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Município de Rio Branco do Sul - PR PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO BALANÇO ANUAL DE 2009 ANEXO 08 Página: 01 / 02 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS DESPESA EMPENHADA CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL VINCULADOS ORDINÁRIOS 04 ADMINISTRAÇÃO 300,00 5.877.917,13 5.878.217,13 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 300,00 4.993.853,21 4.994.153,21 04 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 122 0401 617.959,01 617.959,01 04 APOIO ADMINISTRATIVO 122 0402 300,00 2.524.372,53 2.524.672,53 04 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 122 0899 1.851.521,67 1.851.521,67 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 123 529.200,85 529.200,85 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 123 0403 529.200,85 529.200,85 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 129 354.863,07 354.863,07 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 129 0403 276.863,07 276.863,07 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 129 0404 78.000,00 78.000,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 398.148,67 398.148,67 06 DEFESA CIVIL 182 398.148,67 398.148,67 06 SEGURANÇA PÚBLICA 182 0601 398.148,67 398.148,67 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 252.836,08 1.475.001,22 1.727.837,30 08 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243 13.423,74 297,33 13.721,07 08 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 243 0802 13.423,74 297,33 13.721,07 08 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 244 239.412,34 1.169.460,30 1.408.872,64 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 244 0801 239.412,34 1.144.721,34 1.384.133,68 08 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 244 0899 24.738,96 24.738,96 08 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 846 305.243,59 305.243,59 08 ENCARGOS ESPECIAIS 846 0000 305.243,59 305.243,59 10 SAÚDE 8.013.971,03 1.786.187,26 9.800.158,29 10 ATENÇÃO BÁSICA 301 5.309.568,96 1.079.102,63 6.388.671,59 10 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 301 0899 367.252,62 367.252,62 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 301 1001 5.309.568,96 711.850,01 6.021.418,97 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302 2.657.586,45 707.084,63 3.364.671,08 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 302 1001 2.657.586,45 707.084,63 3.364.671,08 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 304 2.017,80 2.017,80 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 304 1001 2.017,80 2.017,80 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 305 44.797,82 44.797,82 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 305 1001 44.797,82 44.797,82 12 EDUCAÇÃO 9.978.300,78 2.407.011,94 12.385.312,72 12 ENSINO FUNDAMENTAL 361 9.432.758,33 1.875.217,84 11.307.976,17 12 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 361 0899 36.721,88 36.721,88 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 361 1201 9.432.758,33 1.838.495,96 11.271.254,29 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 365 545.542,45 531.794,10 1.077.336,55 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 365 1201 538.000,00 513.798,93 1.051.798,93 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 365 1202 7.542,45 17.995,17 25.537,62 13 CULTURA 132.000,00 132.000,00 13 DIFUSÃO CULTURAL 392 132.000,00 132.000,00 13 INCENTIVO À CULTURA 392 1301 132.000,00 132.000,00 15 URBANISMO 1.898.614,73 4.433.585,30 6.332.200,03 15 INFRA-ESTRUTURA URBANA 451 261.716,76 261.716,76 15 NOSSA CIDADE 451 1501 261.716,76 261.716,76 15 SERVIÇOS URBANOS 452 1.898.614,73 4.171.868,54 6.070.483,27 15 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 452 0899 796.142,90 796.142,90 15 NOSSA CIDADE 452 1501 1.898.614,73 3.375.725,64 5.274.340,37 17 SANEAMENTO 1.033.249,63 1.033.249,63 17 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 512 1.033.249,63 1.033.249,63 17 SANEAMENTO BÁSICO 512 1701 1.033.249,63 1.033.249,63 18 GESTÃO AMBIENTAL 239.547,99 239.547,99 18 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 541 92.071,41 92.071,41 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 541 1801 92.071,41 92.071,41 18 CONTROLE AMBIENTAL 542 76.453,98 76.453,98 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 542 1801 76.453,98 76.453,98 18 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 661 71.022,60 71.022,60 18 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 661 2703 71.022,60 71.022,60 20 AGRICULTURA 249.731,74 249.731,74 20 EXTENSÃO RURAL 606 249.731,74 249.731,74 SEGUE

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Programa de trabalho do Governo - demonstração de função, subfunção e programa por vínculo de recursos 2009

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Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 08Página: 01 / 02

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOSDESPESA EMPENHADA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS04 ADMINISTRAÇÃO 300,00 5.877.917,13 5.878.217,1304 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 300,00 4.993.853,21 4.994.153,2104 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR122 0401 617.959,01 617.959,0104 APOIO ADMINISTRATIVO122 0402 300,00 2.524.372,53 2.524.672,5304 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES122 0899 1.851.521,67 1.851.521,6704 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA123 529.200,85 529.200,8504 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO123 0403 529.200,85 529.200,8504 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 354.863,07 354.863,0704 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO129 0403 276.863,07 276.863,0704 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 0404 78.000,00 78.000,0006 SEGURANÇA PÚBLICA 398.148,67 398.148,6706 DEFESA CIVIL182 398.148,67 398.148,6706 SEGURANÇA PÚBLICA182 0601 398.148,67 398.148,6708 ASSISTÊNCIA SOCIAL 252.836,08 1.475.001,22 1.727.837,3008 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243 13.423,74 297,33 13.721,0708 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA243 0802 13.423,74 297,33 13.721,0708 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 239.412,34 1.169.460,30 1.408.872,6408 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL244 0801 239.412,34 1.144.721,34 1.384.133,6808 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES244 0899 24.738,96 24.738,9608 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS846 305.243,59 305.243,5908 ENCARGOS ESPECIAIS846 0000 305.243,59 305.243,5910 SAÚDE 8.013.971,03 1.786.187,26 9.800.158,2910 ATENÇÃO BÁSICA301 5.309.568,96 1.079.102,63 6.388.671,5910 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES301 0899 367.252,62 367.252,6210 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE301 1001 5.309.568,96 711.850,01 6.021.418,9710 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL302 2.657.586,45 707.084,63 3.364.671,0810 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE302 1001 2.657.586,45 707.084,63 3.364.671,0810 VIGILÂNCIA SANITÁRIA304 2.017,80 2.017,8010 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE304 1001 2.017,80 2.017,8010 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA305 44.797,82 44.797,8210 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE305 1001 44.797,82 44.797,8212 EDUCAÇÃO 9.978.300,78 2.407.011,94 12.385.312,7212 ENSINO FUNDAMENTAL361 9.432.758,33 1.875.217,84 11.307.976,1712 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES361 0899 36.721,88 36.721,8812 EDUCAÇÃO PARA TODOS361 1201 9.432.758,33 1.838.495,96 11.271.254,2912 EDUCAÇÃO INFANTIL365 545.542,45 531.794,10 1.077.336,5512 EDUCAÇÃO PARA TODOS365 1201 538.000,00 513.798,93 1.051.798,9312 EDUCAÇÃO INFANTIL365 1202 7.542,45 17.995,17 25.537,6213 CULTURA 132.000,00 132.000,0013 DIFUSÃO CULTURAL392 132.000,00 132.000,0013 INCENTIVO À CULTURA392 1301 132.000,00 132.000,0015 URBANISMO 1.898.614,73 4.433.585,30 6.332.200,0315 INFRA-ESTRUTURA URBANA451 261.716,76 261.716,7615 NOSSA CIDADE451 1501 261.716,76 261.716,7615 SERVIÇOS URBANOS452 1.898.614,73 4.171.868,54 6.070.483,2715 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES452 0899 796.142,90 796.142,9015 NOSSA CIDADE452 1501 1.898.614,73 3.375.725,64 5.274.340,3717 SANEAMENTO 1.033.249,63 1.033.249,6317 SANEAMENTO BÁSICO URBANO512 1.033.249,63 1.033.249,6317 SANEAMENTO BÁSICO512 1701 1.033.249,63 1.033.249,6318 GESTÃO AMBIENTAL 239.547,99 239.547,9918 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL541 92.071,41 92.071,4118 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL541 1801 92.071,41 92.071,4118 CONTROLE AMBIENTAL542 76.453,98 76.453,9818 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL542 1801 76.453,98 76.453,9818 PROMOÇÃO INDUSTRIAL661 71.022,60 71.022,6018 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO661 2703 71.022,60 71.022,6020 AGRICULTURA 249.731,74 249.731,7420 EXTENSÃO RURAL606 249.731,74 249.731,74

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Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO BALANÇO ANUAL DE 2009

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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOSDESPESA EMPENHADA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS20 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES606 0899 7.907,12 7.907,1220 PRODUÇÃO RURAL606 2001 241.824,62 241.824,6226 TRANSPORTE 53.233,00 2.014.810,91 2.068.043,9126 TRANSPORTE RODOVIÁRIO782 53.233,00 2.014.810,91 2.068.043,9126 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES782 0899 70.006,83 70.006,8326 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS782 2601 53.233,00 1.944.804,08 1.998.037,0827 DESPORTO E LAZER 123.089,36 123.089,3627 DESPORTO COMUNITÁRIO812 123.089,36 123.089,3627 ESPORTE POR ESPORTE812 2701 90.056,37 90.056,3727 LAZER E PRAZER812 2702 33.032,99 33.032,9928 ENCARGOS ESPECIAIS 200.977,27 2.482.781,17 2.683.758,4428 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA843 1.749.075,34 1.749.075,3428 ENCARGOS ESPECIAIS843 0000 1.749.075,34 1.749.075,3428 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS846 200.977,27 733.705,83 934.683,1028 ENCARGOS ESPECIAIS846 0000 200.977,27 733.705,83 934.683,10

TOTAL GERAL 43.051.295,2120.398.232,89 22.653.062,32