGAIS (I)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)

TOTAL

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

RECEITAS

REALIZADAS (B)

798.799.453,44

230.899.481,14

15.772.902,83

0,00

0,00

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 24

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

R$ 1,00

SUBFUNÇÃO / GRUPO DE DESPESA /

FONTE DE RECURSOS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(A)

DESPESA

EMPENHADA (B)

DESPESA

LIQUIDADA (C)

%

(B/A)

%

(C/A)

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 56.696.000 55.831.747 38.855.914 34.162.281 69,59% 61,19%

1 - Pessoal e Encargos Sociais 48.820.000,00 48.720.000,00 33.087.887,31 31.598.814,75 67,91% 64,86%

Tesouro Municipal 48.820.000,00 48.720.000,00 33.087.887,31 31.598.814,75 67,91% 64,86%

3 - Outras Despesas Correntes 5.346.000,00 5.824.506,91 4.776.003,55 2.483.419,66 82,00% 42,64%

Tesouro Municipal 5.346.000,00 5.824.506,91 4.776.003,55 2.483.419,66 82,00% 42,64%

4 - Investimentos 2.530.000,00 1.287.240,00 992.022,88 80.046,28 77,07% 6,22%

Tesouro Municipal 2.530.000,00 1.287.240,00 992.022,88 80.046,28 77,07% 6,22%

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.000.000 1.080.000 344.751 188.806 31,92% 17,48%

3 - Outras Despesas Correntes 1.930.000,00 1.010.000,00 344.751,24 188.806,27 34,13% 18,69%

Tesouro Municipal 1.930.000,00 1.010.000,00 344.751,24 188.806,27 34,13% 18,69%

4 - Investimentos 70.000,00 70.000,00 - - 0,00% 0,00%

Tesouro Municipal 70.000,00 70.000,00 - - 0,00% 0,00%

301 - ATENÇÃO BÁSICA 187.382.000 202.856.572 87.562.926 71.464.348 43,16% 35,23%

1 - Pessoal e Encargos Sociais 134.471.000,00 131.123.398,80 65.099.613,72 61.701.754,96 49,65% 47,06%

Tesouro Municipal 107.983.000,00 100.383.000,00 52.677.996,74 49.280.137,98 52,48% 49,09%

Transferências do SUS - Federal 26.488.000,00 30.740.398,80 12.421.616,98 12.421.616,98 40,41% 40,41%

3 - Outras Despesas Correntes 27.855.000,00 40.342.373,46 20.123.894,82 9.163.897,96 49,88% 22,72%

Tesouro Municipal 1.600.000,00 10.697.815,14 5.085.770,43 4.040.368,71 50,73% 17,28%

Transferências do SUS - Federal 26.255.000,00 29.644.558,32 15.038.124,39 5.123.529,25 7,45% 1,91%

4 - Investimentos 25.056.000,00 31.390.800,00 2.339.416,98 598.694,60 7,45% 1,91%

Convênio/MS 2.118.000,00 2.118.000,00 - - 0,00% 0,00%

Rendimento de Aplicação Financeira 1.338.000,00 1.338.000,00 - -

Tesouro Municipal 500.000,00 2.059.000,00 772.298,49 374.571,10 37,51% 18,19%

Transferências do SUS - Federal 21.100.000,00 25.875.800,00 1.567.118,49 224.123,50 6,06% 0,87%

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 131.433.000 145.345.672 83.684.964 66.813.139 57,58% 45,97%

1 - Pessoal e Encargos Sociais 108.691.000,00 108.891.000,00 60.252.586,35 58.432.983,67 55,33% 53,66%

Tesouro Municipal 106.891.000,00 106.891.000,00 59.492.586,35 57.672.983,67 55,66% 53,95%

Transferências do SUS - Federal 1.800.000,00 2.000.000,00 760.000,00 760.000,00 38,00% 38,00%

3 - Outras Despesas Correntes 20.496.000,00 29.557.961,20 21.184.671,59 7.447.985,98 71,67% 25,20%

Convênio/MS - - - -

Rendimento de Aplicação Financeira 160.000,00 160.000,00 - -

Tesouro Municipal 8.162.000,00 11.632.932,00 9.423.993,19 4.851.672,12 66,20% 14,61%

Transferências do SUS - Federal 12.174.000,00 17.765.029,20 11.760.678,40 2.596.313,86 32,59% 13,52%

4 - Investimentos 2.246.000,00 6.896.710,91 2.247.706,00 932.169,14 32,59% 13,52%

Convênio/MS - 472.393,30 38.190,17 38.190,17

Tesouro Municipal 200.000,00 1.350.500,00 709.079,98 133.101,18 52,50% 9,86%

Transferências do SUS - Federal 2.046.000,00 5.073.817,61 1.500.435,85 760.877,79 29,57% 15,00%

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30.955.000 36.851.490 18.652.104 4.995.463 50,61% 13,56%

3 - Outras Despesas Correntes 30.955.000,00 36.851.489,97 18.652.103,68 4.995.462,53 50,61% 13,56%

Tesouro Municipal 760.000,00 760.000,00 - - 0,00% 0,00%

Transferências do SUS - Federal 6.785.000,00 5.324.512,86 2.692.843,45 650.926,78 50,57% 12,23%

Transferências do SUS - Estadual 23.410.000,00 30.766.977,11 15.959.260,23 4.344.535,75 51,87% 14,12%

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 675.000 1.152.647 129.924 14.841 11,27% 1,29%

3 - Outras Despesas Correntes 595.000,00 915.000,00 113.033,50 14.841,34 12,35% 1,62%

Transferências do SUS - Federal 595.000,00 915.000,00 113.033,50 14.841,34 12,35% 1,62%

4 - Investimentos 80.000,00 237.647,18 16.890,50 - 7,11% 0,00%

Transferências do SUS - Federal 80.000,00 237.647,18 16.890,50 - 7,11% 0,00%

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 21.926.000 29.411.510 13.728.565 9.204.839 46,68% 31,30%

1 - Pessoal e Encargos Sociais 3.940.000,00 7.497.517,32 3.990.681,88 3.873.566,62 53,23% 51,66%

Tesouro Municipal 1.940.000,00 1.940.000,00 364.181,69 247.066,43 18,77% 12,74%

Transferências do SUS - Federal 2.000.000,00 5.557.517,32 3.626.500,19 3.626.500,19 65,25% 65,25%

3 - Outras Despesas Correntes 14.814.000,00 18.364.390,05 8.088.524,11 4.498.993,04 44,04% 24,50%

Rendimento de Aplicação Financeira 328.000,00 328.000,00 - -

Tesouro Municipal 5.370.000,00 5.071.800,00 2.095.638,92 1.472.398,02 41,32% 29,03%

Transferências do SUS - Federal 9.116.000,00 12.964.590,05 5.992.885,19 3.026.595,02 46,23% 23,35%

4 - Investimentos 3.172.000,00 3.549.602,30 1.649.358,99 832.279,18 46,47% 23,45%

Tesouro Municipal 1.200.000,00 817.000,00 572.283,85 67.659,18

Transferências do SUS - Federal 1.972.000,00 2.732.602,30 1.077.075,14 764.620,00 39,42% 27,98%

TOTAL GERAL 431.067.000 472.529.638 242.959.147 186.843.716 51,42% 39,54%

Fonte: SIAFEM e DPLAN / GERGO

17. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º TRIMESTRE 201017. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º TRIMESTRE 201017. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º TRIMESTRE 201017. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º TRIMESTRE 2010

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 25

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

17. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º TRIMESTRE 201017. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º TRIMESTRE 201017. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º TRIMESTRE 201017. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º TRIMESTRE 2010

ANÁLISE

A Execução do Orçamento no 2º trimestre de 2010 comportou-se dentro dos parâmetros esperados para o período em análise,

executando 51,42% do orçamento, tendo estando 50% acima do orçado para o exercício em curso, essa elevação é justificada pelos diversos

projetos que Administração traçou, reformando e ampliando a rede assistencial de saúde do Município.

As despesas decorrentes da folha de pagamento representaram 52,51% do total orçado para o ano, o que significou em números absolutos R$

130.303.631,39 (cento e trinta milhões, trezentos e três mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), ficando dentro do esperado

para o período.

As despesas de custeio representaram R$ 73.282.982,49 (setenta e três milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois

reais e quarenta e nove centavos), sendo que grande parte desse valor esta comprometido com o pagamento de contratos, aquisição de insumos,

medicamentos de distribuição gratuita e produtos químicos-cirurgicos. Esse valor corresponde a 81% do total orçado para todo o exercício de 2010.

Se analisarmos que o segundo trimestre corresponde a exatamente a metade do ano, podemos supor que o desempenho final de algumas ações

precisam ter necessariamente uma avaliação cuidadosa, pois dispomos de menos de 20% do que foi orçado para finalizarmos o ano.

Os investimentos da SEMSA no período somaram R$ 7.207.205,18 (sete milhões, duzentos e sete mil, duzentos e cinco reais e dezoito

centavos), o que representa um aumento real de 10.380% em comparação ao mesmo período do ano anterior quando foram empenhandos apenas

R$ 68.767,18, observando as rubricas de despesas separadamente podemos afimar que houve uma expressiva variação nos valores relativos ao

aparelhamento das unidades, tanto nas que desempenham atividades finalística quanto nas da área meio.

No que se refere ao desempenho do orçamento por bloco, percebemos claramente que o Bloco de Formação Recursos Humanaos e Vigilância

Sanitária, estão abaixo no esperado para o período com execução de 31,92% e 11,27% respectivamente, o que nos faz questionar se as ações e

projetos planejados para o período em análise estão sendo executados ou se não houve um superdimensionamento no planejamento. Os demais

blocos caminham dentro da normalidade.

Por fim, fazendo uma análise geral do orçamento de 2010, podemos afirmar que houve avanços, principalmente no que se refere aos

investimentos, mesmo que estes ainda pareçam incipientes, representando apenas 0,5% do total do orçamento. Mas se tomarmos por base os

valores absolutos, já representam avanços significativos em relação ao ano passado. Por outro lado há muito ainda por avançar, podemos citar

como pontos para reflexão a monta significativa empregada na contratação de serviços de locação de veículos, faz-se necessário a elaboração de

um estudo amplo sobre o custo/benefício, haja vista, que com o elevado valor das locações podemos executar um plano para renovação gradual da

frota da SEMSA.

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 26

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 - 2º TRIMESTRE

AÇÃO / SERVIÇO / SALDO DO EXERCÍCIO

ESTRATÉGIAACUMULADO 2009 E

JAN A JUN 2010

REPASSADO NO

2º TRIMESTRE

UTILIZADO

JANEIRO A JUNHOPAB FIXO PAB FIXO 22.183.213 7.690.545 18.667.219

ACS 7.951.249 2.654.778 5.436.595

SAÚDE DA FAMÍLIA 7.747.516 3.180.800 4.187.200

SAÚDE BUCAL 635.500 412.000 490.000

IAB POVOS INDÍGENAS 2.089.545 162.600 117.446

INCENTIVO MICROSCOPISTA 229.215 104.811 105.462

SAÚDE DO HOMEM 75.000 75.000 - (2)

PROG. SAÚDE NA ESCOLA 660.558 - 19.479

41.571.796 14.280.534 29.023.401

ASS. FARM. BÁSICA FARMÁCIA BÁSICA 8.661.751 2.216.767 7.688.395

8.661.751 2.216.767 7.688.395

CEO 733.128 132.000 60.601

CEREST 924.578 90.000 162.209

SAMU 3.891.262 1.746.000 4.223.227

TETO FINANCEIRO (MAC) 7.882.796 3.426.000 4.643.611

13.431.764 5.394.000 9.089.649

INCENTIVO ADIC. AO CEO 137.618 - - (1)

INCENTIVO CUSTEIO CAPS II 10.000 10.000 - (1)

GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE 200.760 200.760 - (1)

IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE

PROMOÇÃO DA SAÚDE 39.239 39.240 - (1)

FINANCIMENTO DE AÇÕES DE

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 157.032 - 3.459

544.649 250.000 3.459

CAMPANHA ANTI-RÁBICA 236.969 - 285

CAMPANHA INFLUENZA 124.906 - 39.353

CAMPANHA POLIOMIELITE 745.436 - 261.463

CAMPANHA RUBÉOLA 731.607 - (1)

CASA APOIO HIV AIDS 225.500 47.833 -

INCENTIVO HIV AIDS 1.370.968 369.216 558.864

PESQUISA DE ACIDENTES E

VIOLÊNCIAS EM SERVIÇOS

SENTINELA

40.000 - - (1)

TETO FINANCEIRO (TFVS) 11.491.525 3.001.847 9.836.495

VIGILÂNCIA

SANITÁRIA

AÇÕES ESTRUTURANTES DE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 529.345 - 129.924

15.496.256 3.418.896 10.826.384,52

IMPLANTAÇÃO DE

UBS

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -

UBS 400.000 400.000 -

REDES DE

ATENÇÃO

INTEGRAL ÀS

URGÊNCIAS

UNIDADE DE PRONTO

ATENDIMENTO - UPA 520.000 -

920.000 400.000 -

80.626.216 25.960.197 56.631.287,80

A transferência de recursos federais ocorreu de acordo com a previsão constante da Lei Orçamentária Anual de 2010, a exceção do recurso

do Bloco de Vigilância em Saúde, Componente Vigilância Sanitária, que em decorrência de alteração na legislação. O valor no campo UTILIZADO

está contemplando as despesas empenhadas no período de janeiro a junho. O valor empenhado a maior com recursos do SAMU, justifica-se em

decorrência dos valores globais de contratos que serão liquidados ao longo do exercício financeiro.

PAB VARIÁVEL

IMPL. AÇÕES E

SERVIÇOS

VIGILÂNCIA EM

SAÚDE

VIG. EPIDEMIO

LÓGICA

E AMBIENTAL

SUBTOTAL

TOTAL

ANÁLISE

Fonte: AFIM / DFMS

SUBTOTAL

PROJETO BÁSICO

EM ELABORAÇÃO

PELA SEMINF

(1) AGUARDANDO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ÁREA TÉCNICA. (2) AGUARDANDO EXECUÇÃO DE RECURSOS.

INVESTIMENTO

18. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E FUNDO A FUNDO - FEDERAL18. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E FUNDO A FUNDO - FEDERAL18. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E FUNDO A FUNDO - FEDERAL18. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E FUNDO A FUNDO - FEDERAL

LIM. FINAN - MACMÉDIA E ALTA

COMP. AMB. E

HOSP.SUBTOTAL

GESTÃO DO SUS

SUBTOTAL

JUSTIFICATIVA

DA NÃO

UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO

BÁSICA

SUBTOTAL

ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICASUBTOTAL

VALOR (R$ 1,00)COMPONENTE

BLOCO DE

FINANCIAMENTO

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypira nga , 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 27

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 - 2º TRIMESTRE

AÇÃO / SERVIÇO

ESTRATÉGIA

REPASSADO

ACUMULADO

JAN A JUN

UTILIZADO

ACUMULADO

JAN A JUN

- -

TRANSF ESTADUAL FARMÁCIA BÁSICA 1.852.427,25 - VALOR A SER EMPENHADO

1.852.427,25 -

SIA SUS

SIH SUS

FAEC

4.931.465,33 4.931.465,33

- -

- -

6.783.892,58 4.931.465,33

VIGILÂNCIA EM

SAÚDE SUBTOTAL

TOTAL

ANÁLISE

No segundo trimestre não houve repasse de recursos do Tesouro Estadual.

Fonte: AFIM / DFMS

GESTÃO DO SUSSUBTOTAL

19. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL19. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL19. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL19. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL

COMPONENTE

VALOR (R$ 1,00)JUSTIFICATIVA DA

NÃO UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO

BÁSICA SUBTOTAL

ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICASUBTOTAL

MÉDIA E ALTA

COMP. AMB. E

HOSP.SUBTOTAL

TRANSF ESTADUAL

DA PRODUÇÃO DE

SERVIÇOS

4.931.465,33 4.931.465,33

BLOCO DE

FINANCIAMENTO

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 28

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 - 2º TRIMESTRE

BLOCO DE

FINANCIAMENTOAÇÃO / SERVIÇO SALDO DO EXERCÍCIO

FINANCIAMENTO ESTRATÉGIAACUMULADO

JAN A JUN 2010

REPASSADO 2º

TRIMESTRE

UTILIZADO

ACUMULADO

JAN A JUN

TRANSF MUNICIPALGESTÃO DA

ATENÇÃO BÁSICA 58.536.066 24.566.483 53.695.078

58.536.066 24.566.483 53.695.078

FARMÁCIA BÁSICA 733.119 733.119 - Valor empenhado

ainda não liquidado.

OUTROS COMP 1.959.724 1.069.116,85 650.927

2.692.843 1.802.236 650.927

TRANSF MUNICIPAL GESTÃO DA MAC 69.625.660 30.326.662 62.657.757

69.625.660 30.326.662 62.657.757

GESTÃO DA

EDUCAÇÃO NA

SAÚDE

344.751 53.492 188.806

GESTÃO DO

CONSELHO

MUNICIPAL DE

SAÚDE

301.858 169.903 215.340

GESTÃO

MUNICIPAL DO SUS 38.533.749 17.153.063 33.946.941

39.180.358 17.376.458 34.351.087

GESTÃO DA VIG.

EM SAÚDE 3.032.104 553.750 1.787.124

GESTÃO DA VIG.

SANITÁRIA - - -

3.032.104 553.750 1.787.124

173.067.031 74.625.590 153.141.972

VIGILÂNCIA EM

SAÚDE

SUBTOTAL

TOTAL

ANÁLISE

O recurso do Tesouro Municipal disponibilizado no 2° trimestre foi utilizado para atender prioritariamente as Despesas com Pessoal e Outros

Encargos e contratos de responsabilidade do município. Na coluna REPASSADO considerou-se o valor de despesa empenhada no 2º trimestre e na

coluna UTILIZADO considerou-se o valor de despesa liquidada o período de janeiro a junho de 2010.

Fonte: AFIM / DFMS

TRANSF MUNICIPAL

GESTÃO DO SUS

SUBTOTAL

20. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL20. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL20. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL20. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL

COMPONENTE

VALOR (R$ 1,00)JUSTIFICATIVA DA

NÃO UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO

BÁSICASUBTOTAL

ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

SUBTOTAL

MÉDIA E ALTA

COMP. AMB. E

HOSP. SUBTOTAL

TRANSF MUNICIPAL

TRANSF MUNICIPAL

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 29

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

R$ 1,00

SALDO SALDO

31/03/2010 30/06/2010

FMS/MANAUS-FNS BLAFB BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 10.617.443,14 10.972.331,88

FMS/MANAUS-FNS BLATB BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 21.968.231,00 24.083.938,29

FMS/MANAUS-FNS BLGES BLOCO DA GESTÃO DO SUS 295.133,59 540.082,99

FMS/MANAUS-FNS BLVGS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.053.832,92 7.817.162,22

DST / AIDS FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE DST E AIDS 1.245.730,05 1.423.625,19

MAC - CERESTFINANCIAMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE

REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR964.293,64 925.616,01

FMS/MANAUS-FNS BLMAC BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.104.785,19 4.231.612,80

REMUNERAÇÃO DE PREST. DE SERVIÇOSSERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -

SIA, SIH E FAEC10.119.161,64 10.440.553,64

FMS/MANAUS-FNS BLINV BLOCO DE INVESTIMENTO 524.317,91 934.800,30

TESOURO MUNICIPAL RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 341.464,14 71.383,68

CONV. 1437/2006 - OUVIDORIA RECURSOS DO CONV. 1437/2006 - OUVIDORIA 65.321,20 66.377,20

CONV. 1651/2005 - SAÚDE DA MULHERRECURSOS DO CONV. 1651/2005 - SAÚDE DA

MULHER450.542,24 446.006,16

CONV. 0674/2008 - MAT. MOURA TAPAJOZ CONV. 0674/2008 - MAT. MOURA TAPAJOZ 37.791,69 38.190,17

CONV. 1413/2008 - AT. ESPECIALIZADARECURSOS DO CONV. 1413/2008 - AT.

ESPECIALIZADA101.299,06 108.002,63

CMS MANAUS - OPAS RECURSOS DO ACORDO CMS MANAUS - OPAS 20.357,75 20.357,75

59.909.705,16 62.120.040,91Fonte: SIAFEM / DFMS

Os saldos bancários aumentaram no 2º trimestre em decorrência dos repasses recebidos não terem sido utilizados em sua

totalidade.

ANÁLISE

21. DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE21. DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE21. DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE21. DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME DA CONTA FINALIDADE

TOTAL

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 30

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010

A avaliação dos resultados alcançados no 2º Trimestre da Programação Anual de Saúde 2010 é demonstrado

neste relatório, cabendo ressaltar que os valores contidos no campo resultado do 2º trimestre foram informados pelas

área técnicas responsáveis, e que esses resultados foram validados pelos Diretores de Departamento a que cada área

está subordinada.

Para esta avaliação são demonstrados os resultados alcançados no 2º trimestre e consequentemente no ano em

curso, o método utilizado na avaliação foi a média percentual, conforme detalhamos abaixo:

Foram definidos cinco Eixos no Plano Municipal de Saúde 2010 - 2013, cada Eixo sendo composto por Diretrizes,

Objetivos, Ações e Metas, e que compõem a Programação Anual de Saúde 2010 (PAS 2010).

Para a avaliação da execução da PAS 2010 foram considerados os resultados alcançados das metas programadas

para o 2° trimestre de 2010, fazendo-se então o seguinte desdobramento:

1. a média percentual do resultado das metas compõe o percentual de alcance da ação;

2. a média percentual do resultado das ações compõe o percentual de alcance do objetivo;

3. a média percentual do resultado dos objetivos compõe o percentual de alcance da diretriz;

4. a média percentual do resultado das diretrizes compõe o percentual de alcance do eixo; e

5. a média percentual do resultado dos eixos compõe o percentual de alcance da Programação Anual de Saúde.

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 31

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

EIXO I PROMOÇÃO DA SAÚDE 22% 72%

DIRETRIZ 1.1

PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E REDUZIR

VULNERABILIDADE E RISCOS À SAÚDE RELACIONADOS AOS

SEUS DETERMINANTES E CONDICIONANTES.

22% 72%

OBJETIVO 1.1.1

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES ARTICULADAS E

SISTEMATIZADAS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

3% 50%

AÇÃO 1.1.1.1PROMOVER A ADOÇÃO DE COMPORTAMENTOS E DE

AMBIENTES SEGUROS E SAUDÁVEIS.3% 50%

META 1.1.1.1.1

INSTITUIR COMITÊ INTERINSTITUCIONAL QUE INTEGRE E

ESTIMULE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AMBIENTES SEGUROS E

SAUDÁVEIS.

CRIAÇÃO DO COMITÊ INTERINSTITUCIONAL

PARA DISCUTIR POLÍTICAS PÚBLICAS

SAUDÁVEIS COM ÊNFASE NO CONTROLE DE

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES

1 0% R$ 0,00

META 1.1.1.1.2 ELABORAR UM PLANEJAMENTO INTEGRADO POR ANO. PLANO INTEGRADO ANUAL ELABORADO 1 0% R$ 0,00

META 1.1.1.1.3

REALIZAR FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO CONTINUADA DA

POPULAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE

VIOLÊNCIAS E A ATUAÇÃO FRENTE A SUA OCORRÊNCIA, EM

PARCERIA COM ESCOLAS, LOCAIS DE TRABALHO, LAZER E

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E MÍDIA.

Nº DE TREINAMENTOS REALIZADOS 5 0% 1 0 0% R$ 0,00

META 1.1.1.1.4

PRODUZIR MATERIAL EDUCATIVO ACERCA DA PREVENÇÃO DE

ACIDENTES E DE VIOLÊNCIAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS

DE SAÚDE E EDUCAÇÃO.

Nº DE FOLDERS IMPRESSOS 20.000 25% 5.000 5.000 100% R$ 0,00

META 1.1.1.1.5ELABORAR PLANO DE AÇÃO PARA REDUZIR OS NIVEIS DE

SEDENTARISMO NA POPULAÇÃOPLANO DE AÇÃO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.1.1.6

PROMOVER REUNIÕES, ENCONTROS E SEMINÁRIO VISANDO A

IDENTIFICAÇÃO DE PARCERIAS PARA ASSEGURAR A PRÁTICA DE

ATIVIDADE FÍSICA EM DIFERENTES SETORES DO PODER PÚBLICO

Nº DE PARCEIROS ESTABELECIDOS 2 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.1.1.7ELABORAR MATERIAL INSTRUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM

GERAL

MATERIAL ELABORADO: FOLDER, CARTAZ E

FAIXA3 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.1.1.8

ELABORAR PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA PERMANENTE AOS

TRABALHADORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM

CEREST MUNICIPAL

PROJETO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.1.1.9ELABORAR RELATORIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES DE VIGILÂNCIA DO SEDENTARISMORELATORIO ELABORADO 2 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.1.1.10 REALIZAR SEMINÁRIO ANUAL SOBRE EDUCAÇÃO EM SAÚDE. Nº DE SEMINÁRIOS REALIZADOS 1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 1.1.2

PROMOVER A SAÚDE DO ESCOLAR REALIZANDO AÇÕES QUE

GARANTAM ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS O

CUIDADO COM A SAÚDE.

0%

AÇÃO 1.1.2.1PROMOVER AÇÕES INTERSETORIAIS, ESTIMULANDO OS

ESCOLARES A PRÁTICA DE HÁBITOS SAUDÁVEIS.0%

META 1.1.2.1.1

IMPLEMENTAR O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NO MÍNIMO

EM 50% DAS ESCOLAS PÚBLICAS INTEGRANTES DO PROGRAMA

MAIS EDUCAÇÃO/MEC

49 EQUIPES COM PSE IMPLANTADO 49 0% 49 0 0% R$ 0,00

OBJETIVO 1.1.3

ESTABELECER POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO NA SAÚDE PARA

PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA DA REDE DE SAÚDE

MUNICIPAL.

99% 99%

AÇÃO 1.1.3.1IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EM

SAÚDE.99% 99%

META 1.1.3.1.1ELABORAR E IMPLANTAR UM PLANO DE COMUNICAÇÃO EM

SAÚDE.% DE ETAPAS 100% 98% 1 0,98 98% R$ 800.000,00

META 1.1.3.1.2

EXECUTAR 100% DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE

DIVULGAÇÃO PERMANENTE SOBRE AS AÇÕES DE SAÚDE,

PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA DA REDE MUNICIPAL.

% DE ETAPAS 100% 100% 1 1 100% R$ 300.000,00

OBJETIVO 1.1.4IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE PLANEJAMENTO

FAMILIAR.16% 78%

AÇÃO 1.1.4.1 EXPANDIR AS AÇÕES DO PLANEJAMENTO FAMILIAR. 13% 56%

META 1.1.4.1.1

DISPONIBILIZAR PARA 25% DOS EAS(54 EAS) O QUANTITATIVO

DE INSUMOS ADEQUADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO

ALVO.

EAS COM QUANTITATIVO DE INSUMOS

ADEQUADOS AS NECESSIDADES DA

POPULAÇÃO ALVO

54 26% 25 14 56% R$ 0,00

META 1.1.4.1.2

ELABORAR 1 PROJETO DE REFERÊNCIAMENTO E

CONTRAREFERÊNCIAMENTO EM LAQUEADURA TUBÁRIA E

VASECTOMIA.

PROJETO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 1.1.4.2 REDUZIR O ÍNDICE DE GRAVIDEZ INDESEJADA. 20% 100%

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 32

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 1.1.4.2.1REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA EM 25% (PESQUISAR) DAS ESCOLAS

MUNICIPAIS E ESTADUAIS

% DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

MUNICIPAL E ESTADUAL CONTEMPLADOS

COM AS AÇÕES EDUCATIVAS.

6 33% 2 2 100%

META 1.1.4.2.2MONITORAR E AVALIAR AÇÕES EDUCATIVAS DE

PLANEJAMENTO REPRODUTIVO EM 25% (54) DOS EAS% DE EAS QUE REALIZAM AÇÕES EDUCATIVAS 54 26% 14 14 100% R$ 0,00

META 1.1.4.2.3 AMPLIAR 25% (5) OS EAS QUE INSEREM DIUNº DE EAS QUE PASSARAM A IMPLANTAR O

DIU.5 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 1.1.5 FORTALECER AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. 15% 177%

AÇÃO 1.1.5.1

ACOMPANHAR OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA

FAMÍLIA NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA REDE

MUNICIPAL, EM RELAÇÃO À CONDICIONALIDADE DA SAÚDE

EM CONJUNTO COM O ÓRGÃO GESTOR DO PROGRAMA.

6% 100%

META 1.1.5.1.1

ATENDER 80% DOS BENEFICIÁRIOS PRIORITÁRIOS DO

PROGRAMA ATÉ 2013, SENDO 70% (2010), 73% (2011), 76%

(2012) E 80% (2013).

% DE FAMÍLIAS COM PERFIL DE SAÚDE

BENEFICIÁRIAS DO PBF, ACOMPANHADAS

PELA AB

70% 0% 0 0

META 1.1.5.1.2

ELABORAR UM PLANO APLICATIVO DO INDICE DE GESTÃO

DESCENTRALIZADA IGD PARA EXECUÇÃO FINANCEIRA PELO

ÓRGÃO GESTOR DO PROGRAMA (SEMASDIH), GARANTINDO RH,

EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS E DE INFORMÁTICA PARA

A COORDENAÇÃO NA SEMSA E NOS EAS.

PLANO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.5.1.3

ELABORAR UM PROJETO DE DIVULGAÇÃO DAS CHAMADAS DAS

FAMÍLIAS, PARA EXECUÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO

ACOMPANHAMENTO NOS SEMESTRES.

PROJETO ELABORADO COM CRONOGRAMA DE

EXECUÇÃO NA MÍDIA1 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.5.1.4ARTICULAR COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES.Nº DE REUNIÕES REALIZADAS 4 25% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 1.1.5.2REDUZIR DOENÇAS CRÔNICAS EM DECORRÊNCIA DA

OBESIDADE INFANTIL.41% 271%

META 1.1.5.2.1

PROMOVER AÇÕES INTERSETORIAIS ESTIMULANDO A PRÁTICA

DE HÁBITOS SAUDÁVEIS EM 100% DOS ESTABELECIMENTOS

MUNICIPAIS DE ENSINO.

% DE ESCOLAS MUNICIPAIS COM PSE

REALIZANDO PALESTRA COM PRÁTICAS DE

HÁBITOS SAUDÁVEIS

111 41% 17 46 271% R$ 0,00

AÇÃO 1.1.5.3PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO A SUPLEMENTAÇÃO DE

FERRO.0%

META 1.1.5.3.1REDUZIR EM 5% A INCIDÊNCIA DE ANEMIA FERROPRIVA ATÉ

2013.UM PROJETO ELABORADO. 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.5.3.2RASTREAR NOVOS CASOS DE ANEMIAS FERROPRIVA E

MEGALOBLÁSTICA EM 100% DOS EAS.

Nº DE POLICLINICA REALIZANDO O

RASTREAMENTO7 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.5.3.3INSCREVER 100% DAS GESTANTES NO PROGRAMA NACIONAL

DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO.

% DE GESTANTES INSCRITAS NO PRÉ-NATAL

NOS EAS50 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.5.3.4

DISPENSAR SUPLEMENTAÇÃO DE SULFATO FERROSO E ÁCIDO

FÓLICO PARA 100% DE GESTANTES E CRIANÇAS MENORES DE

7ANOS.

% DE GESTANTE E CRIANÇAS (0-18 MESES)

QUE RECEBERAM O SUPLEMENTO SULFATO

FERROSO E ÁCIDO FÓLICO.

100 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 1.1.5.4INCENTIVAR A POPULAÇÃO AS PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL.0%

META 1.1.5.4.1

ESTIMULAR A POPULAÇÃO AS AÇÕES DE EMPODERAMENTO

PARA O ENTENDIMENTO E USO PRÁTICO DA ROTULAGEM

GERAL E NUTRICIONAL DOS ALIMENTOS

UMA CAMPANHA PARA REALIZAR NO 4º

TRIMESTRE.1 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.5.4.2ESTIMULAR A POPULAÇÃO A PRÁTICA DE CONSUMO DE

ALIMENTOS ORGÂNICOS.

FOLDER DISTRIBUÍDO PARA POPULAÇÃO PARA

4º TRIMESTRE

AÇÃO 1.1.5.5

ESTABELECER PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PARA O

RASTREAMENTO PRECOCE E CONTROLE DOS AGRAVOS

NUTRICIONAIS.

57% 400%

META 1.1.5.5.1 UM PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ESTABELECIDO.Nº DE POLICLINICA INTENSIFICADO COM O

PROTOCOLO7 57% 1 4 400% R$ 0,00

AÇÃO 1.1.5.6

IMPLEMENTAR O SISTEMA DE VIGILANCIA DE ALIMENTAÇÃO E

NUTRIÇÃO/SISVAN PARA MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO

NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E GESTANTES.

0% 0%

META 1.1.5.6.1 IMPLEMENTAR SISVAN NOS 5 DISTRITOS DE SAÚDE.Nº DE DISAS COM SISVAN IMPLEMENTADOS

COM ATENDIMENTO DAS NUTRICIONISTAS7 0% 1 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 1.1.5.7GARANTIR RH NECESSÁRIO PARA AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

E NUTRIÇÃO.0%

META 1.1.5.7.1 GARANTIR RH EM 100% DOS EAS. ESTUDO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 1.1.5.8REALIZAR O LEVANTAMENTO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO

ESTADO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO.0%

META 1.1.5.8.1 UM LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO REALIZADO.UM ESTUDO REALIZADO EM UMA

POLICLINICA1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 1.1.5.9MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DE ALIMETAÇÃO E

NUTRIÇÃO.28% 114%

META 1.1.5.9.1 MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES EM 100% DOS EAS. % Nº DE EAS MONITORADO 239 28% 58 66 114% R$ 0,00

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 33

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

OBJETIVO 1.1.6

REDUZIR A PREVALENCIA DO TABAGISMO E A

MORBIMORTALIDADE CAUSADA PELO MALEFÍCIO DO TABACO

NA POPULAÇÃO DE MANAUS.

20% 63%

AÇÃO 1.1.6.1IMPLANTAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO

TABAGISMO.20% 63%

META 1.1.6.1.1 ELABORAR 01 PROGRAMA. PROGRAMA ELABORADO 1 0% 1 0 0% R$ 0,00

META 1.1.6.1.2IMPLANTAR PROTOCOLO DE ATENDIMENTO E FLUXO DE

REFERÊNCIA E CONTRA- REFERÊNCIA.PROTOCOLO IMPLANTADO EM 8 UNIDADES 8 38% 4 3 75% R$ 0,00

META 1.1.6.1.3

PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA

ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL E

MEDICAMENTOSA PARA COMPOSIÇÃO DE EQUIPES NOS EAS.

Nº DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS 211 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.6.1.4 IMPLANTAR O SERVIÇO EM 100% DOS EAS. UBSF COM O SERVIÇO IMPLANTADO 80 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.6.1.5AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AO FUMANTE NO

MODELO DE ABORDAGEM INTENSIVA E BREVE.ATENDIMENTO AMPLIADO 4 75% 4 3 75% R$ 0,00

META 1.1.6.1.6

DISTRIBUIR MATERIAL EDUCATIVO, INSTRUCIONAL E DISPENSAR

MEDICAMENTOS REFERENTES AO PROGRAMA EM 100% DOS

EAS.

Nº DE MATERIAIS EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS 60.000 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.6.1.7MONITORAR E AVALIAR O PROGRAMA DE PREVENÇÃO E

CONTROLE DO TABAGISMO.RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ELABORADO 4 25% 1 1 100% R$ 0,00

OBJETIVO 1.1.7 REDUZIR OS NÍVEIS DE SEDENTARISMO NA POPULAÇÃO 0%

AÇÃO 1.1.7.1

REALIZAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS

E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT) E A PROMOÇÃO DA

SAÚDE

0%

META 1.1.7.1.1ELABORAR 1 PLANO DE AÇÃO DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DAS

DANT E DE PROMOÇÃO DA SAÚDEPLANO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 1.1.7.1.2

REALIZAR ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE A TEMÁTICA

NUTRICIONAL COM RELAÇÃO AO CONSUMO DE SÓDIO,

AÇÚCAR, GORDURA, PARA O SETOR PRODUTIVO E POPULAÇÃO

ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS 50 0% 0 0 R$ 0,00

EIXO II ATENÇÃO À SAÚDE 6% 93%

DIRETRIZ 2.1EXPANDIR E EFETIVAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONSOLIDANDO

O MODELO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE.9% 99%

OBJETIVO 2.1.1CONSOLIDAR O MODELO DE ATENÇÃO ATRAVÉS DE AÇÕES

INTEGRADAS.0%

AÇÃO 2.1.1.1PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E

ASSISTÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.0%

META 2.1.1.1.1

ELABORAR PLANEJAMENTO INTEGRADO PARA REALIZAÇÃO DAS

AÇÕES DE VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA EM 100% DOS DISTRITOS

DE SAÚDE.

PLANEJAMENTO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.1.1.2IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA COM A ASSISTÊNCIA.0%

META 2.1.1.2.1

INTEGRAR AS BASES TERRITORIAIS DAS AÇÕES DOS ACS E

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE ÀS EQUIPES DE SAÚDE

DA FAMÍLIA.

BASE TERRITORIAL ÚNICA 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.1.1.3DEFINIR A ADISCRIÇÃO DA CLIENTELA SEGUNDO TERRITÓRIOS

DE ATENÇÃO.0%

META 2.1.1.3.1

ESTABELECER DESENHO DE TERRITORIALIZAÇÃO EM 100% DOS

DISTRITOS DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA, ATÉ 1º

TRIMESTRE DE 2010.

TERRITÓRIO ESTABELECIDO 1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.2QUALIFICAR E AMPLIAR A REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO

BÁSICA, OBEDECENDO AS NORMAS VIGENTES.0%

AÇÃO 2.1.2.1 AMPLIAR A COBERTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0%

META 2.1.2.1.1AMPLIAR O NÚMERO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE 178

EM 2009 PARA 270 ATÉ 2013.

Nº DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA

IMPLATADAS16 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.2.1.2

ADQUIRIR 05 VEÍCULOS PARA AS AÇÕES DE MONITORAMENTO

E AVALIAÇÃO PRA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA OS 5 DISTRITOS DE

SAÚDE

Nº DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS PARA OS

DISTRITOS DE SAÚDE5 0% 0 0 R$ 265,00

AÇÃO 2.1.2.2 ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 0%

META 2.1.2.2.1 IMPLANTAR 02 MÓDULOS NO DISA NORTE E 02 NO DISA LESTE Nº DE MÓDULOS IMPLANTADOS 4 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.2.2.2IMPLANTAR 20 NÚCLEOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA

NASF 1.

Nº DE NÚCLEOS DE ATENÇÃO À SAUDE DA

FAMÍLIA IMPLANTADOS3 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.2.2.3EQUIPAR 100% DOS MÓDULOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONSTRUÍDOS.

% DE MODULOS DE SAUDE DA FAMILIA

EQUIPADOS4 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.2.2.4

MODIFICAR, 40%, NO MÍNIMO, O ATUAL MODELO DE UBS

(TRADICIONAL) PARA O MODELO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA

FAMÍLIA.

Nº DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

TRADICIONAL CONVERTIDA EM ESTRATÉGIA

DA SAAÚDE DA FAMÍLIA

5 20% 1 1 100% R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.3 ESTRUTURAR OS SERVIÇOS DO DISTRITO DE SAÚDE RURAL. 0%

AÇÃO 2.1.3.1 IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE NA ÁREA RURAL 0%

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 34

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 2.1.3.1.1

ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANO DE AÇÃO INTERSETORIAL

COM ENFOQUE NA POLÍTICA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE E

AGENDA 21 LOCAL.

PLANO ELABORADO E IMPLEMENTADO 1 0% 0 0 R$ 1,00

AÇÃO 2.1.3.2

PROPICIAR ADEQUADO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO

DISTRITO RURAL DA ÁREA RIBEIRINHA E TERRESTRE E

MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO.

0%

META 2.1.3.2.1

ADQUIRIR 01 BARCO AMBULATORIAL E 08 LANCHAS PARA

ASSISTENCIA NA ÁREA RIBEIRINHA E 02 AMBULANCIAS NA ÁREA

TERRESTRE (BR-174 E AM-010), COM SISTEMA DE

COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO.

AQUISIÇÃO DAS LANCHAS NO TERCEIRO

TRIMESTRE E UM BARCO NO QUARTO

TRIMESTRE

1 0% 0 0 R$ 9,00

META 2.1.3.2.2ADQUIRIR 02 LANCHAS E 02 VEÍCULOS (TIPO MICRO-ONIBUS)

PARA O TRANSPORTE DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS.

AQUISIÇÃO DE LANCHAS E VEICULO (TIPO

MICRO-ONIBUS) PARA O TRANSPORTE DOS

SERVIDORES E CONSELHEIROS

4 0% 0 0 R$ 4,00

OBJETIVO 2.1.4INSTITUIR E INSTITUCIONALIZAR A UTILIZAÇÃO DE

PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS NA SEMSA0%

AÇÃO 2.1.4.1

PROMOVER A PRÁTICA DO USO DE PROTOCOLOS;

MONITORAR A UTILIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS E SUA

EFETIVIDADE.

0%

META 2.1.4.1.1INSTITUIR PROTOCOLO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA

MULHER E DA CRIANÇA EM 100% DAS UBS% DE UBS COM PROTOCOLO IMPLANTADO 218 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.5 ESTABELECER FLUXO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA. 0%

AÇÃO 2.1.5.1

INSTITUCIONALIZAR FLUXO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL,

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E HOSPITALAR EM CONJUNTO COM

O ESTADO.

0%

META 2.1.5.1.1

CRIAR E IMPLANTAR 01 MANUAL DE FLUXO (03 EIXOS) EM

CONJUNTO COM O ESTADO NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES E

EIXOS DE ATENÇÃO.

FLUXO ELABORADO EM CONJUNTO COM

GESTAO ESTADUALL1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.1.5.2

ESTRUTURAR SOFTWARE CONTEMPLANDO CADASTRO ÚNICO

NO ÂMBITO DO SUS, FACILITANDO O ACESSO ÀS

INFORMAÇÕES DO PACIENTE

0%

META 2.1.5.2.1

CRIAR E IMPLANTAR BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES

DOS USUÁRIOS COM ACESSO UNIVERSAL POR TODAS AS

UNIDADES DE SAÚDE, INDEPENDENTE DE SUA COMPLEXIDADE.

ESTUDO ELABORADO DO BANCO DE DADOS

AÇÃO 2.1.5.3MELHORAR A CONECTIVIDADE DOS EAS COM A CENTRAL DE

REGULAÇÃO.0%

META 2.1.5.3.1DOTAR 100% DOS EAS DE MEIOS QUE FACILITEM A

TRANSMISSÃO DE DADOS.

Nº DE EAS DOTADOS COM EQUIPAMENTO DE

INFORMÁTICA175 0% 0 0 R$ 175,00

OBJETIVO 2.1.6IMPLANTAR A POLÍTICA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E

COMPLEMENTARES.0%

AÇÃO 2.1.6.1

INSERIR E IMPLANTAR OS SERVIÇOS DE ACUPUNTURA,

FITOTERAPIA E PLANTAS MEDICINAIS, TERMALISMO, E

HOMEOPATIA COMO PRÁTICAS DE SAÚDE INTEGRATIVAS E

COMPLEMENTARES DE FORMA MULTIPROFISSIONAL E

MULTIDISCIPLINAR DE ACORDO COM A PORTARIA MS

971/2006.

0%

META 2.1.6.1.1ELABORAR 1 PLANO MUNICIPAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E

COMPLEMENTARES

PLANO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E

COMPLEMENTARES ELABORADO1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.6.1.2DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS NOS EAS CREDENCIADOS E

NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF.

Nº DE EAS E NASF COM SERVIÇO

DISPONIBILIZADO

AÇÃO 2.1.6.2IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE PLANTAS MEDICINAIS E

FITOTERÁPICOS.0%

META 2.1.6.2.1CRIAR A COMISSÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS

COM COMPOSIÇÃO INTERSETORIAL.COMISSÃO CONSTITUÍDA 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.6.2.2APRESENTAR PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DESSA POLÍTICA NO

SUS MUNICIPAL.PROJETO APRESENTADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.6.2.3

DISPONIBILIZAR PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NOS

EAS E FARMÁCIAS ESPECIFICAMENTE CREDENCIADOS PARA

ESSE FIM.

SERVIÇO DISPONIBILIZADO

OBJETIVO 2.1.7FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À

SAÚDE DO IDOSO.55% 316%

AÇÃO 2.1.7.1IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

DA PESSOA IDOSA.11% 88%

META 2.1.7.1.1

IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DECRETO Nº 5.482 DE

07.03.2001, TENDO COMO DIRETRIZ A POLÍTICA NACIONAL DA

PESSOA IDOSA INSTITUIDA PELA PORTARIA DO MS Nº 2528 DE

10.2006.

TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM

PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FÊMUR.1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.7.1.2 REDUZIR EM 10% A TRANSMISSÃO DE VERTICAL DE HIVTX DE INCIDÊNCIA DE HIV (AIDS) EM

MENORES DE 5 ANOS DE IDADE4 0% 1 0 0% R$ 0,00

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 35

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 2.1.7.1.3

REALIZAR MONITORAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES DOS CASOS DE

SÍFILIS EM GESTANTES COM BASE NAS ESTIMATIVAS DOS CASOS

ESPERADOS

COEFICIENTE DE DETECÇÃO DE SÍFILIS EM

GESTANTES87 26% 22 23 105% R$ 0,00

META 2.1.7.1.4

REALIZAR CAPACITAÇÃO EM 1 CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA DE TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV E SÍFILIS

EM GESTANTE (CBVE_TV)

CURSO REALIZADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.7.1.5AUMENTAR EM 15% A COBERTURA PARA TESTAGEM DE SÍFILIS

NO PRÉ-NATAL

PROPORÇÃO DE GESTANTES TESTADAS PARA

SÍFILIS SEGUNDO PROTOCOLO ESTABELECIDO18.915 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.7.1.6AUMENTAR EM 15% A COBERTURA DE TRATAMENTO

ADEQUADO DE SÍFILIS EM GESTANTES

PROPORÇÃO DE GESTANTES COM SÍFILIS

ADEQUADAMENTE TRATADAS87 40% 22 35 159% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.7.2EMITIR CADERNETAS DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA COM

ABORDAGEM DAS CONDIÇÕESDE SAÚDE, RISCOS E AGRAVOS.38% 304%

META 2.1.7.2.1

DISTRIBUIR CADERNETAS AOS IDOSOS RECÉM INGRESSOS NA

FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 60 ANOS COM PROJEÇÃO DE 11.000

UNIDADES POR ANO

% DE CADERNETAS DISTRIBUIDAS 11.000 38% 1.380 4.200 304% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.7.3

QUALIFICAR COMO CUIDADOR DE IDOSO PESSOAS DA FAMÍLIA

E POTENCIAIS CUIDADORES DE SAÚDE, PARA O MERCADO DE

TRABALHO

0%

META 2.1.7.3.1

QUALIFICAR CUIDADORES, NO MÍNIMO 300/ANO, PARA

ATENDIMENTO DE IDOSOS NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 60

ANOS.

% DE PESSOAS CAPACITADAS 300 52% 100 155 155% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.7.4REDUZIR O ÍNDICE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM PESSOAS

IDOSAS POR FRATURA DE FÊMUR.178% 711%

META 2.1.7.4.1REDUZIR EM 2% (14%REF.2008) PARA 13,7% A TAXA DE

INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR FRATURA DE FÊMUR.

REDUZIR O ÍNDICE DE INTERNAÇÃO

HOSPITALAR EM PESSOAS IDOSAS POR

FRATURA DE FÊMUR

18 178% 5 32 711% R$ 15.000,00

AÇÃO 2.1.7.5INTENSIFICAR AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO PARA A

PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.47% 162%

META 2.1.7.5.1ATENDER 55.924 IDOSOS DA POPULAÇÃO GERAL DE 93.206

IDOSOS.% DE ATENDIMENTO REALIZADOS 279.620 22% 69.905 60.900 87% R$ 0,00

META 2.1.7.5.2ATENDER EM PARCERIA COM O PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

10% DE MULHERES DA POPULAÇÃO FEMININA DE 60 A 69 ANOS% DE EXAMES REALIZADOS 3.000 43% 750 1.283 171% R$ 0,00

META 2.1.7.5.3 OFERTAR AÇÃO CORPORAL PARA 10% DE IDOSOS % DE IDOSOS ATENDIDOS 5.592 45% 1.398 2.520 180% R$ 0,00

META 2.1.7.5.4 ATENDER 40% DA POPULAÇÃO IDOSA COM AÇÕES EDUCATIVAS% DE IDOSOS ATENDIDOS NAS AÇÕES

EDUCATIVAS22.370 53% 5.592 11.787 211% R$ 0,00

META 2.1.7.5.5 ATUALIZAR 70% DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR % DE PROFISSIONAIS ATUALIZADOS 280 53% 50 148 296% R$ 0,00

META 2.1.7.5.6 ATUALIZAR 70% DOS ACS % DE ACS ATUALIZADOS 765 0% 265 0 0% R$ 0,00

META 2.1.7.5.7ESTIMULAR EM 80% A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS NA

CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA.% DE IDOSOS VACINADOS 74.564 108% 74.564 80.836 108% R$ 0,00

META 2.1.7.5.8ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DO IDOSO, PRINICIPALMENTE NAS

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DO CÂNCER BUCAL.% DE IDOSOS ATENDIDOS 5.924 55% 1.350 3.235 240% R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.8FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À

SAÚDE DA CRIANÇA E DE ADOLESCENTE.2% 24%

AÇÃO 2.1.8.1IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.0%

META 2.1.8.1.1ELABORAR UM PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.PLANO ELABORADO

AÇÃO 2.1.8.2 PROMOVER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA. 9% 24%

META 2.1.8.2.1IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA NEONATAL (SEGUIMENTO DOS RN

DE RISCO) NOS DISTRITOS DE SAÚDE.SEGUIMENTO DOS RN IMPLANTADO 4 0% 4 0 0% R$ 0,00

META 2.1.8.2.2 IMPLEMENTAR A REDE NORTE NORDESTE DE SAÚDE PERINATAL. IMPLANTAÇÃO DE REDE

META 2.1.8.2.3IMPLANTAR A FICHA PRIMEIRA SEMANA DE SAÚDE INTEGRAL -

PSSI A PUERPERA E RECEM-NASCIDOS.

UBSF C/PRIMEIRA SEMANA SAÚDE INTEGRAL

E FICHA IMPLANTADA13.200 0% 4.400 0 0% R$ 0,00

META 2.1.8.2.4 AMPLIAR A OFERTA DO TESTE DO PEZINHO. EAS COM TESTE DO PEZINHO OFERTADO 6 0% 2 0 0% R$ 0,00

META 2.1.8.2.5IMPLEMENTAR AS CONSULTAS DE PUERICULTURA,

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO NOS EAS.EAS COM CONSULTAS IMPLEMENTADA 215 23% 55 50 91% R$ 0,00

META 2.1.8.2.6

IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO

INTEGRAL ÀS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA - AIDPI

NEONATAL, COM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

DA ATENÇÃO BÁSICA, SAMU E MMT, EM 25% AO ANO.

CAPACITAÇÃO DO AIDPI NEONATAL PARA 80

PROFISSIONAIS DA EAS80 50% 40 40 100% R$ 0,00

META 2.1.8.2.7FORTALECER A REDE DE DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE COM

ENFOQUE NA SAÚDE DA CRIANÇA

REDE DE DIAGNOSTICO DA TUBERCULOSE

FORTALECIDA

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 36

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 2.1.8.2.8

ESTABELECER O FLUXO REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA, E

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PARA O ATRASO NO

DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E DE ATENDIMENTO

DE CRIANÇAS COM DIARRÉRIA E INFECCÇÃO RESPITARÓRIA

AGUDA

FLUXO REFERÊNCIA E CONTRA ESTABELECIDO

META 2.1.8.2.9REDUZIR A MORBIDADE POR INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA -

IRA E DIARRÉRIA EMCRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS DE IDADE

REDUÇÃO EM 5% A REDUÇÃO DA MORBIDADE

POR INFECÇÃO RESPIRATORIA - IRA E

DIARREIA EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE.

5 0% 1 0 0% R$ 0,00

META 2.1.8.2.10

IMPLEMENTAR E AMPLIAR POSTOS DE COLETA DE LEITE

HUMANO NOS DISTRITOS DE SAÚDE COM DIVULGAÇÃO NA

MÍDIA

POSTO DE COLETA IMPLANTADO 4 0% 4 0 0% R$ 0,00

META 2.1.8.2.11CAPACITAR AS EQUIPES PARA A REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

DA COLETA DO LEITEEQUIPE DE UBS CAPACITADA 9 0% 9 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.8.3PROMOVER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO

ADOLESCENTE0%

META 2.1.8.3.1IMPLEMENTAR A CADERNETA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE EM

100% DOS EASNº DE EAS C/CADERNETA IMPLANTADA 69 100% 69 69 100% R$ 0,00

META 2.1.8.3.2

IMPLEMENTAR AS AÇÕES EDUCATIVAS, ABORDANDO SAÚDE

REPRODUTIVA E PREVENÇÃO AS DST/HIV/AIDS EM 100% DOS

EAS

EAS C/AÇÃO REALIZADA 45 100% 45 45 100% R$ 0,00

META 2.1.8.3.3EXPANDIR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS

QUE ATUAM NA SAÚDE DO ADOLESCENTECAPACITAÇÃO REALIZADA

META 2.1.8.3.4 ESTIMULAR A CULTURA DE PAZ E PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS EAS C/ AÇÃO REALIZADA

META 2.1.8.3.5MANTER ATUALIZADO O CADASTRO DOS ADOLESCENTES EM

100% DOS EAS.EAS C/ CADASTRO ATUALIZADO 45 0% 45 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.8.4PROMOVER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE CRIANÇAS

E ADOLESCENTES EM IDADE ESCOLAR.0%

META 2.1.8.4.1FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM

100% DOS EASEAS C/AÇÕES REALIZADAS 45 0% 45 0 0% R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.9FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À

SAÚDE DA MULHER.0% 100%

AÇÃO 2.1.9.1IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

DA MULHER.0%

META 2.1.9.1.1ATUALIZAR O PLANO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA

MULHER

PLANO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA

MULHER ELABORADO

META 2.1.9.1.2 APRESENTAR O PLANO NO CMSPLANO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA

MULHER APRESENTADO NO CMS

AÇÃO 2.1.9.2REDUZIR A MORBIMORTALIDADE DE MULHERES EM IDADE

FÉRTIL0% 100%

META 2.1.9.2.1CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO

INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER.

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DE UM

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA

MULHER.

META 2.1.9.2.2

IMPLANTAR UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

GINECOLÓGICA NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE

DA MULHER.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ATENDIMENTO

DE URGÊNCIA GINECOLÓGICO IMPLANTADO

META 2.1.9.2.3

REDUZIR A INCIDÊNCIA DE CARCINOMA DE COLO DE ÚTERO NA

POPULAÇÃO DE RISCO, OFERTANDO 400.000 EXAMES

CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO- VAGINAIS.

AMPLIAR A COBERTURA DE EXAMES 242 25% 60 60 100% R$ 30.057,00

AÇÃO 2.1.9.3AMPLIAR A ATENÇÃO A MULHER DURANTE O CLIMATÉRIO E

MENOPAUSA.

META 2.1.9.3.1ELABORAR UM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ATENÇÃO A

MULHER NO CLIMATÉRIOPROJETO ELABORADO

META 2.1.9.3.2 CRIAR UM PROTOCOLO DE ATENÇÃO AO CLIMATÉRIO PROTOCOLO ELABORADO

OBJETIVO 2.1.10REDUZIR A MORBIMORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E

FETAL.6% 50%

AÇÃO 2.1.10.1IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO

DO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO PHPN.13% 100%

META 2.1.10.1.1 IMPLEMENTAR EM 25% (54) DOS EAS AS AÇÕES DO PHPNIMPLEMENTADO EM 25% (54) DOS EAS AS

AÇÕES DO PHPN54 26% 14 14 100% R$ 19.000,00

META 2.1.10.1.2CONSULTAR 25% DAS PUÉRPERAS NA PRIMEIRA CONSULTA DO

RECÉM-NASCIDO

% DE GESTANTES INSCRITAS NA 1ª CONSULTA

ATÉ 120 DIAS DE GRAVIDEZ1.781 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.1.10.2 ELABORAR E IMPLANTAR O PROJETO MÃE CANGURU FASE 3

META 2.1.10.2.1 ELABORAR E IMPLANTAR O PROJETO. PROJETO IMPLANTADO

AÇÃO 2.1.10.3CONSTRUIR E EQUIPAR O BANCO DE LEITE HUMANO BLH NA

MMT.

META 2.1.10.3.1IMPLANTAR UM BANCO DE LEITE HUMANO NA MATERNIDADE

MOURA TAPAJOS.BANCO DE LEITE HUMANO IMPLANTADO

AÇÃO 2.1.10.4

OFERECER A PRIMEIRA CONSULTA DO PUERPÉRIO E A

PRIMEIRA CONSULTA DO CRESCIMENTO E

DESENVOLVIMENTO.

0% 0%

META 2.1.10.4.1ATENDER 100% DAS PUÉRPERAS E NEONATOS PARA A PRIMEIRA

CONSULTA.

UBSF C/PRIMEIRA SEMANA SAÚDE INTEGRAL

E FICHA IMPLANTADA13.000 0% 3.250 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.10.5FORTALECER AS AÇÕES DO COMITÊ MUNICIPAL DE

PREVENÇÃO DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL.

META 2.1.10.5.1 ESTRUTURAR O COMITÊ MUNICIPAL. COMITÊ MUNICIPAL ESTRUTURADO

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 37

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.1.10.6 AMPLIAR O Nº DE LEITOS DE UTI E UCI NEONATAL

META 2.1.10.6.1AMPLIAR EM 100% A OFERTA DE LEITOS DE UTI NEONATAL

300% DE LEITOS UCI NEONATALNº DE LEITOS DE UTI E UCI AMPLIADO

AÇÃO 2.1.10.7AMPLIAR A CAPTAÇÃO DE GRÁVIDAS EM ACOMPANHAMENTO

DE PRÉ- NATAL PELA ESF E UBS.

META 2.1.10.7.1AMPLIAR 10% A CAPTAÇÃO PRECOCE DE GRÁVIDAS (DE 8.865

PARA 9.751)

% DE GESTANTES INSCRITAS NA PRIMEIRA

CONSULTA ATÉ 120 DIAS DE GRAVIDEZ1.551 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.10.7.2IMPLANTAR 5 LEITOS DE UTI MATERNA NA MATERNIDADE

MOURA TAPAJÓZ.NºS DE LEITOS IMPLANTADOS

AÇÃO 2.1.10.8 IMPLANTAR UTI MATERNA.

META 2.1.10.8.1 IMPLANTAR 5 LEITOS DE UTI MATERNA NA MMT. 5 LEITOS DE UTI IMPLANTADO

AÇÃO 2.1.10.9IMPLEMENTAR A OFERTA DE CAMPO DE ESTÁGIO NA ÁREA DE

CIÊNCIAS DA SAÚDE.

META 2.1.10.9.1IMPLEMENTAR PARCERIAS COM AS UNIVERSIDADES APOIANDO

O ENSINO E A PESQUISA.PARCERIA ESTABELECIDA 1 0% 1 0 0% R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.11

AMPLIAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO INDÍGENA TANTO

NA ÁREA URBANA (ÍNDIOS DESALDEADOS) QUANTO NAS

ALDEIAS.

21% 111%

AÇÃO 2.1.11.1IMPLEMENTAR O PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÂO À SAÚDE

INDÍGENA.0%

META 2.1.11.1.1

DOTAR O SETOR RESPONSÁVEL DE RECURSOS NECESSÁRIOS

PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE

INDÍGENA.

PROFISSIONAL LOTADO NA EQUIPE. 2 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.1.11.2IDENTIFICAR A POPULAÇÃO INDÍGENA EM ÁREA URBANA E EM

ALDEIAS.32% 236%

META 2.1.11.2.1 REALIZAR 01 CENSO PARA IDENTIFICAR O PÚBLICO ALVO. Nº PESSOAS CADASTRADAS. 864 32% 116 274 236% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.11.3

GARANTIR A INSERÇÃO DOS OBJETIVOS DO PLANO NOS

PROCESSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO

PERMANENTE DE TRABALHADORES DE SAÚDE, EM

ARTICULAÇÃO COM A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

EM SAÚDE.

META 2.1.11.3.1INTEGRAR ESSA AÇÃO COM AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO

PERMANENTE.CAPACITAÇÃO E MOSTRA REALIZADOS 2 50% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.11.4IMPLEMENTAR O BANCO DE DADOS SOBRE A POPULAÇÃO

INDÍGENA.

META 2.1.11.4.1 IMPLEMENTAR 01 BANCO DE DADOS. BANCO DE DADOS IMPLEMENTADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.1.11.5ARTICULAR INTRA / INTERINSTITUCIONALMENTE PARA A

EXECUÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO INDÍGENA.17% 67%

META 2.1.11.5.1 ARTICULAR COM OS PARCEIROS. Nº DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS ARTICULADAS 12 17% 3 2 67% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.11.6REALIZAR SEMINÁRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO À

POPULAÇÃO INDÍGENA.

META 2.1.11.6.1 REALIZAR 04 SEMINÁRIOS, SENDO 01 POR ANO. SEMINÁRIO REALIZADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.1.11.7ESTABELECER FLUXO DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA E

PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO.8% 32%

META 2.1.11.7.1 ESTABELECER 01 FLUXOFLUXO DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA

ELABORADO145 9% 99 13 13% R$ 0,00

META 2.1.11.7.2INCLUIR ESSA POLÍTICA NOS PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DA

SEMSA.

PROTOCOLO DE SAÚDE INDÍGENA REVISADO E

IMPLANTADO NAS DEMAIS AÇÕES13 8% 2 1 50% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.11.8

MONITORAR E AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE

ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA, EM CONSONÂNCIA COM O

PACTO PELA SAÚDE

0%

META 2.1.11.8.1 MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES TRIMESTRALMENTE.Nº DE AÇÕES DE MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO REALIZADOS46 7% 6 3 50% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.11.9 INCLUIR ESSA POLÍTICA NOS PLANOS DAS AÇÕES DA SEMSA. 67%

META 2.1.11.9.1INCLUIR TRANSVERSALMENTE NAS AÇÕES EXPLICITADAS NO

PACTO PELA SAÚDE.

POLÍTICA DE ATENDIMENTO INDÍGENA

PACTUADO6 67% 2 4 200% R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.12FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE CONTROLE DA

TUBERCULOSE.36% 125%

AÇÃO 2.1.12.1AMPLIAR A REDE DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE

TUBERCULOSE.14% 112%

META 2.1.12.1.1

INSTITUCIONALIZAR O TRATAMENTO SUPERVISIONADO DA

TUBERCULOSE EM 200 UNIDADES COM PROGRAMA

IMPLANTADO.

% DE UNIDADES DE SAÚDE QUE REALIZAM

TRATAMENTO SUPERVISIONADO DA

TUBERCULOSE.

200 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.12.1.2

CAPACITAR 300 PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE DESENVOLVEM

AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ESTRATÉGIA DE

TRATAMENTO SUPERVISIONADO.

% DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS. 300 112% 75 335 447% R$ 7.500,00

META 2.1.12.1.3

IMPLANTAR O PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA

DE TRATAMENTO SUPERVISIONADO DA TUBERCULOSE EM 100

UNIDADES DE SAÚDE COM PROGRAMA IMPLANTADO.

% DE UNIDADES COM PROTOCOLO

IMPLANTADO;100 0% 0 0 R$ 5.000,00

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 2.1.12.1.4

IMPLANTAR QUIMIOPROFILAXIA PARA TUBERCULOSE EM 02

POLICLÍNICAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

EM DST/AIDS IMPLANTADO.

% DE POLICLÍNICAS COM QUIMIOPROFILAXIA

IMPLANTADA.2 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.12.1.5IMPLANTAR TESTE TUBERCULÍNICO EM 07 UNIDADES DE

SAÚDE.

% DE UNIDADES COM TESTE TUBERCULÍNICO

IMPLANTADO.7 0% 3 0 0% R$ 7.000,00

META 2.1.12.1.6IMPLANTAR TESTE RÁPIDO PARA HIV EM 03 SERVIÇOS DE

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DST/AIDS.

% DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

ESPECIALIZADO EM HIV/AIDS COM TESTE

RÁPIDO PARA HIV IMPLANTADO.

3 0% 1 0 0% R$ 9.000,00

META 2.1.12.1.7

EFETIVAR O RECEBIMENTO DA AMOSTRA DE ESCARRO PARA

BACILOSCOPIA DE TB EM 07 UNIDADES DE SAÚDE COM POSTO

DE COLETA IMPLANTADO.

% DE POSTOS DE COLETA QUE RECEBEM

ESCARRO PARA DIAGNÓSTICO DE TB.7 0% 3 0 0% R$ 0,00

META 2.1.12.1.8ELABORAR FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DOS CASOS NAS

UBS, UBSF E MSF

% DE UBS/UBSF/MSF/ COM PROTOCOLOS

IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS150 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.1.12.2FORTALECER AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O

CONTROLE DA TUBERCULOSE.69% 200%

META 2.1.12.2.1

EXECUTAR 01 PROJETO DE COMUNICAÇÃO, ADVOCACIA E

MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O CONTROLE DA

TUBERCULOSE/HIV/AIDS EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA

SOCIEDADE CIVIL.

% DE PROJETOS EXECUTADOS. 1 100% 1 1 100% R$ 31.000,00

META 2.1.12.2.2

REALIZAR 08 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM ATITUDES E

PRÁTICAS NA PREVENÇÃO E CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA

PROFISSIONAIS DE SAÚDE E LIDERANÇAS COMUNITÁRAS.

% DE OFICINAS REALIZADAS. 8 38% 1 3 300% R$ 40.000,00

AÇÃO 2.1.12.3IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE TUBERCULOSE VOLTADAS PARA

POPULAÇÕES VULNERÁVEIS.17% 102%

META 2.1.12.3.1PRODUZIR E REPRODUZIR 500 CARTILHAS SOBRE A PREVENÇÃO

DA TUBERCULOSE EM UNIDADE PRISIONAL.% DE CARTILHAS REPRODUZIDAS. 500 0% 0 0 R$ 12.500,00

META 2.1.12.3.2

REALIZAR 01 CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE A

TUBERCULOSE, VOLTADA PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE

SAÚDE, MORADORES DE RUA E POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

% DE CAMPANHAS REALIZADAS. 1 0% 0 0 R$ 23.460,00

META 2.1.12.3.3PARTICIPAR DE 12 REUNIÕES DO COMITÊ MUNICIPAL DE

COMBATE À TUBERCULOSE.

% DE PARTICIPAÇÕES NAS REUNIÕES DO

COMITÊ.12 25% 3 3 100% R$ 0,00

META 2.1.12.3.4

EXAMINAR PELA BACILOSCOPIA 300 SINTOMÁTICOS

RESPIRATÓRIOS NAS UNIDADES PRISIONAIS COM PROGRAMA

DE TUBERCULOSE IMPLANTADO.

% DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS

EXAMINADOS NAS UNIDADES PRISIONAIS.300 45% 100 135 135% R$ 1.260,00

META 2.1.12.3.5REALIZAR 3.600 EXAMES DE RAIO-X NOS INGRESSANTES DO

SISTEMA PENITENCIÁRIO DE MANAUS.

% DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADOS EM

INGRESSANTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.3.600 17% 900 629 70% R$ 34.200,00

AÇÃO 2.1.12.4FORTALECER O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

DE CONTROLE DA TUBERCULOSE.43% 86%

META 2.1.12.4.1

CAPACITAR 07 PROFISSIONAIS EM PLANEJAMENTO,

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA

TUBERCULOSE.

% DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM

PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E

AVALIÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA

TUBERCULOSE.

7 86% 7 6 86% R$ 0,00

META 2.1.12.4.2REALIZAR 01 FÓRUM INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE

CONTROLE DA TUBERCULOSE E HIV/AIDS.% DE FÓRUNS REALIZADOS. 1 0% 0 0 R$ 1.980,00

OBJETIVO 2.1.13FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE CONTROLE DA

DERMATOLOGIA SANITÁRIA.0% 0%

AÇÃO 2.1.13.1IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE CONTROLE DAS DERMATOSES

SIMPLES E CANCÊR DE PELE.0% 0%

META 2.1.13.1.1DIAGNOSTICAR E TRATAR DERMATOSES SIMPLES DE INTERESSE

SANITÁRIO EM 25% DAS UBS, 25% DAS UBSF E 25% DOS MSF

Nº DE EAS COM DIAGNÓSTICO E TTO DE

DERMATOSES DE INTERESSE SANITÁRIO

IMPLEMENTADO

237 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.13.1.2 CAPACITAR 25% DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, UBSF E MSF. Nº DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS 63 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.13.1.3ADQUIRIR EQUIPAMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO PARA

POLICLÍNICAS

% DE POLICLÍNICAS COM MATERIAL

ADEQUADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS8 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.13.1.4 ADQUIRIR KIT BÁSICO DE DIAGNÓSTICO% DE UNIDADES COM MATERIAL DE

DIAGNÓSTICO ADEQUADO60 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.13.1.5 REALIZAR LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES % DE EAS COM LEVANTAMENTO REALIZADO 62 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.13.1.6PROMOVER EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA 300 PROFISSIONAIS

DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA% DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS 300 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.13.1.7REALIZAR PARCERIA COM A SOCIEDADE BRASILEIRA DE

DERMATOLOGIANº DE PARCERIA REALIZADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.13.1.8 REALIZAR CAMPANHA EM NOV/2010 Nº CAMPANHA REALIZADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.13.1.9 REALIZAR REUNIÕES TRIMESTRAIS COM TÉC. DA DEVEAM % DE REUNIÕES REALIZADAS 4 0% 1 0 0% R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.14FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE CONTROLE DA

HANSENÍASE.0% 0%

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 39

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.1.14.1GARANTIR O DIAGNÓSTICO PRECOCE E INTENSIFICANDO AS

AÇÕES PARA ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE.0% 0%

META 2.1.14.1.1 ADEQUAR O PLANO DE ELIMINAÇÃO EXISTENTE PLANO ADEQUADO 1 0% 1 0 0% R$ 0,00

META 2.1.14.1.2 INFORMAR FLUXOGRAMA PARA OS DISAS % DE DISAS COM FLUXO RECEBIDO 5 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.14.1.3 DOTAR AS POLICLÍNICAS DE DERMATOLOGISTAS % DE POLICLÍNCAS COM DERMATOLOGISTAS 8 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.14.1.4DISPONIBILIZAR MATERIAL ADEQUADO PARA PEQUENAS

CIRURGIAS NAS POLICLÍNICAS

% DE POLICLÍNICAS COM MATERIAL

ADEQUADO8 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.14.1.5AUMENTAR EM 1% DE ANO A PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS

NOVOS DE HANSENÍASE NA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Nº DE CASOS CURADOS NO ANO DAS

COORTES312 0% 79 0 0% R$ 0,00

META 2.1.14.1.6IMPLANTAR OU IMPLEMENTAR O PLANO MUNICIPAL DE

CONTROLE DA HANSENÍASE NAS UBS, ESF, POLICLÍNICAS E MSFPLANO IMPLANTADO 100 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.14.1.7IMPELMENTAR O PROTOCOLO ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA

DE CONTROLE DA HANSENÍASE% DE EAS COM PROTOCOLO IMPLANTADO 62 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.14.1.8

REALIZAR CAPACITAÇÃO PERMANETE PARA 300 PROFISSIONAIS

DE NIV. SUP. E MÉDIO QUE ATUAM NO PROGRAMA DE

CONTROLE DA HANSENÍASE

% DE PROFISSIONAIS QUE RECEBERAM

ATUALIZAÇÃO150 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.14.1.9PROMOVER EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA 300 PROFISSIONAIS

DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA% DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS 300 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.14.1.10PROMOVER EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A POP. EM GERAL

DENTRO DOS EAS E DAS ESCOLAS% DE PALESTRAS REALIZADAS 37 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.14.1.11 REALIZAR CAMPANHA DE COMBATE À HANSENÍASE. CAMPANHA REALIZADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.14.1.12MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DE ELIMINAÇÃO DE

HANSENÍASE.% DE UNIDADES AVALIADAS 62 0% 20 0 0% R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.15FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE CONTROLE DAS

DST/HIV/AIDS.0% 200%

AÇÃO 2.1.15.1 IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DST E AIDS. 0%

META 2.1.15.1.1ELABORAR PLANO MUNICIPAL DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS

DST/HIV/AIDS.PLANO ELABORADO E APROVADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.1.15.2PROMOVER AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E

CONTROLE DAS DST/HIV/AIDS.0% 200%

META 2.1.15.2.1IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO ÀS

DST/HIV/AIDS NOS EAS DO MUNICÍPIO.

CAPACITAR 800 PESSOAS ENTRE

PROFISSIONAIS E COMUNITÁRIOS800 50% 200 400 200% R$ 0,00

META 2.1.15.2.2GARANTIR OS INSUMOS (MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOS E

GEL LUBRIFICANTE) PARA O ATENDIMENTO ÀS DST/HIV/AIDS.

INSUMOS PACTUADOS NO PAM 2010

GARANTIDO

META 2.1.15.2.3ESTABELECER FLUXO DE REFERÊNCIA E CONTRA- REFERÊNCIA E

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ÀS DST/HIV/AIDS.

PROTOCOLO MUNICIPAL DE NOTIFICAÇÃO E

TRATAMENTO DAS DST IMPLANTADO NOS 5

DISTRITOS

1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.1.15.3AMPLIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)

ÀS PESSOAS VIVENDO COM HIV.0%

META 2.1.15.3.1IMPLANTAR 02 SAEs, SENDO 01 NO DISTRITO OESTE E 01 NO

DISTRITO SUL.Nº DE SAE IMPLANTADO 2 0% 1 0 0% R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.16FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE CONTROLE DAS

HEPATITES VIRAIS.0%

AÇÃO 2.1.16.1IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE PREVENÇÃO E

CONTROLE DAS HEPATITES VIRAIS.0%

META 2.1.16.1.1ELABORAR PLANO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA Nº

2080/GM.PLANO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.16.1.2CRIAR UM COMITÊ TÉCNICO PARA COMBATER AS HEPATITES

VIRAIS.COMITÊ CRIADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.16.1.3ESTRUTURAR OS EAS PARA O ACOLHIMENTO DIAGNÓSTICO E

ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE HEPATITES.% DE EAS ESTRUTURADO 2 0% 1 0 0% R$ 0,00

META 2.1.16.1.4REALIZAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA

TRABALHADORES DA SAÚDE E COMUNIDADE EM GERAL.% DE AÇÕES REALIZADAS 50 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.17 REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA 0%

AÇÃO 2.1.17.1 REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL

OBJETIVO 2.1.18

FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA ÀS DOENÇAS

EMERGENTES E ENDEMIAS COM ÊNFASE NA DENGUE,

HANSENÍASE, TUBERCULOSE, MALÁRIA, INFLUENZA, HEPATITE

E AIDS

16% 68%

AÇÃO 2.1.18.1 REDUZIR A LETALIDADE DOS CASOS GRAVES DE DENGUE 31% 67%

META 2.1.18.1.1REALIZAR 4 LEVANTAMENTOS DE ÍNDICE RÁPIDO PARA AEDES

AEGIPYTI (LIRAa)Nº DE LIRAA REALIZADOS 4 25% 1 1 100% R$ 0,00

META 2.1.18.1.2PROVER CONDIÇÕES BÁSICAS EM 100% DAS UNIDADES DE

SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE COM DENGUE

Nº DE UBSF COM FLUXO DE ATENDIMENTO A

PACIENTES COM SÍNDROME FEBRIL AGUDA

IMPLEMENTADO

165 0% 41 0 0% R$ 0,00

META 2.1.18.1.3

ATUALIZAR 1 PLANO DE CONTINGÊNCIA, DEFININDO OS LOCAIS

DE REFERÊNCIA PARA OS ATENDIMENTOS DOS CASOS DE

DENGUE

PLANO DE CONTINGÊNCIA ATUALIZADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.18.1.4NOTIFICAR E INVESTIGAR IMEDIATAMENTE 100% DOS CASOS DE

DENGUE GRAVE E ÓBITOS SUSPEITOS

% DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS GRAVES DE

DENGUE E ÓBITOS SUSPEITOS100 100% 100 100 100% R$ 0,00

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.1.18.2AUMENTAR O PERCENTUAL DE CURA NAS COORTES DE CASOS

NOVOS DE HANSENÍASE0%

META 2.1.18.2.1

EXAMINAR 40% DOS CONTATOS INTRADOMICILIARES DOS

CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNÓSTICADOS NO ANO DE

AVALIAÇÃO

% DE CONTATOS INTRADOMICILIARES

EXAMINADOS40 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.1.18.2.2AVALIAR EM 98% DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE O GRAU

DE INCAPACIDADE FÍSICA DURANTE O DIAGNÓSTICO

% DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE COM

GRAU DE INCAPACIDADE FÍSICA AVALIADA NO

DIAGNÓSTICO

98 0% 30 0 0% R$ 0,00

META 2.1.18.2.3AVALIAR EM 93% DOS CASOS CURADOS DE HANSENÍASE O

GRAU DE INCAPACIDADE FÍSICA DURANTE O DIAGNÓSTICO

% DE CASOS CURADOS DE HANSENÍASE COM

GRAU DE INCAPACIDADE FÍSICA AVALIADA NA

CURA

93 0% 30 0 0% R$ 0,00

META 2.1.18.2.4

REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA 100% DOS PROFISSIONAIS QUE

ATUAM NAS AÇÕES DE CONTROLE DA HANSENÍASE (CONTEÚDO

MÍNIMO: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE

INCAPACIDADES)

% DE CAPACITAÇÕES EM AÇÕES DE CONTROLE

DA HANSENÍASE REALIZADAS44 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.1.18.3AMPLIAR A CURA DOS CASOS DE NOVOS DE TUBERCULOSE

DIAGNÓSTICADOS NO ANO17%

META 2.1.18.3.1REALIZAR EXAME DE CULTURA NOS CASOS DE RETRATAMENTO

DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS

% CASOS DE RETRATAMENTO DE

TUBERCULOSE COM EXAME DE CULTURA

REALIZADO

44 18% 11 8 73%

META 2.1.18.3.2ATUALIZAR A SITUAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS CASOS

NOVOS DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS NO SINAN

% DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE COM

SITUAÇÃO DE ENCERRAMENTO INFORMADO1.508 23% 377 350 93%

META 2.1.18.3.3

ACOMPANHAR OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR

BACILÍFERA ATRAVÉS DA ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO

DIRETAMENTE OBSERVADO

% DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE

PULMONAR BACILÍFERA SOB TRATAMENTO

DIRETAMENTE OBSERVADO

448 20% 112 90 80%

META 2.1.18.3.4EXAMINAR OS CONTATOS DOMICILIARES DOS CASOS NOVOS DE

TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA

% DE CONTATOS DE TUBERCULOSE

PULMONAR BACILÍFERA EXAMINADOS1.052 3% 263 27 10%

META 2.1.18.3.5CURAR OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR

BACILÍFERA

% DE CURA DOS CASOS NOVOS DE

TUBERCULOSE PULMONA BACILÍFERA736 19% 184 140 76%

AÇÃO 2.1.18.4REDUZIR A INCIDÊNCIA DE MALÁRIA NA REGIÃO A AMAZÔNIA

LEGAL24% 100%

META 2.1.18.4.1

EXPANDIR EM 42 A REDE DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA

MALÁRIA, NA REG. DA AM. LEGAL, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO

BÁSICA

MICROSCOPISTAS INSERIDOS NAS EQUIPES DE

SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG. COMUNITÁRIOS

DE SAÚDE

42 24% 10 10 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.1.18.5

AMPLIAR A DETECÇÃO DE CASOS DE HEPATITE B E A

QUALIDADE DO ENCERRAMENTO DOS CASOS POR CRITÉRIO

LABORATORIAL

9% 37%

META 2.1.18.5.1NOTIFICAR 100% DOS CASOS SUSPEITOS DE HEPATITES VIRAIS

NO SINAN

CASOS SUSPEITOS DE HEPATITES VIRAIS

NOTIFICADOS NO SINAN959 9% 240 88 37% R$ 0,00

META 2.1.18.5.2

MONITORAR OS CASOS NOTIFICADOS PARA IDENTIFICAR

AQUELES QUE NÃO FORAM COLETADAS AMOSTRAS

SOROLÓGICAS

% DE CASOS NOTIFICADOS DE HEPATITE B

SEM INFORMAÇÃO NO CAMPO 45

OBJETIVO 2.1.19CONSOLIDAR AS INVESTIGAÇÕES DAS NOTIFICAÇÕES DOS

AGRAVOS COMPULSÓRIOS REGISTRADOS NO SINAN24% 94%

AÇÃO 2.1.19.1

ENCERRAR OPORTUNAMENTE AS INVESTIGAÇÕES DAS

NOTIFICAÇÕES DOS AGRAVOS COMPULSÓRIOS REGISTRADOS

NO SINAN

24% 94%

META 2.1.19.1.1

ENCERRAR OPORTUNAMENTE 85% DAS INVESTIGAÇÕES DAS

NOTIFICAÇÕES DOS AGRAVOS COMPULSÓRIOS REGISTRADOS

NO SINAN

% DE NOTIFICAÇÕES COM INVESTIGAÇÕES

ENCERRADOS EM PRAZO CONSIDERADO

OPORTUNO

1.785 9% 446 155 35% R$ 0,00

META 2.1.19.1.2 MONITORAR A REGULARIDADE DO ENVIO DE DADOS DO SINAN% DE LOTES ENVIADOS DENTRO DO PRAZO

PACTUADO52 38% 13 20 154% R$ 0,00

OBJETIVO 2.1.20

ESTRUTURAR A CLASSIFICAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE ÓBITO

NÃO FETAL NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE

(SIM)

26% 102%

AÇÃO 2.1.20.1AMPLIAR A CLASSIFICAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE ÓBITO NÃO

FETAL26% 102%

META 2.1.20.1.1 INTENSIFICAR AS COLETAS DAS DECLARAÇÕES DE ÓBITO (DO) COBERTURA DE ÓBITO PELO SIM 9.215 27% 2.304 2.491 108% R$ 0,00

META 2.1.20.1.2 GARANTIR O ENVIO DE DADOS DO SIM COM REGULARIDADE

% DE ÓBITOS ESPERADOS POR UF

TRANSFERIDOS REGULARMENTE VIA SISNET,

ATÉ 60 DIAS APÓS O MÊS DE OCORRÊNCIA

7.372 30% 1.842 2.180 118% R$ 0,00

META 2.1.20.1.3APRIMORAR A QUALIDADE DA CLASSIFICAÇÃO DA CAUSA

BÁSICA DE ÓBITO NO SIM

% DE ÓBITOS NÃO FETAIS COM CAUSA BÁSICA

DEFINIDA8.294 20% 2.073 1.660 80% R$ 0,00

DIRETRIZ 2.2AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO A REDES DE ATENÇÃO À

SAÚDE.9% 189%

OBJETIVO 2.2.1OTIMIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS.0%

AÇÃO 2.2.1.1IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE PRONTO

ATENDIMENTO UPAs.0%

META 2.2.1.1.1IMPLANTAR 02 UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPAs

NAS ANTIGAS UNIDADES GEBES MEDEIROS E ARTUR VIRGÍLIO% DE ATENDIMENTOS NAS 02 UPAS 2 0% 0 0 R$ 5.720.000,00

META 2.2.1.1.2EQUIPAR EM 100% AS UPAs E ADEQUAR 100% DOS

PROFISSIONAISUPA EQUIPADA E COM RH 2 0% 0 0 R$ 0,00

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 2.2.1.1.3

REALIZAR TREINAMENTOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A 50%

DOS PROFISSIONAIS ATRAVÉS DO CENTRO DE HABILIDADES DO

SAMU

% DE PROFISSIONAIS TREINADOS 60 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.1.1.4EQUIPAR 100% DAS UPAs COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

PERMANENTES

% DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ADQUIRIDOS2 0% 0 0 R$ 4.192.482,00

AÇÃO 2.2.1.2 IMPLEMENTAR A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 0%

META 2.2.1.2.1

ACOMPANHAR E FISCALIZAR O Nº DE CONSULTAS DAS 8

UNIDADES DENTRO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA

AUMENTO DE 8% DAS CONSULTAS DIÁRIAS

% DE CONSULTAS DIÁRIAS REALIZADAS NAS 8

UNIDADES116 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.1.2.2REESTRUTURAR A TIPOLOGIA DO ESTABELECIMENTO DE

ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM 100% DA REDE ESPECIALIZADA% DE PROFISSIONAIS READEQUADOS 781 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.1.2.3

DOTAR AS POLICLÍNICAS DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E

MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA O PLENO

FUNCIONAMENTO.

% DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

META 2.2.1.2.4ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER 100%

DA NECESSIDADE DE FUNCIONAMENTO DAS 8 POLICLÍNICAS% DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.1.2.5REALIZAR TREINAMENTOS PARA 100% DOS PROFISSIONAIS DA

REDE ESPECIALIZADA% DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS 781 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.1.2.6 GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.% DE MANUTENÇÃO REALIZADAS/Nº DE

UNIDADES8 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.1.2.7REALIZAR MANUTENÇÃO EM 100% DA ESTRUTURA FÍSICA DA

REDE ESPECIALIZADA

% DE MANUTENÇÃO REALIZADAS/Nº DE

UNIDADES8 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.2.2

PRESTAR ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITLAR COM REGULAÇÃO

MÉDICA NAS ÁREAS DE OBSTETRÍCIA, CLÍNICA MÉDICA,

PEDIATRIA, PSIQUIATRIA E TRAUMA

64% 893%

AÇÃO 2.2.2.1IMPLEMENTAR E DIVULGAR AS PREMISSAS DA POLÍTICA

NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.219% 1750%

META 2.2.2.1.1 EXECUTAR EM 100% AS AÇÕES CONTIDAS NO PLANO% DE AÇÕES REALIZADAS E PREVISTAS PARA

20105 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.2.1.2 ELABORAR EM 100% O PLANO DE MÍDIA % DE MÍDIA DIVULGADA 8 438% 2 35 1750% R$ 0,00

AÇÃO 2.2.2.2PROPICIAR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU73% 614%

META 2.2.2.2.1

PROCEDER LEVANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO SAMU

PARA ATENDER A 100% DO ESTABELECIDO NA LEI Nº 2048/MS

% DA SEDE CONSTRUIDA

META 2.2.2.2.2 AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA DE 100% DAS BASES DO SAMU % DE BASES AMPLIADAS 8 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.2.2.3MANTER E/OU AMPLIAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS BASES

EXISTENTES% DE BASES AMPLIADAS 8 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.2.2.4PLANEJAR ESTRATÉGIAS PARA CONSTRUÇÃO DE 04 NOVAS

BASES DO SAMU (3 TERRESTRE E 1 FLUVIAL)% DE BASES CONSTRUÍDAS

META 2.2.2.2.5REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 100%

DA FROTA SENDO MÉDIA DE ASSISTÊNCIA DE +/- 4/DIA% DA FROTA ATENDIDA 42 286% 10 120 1200% R$ 0,00

META 2.2.2.2.6REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 100%

DE EQUIPAMENTOS QUE APRESENTAREM DEFEITOS/MÊS% DE EQUIPAMENTOS ATENDIDOS 73 7% 18 5 28% R$ 0,00

AÇÃO 2.2.2.3 FORTALECER A CAPACIDADE DA GESTÃO DE PESSOAS 26% 316%

META 2.2.2.3.1 REALIZAR AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE RH EM 10%% DO QUADRO DE PROFISSIONAIS

AMPLIADOS65 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.2.3.2

REALIZAR TREINAMENTO EM PRÉ-HOSPITALAR MOVEL ATRAVES

DO CENTRO DE HABILIDADES DO SAMU A 100% DOS

PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO

% DE PROFISSIONAIS TREINADOS 956 79% 239 756 316% R$ 0,00

META 2.2.2.3.3REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA 20% DOS PROFISSIONAIS NIVEL

SUPERIOR (MÉDICOS/ENFERMEIROS)

% DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

TREINADOS24 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.2.4

IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR EM

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA PELO SAMU, DE

ACORDO COM A PORTARIA Nº 2048/2005 MS.

0%

META 2.2.2.4.1REALIZAR TREINAMENTO PARA 10% DOS PROFISSIONAIS DAS 8

BASES DO SAMU% DE PROFISSIONAIS TREINADOS 34 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.2.5 MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DO SAMU. 0%

META 2.2.2.5.1.

REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO A 0,1% DOS

ATENDIMENTOS/MÊS E A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA

PRESTADA

% DE SIMULADOS REALIZADOS 38 5% 12 2 17% R$ 0,00

OBJETIVO 2.2.3OFERECER SERVIÇO DE TRANSPORTE A PACIENTES COM

DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO.11% 131%

AÇÃO 2.2.3.1 IMPLEMENTAR O SERVIÇO S.O.S. VIDA. 22% 131%

META 2.2.3.1.1 CONSTRUIR 100% (O2 BASES) DE BASES DO SOS VIDA % DE BASES CONSTRUÍDAS 1 0% 0 0 R$ 220.000,00

META 2.2.3.1.2REALIZAR EM 100% DA FROTA DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO

CORRETIVA E PREVENTIVA% DA FROTA ATENDIDA 48 38% 12 18 150% R$ 0,00

META 2.2.3.1.3 REALIZAR ATENDIMENTO A 100% DA DEMANDA IDENTIFICADA % DA DEMANDA IDENTIFICADA E ATENDIDA 58.008 28% 14.502 16.258 112% R$ 0,00

AÇÃO 2.2.3.2 MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DO S.O.S. VIDA. 0%

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 42

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 2.2.3.2.1

REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO A 0,2% DA MÉDIA

DE ATENDIMENTOS/MÊS E A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA

PRESTADA

% DE SIMULADOS REALIZADOS 10 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.2.4FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À

SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA14% 100%

AÇÃO 2.2.4.1IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

DA PESSOA COM DEFICÊNCIA.3% 100%

META 2.2.4.1.1IMPLANTAR 100% DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO EM 25%

DAS UNIDADES DE SAÚDE% DE UNIDADES ADEQUADAS. 65 23% 15 15 100% R$ 0,00

META 2.2.4.1.2

REALIZAÇÃO DE DUAS CAPACITAÇÕES EM LÍNGUA BRASILEIRA

DE SINAIS (LIBRAS) PARA 25 PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE

MUNICIPAL, TOTALIZANDO 50 PESSOAS.

% DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS. 50 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.4.1.3

ELABORAÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL PARA APOIAR AS

ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UNIDADES DE SAÚDE E

COMUNIDADE

Nº DE INFORMATIVOS ELABORADOS 15.000 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.4.1.4ELABORAÇÃO DE UM FLUXOGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE

MEDICAMENTOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.UM FLUXOGRAMA ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.4.1.5REALIZAR UMA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A

TEMÁTICA DEFICIÊNCIAUMA CAMPANHA REALIZADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.4.1.6ACOMPANHAR JUNTO A ENGENHARIAA ELABORAÇÃO DE 01

PLANTA PARA A CONSTRUÇÃO DO CEMURFUMA PLANTA ELABORADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.4.1.7CAPACITAR 80 CUIDADORES, MEMBROS DA FAMÍLIA E OU

POTENCIAIS CUIDADORES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIANº DE PESSOAS CAPACITADAS 80 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.4.2AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE À PESSOA COM

DEFICIÊNCIA.25% 100%

META 2.2.4.2.1IMPLANTAR UM SERVIÇO DE ÓRTESE E PRÓTESE NA REDE

MUNICIPAL.UM SERVIÇO IMPLANTADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.4.2.1.1ELABORAR UM FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO PARA O

SERVIÇO DE ÓRTESE E PROTÉSE DA SUSAMUM FLUXOGRAMA ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.4.2.2

PADRONIZAR CADASTRO E CADASTRAR 100% DAS PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA, ASSEGURANDO INSERÇÃO E INCLUSÃO NOS

SERVIÇOS.

Nº DE UNIDADE QUE FEZ O CADASTRO DAS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.65 49% 32 32 100% R$ 0,00

META 2.2.4.2.2.1REALIZAR CADASTRO EM 25% DAS UNIDADES DE SAÚDE DA

REDE

Nº DE UNIDADE QUE FEZ O CADASTRO DAS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.65 49% 32 32 100% R$ 0,00

OBJETIVO 2.2.5PROMOVER A SAÚDE AUDITIVA, PREVENINDO E REDUZINDO A

DEFICIÊNCIA AUDITIVA DE GRUPOS PRIORITÁRIOS0%

AÇÃO 2.2.5.1AMPLIAR A COBERTURA DO TESTE DA ORELHINHA PARA OS

RECÉM-NASCIDOS.0%

META 2.2.5.1.1ELABORAR UM PROJETO PARA IMPLEMENTAR EM 5% O TESTE

DA ORELHINHA PARA OS REÉM-NASCIDOS DA MMTUM PROJETO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.5.2AMPLIAR A OFERTA DO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA E DE

OTORRINOLARINGOLOGIA NA REDE DE SERVIÇOS.0%

META 2.2.5.2.1ELABORAÇÃO DE UM PROJETO PARA DIAGNÓSTICO DE

DEFICIÊNCIA AUDITIVAUM PROJETO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.2.6PROMOVER A SAÚDE OCULAR, PREVENINDO E REDUZINDO A

DEFICIÊNCIA VISUAL DE GRUPOS PRIORITÁRIOS.0%

AÇÃO 2.2.6.1IMPLANTAR SERVIÇOS DE SAÚDE OCULAR NA REDE

MUNICIPAL DE SAÚDE.0%

META 2.2.6.1.1ELABORAR 01 PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE

SAÚDE OCULAR.UM PROJETO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.6.1.2ELABORAÇÃO DE UM PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM

SERVIÇO DE SAÚDE OCULAR EM UM DISTRITO.UM PROJETO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.6.1.3

SENSILBILIZAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A ESSE GRUPOS EM 1 POLICLÍNICA

E NA MATERNIDADE MOURA TAPAJOZ

Nº DE UNIDADES 2 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.6.1.4 IMPLANTAR EM UMA POLICLÍNICA PRÁTICAS EDUCATIVAS

Nº DE UNIDADE COM PRÁTICAS EDUCATIVAS

DE RETINOPATIA EM CRIANÇAS E DIÁBETICOS

IMPLANTADA

1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.6.2ELABORAR PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE

SAÚDE OCULAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.0%

META 2.2.6.2.1ELABORAR E IMPLANTAR UM PROJETO DE SAÚDE OCULAR EM

29 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Nº DE ESCOLAS COM O SERVIÇO IMPLANTADO

PSE, SENDO 37 ESCOLAS.29 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.2.7EFETIVAR A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E

OUTRAS DROGAS.0% 0%

AÇÃO 2.2.7.1ELABORAR E IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO

À SAÚDE MENTAL, ÀLCOOL E OUTRAS DROGAS.0% 0%

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 2.2.7.1.1ELABORAR UM PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À SAÚDE

MENTAL, ÀLCOOL E OUTRAS DROGAS.

I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MENTAL INTERSETORIAL REALIZADA. PLANO

MUNICIPAL DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL,

ÀLCOOL E OUTRAS DROGAS ELABORADO.

1 100% 1 1 100% R$ 0,00

META 2.2.7.1.2 IMPLANTAR 100% DAS AÇÕES ESTABELECIDAS NA POLÍTICA. SEM PROGRAMAÇÃO PARA 2010

AÇÃO 2.2.7.2IMPLEMENTAR AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS

DROGAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.0%

META 2.2.7.2.1

IMPLEMENTAR AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS

DROGAS EM, PELO MENOS, 50% DAS EQUIPES DE SAÚDE DA

FAMÍLIA.

Nº DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CAPACITADAS EM SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E

OUTRAS DROGAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

AÇÃO 2.2.7.3

IMPLANTAR CAPS TIPO III, "AD", "I", CENTROS DE

CONVIVÊNCIA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS EOFICINAS DE

GERAÇÃO DE RENDA

0%

META 2.2.7.3.1IMPLANTAR 12 CAPS, SENDO 03 CAPS (TIPO III, "ad" e "i") POR

DISTRITO DE SAÚDE NA ÁREA URBANA.Nº DE CAPS IMPLANTADOS. 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.7.3.2IMPLANTAR NO MÍNIMO 02 CENTROS DE CONVIVÊNCIA EM

PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

META 2.2.7.3.3 IMPLANTAR, NO MÍNIMO, 02 RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS

META 2.2.7.3.4IMPLANTAR, NO MÍNIMO, 04 OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA,

SENDO 01 POR DISTRITO DE SAÚDE/URBANA.

Nº DE OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA

IMPLANTADAS.

AÇÃO 2.2.7.4ESTRUTURAR A ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.0%

META 2.2.7.4.1

IMPLANTAR, NO MÍNIMO, 02 ALBERGUES TERAPÊUTICOS PARA

ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA

DE ASSISTENCIA SOCIAL.

AÇÃO 2.2.7.5

IMPLANTAR EQUIPES DE SAÚDE MENTAL COMPOSTA POR

PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSIQUIATRA OU

MÉDICO CAPCITADO EM SAÚDE MENTAL EM UBS E

POLICLÍNICAS NA PROPORÇÃO DE 01 EQUIPE DE SAÚDE

MENTAL PARA 06 DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

0%

META 2.2.7.5.1 IMPLANTAR INICIALMENTE 31 EQUIPES DE SAÚDE MENTAL.Nº DE EQUIPES DE SAÚDE MENTAL

IMPLANTADAS.

META 2.2.7.5.2

GARANTIR A IMPLANTAÇÃO DE MAIS EQUIPES DE SAÚDE

MENTAL À MEDIDA QUE NOVAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

SURJAM, RESPEITANDO-SE A PROPORÇÃO DE 01 ESM PARA

CADA 06 ESF.

AÇÃO 2.2.7.6

ARTICULAR O ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR EM URGÊNCIA

E EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA PELO SAMU, DE ACORDO COM

A PORTARIA Nº 2048/2005 MS.

0%

META 2.2.7.6.1IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO EM 100% DAS BASES DO

SAMU.

Nº DE BASES DO SAMU CAPACITADAS PARA

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE CASOS DE

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE

MENTAL.

OBJETIVO 2.2.8 EFETIVAR A POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS. 0%

AÇÃO 2.2.8.1

IMPLANTAR REDE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE

DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, VISANDO REDUZIR OS DANOS NAS

SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE ÀS DST/HIV/AIDS E

HEPATITES VIRAIS EM PARCERIA COM A SAÚDE MENTAL.

0%

META 2.2.8.1.1

IMPLANTAR POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS NA ÁREA DE

DST/AIDS EM PARCERIA COM A SAÚDE MENTAL E A

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE.

POLITICA IMPLANTADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.2.9 FORTALECER AS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL. 5% 54%

AÇÃO 2.2.9.1 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL. 0%

META 2.2.9.1.1ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À

SAÚDE BUCAL.

PLANO DE SAÚDE BUCAL ATUALIZADO E

IMPLANTADO1 100% 1 1 100% R$ 0,00

META 2.2.9.1.2 IMPLANTAR COMITÊ MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL. Nº DE INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS ARTICULADOS 6 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.1.3IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA DE DESPRECARIZAÇÃO DO

TRABALHO EM SAÚDE BUCAL EM 100% DOS EAS.% DE EAS ATENDIDAS 15 33% 5 5 100% R$ 0,00

META 2.2.9.1.4

PROMOVER DISCUSSÃO EM 100% DOS CONSELHOS LOCAIS E

DISTRITAIS DE SAÚDE, BUSCANDO A CORRESPONSABILIDADE

QUANTO À SAÚDE E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.

Nº DE CONSELHOS LOCAIS QUE PARTICIPAM

DAS DISCUSSÕES43 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.1.5REALIZAR LEVANTAMENTO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO EM

SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DA ÁREA URBANA E RURAL.

LEVANTAMENTO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

REALIZADO17.000 0% 0 0 R$ 0,00

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.2.9.10ESTIMULAR E OTIMIZAR PARCERIAS COM FACULDADES DE

ODONTOLOGIA.0%

META 2.2.9.10.2

PROPICIAR ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS EM TODOS OS NÍVEIS

DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL, EM 10% EM CADA NÍVEL DE

ATENÇÃO.

% DE EAS COM ESTAGIÁRIOS DAS

FACULDADES DE ODONTOLOGIA8 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.9.11 MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL. 0%

META 2.2.9.11.1ADQUIRIR E IMPLANTAR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO.SOFTWARE IMPLANTADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.11.2REALIZAR SEMINÁRIO A CADA DOIS ANOS PARA AVALIAR A

POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL.

AÇÃO 2.2.9.12DIVULGAR AS AÇÕES E INFORMAÇÕES EM SAÚDE BUCAL DO

MUNICÍPIO.13% 100%

META 2.2.9.12.1CRIAR E ATUALIZAR UMA HOME PAGE SOBRE SAÚDE BUCAL

DENTRO DO PORTAL DA PREFEITURA.HOME PAGE CRIADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.12.2 APRESENTAR RELATÓRIO TRIMENSTRAL AO CMS/MAO. RELATÓRIO ELABORADO E ENCAMINHADO 4 25% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.2.9.2DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SAÚDE

BUCAL.44% 81%

META 2.2.9.2.1 FOMENTAR PROJETOS EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL. Nº DE PROJETOS APROVADOS E EXECUTADOS

META 2.2.9.2.2PROMOVER A SEMANA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL, UMA VEZ

AO ANO.

SEMANA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL

REALIZADA1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.2.3

REALIZAR A CAMPANHA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DO

CÂNCER BUCAL ANUALMENTE EM CONJUNTO COM A

CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO.

CAMPANHA REALIZADA 1 100% 1 1 100% R$ 0,00

META 2.2.9.2.4CONFECCIONAR E DISTRIBUIR MATERIAL EDUCATIVO E

INSTRUCIONAL EM SAÚDE BUCAL EM ESCOLAS E COMUNIDADE.

MATERIAL EDUCATIVO E INSTRUCIONAL

ELABORADO E DISTRIBUÍDO40.000 19% 9.000 7.500 83% R$ 0,00

META 2.2.9.2.5

PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL EM 100% DAS

ESCOLAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM PARCERIA COM

AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO.

% DE ESCOLAS DO PSE ATENDIDAS COM A

AÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE37 41% 37 15 41% R$ 0,00

META 2.2.9.2.6VIABILIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA

DE PROFESSORES E MULTIPLICADORES EM SAÚDE BUCAL.

Nº DE PROFESSORES E AGENTES DE SAÚDE

ESCOLAR TREINADOS74 59% 44 44 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.2.9.3

IMPLEMENTAR AÇÕES PREVENTIVAS E CURATIVAS DE SAÚDE

BUCAL A TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO DA ÁREA

URBANA E RURAL.

6% 35%

META 2.2.9.3.1MONITORAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO COLETIVA ESCOVAÇÃO

SUPERVISIONADA

MÉDIA ANUAL DA AÇÃO COLETIVA

ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA625.908 4% 156.477 27.208 17% R$ 0,00

META 2.2.9.3.2MONITORAR A EXECUÇÃO DA 1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA

PROGRAMÃTICA

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA 1ª

CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA173.864 15% 43.466 26.338 61% R$ 0,00

META 2.2.9.3.3MONITORAR A EXECUÇÃO DA 1º CONSULTA ODONTOLÓGICA

ESPECIALIZADA (CEO)

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NA 1ª

CONSULTA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA10.740 24% 2.685 2.589 96% R$ 0,00

META 2.2.9.3.4IMPLEMENTAR AÇÕES DE SAÚDE BUCAL JUNTO ÀS

POPULAÇÕES INDÍGENAS E CARCERÁRIAS.PROTOCOLOS CRIADOS E IMPLEMENTADOS 2 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.3.5 MONITORAR A EXECUÇÃO DE EXAME DE PRÓTESE Nº DE PRÓTESE EXAMINADAS 420 0% 60 0 0% R$ 0,00

META 2.2.9.3.6MONITORAR A EXECUÇÃO DE EXAMES DE TECIDOS MOLES DA

BOCA DE IDOSOS

Nº DE EXAMES DA CONDIÇÃO DE TECIDOS

MOLES DA BOCA DE IDOSOS REALIZADO420 0% 60 0 0% R$ 0,00

META 2.2.9.3.7INSERIR O CIRURGIÃO-DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

DE REFERÊNCIA PARA PACIENTES COM HIV.

Nº DE CDS INSERIDOS NAS EQUIPES

MULTIDISCIPLINARES PARA PAC. PORTADORES

DE HIV

10 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.9.4PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS

TRABALHADORES DA SAÚDE.0%

META 2.2.9.4.1CRIAR PÓLOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENÇÃO

EM SAÚDE BUCAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Nº DE INSTITUIÇÕES COM PARCERIA

ESTABELECIDA1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.4.2

CAPACITAR 100% DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA

REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO

CÂNCER DE BOCA E OUTRAS DOENÇAS BUCAIS.

% DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL

CAPACITADAS NO CURSO55 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.4.3

ARTICULAR COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, CENTROS

FORMADORES DO SUS E ENTIDADES ODONTOLÓGICAS PARA

OFERTA DE CURSOS DE SAÚDE PÚBLICA / COLETIVA E DA

FAMÍLIA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL.

Nº DE PARCERIAS ESTABELECIDAS PARA A

REALIZAÇÃO DE CURSOS1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.4.4CAPACITAR 100% DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA

REALIZAR O SB-BRASIL 2010 E ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS.% DE ESB / ESF CAPACITADOS 10 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.4.5

REALIZAR CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE 100% DOS AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA DESENVOLVER A EDUCAÇÃO

POPULAR EM SAÚDE BUCAL.

% DE ACS CAPACITADOS 385 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.9.5

IMPLANTAR PROTOCOLOS E FLUXOS DE ATENDIMENTO PARA

A ATENÇÃO BÁSICA, URGÊNCIA E ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM

SAÚDE BUCAL.

0% 0%

META 2.2.9.5.1 IMPLANTAR EM 100% DOS EAS. Nº DE EAS COM PROTOCOLO IMPLANTADO 79 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.5.2REFORÇAR OS MECANISMOS DE REFERÊNCIA E CONTRA-

REFERÊNCIA.

Nº DE SUPERVISÕES REALIZADAS (OBJETIVO:

FLUXO)79 0% 0 0 R$ 0,00

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.2.9.6

INSERIR EQUIPES DE SAÚDE BUCAL EM 100% DA ESTRATÉGIA

SAÚDE DA FAMÍLIA E PACS EXISTENTES OU QUE VENHAM A

EXISTIR.

0%

META 2.2.9.6.1100% DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E PACS COM EQUIPES

DE SAÚDE BUCAL INSERIDAS.

% DE ESB INSERIDAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE

DA FAMÍLIA19 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.9.7 AMPLIAR O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO MÓVEL. 0%

META 2.2.9.7.1ADQUIRIR 10 UNIDADES MÓVEIS, SENDO 02 POR DISTRITO DE

SAÚDE EM ÁREA URBANA E RURAL.Nº DE UNIDADES MÓVEIS ADQUIRIDAS 2 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.9.8 AMPLIAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL. 0%

META 2.2.9.8.1IMPLANTAR 05 CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

(CEOs).CEO CONSTRUÍDO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.9.8.2

IMPLANTAR 04 LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESE

DENTÁRIA (LRPDs), SENDO 01 POR DISTRITO DE SAÚDE DE ÁREA

URBANA.

LRPD EM FUNCIONAMENTO 1 0% 1 0 0% R$ 0,00

META 2.2.9.8.3

IMPLANTAR SERVIÇOS DE ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL

VOLTADOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM TODOS OS

NÍVEIS DE ATENÇÃO.

PROTOCOLO CRIADO E IMPLANTADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.9.9PROPICIAR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL.0%

META 2.2.9.9.1

DOTAR DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS

E INSUMOS EM 25% DOS EAS (CEOs, LRPDs, ESFs, UMOs, UBSs,

UPAs e ESCOLAS).

LEVANTAMENTO CONCLUÍDO E

ENCAMINHADO PARA LOTAR OS RH E

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E INSUMOS

20 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.2.10FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À

SAÚDE DA PESSOA COM HIPERTENSÃO E DIABETES.5% 72%

AÇÃO 2.2.10.1IMPLANTAR SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO AS

PESSOAS COM HIPERTENSÃO E DIABETES.0%

META 2.2.10.1.1 IMPLANTAR UM CENTRO DE REFERÊNCIA.PROJETO ELABORADO PARA CONSTRUÇÃO DO

CENTRO DE REFERÊNCIA1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.10.2

IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E

DIABETES NOS EAS, AMPLIANDO O ACESSO E PROPICIANDO O

ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PACIENTES

CADASTRADOS E EM TRATAMENTO

6% 44%

META 2.2.10.2.1 IMPLEMENTAR 100% DAS AÇÕES NOS EAS.MELHORAR AS AÇÕES EM 100% DE UBS COM

AÇÕES IMPLEMENTADAS44 14% 10 6 60% R$ 0,00

META 2.2.10.2.2 RASTREAR E CADASTRAR NOVOS CASOS EM 100% DOS EAS.RASTREAR E CADASTRAR 100% DE CASOS

NOVOS NOS EAS44 0% 10 0 0% R$ 0,00

META 2.2.10.2.3DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO CURATIVO PARA PESSOAS COM

DIABETES COM COMPLICAÇÕES VASCULARES.

ATENDIMENTO CURATIVO EM CADA

POLICLÍNICA POR DISTRITO DE SAÚDE4 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.10.2.4

REALIZAR EXAMES DE SENSIBILIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE

INSUMOS ESPECÍFICOS (MONOFILAMENTOS E CURATIVOS)

PARA PORTADORES DE DIABÉTICOS MELLITUS.

IMPLEMENTAR EM TODAS AS UNIDADES O

EXAME DE SENSIBILIDADE E DISPONIBILIZAR

OS INSUMOS

44 9% 10 4 40% R$ 0,00

META 2.2.10.2.5CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME

NEUROSENSIBILIDADE.Nº DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS 40 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.10.2.6

PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS

NAS AÇÕES DE HIPERTENSÃO E DIABETES E DE HÁBITOS DE VIDA

SAUDÁVEL.

PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

ELABORADO1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.10.2.7

PROMOVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A

POPULAÇÃO EM GERAL NAS AÇÕES DE HIPERTENSÃO E

DIABETES E DE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL.

EVENTOS DE PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO

PERMANENTE (HIPERDIA) REALIZADOS-22 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.10.2.8 MONITORAR E ACOMPANHAR AS PESSOAS EM TRATAMENTO.Nº DE UNIDADES ACOMPANHADAS E

MONITORADAS- HIPERTENSÃO44 16% 10 7 70% R$ 0,00

META 2.2.10.2.9MONITORAR E AVALIAR 100% DAS AÇÕES DE HIPERTENSÃO E

DIABETES.

Nº DE UNIDADES ACOMPANHADAS E

MONITORADAS-DIABETES44 11% 10 5 50% R$ 0,00

AÇÃO 2.2.10.3

ESTABELECER FLUXO DE REFERÊNCIA E CONTRA- REFERÊNCIA E

PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO

E DIABETES.

0%

META 2.2.10.3.1 PROTOCOLO ASSISTENCIAL IMPLANTADO.

META 2.2.10.3.2 FLUXO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA ESTABELECIDOS.

AÇÃO 2.2.10.4

PROPICIAR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AOS EAS PARA

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E

DIABETES.

23% 100%

META 2.2.10.4.1DOTAR 100% DOS EAS DE RECURSOS MATERIAIS E DE INSUMOS

NECESSÁRIOS.

Nº DE UNIDADES COM AÇÕES DE HIPERDIA

ATENDIDAS COM MATERIAIS E INSUMOS44 23% 10 10 100% R$ 0,00

META 2.2.10.4.2QUALIFICAR A DISPENSAÇÃO E O ACESSO DOS PORTADORES DE

HIPERTENSÃO E DIABETES À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

DISTRIBUIÇÃO DAS MEDICAÇÕES NO PERÍODO

PROGRAMADO44 23% 10 10 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.2.10.5IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PÉ

NEUTRÓFICO.0%

META 2.2.10.5.1 IMPLEMENTAR O PROGRAMA EM 04 POLICLÍNICAS.Nº DE POLICLINICA COM PROGRAMA

IMPLANTADO4 0% 0 0 R$ 0,00

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.2.10.6MANTER ATUALIZADO O CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS

NO GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO LOCAL - GIL.0%

META 2.2.10.6.1 REALIZAR ATUALIZAÇÃO MENSAL DO CADASTRO.Nº DE MESES EM QUE O CADASTRO FOI

REALIZADO7 0% 1 0 0% R$ 0,00

OBJETIVO 2.2.11 AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO. 0% 164%

AÇÃO 2.2.11.1AMPLIAR A REDE DE POSTOS DE COLETA PARA EXAMES

LABORATORIAIS.0%

META 2.2.11.1.1 IMPLANTAR 07 POSTOS DE COLETA % DE POSTOS DE COLETA IMPLANTADOS. 7 0% 2 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 2.2.11.2 AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO. 0% 164%

META 2.2.11.2.1 AMPLIAR EM 10% A OFERTA DE EXAMES LABORATORIAIS% DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO

REALIZADOS EM RELAÇÃO AO PROPOSTO.1.677.374 41% 419.344 687.402 164% R$ 0,00

AÇÃO 2.2.11.3AMPLIAR A REDE DE SERVIÇOS E DE PROCEDIMENTOS POR

IMAGEM.0%

META 2.2.11.3.1 IMPLANTAR O SERVIÇO DE RADIOLOGIA EM 01 SPA SPA COM SERVIÇO DE IMAGEM IMPLANTADO. 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.11.3.2AMPLIAR EM 30% OS PROCEDIMENTOS DE RADIOLOGIA,

ULTRASSONOGRAFIA E ECG AO ANO.

AÇÃO 2.2.11.4IMPLANTAR OU IMPLEMENTAR LABORATÓRIOS DISTRITAIS E

CENTRAL MUNICIPAL DE EXAMES.0%

META 2.2.11.4.1 IMPLEMENTAR 1 SERVIÇO: LABORATÓRIO DISTRITAL NORTE. SERVIÇO IMPLEMENTADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.2.11.4.2 IMPLANTAR 1 SERVIÇO: LABORATÓRIO DISTRITAL LESTE SERVIÇO IMPLANTADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.11.5OFERTAR EXAMES MICROBIOLÓGICOS PARA OS SERVIÇOS DE

UTI E UCI MATERNA E ENONATAL0%

META 2.2.11.5.1REALIZAR 100% DOS EXAMES MICROBIOLÓGICOS NECESSÁRIOS

PARA OS SERVIÇOS DE UTI E UCI DA MMT.

CONSIDERAR NOVA META PROGRAMADA

PARA 2010

META 2.2.11.5.1.1IMPLANTAR 1 LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA NA

MATERNIDADE MOURA TAPAJOZLABORATÓRIO IMPLANTADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.11.6 OFERTAR EXAMES DE MAMOGRAFIA. 0%

META 2.2.11.6.1OFERTAR EXAME ESPECIALIZADO MAMOGRAFIA PARA A

POPULAÇÃO DE RISCO, ATRAVÉS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO.

CONSIDERAR NOVA META PROGRAMADA

PARA 2010

META 2.2.11.6.1.1 IMPLANTAR SERVIÇO PRÓPRIO NA POLICLÍNICA COMTE TELLES MAMÓGRAFO INSTALADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.11.7AMPLIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE)

ÀS PESSOAS VIVENDO COM HIV.0%

META 2.2.11.7.1OFERTAR SOROLOGIA PARA HIV E BACILOSCPIA PARA TB PARA

OS PACIENTES ATENDIDOS NOS SAEs.

OBJETIVO 2.2.12

AMPLIAR O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO MUNICÍPIO

ENFOCANDO A PROMOÇÃO, A PREVENÇÃO, A PRESERVAÇÃO E

RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DO SER HUMANO.

4% 100%

AÇÃO 2.2.12.1

INTEGRAR AS AÇÕES DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA ÀS

PRÁTICAS MULTIDISCIPLINARES E ÀS AÇÕES IMPLEMENTADAS

PELA SEMSA

0%

META 2.2.12.1.1ELABORAR, APRESENTAR E IMPLEMENTAR PLANO DE AÇÃO

COM ENFOQUE NA SAÚDE COLETIVA.PROJETO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.2.12.2

ESTREITAR A INTERAÇÃO COM AS VIGILÂNCIAS (SANITÁRIA,

EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL, NUTRICIONAL, DO

TRABALHADOR) PARA IDENTIFICAR E ACOMPANHAR

PROBLEMAS QUE REQUEREM ATENÇÃO CONTÍNUA, AÇÃO

SOBRE OS TERRITÓRIOS DEFINIDOS E AÇÕES ARTICULADAS.

0%

META 2.2.12.2.1AÇÕES INTERAGIDAS, PROMOCIONAIS, PREVENTIVAS

CURATIVAS E REABILITADORAS.

META 2.2.12.2.2 REALIZAR CONTROLE DE DANOS E CONTROLE RISCOS.

AÇÃO 2.2.12.3PARTICIPAR DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A

COMUNIDADE EM GERAL, PROMOVIDOS PELA SEMSA.0%

META 2.2.12.3.1PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEMSA COM

ÊNFASE EM FISIOTERAPIA.

Nº DE EVENTOS COM ÊNFASE EM

FISIOTERAPIA4 50% 2 2 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.2.12.4AMPLIAR O NÚMERO DE RH NECESSÁRIO PARA MELHOR

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES.0%

META 2.2.12.4.1 NÚMERO DE RH AMPLIADO. Nº DE RH AMPLIADO 3 300% 3 9 300% R$ 0,00

AÇÃO 2.2.12.5 AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. 0%

META 2.2.12.5.1IMPLANTAR UM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA AO ANO EM CADA

DISTRITO DE SAÚDE DA ÁREA URBANA.

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.2.12.6

IMPLANTAR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CAMPOS QUE

REGISTREM TODOS OS TIPOS DE DEFICIÊNCIAS PARA MELHOR

SUBSTANCIAR, MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES

DESENVOLVIDAS

0%

META 2.2.12.6.1 CAMPOS IMPLANTADOS.

AÇÃO 2.2.12.7MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES EM RELATÓRIOS PARCIAIS E

ANUAL.25% 100%

META 2.2.12.7.1RELATÓRIOS ELABORADOS E APRESENTADOS

TRIMESTRALMENTE E ANUALMENTE.Nº DE RELATÓRIOS APRESENTADOS 4 25% 1 1 100% R$ 0,00

DIRETRIZ 2.3

ESTABELECER REDE DE PROTEÇÃO INTERSETORIAL ÀS VÍTIMAS

DE VIOLÊNCIA COM BASE NA POLÍTICA NACIONAL DE

REDUÇÃO A MORBIMORTALIDADE POR ACIDENTES E

VIOLÊNCIAS.

0% 0%

OBJETIVO 2.3.1 INSTITUIR POLÍTICA DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 0% 0%

AÇÃO 2.3.1.1

PROMOVER E PARTICIPAR DE POLÍTICAS E AÇÕES

INTERSETORIAIS E DE REDES SOCIAIS QUE TENHAM COMO

OBJETIVO A PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS, ACIDENTE E

PROMOÇÃO DA SAÚDE.

0%

META 2.3.1.1.1

INSERIR A SEMSA E DEMAIS PARCEIROS NA REDE NACIONAL DE

NÚCLEOS DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E PROMOÇÃO DA

SAÚDE.

PORTARIA ELABORADA E PUBLICADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.3.1.1.2

ELABORAR A POLÍTICA MUNICIPAL INTEGRADA DE ATENÇÃO ÀS

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E SEUS AGRESSORES ATÉ 2010 E

PACTUAR COM OS DEMAIS SETORES ENVOLVIDOS ATÉ 2013.

ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO

1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.3.1.1.3IMPLANTAR O COMITÊ MUNICIPAL DE ACIDENTES E VIOLENCIAS

DE FORMA INTERSETORIAL.

COMISSÃO APROVADA PELO SECRETÁRIO DE

SAÚDE1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.3.1.2

ADEQUAR EAS PARA REALIZAR ASSISTENCIA ÀS VÍTIMAS DE

VIOLÊNCIA GARANTINDO O ATENDIMENTO ADEQUADO PARA

CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES, IDOSOS E HOMENS.

0% 0%

META 2.3.1.2.1

AMPLIAR O ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR ATÉ A

RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS

NOS EAS.

% DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE

REALIZAM O ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR

ATÉ A RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS

64 0% 16 0 0% R$ 0,00

META 2.3.1.2.2INSTITUIR O USO DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE MAUS-

TRATOS EM 100% DOS EAS.

% DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE

UTILIZAM FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE

VIOLENCIA

64 0% 4 0 0% R$ 0,00

OBJETIVO 2.3.2

OTIMIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE

À VIOLÊNCIA SEXUAL E DOMÉSTICA E GARANTINDO ATENÇÃO

INTEGRAL ÀS VÍTIMAS.

0%

AÇÃO 2.3.2.1

ELABORAR POLÍTICA INTERSETORIAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS

DE VIOLÊNCIA SEXUAL E DOMÉSTICA, ABRANGENDO

EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA.

0%

META 2.3.2.1.1ELABORAR E IMPLANTAR UMA POLÍTICA INTERSETORIAL DE

ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL E DOMÉSTICA.

AÇÃO 2.3.2.2

ADEQUAR UNIDADES PARA REALIZAR ASSISTENCIA ÀS VÍTIMAS

DE VIOLÊNCIA GARANTINDO O ATENDIMENTO ADEQUADO

PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES, IDOSOS E

HOMENS.

0%

META 2.3.2.2.1AMPLIAR O ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DAS VÍTIMAS DE

VIOLÊNCIAS NAS UBS, SENDO 25% AO ANO.

AÇÃO 2.3.2.3

IMPLANTAR ATENDIMENTO AOS AGRESSORES PELAS EQUIPES

DE SAÚDE MENTAL COMPOSTA POR PISICOLOGO, TERAPEUTA

OCUPACIONAL, PSIQUIATRA OU MÉDICO CAPACITADO EM

SAÚDE MENTAL.

0%

META 2.3.2.3.1

CAPACITAR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA IMPLANTAR O

SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AGRESSORES EM

TODAS AS POLICLÍNICAS.

AÇÃO 2.3.2.4IMPLANTAR NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PREVENÇÃO

DE VIOLÊNCIAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE.0%

META 2.3.2.4.1AMPLIAR REDE DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO À

SAÚDE DAS UBS NAS ESCOLAS.

% DE ESCOLAS COM PSE IMPLANTADO COM

AÇÕES DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E

PROMOÇÃO À SAÚDE

37 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.3.3AMPLIAR A REDE DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO

À SAÚDE0% 0%

AÇÃO 2.3.3.1ELABORAR PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA A PREVENÇÃO

DA VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE0%

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 2.3.3.1.1 ELABORAR 1 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PROPOSTA ELABORADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.3.3.2

AMPLIAR A COBERTURA DA FICHA DE

NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,

SEXUAL E OUTRAS VIOLÊNCIAS

0% 0%

META 2.3.3.2.1

AMPLIAR EM 30% A COBERTURA DA FICHA DE

NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,

SEXUAL E OUTRAS VIOLÊNCIAS

% DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS VIOLÊNCIAS

EM 2007 A 2009

826 0% 221 0 0% R$ 0,00

META 2.3.3.2.2MONITORAR A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES E VIOLÊNCIAS

NOTIFICADOS

% DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES E

VIOLÊNCIAS NOTIFICADOS MONITORADOS826 0% 221 0 0% R$ 0,00

DIRETRIZ 2.4IMPLEMENTAR AÇÕES INTERSETORIAIS INTEGRADAS PARA

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PRISIONAL.0%

OBJETIVO 2.4.1GARANTIR ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ATRAVÉS DE PARCERIA INTERINSTITUCIONAL.0%

AÇÃO 2.4.1.1PACTUAR COM A SUSAM E SEJUS O ATENDIMENTO AOS

RESIDENTES PRISIONAIS.0%

META 2.4.1.1.1 01 PLANO ELABORADO E PACTUADO. PLANO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.4.1.1.2CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E

ESTÍMULO A CULTURA DE PAZ NO SISTEMA PRISIONAL.PLANO ELABORADO

DIRETRIZ 2.5 IMPLANTAR A POLÍTICA DE SAÚDE DO HOMEM. 13% 89%

OBJETIVO 2.5.1IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO

HOMEM NO MUNICÍPIO.13% 89%

AÇÃO 2.5.1.1ELABORAR E IMPLANTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE

DO HOMEM.17% 100%

META 2.5.1.1.1ELABORAR UM PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM.

POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM

IMPLANTADA1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.5.1.1.2REALIZAR 2 REUNIÕES PARA DEFINIR RESPONSABILIDADES COM

O NÍVEL ESTADUAL

POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM

IMPLANTADA2 50% 1 1 100% R$ 0,00

META 2.5.1.1.3REALIZAR LEVANTAMENTO DE 100% DA CAPACIDADE

INSTALADA NOS NÍVEIS ESTADUAL E MUNICIPAL

POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM

IMPLANTADA2 50% 1 1 100% R$ 0,00

META 2.5.1.1.4

REALIZAR 01 OFICINA PARA DEFINIÇÃO DE E PACTUAÇÃO DE

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DO

HOMEM

POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM

IMPLANTADA1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.5.1.1.5

REALIZAR UM SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA

LANÇAMENTO DA POLÍTICA, POR DISTRITO, COM OS

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM

IMPLANTADA4 0% 0 0 R$ 3.500,00

META 2.5.1.1.6

REALIZAR UM EVENTO PARA O LANÇAMENTO DA POLÍTICA

MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM, PARA A POPULAÇÃO EM

GERAL E TRABALHARES DA SAÚDE

POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM

IMPLANTADA1 0% 0 0 R$ 15.000,00

AÇÃO 2.5.1.2FORTALECER AS AÇÕES DE SAÚDE DO HOMEM ATRAVÉS DA

INTERSETORIALIDADE.8% 67%

META 2.5.1.2.1

VIABILIZAR O ACESSO EM ATENÇÃO BÁSICA EM 100% DAS

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEMSA À POPULAÇÃO

MASCULINA.

% DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS POR

UNIDADE DE SAÚDE500 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.5.1.2.2INSTITUIR 1 PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PARA A

POPULAÇÃO MASCULINA

Nº DE UNIDADES COM PROTOCOLO

INSTITUÍDO120 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.5.1.2.3REALIZAR 2 REUNIÕES COM A AÇÃO ESPECIALIZADA MUNICIPAL

PARA REORDENAMENTO DA REDE

Nº DE UNIDADES REORDENADAS, COM

ATENDIMENTO QUALIFICADO120 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.5.1.2.4IDENTIFICAR PARCEIROS PARA PROMOVER A QUALIDADE DE

VIDA EM SAÚDE DO HOMEM.% DE REUNIÕES REALIZADAS. 4 25% 1 1 100% R$ 0,00

META 2.5.1.2.5DESENVOLVER UM PROJETO COM A ÁREA TÉCNICA DE SAÚDE

DO TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL.Nº DE AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS 3 0% 1 0 0% R$ 0,00

META 2.5.1.2.6PROPOR REUNIÕES TRIMETRAIS COM AS ÁREAS PRIORITÁRIAS:

HIPERDIA, IDOSO, TABAGISMO E SAÚDE MENTAL.% DE REUNIÕES REALIZADAS. 4 25% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.5.1.3QUALIFICAR EM 100% OS PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NA

POLÍTICA DE SAÚDE PROPOSTA.0%

META 2.5.1.3.1

GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DE PELO MENOS 1 REPRESENTANTE

EM TODOS OS EVENTOS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS,

REFERENTES À ÁREA DE SAÚDE DO HOMEM

Nº DE EVENTOS PRESENCIADOS 5 20% 1 1 100% R$ 8.000,00

AÇÃO 2.5.1.4PARTICIPAR EM 100% DOS EVENTOS DENTRO DA POLÍTICA DE

SAÚDE DO HOMEM.0%

META 2.5.1.4.1

REALIZAR 01 CAMPANHA MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM

VOLTADA PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DOS SERVIÇOS

DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL.

CAMPANHA REALIZADA 1 0% 0 0 R$ 15.000,00

AÇÃO 2.5.1.5REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM 100% DAS

AÇÕES REALIZADAS.63% 100%

META 2.5.1.5.1DEFINIR NO MÍNIMO 3 INDICADORES A SEREM UTILIZADOS NA

AVALIAÇÃO DA AÇÃONº DE INDICADORES DEFINIDOS 3 100% 3 3 100% R$ 0,00

META 2.5.1.5.2

REALIZAR ANÁLISE DE PRODUÇÃO A PARTIR DOS CÓDIGOS DE

PROCEDIMENTO EXISTENTES NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

OFICIAL.

Nº DE INDICADORES DEFINIDOS 4 25% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.5.1.6 DIVULGAR A POLÍTICA E AÇÕES A SEREM REALIZADAS 0%

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 2.5.1.6.1ELABORAR 01 CARTILHA COM ORIENTAÇÕES BÁSICAS

REFERENTES À SAÚDE DO HOMEM.% DE CARTILHAS ELABORADAS. 1 0% 0 0 R$ 3.500,00

META 2.5.1.6.2ELABORAR 01 PLANO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DA

POLÍTICA.PLANO ELABORADO 1 0% 1 0 0% R$ 30.000,00

AÇÃO 2.5.1.7PACTUAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO

HOMEM NA CIB.0%

META 2.5.1.7.1 POLÍTICA PACTUADA E IMPLANTADA.

META 2.5.1.7.2

PROPOR 02 REUNIÕES COM O CONSELHO MUNICIPAL E

ESTADUAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA

INTEGRALIDADE DAS AÇÕES NA SAÚDE DO HOMEM.

DIRETRIZ 2.6 IMPLANTAR A POLÍTICA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA. 0%

OBJETIVO 2.6.1IMPLANTAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO

NEGRA NO MUNICÍPIO.0%

AÇÃO 2.6.1.1IDENTIFICAR A POPULAÇÃO NEGRA NA ÁREA URBANA E

RURAL DO MUNICÍPÍO DE MANAUS0%

META 2.6.1.1.1 REALIZAR 01 CENSO PARA IDENTIFICAR O PÚBLICO. CENSO REALIZADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.6.1.2ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À

SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA.0%

META 2.6.1.2.101 PLANO ELABORADO APROVAÇÃO E RESOLUÇÃO DO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.PLANO ELABORADO E APROVADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.6.1.2.201 CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS DE

SAUDECAPACITAÇÃO REALIZADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.6.1.3ARTICULAR INTRA/INTERINSTITUCIONALM ENTE PARA A

EXECUÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA.0%

META 2.6.1.3.1

CRIAR UMA REDE SOCIAL COM PARCEIROS E MOVIMENTOS

SOCIAIS. PACTUAR ESTRATÉGIAS E INOVAÇÕES PARA

ELABORAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE INTEGRAL DA

POPULAÇÃO NEGRA.

PRÉ-SEMINÁRIO DE SAÚDE REALIZADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.6.1.3.2REALIZAR 01 SEMINARIO DE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO

NEGRA 01 PACTO ASSINADO.SEMINÁRIO REALIZADO E PACTO ASSINADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.6.1.3.3REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA NOS 5 DISTRITOS DE SAÚDE

NO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRACAMPANHA REALIZADA 5 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.6.1.4

GARANTIR A INSERÇÃO DOS OBJETIVOS DO PLANO NOS

PROCESSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO

PERMANENTE DE TRABALHADORES DE SAÚDE, EM

ARTICULAÇÃO COM A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

EM SAÚDE.

0%

META 2.6.1.4.1INTEGRAR ESSA AÇÃO COM AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO

PERMANENTE.AÇÃO INTEGRADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.6.1.5CRIAR E ALIMENTAR O BANCO DE DADOS SOBRE A

POPULAÇÃO NEGRA.0%

META 2.6.1.5.1 CRIAR 01 BANCO DE DADOS. BANCO DE DADOS CRIADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.6.1.6REALIZAR SEMINÁRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO À

SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA.0%

META 2.6.1.6.1 REALIZAR 04 SEMINÁRIOS, SENDO 01 POR ANO. SEMINÁRIO REALIZADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.6.1.7ESTABELECER FLUXO DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA E

PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO.0%

META 2.6.1.7.1 ESTABALECER 01 FLUXO FLUXO ESTABELECIDO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.6.1.7.2INCLUIR ESSA POLÍTICA NOS PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DA

SEMSA.POLÍTICA INSERIDA NOS PROTOCOLOS

AÇÃO 2.6.1.8

MONITORAR E AVALIAR A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE

ATENÇÃO À SAÚDE NEGRA, EM CONSONÂNCIA COM O PACTO

PELA SAÚDE.

0%

META 2.6.1.8.1 MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES TRIMESTRALMENTE. AÇÕES MONITORADAS E AVALIADAS 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.6.1.9 INCLUIR ESSA POLÍTICA NOS PLANOS DAS AÇÕES DA SEMSA. 0%

META 2.6.1.9.1INCLUIR TRANSVERSALMENTE NAS AÇÕES EXPLICITADAS NO

PACTO PELA SAÚDE.

AÇÃO INSERIDA NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA

AÇÃO BÁSICA 001 0% 0 0 R$ 0,00

DIRETRIZ 2.7EXPANDIR, EFETIVAR E INTEGRAR AS AÇÕES E SERVÇOS DE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE.12% 87%

OBJETIVO 2.7.1IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.0%

AÇÃO 2.7.1.1DIFUNDIR E CRIAR INTERCÂMBIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO EM

SAÚDE.0%

META 2.7.1.1.1

REALIZAR SEMINÁRIOS ANUAIS NAS ÁREAS TEMÁTICAS DE

EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM CONJUNTO COM O COMITÊ

INTERINSTITUCIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SAUDÁVEIS.

Nº DE SEMINÁRIOS REALIZADOS 1 0% 0 0 R$ 0,00

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

OBJETIVO 2.7.10

REALIZAR AÇÕES DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE

TEGUMENTAR AMERICANA (LTA), DA LEISHMANIOSE VISCERAL

(LV), DOENÇA DE CHAGAS, LEPTOSPIROSE, POLIOMIELITE,

SARAMPO, FEBRE AMARELA E MENINGITES

19% 92%

AÇÃO 2.7.10.1

REDUZIR AS FORMAS GRAVES E DEFORMIDADES FÍSICAS POR

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA E CONTROLAR A

MORBIDADE POR LEISHMANIOSE VISCERAL

50% 100%

META 2.7.10.1.1 CURAR CLINICAMENTE MAIS DE 80% DOS CASOS DE LTA

META 2.7.10.1.2 CURAR CLINICAMENTE MAIS DE 90% DOS CASOS DE LV

META 2.7.10.1.3REALIZAR 80% DAS AÇÕES CONTROLE QUÍMICO E MANEJO

AMBIENTAL CONFORME CLASSIFICAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

% DE IMÓVEIS BORRIFADOS EM RELAÇÃO AOS

PROGRAMADOS80 100% 80 80 100% R$ 0,00

META 2.7.10.1.4

REALIZAR 100% DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA

DOS FLEBOTOMINEOS PARA LTA E LV, SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO

EPIDEMIOLÓGICA

Nº DE ESTAÇÕES DE CAPTURA

IMPLEMENTADAS PARA ATIVIDADES DE VIG.

ENTOMOLÓGICA

1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.10.2 EVITAR A TRANSMISSÃO VETORIAL DA DOENÇA DE CHAGAS 0% 0%

META 2.7.10.2.1CAPACITAR TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO E CONTROLE

VETORIAL

% DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM

DOENÇA DE CHAGAS PARA AS ATIVIDADES DE

ENTOMOLOGIA E CONTROLE VETORIAL

5 0% 1 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.10.3 DIMINUIR A LETALIDADE POR LEPTOSPIROSE 0%

META 2.7.10.3.1CAPACITAR CLÍNICOS PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

OPRTUNOS

% DE HOSPITAIS COM CLÍNICOS CAPACITADOS

PARA O DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

OPORTUNO DE LEPTOSPIROSE

AÇÃO 2.7.10.4MATER A ERRADICAÇÃO DA POLIOMIELITE NO BRASIL E

IMPEDIR A REINTRODUÇÃO DO POLIOVÍRUS53% 232%

META 2.7.10.4.1VACINAR 95% DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS CONTRA

POLIOMILETECOBERTURA VACINAL ANTI-POLIO 36.337 24% 9.084 8.609 95% R$ 0,00

META 2.7.10.4.2REALIZAR NOTIFICAÇÃO DE PARALISIA FLÁCIDA AGUDA (PFA)

EM MENORES DE 15 ANOS

Nº DE CASOS NOTIFICADOS EM MENORES DE

15 ANOS5 60% 1 3 300% R$ 0,00

META 2.7.10.4.3REALIZAR COLETA OPORTUNA DE AMOSTRA DE FEZES PARA

CADA CASO DE PFA

% DE CASOS NOTIFICADOS DE PFA COM

COLETA OPORTUNA DE AMOSTRA DE FEZES4 75% 1 3 300% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.10.5

MANTER A INTERRUPÇÃO DA TRANSMISSÃO DO VÍRUS

AUTÓCTONE DA RUBÉOLA E SARAMPO E IMPEDIR A

REINTRODUÇÃO DO VÍRUS NO PAÍS

18% 73%

META 2.7.10.5.1INVESTIGAR 83,12% DOS CASOS NOTIFICADOS DE SARAMPO E

RUBÉOLA EM ATÉ 24 HORAS

% DE CASOS DE SARAMPO E RUBÉOLA

INVESTIGADOS207 7% 52 15 29% R$ 0,00

META 2.7.10.5.2ENCERRAR 80% DOS CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇAS

EXANTEMÁTICAS POR CRITÉRIO LABORATORIAL

% DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇAS

EXANTEMÁTICAS POR CRITÉRIO

LABORATORIAL

189 22% 47 42 89% R$ 0,00

META 2.7.10.5.3 MANTER 95% DA COBERTURA VACINAL PARA TRIPLICE VIRAL COBERTURA VACINAL 36.337 25% 9.084 9.107 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.10.6 EVITAR A OCORRÊNCIA DE CASOS DE FEBRE AMARELA 0%

META 2.7.10.6.1NOTIFICAR E INVESTIGAR 100% DOS CASOS HUMANOS

SUSPEITOS DE FEBRE AMARELA

% DE CASOS NOTIFICADOS E INVESTIGAÇÃO

DE EPIZOOTIAS

META 2.7.10.6.2NOTIFICAR E INVESTIGAR 40% DAS EPIZOOTIAS DE PRIMATAS

NÃO HUMANOS (PNH), EQUINOS, AVES E ANIMAIS SILVESTRES

% DE NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÕES

ENCERRADOS EM PRAZO CONSIDERADO

OPORTUNO

AÇÃO 2.7.10.7 FORTALECER O SISTEMA DE VIGILÂNCIA DAS MENINGITES 14% 55%

META 2.7.10.7.1

REALIZAR DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM 40% DOS CASOS DE

MENINGITE BACTERIANA POR MEIO DAS TÉCNICAS DE CULTURA

CONTRA IMUNOELTROFORESE LATEX

% DE CASOS DE MENINGITE BACTERIANA

CONFIRMADOS POR CRITÉRIO LABORATORIAL43 14% 11 6 55% R$ 0,00

OBJETIVO 2.7.2

PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PARA O FOTALECIMENTO DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO

DO RISCO SANITÁRIO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES.

0% 157%

AÇÃO 2.7.2.1 APRESENTAR ANUALMENTE UM PLANO DE AÇÃO. 0%

META 2.7.2.1.1APRESENTAR PLANO DE AÇAO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE

2011PLANO DE AÇAO APRESENTADO E APROVADO 1 0% 0 0 R$ 10.000,00

AÇÃO 2.7.2.2ESTRUTURAR SETOR ESPECÍFICO PARA O CONTROLE

SANITÁRIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS.0%

META 2.7.2.2.1

ELABORAR PROPOSTA JUSTIFICATIVA DA CRIAÇAO DO SETOR

ESPECÍFICO PARA CONTROLE SANITÁRIO DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS FARMACÊUTICOS NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DO DVISA E ENVIAR AO SECRETARIO DE SAUDE E

POSTERIORMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE PARA

AVALIAÇAO

PROPOSTA DE CRIAÇAO DE SETOR

ELABORADO E APROVADO1 0% 0 0 R$ 0,00

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.7.2.3AMPLIAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS,

SERVIÇOS E AMBIENTES.0% 157%

META 2.7.2.3.1

REALIZAR INSPEÇÕES SANITÁRIAS E DE ROTINA PARA FINS DE:

LICENCIAMENTO SANITÁRIO; INVESTIGAÇAO DE DENUNCIA;

SOLICITAÇAO DE OUTROS ÓRGÃOS

% DE INSPEÇOES SANITÁRIAS REALIZADAS POR

QTDE DE DEMANDA ESPONTANEA DO

PERÍODO

1.800 82% 450 1.470 327% R$ 136.000,00

META 2.7.2.3.2

ELABORAR, IMPLEMENTAR E DISPONIBILIZAR PÁGINA (SITE) DO

DVISA NA REDE INTRANET DA SEMSA, DIVULGANDO OS

SERVIÇOS DO DVISA E INFORMAÇOES SOBRE VIGILÂNCIA

SANITÁRIA

SITE ATIVO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.7.2.3.3REALIZAR ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA DE

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E DE INTERESSE À SAÚDE

% DE ANALISE DE PBA POR QTDE DE

PROCESSO REQUERIMENTO DE ANALISE DE

PBA

20 25% 5 5 100% R$ 15.000,00

META 2.7.2.3.4REALIZAR COLETAS DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE

LABORATORIAL% DE AMOSTRA COLETADA 800 59% 200 470 235% R$ 90.000,00

META 2.7.2.3.5 REALIZAR ANALISE LABORATORIAL DE AMOSTRAS COLETADAS % DE ANALISE EFETUADA 2.000 59% 500 1.175 235% R$ 100.000,00

META 2.7.2.3.6

CRIAR BALCÕES DE INFORMAÇÕES EM SHOPPINGS E OUTROS

LUGARES DE ACESSOS DA POPULAÇÃO PARA ESCLARECER

SOBRE OS PROCEDIMENTOS DO DVISA

% DE BALCÕES EFETIVADOS 2 0% 0 0 R$ 3.000,00

META 2.7.2.3.7EABORAR MATERIAIS EDUCATIVOS SOBRE A ATUAÇÃO DO

DVISA, IMPRESSÀO E DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS EDUCATIVOS% DE FOLDERS PRODUZIDO E DISTRIBUÍDO 5 0% 0 0 R$ 10.000,00

META 2.7.2.3.8DIVULGAR NOVO DISK DENUNCIA DO DVISA ATRAVES DOS

MEIOS DE COMUNICAÇÃO% DE DIVULGAÇAO EFETUADA 12 25% 3 3 100% R$ 0,00

META 2.7.2.3.9PROMOVER REUNIÕES COM O SETOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DA SEMSA COM INTUITO DE DEFINIR AÇÕES DA CAPACITAÇÃO% DE REUNIOES EFETIVADAS 2 0% 1 0 0% R$ 0,00

META 2.7.2.3.10

PROMOVER ATIVITDADES EDUCATIVAS (ESCOLAS, SETOR

REGULADO, UNIVERSIDADES, ETC) PARA DIVULGAR REQUISITOS

MÍNIMOS QUE INFLUENCIAM A QUALIADE DE PRODUTOS,

SERVIÇOS E AMBIENTES REGULADOS PELO DVISA, INCLUSIVE

REQUISITOS NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO SANITÁRIO

% DE PALESTRAS EDUCATIVAS EXECUTADAS 8 25% 2 2 100% R$ 21.000,00

META 2.7.2.3.11ADQUIRIR MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS PARA

O SUPORTE DAS AÇÕES SUPRA.

META 2.7.2.3.12EXECUTAR E AMPLIAR AS AÇÕES COM AS VIGILÂNCIAS

EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR.

META 2.7.2.3.13 FORTALECER AS AÇÕES INTERSETORIAIS.

META 2.7.2.3.14EQUIPAR O LABORATÓRIO DO DVISA PARA O CONTROLE

SANITÁRIO DE PRODUTOS E AMBIENTES.

META 2.7.2.3.15SOLICITAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE

SAUDE DE 25% DOS EAS/ANO.

AÇÃO 2.7.2.4 REVISAR O CÓDIGO SANITÁRIO DE MANAUS. 0%

META 2.7.2.4.1 CÓDIGO REVISADO EM 100%.

AÇÃO 2.7.2.5 REALIZAÇÃO DO CADASTRO SANITÁRIO DE MANAUS. 0%

META 2.7.2.5.1 CADASTRO REALIZADO.

AÇÃO 2.7.2.6PROTEGER A POPULAÇÃO E IDENTIFICAR O RISCO EM

ALIMENTOS.0%

META 2.7.2.6.1

ESTRUTURAR O SERVIÇO DA VISA- MANAUS PARA CADASTRAR E

FISCALIZAR ALIMENTOS VEICULADORES DE DOENÇAS EM

15%/ANO.

META 2.7.2.6.2 IMPLANTAR O MONITORAMENTO DOS ALIMENTOS.

OBJETIVO 2.7.3FORTALECER E AMPLIAR A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL A

SAÚDE DO TRABALHADOR.7% 100%

AÇÃO 2.7.3.1IMPLEMENTAR O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DO

TRABALHADOR.17% 100%

META 2.7.3.1.1REALIZAR 100% DAS AÇÕES CONTEMPLADAS NO PLANO DE

AÇÃO DO CEREST.% AÇÕES REALIZADAS 3 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.7.3.1.2INSERIR NO PLANO A ESTRATÉGIA DE AMBIENTES DE TRABALHO

SAUDÁVEIS EM PARCERIA COM ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES AFINS.ESTRATÉGIAS INSERIDAS NO PLANO 3 33% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.3.2IMPLANTAR AS NOTIFICAÇÕES COMPLUSÓRIAS DAS DOENÇAS

E DOS AGRAVOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR NOS EAS.0%

META 2.7.3.2.1

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR EM 40% DOS EAS AS

NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR,

SENDO IMPLANTAR E IMPLEMENTAR EM 10%/ANO.

% DE UNIDADES COM NOTIFICAÇÃO

IMPLANTADAS24 4% 8 1 13% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.3.3 MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DO CEREST. 25% 100%

META 2.7.3.3.1 MONITORAR E AVALIAR 100% DAS AÇÕES DO CEREST. % AÇÕES DO CEREST MONITORADAS 4 25% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.3.4

GARANTIR APOIO LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES

DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR-

CIST.

0%

META 2.7.3.4.1APOIAR 100% DAS AÇÕES DA CIST, DE ACORDO COM O SEU

REGIMENTO.% DE AÇÕES DA CIST APOIADAS PELO CEREST 4 0% 1 0 0% R$ 0,00

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.7.3.5

FORTALECER A IDENTIFICAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO DOS

AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR A PARTIR DA REDE DE

SERVIÇOS SENTINELA

0%

META 2.7.3.5.1

AMPLIAR EM MAIS 1 A REDE DE UNIDADES SENTINELA PARA

NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE AGRAVOS A SAÚDE DOS

TRABALHADORES

% DE UNIDADES SENTINELA REALIZANDO

NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE AGRAVOS

A SAÚDE DOS TRABALHADORES

5 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.7.3.5.2AMPLIAR EM 15% AS UNIDADES SENTINELA CAPACITADAS PARA

APLICAÇÃO DE PROTOCOLOS

% DE UNIDADES SENTINELA CAPACITADAS

PARA APLICAÇÃO DE PROTOCOLOS1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.3.6REALIZAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE RELACIONADAS A

POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTÓXICOS0%

META 2.7.3.6.1NOTIFICAR OS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS POR

INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICOS

% DE CASOS NOTIFICADOS DE INTOXICAÇÃO

POR AGROTÓXICOS1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.7.4 FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL. 20% 132%

AÇÃO 2.7.4.1IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AMBIENTAL.0%

META 2.7.4.1.1EQUIPARAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA VIGILÂNCIA

EM SAÚDE AMBIENTAL.SETOR IMPLEMENTADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.7.4.1.2ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

DO MUNICÍPIO.PLANO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.4.10MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE

AMBIENTAL.13% 100%

META 2.7.4.10.1 REALIZAR SEMINÁRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES.SEMINÁRIO DE VIGILANCIA EM SAÚDE

REALIZADO1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.7.4.10.2 APRESENTAR RELATÓRIO TRIMENSTRAL AO CMS/MAO.RELATÓRIO TRIMESTRAL DE VIGILANCIA EM

SAÚDE REALIZADO4 25% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.4.11

REDUZIR OS RISCOS À SAÚDE HUMANA DE CORRENTO DO

COSUMO DE ÁGUA COM QUALIDADE MICOBIOLÓGICA FORA

DO PADRÃO DE POTABILIDADE

100% 100%

META 2.7.4.11.1 ALIMENTAR OS DADOS DO CADASTRO NO SISAGUA SISTEMA ALIMENTADO 1 100% 1 1 100% R$ 0,00

META 2.7.4.11.2ALIMENTAR OS DADOS DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

NO SISAGUASISTEMA ALIMENTADO 1 100% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.4.2GARANTIR A MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA, DE

ACORDO COM VIGIÁGUA.25% 196%

META 2.7.4.2.1CADASTRAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (REDE

PÚBLICA E RESOLUÇÕES ALTERNATIVAS)Nº DE CADASTROS EFETUADOS 492 14% 48 68 142% R$ 0,00

META 2.7.4.2.2IMPLEMENTAR O PLANO DE AMOSTRAGEM PARA A VIGILÂNCIA

DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO

% DE REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA

REFERENTE AOS PARÂMETROS COLIFORMES

TOTAIS, E. COLI, TURBIDEZ E CLORO RESIDUAL

636 62% 159 397 250% R$ 0,00

META 2.7.4.2.3IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA

ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO - SISÁGUASISTEMA DE INFORMAÇÃO INPLEMENTADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.4.3GARANTIR A MELHORIA DA QUALIDADE DO SOLO, DE ACORDO

COM O VIGISOLO0%

META 2.7.4.3.1CADASTRAR AS FONTES GERADORAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E

LÍQUIDOS (INDÚSTRIAS E SERVIÇOS)Nº DE CADASTROS EFETUADOS 48 58% 24 28 117% R$ 0,00

META 2.7.4.3.2IMPLEMENTAR O PLANO DE AMOSTRAGEM PARA VIGILÂNCIA

DA QUALIDADE DO SOLO

META 2.7.4.3.3IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DO

SOLO - SISSOLO

META 2.7.4.3.4

IMPLEMENTAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE

SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRS NOS EAS, INCLUINDO COLETA

SELETIVA, CONFOMRE O QUE PRECONIZA O DCRETO

PRESIDENCIAL Nª 5490 DE 25.10.2006

AÇÃO 2.7.4.4GARANTIR A MELHORIA DA QUALIDADE DO AR, DE ACORDO

COM O VIGIAR

META 2.7.4.4.1 IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE VIGIAR

META 2.7.4.4.2IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE QUALIDADE DO AR

- SISAR

META 2.7.4.4.3REALIZAR UM SEMINÁRIO ANUAL DE POLUIÇÃO DO AR, NA

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

AÇÃO 2.7.4.5

CRIAR UM SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE

INTOXICAÇÃO HUMANA E AMBIENTAL POR AGROTÓXICOS NO

MUNICÍPIO

META 2.7.4.5.1

IMPLANTAR O SISTEMA SEGUNDO O QUAL ORIENTA O MANUAL

DE VIGILÂNCIA DA POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTÓXICOS, DO

MS E OPAS

META 2.7.4.5.2CAPACITAR OS TRABALHADORES DE SAÚDE DA REDE

MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DOS INTOXICADOS

META 2.7.4.5.3IMPLEMENTAR AS NOTIFICAÇÕES DS INTOXICAÇÕES NAS

POLICLÍNICAS

AÇÃO 2.7.4.6DESENVOLVER ASÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS

ESCOLAS - VISA ESCOLA0%

META 2.7.4.6.1IMPLANTAR AS AÇÕES EM 25% DAS ESCOLAS PÚBLICAS POR

ANO

Nº DE ESCOLAS INSERIDAS NO PROGRAMA

SAÚDE NA ESCOLA QUE DESENVOLVERAM O

TEMA SAÚDE AMBIENTAL

4 0% 0 0 R$ 0,00

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 53

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.7.4.7IMPLANTAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM 100% DOS

EAS

META 2.7.4.7.1 COLETAR RESÍDUOS SÓLIDOS EM 100% DOS EAS

AÇÃO 2.7.4.8

PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE USO DE

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E NORMAS DE

BIOSSEGURANÇA AOS TRABALHADORES DA SAÚDE,

COLETORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA E À POPULAÇÃO EM

GERAL, PROMOVIDO PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL.

META 2.7.4.8.1

REDUZIR EM 25%/ANO, O RISCO DE ACIDENTES COM RESÍDUOS

E MATERIAIS PÉRFURO- CORTANTES EM TRABALHADORES DE

SAÚDE, COLETORES DE LIXO E POPULAÇÃO EM GERAL.

META 2.7.4.8.2DOTAR OS EAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-

EPI.

AÇÃO 2.7.4.9REALIZAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A

POPULAÇÃO EM GERAL.0%

META 2.7.4.9.1REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS PARA A POPULAÇÃO EM GERAL,

INCLUSIVE EM ESCOLAS.Nº DE AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS 8 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.7.5 DIMINUIR A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS. 17% 50%

AÇÃO 2.7.5.1

ALCANÇAR COBERTURA DE 95% DAS VACINAS CONTRA

HEPATITE B, TETRAVALENTE, TRÍPLICE VIRAL, POLIOMIELITE,

DTP E ROTAVÍRUS EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO

24% 95%

META 2.7.5.1.1 ALCANÇAR 95% DE COBERTURA VACINAL - TETRAVALENTENº DE DOSES APLICADAS/Nº DE CRIANÇAS

MENORES DE 1 ANO*10036.337 25% 9.084 9.086 100% R$ 0,00

META 2.7.5.1.2 ALCANÇAR 95% DE COBERTURA VACINAL - VOP (POLIO)Nº DE DOSES APLICADAS/Nº DE CRIANÇAS

MENORES DE 1 ANO*10036.337 24% 9.084 8.609 95% R$ 0,00

META 2.7.5.1.3 ALCANÇAR 95% DE COBERTURA VACINAL - VCHB (HEP B)Nº DE DOSES APLICADAS/Nº DE CRIANÇAS

MENORES DE 1 ANO*10036.337 27% 9.084 9.652 106% R$ 0,00

META 2.7.5.1.4ALCANÇAR 90% DE COBERTURA VACINAL - VORH (ROTAVIRUS

HUMANO)

Nº DE DOSES APLICADAS/Nº DE CRIANÇAS

MENORES DE 1 ANO*10034.424 18% 8.606 6.160 72% R$ 0,00

META 2.7.5.1.5 ALCANÇAR 95% DE COBERTURA VACINAL - TRÍPLICE VIRALNº DE DOSES APLICADAS/Nº DE CRIANÇAS DE

1 ANO*10036.337 25% 9.084 9.107 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.5.10 IMPLANTAR NOS DISTRITOS DE SAÚDE A REDE DE FRIO. 0%

META 2.7.5.10.1 ESTRUTURAR OS ESPAÇOS FÍSICOS DOS DISTRITOS DE SAÚDENº DE REDES DE FRIO INSTALADAS (DISA SUL E

OESTE)2 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.7.5.10.2

ADQUIRIR OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (GRUPO GERADOR,

CARRO CLIMATIZADO, REFRIGERDORES DOMÉSTICOS,

CONDICIONARES DE AR).

Nº DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA

ESTRUTURAÇÃO DAS REDES DE FRIO16 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.5.11VACINAR IDOSOS NA FAIXA ETÁRIA DE 60 ANOS OU MAIS NA

CAMP. ANUAL CONTRA INFLUENZA0%

META 2.7.5.11.1VACINAR 80% DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 60 ANOS

OU MAIS CONTRA INFLUENZA

Nº DE DOSES APLICADAS/Nº DE PESSOAS COM

60 ANOS OU MAIS*100 DURANTE A

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA

INFLUENZA (24 DE ABRIL A 07 DE MAIO)

74.572 108% 74.572 80.836 108% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.5.2ALCANÇAR COBERTURA DE 100% COM AS VACINA BCG E

ANTIAMARÍLICA EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO26% 104%

META 2.7.5.2.1 ALCANÇAR 100% DE COBERTURA VACINAL - BCGNº DE DOSES APLICADAS/Nº DE CRIANÇAS

MENORES DE 1 ANO*10038.249 30% 9.562 11.551 121% R$ 0,00

META 2.7.5.2.2 ALCANÇAR 100% DE COBERTURA VACINAL - FEBRE AMARELANº DE DOSES APLICADAS/Nº DE CRIANÇAS

MENORES DE 1 ANO*10038.249 22% 9.562 8.257 86% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.5.3 IMPLEMENTAR PORTARIAS 0%

META 2.7.5.3.1

ESTABELECER, ATRAVÉS DE PORTARIA, QUE NO ATO DE

QUALQUER ATENDIMENTO PRESTADO NAS UBS SEJAM

SOLICITADO A APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DE VACINAÇÃO,

INDEPENDENTE DA IDADE E DO SEXO, OPORTUNIZANDO A

ATUALIZAÇÃO IMEDIATA DA SITUAÇÃO VACINAL.

Nº DE UNIDADES QUE CUMPREM A PORTARIA

ESTABELECIDA214 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.7.5.3.2

IMPLEMENTAR PORTARIA PARA PADRONIZAÇÃO DO REGISTRO

CORRETO E COMPLETO DAS DOSES APLICADAS NO CARTÃO DE

VACINAÇÃO, ITEM INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR A

VERACIDADE DOS DADOS.

Nº DE UNIDADES QUE CUMPREM A PORTARIA

ESTABELECIDA214 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.5.4VACINAR CRIANÇAS MENORES DE ANOS CONTRA

POLIOMIELITE0%

META 2.7.5.4.1VACINAR 95% DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA MENOR DE 5

ANOS CONTRA POLIOMIELITE

Nº DE DOSES APLICADAS DURANTE A 1A (12

DE JUNHO). E 2A. ETAPA (14 DE AGOSTO) DA

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA

POLIOMIELITE.

158.927 108% 158.927 171.249 108% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.5.5

IMPLEMENTAR O PROJETO RELACIONADO AO CENSO VACINAL

NA ARÉA DE ABRAGÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

DA FAMÍLIA

100% 0%

META 2.7.5.5.1 IMPLEMENTAR EM 100% DAS UBSF.% DE UBSF COM CENSO VACINAL

IMPLANTADO161 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.5.6

ESTABELECER PARCERIAS COM EMPRESAS PARA GARANTIR

QUE SEJA EXIGIDO O CARTÃO DE VACINAÇÃO ATUALIZADO DO

CANDIDATO A CONTRATAÇÃO E DE SEUS DEPENDENTES.

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 2.7.5.6.1ESTABELECER PARCERIAS COM 100% DAS EMPRESAS DO

MUNICÍPIO DE MANAUS.

% DE EMPRESAS PARCEIRAS(META A PARTIR

DE 2011)

AÇÃO 2.7.5.7

ESTABELECER PARCERIAS COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

PÚBLICO E PARTICULARES PARA QUE SEJA SOLICITADO O

CARTÃO DE VACINAÇÃO ATUALIZADO NO ATO DA

MATRÍCULA.

0%

META 2.7.5.7.1ESTABELECER PARCERIAS EM 100% DAS ESCOLAS PÚBLICAS E

PARTICULARES.

% DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS COM

PARCERIAS REALIZADAS10 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.5.8

INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA

CONTROLE NOMINAL "ON LINE" DA SITUAÇÃO VACINAL DE

CADA USUÁRIO.

0%

META 2.7.5.8.1CRIAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA REDE

ASSITENCIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

% DE UNIDADES COM O SISTEMA DE

INFORMAÇÃO IMPLANTADO4 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.5.9ESTABELECER PARCERIA COM A SEJUS PARA IMPLANTAÇÃO DE

SALA DE VACINA NAS UNIDADES PRISIONAIS.0%

META 2.7.5.9.1IMPLANTAR 01 SALA DE VACINA (REFERÊNCIA) POR ZONA EM

UNIDADES PRISIONAIS.Nº DE SALAS IMPLANTADAS 3 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.7.6 IMPLANTAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA. 4% -5%

AÇÃO 2.7.6.1ESTRUTURAR A AÇÃO DE ENTOMOLOGIA E CONTROLE

VETORIAL.0%

META 2.7.6.1.1UM SERVIÇO DE ENTOMOLOGIA E CONTROLE VETORIAL

IMPLANTADO.

GERÊNCIA DE ENTOMOLOGIA E CONTROLE

VETORIAL IMPLANTADA E ESTRUTURADA1 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.7.6.1.2APRESENTAR, ANUALMENTE, UM PLANO DE AÇÃO DE

VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA.

PLANO OPERACIONAL ANUAL - POA

APRESENTADO1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.6.2IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA COM A ASSISTÊNCIA.15% -11%

META 2.7.6.2.1

INTEGRAR AS BASES TERRITORIAIS DAS AÇÕES DOS ACS E

AGENTES DE ENDEMIAS - ACE, VINCULANDO O AGENTE DE

ENDEMIA ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

% DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM

AGENTE DE ENDEMIAS INCORPORADOS, NA

PROPORÇÃO DE 1 POR EQUIPE EM 47 ESF

47 0% 27 0 0% R$ 0,00

META 2.7.6.2.2REDUZIR A INCIDÊNCIA DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR

VETORES.Nº DE CASOS DE MALÁRIA NOTIFICADOS 11.490 30% 2.873 3.494 -22% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.6.3AMPLIAR O ALCANCE DO DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E

CONTROLE VETORIAL.0% 0%

META 2.7.6.3.1ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL VISANDO A COLABORAÇÃO NAS

AÇÕES DE CONTROLE DE ENDEMIAS.

Nº DE PARCERIAS FORMALIZADAS COM

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS4 0% 1 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.6.4REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL E DE

MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EQUIPAMENTOS.0%

META 2.7.6.4.1ELABORAR O1 PLANO DE REFORMA PREDIAL E DE

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

PLANO DE REFORMA PREDIAL E DE

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA

CONTROLE DE MALÁRIA ELABORADO

1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 2.7.7PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS E AGRAVOS NÃO

TRANSMISSÍVEIS À POPULAÇÃO DANTS.0% 0%

AÇÃO 2.7.7.1ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANO DE AÇÃO PARA CONTROLE

DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS DANT.

META 2.7.7.1.1O1 PLANO DE AÇÃO IMPLANTADO E AÇÕES IMPLEMENTADAS

NA SEMSA.PLANO DE AÇÃO IMPLANTADO

AÇÃO 2.7.7.2

PROPICIAR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O

CONTROLE DAS DANTS, DOTANDO A GERÊNCIA CENTRAL E AS

COORDENAÇÕES DOS DISTRITOS DE SAÚDE DE RECURSOS

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS.

0%

META 2.7.7.2.1 INFRAESTRUTURA IMPLEMENTADA.

RECURSOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E

INSUMOS IDENTIFICADOS PARA IMPLANTAR

AÇÕES DE DANTS

1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.7.3ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INSTRUCIONAL

PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.0%

META 2.7.7.3.1 MATERIAL ELABORADO E DISTRIBUÍDO.Nº DE MATERIAL EDUCATIVO ELABORADO E

DISTRIBUIDO10.000 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.7.4REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS E

COMUNIDADES.0%

META 2.7.7.4.1 PALESTRAS REALIZADAS. PALESTRAS REALIZADAS 105 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.7.5PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE AOS

TRABALHADORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.0%

META 2.7.7.5.1 EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADA. Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS 350 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.7.6MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA

DAS DANTS.0% 0%

META 2.7.7.6.1AVALIAR TRIMESTRALMENTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS

DANTS.RELATÓRIOS ELABORADOS 4 0% 1 0 0% R$ 0,00

OBJETIVO 2.7.8ESCLARECER AS CAUSAS DE ÓBITO ESTABELECENDO REAL

PERFIL DE MORTALIDADE.37% 190%

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.7.8.1

IMPLANTAR O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO EM

PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO

AMAZONAS.

0%

META 2.7.8.1.1 IMPLANTAR O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO. SERVIÇO IMPLANTADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.8.2DESCENTRALIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE

NASCIDOS VIVOS SINASC.0%

META 2.7.8.2.1IMPLANTAR O SINASC NAS MATERNIADES, CRIANDO UMA

REDE.

REDE IMPLANTADA (EM DUAS

MATERNIDADES: MOURA TAPAJÓS E ANA

BRAGA)

1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.8.3

ESTABELECER ESTRATÉGIAS INERSETORAIS PARA MELHORAR A

QUALIDADE DO REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DA

DECLARAÇÃO DE ÓBITO.

100% 350%

META 2.7.8.3.1 REALIZAR REUNIÕES INTERSETORIAIS. REUNIÕES REALIZADAS 4 100% 1 4 400% R$ 0,00

META 2.7.8.3.2

ARTICULAR COM O COMITÊ DE PREVENÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE

ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL PARA CONTRIBUIR COM A

ANÁLISE E MELHORIA DA INFORMAÇÃO.

REUNIÕES REALIZADAS 3 100% 1 3 300% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.8.4REDUZIR O PERCENTUAL DE ÓBITOS POR CAUSAS MAL

DEFINIDAS63% 252%

META 2.7.8.4.1REDUZIR EM 20%/ANO O PERCENTUAL DE ÓBITOS POR CAUSA

MAL DEFINIDA.

% DE ÓBITOS POR CAUSA MAL DEFINIDAS

REDUZIDOS208 63% 52 131 252% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.8.5

AMPLIAR A COBERTURA DE CAPTAÇÃO DE ÓBITOS E

NASCIMENTOS, PARA FORTALECER AS NOTIFICAÇÕES DO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE - SIM

21% 84%

META 2.7.8.5.1IDENTIFICAR O SUB-REGISTRO DE ÓBITOS DO SIM ATRAVÉS DO

CRUZAMENTO DE DADOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES.% DE SUB-REGISTRO REDUZIDO 9.215 21% 2.304 1.925 84% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.8.6AMPLIAR A OFERTA DE CAPACITAÇÃO PARA OS

TRABALHADORES DA SAÚDE DA REDE PÚBLICA E PRIVADA.

META 2.7.8.6.1CAPACITAR COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DA

INFORMAÇÃO, DESDE A COLETA ATÉ A ANÁLISE DOS DADOS.CAPACITAÇÃO REALIZADA

AÇÃO 2.7.8.7MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DE

ÓBITOS NO MUNICÍPIO DE MANAUS.44% 177%

META 2.7.8.7.1 AÇÕES MONITORADAS E AVALIADAS. AÇÕES MONITORADAS E AVALIADAS 300 44% 75 133 177% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.8.8INTENSIFICAR A INVESTIGAÇÃO DO ÓBITO INFANTIL, FETAL E

MATERNO47% 188%

META 2.7.8.8.1 AMPLIAR EM 25% A INVESTIGAÇÃO DO ÓBITO INFANTIL E FETALPROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MENORES DE 1

ANO E FETAIS INVESTIGADOS140 54% 35 76 217% R$ 0,00

META 2.7.8.8.2AMPLIAR EM 50% A INVESTIGAÇÃO DO ÓBITO DE MULHERES

EM IDADE FÉRTIL E MATERNO

PROPORÇÃO DE ÓBITOS EM MULHERES EM

IDADE FÉRTIL E MATERNO INVESTIGADOS336 40% 84 133 158% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.8.9 INTENSIFICAR A COLETA DA DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS 23% 92%

META 2.7.8.9.1AMPLIAR PARA 98% A COLETA DA DECLARAÇÃO DE NASCIDOS

VIVOSTAXA DE COBERTURA DE NASCIMENTOS 39.019 23% 9.755 8.960 92% R$ 0,00

OBJETIVO 2.7.9

FORTALECER AS AÇÕES DO CENTRO DE CONTROLE DE

ZOONOSES E REDUZIR RISCOS DE DANOS E LESÕES GRAVES

POR MORDEDURA DE ANIMAIS.

13% 71%

AÇÃO 2.7.9.1 ESTRUTURAR O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. 0%

META 2.7.9.1.1 CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. UNIDADE CONSTRUÍDA 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.10REALIZAR VACINAÇÃO PREVENTIVA E ORIENTAR AS PESSOAS

AGREDIDAS POR ANIMAIS.37% 126%

META 2.7.9.10.1 PESSOAS VACINADAS E ORIENTADAS EM 100% ANO.% DE PESSOAS AGREDIDAS VACINADAS E

ORIENTADAS4.588 37% 1.334 1.684 126% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.11

ESTABELECER PROTOCOLO CLÍNICO DE ATENDIMENTO E FLUXO

DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA PARA A PROFILAXIA

DA RAIVA HUMANA NOS DISTRITOS DE SAÚDE.

0%

META 2.7.9.11.1

IMPLANTAR O PROTOCOLO CLÍNICO E O FLUXO DE REFERÊNCIA

E CONTRA- REFERÊNCIA EM 100% DOS EAS QUE DESENVOLVEM

O PROGRAMA.

% DE PROTOCOLO CLÍNICO FLUXO DE

REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA

IMPLANTADO

32 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.12APRIMORAR O PROCESSO DE PRODUÇÃO E ANÁLISE DAS

INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DA RAIVA.0% 0%

META 2.7.9.12.1DAR AGILIDADE AO FLUXO DE INFORMAÇÕES EM 100% DOS EAS

ONDE O PROGRAMA ESTÁ IMPLANTADO.CRONOGRAMA ELABORADO CUMPRIDO 4 0% 1 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.13

PROMOVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DAS

AÇÕES DE CONTROLE DA RAIVA HUMANA AOS

TRABALHADORES DE SAÚDE

0%

META 2.7.9.13.1 PROMOVER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS EAS.AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

PROMOVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS1 0% 0 0 R$ 0,00

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 2.7.9.14REALIZAR ATIVIDADES EDUCATIVAS EM ESCOLAS E

COMUNIDADE EM GERAL.21% 83%

META 2.7.9.14.1 REALIZAR ATIVIDADES EDUCATIVAS. % DE AÇÕES REALIZADAS 24 21% 6 5 83% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.15 DIVULGAR AS AÇÕES DO CCZ. 25% 100%

META 2.7.9.15.1 AÇÕES DIVULGADAS EM 100%. % DE AÇÕES DIVULGADAS 12 25% 3 3 100% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.16 MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DO CCZ. 0% 0%

META 2.7.9.16.1AÇÕES MONITORADAS E AVALIADAS EM 100% DOS EAS ONDE O

PROGRAMA ESTÁ IMPLANTADO.% DE AÇÕES MONITORADAS E AVALIADAS 24 0% 2 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.17EVITAR A RAIVA CANINA E POR CONSEQUENCIA A

TRANSMISSÃO EM HUMANOS36% 166%

META 2.7.9.17.1

MONITORAR A CIRCULAÇÃO DO VIRUS DA RAIVA NA

POP.CANINA, COM O ENVIO DA AMOSTRA DE CÃES COM

SUSPEITA DE DOENÇA NEUROLÓGICA PARA DIAGNÓSTICO

LABORATORIAL

Nº DE AMOSTRAS CANINAS ENVIADAS PARA

LABORATÓRIO600 30% 150 177 118% R$ 0,00

META 2.7.9.17.2VACINAR 80% DA POPULAÇÃO CANINA NA CAMPANHA DE

VACINAÇÃO ANTI-RÁBICACOBERTURA VACINAL CANINA 167.000 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.7.9.17.3

REALIZAR ESQUEMA PROFILÁTICO POS EXPOSIÇÃO DE

VACINAÇÃO CONTRA RAIVA EM TODAS AS PESSOAS QUE

FOREM AGREDIDAS POR MORCEGOS

% DE ESQUEMAS PROFILATICOS PARA RAIVA

HUMANA REALIZADAS EM PESSOAS COM

MORDIDAS POR MORCEGO

30 30% 7 9 129% R$ 0,00

META 2.7.9.17.4

MONITORAR A CIRCULAÇÃO DO VIRUS DA RAIVA NA POP. DE

MORCEGOS COM SUSPEITA DE DOENÇA NEUROLÓGICA PARA

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

% DE MORCEGOS ENVIADOS PARA

LABORATÓRIO12 83% 4 10 250% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.2

IMPLANTAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE NATALIDADE DE

CÃES E GATOS PELO CCZ E DISTRITOS DE SAÚDE, EM

CUMPRIMENTO DA LEI Nº 161/05 (CASTRAÇÃO).

23% 92%

META 2.7.9.2.1ESTERELIZAR 80% DE CÃES E GATOS INCLUSIVE OS

ABANDONADOS.% DE CÃES E GATOS ESTERILIZADOS 1.800 23% 450 416 92% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.3 IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ZOONOSES. 0% 0%

META 2.7.9.3.1IMPLANTAR REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE 80%

DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS.

% DE ANIMAIS IDENTIFICADOS E

REGISTRADOS5.000 0% 0 0 R$ 0,00

META 2.7.9.3.2 AMPLIAR AS AÇÕES DE ZOONOSES.% DE AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES

AMPLIADAS4 0% 1 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.4 MANTER OS NÍVEIS ATUAIS DE CONTROLE DA RAIVA ANIMAL.

META 2.7.9.4.1MANTER INEXISTENTE O NÚMERO DE CASOS DE RAIVA EM

MANAUS.CASOS OCORRIDOS

AÇÃO 2.7.9.5IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VACINAÇÃO DOS SUSCETÍVEIS

CANINOS E FELINOS.0%

META 2.7.9.5.1 VACINAR CANINOS E FELINOS, 80% ANO.% DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA

ESTIMADA VACINADA CONTRA RAIVA204.052 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.6 REALIZAR CAPTURA DOS SUSCETÍVEIS CANINOS. 18% 89%

META 2.7.9.6.1 CAPTURAR SUSCETÍVEIS CANINOS EM ABANDONO EM 100%. % DE CÃES CAPTURADOS 1.000 18% 200 178 89% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.7IMPLANTAR O SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA RAIVA EM

QUIRÓPTEROS42% 125%

META 2.7.9.7.1 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A CAPTURA. (MORCEGOS). EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 2 0% 1 0 0% R$ 0,00

META 2.7.9.7.2 REALIZAR CAPTURA E COLETA DE AMOSTRAS POR MÊS % DE CAPTURAS E COLETAS REALIZADAS 12 83% 4 10 250% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.8 IMPLANTAR O SERVIÇO DE CONTROLE DE ROEDORES. 0% 0%

META 2.7.9.8.1 REALIZAR O CONTROLE DE ROEDORES NAS ÁREAS DE RISCO. % DE ÁREAS DE RISCO SOB CONTROLE 5 0% 1 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 2.7.9.9IMPLANTAR O PROGRAMA DE PROFILAXIA E CONTROLE DA

RAIVA HUMANA PPCRH, NAS UBSF0%

META 2.7.9.9.1PROGRAMA IMPLANTADO, MONITORADO E AVALIADO EM

100% DAS AÇÕES.

PROGRAMA IMPLANTADO, MONITORADO E

AVALIADO NOS DOIS MÓDULOS DE SAÚDE DA

FAMÍLIA.

2 0% 0 0 R$ 0,00

EIXO III QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO 14% 68%

DIRETRIZ 3.1ESTABELECER MODELO DE GESTÃO QUE PROPICIE MAIOR

EFICIÊNCIA, QUALIDADE E RESOLUTIVIDADE.26% 119%

OBJETIVO 3.1.1QUALIFICAR A GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE PARA PRÁTICAS

DE SAÚDE MAIS HUMANIZADAS.32% 119%

AÇÃO 3.1.1.1 IMPLEMENTAR O PLANO MUNICIPAL DE HUMANIZAÇÃO. 32% 119%

META 3.1.1.1.1IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE HUMANIZAÇÃO

EM100% DOS DISTRITOS DE SAÚDE.

% DAS SEDES DE DISTRITOS DE SAÚDE COM A

POLÍTICA IMPLEMENTADA2 0% 0 0 R$ 0,00

META 3.1.1.1.2IMPLEMENTAR AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO EM 100% DAS

UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.

% DE UNIDADES DE SÁUDE COM A POLÍTICA

IMPLEMENTADA12 58% 4 7 175% R$ 13.000,00

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 3.1.1.1.3

QUALIFICAR EM 100% OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA REDE

DE HUMANIZAÇÃO (GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO /

APOIADORES DA PNH, GRUPOS LOCAIS DE HUMANIZAÇÃO).

% DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA REDE

DE HUMANIZAÇÃO6 67% 2 4 200% R$ 0,00

META 3.1.1.1.4MONITORAR E AVALIAR 100% DAS AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO

IMPLEMENTADAS.% DE AÇÕES AVALIADAS 12 17% 4 2 50% R$ 13.000,00

META 3.1.1.1.5 DIVULGAR 100% DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS. % DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS. 12 17% 4 2 50% R$ 20.000,00

OBJETIVO 3.1.2 FOMENTAR O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E ASCENDENTE. 0%

AÇÃO 3.1.2.1ELABORAR PROGRAMAÇÃO ANUAL BASEADA NO PLANO PMS

E DEMAIS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.0%

META 3.1.2.1.1 ELABORAR 1 PROGRAMAÇÃO POR ANO. PROGRAMAÇÃO ELABORADA 2 50% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 3.1.2.2ELABORAR O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E ENCAMINHAR

PARA APRECIAÇÃO DO CMS.

OBJETIVO 3.1.3 IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SUS. 145% 160%

AÇÃO 3.1.3.1REALIZAR AÇÕES DE AUDITORIA NOS EAS PRÓPRIOS,

CONVENIADOS E CONTRATADOS.0% 0%

META 3.1.3.1.1 REALIZAR AUDITORIA EM 100% DOS EAS ATÉ 2013.QTDE EAS AUDITADOS (ANO) / QTDE EAS

MUNICIPAIS A AUDITAR (58 EAS) X 10058 0% 16 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 3.1.3.2 REALIZAR AUDITORIA DE DENÚNCIAS DE USUÁRIOS DO SUS. 600% 600%

META 3.1.3.2.1 AUDITAR 100% DAS DENÚNCIAS A CADA ANO, ATÉ 2013.

QTDE DENUNCIAS AUDITADAS /

QTDEDENÚNCIAS DEMANDADAS À AUDITORIA

X100

100% 600% 1 6 600% R$ 0,00

AÇÃO 3.1.3.3

MONITORAR E FISCALIZAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS

FINANCEIROS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA FUNDO A

FUNDO.

0% 0%

META 3.1.3.3.1ACOMPANHAR 100% DOS RECURSOS TRANSFERIDOS AO FMS E

AUDITAR OS CONTRATOS E CONVÊNIOS ATÉ 2013.

QTDE DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO

AUDITADOS / QTDE DE BLOCOS

FINANCIAMENTO EXISTENTES (04 BLOCOS) X

100

4 0% 1 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 3.1.3.4AUDITAR OS CONTRATOS E CONVÊNIOS COM PRESTADORES

DE SERVIÇOS DE SAÚDE.100% 100%

META 3.1.3.4.1AUDITAR 100% CONTRATOS E CONVÊNIOS, A CADA ANO, ATÉ

2013.

QTDE DE CONTRATOS AUDITADOS / QTDE DE

CONTR. EXISTENTES (09 CONTRATOS) X 1009 100% 9 9 100% R$ 0,00

AÇÃO 3.1.3.5APRESENTAR RELATÓRIOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE

SAÚDE.25% 100%

META 3.1.3.5.1 APRESENTAR RELATÓRIO TRIMESTRALMENTE AO CMS.QTDE DE RELATÓRIOS EMITIDOS / QTDE DE

RELATÓRIOS A EMITIR X 1004 25% 1 1 100% R$ 0,00

OBJETIVO 3.1.4 IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE CONTROLE E AVALIAÇÃO. 80%

AÇÃO 3.1.4.1

CONTRATUALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME O

TERMO DE COMPROMISSO MUNICIPAL.

META 3.1.4.1.1CONTRATAR 40% DAS NECESSIDADES DA REGULAÇÃO, ATÉ

2013.

AÇÃO 3.1.4.2

REGULAR A REFERÊNCIA DE USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE

OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO

PACTUADA INTEGRADA-PPI, ATRAVÉS DA COGESTÃO DA

CENTRAL DE REGULAÇÃO.

META 3.1.4.2.1 REGULAR 100% DAS REFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS, ATÉ 2013. RESPONSABILIDADE ESTADUAL

AÇÃO 3.1.4.3

ATUALIZAR OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE

CADASTRAMENTO E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DO SUS (SCNES,

SIA, SIH, ETC) E REMETER AO DATASUS/MS.

100% 100%

META 3.1.4.3.1MANTER 100% DOS SISTEMAS ATUALIZADOS, A CADA ANO ATÉ

2013.QTDE SISTEMAS A ATUALIZAR - 6 SISTEMAS 6 100% 6 6 100% R$ 0,00

AÇÃO 3.1.4.4DEFINIR A PROGRAMAÇÃO FÍSICO- ORÇAMENTÁRIA DOS EAS

SOB GESTÃO MUNICIPAL.100% 100%

META 3.1.4.4.1ATUALIZAR A PROGRAMAÇÃO FÍSICO ORÇAMENTÁRIA DE 100%

DOS EAS, A CADA ANO, ATÉ 2013.QTDE DE FPO A ATUALIZAR - 259 EAS 259 100% 259 259 100% R$ 0,00

AÇÃO 3.1.4.5

IDENTIFICAR E CADASTRAR OS EAS PÚBLICOS E PRIVADOS

VINCULADOS E NÃO VINCULADOS AO SUS SOB

RESPONSABILIDADE DE GESTÃO MUNICIPAL.

100% 100%

META 3.1.4.5.1CADASTRAR E MANTER ATUALIZADO OS CADASTROS EM 100%

DOS EAS.

QTDE DEMANDADA (INC+ALT) / QTDE

PROCESSADA (INC+ALT) * 100100% 100% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 3.1.4.6PROCESSAR E AVALIAR A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

DOS EAS DA SEMSA.100% 100%

META 3.1.4.6.1PROCESSAR E AVALIAR MENSALMENTE A PRODUÇÃO DE 100%

DOS EAS.

QTDE DE EAS AVALIADOS / QTDE DE EAS

EXISTENTES * 100259 100% 259 259 100% R$ 0,00

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 3.1.4.7IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O SETOR DE PROCESSAMENTO

DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR (SIHD).0%

META 3.1.4.7.1 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O SERVIÇO.IMPLANTAR E IMPLEMENTAR 01 SERVIÇO DE

PROCESSAMENTO DE AIH1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 3.1.5 IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL. 38% 100%

AÇÃO 3.1.5.1

ADOTAR E/OU ELABORAR E IMPLEMENTAR OS PROTOCOLOS

DE REGULAÇÃO DO ACESSO AO SERVIÇO, DE ACORDO COM A

PACTUAÇÃO ESTABELECIDA.

0%

META 3.1.5.1.1INSTITUIR TRÊS PROTOCOLOS, CONFORME A ESPECIALIDADE

CLÍNICA, A CADA ANO, CONFORME PACTUAÇÃO.03 PROTOCOLOS DE REGULAÇÃO 3 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 3.1.5.2

EXECUTAR O CONTROLE DO ACESSO DOS USUÁRIOS DO SUS

ÀS CONSULTAS, TERAPIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,

ATRAVÉS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E

EXAMES DE MANAUS, CONFORME PACTUAÇÃO

ESTABELECIDA.

50% 100%

META 3.1.5.2.1

ESTRUTURAR UMA GERÊNCIA OPERACIONAL COM SISTEMA

INFORMATIZADO, INTERLIGADO À REDE EAS, CONFORME

PACTUAÇÃO.

01 GERÊNCIA DE OPERACIONAL DE

REGULAÇÃO1 0% 0 0 R$ 0,00

META 3.1.5.2.2MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA

OPERACIONAL.

01 GERÊNCIA OPERACIONAL EM

FUNCIONAMENTO1 100% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 3.1.5.3

EXECUTAR O CONTROLE DE LEITOS HOSPITALARES SOB

GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO

DE GESTÃO.

META 3.1.5.3.1 CONTROLAR 100% DOS LEITOS SOB GESTÃO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE ESTADUAL

AÇÃO 3.1.5.4

COMPOR O COMITÊ GESTOR DE IMPLEMENTAÇÃO /

ACOMPANHAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR DO ESTADO

DO AMAZONAS.

0%

META 3.1.5.4.1DESIGNAR TÉCNICOS PARA COMPOR UM COMITÊ GESTOR DE

IMPLEMENTAÇÃO.

UMA (01) DESIGNAÇÃO DE TÉCNICOS PARA O

COMITÊ GESTOR DO COMPLEXO REGULADOR1 0% 1 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 3.1.5.5REALIZAR O CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DO SUS

UTILIZANDO O SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG).100% 100%

META 3.1.5.5.1CADASTRAR 100% DOS USUÁRIOS DO SUS QUE BUSCAR O

SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS NOS EAS.

REALIZAR O CADASTRO VIA SISREG DE 100%

DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM O CNS.100% 100% 1 1 100% R$ 0,00

OBJETIVO 3.1.6

ESTABELECER O FLUXO DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA

PARA GARANTIR A INTEGRALIDADE DAS AÇÕES NOS NÍVEIS DE

ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

0% 0%

AÇÃO 3.1.6.1 ELABORAR 01 PLANO DE AÇÃO.

META 3.1.6.1.1 ELABORAR UM PLANO DE AÇÃO E IMPLANTAR FLUXO.

OBJETIVO 3.1.7INSTITUCIONALIZAR AS AÇÕES DE MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO.5% 53%

AÇÃO 3.1.7.1ESTABELECER DIRETRIZES E MÉTODOS PARA EXECUÇÃO DAS

AÇÕES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.11% 53%

META 3.1.7.1.1DESENVOLVER MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SISTEMÁTICOS

EM 100% DOS EAS ATÉ 2013.% DE UBS MONITORADAS E AVALIADAS 167 6% 60 10 17% R$ 0,00

META 3.1.7.1.2

REALIZAR 07 WORKSHOP COM A EQUIPE DO DAB PARA AVALIAR

MENSALMENTE A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMADAS

PARA 2010.

Nº DE WORKSHOP REALIZADOS. 7 14% 2 1 50% R$ 0,00

META 3.1.7.1.3

REALIZAR 03 OFICINAS COM AS EQUIPES TÉCNICAS DE ATENÇÃO

E VIGILÂNCIA DA SEDE E DISTRITOS, PARA AVALIAÇÃO

TRIMESTRAL DO RESULTADO DOS INDICADORES PACTUADOS

COM MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Nº DE OFICINAS REALIZADAS. 3 33% 1 1 100% R$ 0,00

META 3.1.7.1.4IMPLEMENTAR O 3º MOMENTO AVALIATIVO DA AMQ EM 65

USF.

Nº DE USF COM O PROJETO AMQ

IMPLEMENTADO.65 0% 0 0 R$ 0,00

META 3.1.7.1.5

REDEFINIR AS METAS DE PRODUÇÃO PARA 100% DAS ESF COM

BASE NA NECESSIDADE DE SERVIÇOS DA POPULAÇÃO DE CADA

TERRITÓRIO.

% DE USF COM METAS DE PRODUÇÃO

REDEFINIDAS.167 0% 0 0 R$ 0,00

META 3.1.7.1.6IMPLANTAR A PROGRAMAÇÃO PARA A GESTÃO POR

RESULTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAB EM 30 ESF.Nº DE USF COM PROGRAB IMPLANTADO. 30 0% 10 0 0% R$ 0,00

META 3.1.7.1.7 DESENVOLVER PESQUISAS NO TERRITÓRIO DE 06 ESF.Nº DE ESF DESENVOLVENDO PESQUISAS EM

PARCERIA COM A UFAM.6 33% 2 2 100% R$ 0,00

META 3.1.7.1.8REALIZAR A 1ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EM SAÚDE -

EXPOSAÚDEMOSTRA REALIZADA. 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 3.1.7.2 IMPLANTAR SISTEMA DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR. 0%

META 3.1.7.2.1ADQUIRIR E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO DE

GESTÃO HOSPITALAR ATÉ 2010.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR

IMPLANTADO.1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 3.1.8

DESENVOLVER O SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO,

INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE EAVALIAÇAO

DAS AÇÕES DE SAÚDE.

0%

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 3.1.8.1

ESTABELECER CONTRATO DE DESEMPENHO COM OS

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE COM BASE NO PACTO DOS

INDICADORES, TCGM E PMS.

0%

META 3.1.8.1.1PACTUAR CONTRATO DE DESEMPENHO COM 100% DOS

ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

% DE ESTABELECIMENTOS DA REDE

MUNICIPAL DE SAÚDE COM CONTRATO DE

DESEMPENHO PACTUADO.

240 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 3.1.8.2IMPLANTAR SISTEMA INFORMATIZADO DE MONITORAMENTO

E AVALIAÇÃO DO SUS.0%

META 3.1.8.2.1 1 SISTEMA IMPLANTADO.

PAINEL DE INDICADORES DE

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO

DO SUS DISPONÍVEL NA INTRANET/SEMSA

1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 3.1.9

INSTITUIR POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES

DE SAÚDE, ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE

INFORMAÇÃO QUE PROPOCIONE A INTEGRAÇÃO DAS

INFORMAÇÕES DAS DIVERSAS ÁREAS, DA GESTÃO À

ASSISTÊNCIA E VIGILÂNCIA, DE FORMA COMPLEMENTAR E

UNIFICADA.

0% 300%

AÇÃO 3.1.9.1ESTRUTURAR EAS COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA

OS SISTEMAS0% 300%

META 3.1.9.1.1

ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA

(EQUIPAMENTOS E REDE) NECESSÁRIOS DOS EAS E SEDE (75

LOCAIS) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUNDO

PADRONIZAÇÃO

QTDE DE UNIDADES COM EQUIPAMENTOS

NOVOS INSTALADOS20 75% 5 15 300% R$ 0,00

META 3.1.9.1.2ELABORAR PROJETO DE LABORATÓRIO DE TREINAMENTO COM

20 COMPUTADORES EM REDEPROJETO INCLUÍDO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 3.1.9.1.3INSTALAR LABORATÓRIO DE TREINAMENTO COM 20

COMPUTADORES EM REDELABORATÓRIO IMPLANTADO

AÇÃO 3.1.9.2

ADQUIRIR SOFWARE(S) DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE

SAÚDE; VISANDO A PADRONIZAÇÃO DOS DADOS GERADOS

PELAS ÁREAS, GARANTINDO CONECTIVIDADE DE TODOS OS

EAS PARA A INTEGRAÇAO COM OS SISTEMAS ESPECÍFICOS

EXISTENTES OU QUE VIEREM A EXISTIR ORIUNDOS DO MS.

0%

META 3.1.9.2.1

ELABORAR PROJETO DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DE

INFORMAÇÃO DE SAÚDE, VISANDO A PADRONIZAÇÃO DOS

DADOS GERADOS PELAS ÁREAS

PROJETO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 3.1.10

POSSIBILITAR A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE

OS ENTES POTENCIALIZANDO AS AÇÕES DE ATENÇÃO A

SAÚDE.

0%

AÇÃO 3.1.10.1REPACTUAR O PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO,

CONSIDERANDO A DIVISÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL0%

META 3.1.10.1.1 REALIZAR UMA PACTUAÇÃO. PACTO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 3.1.11DEFINIR DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA SAÚDE A PARTIR

DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.0%

AÇÃO 3.1.11.1

PARTICIPAR DO PROCESSO DE ELABORAÇÁO E PACTUAR A

NOVA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI DA

ASSISTÊNCIA.

0%

META 3.1.11.1.1 1 PPI ELABORADA. PPI ELABORADA 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 3.1.11.2 ELABORAR PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2014-2017.

META 3.1.11.2.1 ELABORAR UM PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.

OBJETIVO 3.1.12AVALIAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SUBSIDIAR A

TOMADA DE DECISÃO.13% 100%

AÇÃO 3.1.12.1ELABORAR RELATÓRIOS TRIMESTRAIS PELAS ÁREAS TÉCNICAS

DA SEMSA E ENCAMINHAR PARA APRECIAÇÃO DO CMS.13% 100%

META 3.1.12.1.1ELABORAR 04 RELATÓRIOS TRIMESTRAIS, AO ANO,PELAS ÁREAS

TÉCNICAS DA SEMSA.% DE RELATÓRIOS ELABORADOS 4 25% 1 1 100% R$ 0,00

META 3.1.12.2.1 ELABORAR 01 RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO. RELATÓRIO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

DIRETRIZ 3.2QUALIFICAR E AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.2% 17%

OBJETIVO 3.2.1

IMPLANTAR MODELO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE

MODO A GARANTIR O ACESSO, A NECESSÁRIA SEGURANÇA,

EFICÁCIA E PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DE

MEDICAMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE NO

CONTEXTO DA ATENÇÃO INTEGRAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE.

2% 17%

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

AÇÃO 3.2.1.1

ELABORAR 01 PLANO DE AÇÃO, CONTEMPLANDO A

PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DAS ÁREAS MEIO, FIM

E DO CONTROLE SOCIAL.

0%

META 3.2.1.1.1 ELABORAR 01 PLANO.PLANO DE AÇÃO ELABORADO E APROVADO

PELO CMS.1 0% 1 0 0% R$ 0,00

AÇÃO 3.2.1.2

DOTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE

ESTRUTURA FÍSICA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E RECURSOS

HUMANOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

VIGENTE E NECESSIDADES DO SUS - LEI 5991/73, 11.913/ 2009,

PORTARIA 802/98 E RDC 44 E 47/2009 - ANVISA).

0% 0%

META 3.2.1.2.1ESTRUTURAR E ADEQUAR 30% DOS EAS POR ANO, FINALIZANDO

COM 100% NA GESTÃO SUBSEQUENTE.QTDE DE EAS ESTRUTURADO OU ADEQUADO. 30 0% 7 0 0% R$ 0,00

META 3.2.1.2.2CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO

FARMACÊUTICO.

CENTRAL DE ABASTECIMENTO CONSTRUIDA E

EQUIPADA.1 0% 0 0 R$ 0,00

META 3.2.1.2.3INSERIR O PROFISSIONAL FARMACÊUTICO EM TODAS AS

FARMÁCIAS E EAS DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS.

QTDE DE FARMÁCIAS DE EAS COM

PROFISSIONAL FARMACÊUTICO.45 0% 0 0 R$ 0,00

META 3.2.1.2.4

AQUISIÇÃO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE QUE ATENDA À CENTRAL, AS

FARMÁCIAS E OS EAS.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

ADIQUIRIDO OU DESENVOLVIDO.1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 3.2.1.3CRIAR A COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA NO ÂMBITO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.0%

META 3.2.1.3.1ELABORAR E DIVULGAR A RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS

ESSENCIAIS (REMUNE) PARA 100% DOS EAS.

QTDE DE EAS NOS QUAIS A REMUME FOI

DIVULGADA.239 0% 0 0 R$ 0,00

META 3.2.1.3.2 REVISAR A REMUNE A CADA DOIS ANOS. REMUME REVISADA.

AÇÃO 3.2.1.4

ASSEGURAR A SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO,

DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E

PRODUTOS PARA SAÚDE COM A PROMOÇÃO DO USO

RACIONAL E SEGURO.

0%

META 3.2.1.4.1REALIZAR ANUALMENTE A PROGRAMAÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

PROGRAMAÇÃO FÍSICO FINANCEIRO

REALIZADA.1 0% 0 0 R$ 0,00

META 3.2.1.4.2INSERÇÃO DA PRÁTICA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NAS

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA SEMSA.

QTDE DE POLICLÍNICAS QUE DESENVOLVEM

ATENÇÃO FARMACÊUTICA.2 0% 0 0 R$ 0,00

META 3.2.1.4.3 CONSTRUIR 5 FARMÁCIAS GRATUITAS DISTRITAIS.QTDE DE FARMÁCIAS GRATUITAS

IMPLANTADA.5 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 3.2.1.5ESTABELECER INDICADORES FARMACÊUTICOS DE

MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE.8% 33%

META 3.2.1.5.1 APRESENTAR OS INDICADORES NOS RELATÓRIOS DE GESTÃO. QTDE DE INDICADORES APRESENTADOS. 13 0% 13 0 0% R$ 0,00

META 3.2.1.5.2REALIZAR SEMINÁRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.SEMINÁRIO REALIZADO. 1 0% 1 0 0% R$ 0,00

META 3.2.1.5.3 APRESENTAR RELATÓRIO TRIMESTRAL AO CMS/MAO RELATÓRIO APRESENTADO. 4 25% 1 1 100% R$ 0,00

EIXO IV FORÇA DE TRABALHO 8% 124%

DIRETRIZ 4.1AMPLIAR, QUALIFICAR E ESTIMULAR A FORÇA DE TRABALHO

EM SAÚDE.8% 124%

OBJETIVO 4.1.1AMPLIAR A FORÇA DE TRABALHO POTENCIALIZANDO AS

AÇÕES DE SAÚDE.0%

AÇÃO 4.1.1.1IDENTIFICAR A NECESSIDADE DE SERVIDORES EM CADA EAS NA

PERSPECTIVA DA GESTÃO PLENA.

META 4.1.1.1.1DEFINIR E GARANTIR O QUADRO BÁSICO DE SERVIDORES EM

CADA TIPO DE EAS.

AÇÃO 4.1.1.2

REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

E SUPRIR NOVAS DEMANDAS DA SAÚDE SEGUNDO AS

PRIORIDADES ESTABELECIDAS POR ESTE PLANO.

0%

META 4.1.1.2.1 REALIZAR 01 CONCURSO PÚBLICO PARA A SAÚDE. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

OBJETIVO 4.1.2ESTIMULAR A MELHORIA DO DESEMPENHO, DA EFICIÊNCIA E

DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.16% 124%

AÇÃO 4.1.2.1

IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE FORMAÇÃO,

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

MUNICIPAL DE SAÚDE

15% 148%

META 4.1.2.1.1ELABORAR E IMPLANTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

PERMANENTE DOS SERVIDORES DE SAÚDE.

DIRETRIZES DEFINIDAS PARA FORMAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO

SERVIDOR MUNICIPAL

2 0% 0 0 R$ 0,00

META 4.1.2.1.2 CAPACITAR E APERFEIÇOAR 100% DOS SERVIDORES. QTDE DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS 5.000 51% 1.300 2.554 196% R$ 0,00

META 4.1.2.1.3

GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS TEMÁTICAS DE

GÊNERO, RAÇA, PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, DIREITOS HUMANOS,

ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NOS EVENTOS DE

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES.

EVENTOS REALIZADOS 40 25% 10 10 100% R$ 0,00

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 61

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 4.1.2.1.4AVALIAR OS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 100%

DOS EVENTOS REALIZADOS.PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 4.1.2.1.5IMPLEMENTAR O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

INDIVIDUAL PARA 100% SERVIDORES.GESTORES TREINADOS 300 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 4.1.2.2FORTALECER AS AÇÕES DA MESA MUNICIPAL DE

NEGOCIAÇÕES PERMANENTE DO SUS.33% 100%

META 4.1.2.2.1GARANTIR AS CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA MESA

EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO SUS.SERVIDOR DISPOSICIONADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 4.1.2.2.2 DIVULGAR 100% DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS AO CMS/MAO % DE AÇÕES DIVULGADAS 100% 100% 100% 100% 100% R$ 0,00

META 4.1.2.2.3

REVISAR O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SUBSÍDIOS DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE EM CONSONÂNCIA COM AS

DIRETRIZES DO SUS.

PLANO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 4.1.2.3IMPLANTAR A POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE RISCOS

AMBIENTAIS.0%

META 4.1.2.3.1 ELABORAR O PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS. PLANO ELABORADO 1 0% 0 0 R$ 0,00

META 4.1.2.3.2 IMPLANTAR EM 100% DOS EAS. % DE UNIDADES IMPLANTADAS 20 0% 0 0 R$ 0,00

META 4.1.2.3.3

GARANTIR AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO QUANTO

AO ESPAÇO FÍSICO, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E

DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM 100% DOS EAS.

SERVIDORES CONTRATADOS 3 0% 0 0 R$ 0,00

META 4.1.2.3.4ELABORAR E ATUALIZAR O PERFIL PROFISSIONOGRÁFICO

PREVIDENCIÁRIO (PPP) DE 100% DOS SERVIDORES DE SAÚDE.% DE SERVIDORES COM PPP 20 0% 0 0 R$ 0,00

META 4.1.2.3.5

GARANTIR INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES PELO EXERCÍCIO DE

ATIVIDADES INSALUBRES E PERIGOSAS CONFORME

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

% DOS POSTOS DE TRABALHO AVALIADOS 100 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 4.1.2.4IMPLANTAR O SERVIÇO DE TELESSAÚDE EM COOPERAÇÃO

COM ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS E PRIVADAS.

META 4.1.2.4.1 INTERLIGAR 100% DOS MÓDULOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

EIXO V PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 8% 61%

DIRETRIZ 5.1 FORTALECER A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL. 8% 61%

OBJETIVO 5.1.1DOTAR O CMS/MAO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA

DESENVOLVER DE FORMA EFETIVA11% 70%

AÇÃO 5.1.1.1GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEI 1.094/2007 REFERENTE

AO RECURSO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DO CMS/MAO.22% 100%

META 5.1.1.1.1 GARANTIR 100% DO PERCENTUAL DEFINIDO EM LEI.(Nº DE AÇÕES EXECUTADAS/ Nº DE TOTAL DE

AÇÕES PREVISTAS) X 100.72 22% 16 16 100% R$ 0,00

AÇÃO 5.1.1.2 ESTRUTURAR O CMS/MAO. 25% 100%

META 5.1.1.2.1

GARANTIR AO CMS/MAO, INSTALAÇÕES FÍSICAS, RECURSOS

HUMANOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO

NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO PLENO.

(Nº DE MATERIAIS ADQUIRIDOS/ Nº DE TOTAL

DE MATERIAL PREVISTOS) X 100.4 25% 1 1 100% R$ 0,00

AÇÃO 5.1.1.3 GARANTIR APOIO LOGÍSTICO. 0% 0%

META 5.1.1.3.1 GARANTIR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA.

(Nº DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

CONTRATADA/ Nº DE TOTAL DE ASSESSORIA

PREVISTA) X 100.

1 0% 0 0 R$ 0,00

META 5.1.1.3.2 CONTRATAR CONSULTORIA JURÍDICA.(Nº DE ASSESSORIA JURÍDICA CONTRATADA/

Nº DE TOTAL DE ASSESSORIA PREVISTA) X 100

META 5.1.1.3.3 CONTRATAR CONSULTORIA CONTÁBIL.(Nº DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONTRATADA/

Nº DE TOTAL DE ASSESSORIA PREVISTA) X 100

META 5.1.1.3.4CONTRATAR E GARANTIR OS DIVERSOS MEIOS DE

COMUNICAÇÃO.

(Nº DE MEIO DE COMUNICAÇÃO

CONTRATADA E OU GARANTIDA/ Nº DE TOTAL

DE MEIO DE COMUNICAÇÃO PREVISTA)

META 5.1.1.3.5ALOCAR, NO MÍNIMO, 02 VEÍCULOS PARA AS AÇÕES DO

CONTROLE SOCIAL.

(Nº DE VEÍCULO ALOCADO/ Nº DE TOTAL DE

VEÍCULOS PREVISTOS) X 100.2 0% 1 0 0% R$ 0,00

META 5.1.1.3.6ALOCAR 01 SERVIÇO DE MOTOBOY PARA ENTREGA DE

DOCUMENTOS.

(Nº DE SERVIÇO DE MOTOBOY ALOCADO/ Nº

DE TOTAL DE SERVIÇO DE MOTOBOY1 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 5.1.1.4GARANTIR E INTENSIFICAR A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

DO CMS/MAO.0% 0%

META 5.1.1.4.1ELABORAR E IMPLANTAR PLANO DE INFORMAÇÃO DO

CONTROLE SOCIAL.

Nº DE PLANO ELABORADO / Nº DE TOTAL DE

PLANO PREVISTO) X 1001 0% 1 0 0% R$ 0,00

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 5.1.1.4.2

CONFECCIONAR MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPEDIENTE

(CARTILHA, INFORMATIVO, FOLDERES, FLY, BANNERS, FAIXAS E

PASTAS PERSONALIZADAS).

(Nº DE TIPOS DE MATERIAIS IMPRESSOS

ELABORADOS/Nº TOTAL DE TIPOS DE

IMPRESSOS PREVISTOS) X 100

12.500 0% 4.000 0 0% R$ 0,00

META 5.1.1.4.3CRIAR E ATUALIZAR NA INTERNET 01 PORTAL DO CONTROLE

SOCIAL.

(Nº DE PORTAIS CRIADOS / Nº DE TOTAL DE

PORTAIS PREVISTOS) X 1001 0% 0 0 R$ 0,00

META 5.1.1.4.4

GARANTIR A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES

DO CMS/MAO EM TODOS OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

UTILIZADOS PELA GESTÃO.

(Nº DE INFORMAÇÕES DIVULGADAS/ Nº DE

TOTAL DE INFORMAÇÕES PREVISTAS) X 10024 0% 24 0 0% R$ 96,00

AÇÃO 5.1.1.5 GARANTIR OS PROCESSOS ELEITORAIS 0%

META 5.1.1.5.1

CUSTEAR 100% DOS PROCESSOS ELEITORAIS PARA

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE (MUNICIPAL,

DISTRITAIS E LOCAIS).

(Nº DE CONSELHOS DISTRITAIS COMPOSTOS/

Nº DE TOTAL DE CONSELHOS DISTRITAIS

PREVISTOS) X

5 0% 0 0 R$ 0,00

AÇÃO 5.1.1.6APOIAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO

EXERCÍCIO PLENO DE SUAS FUNÇÕES.18% 150%

META 5.1.1.6.1

GARANTIR AOS CONSELHEIROS DE SAÚDE SUA DISPENSA DO

TRABALHO QUANDO OCORREREM REUNIÕES, CAPACITAÇÕES,

BEM COMO OUTRAS AÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONSELHOS DE

SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 333 DO CONSELHO NACIONAL

DE SAÚDE E DECRETO MUNICIPAL 9.807/2008.

(Nº DE DECLARAÇÕES EMITIDAS PARA

DISPENSA DE CONSELHEIROS / Nº DE TOTAL

DE CONSELHEIROS EXISTENTES PREVISTOS) X

100

32 75% 8 24 300% R$ 0,00

META 5.1.1.6.2

GARANTIR A INCLUSÃO DIGITAL DE 100% DOS CONSELHEIROS

MUNICIPAIS DE SAÚDE TITULARES POR MEIO DE NOTEBOOK

INDIVIDUAL E CURSOS DE INFORMÁTICA.

(Nº DE CONSELHEIROS INCLUÍDOS/ Nº DE

TOTAL DE CONSELHEIROS PREVISTOS) X 10032 0% 16 0 0% R$ 0,00

META 5.1.1.6.3GARANTIR VALE TRANSPORTE A 100% DOS CONSELHEIROS

MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Nº DE CONSELHEIROS ATENDIDOS/ Nº DE

TOTAL DE CONSELHEIROS PREVISTOS) X 10033.798 0% 8.448 0 0% R$ 0,00

META 5.1.1.6.4GARANTIR VALE ALIMENTAÇÃO A 100% DOS CONSELHEIROS

MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Nº DE CONSELHEIROS ATENDIDOS/ Nº DE

TOTAL DE CONSELHEIROS PREVISTOS) X 1003.924 0% 981 0 0% R$ 0,00

META 5.1.1.6.5CONTRATAR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA 100% DAS

REUNIÕES, ASSEMBLÉIAS E EVENTOS.

Nº DE EVENTOS REALIZADOS/ Nº DE TOTAL DE

EVENTOS PREVISTOS) X 1005 0% 2 0 0% R$ 0,00

META 5.1.1.6.6

GARANTIR EM 100% DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE

SAÚDE EM EVENTOS DE IMPORTÂNCIA PARA O

FORTALECIMENTO DO SUS NAS ESFERAS MUNICIPAL,

ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Nº DE PASSAGENS E DIARIAS CONCEDIDASX

Nº DE PASSAGENS E DIÁRIAS

CONCEDIDASX100

20 30% 1 6 600% R$ 0,00

OBJETIVO 5.1.2

APOIAR O PROCESSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS

CONSELHEIROS MUNICIPAIS, DISTRITAIS, LOCAIS E

MOVIMENTOS SOCIAIS PARA O CONTROLE SOCIAL E A AÇÃO

PARTICIPATIVA.

0% 100%

AÇÃO 5.1.2.1IMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO

DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE.0% 100%

META 5.1.2.1.1ELABORAR E IMPLANTAR PROJETO ESPECÍFICO, INCLUINDO

MOVIMENTOS SOCIAIS.

Nº DE PROJETO ELABORADO/ Nº DE TOTAL DE

PROJETO PREVISTO) X 1001 0% 0 0 R$ 0,00

META 5.1.2.1.2

PROMOVER E COORDENAR 02 CURSOS ANUAIS DE

CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS, DISTRITAIS E

LOCAIS DE SAÚDE.

Nº DE CURSOS REALIZADOS/ Nº DE TOTAL DE

CURSOS PREVISTOS) X 1002 50% 1 1 100% R$ 0,00

META 5.1.2.1.3

ESTIMULAR O APRIMORAMENTO DE CONSELHEIROS

MUNICIPAIS, DISTRITAIS E LOCAIS DE SAÚDE NO SEGUIMENTO

QUE REPRESENTA.

Nº DE CONSELHEIROS PARTICIPANTES/ Nº DE

TOTAL DE CONSELHEIROS PREVISTOS) X 100600 25% 150 150 100% R$ 0,00

OBJETIVO 5.1.3

DOTAR OS CONSELHOS DISTRITAIS E LOCAIS DE SAÚDE DE

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA DESENVOLVER DE FORMA

EFETIVA O CONTROLE SOCIAL EM CONSONÂNCIA COM O

CMS/MAO.

0% 0%

AÇÃO 5.1.3.1 ESTRUTURAR OS CONSELHOS DISTRITAIS E LOCAIS DE SAÚDE 0% 0%

META 5.1.3.1.1PROVER 100% DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DISTRITAIS E LOCAIS

DE SAÚDE.

Nº DE CONSELHOS ATENDIDOS/ Nº DE TOTAL

DE CONSELHOS PREVISTOS) X 10043 0% 10 0 0% R$ 0,00

META 5.1.3.1.2

GARANTIR AOS CONSELHOS DISTRITAIS E LOCAIS DE SAÚDE

INSTALAÇÕES FÍSICAS, RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS

E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA O

FUNCIONAMENTO PLENO.

Nº DE CONSELHOS ATENDIDOS/ Nº DE TOTAL

DE CONSELHOS PREVISTOS) X 10043 0% 10 0 0% R$ 0,00

OBJETIVO 5.1.4AMPLIAR O DEBATE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA.21% 87%

AÇÃO 5.1.4.1GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL

EM MANAUS.21% 87%

META 5.1.4.1.1

ARTICULAR COM OS PARCEIROS (SUSAM, SEMSA, CES,

CONASEMS E CIB) PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE

REGIONALIZAÇÃO-PDR.

Nº DE PARCERIAS ESTABELECIDAS/Nº DE

PARCERIAS PREVISTAS5 0% 0 0 R$ 0,00

META 5.1.4.1.10

GARANTIR 100% O CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DA

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS ASSEMBLÉIAS DO

CMS.

Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS/ Nº DE

TOTAL DE RESOLUÇÕES PREVISTAS) X 10063 32% 15 20 133% R$ 0,00

META 5.1.4.1.2

GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE E

USUÁRIOS NA DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,

EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO MODELO

ASSISTENCIAL A SER DESENVOLVIDO NA SAÚDE.

Nº DE CONSELHEIROS PARTICIPANTES/ Nº DE

TOTAL DE CONSELHEIROS PREVISTOS) X 100.36 33% 12 12 100% R$ 0,00

META 5.1.4.1.3

REALIZAR 12 ASSEMBLÉIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS,

QUANDO NECESSÁRIAS, NOS CONSELHOS DE SAÚDE

(MUNICIPAL, DISTRITAIS E LOCAIS).

Nº DE ASSEMBLÉIAS REALIZADAS/ Nº DE

TOTAL DE ASSEMBLÉIAS PREVISTAS) X 10014 21% 3 3 100% R$ 0,00

META 5.1.4.1.4REALIZAR 05 REUNIÕES ITINERANTES DO CMS/MAO, SENDO

UMA POR DISTRITO DE SAÚDE.

Nº DE REUNIÕES REALIZADAS/ Nº DE TOTAL

DE REUNIÕES PREVISTAS) X 1004 0% 1 0 0% R$ 0,00

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2010 (Média percentual dos 05 Eixos) Anual Trimestral 84%META

META%

ALCANCEMETA

RESUL-

TADO

%

ALCANCEFINANCEIRA

22. AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2010 12%

TIPO ITEM DESCRIÇÃO INDICADOR

2010 2º TRIMESTRE

META 5.1.4.1.5

REALIZAR INTERCÂMBIO ENTRE OS CONSELHOS DE SAÚDE, POR

MEIO DE UMA REDE INTERATIVA DE COMUNICAÇÃO E DE

INFORMAÇÃO EM SAÚDE NO ESPAÇO REGIONAL.

Nº DE REDE INSTITUÍDA/ Nº DE TOTAL DE

REDE PREVISTA) X 1001 0% 0 0 R$ 0,00

META 5.1.4.1.6REALIZAR 04 EVENTOS DA SEMANA DO CONTROLE SOCIAL EM

SAÚDE DE MANAUS, SENDO 01 POR ANO.

Nº DE EVENTO REALIZADO/ Nº DE TOTAL DE

EVENTO PREVISTO) X 1001 100% 1 1 100% R$ 60,00

META 5.1.4.1.7REALIZAR 05 EVENTOS DA PRÉ- CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE

SAÚDE, SENDO 01 EM CADA DISTRITO DE SAÚDE.

Nº DE CONFERÊNCIA REALIZADA/ Nº DE

TOTAL DE CONFERÊNCIA PREVISTA) X 1005 0% 0 0 R$ 0,00

META 5.1.4.1.8

REALIZAR 02 FÓRUNS MUNICIPAIS DE SÁUDE, 01 ACADA 02

ANOS PARA AVALIAR O PDR, O PPA E A CONFERÊNCIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS.

Nº DE FÓRUM REALIZADOX Nº DE FÓRUM

PREVISTOX1001 0% 0 0 R$ 0,00

META 5.1.4.1.9 REALIZAR A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

OBJETIVO 5.1.5IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.9% 43%

AÇÃO 5.1.5.1 ESTRUTURAR A OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 9% 43%

META 5.1.5.1.1

DOTAR E MANTER A OUVIDORIA DE RECURSOS HUMANOS,

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS

PARA O FUNCIONAMENTO PLENO.

EQUIPAR A OUVIDORIA DO SUS COM UM

TOTAL DE 45 ITENS ENTRE EQUIPAMENTOS E

MÓVEIS.

45 0% 45 0 0% R$ 40.109,04

META 5.1.5.1.2AMPLIAR EM 100% AS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.

ACOLHER 25% DE DEMANDAS A MAIS QUE O

TOTAL DO ANO PASSADO TOTALIZANDO 878

PROTOCOLOS DE OUVIDORIA.

878 17% 180 153 85% R$ 0,00

OBJETIVO 5.1.6MONITORAR E AVALIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES

VINCULADAS AO SUS EFETIVANDO O CONTROLE SOCIAL.7% 67%

AÇÃO 5.1.6.1

GARANTIR AO CMS/MAO AUTONOMIA E PARTICIPAÇÃO EM

TODAS AS MESAS DE NEGOCIAÇÃO E DEBATES RELACIONADOS

À GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE.

0% 100%

META 5.1.6.1.1

MONITORAR E AVALIAR 100% DAS AÇÕES DA MESA MUNICIPAL

DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO SUS POR MEIO DE

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL AO CMS.

Nº DE AÇOES MONITORADASXNº DE AÇÕES

PREVISTASX1006 0% 0 0 R$ 0,00

META 5.1.6.1.2

MONITORAR E AVALIAR 100% DAS AÇÕES DA COMISSÃO

INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR (CIST) POR MEIO

DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL AO CMS.

Nº DE ÓRGÃOS ACOMPANHADOS/ Nº DE

TOTAL DE ÓRGÃOS PREVISTOS) X 10020 25% 5 5 100% R$ 0,00

AÇÃO 5.1.6.2ELABORAR E APLICAR PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE

OS SERVIÇOS DE SAÚDE E REDE CONVENIADA DO SUS.0% 0%

META 5.1.6.2.1CRIAR O COMITÊ MUNICIPAL DE ÉTICA E PESQUISA COM

PARTICIPAÇÃO DO CMS/MAO.

META 5.1.6.2.2

REALIZAR, PERIODICAMENTE, POR INTERMÉDIO DOS

CONSELHOS DE SAÚDE (MUNICIPAL, DISTRITAIS E LOCAIS)

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E TRABALHADORES.

Nº DE PESQUISAS REALIZADAS/ Nº DE TOTAL

DEPESQUISA PREVISTA X 10044 0% 10 0 0% R$ 0,00

META 5.1.6.2.3

GARANTIR A AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO, ACESSO A

EXAMES DE REFERÊNCIA, OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS,

QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO, CONDIÇÕES DE

TRABALHO E IMPACTOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NOS EAS.

META 5.1.6.2.4 DIVULGAR 100% DOS RESULTADOS.

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DOS

RESULTADOS DA PESQUISA PARA

DIVULGAÇÃO

AÇÃO 5.1.6.3 MONITORAR E AVALIAR A GESTÃO EM SAÚDE. 21% 100%

META 5.1.6.3.1IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS COMISSÕES DO CMS/MAO PARA

O PLENO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL.

Nº DE PLANOS APLICADOS/ Nº DE TOTAL DE

PLANOS PREVISTOS) X 1009 0% 0 0 R$ 0,00

META 5.1.6.3.2

GARANTIR QUE OS CONSELHOS DE SAÚDE (MUNICIPAL,

DISTRITAIS E LOCAIS) ACOMPANHEM E DISCUTAM OS

INDICADORES DE SAÚDE PERIODICAMENTE.

Nº DE CLS PARTICIPANTES/ Nº DE TOTAL DE

CLS PREVISTOS) X 10043 23% 10 10 100% R$ 0,00

META 5.1.6.3.3GARANTIR APRESENTAÇÃO DE 04 RELATÓRIOS TRIMESTRAIS E

01 ANUAL AO CMS/MAO.

Nº DE RELATÓRIOS ANALISADOS/ Nº DE

TOTAL DE RELATÓRIOS PREVISTOS) X 1004 25% 1 1 100% R$ 0,00

META 5.1.6.3.4 REPROGRAMAR OS PLANOS ANUAIS DE SAÚDE.Nº DE PLANOS EXISTENTENTESX Nº DE

PLANOS PREVISTOS X1004 25% 1 1 100% R$ 0,00

META 5.1.6.3.5

ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE,

POR MEIO DAS APRESENTAÇÕES DOS RELATÓRIOS TRIMESTRAIS

DAS AÇÕES ESPECÍFICAS, DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA

SEMSA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE.

Nº DE RELATÓRIOS ANALISADOS/ Nº DE

TOTAL DE RELATÓRIOS PREVISTOS) X 1004 25% 1 1 100% R$ 0,00

META 5.1.6.3.6

MONITORAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS,

CONSIDERANDO AS ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI DE

RESPONSABILIDADE FISCAL.

Nº DE REALTÓRIOS ELABORADOSXNº

DERELATÓRIOS PREVISTOS X1004 25% 1 1 100% R$ 0,00

LEGENDA:

SEM META INFORMADA PARA 2010

SEM META PROGRAMADA PARA O 2º TRIMESTRE DE 2010

SEMSA/SUBEXEC/DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 64

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

As informações constantes deste item foram consolidadas pelos Diretores dos Departamentos, sendo este o

resultado do esforço de cada área em apresentar os principais avanços e problemas ocorridos no 2º trimestre e as

principais recomendações para que a área da saúde possa lograr êxito, atingindo as metas programadas e melhorando a

condição de saúde da população de Manaus.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA SAÚDE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO1 MELHORIA NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA, COM 100% DE RESPOSTA ÀS DEMANDAS DE MATERIAL GRÁFICO.

OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS

1

PARCERIA ENTRE OS DEMAIS ÓRGÃOS COMPONENTES DA POLÍTICA PARTICIPASUS EM MANAUS - A PARCEIRA ENTRE OS

DEPARTAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES DA POLÍTICA PARTICIPASUS (OUVIDORIA, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

CONTROLE SOCIAL) É DE GRANDE VALIA PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA EM MANAUS. FACILITA TAMBÉM AS

ATIVIDADES INTERDEPENDENTES COTIDIANAS, COMO NO CASO DO ACOLHIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS.

2

FORMULÁRIO ELETRÔNICO “FALE CONOSCO” DO SITE DA SEMSA - A CRIAÇÃO DO SITE DA SEMSA COM A PÁGINA INTERNA DA

OUVIDORIA E A DISPONIBILIZAÇÃO DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO FALE CONOSCO POSSIBILITOU MAIS UM CANAL DE COMUNICAÇÃO

COM O USUÁRIO. ESTE CANAL É ESSENCIALMENTE QUALIFICADO VISTO O USUÁRIO TER ACESSO AO CONTEÚDO DO SITE, SABER O

QUE É E O QUE FAZ A OUVIDORIA ATRAVÉS DE SUA PÁGINA INTERNA, E DAÍ, FAZER SUA DEMANDA MAIS CONTEXTUALIZADA E

DIRECIONADA.

3

PORTARIA 2344/09 COM REPASSE FUNDO A FUNDO ATENDENDO AOS INÚMEROS APELOS DAS SMS, DE MODO QUE CONSEGUIRAM

ARTICULAR JUNTO AO FNS E CONASEMS O REPASSE DIRETO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. O REPASSE AOS FES COMO ERA

ANTES GERAVA MUITOS PROBLEMAS BUROCRÁTICOS E DIFICULDADES PARA O USO DOS RECURSOS. ALÉM DISSO A METODOLOGIA DE

AVALIAÇÃO ADOTADA ATRAVÉS DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO FACILITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS E REFORÇA A IMPORTÂNCIA

DO RAG.

4

KIT-PARTICIPASUS – COMPONENTE OUVIDORIA A OUVIDORIA DO SUS DE MANAUS SE HABILITOU PARA SER CONTEMPLADA COM O

KIT PARTICIPASUS – COMPONENTE OUVIDORIA. ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS RECEBEMOS 12 COMPUTADORES QUE

ESTÃO ATUALMENTE RECEBENDO A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DA SECRETARIA. PARTE DESSES EQUIPAMENTOS SERVIRÃO PARA A

ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA OUVIDORIA E OUTRA SERÁ PARA ESTRUTURAÇÃO DOS INTERLOCUTORES.

5

RELACIONAMENTO DOGES X OMSUS O RELACIONAMENTO CADA VEZ MAIS PRÓXIMO ENTRE O DOGES E A OMSUS FOI RESPONSÁVEL

POR ALGUMAS CONQUISTAS DA OMSUS. DENTRE ELAS: A) A PARTICIPAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS E CAPACITAÇÕES B) CANAL

ABERTO PARA TIRAR DÚVIDAS E PEDIR ORIENTAÇÕES C) CONQUISTA DO KIT DE EQUIPAMENTOS D) A OMSUS COMO MEMBRO DO

GRUPO DE TRABALHO DA OUVIDORIA DO SUS, ONDE PODE CONTRIBUIR COM SUGESTÕES COM A PROGRAMAÇÃO ANUAL DO DOGES,

PRIORIDADES, METODOLOGIA DE TRABALHO, ETC

6

CAPACITAÇÃO NO SISTEMA INFORMATIZADO OUVIDORSUS E CRIAÇÃO DA REDE DE INTERLOCUTORES - O SISTEMA INFORMATIZADO

OUVIDORSUS FACILITOU O CADASTRO, CLASSIFICAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS BEM COMO SEU

ENCAMINHAMENTO PARA OS INTERLOCUTORES DA OUVIDORIA NOS DIVERSOS SETORES DA SEMSA. ANTES TUDO ERA REALIZADO EM

PLANILHA DE EXCEL E ENCAMINHADO VIA MEMORANDO. ISSO SEM DÚVIDA CONTRIBUIU COM A AGILIDADE DO FLUXO E DO

PROCESSO DE APURAÇÃO E COM A ECONOMIA DE RECURSOS COMO: SERVIÇOS DE MOTO-BOY, GASOLINA, PAPÉIS E TINTA DE

IMPRESSORA. DIV. DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

1

EM RELAÇÃO À REALIZAÇÃO DA AÇÃO E ALCANCE DA META, ESTAMOS EM PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO COM O ESTADO

CONSIDERANDO DESENHO DO ATUAL PLANO DIRETOR REGIONAL-PDR PARA CONHECIMENTO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL

VISANDO REORGANIZAÇÃO DESCENTRALIZADA DA MACROREGIONAL.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

1DÉFICIT DE PESSOAL NO PERÍODO DA TARDE, EM RAZÃO DE LIBERAÇÕES PARA ESTUDO E DISPONIBILIZAÇÕES PARA OUTROS ÓRGÃOS.

2FALTA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO TINTA PARA IMPRESSORA, E EQUIPAMENTOS, COMO IMPRESSORA LASER COLORIDA,

PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA.

3

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ANTECIPADA À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, POR PARTE DOS SETORES, SOBRE EVENTOS

AGENDADOS E DE PLANEJAMENTO QUANTO À SOLICITAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CERIMONIAL E DIVULGAÇÃO, O QUE, DE ÚLTIMA

HORA, TORNA MAIS DIFÍCIL A OPERACIONALIZAÇÃO.

23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES

GESTÃO DA SAÚDE

PRINCIPAIS AVANÇOS

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 65

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES

4ESTRUTURA MÍNIMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMO CAIXAS DE SOM, MICROFONES, PÚLPITO E

CERIMONIALISTA. 5 AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÓPRIO DA COMUNICAÇÃO.

OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS

1

RECURSOS HUMANOS INSUFICIENTES - ATUALMENTE A OUVIDORIA DO SUS DE MANAUS POSSUI 02 SERVIDORES ALÉM DO OUVIDOR,

UM SERVIDOR NÍVEL MÉDIO E OUTRO, RELOTADO A 01 MÊS, NÍVEL SUPERIOR AMBOS TRABALHANDO NO HORÁRIO DA MATUTINO.

DEVIDO OUTRAS RESPONSABILIDADES NENHUM DOS SERVIDORES PODEM SE TRANSFERIR PARA O HORÁRIO VESPERTINO

SIGNIFICANDO QUE HÁ APENAS O OUVIDOR TRABALHANDO NO PERÍODO DA TARDE, O QUE OCASIONA O FECHAMENTO DA

OUVIDORIA QUANDO O MESMO PRECISA SAIR POR MOTIVOS DE REUNIÕES EM OUTROS DEPARTAMENTOS OU DEMAIS ATIVIDADES

DA NATUREZA DE SEU CARGO. JÁ FOMOS INFORMADOS QUE O SERVIDOR NÍVEL MÉDIO SERÁ CONVOCADO A TRABALHAR NO TRE

MUITO EM BREVE, ESTANDO O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO TRAMITANDO NO GABINETE CIVIL, OU SEJA, EM BREVE A OUVIDORIA

CONTARÁ APENAS COM UM SERVIDOR. COMO TENTATIVA DE MINIMIZAR A SITUAÇÃO FIZEMOS ALGUMAS SOLICITAÇÕES DE

SERVIDORES QUE MOSTRARAM AFINIDADE E INTERESSE DE TRABALHAR NA OUVIDORIA, CONTUDO SEUS RESPECTIVOS CHEFES SÓ

LIBERAM COM PERMUTA INVIABILIZANDO SUAS RELOTAÇÕES. AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DE UM RH INSUFICIENTE SÃO: A) A

IMPOSSIBILIDADE DO OUVIDOR DELEGAR ATIVIDADES TENDO QUE ELE MESMO REALIZAR A GRANDE MAIORIA B) A IMPOSSIBILIDADE

DE MOBILIDADE DO OUVIDOR ENTRE OS DISTRITOS DE SAÚDE DE DEMAIS ÓRGÃOS DA SEMSA. SE O OUVIDOR SAI A OUVIDORIA

FECHA C) A NECESSIDADE DO OUVIDOR, QUE É UM GESTOR, FICAR REALIZANDO OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE SEU

DEPARTAMENTO, O QUE CONSEQÜENTEMENTE, COMPROMETE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE GESTÃO (PLANEJAMENTO,

CONTROLE, AVALIAÇÃO, ETC). UM DOS PROBLEMAS CRASSOS APONTADOS AQUI É A DIFICULDADE DA CONFECÇÃO E ENTREGA DO

RELATÓRIO DA OUVIDORIA AOS GESTORES. ESSA ATIVIDADE REQUER TEMPO PARA ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DAS

DEMANDAS DOS USUÁRIOS, PESQUISAS E FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO, TUDO ISSO DEMANDA TEMPO E UMA ATENÇÃO ESPECIAL,

POIS GERARÁ UM RELATÓRIO COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR A TOMADA DECISÃO DOS GESTORES, PORÉM COM A NECESSIDADE

CONSTANTE DE REALIZAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS NÃO HÁ COMO ENTREGAR OS RELATÓRIOS EM DIA.

2

INFRAESTRUTURA - A) SALA PEQUENA E SEM INFRAESTRUTURA A SALA ATUAL DA OUVIDORIA NÃO COMPORTA NEM MESMO OS

SEUS PRÓPRIOS MÓVEIS, ESTANDO UMA MESA PARA COMPUTADOR (RACK) DESMONTADA POR ESSE MOTIVO. QUANDO TODOS OS 3

SERVIDORES DA OUVIDORIA ESTÃO JUNTOS A SALA FICA LOTADA. QUANTO A INFRAESTRUTURA A MESMA TEM PROBLEMAS COM A

FIAÇÃO ELÉTRICA, E INFILTRAÇÃO NA PAREDE. B) SEM COMPUTADORES DEVIDO SER DATADO DE 2006 A CONFIGURAÇÃO DOS

COMPUTADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVENIO 1437/06 – IMPLANTAÇÃO DE

OUVIDORIA DO SUS NÃO É MAIS DISPONÍVEL NO MERCADO. DAÍ, SENDO NECESSÁRIO A AUTORIZAÇÃO DO FNS PARA A MUDANÇA DA

CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPOS NO PLANO DE TRABALHO E ASSIM PODERMOS COMPRAR OS COMPUTADORES ESTAMOS À ESPERA

DESDE FINAL DE 2009 QUANDO ENVIAMOS A SOLICITAÇÃO. COMO ESTRATÉGIA DE CONTINGÊNCIA, CONSEGUIMOS UM

COMPUTADOR EMPRESTADO PELO DIVTI QUE RECENTEMENTE FOI DEVOLVIDO POR APRESENTAR PROBLEMAS. ATUALMENTE OS

SERVIDORES TRABALHAM COM SEUS NOTEBOOKS PESSOAIS, O QUE NÃO É O IDEAL VISTO QUE TODAS AS EMPRESAS E INSTITUIÇÕES

DEVEM PROPICIAR INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALÉM DISSO ESSA ATITUDE QUE EM PRIMEIRA VISTA

MOSTRA O COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES COM A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO À POPULAÇÃO, A LONGO PRAZO MASCARA A

REAL SITUAÇÃO POR NÃO DEIXAR SE TORNAR EVIDENTE O PROBLEMA ESTRUTURAL. ESTE PROBLEMA ESTÁ SENDO SOLUCIONADO

ATRAVÉS DO RECEBIMENTO DO KIT PARTICIPASUS (VER AVANÇOS). C) SEM LIMPEZA FREQUENTE A SALA DA OUVIDORIA NÃO VEM

RECEBENDO FREQUENTEMENTE HIGIENIZADA CAUSANDO 2 PROBLEMAS: I. O MAU ESTAR E POSSIBILIDADES DE PROBLEMAS COM A

SAÚDE DOS SERVIDORES II. MÁ IMPRESSÃO DA SECRETARIA POR PARTE DOS USUÁRIOS QUE VISITAM A OUVIDORIA. A HIGIENE É UM

DOS SEUS CARTÕES DE VISITA! D) SEM LINHA 0800 DA OUVIDORIA IMPOSSIBILITA O CIDADÃO DE BAIXA RENDA OU RENDA

NENHUMA, SEM CONDIÇÕES PARA VIR PESSOALMENTE ATÉ A OUVIDORIA, SEM ACESSO À INTERNET POR MOTIVOS DE

CONHECIMENTO OU RECURSOS, SEM CONDIÇÕES DE OBTER CARTÃO TELEFÔNICO PARA LIGAR DE ORELHÃO, SEM PARENTES OU

AMIGOS QUE AJUDEM EMPRESTANDO O TELEFONE CONVENCIONAL. O 0800 É ESSENCIAL PARA O ACESSO DEMOCRÁTICO À

OUVIDORIA DO SUS. ATUALMENTE CONTAMOS COM 4 CANAIS DE COMUNICAÇÃO DIRETOS: PRESENCIALMENTE, E-MAIL,

FORMULÁRIO ELETRÔNICO (FALE CONOSCO), TELEFONE 3215-9005.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

1SUGERIMOS QUE SEJA SOLICITADO QUE O AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS, VISITAS E QUALQUER OUTRA ATIVIDADE ENVOLVENDO

JORNALISTAS/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO SEJAM INFORMADAS À ASCOM.

2AS PAUTAS DEVAM SER COMPARTILHADAS COM A ASCOM, PARA QUE A ASSESSORIA ESTEJA INFORMADA SOBRE AS PRODUÇÕES

JORNALÍSTICAS EM ANDAMENTO E SEJA CAPAZ DE REPASSAR, QUANDO NECESSÁRIO, AS INFORMAÇÕES À IMPRENSA.

3PROJETOS E PEÇAS DE COMUNICAÇÃO SEJAM APRESENTADOS À ASCOM PARA CONHECIMENTO E DISCUSSÃO ANTES DE

EXECUTADOS. OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS

1

PROBLEMAS ESTRUTURAIS: INFRAESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS - SUGERIMOS QUE SE CRIE UMA REUNIÃO PERIÓDICA COM

DIVERSOS SETORES, ONDE SEJA NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS CHEFES DE CADA DEPARTAMENTO, PARA DISCUSSÃO DOS PROBLEMAS

QUE ATINGEM A TODA A SECRETARIA. AO “ENCARAR DE FRENTE” OS PROBLEMAS, COM EFETIVO ESTUDO DO PROBLEMA,

DEFINIREMOS AGENDAS, PRIORIDADES E ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO E PROGRAMAÇÃO PARA RESOLVER CADA UM.

RECOMENDAÇÕES

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 66

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES

2

MAIOR ENTENDIMENTO DA OUVIDORIA DO SUS PELOS SERVIDORES DA SEMSA É NECESSÁRIO SER FEITO UMA DIVULGAÇÃO INTERNA

DO QUE É A OUVIDORIA DO SUS, SEUS SERVIÇOS E SEUS CONCEITOS. UMA ESPÉCIE DE “ENDOMARKETING”. ISSO VISA DIRIMIR

POSSÍVEIS DÚVIDAS QUANTO A MESMA E EVITAR OS POSSÍVEIS OBSTÁCULOS NO FLUXO DAS DEMANDAS OCASIONADO POR UMA MÁ

INTERPRETAÇÃO DA OUVIDORIA. O OBJETIVO E TORNAR CADA SERVIDOR DA SEMSA UM COLABORADOR DA OUVIDORIA ATRAVÉS DA

ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO E DA RESOLUÇÃO ADEQUADA DAS DEMANDAS ENCAMINHADAS

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO

1 MELHORIA NO QUADRO DE SERVIDORES DA GERÊNCIA DE REGULAÇÃO MUNICIPAL 2 CONTINUIDADE DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS OPERADORES DO SISTEMA SISREG NOS EAS MUNICIPAIS

3DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE PROCEDIMENTOS PARA OS EAS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM PARCERIA COM O DAB

MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA TABFPO FACILITANDO O AJUSTE DAS PROGRAMAÇÕES DE PROCEDIMENTOS DOS EAS

MUNICIPAIS

4

MANUTENÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO SCNES PARA OS DISTRITOS DE SAÚDE MELHORIA NA INFORMATIZAÇÃO DA AUDITORIA

MELHORIA NA QUALIDADE DOS PROCESSO DE TRABALHO EM AUDITORIA DE DENUNCIAS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

INICIADO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE NETBOOK E MODEM PARA OS EAS SAÚDE DA FAMÍLIA FINALIZADO O PROCESSO DE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO.

1 DEFICIÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS (NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR)

2DEFICIÊNCIA NA DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS NOS EAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS

SERVIDORES DAS GERÊNCIAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, E AUDITORIA DO SUS FALTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E AVALIAÇÃO 3 ESPAÇO FÍSICO DE TRABALHO INADEQUADO PARA O BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS DAS GERÊNCIAS DO DACAR 4 INSUFICIÊNCIA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS NA REDE ASSISTENCIAL 5 LENTIDÃO DA CONEXÃO COM A INTERNET PARA ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DOS SISTEMAS GIL, SCNES, SIA, SIHD E SISREG.

1 AUMENTAR A VELOCIDADE DO LINK DE INTERNET PARA OS EAS MUNICIPAIS E SEDE/SEMSA

2PADRONIZAR OS AMBIENTES FÍSICOS NOS EAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REGULAÇÃO, COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

AMPLIAR O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 3 MELHORAR A OFERTA DE TRANSPORTE PARA AS ATIVIDADES-FIM DO DEPARTAMENTO.

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTCA

1UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA RELATÓRIO SEMSA PARA EFETUAR PROGRAMAÇÃO E PEDIDO DOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA

SAÚDE, JÁ IMPLEMENTADO E UTILIZÁVEL APÓS INVENTÁRIO REALIZADO EM 26.06.10.

1 DIFICULDADE DE AJUSTE DAS ATIVIDADES DESTE DELOG PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAÚDE.

2 FALTA DE RECURSOS HUMANOS SE TORNA O PRINCIPAL GARGALO.

1 AMPLIAR O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ROTINAS E FLUXO DE PROCESSOS DE LOGÍSTICA

1 NEGOCIAÇÕES AVANÇADAS PARA GARANTIR ACESSO A TELEFONIA CELULAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 2 APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2009 PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

3REGULAMENTAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA O BLOCO DE FINANCIAMENTO DE

VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE. 4 REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.

1 PESSOAL REDUZIDO PARA FAZER FRENTE ÀS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO.

2INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO MÊS DO SEGUNDO TRIMESTRE AINDA NÃO DISPONÍVEIS PARA CONSOLIDAR O RELATÓRIO DE GESTÃO

TRIMESTRAL. 3 INFORMAÇÕES PROCESSUAIS POUCO QUALIFICADAS.

4POUCA INTERNALIZAÇÃO POR PARTE DOS DIVERSOS SETORES DA SEMSA EM RELAÇÃO AOS TRÂMITES PROCESSUAIS E ÀS

RESPONSABILIDADES REGIMENTAIS.

1MELHORAR A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE ANÁLISE MAIS APURADA DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS PROCESSOS

ADMINISTRATIVOS.

2QUALIFICAR OS SERVIDORES DAS ÁREAS MEIO E FIM (PRINCIPALMENTE NO NÍVEL DE GERÊNCIA/GESTÃO) VISANDO O MELHOR

ENTENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO QUE CONCERNE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LEGISLAÇÃO DO SUS.

PRINCIPAIS AVANÇOS

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

RECOMENDAÇÕES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

PRINCIPAIS AVANÇOS

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

RECOMENDAÇÕES

PRINCIPAIS AVANÇOS

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

RECOMENDAÇÕES

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 67

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES

1 A OFERTA DE EXAMES LABORATORIAIS SUPEROU A META PROGRAMADA.

2INTENSIFICAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES REALIZADAS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DOTS, COM RECURSOS DA

OPAS/USAID. 3 DISTRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROJETO FUNDO GLOBAL (CESTA BÁSICA E VALE-TRANSPORTE).

4

IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA NA ZONA RURAL: - REALIZAÇÃO DE COLETA DE SOROLOGIA - IMPLANTAÇÃO DO

PROGRAMA DE HANSENÍASE - IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO DE HIV NA UNIDADE FLUVIAL - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA

VIOLÊNCIA SEXUAL E DOMÉSTICA - VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES - VIGILÂNCIA DE ÓBITO DE MULHERES

EM IDADE FÉRTIL E MATERNO - INSERÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE RURAL - INSERÇÃO

DOS ACS NO COMBATE A MALÁRIA NA ÁREA RURAL - IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE COLETA E DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA -

IMPLANTAÇÃO DE DOIS LABORATÓRIOS DE COLETA E DIAGNÓSTICO. - IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA ÁREA

RURAL - IMPLANTAÇÃO DO SINAN - AQUISIÇÃO DE 31 RABETAS E UM MOTOR 40 HP.

5 CAPACITAÇÃO PARA NOVAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. 6 IMPLANTAÇÃO DA CADERNETA DA SAÚDE DO ADOLESCENTE EM 69 EAS.7 A CAPACITAÇÃO EM AIDPI – ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA.

8AÇÕES EM ALEITAMENTO MATERNO COM CAPACITAÇÃO DE ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DA UEA DENOMINADOS TUTORES

JÚNIOR. 9 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO NÃO TEM IDADE EM PARCERIA SEMSA/SEMED

10 PARTICIPAÇÃO NA PARCERIA SEMSA/SEMED NA AÇÃO CARAVANA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 11 PARTICIPAÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS DA REDE NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA NA AMAZÔNIA. 12 FLUXO DE REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA E VASECTOMIA NA MATERNIDADE MOURA TAPAJOZ. 13 PARCERIA COM CIAM NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª CAMINHADA DAS VITORIOSAS DO AMAZONAS

14REUNIÃO NO INCA–RJ PARA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

NO BRASIL - REGIÃO NORTE.

15PARCERIA COM COORD. ESTADUAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, PARA TREINAMENTO EM COLETA DE PREVENTIVO E EXAME CLÍNICO

DAS MAMAS DO DISA SUL. 16 OFICINA CUIDANDO DE QUEM CUIDA: IMPORTÂNCIA DO CUIDA DOR NO PRÉ-NATAL, REALIZADO NOS DISAS 17 REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DAS PARTEIRAS TRADICIONAIS - “REANIMAÇÃO NEONATAL PARA PARTEIRAS”, 18 CRIAÇÃO DO PROTOCOLO DO PRÉ-NATAL EM PARCERIA COM PROESF.

19IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA NA MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO E IMPLANTAÇÃO NO

INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU. 20 CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO AMBULATORIAL ÀS VITIMAS DE VIOLÊNCIA

21ESTABELECIMENTO DE PARCERIA COM IPAS BRASIL E MINISTÉRIO PARA REALIZAÇÃO DO “DIAGNÓSTICO DA REDE DE ATENÇÃO A

ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL”. 22 PESQUISA DA CHAMADA NEO NATAL COM META 94,4%, 23 PARTICIPAÇÃO DA OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DA VITAMINA A. 24 LANÇAMENTO DO MANUAL DE SAÚDE INDIGENA. 25 EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DO SAVVIS NAS POLICLÍNICAS.

1DIFICULDADES RELACIONADAS ÀS OBRAS DE REFORMA E INFRAESTRUTURA, LICITAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS

FRACASSADAS, AS QUAIS DIFICULTAM O DESEJADO DESEMPENHO E A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

2O ACESSO AO EXAME DE ESCARRO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE AINDA SE É PROBLEMA QUE A ÁREA TÉCNICA TEM

ENFRENTADO. 3 RECURSOS HUMANOSE OFERTA DE TRANSPORTE NOS DISAS É INSUFICIENTE 4 DIFICULDADE EM SELECIONAR ATRAVÉS DO GIL PROCEDIMENTOS NA FAIXA ETÁRIA DO IDOSO

5DIFICULDADE NA ELABORAÇÃO DO FLUXOGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, NÃO TENDO SERVIÇO PARA

REFERÊNCIA. 6 FALTA DE ACESSIBILIDADE NA CIDADE PARA QUE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 7 O DESCUMPRIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS EM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE NOS EAS. 8 FALTA DE DIVULGAÇÃO NA MÍDIA DA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO RECURSO DO IGD/SEMASDH. 9 SUSPENSÃO DO CONTRATO DOS ESTAGIÁRIOS PELO RECURSO DO IGD/SEMASDH.

10FALTA DE APOIO E COBRANÇA A NÍVEL DISTRITAL REFERENTE À META DO ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS,

EXCETO O DISTRITO NORTE QUE CONTRIBUIU COM AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO.

11 INSUFICIENTE DISTRIBUIÇÃO DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PELO MS 12 REDUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE INSEREM DIU. 13 REALIZAÇÃO DE EXAMES ABAIXO DAS COTAS PREVISTAS.

1 LANÇAR O MANUAL DE SAÚDE INDÍGENA.

PRINCIPAIS AVANÇOS

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

RECOMENDAÇÕES

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO À SAÚDE

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 68

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RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES

2REFORÇAR AS ESTRATÉGIAS DE LOGÍSTICA A FIM DE EVITAR A PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATOLOGIA CLÍNICA NAS UNIDADES DE

SAÚDE

3APERFEIÇOAR A INTEGRAÇÃO LÓGICA, COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO EFICIENTE PARA FACILITAR A IMPLANTAÇÃO DOS

POSTOS DE COLETA PLANEJADOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. 4 MANTER A RECOMENDAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DIAGNÓSTICO PELO BACILO COPIA DE ESCARRO.

5PRIORIZAR O USO DOS VEÍCULOS DISPONÍVEIS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA O APOIO DAS AÇÕES NOS

DISAS.

6PACTUAR COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE A RESPONSABILIDADE PELO MONITORAMENTO DO

PROGRAMA NAS UNIDADES PRISIONAIS. 7 AMPLIAR O NÚMERO DE COBERTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 8 SENSIBILIZAÇÃO DOS DIRETORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 19 ANOS 9 REVISÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GIL NOS DISTRITOS PARA REGISTROS DAS AÇÕES DO SETOR DE IDOSO

10NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS COM O OBJETIVO DE PADRONIZAÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA PESSOA COM

DEFICIÊNCIA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM COLETA DE PREVENTIVO E EXAME CLÍNICO DAS MAMAS PARA PROFISSIONAIS DOS

DISAS 11 OFICINA PARA DIRETORES E PROFISSIONAIS DAS UNIDADES SOBRE OS INDICADORES DE PACTO. 12 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS REGISTROS.

1PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS DIVERSOS SETORES E UNIDADES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS

NECESSÁRIOS 2 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO EFICAZ DAS METAS ESTABELECIDAS 3 MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA DOS EAS GERANDO CONFORTO A USUÁRIOS E PROFISSIONAIS,

4IMPLANTAÇÃO DE UMA NOVA CENTRAL, MAIS AMPLA E COM RECURSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS PARA O ATENDIMENTO

DENTRO DAS DIRETRIZES PRECONIZADAS

1 DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTRANET 2 DEMORA ADMINISTRATIVA ENCONTRADA NOS TRÂMITES PROCESSUAIS 3 DEMORA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS 4 DÉFICIT NO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS, PRINCIPALMENTE DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 5 DESGASTE DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DEVIDO AO USO EXCESSIVO 6 POUCAS OPÇÕES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1IDENTIFICAR AS DIFICULDADES DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS VIRTUAIS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAR DENTRE A REDE DE

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL 2 PROCEDER LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA ACELERAR E SIMPLIFICAR PROCESSOS OBJETIVANDO RACIONALIZAÇÃO DOS MESMOS

3 CONTRATAR RECURSOS HUMANOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL 4 ACOMPANHAR PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DIVISÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES:

1NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, IMPLANTAÇÃO DAS ROTINAS DE SUPERVISÃO DAS AÇÕES, CRIAÇÃO DAS EQUIPES DE

EDUCAÇÃO EM SAÚDE, REALIZAÇÃO DA OFICINA DE PRÁTICAS EDUCATIVAS, CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO DOS NOVOS ACES;

DIAMB:

1

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AMOSTRAGEM DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (MAIOR

NÚMERO DE ANÁLISES); E USO DA FERRAMENTA ARCGIS PARA CÁLCULO DE POPULAÇÃO EXPOSTA A CONTAMINANTES QUÍMICOS

(PROGRAMA VIGISOLO), POSSIBILITANDO ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SISSOLO.

DST/AIDS:

1AUMENTO DAS NOTIFICAÇÕES DOS CASOS DE DST E, CONSEQUENTEMENTE, DO TRATAMENTO, COM A IMPLANTAÇÃO DO NOVO

FLUXO NA REDE MUNICIPAL;

2MAIOR ARTICULAÇÃO E RESPOSTA DOS DISTRITOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS

DST/HIV/HEPATITES VIRAIS;

3DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) NOVO TÉCNICO PARA A EQUIPE DE DST/AIDS PARA PLANEJAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE

CONTROLE DAS HEPATITES VIRAIS;

TUBERCULOSE:1 INTENSIFICAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DOTS.

2 DISTRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS AOS PACIENTES (CESTAS BÁSICAS E VALE TRANSPORTE).

HANSENÍASE:1 IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO;

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PRINCIPAIS AVANÇOS

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E SERVIÇOS DE URGÊNCIA

PRINCIPAIS AVANÇOS

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

RECOMENDAÇÕES

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 69

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23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES2 ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DERMATOLÓGICO;

3 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO;

4 SENSIBILIZAÇÃO PARA COMPROMISSO DOS PROFISSIONAIS;

5 GARANTIA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS CAPACITAÇÕES E EDUCAÇÃO EM SAÚDE;

6IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE HANSENÍASE NO MAIOR NÚMERO DE UNIDADES POSSÍVEL;

PROVIDENCIAR DERMATOLOGISTAS PARA ATENDIMENTO NAS POLICLÍNICAS;

TABAGISMO:1 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE EDUCATIVA COM DISTRIBUIÇÃO DE FOLDERS;

IMUNIZAÇÃO:1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA REDE DE FRIO.

VIOLÊNCIA:

1ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE REUNIÕES MENSAIS INTERSSETORIAIS; PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA EM ATIVIDADES E DATAS

DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL E REGIONAL;

2 INSTITUIÇÃO DE PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS;

DIVISÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES:

1FROTA VEICULAR INSUFICIENTE, FALTA DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, FALTA DE PESSOAL E MATERIAL TÉCNICO

ESPECIALIZADO, NECESSIDADE DE REFORMA NAS BASES OPERACIONAIS;

DIAMB:

1 CAPACIDADE LIMITADA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE;

IMUNIZAÇÃO:

1INSUFICIÊNCIA DE DOSES DE ALGUMAS VACINAS POR PROBLEMAS JUNTO AO FABRICANTE E INEXISTÊNCIA DE EQUIPES DE

IMUNIZAÇÃO NOS DISAS;DST/AIDS:

1SUB-REGISTRO DE CASOS, MATERNIDADES, SOB GESTÃO ESTADUAL, SEM CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE

CONTROLE DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E DA SÍFILIS;

2RESISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM ALGUNS DISTRITOS DE SAÚDE, NA ADESÃO DO NOVO FLUXO MUNICIPAL DE

NOTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DAS DST;

3ATRASO NA APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES E METAS EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, PREJUDICANDO A PROGRAMAÇÃO DE

CURSOS E TREINAMENTOS DE PROFISSIONAIS EM ACONSELHAMENTO E TESTAGEM PARA HIV E ABORDAGEM DAS DST E HEPATITES

VIRAIS;

4DEFICIÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS E INSUMOS (EX. VEÍCULOS) NOS DISTRITOS DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO MAIS

EFETIVO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DST;TABAGISMO:

1ATRASO NA INAUGURAÇÃO DE UM AMBULATÓRIO PARA FUMANTES NA REDE, FALTA DE RECURSOS AUDIOVISUAIS NAS UNIDADES DE

SAÚDE E A FALTA DE MONOXÍMETROS;VIOLÊNCIAS:

1ALTA ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAIS NA REDE; DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA REDE

PÚBLICA E PRIVADA.TUBERCULOSE:

1 ACESSO LIMITADO AO EXAME DE ESCARRO E FALTA DE VEÍCULOS;

HANSENÍASE:

1FALTA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL, FALTA DE CAPACITAÇÕES, AUSÊNCIA DE ESPAÇO FÍSICO PARA EXAME DERMATOLÓGICO

(TRIAGEM UNIVERSAL), FALTA DE DERMATOLOGISTAS NA REDE, AÇÕES FRAGMENTADAS DO PCH NA REDE;

DIVISÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES:1 CONSTRUIR O PLANO DE RENOVAÇÃO DA FROTA VEICULAR, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

DIAMB:

1ESTRUTURAR OS DISTRITOS DE SAÚDE COM RH (NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO) E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PORTÁTEIS E

TRANSPORTE.DST/AIDS:

1ADQUIRIR 01 (UM) VEÍCULO PARA A EQUIPE DE CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS PARA AS ABORDAGENS E OUTRAS

ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES;

2 LOCAR CARROS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS (CD4, CARGA VIRAL HIV E OUTRAS) E INSUMOS DE DST NOS DISA;

3

CONTRAR PESSOAL (ESTAGIÁRIOS) EM EPIDEMIOLOGIA, INFORMÁTICA E OUTROS PARA ATUAREM NA EQUIPE, QUE HOJE, ENCONTRA-

SE INSUFICIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES, PRINCIPALMENTE, DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS (PAM) E DAS

ATIVIDADES NOS DISTRITOS DE SAÚDE;

4ARTICULAR COM OS PROGRAMAS ESTADUAIS DE DST E SAÚDE DA MULHER PARA IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE CONTROLE DA

TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E SÍFILIS NAS MATERNIDADES ESTADUAIS E PARTICULARES DE MANAUS.

IMUNIZAÇÃO:1 DESCENTRALIZAR A REDE DE FRIO PARA OS DISAS; 2 ESTRUTURAR A EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO NOS DISAS;

RECOMENDAÇÕES

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 70

Page 73: RELATÓRIO DE GESTÃO - SEMSAsemsa.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2012/10/RELATORIO_GESTAO... · 13PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO2º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 20102º TRIMESTRE 2010

23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES23. PRINCIPAIS AVANÇOS, PROBLEMAS E RECOMENDAÇÕES3 DIVULGAR A VACINAÇÃO DE ROTINA.

VIOLÊNCIA:1 AMPLIAR A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA;

2 INSERIR NA SEMSA E DEMAIS PARCEIROS NA REDE NACIONAL DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE.

TUBERCULOSE:1 IMPLANTAR DA REDE DE DIAGNÓSTICO PELA BACILOSCOPIA;

2 ARMAZENAR AS CESTAS BÁSICAS NO ALMOXARIFADO DA SEMSA;

3PRIORIZAR O USO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA PARA O APOIO DAS AÇÕES DOS DISAS E PACTUAR COM A COORDENAÇÃO

ESTADUAL A RESPONSABILIDADE PELO MONITORAMENTO NAS UNIDADES PRISIONAIS.

HANSENÍASE:1 SENSIBILIZAR 275 ACS'S EM HANSENÍASE;

2 REALIZAR ATIVIDADES EM PARCERIAS COM SEMADH E SEMED (PALESTRAS E EXAME DERMATOLÓGICO NOS SERVIDORES).

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

1REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL CUJA CONTRIBUIÇÃO FOI RELEVANTE PARA AS AÇÕES NA ÁREA DA

SAÚDE MENTAL;

2

AMPLIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS LOCAIS DE SAÚDE - O CMS/MAO ATRAVÉS DA COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO

AOS CONSELHOS LOCAIS E DISTRITAIS DE SAÚDE JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE

SOCIAL INICIARAM (DESDE ABRIL-2010) AS REUNIÕES ZONAIS COM CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS LOCAIS DE SAÚDE;

3REALIZAÇÃO DA 5ª SEMANA DO CONTROLE SOCIAL DA SAÚDE DE MANAUS. O EVENTO OCORREU DE MANEIRA DESCENTRALIZADA

AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS NOS DISTRITOS DE SAÚDE NORTE, SUL, LESTE E OESTE.

4ABERTURA DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O NOVO REGIMENTO INTERNO DO CMS/MAO E A AMPLIAÇÃO

DAS DISCUSSÕES DESTAS PROPOSTAS.

1 INSUFICIÊNCIA DE SERVIDORES NA SECRETARIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA-SETEC DO CMS;

2 MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS;

1 AMPLIAR O QUADRO DE RH PARA A SETEC;

2 MELHORAR O TRÂMITE E RESOLUTIVIDADE DOS PROCESSOS.

CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PRINCIPAIS AVANÇOS

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

RECOMENDAÇÕES

SEMSA / SUBEXEC / DPLAN

Av. Mário Ypiranga, 1695 Adrianópolis

CEP 69057-002 Manaus - Am 71