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Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
Documento gerado em 14/10/2018 10:54:59 Página de 1 34
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Receitas Orçamentárias
Estágios da Receita Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Orçamentárias - - - - - - -
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 22.669.514,00 22.669.514,00 2.352.839,80 10,38 4.706.005,38 20,76 17.963.508,62
RECEITAS CORRENTES 18.301.622,30 18.301.622,30 2.066.329,80 11,29 4.419.495,38 24,15 13.882.126,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 191.399,43 191.399,43 21.433,21 11,20 24.649,67 12,88 166.749,76
Impostos 173.802,40 173.802,40 21.406,83 12,32 24.570,53 14,14 149.231,87
Taxas 15.667,04 15.667,04 26,38 0,17 79,14 0,51 15.587,90
Contribuição de Melhoria 1.929,99 1.929,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.929,99
CONTRIBUIÇÕES 591.118,66 591.118,66 29.225,34 4,94 61.778,79 10,45 529.339,87
Contribuições Sociais 535.964,40 535.964,40 29.225,34 5,45 61.778,79 11,53 474.185,61
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 55.154,26 55.154,26 0,00 0,00 0,00 0,00 55.154,26
RECEITA PATRIMONIAL 115.048,96 115.048,96 31.064,43 27,00 72.304,82 62,85 42.744,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 111.870,15 111.870,15 31.064,43 27,77 72.304,82 64,63 39.565,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 3.178,81 3.178,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.178,81
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.690.733,01 16.690.733,01 1.984.606,82 11,89 4.260.698,01 25,53 12.430.035,00
Transferências da União e de suas Entidades 12.785.873,22 12.785.873,22 1.384.287,64 10,83 2.870.697,26 22,45 9.915.175,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 963.347,42 963.347,42 317.618,73 32,97 641.400,38 66,58 321.947,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 2.941.512,37 2.941.512,37 282.700,45 9,61 748.600,37 25,45 2.192.912,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 713.322,24 713.322,24 0,00 0,00 64,09 0,01 713.258,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 64,09 0,00 -64,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 713.322,24 713.322,24 0,00 0,00 0,00 0,00 713.322,24
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
Documento gerado em 14/10/2018 10:54:59 Página de 2 34
Receitas Orçamentárias
Estágios da Receita Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITAS DE CAPITAL 4.367.891,70 4.367.891,70 286.510,00 6,56 286.510,00 6,56 4.081.381,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 94.456,31 94.456,31 0,00 0,00 0,00 0,00 94.456,31
Alienação de Bens Móveis 63.122,24 63.122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 63.122,24
Alienação de Bens Imóveis 31.334,07 31.334,07 0,00 0,00 0,00 0,00 31.334,07
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.273.435,39 4.273.435,39 286.510,00 6,70 286.510,00 6,70 3.986.925,39
Transferências da União e de suas Entidades 4.273.435,39 4.273.435,39 286.510,00 6,70 286.510,00 6,70 3.986.925,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 479.639,53 479.639,53 0,00 0,00 0,00 0,00 479.639,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 23.149.153,53 23.149.153,53 2.352.839,80 10,16 4.706.005,38 20,33 18.443.148,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 23.149.153,53 23.149.153,53 2.352.839,80 10,16 4.706.005,38 20,33 18.443.148,15
DÉFICIT (VI) 151.610,01
TOTAL (VII) = (V + VI) 23.149.153,53 23.149.153,53 2.352.839,80 10,16 4.857.615,39 20,98 18.291.538,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 3.050.377,85 3.050.377,85
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 3.050.377,85
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 3.050.377,85
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Despesas Orçamentárias
Estágios da Despesa Orçamentária
DOTAÇÃOINICIAL (d)
DOTAÇÃOATUALIZADA (e)
DESPESASEMPENHADAS NO
BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADASATÉ O BIMESTRE (f)
SALDO (g) =(e-f)
DESPESASLIQUIDADAS NO
BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE (h)
SALDO (i) =(e-h)
DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS
(k)
Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 22.692.303,56 22.696.024,93 2.134.126,17 5.800.812,33 16.895.212,60 4.786.838,25 4.786.838,25 17.909.186,68 4.382.744,15
DESPESAS CORRENTES 17.472.990,53 17.913.980,31 2.093.996,18 5.726.754,14 12.187.226,17 4.728.411,16 4.728.411,16 13.185.569,15 4.324.317,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.625.294,78 10.246.272,80 1.541.608,25 3.373.389,83 6.872.882,97 3.356.635,45 3.356.635,45 6.889.637,35 3.079.220,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 64.085,24 64.085,24 0,00 0,00 64.085,24 0,00 0,00 64.085,24 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.783.610,51 7.603.622,27 552.387,93 2.353.364,31 5.250.257,96 1.371.775,71 1.371.775,71 6.231.846,56 1.245.096,40
DESPESAS DE CAPITAL 5.219.313,03 4.782.044,62 40.129,99 74.058,19 4.707.986,43 58.427,09 58.427,09 4.723.617,53 58.427,09
INVESTIMENTOS 5.155.227,79 4.717.959,38 9.833,60 18.458,40 4.699.500,98 2.827,30 2.827,30 4.715.132,08 2.827,30
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 64.085,24 64.085,24 30.296,39 55.599,79 8.485,45 55.599,79 55.599,79 8.485,45 55.599,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 456.849,97 453.128,60 50.703,95 176.312,58 276.816,02 70.777,14 70.777,14 382.351,46 34.779,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 23.149.153,53 23.149.153,53 2.184.830,12 5.977.124,91 17.172.028,62 4.857.615,39 4.857.615,39 18.291.538,14 4.417.523,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 23.149.153,53 23.149.153,53 2.184.830,12 5.977.124,91 17.172.028,62 4.857.615,39 4.857.615,39 18.291.538,14 4.417.523,24
SUPERÁVIT (XIII) 288.482,14
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 23.149.153,53 23.149.153,53 2.184.830,12 5.977.124,91 4.857.615,39 4.857.615,39 4.706.005,38
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Receitas Intra Orçamentárias
Estágios da Receita Intra-Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 479.639,53 479.639,53 0,00 0,00 479.639,53
RECEITAS CORRENTES 479.639,53 479.639,53 0,00 0,00 479.639,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
CONTRIBUIÇÕES 479.639,53 479.639,53 0,00 0,00 479.639,53
Contribuições Sociais 479.639,53 479.639,53 479.639,53
Contribuições Econômicas
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Valores Mobiliários
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
Documento gerado em 14/10/2018 10:54:59 Página de 4 34
Receitas Intra Orçamentárias
Estágios da Receita Intra-Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
ou Licença
Exploração de Recursos Naturais
Exploração do Patrimônio Intangível
Cessão de Direitos
Demais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Receitas Intra Orçamentárias
Estágios da Receita Intra-Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro
Demais Receitas de Capital
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Despesas Intra Orçamentárias
Estágios da Despesa Intra-Orçamentária
DOTAÇÃOINICIAL (d)
DOTAÇÃOATUALIZADA (e)
DESPESASEMPENHADAS NO
BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADASATÉ O BIMESTRE (f)
SALDO (g) =(e-f)
DESPESASLIQUIDADAS NO
BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE (h)
SALDO (i) =(e-h)
DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 456.849,97 453.128,60 50.703,95 176.312,58 276.816,02 70.777,14 70.777,14 382.351,46 34.779,09 0,00
DESPESAS CORRENTES 456.849,97 453.128,60 50.703,95 176.312,58 276.816,02 70.777,14 70.777,14 382.351,46 34.779,09 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 456.849,97 453.128,60 50.703,95 176.312,58 276.816,02 70.777,14 70.777,14 382.351,46 34.779,09
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Notas ExplicativasValores
30/04/2018
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b)
SALDO (c) =(a-b)
DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d) % (d/total d)
SALDO (e) =(a-d)
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 22.692.303,56 22.696.024,93 2.134.126,17 5.800.812,33 97,05 16.895.212,60 2.222.780,09 4.786.838,25 98,54 17.909.186,68
Legislativa 807.470,68 807.470,68 111.621,00 265.009,63 4,43 542.461,05 118.249,35 236.087,96 4,86 571.382,72
Ação Legislativa 807.470,68 807.470,68 111.621,00 265.009,63 4,43 542.461,05 118.249,35 236.087,96 4,86 571.382,72
Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
FU01 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU01 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
FU02 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU02 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00
FU03 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU03 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração 4.311.076,07 4.638.893,65 594.087,53 1.554.463,65 26,01 3.084.430,00 614.188,64 1.395.192,62 28,72 3.243.701,03
Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00
FU04 - Administração Geral 4.176.030,11 4.463.132,63 569.150,12 1.455.932,67 24,36 3.007.199,96 587.197,12 1.312.002,78 27,01 3.151.129,85
Administração Financeira 135.045,96 175.761,02 24.937,41 98.530,98 1,65 77.230,04 26.991,52 83.189,84 1,71 92.571,18
Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00
Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00
Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00
FU04 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00
FU05 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU05 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00
FU06 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU06 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00
Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00
FU07 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU07 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social 1.345.346,21 1.434.646,83 126.682,42 336.388,75 5,63 1.098.258,08 130.351,70 257.839,45 5,31 1.176.807,38
Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Comunitária 1.159.967,81 1.238.541,43 97.298,42 289.298,75 4,84 949.242,68 100.967,70 210.749,45 4,34 1.027.791,98
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b)
SALDO (c) =(a-b)
DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d) % (d/total d)
SALDO (e) =(a-d)
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)
FU08 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU08 - Demais Subfunções 185.378,40 196.105,40 29.384,00 47.090,00 0,79 149.015,40 29.384,00 47.090,00 0,97 149.015,40
Previdência Social 1.073.043,16 1.073.043,16 121.810,52 253.631,39 4,24 819.411,77 62.574,64 194.395,51 4,00 878.647,65
Previdência Básica 1.073.043,16 1.073.043,16 121.810,52 253.631,39 4,24 819.411,77 62.574,64 194.395,51 4,00 878.647,65
Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00
FU09 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU09 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde 3.650.595,31 3.680.909,73 388.562,00 1.042.436,22 17,44 2.638.473,51 426.050,38 842.392,37 17,34 2.838.517,36
Atenção Básica 3.167.128,55 3.238.273,48 351.014,32 962.320,00 16,10 2.275.953,48 388.672,70 762.446,15 15,70 2.475.827,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 353.925,68 330.015,20 16.233,50 37.878,00 0,63 292.137,20 16.233,50 37.878,00 0,78 292.137,20
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 71.320,38 72.104,33 21.314,18 42.238,22 0,71 29.866,11 21.144,18 42.068,22 0,87 30.036,11
Vigilância Epidemiológica 58.220,70 40.516,72 0,00 0,00 0,00 40.516,72 0,00 0,00 0,00 40.516,72
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00
FU10 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU10 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00
FU11 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU11 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação 6.450.852,45 5.765.691,99 545.844,93 1.457.698,00 24,39 4.307.993,99 568.360,23 1.208.251,05 24,87 4.557.440,94
Ensino Fundamental 4.939.191,14 4.307.049,57 473.471,50 1.296.536,75 21,69 3.010.512,82 492.923,54 1.057.392,24 21,77 3.249.657,33
Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 828.762,73 775.743,84 46.709,04 101.555,46 1,70 674.188,38 46.709,04 101.555,46 2,09 674.188,38
Educação de Jovens e Adultos 362.472,38 362.472,38 5.923,14 12.833,47 0,21 349.638,91 5.923,14 12.833,47 0,26 349.638,91
Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00
FU12 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU12 - Demais Subfunções 320.426,20 320.426,20 19.741,25 46.772,32 0,78 273.653,88 22.804,51 36.469,88 0,75 283.956,32
Cultura 490.299,01 495.399,01 21.325,00 76.735,00 1,28 418.664,01 16.825,00 65.737,04 1,35 429.661,97
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão Cultural 490.299,01 495.399,01 21.325,00 76.735,00 1,28 418.664,01 16.825,00 65.737,04 1,35 429.661,97
FU13 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU13 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00
FU14 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU14 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Urbanismo 1.327.596,04 1.526.339,58 192.962,06 577.415,58 9,66 948.924,00 219.917,06 460.567,48 9,48 1.065.772,10
Infra-Estrutura Urbana 384.511,44 384.511,44 0,00 0,00 0,00 384.511,44 0,00 0,00 0,00 384.511,44
Serviços Urbanos 878.999,36 1.077.742,90 192.962,06 577.415,58 9,66 500.327,32 219.917,06 460.567,48 9,48 617.175,42
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00
FU15 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU15 - Demais Subfunções 64.085,24 64.085,24 0,00 64.085,24 0,00 64.085,24
Habitação 1.281.704,74 1.150.693,14 0,00 0,00 0,00 1.150.693,14 0,00 0,00 0,00 1.150.693,14
Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b)
SALDO (c) =(a-b)
DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d) % (d/total d)
SALDO (e) =(a-d)
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)
Habitação Urbana 1.281.704,74 1.150.693,14 0,00 1.150.693,14 0,00 1.150.693,14
FU16 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU16 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento 474.230,76 474.230,76 0,00 0,00 0,00 474.230,76 0,00 0,00 0,00 474.230,76
Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 474.230,76 474.230,76 0,00 0,00 0,00 474.230,76 0,00 0,00 0,00 474.230,76
FU17 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU17 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestão Ambiental 89.719,35 89.719,35 0,00 0,00 0,00 89.719,35 0,00 0,00 0,00 89.719,35
Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Ambiental 89.719,35 89.719,35 0,00 0,00 0,00 89.719,35 0,00 0,00 0,00 89.719,35
Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00
Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00
FU18 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU18 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00
FU19 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU19 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura 302.482,34 302.482,34 0,00 0,00 0,00 302.482,34 0,00 0,00 0,00 302.482,34
Abastecimento 174.311,87 174.311,87 0,00 0,00 0,00 174.311,87 0,00 0,00 0,00 174.311,87
Extensão Rural 128.170,47 128.170,47 0,00 0,00 0,00 128.170,47 0,00 0,00 0,00 128.170,47
Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00
FU20 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU20 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00
Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00
FU21 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU21 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00
FU22 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU22 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00
FU23 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU23 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00
FU24 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b)
SALDO (c) =(a-b)
DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d) % (d/total d)
SALDO (e) =(a-d)
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)
FU24 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia 51.268,21 51.268,21 0,00 0,00 0,00 51.268,21 0,00 0,00 0,00 51.268,21
Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia Elétrica 51.268,21 51.268,21 0,00 0,00 0,00 51.268,21 0,00 0,00 0,00 51.268,21
Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00
Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00
FU25 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU25 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte 393.598,59 562.215,86 934,32 181.434,32 3,04 380.781,54 35.966,70 70.774,98 1,46 491.440,88
Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 393.598,59 562.215,86 934,32 181.434,32 3,04 380.781,54 35.966,70 70.774,98 1,46 491.440,88
Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00
FU26 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU26 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto e Lazer 256.340,95 256.340,95 0,00 0,00 0,00 256.340,95 0,00 0,00 0,00 256.340,95
Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitário 0,00 0,00 0,00 0,00
Lazer 256.340,95 256.340,95 0,00 0,00 0,00 256.340,95 0,00 0,00 0,00 256.340,95
FU27 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
FU27 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Especiais 192.255,72 192.255,72 30.296,39 55.599,79 0,93 136.655,93 30.296,39 55.599,79 1,14 136.655,93
Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 192.255,72 192.255,72 30.296,39 55.599,79 0,93 136.655,93 30.296,39 55.599,79 1,14 136.655,93
Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00
FU28 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 194.423,97 194.423,97 194.423,97 194.423,97
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 456.849,97 453.128,60 50.703,95 176.312,58 2,95 276.816,02 50.703,95 70.777,14 1,46 382.351,46
TOTAL (III) = (I + II) 23.149.153,53 23.149.153,53 2.184.830,12 5.977.124,91 100,00 17.172.028,62 2.273.484,04 4.857.615,39 100,00 18.291.538,14
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas
Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)
% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)
DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)
% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 456.849,97 453.128,60 50.703,95 176.312,58 2,95 276.816,02 50.703,95 70.777,14 1,46 382.351,46
Legislativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Legislativa 0,00 0,00
Controle Externo 0,00 0,00
FU01 - Administração Geral 0,00 0,00
FU01 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária 0,00 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00
FU02 - Administração Geral 0,00 0,00
FU02 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)
% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)
DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)
% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00
FU03 - Administração Geral 0,00 0,00
FU03 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planejamento e Orçamento 0,00 0,00
FU04 - Administração Geral 0,00 0,00
Administração Financeira 0,00 0,00
Controle Interno 0,00 0,00
Normatização e Fiscalização 0,00 0,00
Tecnologia da Informação 0,00 0,00
Ordenamento Territorial 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00
Administração de Receitas 0,00 0,00
Administração de Concessões 0,00 0,00
Comunicação Social 0,00 0,00
FU04 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Aérea 0,00 0,00
Defesa Naval 0,00 0,00
Defesa Terrestre 0,00 0,00
FU05 - Administração Geral 0,00 0,00
FU05 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiamento 0,00 0,00
Defesa Civil 0,00 0,00
Informação e Inteligência 0,00 0,00
FU06 - Administração Geral 0,00 0,00
FU06 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas 0,00 0,00
Cooperação Internacional 0,00 0,00
FU07 - Administração Geral 0,00 0,00
FU07 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Idoso 0,00 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00
Assistência Comunitária 0,00 0,00
FU08 - Administração Geral 0,00 0,00
FU08 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Previdência Social 456.849,97 453.128,60 50.703,95 176.312,58 2,95 276.816,02 50.703,95 70.777,14 1,46 382.351,46
Previdência Básica 0,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 456.849,97 453.128,60 50.703,95 176.312,58 2,95 276.816,02 50.703,95 70.777,14 1,46 382.351,46
Previdência Complementar 0,00 0,00
Previdência Especial 0,00 0,00
FU09 - Administração Geral 0,00 0,00
FU09 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Atenção Básica 0,00 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00
FU10 - Administração Geral 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)
% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)
DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)
% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00
Relações de Trabalho 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 0,00 0,00
FU11 - Administração Geral 0,00 0,00
FU11 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental 0,00 0,00
Ensino Médio 0,00 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00
Ensino Superior 0,00 0,00
Educação Infantil 0,00 0,00
Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00
Educação Especial 0,00 0,00
Educação Básica 0,00 0,00
FU12 - Administração Geral 0,00 0,00
FU12 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00
Difusão Cultural 0,00 0,00
FU13 - Administração Geral 0,00 0,00
FU13 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00
FU14 - Administração Geral 0,00 0,00
FU14 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00
Serviços Urbanos 0,00 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00
FU15 - Administração Geral 0,00 0,00
FU15 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Rural 0,00 0,00
Habitação Urbana 0,00 0,00
FU16 - Administração Geral 0,00 0,00
FU16 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Rural 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00
FU17 - Administração Geral 0,00 0,00
FU17 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00
Controle Ambiental 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00
Recursos Hídricos 0,00 0,00
Meteorologia 0,00 0,00
FU18 - Administração Geral 0,00 0,00
FU18 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
Documento gerado em 14/10/2018 10:54:59 Página de 13 34
Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)
% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)
DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)
% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico 0,00 0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00
FU19 - Administração Geral 0,00 0,00
FU19 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento 0,00 0,00
Extensão Rural 0,00 0,00
Irrigação 0,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00
Defesa Agropecuária 0,00 0,00
FU20 - Administração Geral 0,00 0,00
FU20 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária 0,00 0,00
Colonização 0,00 0,00
FU21 - Administração Geral 0,00 0,00
FU21 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial 0,00 0,00
Produção Industrial 0,00 0,00
Mineração 0,00 0,00
Propriedade Industrial 0,00 0,00
Normalização e Qualidade 0,00 0,00
FU22 - Administração Geral 0,00 0,00
FU22 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial 0,00 0,00
Comercialização 0,00 0,00
Comércio Exterior 0,00 0,00
Serviços Financeiros 0,00 0,00
Turismo 0,00 0,00
FU23 - Administração Geral 0,00 0,00
FU23 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais 0,00 0,00
Telecomunicações 0,00 0,00
FU24 - Administração Geral 0,00 0,00
FU24 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conservação de Energia 0,00 0,00
Energia Elétrica 0,00 0,00
Combustíveis Minerais 0,00 0,00
Biocombustíveis 0,00 0,00
FU25 - Administração Geral 0,00 0,00
FU25 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Aéreo 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 0,00 0,00
Transporte Ferroviário 0,00 0,00
Transporte Hidroviário 0,00 0,00
Transportes Especiais 0,00 0,00
FU26 - Administração Geral 0,00 0,00
FU26 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)
% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)
DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)
% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento 0,00 0,00
Desporto Comunitário 0,00 0,00
Lazer 0,00 0,00
FU27 - Administração Geral 0,00 0,00
FU27 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00
Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00
Transferências 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 0,00 0,00
Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00
FU28 - Demais Subfunções 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Notas ExplicativasValores
30/04/2018
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios
Especificação
Evolução da Receita Corrente Líquida
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2018
<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>
Especificação - - - - - - - - - - - - - -
RECEITAS CORRENTES (I) 1.220.023,07 1.386.929,15 1.454.406,45 1.216.661,57 990.192,07 1.156.063,62 1.067.994,99 1.869.004,59 1.185.617,86 1.585.592,18 1.155.545,98 1.249.315,91 15.537.347,44 19.906.505,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.006,07 5.149,37 13.396,60 56.041,60 3.695,02 22.832,49 54.399,80 2.477,32 1.798,11 1.418,35 14.478,40 6.954,81 187.647,94 191.399,43
IPTU 3.719,53 3.920,49 4.103,70 3.107,76 2.355,08 198,00 299,23 402,17 1.159,57 421,96 992,35 1.404,76 22.084,60 28.951,06
ISS 785,04 649,34 718,00 9.305,04 887,82 22.376,42 29.744,31 1.190,04 638,54 943,63 4.224,40 2.904,76 74.367,34 32.015,24
ITBI 0,00 0,00 6.002,90 43.202,90 0,00 0,00 23.204,12 647,90 0,00 0,00 9.048,70 2.402,90 84.509,42 46.546,97
IRRF 347,82 395,48 737,38 425,90 452,12 233,81 213,53 212,95 0,00 0,00 212,95 216,01 3.447,95 66.289,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 153,68 184,06 1.834,62 0,00 0,00 24,26 938,61 24,26 0,00 52,76 0,00 26,38 3.238,63 17.597,03
Contribuições 1.566,86 218.128,46 101.893,38 102.326,67 15.598,28 85.667,53 2.773,60 28.970,14 22.582,24 9.971,21 29.225,34 0,00 618.703,71 591.118,66
Receita Patrimonial 12.569,96 15.556,39 46.167,19 22.790,89 22.520,02 8.713,47 2.770,00 15.287,77 29.912,55 11.327,84 20.397,53 10.666,90 218.680,51 115.048,96
Rendimentos de Aplicação Financeira
Outras Receitas Patrimoniais 12.569,96 15.556,39 46.167,19 22.790,89 22.520,02 8.713,47 2.770,00 15.287,77 29.912,55 11.327,84 20.397,53 10.666,90 218.680,51 115.048,96
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 1.200.880,18 1.148.094,93 1.292.949,28 1.035.502,41 948.378,75 1.038.850,13 1.008.051,59 1.822.269,36 1.131.260,87 1.562.874,78 1.091.444,71 1.231.694,20 14.512.251,19 18.295.616,10
Cota-Parte do FPM 763.407,74 703.644,91 908.513,93 616.328,50 517.508,35 586.484,66 603.240,55 1.160.668,73 738.728,64 965.749,36 650.326,88 681.846,55 8.896.448,80 7.169.230,88
Cota-Parte do ICMS 164.447,33 164.140,31 157.109,57 163.800,11 158.176,88 194.516,42 155.234,25 200.187,38 199.591,75 175.027,94 175.726,35 169.549,37 2.077.507,66 1.022.898,26
Cota-Parte do IPVA 5.679,71 4.822,50 9.158,03 5.316,36 3.555,40 2.323,61 2.280,00 498,05 1.353,68 6.954,72 4.913,59 7.153,06 54.008,71 7.663,19
Cota-Parte do ITR 1.240,03 86,66 603,11 19,62 615,46 3.149,76 517,06 51,58 27,89 63,55 208,38 456,74 7.039,84 20.654,19
Transferências da LC nº 87/1996 761,87 761,87 761,87 761,87 761,87 761,87 761,87 761,87 727,85 727,85 727,85 727,85 9.006,36 39.735,23
Transferências da LC nº 61/1989 525,96 505,67 496,58 602,85 515,32 640,54 706,76 698,32 655,91 613,41 493,24 530,76 6.985,32 6.130,56
Transferências do FUNDEB 174.541,65 166.668,31 139.453,31 154.022,46 155.616,39 147.397,59 142.405,73 273.382,40 139.565,71 326.334,21 154.613,61 128.086,84 2.102.088,21 2.941.512,37
Outras Transferências Correntes 90.275,89 107.464,70 76.852,88 94.650,64 111.629,08 103.575,68 102.905,37 186.021,03 50.609,44 87.403,74 104.434,81 243.343,03 1.359.166,29 7.087.791,42
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,09 0,00 0,00 0,00 64,09 713.322,24
DEDUÇÕES (II) 188.779,35 392.920,83 244.207,65 259.692,52 151.824,91 243.242,85 155.321,69 230.774,76 210.799,35 239.798,56 195.704,57 172.052,86 2.685.119,90 2.140.847,49
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 1.566,86 218.128,46 101.893,38 102.326,67 15.598,28 85.667,53 2.773,60 28.970,14 22.582,24 9.971,21 29.225,34 0,00 618.703,71 535.964,40
Compensações Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 187.212,49 174.792,37 142.314,27 157.365,85 136.226,63 157.575,32 152.548,09 201.804,62 188.217,11 229.827,35 166.479,23 172.052,86 2.066.416,19 1.604.883,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.031.243,72 994.008,32 1.210.198,80 956.969,05 838.367,16 912.820,77 912.673,30 1.638.229,83 974.818,51 1.345.793,62 959.841,41 1.077.263,05 12.852.227,54 17.765.657,90
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios
Notas ExplicativasValores
30/04/2018
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário
Execução da Receita
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2018 Até o Bimestre / 2017
Receitas - - - -
RECEITAS CORRENTES (I) 1.073.043,16 1.073.043,16 128.587,82 303.595,90
Receita de Contribuições dos Segurados 306.751,10 306.751,10 28.170,29 117.877,85
Civil 306.751,10 306.751,10 28.170,29 117.877,85
Ativo 306.751,10 306.751,10 28.170,29 117.877,85
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 708.852,83 708.852,83 33.608,50 133.445,49
Civil 708.852,83 708.852,83 33.608,50 133.445,49
Ativo 708.852,83 708.852,83 33.608,50 133.445,49
Inativo
Pensionista
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo
Inativo
Pensionista
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário
Receita Patrimonial 57.439,23 57.439,23 66.809,03 52.272,56
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 57.439,23 66.809,03 52.272,56
Outras Receitas Patrimoniais 57.439,23 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 713.322,24 0,00 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 1.073.043,16 1.073.043,16 128.587,82 303.595,90
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário
Execução da Despesa
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2018
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2017
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2018
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2017
INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS
Em 2018 Em 2017
Despesas - - - - - - - -
ADMINISTRAÇÃO (V) 128.170,49 135.123,23 28.638,57 3.704,70 24.238,57 3.704,70
Despesas Correntes 102.536,40 109.489,14 28.638,57 3.704,70 24.238,57 3.704,70
Despesas de Capital 25.634,09 25.634,09 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 658.026,22 651.073,48 224.992,82 184.302,23 170.156,94 184.302,23
Benefícios - Civil 504.221,65 504.221,65 224.992,82 184.302,23 170.156,94 184.302,23
Aposentadorias 145.344,34 178.064,49 178.064,49 148.735,12 132.813,03 148.735,12
Pensões 128.170,47 95.450,32 16.402,12 13.963,28 12.301,59 13.963,28
Outros Benefícios Previdenciários 230.706,84 230.706,84 30.526,21 21.603,83 25.042,32 21.603,83
Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 153.804,57 146.851,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 153.804,57 146.851,83 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) 786.196,71 786.196,71 253.631,39 188.006,93 194.395,51 188.006,93
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 286.846,45 286.846,45 -125.043,57 115.588,97 -65.807,69 115.588,97
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário -
VALOR
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Reserva Orçamentária do RPPS - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS -
VALOR 0,00
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPSAportes de Recursos
APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS -
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário
Período de Referência
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2018 2017
Bens e Direitos do RPPS - -
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro
Execução da Receita
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2018 Até o Bimestre / 2017
Receitas - - - -
RECEITAS CORRENTES (IX) 1.073.043,16 1.073.043,16 128.587,82 303.595,90
Receita de Contribuições dos Segurados 306.751,10 306.751,10 28.170,29 117.877,85
Civil 306.751,10 306.751,10 28.170,29 117.877,85
Ativo 306.751,10 306.751,10 28.170,29 117.877,85
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 708.852,83 708.852,83 33.608,50 133.445,49
Civil 708.852,83 708.852,83 33.608,50 133.445,49
Ativo 708.852,83 708.852,83 33.608,50 133.445,49
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 57.439,23 57.439,23 66.809,03 52.272,56
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 57.439,23 57.439,23 66.809,03 52.272,56
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X) 1.073.043,16 1.073.043,16 128.587,82 303.595,90
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro
Execução da Despesa
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2018
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2017
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2018
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2017
INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS
Em 2018 Em 2017
Despesas - - - - - - - -
ADMINISTRAÇÃO (XII) 128.170,49 128.170,49 28.638,57 3.704,70 24.238,57 3.704,70
Despesas Correntes 102.536,40 102.536,40 28.638,57 3.704,70 24.238,57 3.704,70
Despesas de Capital 25.634,09 25.634,09 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (XIII) 658.026,22 658.026,22 224.992,82 184.302,23 170.156,94 184.302,23
Benefícios - Civil 658.026,22 658.026,22 224.992,82 184.302,23 170.156,94 184.302,23
Aposentadorias 145.344,34 145.344,34 178.064,49 148.735,12 132.813,03 148.735,12
Pensões 128.170,47 128.170,47 16.402,12 13.963,28 12.301,59 13.963,28
Outros Benefícios Previdenciários 384.511,41 384.511,41 30.526,21 21.603,83 25.042,32 21.603,83
Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) 786.196,71 786.196,71 253.631,39 188.006,93 194.395,51 188.006,93
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 286.846,45 286.846,45 -125.043,57 115.588,97 -65.807,69 115.588,97
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPSAportes de Recursos
APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Notas ExplicativasValores
30/04/2018
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias
Receita Orçamentária
PREVISÃO ATUALIZADAAté o Bimestre / 2018
RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias - -
RECEITAS CORRENTES (I) 17.769.622,30 4.419.495,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 191.399,43 24.649,67
IPTU 28.951,06 3.978,64
ISS 32.015,24 8.711,33
ITBI 46.546,97 11.451,60
IRRF 66.289,13 428,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 17.597,03 79,14
Contribuições 59.118,66 61.778,79
Receita Patrimonial 115.048,96 72.304,82
Aplicações Financeiras (II) 111.870,15 72.304,82
Outras Receitas Patrimoniais 3.178,81 0,00
Transferências Correntes 16.690.733,01 4.260.698,01
Cota-Parte do FPM 5.779.633,24 2.429.321,25
Cota-Parte do ICMS 818.318,61 575.916,32
Cota-Parte do IPVA 6.130,55 16.300,03
Cota-Parte do ITR 20.654,19 605,27
Transferências da LC 87/1996 31.788,18 2.329,12
Transferências da LC nº 61/1989 4.904,45 1.834,63
Transferências do FUNDEB 2.941.512,37 748.600,37
Outras Transferências Correntes 7.087.791,42 485.791,02
Demais Receitas Correntes 713.322,24 64,09
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 713.322,24 64,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 17.657.752,15 4.347.190,56
RECEITAS DE CAPITAL (V) 4.367.891,70 286.510,00
Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de Bens 94.456,31 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 94.456,31 0,00
Transferências de Capital 4.273.435,39 286.510,00
Convênios 4.273.435,39 286.510,00
Outras Transferências de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 4.367.891,70 286.510,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 22.025.643,85 4.633.700,56
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias
Despesa Orçamentária
DOTAÇÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre / 2018
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias - - - - - - -
DESPESAS CORRENTES (XIII) 17.885.838,49 5.903.066,72 4.799.188,30 4.359.096,15 15.907,12 1.399,74 1.399,74
Pessoal e Encargos Sociais 10.699.401,40 3.549.702,41 3.427.412,59 3.113.999,75 0,00 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 64.085,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 7.122.351,85 2.353.364,31 1.371.775,71 1.245.096,40 15.907,12 1.399,74 1.399,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 17.821.753,25 5.903.066,72 4.799.188,30 4.359.096,15 15.907,12 1.399,74 1.399,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 4.782.044,62 74.058,19 58.427,09 58.427,09 0,00 0,00 0,00
Investimentos 4.717.959,38 18.458,40 2.827,30 2.827,30 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX) 64.085,24 55.599,79 55.599,79 55.599,79 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 4.717.959,38 18.458,40 2.827,30 2.827,30 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 22.539.712,63 5.921.525,12 4.802.015,60 4.361.923,45 15.907,12 1.399,74 1.399,74
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Resultado Primário - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2018
VALOR INCORRIDO
Resultado Primário - Acima da Linha -
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)) 254.470,25
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Meta Fiscal para o Resultado PrimárioValor Realizado no Período
VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário -
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Juros NominaisAté o bimestre 2018
VALOR INCORRIDO
Juros Nominais -
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Resultado Nominal - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2018
VALOR INCORRIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha -
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 0,00
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Meta Fiscal para o Resultado NominalValor Realizado no Período
VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal -
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada LíquidaSaldo
Em 31/12/2017 (a) Até o Bimestre (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida - -
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 1.771.406,86 1.746.103,46
DEDUÇÕES (XXIX) 5.188.670,02 5.499.722,96
Disponibilidade de Caixa 1.894.677,88 2.203.463,98
Disponibilidade de Caixa Bruta 2.235.905,96 2.467.345,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 341.228,08 263.881,06
Demais Haveres Financeiros 3.293.992,14 3.296.258,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -3.417.263,16 -3.753.619,50
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Resultado Nominal - Abaixo da LinhaSaldo
Até o Bimestre / 2018
Resultado Nominal - Abaixo da Linha -
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 336.356,34
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Ajuste MetodológicoAté o bimestre 2018
VALOR INCORRIDO
Ajuste Metodológico -
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -77.347,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 3.253.591,71
OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 3.667.295,07
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Resultado Primário - Abaixo da LinhaSaldo
Até o Bimestre / 2018
Resultado Primário - Abaixo da Linha -
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Resultado Primário - Abaixo da LinhaSaldo
Até o Bimestre / 2018
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 3.667.295,07
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Informações AdicionaisPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais -
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 3.050.377,85
Reserva Orçamentária do RPPS 0,00
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Quadro Opcional - Receitas Primárias
Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologiadefinida na 7ª edição do MDF
PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2018 Até o Bimestre / 2017
Receita Primárias - - -
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Quadro Opcional - Despesas Primárias
Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS
Despesas Empenhadas Até o Bimestre/ 2018
Despesas Empenhadas Até o Bimestre/ 2017
Despesas Liquidadas Até o Bimestre/ 2018
Despesas Liquidadas Até o Bimestre/ 2017
Em 2018 Em 2017
Despesas Primárias - - - - - - -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado PrimárioQuadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais
para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário -
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Quadro Opcional - Resultado Nominal
Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base nametodologia definida na 7ª edição do MDF
PERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre (VIc -VIb) Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal - -
RESULTADO NOMINAL
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado NominalQuadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais
para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal -
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Notas ExplicativasValores
30/04/2018
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Poder/Órgão
Poder/Órgão
Poder/Órgão
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a+ b) - (c + d)
InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)
Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2017 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2017 (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 167.461,86 31.443,33 62.791,55 0,00 136.113,64 212.081,67 4.065,00 0,00 3.733,01 0,00 212.413,66 348.527,30
PODER EXECUTIVO 167.461,86 31.443,33 62.791,55 0,00 136.113,64 212.081,67 4.065,00 3.733,01 0,00 212.413,66 348.527,30
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 54.389,20 5.069,57 0,00 0,00 59.458,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.458,77
TOTAL (III) = (I + II) 221.851,06 36.512,90 62.791,55 0,00 195.572,41 212.081,67 4.065,00 0,00 3.733,01 0,00 212.413,66 407.986,07
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Poder/Órgão - Intra
Poder/Órgão - Intra
Poder/Órgão Intra
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a + b) - (c + d)
InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)
Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2017 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2017 (g)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 54.389,20 5.069,57 0,00 0,00 59.458,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.458,77
PODER EXECUTIVO 54.389,20 5.069,57 0,00 0,00 59.458,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.458,77
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal
Tribunal de Contas do Município
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Notas ExplicativasValores
30/04/2018
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Impactos das Contratações de PPP
Especificação de PPP
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017REGISTROS EFETUADOS EM 2018
No Bimestre Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP - - -
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00
Ativos Constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE
Provisões de PPP
Outros Passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00
Obrigações Contratuais
Riscos não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)
Despesas de PPPDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes
Despesas de PPP das Estatais Não-dependentesDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Total das Despesas de PPPDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
Total das Despesas de PPP - - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS
PPP A CONTRATAR (II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Notas ExplicativasValores
30/04/2018
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Balanço OrçamentárioValores
Até o Bimestre
Balanço Orçamentário -
RECEITAS
Previsão Inicial 23.149.153,53
Previsão Atualizada 23.149.153,53
Receitas Realizadas 4.706.005,38
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
DESPESAS
Dotação Inicial 23.149.153,53
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada 23.149.153,53
Despesas Empenhadas 5.977.124,91
Despesas Liquidadas 4.857.615,39
Despesas Pagas 4.706.005,38
Superávit Orçamentário
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Despesas por Função/SubfunçãoValores
Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção -
Despesas Empenhadas 5.977.124,91
Despesas Liquidadas 4.857.615,39
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Receita Corrente Líquida - RCLValores
Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL -
Receita Corrente Líquida 12.852.227,54
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresValores
Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores -
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Receitas Previdenciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Liquidadas
Resultado Previdenciário 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
Receitas Previdenciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Liquidadas
Resultado Previdenciário 0,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Resultados Nominal e PrimárioVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)
Resultado Apurado até oBimestre (b)
% em Relação à Meta(b/a)
Resultados Nominal e Primário - - -
Resultado Nominal - Acima da Linha
Resultado Primário - Acima da Linha
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar
Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 258.363,96 0,00 62.791,55 195.572,41
Poder Executivo 258.363,96 62.791,55 195.572,41
Poder Legislativo 0,00
Poder Judiciário 0,00
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar
Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
Ministério Público 0,00
Defensoria Pública 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 216.146,67 0,00 3.733,01 212.413,66
Poder Executivo 216.146,67 3.733,01 212.413,66
Poder Legislativo 0,00
Poder Judiciário 0,00
Ministério Público 0,00
Defensoria Pública 0,00
TOTAL 474.510,63 0,00 66.524,56 407.986,07
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Apuração das Despesas com Ensino
Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - - -
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental
Complementação da União ao FUNDEB
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -
Receitas de Operações de Crédito
Despesa de Capital Líquida
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração
Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -
Plano Previdenciário
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano Financeiro
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Apuração das Despesas com Saúde
Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período
Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -
Total das Despesas/RCL (%)
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios
Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Pindoba - AL (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2018Período de referência: 2º bimestre
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Notas ExplicativasValores
30/04/2018
Notas Explicativas -
Notas Explicativas