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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Matola, Fevereiro de 2015
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
1
ÍNDICE
SUMÁRIO EXECUTIVO ............................................................................................................................3
GLOSÁRIO ...............................................................................................................................................5
I. NOTA INTRODUTÓRIA ...................................................................................................................7
II. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO/DETERMINANTE DO AMBIENTE ECONÓMICO E SOCIAL .......8
III. CONTEXTO NACIONAL..................................................................................................................9
III.1. OBJECTIVOS DO PLANO ECONÓMICO E SOCIAL .............................................................................................. 9
III.2. PRINCIPAIS INDICADORES SOCIAIS..................................................................................................................... 9
III.3. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS ........................................................................................................ 10
III.3.1. PRODUÇÃO GLOBAL ..................................................................................................................................... 10
III.3.2. FINANÇAS PÚBLICAS..................................................................................................................................... 18
IV. PRINCIPAIS MEDIDAS DE POLÍTICA E ACÇÕES POR PRIORIDADE DO PQG ......................25
IV.1. CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL, PAZ E SOBERANIA............................................................................. 26
IV.1.1. COMBTENTES ................................................................................................................................................ 26
IV.1.2. RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO MILITAR ............................................................................................... 26
IV.2. DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO ................................................................................................................ 27
IV.2.1. EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO ........................................................................................... 27
IV.2.2. SAÚDE ............................................................................................................................................................. 27
IV.2.3. HABITAÇÃO .................................................................................................................................................... 28
IV.2.4. ÁGUA E SANEAMENTO ................................................................................................................................. 28
IV.2.5. CULTURA ........................................................................................................................................................ 28
IV.2.6. JUVENTUDE E DESPORTOS ......................................................................................................................... 29
IV.2.7. CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PROFISSIONAL ............................................. 29
IV.2.8. MULHER, FAMILIA E ACÇÃO SOCIAL ........................................................................................................... 30
IV.3. PROMOVER O EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETIVIDADE ....................................... 31
IV.3.1. TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL ........................................................................................ 31
IV.3.3. AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR ............................................................................................... 32
IV.3.4. PESCAS .......................................................................................................................................................... 32
IV.3.5. RECURSOS MINERAIS E ENERGIA .............................................................................................................. 33
IV.3.6. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.............................................................................................................................. 33
IV.3.7. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES ............................................................................................................ 34
IV.3.8. TURISMO ........................................................................................................................................................ 34
IV.4. DESENVOLVER INFRA-ESTRUTURAS ECONÓMICAS E SOCIAIS ................................................................... 35
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
2
IV.4.1. ESTRADAS, PONTES ..................................................................................................................................... 35
IV.4.2. RECURSOS HÍDRICOS .................................................................................................................................. 35
IV.4.5. INFRA-ESTRUTURAS SOCIAIS E DA JUSTIÇA ............................................................................................ 36
IV.5. ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS E DO
AMBIENTE ...................................................................................................................................................................... 36
IV.5.1. AMBIENTE, TERRA E DESENVOLVIMENTO RURAL ................................................................................... 36
IV.5.2. REDUÇÃO DO IMPACTO DA VULNERABILIDADE ÀS CALAMIDADES ....................................................... 37
IV.6. CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO ............................... 37
IV.6.1. REFORMA DO SECTOR PÚBLICO, DESCENTRALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
LOCAL E AUTÁRQUICA ............................................................................................................................................. 37
IV.6.2. JUSTIÇA .......................................................................................................................................................... 38
IV.6.3. ÓRDEM E SEGURANÇA PÚBLICA ................................................................................................................ 38
IV.6.4. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL ................................................................................................... 39
IV.7. PROMOVER O AMBIENTE MACRO-ECONÓMICO E SUSTENTÁVEL ............................................................... 39
IV.7.1. PROMOÇÃO E ATRACÇÃO DE INVESTIMENTO ......................................................................................... 39
IV.7.2. GESTÃO ECONÓMICA, FISCAL E ORÇAMENTAL ....................................................................................... 40
IV.8. REFORÇAR A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ............................................................................................... 40
IV.8.1. RELAÇÕES EXTERNAS ................................................................................................................................. 40
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
3
SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente documento do Plano Económico e Social (PES) e Orçamento de Estado (OE), constitui o
principal instrumento orientador das acções do Governo da Província de Maputo para o exercício económico de
2015, no qual contará com a imprescindível contribuição das diferentes forças vivas da sociedade e dos seus
parceiros, baseado na coesão social e estabilidade política.
Com a implementação do presente PES e OE de 2015, o Governo espera alcançar os seguintes objectivos:
Aumentar a Produção e Produtividade Agrária e Pesqueira (pelo impacto na oferta de alimentos, factor
determinante para a redução da insegurança alimentar dado que, os sectores agrário e pesqueiro
constituem fonte de rendimento para cerca de 80% da população economicamente activa);
Promover o emprego decente (Pelo aumento do rendimento das famílias);
Desenvolver o Capital Humano & Social (Pela necessidade de criação de uma força de trabalho forte e
capacitada, para incrementar produção e produtividade, inovar e contribuir para o desenvolvimento do
país).
No âmbito do programa de construções acelerada de infra-estruturas educacionais, prevê-se a construção de
37 salas de aulas sendo 12 no distrito de Magude,10 no distrito de Manhiça e 15 no distrito da Matola, com
capacidade para 4.700 novos alunos.
No âmbito do acesso aos cuidados de saúde, prevê-se a construção de 3 centros de saúde, sendo a primeira
fase do Centro de Saúde de Macaneta no distrito de Marracuene, Centro de Saúde anexo ao Hospital
Provincial da Matola e Centro de Saúde Khobe no distrito da Matola. Prevê-se também e a reabilitação e
ampliação do bloco de consultas externas no distrito de Magude.
Quanto a Estratégia do Emprego e Formação Professional (E.E.F.P) serão criados 24.222 empregos, com a
intervenção do INEFP, Governos distritais e sector privado.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
4
Na área da promoção da participação da juventude no desenvolvimento nacional, serão financiados 41 micro-
projectos de geração de rendimento, no âmbito do Fundo de Apoio a Iniciativa Juvenil (FAIJ).
No geral e tendo em conta as especificidades que a Província de Maputo apresenta, perspectiva-se para 2015
um crescimento económico sustentável e equilibrado, sustentado pela: (i) previsão de crescimento da
Produção Global Valorizada em 8,2%; (ii) previsão de crescimento da receita global em 14,6%; e (iii) pelos
investimentos em infra-estruturas sociais e económicas.
Perspectiva-se que o sector da indústria continue a mostrar-se como o maior contribuinte da estrutura da
Produção Global Valorizada, sendo responsável por 50,9% da produção, seguido do sector de Agricultura com
22,1% e Transportes e Comunicações com 8,6%.
No âmbito da bancarização económica e inclusão financeira, serão divulgadas informações relevantes sobre as
actividades e potencial económico existente nos distritos e incrementar a representatividade das instituições
financeiras formais nas zonas de maior concentração populacional e potencial económico da Província.
Para a Campanha Agrícola 2014/15 prevê-se uma produção global de 7.488.972 tons de culturas diversas,
com destaque para as culturas de rendimento, nomeadamente, fruteiras e hortícolas, como resultado da
expansão das plantações de banana, fomento de fruteiras e a produção massiva de hortícolas potenciadas
pelos investimentos em infra-estruturas de irrigação. A produção prevista para a campanha 2014/2015,
corresponde a uma previsão de crescimento de 7,3% quando comparado a campanha agrícola 2013/2014.
No ramo da Indústria, prevê-se um crescimento na ordem de 3,3%, influenciado pelo desempenho do ramo de
Metalurgia de Base com a entrada em funcionamento da empresa Midal-Cable, que irá aproveitar o Alumínio
líquido da Mozal. As previsões fundam-se na melhoria do ambiente de negócios dos agentes económicos, e no
controle dos indicadores macroeconómicos, facto que permite a atracção de investimentos neste sector.
Na área de finanças públicas, os sectores prevêem arrecadar 521.673,26 mil meticais contra 483.997,17 mil
meticais da meta fixada para 2014, o que representará um crescimento de 7,78%. As Secretarias Distritais
prevêem arrecadar o valor de 14.300,93 mil meticais, contra os 13.191,15 mil meticais da meta fixada para
2014, o que representa uma previsão de crescimento de 8,41%. Os Serviços Distritais prevêem arrecadar o
valor de 15.623,91 mil meticais, contra os 13.100,66 mil meticais da meta para 2014, o que representa uma
previsão de crescimento de 19,25%.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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GLOSÁRIO
ANE – Administração Nacional de Estradas
BAÚ – Balcão de Atendimento Único
CPI – Centro de Promoção de Investimento
CPRMM – Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização Militar
DPA – Direcção Provincial de Agricultura
DPC – Direcção Provincial dos Combatentes
DPCAA – Direcção Provincial de Coordenação Acção Ambiental
DPCT – Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia
DPEC – Direcção Provincial de Educação e Cultura
DPICT - Direcção Provincial da Industria, Comércio e Turismo
DPJ – Direcção Provincial da Justiça
DPP – Direcção Provincial de Pescas
DPPF – Direcção Provincial do Plano e Finanças
DPOH – Direcção Provincial de Obras Públicas e Habitação
DPMAS – Direcção Provincial da Mulher e Acção Social
DPS – Direcção Provincial de Saúde
DPRIME – Direcção Provincial de Recursos Minerais e Energia
DPT - Direcção Provincial do Trabalho
EEFP – Estratégia de Emprego e Formação Profissional
EP1 – Escola Primária do 1º Grau
EP2 – Escola Primária do 2º Grau
ESGI – Escola Secundaria do 1º nível
ESG2 – Escola Secundária do 2º nível
ICS – Instituto de Comunicação Social
INAS – Instituto Nacional da Acção Social
INEFP – Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional
INGC – Instituto Nacional de Gestão das Calamidades
IPAJ – Instituto de Patrocínio e Apoio Jurídico
MPME’s – Micro Pequenas e Médias Empresas
OE – Orçamento do Estado
OLE’s – Órgão Locais do Estado
PES – Plano Económico e Social
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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PITTA – Programa Integrado de Transferência de Tecnologias Agrárias
PQG – Plano Quinquenal do Governo
PRM – Policia da República de Moçambique
SAA – Sistema de Abastecimento de Água
SPM – Secretaria Provincial de Maputo
Ton. – Toneladas
U/m – Unidade de Medida
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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I. NOTA INTRODUTÓRIA
O Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015, constitui o primeiro instrumento de
programação operacional para o quinquénio 2015-2019, no qual o Governo define como prioridades: (i)
Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Soberania; (ii) Desenvolver o Capital Humano e Social; (iii) Promover o
Emprego e Melhorar a Produtividade e Competitividade; (iv) Desenvolver Infraestruturas Económicas e Sociais;
(v) Assegurar a Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do Ambiente; (vi) Consolidar o
Estado de Direito, Boa Governação e Descentralização; (vii) Promover Um Ambiente Macro-Económico e
Sustentável; e (viii) Reforçar a Cooperação Internacional.
O processo de afectação de recursos integra as prioridades definidas no Cenário Fiscal de Médio Prazo 2015-
2017, com base nos limites globais para a componente interna de investimentos e bens e serviços,
materializando assim o princípio de Planificação e Orçamentação por Programa, e por outro lado perspectiva a
consolidação do processo de descentralização e desconcentração para os Distritos.
O documento encontra-se estruturado em 4 grandes capítulos: (i) Nota Introdutória (ii) Descrição do
Contexto/Desterminantes do Ambiente Económico e Social, (iii) Contexto Nacional e (iv) Principais Medidas de
Política e Acções por Prioridade do PQG.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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II. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO/DETERMINANTE DO AMBIENTE ECONÓMICO E SOCIAL
O PES 2015 prevê a continuidade de acções visando a promoção de crescimento sócio-económico rápido,
através de investimento directo privado nacional e estrangeiro cujo volume continua a crescer, tendo em conta
a dinâmica do desenvolvimento da província de forma sustentável e abrangente, com incidência na área rural.
Para o efeito os esforços incidirão na criação de um ambiente favorável para a consolidação da Unidade
Nacional, Paz, Justiça e Democracia; combate a pobreza, promoção da cultura de trabalho, Boa Governação,
assim como prestação os serviços sociais básicos, construção e reabilitação de infra-estruturas, criação de
oportunidades de emprego e a cooperação internacional e regional.
O relacionamento entre o Governo Provincial, Sector Privado e as demais forças vivas da sociedade nesta
parcela do país continuará a ser privilegiado, consubstanciado pela prestação de contas e diálogo permanente
através dos mecanismos instituídos para tal, através do Fórum de Coordenação entre o Governo e o Sector
Privado, e da realização das Sessões Plenárias do Observatório de Desenvolvimento.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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III. CONTEXTO NACIONAL
III.1. OBJECTIVOS DO PLANO ECONÓMICO E SOCIAL
Os objectivos centrais do PES e OE 2015 incidirão nas seguintes vertentes:
Aumentar a Produção e Produtividade Agrária e Pesqueira (pelo impacto na oferta de alimentos, factor
determinante para a redução da insegurança alimentar dado que, os sectores agrário e pesqueiro
constituem fonte de rendimento para cerca de 80% da população economicamente activa);
Promover o emprego decente (Pelo aumento do rendimento das famílias);
Desenvolver o Capital Humano & Social (Pela necessidade de criação de uma força de trabalho forte e
capacitada, para incrementar produção e produtividade, inovar e contribuir para o desenvolvimento do
país).
III.2. PRINCIPAIS INDICADORES SOCIAIS
Na Área Social o desafio centrar-se-á na extensão da rede sanitária, melhoria do estado de saúde da
população, expansão da rede escolar e o acesso a educação básica universal, expansão da cobertura da
protecção social básica, fortalecimento dos mecanismos de assistência e protecção social dos grupos
vulneráveis nomeadamente crianças, idosos e pessoas com deficiência, divulgação da Lei de protecção social
e criação de oportunidades de emprego e auto-emprego através da formação profissional.
Na área de Infra-estruturas, prevê-se a continuação da melhoria do grau de transitabilidade das estradas
classificadas e não classificadas, através da manutenção de rotina e periódica, elevar os níveis de cobertura e
acesso a água potável na zonas rurais, expansão da rede de energia eléctrica e posto de abastecimento de
combustível, elevar o nível de cobertura de saneamento do meio através da recolha de resíduos sólidos.
Na área dos Assuntos Transversais, o destaque vai para a operacionalização das acções de prevenção e
combate ao HIV e SIDA, aumento da segurança alimentar, promoção de acções do género, protecção do meio
ambiente e controlo de calamidades e assistência as famílias afectadas.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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Na Governação Participativa, prevê-se a continuação da consolidação da Unidade Nacional, da Paz, da
Justiça e Democracia; o combate a pobreza e promoção da cultura de trabalho; a Boa Governação,
descentralização, combate a corrupção e cultura de prestação de contas; continuidade de acções visando o
reforço da soberania; e Reforço da cooperação internacional.
III.3. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS
III.3.1. PRODUÇÃO GLOBAL
As previsões para o ano de 2015 apontam para um crescimento de 8,2%, sustentado pela estabilidade
socioeconómica resultante de esforços que têm sido desenvolvidos internamente, apesar dos efeitos da crise
económica que continuam a abalar a economia mundial.
Perspectiva-se que o sector da indústria continue a mostrar-se como o maior contribuinte da estrutura da
Produção Global Valorizada, sendo responsável por 50,9% da produção, seguido do sector de Agricultura com
22,1% e Transportes e Comunicações com 8,6%.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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Tabela 1: Produção Global Valorizada U/m: Contos
Real 2014 Plano 2015
1. Agricultura 41,796,784.20 45,207,370.10 8.2
Agr. Sector Empresarial 21,006,255.20 22,729,648.30 8.2
Agr. Sector Familiar 15,730,511.90 16,956,501.70 7.8
Pec. Sector Empresarial 3,554,057.70 3,846,378.50 8.2
Pec. Sector Familiar 1,505,959.40 1,674,841.60 11.2
2. Pesca 7,994,879.00 10,052,734.80 25.7
3. Industria 107,563,699.00 111,972,029.97 4.1
Industria Transformadora 105,486,700.00 108,978,580.00 3.3
Extracao Mineral 2,076,999.00 2,993,449.97 44.1
4. Energia 11,774,006.32 13,032,586.26 10.7
Energia 2,416,483.00 2,617,179.71 8.3
Combustivel 9,357,523.32 10,415,406.55 11.3
5. Construcao 8,899,167.99 9,424,239.53 5.9
Sector Publico 389,061.51 518,056.33 33.2
Sector Privado 8,510,106.48 8,906,183.20 4.7
6. Transportes e Comunicacoes 15,075,912.00 18,876,062.00 25.2
Transportes 15,057,691.00 18,852,842.00 25.2
Comunicacoes 18,221.00 23,220.00 27.4
7. Outros 6,929,625.39 7,885,627.28 13.8
Servicos do Governo 5,876,267.16 6,626,999.48 12.8
Aluguer de Imoveis 912.96 938.00 2.7
Restaurantes e Hoteis 1,052,445.27 1,257,689.80 19.5
Total 200,034,073.90 216,450,649.94 8.2
SectorProducao Prev.
Cresc. (%)
Fonte: Direcção Provincial do Plano e Finanças
III.3.1.1. PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA
Produção Agrícola
Para a Campanha 2014/15 prevê-se uma produção global de 7.488.972 tons de culturas diversas, com
destaque para as culturas de rendimento, nomeadamente, fruteiras e hortícolas, como resultado da expansão
das plantações de banana, fomento de fruteiras e a produção massiva de hortícolas potenciadas pelos
investimentos em infra-estruturas de irrigação.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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A produção prevista para a campanha 2014/2015, corresponde a uma previsão de crescimento de 7,3%
quando comparado a campanha agrícola 2013/2014, influenciado pela (i) construção e reabilitação de infra-
estruturas de irrigação (valas, regadios, represas e diques) para cobrir uma extensão de 930 hectares em
Intaka, Manhangane, PSK, Mandjangui, Indane, Panjane e 3 de Fevereiro; (ii) implementação do PROSUL,
através da melhoria de processos da cadeia de valor de produtos agrários (hortícolas, carne de frango e carne
bovina).
Tabela 2: Produção Agrícola
Milho 351,383.0 359,176.0 2.2
Arroz 20,630.0 20,839.0 1.0
Sub-total 372,013.0 380,015.0 2.2
Leguminosas
Amendoim 40,780.0 50,498.0 23.8
Feijões 43,890.0 50,432.0 14.9
Sub-total 84,670.0 99,930.0 18.0
Tubérculos
Batata doce 181,930.0 191,137.0 5.1
Mandioca 475,714.0 511,581.0 7.5
Sub-total 657,644.0 702,718.0 6.9
Frutas
Ananás 39,980.0 49,448.0 23.7
Banana 693,964.0 712,130.0 2.6
Citrinos 25,094.0 25,747.0 2.6
Sub total 759,038.0 787,325.0 3.7
Tubérculos
Batata reno 91,964.0 94,840.0 3.1
Hortícolas
Tomate 298,087.0 319,637.0 7.2
Cebola 143,756.0 153,551.0 6.8
O. hortícolas 872,261.0 1,063,152.0 21.9
Sub-total 1,314,104.0 1,536,340.0 16.9
Cana de açucar 3,698,010.0 3,887,804.0 5.1
Total 6,977,443.0 7,488,972.0 7.3
Produtos
Culturas alimentares (Segurança alimentar e nutricional)
Cereais
Culturas de Rendimento
Real 2013/14 Plano 2014/15 % Cresc 2015
Sector Sector
Fonte: Direcção Provincial de Agricultura
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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Produção Pecuária
No global, prevê-se que a produção de carne registe um total de 52.926 toneladas de carne diversa. Importa
destacar a produção de carne de pequenos ruminantes, que prevê um crescimento de 27% quando comparado
com a produção de 2014.
Tabela 3: Produção Pecuária
Produto Unidade Real 2014 Plano 2015Cresc.
(%)
Carne Bovina Ton. 5,317 5,762 8.4
Carne Suína Ton. 292 296 1.4
Carne Peq. Ruminantes Ton. 22 28 27.3
Carne de Frango Ton. 42,467 46,840 10.3
Leite Litros 129,220 133,159 3.0
Ovos Consumo Dúzias 4,982,035 5,062,976 1.6 Fonte: Direcção Provincial de Agricultura
III.3.1.2. PRODUÇÃO PESQUEIRA
A produção pesqueira para 2015 prevê a captura de 13.050 toneladas de pescado diverso, o que corresponde
a uma previsão de crescimento de 1,8% quando comparado à produção de 2014, condicionado pela redução
de capturas de peixe e camarão na pesca semi-industrial, resultante de adversidades climatéricas e do esforço
da pesca (não observância da época de defeso). A previsão de crescimento da produção pesqueira, será
fortemente influenciada pela captura do peixe na Pesca Artesanal, responsável por 78,4% da produção
pesqueira global.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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Tabela 4: Produção Pesqueira
Pesca Comercial (semi-industrial) 813.0 850.0 4.6
Peixe 314.0 300.0 -4.5
Camarão 305.0 300.0 -1.6
Fauna Acompanhante 194.0 250.0 28.9
Pesca Artesanal 11,919.0 12,105.0 1.6
Peixe 9,968.0 10,225.0 2.6
Camarão 379.0 400.0 5.5
Tubarão 24.0 25.0 4.2
Carangueijo 478.0 510.0 6.7
Cefalópodes 31.0 30.0 -3.2
Lagosta 28.0 30.0 7.1
Outros 1,011.0 885.0 -12.5
Pesca Desportiva 12.0 15.0 25.0
Peixe 12.0 15.0 25.0
Aquacultura 80.0 80.0 0.0
Peixe 80.0 80.0 0.0
Total 12,824.0 13,050.0 1.8
Pescarias/Produtos Real 2014 Plano 2015 Cresc (%)
Fonte: Direcção Provincial das Pescas de Maputo
III.3.1.3. PRODUÇÃO MINEIRA E ENERGÉTICA
Na produção mineira, perspectiva-se estabilidade de funcionamento do sector na sua globalidade, o que
corresponde a uma previsão de crescimento estimado em 11,2%.
Contudo há a referir que a exploração de área de construção apesar da previsão positiva, pode enfrentar algum
constrangimento explicado, entre outras razões, pelo esgotamento de certos jazigos, exploração de
equipamentos obsoletos de algumas empresas e dificuldades de acesso às zonas de exploração pelas
empresas compradoras.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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Tabela 5: Produção Mineira Valorizada
2014 2015
Bentonite Tratada Ton 1,920.0 28,026 30,000 53,809,920.00 57,600,000.00 7.0
Pedra de Construcao m3 198.0 9,510,150 10,664,035 1,883,009,700.00 2,111,478,930.00 12.1
Areia de Construçao m3 100.0 885,882 889,664 88,588,200.00 88,966,400.00 0.4
Diatomite Ton 1,044.0 77 80 80,388.00 83,520.00 3.9
Argila Ton 30.0 166,977 170,134 5,009,310.00 5,104,020.00 1.9
Calcário (ton) Ton 60.0 775,020 780,243 46,501,200.00 46,814,580.00 0.7
Total 11,366,132.0 12,534,156 2,076,998,718.0 2,310,047,450.0 11.2
Cresc.
(%)Produto Real 2014
Preço
2006Unid.
Valor em contosPlano 2015
Fonte: Direcção Provincial de Recursos Minerais e Energia
III.3.1.4. PRODUÇÃO INDUSTRIAL
No ramo da Indústria, prevê-se um crescimento na ordem de 3,3%, influenciado pela evolução positiva dos
ramos Alimentar e Bebidas e Metalurgia de Base. No sector Metalomecânico destaca-se a entrada em
funcionamento da empresa Midal-Cable, que irá aproveitar o Alumínio líquido da Mozal. No sector de Mobiliário
e Madeira perspectiva-se um aumento da produção, sustentado pelo crescimento da procura de matéria-prima
pelas indústrias de construção e carpintaria para a construção de carteiras escolares. No sector de Alimentos e
Bebidas destaca-se (i) o aumento da capacidade produtiva, sustentado pelo aumento de silos pela empresa
SOCIMOL; (ii) aumento da capacidade produtiva da Coca-Cola, através da instalação de uma nova linha de
produção.
Tabela 6: Produção Industrial Valorizada U/m: Mil Contos
Real 2014 Plano 2015
Alimentos e Bebidas 15,916.10 17,348.50 9.0
Textil e Calçado 14.70 14.99 2.0
Mobiliário de Madeira 32.80 37.70 14.9
Papel 383.90 395.40 3.0
Química e Plásticos 1,387.20 1,484.30 7.0
Metalúrgica de Base 86,560.90 88,292.10 2.0
Metalomecánica 1,180.00 1,392.10 18.0
Sal 12.10 13.07 8.0
Total 105,487.70 108,978.16 3.3
Ramo de ActividadeProducao Cresc.
(%)
Fonte: Direcção Provincial de Indústria, Comércio e Turismo
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
16
Comércio
Prevê-se o licenciamento de 2.327 novos estabelecimentos comerciais, o que corresponde a uma previsão de
crescimento de 2,24% em relação ao número de estabelecimentos licenciados em 2013. A Cidade da Matola,
continuará a apresentar-se como a principal responsável pela evolução global da rede comercial da Província.
Tabela 7: Evolução da Rede Comercial
DistritoReal Acum.
2014Real 2014 Plano 2015
Cresc.
(%)
Boane 585 14 15 7.14
Magude 391 7 8 14.29
Manhiça 534 9 10 11.11
Marracuene 677 62 64 3.23
Matutuine 302 15 16 6.67
Moamba 368 15 16 6.67
Namaacha 398 12 14 16.67
Matola 7,223 2,142 2,184 1.96
Província 10,478 2,276 2,327 2.24 Fonte: Direcção Provincial de Indústria, Comércio e Turismo
III.3.1.5. PRODUÇÃO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Área Ferro-Portuária
Na área Ferro-Portuária espera-se que sejam criadas condições que assegurem a normal circulação de comboios
de passageiros e de carga e entrada em funcionamento de automotoras com boas condições de segurança. Nesta
conformidade, espera-se que sejam transportadas durante o ano de 2015 cerca de 6.305 passageiros contra 5.737
de 2014, o que representa uma previsão de crescimento de 9,9%.
Para o transporte de carga Ferro-portuário, espera-se que o volume atinja 8.255 toneladas de carga diversa contra
77.163 de 2014, o que representa uma previsão de crescimento de 15,2%.
Para o manuseamento portuário, prevê-se que o Porto da Matola movimente uma carga estimada em 3.500
toneladas.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
17
Tabela 8: Movimento Ferro-Portuario
Indicador UnidadeReal
2014
Plano
2015Cresc. (%)
Linha do Limpopo 10^3 Passag. 2,133 2,325 9.0
Linha de Ressano-Garcia 10^3 Passag. 3,024 3,200 5.8
Linha de Goba 10^3 Passag. 580 780 34.5
Total 10^3 Passag. 5,737 6,305 9.9
Linha do Limpopo 10^3 Ton. 1,690 1,890 11.8
Linha de Ressano-Garcia 10^3 Ton. 3,307 4,005 21.1
Linha de Goba 10^3 Ton. 2,166 2,360 9.0
Total 10^3 Ton. 7,163 8,255 15.2
Exportacao 10^3 TM 992 1,125 13.4
Importacao 10^3 TM 1,904 2,375 24.7
Total 10^3 TM 2,896 3,500 20.9
Movimento de Passageiros
Movimento de Carga
Manuseamento Portuario
Fonte: Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações
Área Rodoviária
Prevê-se que sejam transportadas cerca de 183.627 mil passageiros contra 181.424 mil previstos para o ano de
2014, o que corresponde a uma previsão de crescimento de 1,2%.
Tabela 9: Transporte e Tráfego de Passageiro
Indicadores Unidade Real 2014 Plano 2015Cresc.
(%)
Público Urbano 10^3 T 35,832 35,880 0.1
Semi-Colectivo 10^3 T 133,022 134,620 1.2
Interprovincial 10^3 T 12,570 13,127 4.4
Total 10^3 T 181,424 183,627 1.2
Público Urbano Nº 265 275 3.8
Semi-Colectivo Nº 2,228 2,340 5.0
Interprovincial Nº 229 238 3.9
Total Nº 2,722 2,853 4.8
Público Urbano Nº 22 25 13.6
Semi-Colectivo Nº 115 123 7.0
Interprovincial Nº 17 17 0.0
Passageiros
Frota
Rotas
Fonte: Direcção Provincial de Transportes e Comunicações
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
18
No que concerne ao transporte de carga rodoviária, está prevista uma movimentação de cerca de 2.480 toneladas
contra 1.734 previstos em 2014, o que corresponde uma previsão de crescimento de 43%.
Tabela 10: Transporte e Tráfego de Carga
Indicadores Unidade Real 2014 Plano 2015Cresc.
(%)
Total 10^3 T 1,734 2,480 43.0
Nacional/Internacional Nº 433 730 68.6
Carga Transportada
Frota Existente
Fonte: Direcção Provincial de Transportes e Comunicações
III.3.2. FINANÇAS PÚBLICAS
O orçamento para 2015, foi elaborada com base no Cenário Fiscal de Médio Prazo (CFMP) que é um
instrumento fundamental no processo de preparação do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do
Estado (OE). Com vista a garantir previsibilidade de recursos para a continuidade da despesa do exercício em
curso, foi tomado como base os limites inicialmente aprovados para o exercício de 2014, a proposta dos
sectores no CFMP 2015-2017 e os limites indicativos para OE/2015.
O presente orçamento, é consistente com os limites globais definidos para o primeiro ano do CFMP 2015-2017
e Limite Indicativo para 2015, nas componentes de investimento interno e de bens e serviços para o nível
provincial, assim como alinhadas com as matrizes da proposta do PES 2015.
O orçamento para 2015, tem como objectivo garantir a alocação de recursos para a materialização das acções
programadas para o próximo exercício económico, sendo que a mesma focaliza-se:
Em função dos objectivos e prioridades do Governo;
Assegurando a redução do défice orçamental;
Garantindo a previsibilidade de recursos; e
Contribuir para que com os mesmos recursos obtenham melhores resultados em termos de
quantidade e qualidade.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
19
O orçamento da Província de Maputo compreende três componentes, a saber, a previsão da colecta de receita;
a previsão das Despesas de funcionamento; e a previsão das Despesas de Investimento.
III.3.2.1. PREVISÃO DA COLECTA DE RECEITA
A previsão para arrecadação da receita global pela Província, para o exercício económico de 2015, é de
23.335.350,03 mil meticais, contra os 20.365.114,26 mil meticais realizados em 2014 o que corresponde a um
crescimento de 14,58%;
Tabela 11: Projecção da Receita Central Um: mil meticais
N° Designação Real 2014 Plano 2015 Cres(%)
1 Receita Central 19,854,825.28 22,783,751.93 14.75
2 Receita Provincial 510,288.98 551,598.10 8.10
20,365,114.26 23,335,350.03 14.58Total
RECEITA GLOBAL
Fonte: Direcção Provincial do Plano e Finanças
Receita de âmbito Central
Para o ano 2015 a receita de âmbito central prevê a cobrança de 22.783.751,93 mil mts,
comparativamente a realização do exercício económico de 2014, regista-se um crescimento de cerca de
14,75%;
Tabela 12: Projecção da Receita Central Um: mil meticais
0 1 2 3 4=3/2
RECEITA DE AMBITO CENTRAL 19,854,825.28 22,783,751.93 14.75
Cres. (%)Nº Designação Real 2014 Plano 2015
Fonte: Direcção Provincial do Plano e Finanças
Receita de âmbito Provincial
Para o exercício económico de 2015 a Província prevê um crescimento da receita em 8.1% destacando-se:
a) Sectores de nível Provincial prevêem arrecadar 521.673,26 mil meticais contra 483.997,17 mil
meticais da meta fixada para 2014, o que representará um crescimento de 7,78%;
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
20
b) Secretarias Distritais prevêem arrecadar em 2015 o valor de 14.300,93 mil meticais, contra os
13.191,15 mil meticais da meta fixada para 2014, o que representa um crescimento de 8,41%;
c) Serviços Distritais prevêem arrecadar em 2015 o valor de 15.623,91 mil meticais, contra os
13.100,66 mil meticais da meta para 2014, o que representa um crescimento 19,25%.
Como principais acções que irão contribuir para esse crescimento destacam-se:
Abertura das Terminais Aduaneiros de Ressano Garcia e Serviços Provinciais das Alfândegas
(SPAM).
Encontros parciais com contribuintes para o cumprimento das obrigações fiscais, especialmente
quanto a facturação;
Destacamento de brigadas para verificação da facturação;
Identificação e cadastro de novos operadores e seu enquadramento de acordo com a dimensão
dos respectivos volumes de negócio;
Transformação de armazéns aduaneiros de produtos petrolíferos em Terminal Internacional de
Combustíveis, para garantir um controlo integrado dos produtos;
Estabelecimento das Brigadas Móveis (FAST) da província de Maputo.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
21
Tabela 13: Projecção da Receita Provincial Um: mil meticais
0 1 2 3 4=3/2
1
a Receitas Consignadas 435,220.56 462,298.75 6.22
b Receitas Próprias 48,776.60 59,374.51 21.73
Sub -Total Sectores 483,997.17 521,673.26 7.78
2
c Receitas Consignadas 1,154.22 1,268.94 9.94
d Receitas Próprias 12,036.93 13,031.99 8.27
Sub-Total Secretarias Distritais 13,191.15 14,300.93 8.41
3
e Receitas Consignadas 1,684.17 2,359.19 40.08
f Receitas Próprias 11,416.49 13,264.72 16.19
Sub -Total Serviços Distritais 13,100.66 15,623.91 19.26
4
Global Receitas Consignadas=a+c+e 438,058.96 465,926.87 6.36
Global Receitas Próprias=b+d+f 72,230.02 85,671.22 18.61
510,288.98 551,598.10 8.10Total da Provincia
SECRETARIAS DISTRITAIS
SERVIÇOS DISTRITAIS
RECEITA GLOBAL DA PROVINCIA
SECTORES DE NIVEL PROVINCIAL
Nº Designação Real 2014 Plano 2015 Cres. (%)
Fonte: Direcção Provincial do Plano e Finanças
III.3.2.2. PREVISÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA
Para o exercício económico de 2015, a Província prevê no global realizar despesas tanto de Funcionamento como
de Investimento na ordem de 5.360.397,88 mil meticais o que corresponde a um crescimento de 23,94% quando
comparado com o ano de 2014.
Tabela 14: Resumo da Despesa Provincial
OE OE 2015 Cresc. (%)
2014 2015 14/15
0 1 2 3 4=3/2
1 Despesas de Funcionamento 3,873,588.21 4,710,232.00 21.60
2 Despesas de Investimento 451,569.56 650,165.88 43.98
Total 4,325,157.77 5,360,397.88 23.94
DescricaoN°
Fonte: Direcção Provincial do Plano e Finanças
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
22
Despesas de Funcionamento de Âmbito Provincial
Para 2015, os sectores de nível provincial, prevê realizar despesas de funcionamento na ordem dos
2.701.190,94 mil meticais, o que representa uma previsão de crescimento de 9,63%, em relação ao limite inicial
de 2014.
As despesas com Outras Despesas com o Pessoal e Bens e Serviços para 2015 registam um decrescimento
de 11,94% e 31,89% respectivamente, Por outro lado nota-se um crescimento acima dos 20% e 19% nos
Salários e Remunerações e Transferências Correntes,
Importa salientar que foi previsto um excesso de 24,40% na proposta do OE para 2015 em relação ao limite
indicativo, fundamentado pela necessidade da previsão de fundos para o funcionamento do Hospital Provincial,
Serviço de Saúde Mulher e Acção Social da Cidade da Matola e Delegação da Administração Nacional das
Pescas.
Tabela 15: Despesas de Funcionamento- Âmbito Provincial Um: mil mts
OE OE 2015 Cresc. (%)
2014 2015 14/15
1 2 3 4=3/2
Salarios e Remuneracoes 1,412,029.77 1,713,291.24 21.34
Outras Despesas c Pessoal 128,198.33 112,896.53 -11.94
Bens e Servicos 448,476.28 305,471.55 -31.89
Transfer. e ODC 475,297.81 569,531.62 19.83
Total 2,464,002.19 2,701,190.94 9.63
Descricao
Fonte: Direcção Provincial do Plano e Finanças
Despesas de Funcionamento de Âmbito Distrital
Para 2015, as instituições de nível distrital prevêem ter despesas de funcionamento na ordem dos 2.012.041,15
mil meticais, o que representa um crescimento de 10,41%, em relação ao limite inicial de 2014.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
23
Tabela 16: Despesas de Funcionamento de Âmbito Distrital Um: mil mts
OE OE Cresc. (%)
2014 2015 14/15
1 2 3 4=3/2
Salarios e Remuneracoes 1,473,934.04 1,639,230.73 11.21
Outras Despesas c Pessoal 46,760.43 58,380.70 24.85
Bens e Servicos 221,262.00 232,300.84 4.99
Transfer. e ODC 80,352.34 82,128.88 2.21
Total 1,822,308.81 2,012,041.15 10.41
Descricao
Fonte: Direcção Provincial do Plano e Finanças
Despesas de Investimento
O quadro Global do Orçamento de Investimento – Âmbito Provincial e Distrital, regista um crescimento de
9,08% de 2014 para 2015, sendo que foi programado o valor de 650.165,88 mil meticais, contra os 596.043,76
mil meticais fixados para o exercício de 2014.
Tabela 17: Orçamento de Investimento-Âmbito Provincial e Distrital Um: mil mts
OE OE Cres. (%)
2014 2015 14/15
0 1 2 3 4=3/2
1 Ambito Provincial 306,822.76 431,412.75 40.61
2 Ambito Distrital 289,221.00 218,753.13 -24.36
596,043.76 650,165.88 9.08
Nº Descricao
Total Provincia
Fonte: Direcção Provincial do Plano e Finanças
Do limite indicativo previsto para Orçamento de 2015, foram definidos como projectos prioritários de
Impacto directo para a vida da população os seguintes:
Reabilitação de valas drenagens, regadios e represas;
2 Valas de drenagem em Mulauze e Vala Mocambique (Manhica), 3 regadios de Mahelane
(Namaacha), PSK (Boane) e Intaca (Matola),2 Represas Mandjangui (Magude) e Indane (Matutuine);
Construção de 35 fontes de água em todos os Distritos da Província (Marracuene-4, Magude-5,
Namaacha-5, Matituine-5,Boane-5, Moamba-8 e Manhica-3);
Reabilitação de um total de 80 fontes de água (Marracuene-8, Magude-15, Namaacha-15, Matituine-
20,Boane-5, Moamba-10 e Manhica-7);
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
24
Urbanização Básica; Disponibilizar de 12.506 marcos (Matola-6965, Marracuene-882, Magude-553,
Namaacha-434, Matutuine-385, Boane-1064, Moamba-588 e Manhica-1635marcos); e
Demarcar de 3568 talhões (Matola-1990,Marracuene-252,Magude-158,Namaacha-124,Matutuine-
110,Boane-304,Moamba-168 e Manhica-462marcos);
Manutenção Periódica de Estradas Classificadas, (20.5Km de estradas asfaltadas e 13km de estradas
não asfaltadas das quais 10 em Magude/Motase e mais 3km de estrada R807 que abrange Matola Gar
e Nkobe);
Construção, reabilitação e apetrechamento de infraestruturas de assistência Social sendo:
Centros de saúde de Macaneta, Centro de Saude Anexo do Hospital Provincial, Centro de Saúde de
Nkobe e Bloco de Consultas Externas de Magude;
Reabilitação da Escola Secundaria da Machava Sede, E.S de Changalane, da EPC Matola Sede,
Centro de Formação do CFQAEA, Construção e Reabilitação dos Balneários da Escola Secundaria de
Alfredo Namitete e Namaacha, Vedação da EPC Malhampsen;
Expansão da Rede Eléctrica em Mungazine (Matutuine), Munguine e Taninga (Manhiça), Changalane
Mpaputo e Michangulene (Namaacha) e Magude Sede (Magude); e
Nos Projectos de Apoio Institucional teve-se como prioridades:
i) Conclusão das obras em curso de Construção e Reabilitação de edifícios de funcionamento, destacando-
se:
Construção do Edifício da Direcção Provincial do Plano e Finanças;
Construção do Edifício Sede da Assembleia Provincial;
Construção do Edifício Único do Tribunal de 1ª Instancia (Administrativo, Aduaneiro e Fiscal); e
Elaboração do Projecto do novo Edifício do Governo Provincial.
Por outro lado, teve-se como prioridade o apetrechamento dos edifícios de funcionamento, como forma de
dotar de condições para o pleno funcionamento das instituições.
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
25
IV. PRINCIPAIS MEDIDAS DE POLÍTICA E ACÇÕES
POR PRIORIDADE DO PQG
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
26
IV.1. CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL, PAZ E SOBERANIA
IV.1.1. COMBTENTES
IV.1.2. RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO MILITAR
I Sem II Sem
1 Tramitar processos para a fixação de pensões
dos Combatentes
Número de processos de
pensões tramitados.
500 X X Toda Provincia. 500 (400 homens e 100
mulheres)
100 Interna D.P. dos
Combatentes
2 Produzir e distribuir cartões de identificação do
combatente.
Número de cartões de
identificação distribuidos.
1,000 X X Toda Provincia. 1000 (900 homens e 100
mulheres)
700 Interna D.P. dos
Combatentes
3 Financiar projectos de geração de renda aos
Combatentes
Número de projectos
financiados
17 X X Toda Provincia. 15 homens e 1 mulher 1700 Interna D.P. dos
Combatentes
4 Comparticipar no financiamento da auto-
construção de casas melhoradas para os
Combatentes
Número de casas
comparticipadas
3 X X Toda Provincia. 2 homens e 1 mulher 300 Interna D.P. dos
Combatentes
5 Atribuir bolsas de estudo aos combatentes e
seus filhos ao Ensino Superior
Número de bolsas de
estudo atribuidas
25 X X Toda Provincia. 15 homens e 10 mulheres 200 Interna D.P. dos
Combatentes
Nº de
OrdemLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
PeriodicidadeMeta
Fonte de
FinanciamentoResponsávelAcção Indicador de Produto
I Sem II Sem
1 Realizar o Recenseamento Militar Obrigatorio Numero de jovens
recenseados
15,000X
Toda Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)410.00
Interna CRMM
2 Realizar provas de classificacao e seleccao Numero de jovens
abrangidos
1,818X
Toda Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)590.00
Interna CRMM
3 Realizar incorporacao de jovens nas Forcas
Armadas de Defesa de Mocambique.
Numero de jovens
incorporados
492X
Toda Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)2,190.00
Interna CRMM
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta Responsável
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
Financiamento
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
27
IV.2. DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO
IV.2.1. EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
IV.2.2. SAÚDE
I Sem II Sem
1Implementar cursos modulares de curta
duração nas escolas de Ensino Secundário em
pareceria Escolas Técnicas Profissionais e
Vocacionais
Número de cursos a
implementar 4 X
Matola, Marracuene e
Boane
350
800.00
Externa DPEC
2Criar círculo de interesse e centro de
Habilidades para a vida no âmbito do
Programa de Alfabetização e Educação de
Adultos
Número de círculos e
centros a criar 1 X
Matola 250 alfabetizandos
145.00
Interna DPEC
3 Alocar o livro de distribuição gratuito ao Ensino
Primário
Número do livros alocar as
escolas 736,408 X
Toda a província 356,064 500.00
Externa DPEC
Localização Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
Periodicidade Fonte de
FinanciamentoResponsável
I Sem II Sem
1 Expandir a opção B+ nas Unidades Sanitárias
com Tratamento Anti-retroviral de 40 em 2013
para 50 em 2015
Número total de US
implementando a opção B+
50
X X
Todos Distritos Mulheres gravidas elegiveis
1,150.00
F. Ariel DPS/SMI
2 Realizar Semanas de Sensibilização e rastreio
do Cancro do colo do útero, da mama e da
próstata
Número de Semanas
realizadas
3
X X
Todos Distritos Homens com mais de 40
anos e Mulheres com mais
de 15 anos de idade
150.00
Interna DPS/DNT
3 Realizar as Semanas Nacionais de Saúde Número de crianças dos 6-
59 meses suplementadas
com vitamina A
280,286
X X
Todos Distritos Maputo Província (266.271)
6,000.00
Interna DPS/Nutrição
4 Realizar a campanha de Pulverização
intradomiciliaria (PIDOM)
Numero de Distritos
pulverizados
8X
Todos Distritos Maputo Província (210.845), 5,400.00
Interna DPS/PNCM
5 Aumentar a cobertura TARV em pacientes
TB/HIV dos 70% em 2013 para 85% em 2015
Numero de doentes TB/HIV
em TARV
1,958
X X
Todos Distritos Matola, Boane, Namaacha,
Magude, Matutuine ,
Marracuene, Manhica,
Moamba.
347.77
Interna DPS/PNCTB
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
28
IV.2.3. HABITAÇÃO
IV.2.4. ÁGUA E SANEAMENTO
IV.2.5. CULTURA
I Sem II Sem
1 Demarcar terrenos Numero de terrenos
demarcados3,573 X X
Toda a Província 17.860 pessoas 812.50
Interno DPOPH
2 Promover o ordenamento do espaço e
disponibilizar marcos
Numero de marcos
distribuídos12,502 X X
Toda a Província 62.510 pessoas 812.50
Interno DPOPH
3 Apoiar os programas de Fomento de
Construção de Habitações
Numero de acessos a
Habitação Condigna1,191 X X
Toda a Província 5.955 pessoas 750.00
Interno DPOPH
4 Promover a construção Habitacional com
recurso a material de construção local
Numero de prototipos
construidos1 X X
Namaacha e Magude 96.000 pessoas 1,800.00
Interno DPOPH
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
I Sem II Sem
1 Construir fontes de abastecimento de agua Numero de fontes
construídas55 X X
Marracuene e Manhiça 14.100 pessoas 3,167.12
Interno e
Externo
DPOPH
2 Reabilitar fontes de Abastecimento de Agua Numero de fontes
reabilitadas 80 X
Magude (Motaze) 10.000 pessoas 4,029.22
Interno e
Externo
DPOPH
3 Realizar ligacoes de distribuicao de agua
urbana
Numero de ligacoes
domiciliarias realizadas10,000 X X
Boane e Matola 50.000 habitantes 3,480.00
Interno e
Externo
FIPAG
4 Construir latrinas Numero de latrinas
construídas2,100 X X
Marracuene e Manhiça 15.250 pessoas 400.00
Interno e
Externo
DPOPH
Numero de escolas
declaradas LIFECA398 X
Marracuene e Manhiça 10.000 pessoas 400.00
Externo DPOPH
Numero de comunidades
declaradas LIFECA355 X
Marracuene e Manhiça 10.000 pessoas 400.00
Externo DPOPH
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade Responsável
Realizar LIFECA nas comunidades5
Fonte de
Financiamento
I Sem II Sem
1 Realizar "Festival Provincial da Cultura" Numero de festivais
realizados.
1X
Manhica 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)2,000.00
Interna DPEC
2 Restaurar locais e sitios historicos Numero de locais e sitios
restaurados.
2X X
Magude e Namaacha 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)300.00
Interna DPEC
3 Apetrechar o acervo da Biblioteca Publica
Provincial
Numero de obras
adquiridas
600X
Boane 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)1,080.00
Interna DPEC
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
29
IV.2.6. JUVENTUDE E DESPORTOS
IV.2.7. CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PROFISSIONAL
I Sem II Sem
1 Formar jovens sobre a lideranca e educacao
financeira, gestao associativa, gestao de
projectos e recursos naturais
Numero de jovens
formados 540 X X
Toda a Provincia 575.000 jovens e
adolescentes abrangidos 1,000.00
Interna DPJD
2 Implementação do Programa de revitalização e
desenvolvimento do desporto na Provincia
(Khavela Maputo)
Numero de torneios
implementados 1 X
Toda a Provincia 3,192
7,000.00
Interna DPJD
3 Consolidar o programa de desporto para o
desenvolvimento no âmbito da Massificação
do Desporto (Bebec, desporto recreativo,
Ginásios ao ar livre e datas comemorativas)
Numero de Programas
consolidados14 X X
Toda a Provincia 10.980 jovens
1,500.00
Interna DPJD
4 Realizar o IV Festival de Jogos Tradicionais Numero de festivais
realizados
9 X Toda a Provincia 300 participantes 600.00 Interna DPJD
5 Consolidar e fortalecer o movimento
associativo juvenil através da assistência
técnica, metodológica e financeira as diversas
iniciativas juvenis.
Numero de associações
juvenis legalizadas e
numero de Contratos
Programa rubricados
7 X X
Toda a Provincia 550.000 jovens
1,728.70
Interna DPJD
Acção Indicador de Produto MetaPeriodicidade
Localização Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
Nº de
Ordem
Beneficiários
(desagregados por sexo)
I Sem II Sem
1 Formar produtores em materia de agro-
processamento e conservacao de produtos
pos-colheita
Numero de produtores
formados
100
X X
Distritos de Moamba,
Magude e Boane
Produtores dos distritos
(60% do sexo femenino)
200.00 Interna DPCT
50
2
Treinar jovens, mulheres, funcionarios publicos
e lideres comunitarios em tecnologias de
informacao e comunicacao
Numero de pessoas
treinadas
500
X
Toda a Provincia 500 pessoas 320.00 Interna DPCT
3 Realizar a "Mostra Provincial da Ciencia,
Tecnologia e Inovacao"
Numero de exposicoes
realizadas
50X
Matola Inovadores, estudantes e
comunidade
450.00 Interna DPCT
4 Promover a integracao profissional de
estudantes do ensino tecnico profissional em
empresas de base tecnologica
Numero de estudantes
integrados em estagio
profissional
60
X
Provincia de Maputo 60 estudantes finalistas (30
mulheres e 30 homens)
100.00 Interna DPCT
5 Estabelecer Centros Multimedias comunitarios Numero de centros
estabelecidos
2X
Moamba e Magude
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
500.00 Interna DPCTTreinar jovens em tecnologia de construcao de
casas melhoradas a baixo custo
Numero jovens treinados e
prototipos construidosX
Moamba2 Jovens do distrito de
Moamba
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
30
IV.2.8. MULHER, FAMILIA E ACÇÃO SOCIAL
I Sem II Sem
1 Efectuar transferências monetárias regulares
não condicionadas a pessoas em situação de
pobreza e incapacitadas para o trabalho
Numero de agregados
familiares assistidos 13,040 X X
Todos os Distrittos 14.132 agregados familiares
70,504.00
Interna e
Externa
INAS
2 Efectuar transferências sociais para agregados
familiares com crianças em fase de
recuperação de situação de desnutrição aguda
e para agregados familiares em situação
temporária de incapacidade para o trabalho
Numero de agregados
Familiares assistidos em
suplementos nutricionais 1,730 X X
Todos os Distritos 2162 agreagdos familiares
42,774.02
Interna INAS
3 Prestar apoio psicossocial as vitimas de
violencia de violencia, doentes mentais
compensados, ex-reclusos, ex-
toxicodependentes, criancas, mulheres idosos
e repatriados.
Numero de pessoas
apoiadas 177 X X
Todos os Distritos 177 pessoas
561.37
Interna DPMAS
4 Conceder meios de compensação, casas,
urnas e passagens aos beneficiarios
Numero de agregados
familiares apoiados193 X X
Todos os Distrittos 160 agregados familiares 3,725.23
Interna INAS
5 Prestar apoio institucional a Infantarios, Centros
de Transito, Centros de Apoio à Velhice e
Centros Abertos
Numero de Criancas e
pessoas Idosas
beneficiadas de apoio
465 X X
Matola, Beleluane,
Magude, Boane e
Maguaza - Moamba
575 pessoas
7,150.23
Interna INAS
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
31
IV.3. PROMOVER O EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E COMPETIVIDADE
IV.3.1. TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
I Sem II Sem
1 Fiscalizar Estabelecimentos Laborais Número de
estabelecimentos laborais
fiscalizados
600X X
Toda a Provincia 6001,250.00
Interna DPT
2 Incrementar Acções de Mediação e Arbitragem
Laboral
Número de acções de
Mediação e Arbitragem
Laboral realizados
1,121
X X
Toda a Provincia Empregadores,
Trabalhadores e Sindicatos 420.00
Interna DPT/CMAL
Número de novos
contribuintes e beneficiários
inscritos
600
X X
600
40.00
Interna DPT
Numero de novos
beneficiarios inscritos.
10,000X X
Toda a Provincia 10,00040.00
Interna DPT
Número de postos de
trabalho criados
32,246X X
Toda a Provincia
Número de estagios pre-
profissionais realizados
270X X
Toda Provincia
5 Promover acções de formação profissional no
âmbito da implementação da estratégia de
emprego e formação profissional (EEFP)
Número de cidadãos
inseridos no emprego após
a participação em cursos de
formação profissional
11,119
X X
Toda Provincia 17.240 cidadaos
1,750.00
Interna DPT/INEFP
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Fonte de
FinanciamentoResponsável
3 Inscrição de novos contribuintes e beneficiários
por conta de outrém
4 Promover a criação de empregos no âmbito da
implementação da Estratégia de Emprego e
Formação Profissional (EEFP)
24,776 (13.571 homens e
11.205 mulheres)
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
1,750.00
Interna DPT/INEFP
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
32
IV.3.2. AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR
IV.3.3. PESCAS
I Sem II Sem
1 Implementar o PITTA (Projecto de Transferencia
de Tecnologias Agrarias) atraves da instalacao
de demonstracao modelos para culturas
alimentares.
Numero de demostracoes
realizadas
250
X X
Todos os Distritos 50.000 produtores 13,212.00 Interno DPA/SDAE's
2 Intensificar e diversificar a producao de culturas
alimentares, producao local de sementes e
relancamento da batata-reno e fruteiras.
Numero de toneladas
produzidas.
7,358,890
X X
Todos os Distritos 30.000 produtores 25,130.00 Interno DPA/SDAE's
3 Realizar o fomento pecuario e campanhas de
vacinacao obrigatorias de gado bovino e
galinhas.
Numero de animais
distribuidos
278X
Todos os Distritos 139 familias 22,882.00 Interno DPA
4 Realizar campanhas fitossanitarias e aplicacao
de fertilizantes em culturas alimentares e de
rendimento.
Numero de camapanhas
realizadas
8X X
Todos os Distritos 50.000 produtores 1,470.00 Interno DPA
5 Realizar o reflorestamento. Extensao de area
reflorestada (ha)
200X X
Toda a Provincia 3,780.00 Interno DPA
Fonte de
Financiamento
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização Responsável
I Sem II Sem
1 Construir tanques piscicolas Numero de tanques
construidos
17
X
Manhica, Marracuene,
Matutuine, Moamba,
Namaacha e Matola.
70 produtores (27 homens e
43 mulheres)
2,105.00 Interno DPP
2 Reabilitar tanques piscicolas Numero de tanques
reabilitados
14X X
Boane, Manhica, Matutuine,
Moamba e Matola
27 produtores (6 homens e
21 mulheres)
902.00 Interno DPP
3 Adquirir alevinos melhorados Numero de alevinos
adquiridos.
77,500
X
Boane, Manhica,
Marracuene, Matutuine,
Namaacha e Matola
97 produtores (33 homens e
64 mulheres)
388.00 Interno DPP
4 Realizar feiras de insumos e de produtos
pesqueiros.
Numero de feiras realizadas 2X X
Marracuene e Matola 40 produtores 223.00 Interno IDPPE
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeResponsável
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
33
IV.3.4. RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
IV.3.5. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
I Sem II Sem
1 Expandir a rede electrica e Electreficar Postos
Administrativos com Paines Solares
Numero de Bairros e
Postos Administrativos
electreficados
21
X X
Toda a Provincia e P.A. de
Mahele (Magude) e
Calanga (Manhica)
20,900 26,762.01 Interno DPREME
2 Construir fornos para producao de tijolos
queimados
Numero de fornos
construidos
8X X
Moamba, Matutuine e
Namaacha
1,500 900.00 Interno DPREME
3 Produzir fogoes melhorados Numero de fogoes
produzidos
150X X
Magude e Matutuine 750 600.00 Interno DPREME
4 Licenciar novos operadores mineiros Numero de novos
operadores licenciados
40X X
Toda a Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
50.00 Interno DPREME
5 Fiscalizar e monitorar a actividade mineira Numero de fiscalizacoes
realizadas
22X X
Boane, Moamba e
Namaacha
1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
150.00 Interno DPREME
Localização Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
Financiamento
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeResponsável
I Sem II Sem
1 Criar um ponto de atendimento de empresarios
no Balcao de Atendimento Unico (BAU)
Numero de pontos de
atendimentos criados
1X X
Matola 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
1,200.00 Interno DPICT/ BAU
2 Apoiar as Micros e Pequenas Empresas de
agroprocessamento no ambito da producao de
produto nacional
Numero de MPME's
apoiadas
100
X X
Todas Sedes Distritais
incluindo Cidade da Matola
1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
200.00 Interno DPICT/ BAU
3 Realizar feiras de comercio e turismo Numero feiras realizadas 944X X
Todas Sedes Distritais
incluindo Cidade da Matola
1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
1,850.00 Interno DPICT/SDAE'
s
4 Promover a criacao de industriais de Agro-
processamento
Numero de industrias
criadas
3
X X
Matutuine (Machia),
Namaacha (Sede) e
Moamba ( Vila de Ressano
Garcia)
1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
300.00 Interno DPICT/SDAE'
s
5 Capacitar empreendedores em materia de agro-
processamento
Numero de capacitacoes
realizadas
3X X
Boane, Namaacha e Matola 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
600.00 Interno DPICT
Localização Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
Financiamento
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeResponsável
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
34
IV.3.6. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
IV.3.7. TURISMO
I Sem II Sem
1 Expandir os servicos de Telecomunicacoes
para as localidades (voz, dados e Internet).
Numero de localidades
abrangidas
3 X X 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
Interna INCM
2 Expandir rotas Provincial de Passageiros Numero de rotas abertas 6 X X Toda a Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)450.00
Interna DPTC
Localização Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
Financiamento
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeResponsável
I Sem II Sem
1 Consolidar Balcoes de informacao Turistica Numero de Balcoes
consolidados
1X X
Matutuine-Ponta de Ouro 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 600.00
Interno DPICT
2 Participar em feiras Provinciais e em mercados
estrategicos e prioritarios
Numero de feiras
participadas
3X
Africa do Sul-Durban,
Marracuene e C. Matola
1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 800.00
Interno DPICT
3 Fortalecer o Turismo baseado em recursos
Naturais atraves das campanhas de
sensibilizacao sobre prevencao ao conflito
homem/fauna bravia
Numero de comunidades
fortalecidas
17
X X
Cidade da Matola e
Marracuene-sede
1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 300.00
Interno DPICT
4 Participar do Roteio Turistico no ambito da
expedicao east 3 Rote
Roteio turistico de
expedicao east 3 rote
realizado
1
X
Africa do Sul-Durban,
Suazilandia - Babane, Ilhas
Seycheles e em
mocambique-Marracuene
1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 1,600.00
Interno DPICT
5 Formar profissionais de turismo e divulgar a
legislacao do sector
Numero de capacitacoes
realizadas
4
X X
Cidade da Matola e
Marracuene-sede,
Namaacha e Matutuine
80 (45 homens e 35
mulheres) 800.00
Interno DPICT
Localização Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
Financiamento
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeResponsável
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
35
IV.4. DESENVOLVER INFRA-ESTRUTURAS ECONÓMICAS E SOCIAIS
IV.4.1. ESTRADAS, PONTES
IV.4.2. RECURSOS HÍDRICOS
I Sem II Sem
Numero de km's de
estradas asfaltadas 384.7 X X
Toda a Província 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 231,235.00
Externo ANE (central)
Numero de km's de
estradas nao asfaltadas 702.3 X X
Toda a Província 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 46,200.00
Externo ANE (central)
Numero de km's de
estradas asfaltadas
mantidas
20 X XToda a Província 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 90,000.00
Externo ANE (central)
Numero de km's de
estradas nao asfaltadas
mantidas
13 XToda a Província 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 47,520.00
Externo ANE (central)
3 Realizar reabilitacao de estradas (asfaltagem) Numero de Km's de
estradas reabilitadas5 X X
Toda a Província 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 35,000.00
Externo ANE (central)
4 Realizar melhoramentos localizados em
estradas nao asfaltadas
Numero de Km's de
estradas melhorados200 X X
Toda a Província 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 22,000.00
Externo ANE (central)
5 Construir aquedutos e obras de arte Numero de aquedutos e
obras de arte construídas10 X
Moamba e Magude 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 2,750.00
Externo ANE (central)
ResponsávelMetaPeriodicidadeNº de
OrdemAcção Indicador de Produto Localização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
Financiamento
1 Realizar manutenção de rotina de estradas
2 Realizar manutenção periódica em estradas
asfaltadas e não asfaltadas
I Sem II Sem
1 Construir e reabilitar regadios, represas e
diques e adiquirir equipamentos de rega
(motobombas).
Extensao de area irrigada
(ha).
500
X X
Intaka, Manhangane, PSK,
Mandjangui, Indane e
Panjane.
20.000 familias 45,000.00 Interno DPA
2 Reabilitar a Vala Mocambique Extensao de area irrigada
(ha).
300X
Manhica 250 familias 28,530.00 Interno DPA
Nº de
OrdemAcção
Fonte de
FinanciamentoResponsávelIndicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
36
IV.4.5. INFRA-ESTRUTURAS SOCIAIS E DA JUSTIÇA
IV.5. ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE
IV.5.1. AMBIENTE, TERRA E DESENVOLVIMENTO RURAL
I Sem II Sem
1 Construir escolinhas no âmbito da
implementação do Projecto de
Desenvolvimento Integral da Criança em Idade
Pré-Escolar (DICIPE)
Número de escolinhas
construidas 30 X
Boane (15) e Manhiça (15) 2.100 crianças
13,500.00
Externa DPEC
2 Adquirir e distribuir o mobiliário escolar Número de carteiras
adquiridas e distribuidas3,000 X
Toda a província 3.200 alunos 2,000.00
Interna DPEC
Localização Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
Periodicidade
I Sem II Sem
1 Promover a elaboração e implementação dos
planos de urbanização
Numero de Planos de uso
de Terra e Planos Urbanos
elaborado
7 X X
Magude, Manhiça,
Moamba, Matutuíne,
Marracuene, Boane e
Namaacha
75.000 habitantes
2,250.00
Interno DPCAA
2 Envolver as comunidades locais na gestão de
recursos naturais
Numero de mecanismos de
gestão sustentável das
recursos naturais aplicados
21 X X
Magude, Manhiça,
Moamba, Matutuíne,
Marracuene, Boane e
Namaacha
500 pessoas
120.00
Interno DPCAA
3 Promover acções concretas de adaptação as
mudanças climáticas
Numero de acções de
adaptação as mudanças
climáticas promovidas 10 X X
Namaacha, Moamba e
Magude, Matutuíne
(Machangulo e Catembe
N'sime) e Marracuene
(Macaneta)
200 pessoas
270.00
Interno DPCAA
4 Desenvolver tecnologias efecientes e
renováveis
Numero de mitigação de
emissões de gazes de
estufa desenvolvidas
152 X X
Magude e Manhiça 40 pessoas
200.00
Interno DPCAA
5 Fazer a gestão de resíduos sólidos Numero de controle de
poluição realizados 16 X X
Manhiça, Moamba,
Matutuíne, Marracuene,
Boane, Namaacha e Matola
Munícipes e comunidades
dos centros urbanos 260.00
Interno DPCAA
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
37
IV.5.2. REDUÇÃO DO IMPACTO DA VULNERABILIDADE ÀS CALAMIDADES
IV.6. CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO
IV.6.1. REFORMA DO SECTOR PÚBLICO, DESCENTRALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E AUTÁRQUICA
I Sem II Sem
1 Criar e Capacitar Comites Locais de Gestao de
Risco e Calamidades (CLGRC)
Numero de CLGRC
capacitados
13
X X
Magude (2), Manhica (2),
Marracuene (1), Moamba
(2), Namaacha (2),
Matutuine (2), Matola (2)
1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)480.00
Interna INGC
2 Revitalizar Comites Locais de Gestao de Risco
e Calamidades (CLGRC)
Numero de CLGRC
Capacitados/Revitalizados
6X X
Boane (1), Matutuine (2),
Moamba (1), Magude (1)
1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)280.00
Interna INGC
3 Revitalizar os CTDGC Numero de CTDGC
revitalizados
3X X
Matola (1), Matutuine (1),
Boane(1)
1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)400.00
Interna INGC
4 Realizar 1 Exercicio de Simulacao Numero de exercicio de
simulacao realizados
1X X
Manhica 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)2,250.00
Interna INGC
5 Produzir placas de identificacao de zonas de
risco
Numero de placas
produzidas e distribuidas
35X X
Namacha e Marracuene 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)620.00
Interna INGC
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
I Sem II Sem
1 Realizar acções inspectivas aos Órgãos Locais
do Estado e Municípios.
Número de acções
inspectivas realizadas.21 X X
Toda a Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)698.72
Interna IAP
Número de unidades de
fardamento adquiridos.3028
100 Autoridades
Comunitárias 425.00
Número de insígnias
adquiridas.340
100 Autoridades
Comunitárias 85.00
Número de bandeiras da
República adquiridas.100
100 Autoridades
Comunitárias 120.00
3 Realizar sessões do Forum Provincial de
Gestores de Recursos Humanos
Numero de sessoes
realizadas12 X X
MatolaFuncionarios publicos. 125.00
Interna SPM
4 Acompanhar o processo de funcionamento das
comissões de trabalho em 2 localidades por
cada distrito
Número das comissões de
trabalho monitoradas.14 X
Boane, Manhiça ,
Marracuene, Matutuíne,
Moamba, Magude,
Namaacha.
Comunidades Locais
192.08
Interna SPM
5 Elaborar Cartas Topográficas das unidades
territoriais propostas à elevação a categoria de
localidades.
Número de Cartas
Topográficas elaboradas. 5 X X
Boane, Manhica, Magude,
Matutuine e Moamba.
Comunidades locais
171.90
Interna SPM
Interna SPM2 Adquirir motorizadas, fardamentos, Insígnias e
Bandeiras da República para as Autoridades
Comunitárias.XX
Toda a Provincia
ResponsávelLocalização Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
Financiamento
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
Periodicidade
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
38
IV.6.2. JUSTIÇA
IV.6.3. ÓRDEM E SEGURANÇA PÚBLICA
I Sem II Sem
1 Realizar Campanha de Registo de Nascimento
a nivel da Provincia de Maputo
Numero de campanha
realizadas
1X
Todos os Distritos 4.000 (1.500 homens e 2.500
mulheres)
2,500.00 Interno DPJ
2 Expandir a Rede Registral com a criacao e
Revitalizacao dos Postos de Registo Civil
Numero de Postos
expandidos
16X X
Boane, Matola, Moamba,
Marracuene
1,300.00 Interno DPJ
3 Formar Juizes dos Tribunais comunitarios Numero de Juizes formados 100X X
Boane, Matola e Manhica 100 (80 homens e 20
mulheres)
1,200.00 Interno DPJ
4 Prestar assistencia juridica aos cidadaos Numero de assistencias
juridicas prestadas
12,281X X
Toda a Provincia 12.281 cidadaos 2,850.00 Interno IPAJ
5 Realizar triagem e inspecção das celas nas
esquadras e comandos da PRM
Numero de inspecções
realizadas
8,400X X
Toda a Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)3,500.00
Interno Procuradoria
Provincial
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
I Sem II Sem
1 Garantir e melhorar os níveis da ordem,
segurança e tranquilidade públicas.
Nivel de resposta policial
alcancada (%)
86X X
Toda a Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
Interna CPPRM
2 Construir Esquadra e Postos Policiais da
Policia da Republica de Mocambique (PRM)
Numero de esquadras e
postos policiais construidos
2X X
Boane e Cidade da Matola25,254.67
Interna CPPRM
3 Emitir Bilhetes de Identidade baseados em
elementos biometricos
Numero de BI's emitidos 45,000 X X Toda a Provincia 45.000 cidadaos Interna Identificacao
Civil
4 Produzir documentos de viagens Numero de documentos de
viagens produzidos
25,000 X X Toda a Provincia 25.000 cidadaos Interna SP Migracao
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
Periodicidade Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsávelLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
39
IV.6.4. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
IV.7. PROMOVER O AMBIENTE MACRO-ECONÓMICO E SUSTENTÁVEL
IV.7.1. PROMOÇÃO E ATRACÇÃO DE INVESTIMENTO
I Sem II Sem
1 Realizar Sessões de Mobilização e
Sensibilização Social as Comunidades Rurais.
Numero de sessões
realizadas144 X X
Toda Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 601.25
Interna ICS
2 Produzir Documentarios, Videos Educativos e
de Compactos de Governacao Aberta e
Inclusiva para divulgacao no programa
Televisivo "Canal Zero”.
Numero de Videos
divulgados 10 X X
Toda Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 400.00
Interna ICS
3 Produzir Notícias e Reportagens sobre
acontecimentos, eventos e realizações do
Governo.
Numero de artigos
jornalisticos divulgados840 X X
Toda Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 600.00
Interna ICS
4 Adquirir equipamento para o Centro de
Comunicação Social de Magude.
Numero de equipamento
adquiridos1 X
Toda Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 2,800.00
Interna ICS
5 Realizar a manutenção das Radios
Comunitarias e de equipamento de Unidade
Móvel, de Video e de Ampliação Sonora.
Numero de equipamentos
mantidos 5 X
Toda Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 3,600.00
Interna ICS
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
I Sem II Sem
1 Divulgar as potencialidades e oportunidades
de investimento da Província de Maputo.
Numero de divulgações
realizadas.2 X X
Matola e Marracuene 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
350.00 Interna CPI
2 Analisar e aprovar projectos de investimento
ao nível da Província de Maputo.
Numero de projectos
analisados aprovados.100 X X
Toda a Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
50.00 Interna CPI
3 Catalogar e mapear empresas nacioais para
estabelecimento de ligacoes empresariais
Numero de ligações e
parcerias firmadas4 X X
Matola e RSA 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
275.00 Interna CPI
4 Monitorar projectos de investimento aprovados
em 2014
Numero de projectos
monitorados30 X X
Toda a Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
60.00 Interna CPI
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
40
IV.7.2. GESTÃO ECONÓMICA, FISCAL E ORÇAMENTAL
IV.8. REFORÇAR A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
IV.8.1. RELAÇÕES EXTERNAS
I Sem II Sem
1 Realizar monitorias da implementacao do PES
e OE, gestao de receitas e abertura de contas
bancarias
Numero de monitorias
realizadas
2
X
Toda a Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
2,500.00 Interna DPPF
2 Realizar auditorias as instituicoes publicas da
Provincia.
Numero de auditorias
realizadas
20X X
Toda a Provincia 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
3,150.00 Interna DPPF
3 Realizar diagnostico sobres novas fontes de
receitas
Numero de diagnosticos
realizados
7X X
Todos os Distritos 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
320.00 Interna DPPF
4 Realizar capacitacao aos OLE's e Empresas
Locais sobre Gestao de Pequenos Projectos.
Numero de capacitacoes
realizadas
7X X
Manhica 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres)
679.00 Interna DPPF
Nº de
OrdemAcção Indicador de Produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Fonte de
FinanciamentoResponsável
I Sem II Sem
1 Fiscalizar as actividades das ONG’s que
operam na Província de Maputo.
Número de acções de
fiscalização realizadas.8 X
Boane, Magude, Manhica,
Marracuene, Matutuine,
Moamba, Namaacha e C.
Matola.
1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 127.12
Interna SPM
2 Realizar o fórum Provincial das ONG´s que
operam na Província de Maputo.
Número de foruns de
ONG´s realizados.1 X
Cidade da Matola 1.571.095 (752.745 homens
e 818.620 mulheres) 19.00
Interna SPM
Fonte de
financiamentoResponsável
Nº de
OrdemAcção Indicador de produto Meta
PeriodicidadeLocalização
Beneficiários
(desagregados por sexo)
Orçamento
por actividade
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
41
ANEXOS
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
42
ANEXO I. OE 2015 - Âmbito Provincial
UGB Código Designação 111 112 12 99
Investimento
Interno
02K000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA 2,617.69 141.58 1,291.33 118.86 2,520.00
02K000441 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA COMUNICACCAO SOCIAL DE 3,890.31 690.79 2,972.33 97.11 3,150.00
03K000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO PROVINCIA 8,978.23 5,696.91 18,140.27 352.67 3,645.00
05K000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA 3,619.29 18,405.12 12,099.36 667.30 13,500.00
05K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA 3,927.26 222.48 1,713.31 63.51 0.00
07K000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA 85,698.45 2,500.48 6,978.68 572.09 9,900.00
07K000341 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE MAPUTO PROVINCIA 0.00 140.86 2,905.98 108.41 5,400.00
11K000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MAPUTO 18,757.30 1,342.66 8,548.72 31.68 1,800.00
11K000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE MAPUTO 10,538.18 1,572.51 3,543.06 84.48 4,950.00
13K000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA 57,777.38 1,859.37 7,511.04 293.11 9,450.00
15K000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE 1,055.70 390.24 853.44 3,976.61 882.00
23K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE MAPUTO PROVINCIA 58,349.19 922.54 2,768.32 104.10 16,650.00
23K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA 15,692.92 625.62 3,385.51 180.69 6,210.00
25K000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA 15,675.74 3,039.53 9,207.42 649.06 3,336.29
25K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECNICO DA 21,696.81 16,685.03 31,787.81 118.95 900.00
25K000341 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS 3,783.51 588.84 1,708.14 3,804.26 7,200.00
25K001041 INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E 27,460.41 863.25 12,061.39 5,710.86 3,842.48
27K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE MAPUTO PROVINCIA 58,035.75 5,298.10 19,900.85 1,297.33 15,077.49
27K003041 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE 5,281.03 491.04 3,047.73 80.19 2,700.00
31K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE MAPUTO PROVINCIA 7,516.08 437.99 3,417.60 141.23 4,050.00
31K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INEFP DE MAPUTO PROVINCIA 4,267.57 217.50 1,130.09 1,055.88 5,400.00
31K000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE MAPUTO 1,019.46 39.36 191.63 115.68 135.00
33K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO 10,740.73 955.19 2,796.88 338.83 1,071.00
35K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE MAPUTO 31,415.69 4,655.42 10,728.96 3,970.60 90,967.52
35K002041 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE MAPUTO 1,721.41 103.93 744.30 31.68 4,932.00
37K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE MAPUTO PROVINCIA 4,015.71 1,464.80 3,852.42 275.84 4,446.90
37K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 3,596.57 490.38 2,380.57 45.00 1,060.20
37K000441 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO 4,461.16 232.09 753.58 55.00 2,700.00
37K000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE 4,183.30 268.30 928.62 31.68 4,320.00
37K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE 711.55 500.00 1,050.00 245.00 6,233.40
39K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE 6,041.31 1,172.33 1,910.09 241.18 0.00
41K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE 10,544.57 898.84 10,789.49 872.00 5,064.00
41K000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE MAPUTO PROVINCIA 2,600.06 216.15 788.42 92.01 3,861.15
45K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 3,417.83 1,047.13 3,328.05 50.68 6,075.00
45K000641 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ADMINISTRACAO MARITIMA DE 3,516.69 737.78 1,556.35 85.79 3,600.00
45K001141 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE VIACAO 2,114.42 213.27 2,612.09 150.20 9,000.00
47K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE MAPUTO 9,888.07 1,059.92 4,857.27 86.08 12,768.71
47K000841 DELEGAÇÃO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO 1,334.28 142.85 881.57 31.68 0.00
50K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE MAPUTO 1,008,528.03 12,627.28 49,465.20 9,433.15 22,050.00
52K000541 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE MAPUTO 9,141.79 234.02 708.85 92.75 0.00
54K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE 5,878.92 1,435.31 3,294.38 57.02 2,583.00
56K000141 DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL 5,352.33 2,050.45 2,634.25 174.83 630.00
58K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE MAPUTO PROVINCIA 108,804.47 13,601.33 22,686.31 5,311.40 18,954.90
58K002041 HOSPITAL GERAL DA MACHAVA 33,136.53 714.48 13,137.92 336.74 0.00
60K000141 DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DE 4,743.77 669.78 1,191.07 2,186.46 1,890.00
62K000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DE ACCAO SOCIAL DE MAPUTO 12,237.16 1,636.22 5,084.54 570.61 10,980.00
62K000241 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO 9,526.62 597.50 2,146.37 146,345.15 0.00
PENSOES CIVIS E MILITARES 0.00 0.00 0.00 202,401.74 0.00
Matola 0.00 0.00 0.00 176,394.46 97,526.71
Total 1,713,291.24 109,896.53 305,471.55 569,531.62 431,412.75
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
43
ANEXO II. OE 2015 - Âmbito Distrital
UGB Código Designação 111 112 12 99
Investimento
Interno
04K020041 SECRETARIA DISTRITAL DE BOANE 12,787.18 2,310.00 11,346.50 633.60 24,270.75
04K020241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO SOCIAL DE 25,904.42 2,250.00 8,110.00 209.09 0.00
04K020341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE 5,798.68 372.00 4,305.00 1,032.64 0.00
04K020441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE 323,538.04 2,726.19 17,350.96 1,285.38 62.40
04K020541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA- 1,890.75 342.00 2,700.00 195.36 0.00
04K030041 SECRETARIA DISTRITAL DE MAGUDE 13,761.46 3,546.86 10,312.37 354.37 18,011.93
04K030241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO SOCIAL DE 14,372.67 1,686.84 7,819.02 256.97 0.00
04K030341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE 6,018.00 1,189.74 2,743.44 142.21 0.00
04K030441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE 122,487.69 2,036.00 4,329.50 145.59 3.90
04K030541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA- 2,148.27 1,650.00 1,740.00 143.62 0.00
04K040041 SECRETARIA DISTRITAL DE MANHICA 15,603.53 1,208.86 5,620.27 687.38 25,897.72
04K040241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO SOCIAL DE 40,452.15 1,156.96 15,415.56 3,051.24 0.00
04K040341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE 4,963.47 739.05 2,097.62 212.20 0.00
04K040441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE 283,150.56 1,265.34 12,618.36 3,232.34 159.90
04K040541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA- 3,010.21 414.03 1,143.66 157.08 0.00
04K050041 SECRETARIA DISTRITAL DE MARRACUENE 15,369.30 2,847.00 9,020.93 5,909.99 20,216.81
04K050241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO SOCIAL DE 24,080.68 1,075.00 7,364.08 154.38 0.00
04K050341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE 7,139.76 1,095.81 3,363.75 336.60 0.00
04K050441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE 210,048.48 1,360.00 7,562.79 525.12 31.20
04K050541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA- 3,641.66 480.00 1,407.99 300.63 0.00
04K060041 SECRETARIA DISTRITAL DE MATUTUINE 13,584.88 2,469.60 8,179.21 211.97 17,986.49
04K060241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO SOCIAL DE 14,738.13 922.00 6,112.05 2,328.48 0.00
04K060341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE 6,638.67 970.00 3,100.00 213.31 0.00
04K060441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE 106,383.84 1,505.00 6,652.75 1,589.28 70.20
04K060541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA- 3,000.53 630.00 2,500.00 227.04 0.00
04K070041 SECRETARIA DISTRITAL DE MOAMBA 15,211.12 3,338.05 9,740.97 406.21 19,677.46
04K070241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO SOCIAL DE 23,140.44 1,264.79 9,441.64 2,100.73 0.00
04K070341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE 7,705.95 910.89 3,714.75 42.24 0.00
04K070441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DA 120,077.70 2,689.42 7,283.90 678.19 46.80
04K070541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA- 3,396.12 627.07 3,430.93 68.64 0.00
04K080041 SECRETARIA DISTRITAL DE NAMAACHA 9,424.23 3,426.94 7,882.45 633.60 19,357.30
04K080241 SERVICO DISTRITAL DE SAUDE, MULHER E ACCAO SOCIAL DE 13,987.32 1,433.92 6,000.40 155.31 0.00
04K080341 SERVICO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE 7,063.33 1,430.00 1,525.00 244.00 0.00
04K080441 SERVICO DISTRITAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE 155,926.60 3,275.56 10,090.00 327.36 50.70
04K080541 SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA- 1,621.68 950.74 1,625.00 211.20 0.00
04K212941 SECRETARIA DISTRITAL DA MATOLA - UGB 1,163.21 2,785.04 8,649.99 1,441.66 38,326.73
Municipio de Boane 0.00 0.00 0.00 11,718.36 5,859.18
Municipio deManhica 0.00 0.00 0.00 23,028.68 18,713.73
Municipio deNamaacha 0.00 0.00 0.00 17,536.83 10,009.93
Total 1,639,230.73 58,380.70 232,300.84 82,128.88 218,753.13
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
44
ANEXO III. Mapa Detalhado de Investimento
Designação Designação
Orçamento de
Investimento
2015
Dotação a
Reforçar
DELEGACAO PROVINCIAL DA COMUNICACAO SOCIAL DE MAPUTO PROVINCIA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE MOVEL 600.00
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE UMA RADIO COMUNITARIA EM BOBOLE. 1,250.00
1,850.00 0.00GABINETE DO GOVERNADOR DE MAPUTO PROVINCIA APETRECHAMENTO DO GABINETE DO GOVERNADOR 1,000.00
REABILITACAO E MANUTENCAO DE RESIDENCIAS PROTOCOLARES 15,000.00 15,500.00
ESTUDOS E PROJECTOS PARA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA PROTOCOLAR 1,100.00
CAPACITACAO INSTITUCIONAL 3,000.00
AQUISICAO DE IMOVEL PARA HOSPEDES DO GABINETE 0.00 24,000.00
20,100.00 39,500.00ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL 28,000.00 60,000.00
28,000.00 60,000.00TRIBUNAL PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS 1,000.00
CONCLUSAO DA REABILITACAO E APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA JUIZA PRESIDENTE DO TJPM . 3,000.00
CONSTRUCAO DO TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE MARRACUENE. 4,900.00
8,900.00 0.00TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA PROVINCIA DE MAPUTO APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS 1,800.00
AQUISICAO QE UMA INFRA ESTRUTURA MOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SECCOES 550.00
CONSTRUCAO DO EDIFICIO UNICO DO TRIBUNAL DE 1 INSTANCIA ( ADMINISTRATIVO, ADUANEIRO E FISCAL) 11,500.00 62,000.00
13,850.00 62,000.00TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE MAPUTO APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS 2,000.00
AQUISICAO DE UMA RESIDENCIA PARA MAGISTRADO 0.00 7,600.00
2,000.00 7,600.00
CONSTRUCAO DA PROCURADORIA DISTRITAIL DE MAGUDE 2,950.00
APETRECHAMENTO DA RESIDENCIA RECEM CONSTRUIDA E DAS ARRENDADAS PARA OS MAGISTRADOS 1,500.00
4,450.00 0.00
PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
45
CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE MAPUTO PROVINCIA REABILITACO E APETRECHAMENTO DE INFRAS-ESTRUTURAS 882.00
882.00 0.00COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE MAPUTO REABILITACAO E APETRECHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS 2,184.50
2,184.50 0.00
CONCLUSAO DA OBRA DA CONSERVATORIA DOS REGISTOS NO DISTRITO DE MATUTUINE E APETRECHAMENTO 5,000.00
CONT. REABILITACAO DAS CONSERVATORIAS DE NAMAACHA, MOAMBA, MATOLA 1,500.00
REALIZAR CAMPANHAS DE REGISTOS DE NASCIMENTOS DURANTE A SEMANA DA SAUDE 500.00
7,000.00 0.00
CAMPANHA DE EDUCACAO CIVICA 500.00
CAPACITACAO DOS LIDERES COMUNITARIOS 500.00
1,000.00 0.00
APETRECHAMENTO DA SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO 1,066.10
REABILITACAO DA RESIDENCIA OFICICIAL DA SECRETARIA PROVINCIAL E APETRECHAMENTO 3,100.00
CAPACITACAO INSTITUICIONAL 7,000.00
11,166.10 0.00DELEGACAO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE MAPUTO PROVINCIA CRIACAO E REVITALIZACAO DE COMITES LOCAIS DE GESTAO DO RISCO DE CALAMIDADES ( CLGRC) 1,200.00
CONCLUSAO E APETRECHAMENTO DO CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIA (COE) 2,800.00
4,000.00 0.00DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS DE MAPUTO PROVINCIA PLANIFICACAO,ACOMPANHAMENTO DO PES E MONITORIA 4,000.00
IMPLEMENTACAO DAS REFORMAS NAS FINANCAS PUBLICAS NO AMBITO DO ESISTAFE 1,950.00
CAPACITACAO INSTITUICIONAL 1,252.77
AQUISICAO DE UMA RESIDENCIA 3,000.00
MANUTENCAO E APETRECHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS 2,324.72
APETRECHAMENTO DA SEGUNDA FASE DO EDIFICIO DA DPPF 5,230.27
17,757.76 0.00DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO DE MAPUTO PROVINCIA CONSTRUCAO DO SECTOR DO TRABALHO DA PONTA DO OURO 3,150.00
3,150.00 0.00
APETRECHAMENTO DAS OFICINAS DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL 2,400.00
2,400.00
GESTAO DE RECURSOS NATURAIS E PLANEAMENTO TERRITORIAL 1,253.30
1,253.30DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE MAPUTO PROVINCIA INTENSIFICACAO E DIVERSIFICACAO DE CULTURAS 17,126.00
FOMENTO PECUARIO 3,300.00
PROJECTO DE REFLORESTAMENTO 1,924.00
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE REGADIOS 39,627.52
RELANCAMENTO DA PRODUCAO DA BATATA - RENO 2,370.00
LEVANTAMENTO, INVENTARIAC|AO E MAPEAMENTO DE TERRAS 300.00
CAMPANHA DE FISCALIZACAO DE PRODUTOS FLORESTAIS E FAUNISTICOS 1,891.00
PROJECTO DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS 5,800.00
FEIRAS E COMERCIALIZACAO AGRICOLA 1,100.00
PROJECTO DE APETRECHAMENTO DE CENTRO DE CONSERVACAO E DISTRIBUICAO DE HORTICULAS 1,500.00
CAMPANHA DE VACINACAO PECUARIA 1,849.00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA 5,000.00
CRIACAO E ASSISTENCIA DE BASES DE DADOS DE CADASTRO ELECTRONICO 1,000.00
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS AGRARIAS NA FACIM 4,000.00
CONSTRUIR E EQUIPAR SISTEMAS DE ACONDICIONAMENTO DE VACINAS PARA GADO BOVINO E PRODUTOS 2,000.00
88,787.52 0.00
DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA DE MAPUTO PROVINCIA
DEL. DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURIDICA DE MAPUTO PROVINCIA
DEL.PROV. INST.NACIONAL DE EMPREGO E FORM.PROFISSIONAL DE MAPUTO PROVINCIA
DIR.PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO AMBIENTAL DE MAPUTO PROVINCIA
SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO PROVINCIA
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
46
PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS 2,062.00
INSTALACAO DE VIVEIRO E SISTEMA DE REGA. 630.00
TRATAMENTOS QUIMICOS 700.00
3,392.00 0.00
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA COMERCIAL 5,373.49
5,373.49DEL. DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO DE MAPUTO PROVINCIA CONSTRUCAO DE UM POSTO FRONTEIRICO DE INSPECCAO DO PESCADO 2,700.00
2,700.00
DEL. DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO DE MAPUTO PROVINCIACONSTRUCAO DE UM POSTO FRONTEIRICO DE INSPECCAO DO PESCADO 1,060.20
1,060.20DEL.PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM MAPUTO CONCLUSAO E APETRECHAMENTO DA DELEGACAO DO INST. NAC DE INVESTIGACAO PESQUEIRA MAPUTO 1,500.00
1,500.00 0.00
ELETRIFICACAO DE PAINES SOLARES EM POSTO ADMINISTRATIVO 4,000.00
PRODUCAO DE FOGOES MELHORADOS 600.00
EXPANSAO DA REDE ELECTRICA 12,000.00
AQUISICAO E MONTAGEM DE UM GRUPO GERADOR 3,000.00
19,600.00 0.00
CRIACAO DE CENTRO DE ORIENTACAO AO ATENDIMENTO DO EMPRESARIO 1,400.00
1,400.00 0.00
SANEAMENTO RURAL 1,500.00
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE FONTES DE ABASTECIMENTO DE AGUA 6,772.00
SUPERVISAO DE OBRAS PUBLICAS 1,458.00
AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS 720.00
CONSTRUCAO E REABILITACAO DE PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4,029.22 44,000.00
ACESSO A POSSE SEGURA DE TERRA INFRA-ESTRUTURADA 1,100.00
DIVULGACAO DE TECNOLOGIAS DE CONSTRUCAO HABITACIONAL 1,218.71
MANUTENCAO PERIODICA DE ESTRADAS CLASSIFICADAS 9,460.00 110,000.00
AQUISICAO DE INFRAESTRUTURAS MOVEIS PARA GRANDES EVENTOS 2,000.00
28,257.93 154,000.00
DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS DE MAPUTO PROVINCIA
DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO DE MAPUTO PROVINCIA
DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAPUTO PROVINCIA
DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS DE MAPUTO PROVINCIA
DELEGACAO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE MAPUTO PROVINCIA
Plano Económico e Social (PES) e Orçamento do Estado (OE) para 2015
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AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES 3,000.00
VEDACAO DE ESCOLAS SECUNDARIAS 2,000.00
REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA DA MACHAVA SEDE 2,000.00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA X FESTIVAL PROVINCIAL DE JOGOS DESPORTIVOS ESCOLARES 2,500.00
REABILITACAO DO CENTRO DE FORMACAO DO CFQAEA 1,000.00
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS ALFABETIZADORES AEA 1,500.00
FESTIVAL PROVINCIAL DA CULTURA 1,000.00
REABILITACAO DA EPC MATOLA SEDE 1,500.00
REABILITACAO DOS BELNEARIOS DA ES DE NAMAACHA 1,000.00
CONSTRUCAO DOS BALNEARIOS DA ES ALFREDO NAMITETE 1,500.00
REABILITACAO DO SDEJT DE BOANE 1,550.00
REABILITACAO DO SDEJT DA MATOLA 1,000.00
REABILITACAO DA ESCOLA SECUNDARIA DE CHANGALANE 1,000.00
SUBSIDIO DE AEA DA MATOLA 1,000.00
CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS 0.00 34,500.00
21,550.00 34,500.00DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE MAPUTO PROVINCIA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE REVITALIZACAO DO DESPORTO. 1,293.00
FESTIVAL PROVINCIAL DA JUVENTUDE 1,290.00
2,583.00
CONSTRUCAO E APETRECHAMENTO DO CSU C DE NKOBE 12,519.00
CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE ANEXO AO HOSPITAL PROVINCIAL DA MATOLA 13,495.20 14,000.00
REABILITACAO DE BLOCO DE CONSULTAS EXTERNAS DO CS MAGUDE 2,000.00 9,000.00
CONSTRUCAO DA I ª FASE DO CENTRO DE SAUDE DE MACANETA 4,500.00 12,000.00
CONCLUSAO DO CENTRO DE SAUDE DE SAO DAMASO 0.00 1,200.00
32,514.20 36,200.000.00
FINANCIAR PROJECTOS DE GERACAO DE RENDA E DE AUTO-CONSTRUCAO 1,690.00
PRODUZIR E DISTRIBUIR CARTOES DE IDENTIFICACAO DO COMBATENTE 700.00
REABILITACAO DO EDIFICIO 500.00
PRESERVAR LOCAIS HISTORICOS 250.00
3,140.00 0.00
CONSTRUCAO DO CENTRO INFANTIL PUBLICO 6,000.00
CONST.CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA JOVENS E ADOLESCENTES .DEFICIENCIA MULTIPLA E PROFUNDA. 2,000.00
8,000.00 0.00DELEGACAO PROV. CIENCIA E TECNOLOGIA INICIO DE ESTABELECIMENTO DO CENTRO RESIDENCIAL DE RECURSOS DIGITAIS 1,400.00
1,400.00 0.00INSTITUTO NACIONAL DA ACCAO SOCIAL REABILITACAO DO CENTRO DE APOIO A VELHICE 1,500.00
1,500.00Total Nível Provincial 352,702.00 393,800.00
DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DA ACCAO SOCIAL DE MAPUTO PROVINCIA
DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DE MAPUTO PROVINCIA
DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE MAPUTO PROVINCIA
DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA DE MAPUTO PROVINCIA