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PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM DECRETO N° 4.214/2016 QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO 2017

 · Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Quixeramobim Gabinete do Prefeito / '4 o tDt(AO OO DECRETO N2 4,214/2016, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016. Aprova os Quadros de Detalhamento

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PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM

DECRETO N° 4.214/2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2017

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Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Quixeramobim Gabinete do Prefeito

/

'4

o

tDt(AO OO

DECRETO N 2 4,214/2016, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

Aprova os Quadros de Detalhamento da

Despesa - QDD da Lei Orçamentária Anual

do Município de Quixeramobim para o

Exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, no uso das atribuições que lhe são

conferidas nos termos do Art. 66, incisos III e IV da Lei Orgânica do Município e tendo

em vista o Art. 43 da Lei n2 2.822/2016, de 15 de junho de 2016 - Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2016 e,

Considerando a necessidade de dar divulgação ao Detalhamento da Despesa das

Unidades Orçamentárias constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do

Município para 2017.

DECRETA:

Art. 19. Fica divulgado, na forma dos Quadros em anexo, o Detalhamento da Despesa

das Unidades Orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual para o exercício de

2017 - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Lei n2 2.838/2016, de 03 de

novembro de 2016.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor a partir de 12 de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 30 de novembro de 2016.

Cirilo Antonio Pi enta Lima

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Dr. Alvaro Fernandes, 36/42 - Centro - CEP 63800-000 - Quixeramobim-Ce CNPJ 07.744.303/0001-68- CGF 06.920.168-4 - FONE/FAX: (088) 3441-1326

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Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Quixeramobim Gabinete do Prefeito

tOICAO 2009.1012

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

N° 535/2016.-ASSEJU.

O Prefeito Municipal de Quixeramobim, no uso da competência que

lhe confere o artigo 28 inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e em

consonância com o Art. 87 da Lei Orgânica do Município sancionada em

14.08.2011, autoriza a publicação, mediante afixação na Secretaria da

Prefeitura e da Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso público

o Decreto de N° 4.214/2016 de 30.11.2016, para divulgação nesta data.

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim-Ce, 30 de novembro

de 2016.

Cirilo Antonio Pimenta Lima Prefeito Municipal

Rua Dr. Álvaro Fernandes, 36/42 - Centro - CEP 63800-000 - Quixeramobim-Ce CNPJ 07,744.303/0001-68- CGF 06.920.168-4 - FONE/FAX: (088) 3441-1326

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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 Em R$ 1,OC

PMQ

Governo municipal de Quixeraniobirti Câmara Municipal de Quixeramobim

ORGÃO , 19 amara municipal de Quixeranoblo IDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 Cariara municipal de Quixerarurobim

O E TA LAM E TO DA DESPESA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

DESDQ8RA11/ETQ 1 ELEMETO 1 (AT. ECONÔMICA

0103119011.057

M.00,00,00 4.4.00.00.00 M.90.00 00 4.4.90.30.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52,00

construir e/ou Ampliar e Equipar a Sede do Legislativo Construir e/ou Ampliar e Equipar a Sede

Despesas de capital Investimentos Aplicações Diretas Material de Consumo

Fonte 001 Obras e instalações

Fonte 001 Equipamentos e material Permanente

Fonte 001

TOTAL DO PROJETO

32.00000 2.00000 2.00000

10.000 00 10.000,00

20.000 00 20.066,00

32.000,00 32.000,00

000 00

0101119012.088 Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais

1.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.958.589,11 j.1.00.00.00 Pessoa"e Encargos Sociais 2.953.589,17 3.1.90.00.00 Apliçaçoes Diretas 2. 941. 589, 17 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.400.00000

Fonte 001 2.400.00000 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 535.5891?

Fonte 001 535.5891? 3. 1. 90. 16. 00 Outras Desp. Variaveis Pessoal Civil 2.000,00

Fonte 031 2.000,00 3. 1. 90, 91. 00 sentenças Judiciais 2.000.00

Fonte 001 2.00000 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 000 00

Fonte 001 2.000,00 3.1.91.0000 Api. Dir, entre orgãos Integr. do orçam. 12.000 00 3 .1. 91. 13 .06 Qbngações Patronais 12.000,00

Fonte 001 12.000,00 3.3.00.00.66 Üut'as oespesas Correntes 5.000 00 3.3.91.00.00 Apl. Dir. entre Orgãos integr. do orçam, M00 00 3. 3. 91. 39 .00 Outros Serv. de Terc. Pessoa uridica 5.000,00

Fonte 001 5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 2.958.589,17

01031 1901 2.089 Ações de nnutepção do Poder Legislativo mulicpal Ações de eantençao do Poder Legislativo

- continua -

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1.138.800,00

Fonte 001

4.800,00 4.800,00 4. 800,00

1.134.000,00 100. 000, 00 100. 000 00 270.00000 270.030,00

8.030,00 8.000, 00

15.Q00,00 1S .000,00 i00,000, o 100.000, 00

1.000 ,00 1.000,00

455.000,00 455.000,00 H.000 00 30.000,00 M00 00 5.300,00

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

1.138.80000

1.138.800,00

- continuação - 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.3.S0.00.00 Transf. a Inst. Priv. seu Fins Lucrativo 3.3.50.41.00 Coutribuiçoes

1.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.3.90.14.00 Diarias Civil

3.1.90.30.00 vateria de Cxnsno

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Loconoção

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

3.3.9O.3.ÜÜ Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

3.3.90.38.00 Arrendamento vercantil

3.3.90,39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

3.3901700 Obrigações Tributárias e Contributivas

3.390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

TOTAL DA ATIVIDADE

TOTAL DA UNIDADE ORÇAvElTÃRIA 4.129.389,17

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ORÇAMENTO PRCGRAUA PARA 2017 Em R$ 1,OC

PmQ

Governo uoicipaj de Quixeranobin Fundo municipal de saúde

ÕRGÁQ 13 Secretaria de Saude DETALMAEMTO UMIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Fundo municipal de Saude - Secretaria DA DESPESA

CÕDGO E 5 P E C 1 F 1 (A Ç À 0 FT 1 DESDDIRAMEM1O ELE1EMT0 CAT, ECQ:\ÕMICA

041 10 122 1301 M41 Ações de 'lanutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saude ções de manutenção da Ãrea de Gestão da

3.0.00.00.00 Despesas correntes 2.825.271,45 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.131.006,00 3,1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.591.000,00 3.1.90.04.00 Contrataçao por renpo Determinado 600.000,00

Fonte 003 600.006,00 31.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil HO. 000,00

Fonte 003 900.000,00 1.1.90,13.00 obrigações Patronais 50. 000,0

Fonte 003 50. 000,0 3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 40.000,00

Fonte 003 00,000,00 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00

Fonte 003 1.000,00 3.1.91.00.00 Al Dir. entre órgãos Integr. do Orçam, 140.000,00 3.1.91.13.00 Drigações Patronais 110.000 1 00

Fonte 003 100,000 00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.094.211,45 3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Pnv, ser flis Lucrativo 50.030,00 3.3.50.41.00 Contribuições 50.000,00

Fonte 003 50.000 1 00 3.3.90.00.00 Apl,içações Diretas 1.040.211,45 3. 3. 90. 14. 00 Diarias - Civil 10.000,00

Fonte 003 10.000, 06 33.9030.00 material de Corsuim 82.211,45

Fonte 003 82.211,45 3.3.90.32.00 Material, 6er, ou Serv. p/ Dist. Gratuita 120.000,00

Fonte 001 120.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Loc000ção 80.000,00

Fonte 003 80.000 ,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 16').000,00

Fonte 003 16').000,00 3.3.9036.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.000,00

Forte 003 15.000,00 3.1.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 500.000,00

Fonte 003 500.000,00 3.3.90.41.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 5.000,00

Fonte 003 5.000,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00

Fonte 003 L000 00 3.3.90.93.00 Inderizações e Restituições 1.0W00 0

Fonte 003 1.000,00 - continua -

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- continuação - 33.91 . 00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Qrçan. 4.00000 3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 4.000,00

Fonte 003 4.00000 4.0.00.00.00 Despesas de Ca tal 4.4.00.00.00 Investimentos 1000000 4.4.90 0000 Aplicações Diretas 10.000 00 4.4,90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Fonte 003 10.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

1012213012041 Apoio ao Controle Social - Gestão Cansei ho Municipal de Saude

Apoio ao Controle Social - Gestão Cansei 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3300.00.00 Outras Despesas Correntes 28.000,00 1.90.00.00 Apiçações Diretas 27.000,00 1390.14.00 Di afias - Civil 1.000,00

Fonte 003 1. 000 00 3.3.90.30.00 material de consumo 2.000,00

Fonte 003 2.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.000,00

Fonte 003 15.00000 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00

Fonte 003 5.000,00 3.3.90.48.00 Outros AUX. Finan. a Pessoas Físicas 4.00000

Fonte 003 U00 00 3.3.91.00.00 Apl. Dir, entre órgãos Integr. do Orçam 1.000100 3.3,91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.00000

Fonte 003 1.00000 4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.4.00.00.00 Investimentos 3.000,00 0. U.00.00 Aplicaçoes Diretas 1.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente L000 00

Fonte 003 3.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

1030113012.040 Pessoal e Encargos da Atenção Básica Pessoal e Encargos da Atenção 8asica

3.0.00.00.00 Despesas Correntes L1,00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 6.891.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.246.000,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.020,000,00

Fonte 001 750.000,00 Fonte 009 1.210.000,00

1.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 4.180.000,00 Fonte 003 180.000 00 Fonte 009 4.000.000,00

3.1.90.13.00 obrigações Patronais 5.000,00 Fonte 003 5.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp, Variáveis Pessoal Civil A.000 00 Fonte 003 2.000,00 Fonte 009 18.000,00

10.000,00

2.835.27145

28.000,00

3.000,00

31.000,00

6.897.000,00

- continua -

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-

- continuação 3.1.90.92.00

3.1.90.96.00

1.1.91.00.00 31911). 00

Despesas

Ressarcimento

Api. Obrigações

- de Exercicios Anteriores

Fonte 003 de Desp. de Pessoal Requis

Fonte 009 Dir. entre Orgãos :ntegr, do orçam.

Patronais Fonte 003 Fonte 009

1. 000 00 1.000,00

10.000,00 10.000,00

651.000 ,00 651.000,00 650.000 00

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 6.897.000,00

1030113021047 Reforma, Anp'iacão e,Construção de ridade Basica de Saude Reforma, Ampliação e construção de unidade 8asica Je Saude

LO.00 00 00 Despesas Correntes 150.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11)0,000 00 3.1.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 150.000,00

Fonte 003 W000 00 Fonte 009 100.000,00

400000.00 Despesas de Capital 610.000,00 M.00.00.00 Investimentos 610.000,00 4.4.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 61 .000,00 4.4.90.51.00 Obras e instaiaçoes 600.000,00

Fonte 003 100.000 00

4.4.90.61.00 Fonte 009

Aquisição de Imóveis 500.000,00 :o.aoo,00

Fonte 003 :0.000,00

TOTAL DO PROJETO 760 . 000 , CO

1030113021.048 Equipamentos unidades 8ásicas de Sãuqe Eu1paaentas 'jridades Oaslcas de Saude

4.0.00.00 00 Despesas de Capital 1. 002 . 01 O, CO 4.4.00.00 .00 investimentos 1.002.000,00 4.4.90.00.00 Aplcaçoes Diretas 11 00M00 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.002.00000

Fonte 003 M00 00 Fonte 009 1.000.000,00

TOTAL DO PROJETO 1.002.0100

1030113022043 Gestão da Atenção Básica de Saúde Gestão da AtençaO 8asica de Saude

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4. 180 . 101, 51 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.180.707,31 3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Priv. sem Fias Lucrativo 910.000,00 3.3.50.41.00 Cantri boi ções 910.000,00

Fonte 003 10.000,00 Fonte 109 900.000,00

3.3.90.00.00 3 .1. 90. 14 .00

Aplicações pietas Diarias Civil

L084.407 31 1.000,00

Fonte 003 2.000 00 Fonte 009 1.000,00

- continua

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-

- continuação - 33.90

. N.00 Material de consumo 912512,00

Fonte 003 20.000, 00 Fonte 009 892.512,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Díst. Gratuita 100.000 ,00 Falte 009 100.000,00

3.3 903100 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 Foate 003 3.000,00 Fonte 009 2.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1000,00 Fonte 003 500,00 Fonte 009 500,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiras Pessoa Física 985.000,00 Fonte 003 5.000,00 Fonte 009 980.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 890000,00 Fonte 003 _0.'juij,00 Fonte 009 880.000,00

3.3.90.48.00 Outros AUX. Finan. a Pessoas Físicas 180.395,31 Fonte 003 119.395,31 Fonte 009 1. 000, 00

3. 3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 Fonte 009 5,000,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.500,00 Fonte 003 1.000,00 Fonte 009 1.500,00

3.3.91.00.00 Apl. Dir. entre órgãos Integr. d orçam. 186.300,00 3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa jurídica A6.300 00

Fonte 003 116.300,00 Fonte 009 10.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 4.180.707,31

10301 1302 2.134 Manutenção da Academia de Saúd Manutencão da Academia da Saude

3.0.00.00.00 Despesas árrentes 29.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correots 29.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 29.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000, 00

Fonte 003 1.000, 00 Fonte 009 6.000, 00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros ressoa Física 12.500,00 FOOtC 003 4.500,00 Fonte 009 8.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 9.500 ,00 Fonte 003 4.500,00 Fonte 009 5.000,00

M.00 00 00 Despesas de Capital 7.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 7.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00 4.4.90.52.00 EOui paxentos e Mater al Permanente 7.000,00

Forte 003 1.000 00 Fonte 009 6.000,00

- continua

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- continuação -

36.060,00

408.000,00

4.000,60

412.600,00

585.600,00

- continua -

1030113032044

M.00.00 00

TOTAL DA ATIVIDADE

Gestão do centro de Referência da Saúde do Trabalhador

Gestão do centro de Referencia da Saude Despesas correntes

3.1.00 00.00 Pessoal Encargos Sociais .e 106.000,00 3.1.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 266.00000 3.130,0M0 Contrataçao por Tempo Determinado 41.00 0,00

Fonte 003 1.000,00 Fonte 009 40.00000

3.1. 90,11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 200.00000 Fonte 009 100.000 1 00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais m00,00 Fonte 003 5.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp, Variáveis Pessoal Civil 14.000,00 Fonte 609 14.000,00

3.1.91.00.00 Api. Dir. entre Órgãos Integr. do orçam. 40.000 00 3.1. 91. 13 .00 Obrigações Patronais 40.000,00

Fonte 003 40.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 102.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00 3. 3. 90. 14 .00 Darias - Civil 2.000,00

Fonte 009 2.000,00 3.3.90.30.00 material de consumo 49. W0,00

Fonte 009 49. W0,00 3. 3. 90. 33 .00 Passagens e Despesas coo Locomoçh 1,000,00

Fonte 009 1. 000, 00 3.1.90.35.00 Serviços de Consultaria 500,00

Fonte 009 500,00 3.1.90.36.00 Outras Serv. de Terceiros Pessoa Física 16.000,00

Fonte 009 16.000,00 3.3.90.39.00 Outras Serv. de Terc. Pessoa uridica 30.000,00

Fonte 009 30.000,00 3.3.90.93.00 Indeniaçôes e Restituições 1.000,00

Fonte 009 1.000,00 1.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãas integr. dg orçam, 2.000,00 3 .3. 91. 39 .00 Outros Serv, de Terc. Pessoa Jurídica M00 00

Fonte 009 2.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.4.00.00.00 Investimentos 4.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas M00 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e material Permanente 4.000,00

Fonte 009 4.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

1030213011.061 Canstrucao e Equipamentos da UPA 24 hora s ASSEGURAR A CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DA UPA 24 HORAS

4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.4.00.00.00 Investimentos 585.000,00 4.4.90.00.00 Alicações Diretas 585.000,00 4.4.90.51.00 Ooras e Instalaçoes 25.000 ,00

Fonte 003 15, 060 00

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-

- continuação

4.4.90.52.00

- Fonte 009

Equipamentos e Material Permanente Fonte 003 Fonte 009

10.000,00 W.000 00 10.000 00 W.000 00

Fonte 020 500.000,00

TOTAL DO PROJETO 585.000,00

1010213011068 Construcao e Equipamentos do Caps AD III ASSEGURAR A CÜMSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DO (APS AD III

46,0000,00 Despesas de Capital 855.000,00 44000060 Investimentos 855.000,00 4 4.90 00.00 Aplicações Diretas 855.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 800.000,00

Fonte 003 10.000,06 Fonte 009 790.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e material Permanente 50.000,00 Fonte 009 W000 00

4.4.90.61.00 Aquisição de Iuóves 5.000,00 Fonte 009 5.000 100

TOTAL DO PROJETO W).000,00

1030213011.070 Carstrucao e Equipamentos de Unidades de Acolhimento de Adulto ASSEGURAR A COSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE ADULTO

4.0.00.00 00 Despesas de Capital 305.000,00 4.4.00.00.00 investimentos 305 .000,00 4.4 90.00 00 Aplicaçoes Diretas 305.066,00 4.4.9051.00 Obras e instalações 255.060,00

Fonte 009 255.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e 11.aterial Permanente 4.000 00

Fonte 009 40.000,00 4.4.90.61.06 Aquisição de Imóveis 10.000,00

Fonte 009 10.000,00

TOTAL DO PROJETO 305.000,00

1030213011.071 Assegurar o funcionamento do SAMU ASSEGURAR O FUNCIOgAUENT DO SAMO

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 16.000,00 3.300.00.00 Outras Despesas Correntes 16.000,00 3.3.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 15000,00 H30JO.00 material de Consumo 5.000 ,00

Fonte 003 5.000,00 3.3.90.36,00 Outros Sem. de Terceiros Pessoa Física 2.000, 00

Fonte 003 2.000 ,00 3J,90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00

Fonte 003 8.000 00 3.3.91.00.00 Apl. Dir, entre Orgaos Integr. do Orçam, 1.000,00 3. 3. 91. 39. 00 Outros Sem. de Ter(. Pessoa Jurídica 1.000 00

Fonte 003 1.000,00 - continua

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1030213032.045

3.0. 00 .00 .00 3.1.00.00.00 3.1.90,00.00 3.1.90.04.00

3. 1. 90. 1L 00

3.130,1L00 00

3.1.90.16.00

3.1.91.00.00 3.1.91.13.00

3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.41.00

3.3.90.00.00 3.3.90.14.00

3. 3. H. 30.00

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

MM-39.00

3.3.91.30.00 3.3.91.39.00

L000 00 3.000,00 3.000,00

3.315. 000,00 1,5 50. 000 , 00

450.000,00 1.100.000,00 1.440.000,00

940.000,00 500.000 1 00

5.000,00 5.000,00

20.000,00 5.000,00

:5.000,00 300.000,00 W.000 00 300.000,00

1.451.026,28 1.457.026,28

361.200,00 554.0001 00 535.826,28

1.103.941,36 2.941,36 2.000,00

941,36 530.000,00 160.00000 310 .0001 00 U.00000 1.000,03 ,10.0 0,00 90.000,00 40.000,00 W.000,00

410.000,00 300.300,00 110.000,00 N.000 00 30.000,00 M.000 00 10.000 00

3.000,00

3.315.000,00

2.590.967,64

- continuação -

M.00 . 00.00 Despesas de capital

4.4.00.00.00 Investimentos

4.49000.00 Aplicações Diretas

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte 033

3.000,00

19.000,00

5.905.967,64

TOTAL DO PROJETO

Gestão da 1êdia e Alta complexidade eu S aúde Gestão da Media e Alta Complexidade em 5

Despesas Correntes Pessoa

11 e Ençargos Sociais

Aplicações Diretas Contratação por Tempo Determinado

vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil

Obrigações Patronais

Outras Desp, Variáveis Pessoal Civil

Fonte 003 Fonte 009

g]. Dr. entre Or9aos Jntegr. do Orçam. ngaçoes Patronais

Fonte 003 Outras Despesas correntes Transf. a Inst, Priv, sem Fins Lucrativo Contri boi ções

Fonte 003 Fonte 001 Fonte 009

Apl,içações Diretas Qiarias - civil

Fonte 003 Fonte 009

material de Consumo Fonte 003 Fonte 009

Matenal, Bem ou Sem. p/ Dist. Gratuita Fonte 003 Fonte 009

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física Fonte 003 Fonte 009

Outros Sem, de Terc. Pessoa Juridica Fonte 003 Fonte 009

Apl. Dir. entre õrgàos Integr. do Qrçan. Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 003 Fonte 009

Fonte 003 Fonte 009

Fonte 003 Fonte 009

Fonte 003

- continua -

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-

- continuação - 4.0000000 Despesas de Capital 9.000,00 4.40000.00 Investimentos 9.000,00 449000.00 Aplicaçoes Diretas 9000 00 4490.52.00 Equipamentos e material Permanente MOMO

Fonte 003 Forte 009

4000.00 s.000;

TOTAL DA ATIVIDADE 5.914.967164

103021303 2.046 Particpaçâo em ConsórcioPúbl,ic9 de Saú e Participação em Consorcio Publico de SaU

3 .0 00. 00 . 00 Despesas Correntes 891.193,40 3100.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 625.142,84 3.1.71.00.00 iransf.a Consorc.Publicf1edian.Contr.Ris 625.142,84 3.1.7170.00 Rateio p/ Particip. em Consorcio Publico 625.14284

Fonte 003 625.142184 3.3.0000.00 Outras Despesas Correntes 266.650,56 33.71.00.00 Tramsf,a Consorc,Public.Mediam.Contr,Ris 266.65G 56 3.3.717000 Rateio p/ Particip. em Consorcio Publico 266.65056

Fonte 003 266. 650 I 56 4.0.000000 Despesas de Capital 43.320,00 4.4.00.00.00 Investimentos 43.320,00 4.4.11.00.00 Transf.a Consorc.Public.Median.Comtr.Ris L3,320,00 4.4. 11. 70 .00 Rateio p/ Particip. em Consorcio Publico 43. 320,00

Fonte 003 3. 32000

TOTAL DA ATIVIDADE 935.113,40

1030313041.050 Promoção da AssistênçiaFarmaceutica Promoção da Assistencia Farmaceutica

3.0.0000.00 Despesas correntes 435.095,00 3,10000.00 Pesoal e Ençargos Sociais 105.59 5,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 91, 140 00 1.190.04.00 Contrataçao por Tempo Determinado 15.640,00

Fonte 003 14.640,00 Fonte 009 1. 000 1 00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil 10.000,00 Fonte 003 10.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00 Fonte 003 2.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 50000 Fonte 003 500,00

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000,00 Fonte 003 3.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir, entre orgãos Integr, do orçam. 14.15') 00 3'131.2.00 Obrigações Patronais 14.455,00

Fonte 003 14.455,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 329.500,00 3.3.90.00.00 3.390.14.00

Aplicações Diretas 328.500,00 Diarias - Civil 1.000,00

Fonte 003 1.000 00 3.3.90.30.00 material de Consumo 21.000,00

Fonte 003 ?0.000 00 Fonte 009 1.000,00

- continua

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-

continuação 3.3.90.32.00

- naterial, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

Fonte 003 Fonte 009

211.000,00 210.000,00

1. 600 60 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas coo Locomoção 1.500 00

Fonte 003 1.000,00 Fonte 009 500,00

3.3.90.36.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 25,500,00 Fonte 003 50000 Fonte 009 25.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.500,00 Fonte 003 8.000,00 Fonte 009 500,00

33910000 Api. Dir. entre órgãos iitegr. do Orçam. 1.000,00 3,3.913900 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica i.000 00

Fonte 003 1.000,00 400000.00 Despesas de Capital 34.680,00 4.4.00.00,00 investimentos 14.680,00 4490.00.00 Aplicações Oiretas 34.680 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 34.680,00

Fonte 009 34.680,00

TOTAL 00 PROJETO 469.115,00'

1030311041.041 Gestão da Farnãcja Popular Gestão da Farnacia Poular

3.0.00.0000 Despesas Correntes 302.560,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 222.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações 0 retas 206.000,00 3.1.90.04.00 Contrataçao por Tempo ucterninado n9.000,00

Fonte 003 109 .000,00 Fonte 009 1,000,06

3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 81.000,00 Fonte 003 1.000, 00 Fonte 009 80.000,00

3 .1. 90. 13 .00 Obrigações Patronais 14.000,00 Fonte 003 14.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp, Variáveis Pessoal Civil 2.00 0,00 Fonte 003 1.000,00 Fonte 009 1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre órgãos rntegr. do orçan. 16.000 00 3.1. 91. 13 .00 Obrigações Patronais 16.000,00

Fonte 003 16.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Corrertes 80.500,00 3.1.90.00.00 3.3.90.14.00

Aplicações Diretas Diarias - Civil

19.50 0,00 1.000,00

Fonte 003 1.000,00 3.3.90.30.00 aterial de Consumo 6.000,00

Fonte 003 3.506,00 Fonte 009 2.500,00

.3.90.33.00 Passanens e Qespesas coo Locomoçh 3.000,00 Fonte 003 1.000,00

.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 32.001,00 Fonte 003 000 00 Fonte 009 30.000,00

- continua

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-

- continuação 3.3.90.39.00

- Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 003 Fonte 009

37,0 0,00 2.00000

35.000,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00

Fonte 003 500,00 3. 3. 9L 00 . 00 Apl. Dir, entre órgãos Integr, do ürçani. 1.000 00 3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000 00

Fonte 003 1.00000 4.0.00.00.00 Despesas de Capita 3.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 3,000100 44900000 Aplicações Diretas 3.00000 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.00000

Fonte 003 2.50000 Fonte 009 50000

TOTAL DA ATIVIDADE 305.500,00

10304 1305 2.048 estão da viglmnçiasanitária estio da vigilancia Salitaria

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 558.994,40 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socias 327.69000 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 274.000100 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 11.00000

Fonte 003 10.00000 Fonte 009 1. 000, 00

3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 261.000,00 Fonte 003 260.000,00 Fonte 009 1. 000 ,00

3.1.90.13.00 obrigações Patronais 1.000,00 Fonte 003 1.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 1.000,00 Fonte 003 1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos integr. do Orçam 2.690 00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronal 51.690,00

Fonte 003 53.690,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 231.304,40 3.1.90.00.00 Apliçaçoes Diretas 228.304,40 3.1.90.14.00 Diarias - Civil 1.000 ,00

Fonte 003 1.00000 3.3.90.30.00 material de Consumo 103.80440

Fonte 003 15.000,00 Fonte 009 28.80440

3.3.90.33.00 Passagens e oespesas com Locomoção 50000 Fonte 009 50000

3.3.90.36.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica 33.000,00 Fonte 003 18.00000 Fonte 009 15. 000,00

3.3.90.39.00 Outros Sem, de Terc. Pessoa Jurídica 90.000,00 Fonte 003 80.000,00 Fonte 009 10.000 1 00

3.3.91.00 ,00 Apl. Dir, entre órgãos lntegr, do qrçam. 3.000,00 3,3,91.39,00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jridca 3.000 00

Fonte 003 2.000,00 Fonte 009 1.000,00

- continua

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-

10

continuação - M.00

. 00.00 Despesas de Capital 5.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00

Fonte 003 1.000 00 Fonte 009 400000

TOTAL DA ATIVIDADE 563.994,40

305 1306 2.049 Gestão da vigilância Epidemiológiq Gestão da vigilancia Epidemiologica

3,0,00,00.00 Despesas Correntes 873.058,48 3.1,00.00.00 Pessoal e Ençarqos Sociais 774.540,00 3.L90.00.00 Aplicações Diretas 65064000 3.1.90.04.00 Contrataçao por Tempo Determinado :464000

Fonte 003 1.640100 Fonte 009 :2.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 625.000,00 Fonte 003 185.000,00 Fonte 009 440.000,00

3.1.90.13.00 obrigações Patronais 1,000 00 Fonte 003 1.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 10.000,00 Fonte 003 5.000,00 Fonte 009 5.000 00

3.1.91.00.00 Api. Dir, entre Õrgàos Integr. no Orçam. 123.900 ,00 3.1.91,13.00 Obrigaçoes Patronais 123900,00

Fonte 003 123900,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 90.518,48 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00

Aplicações Diretas 95518,48 Diaria - Civl 2.750,00

Fonte 003 1.000,00 Fonte 009 1. m,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 56518,48 Fonte 003 10000,00 Fonte 009 4A19,4

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.250,00 Fonte 003 2.000,00 i n Fonte 009 (.,v ,

3.3.90.16.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 21.000,00 Fonte 003 20.000,00 Fonte 009 1.000,00

3390.39.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa lurídica 13.000,00 Fonte 003 10. 000,00 Fonte 009 3.000,00

3.3.91.00.00 Apl. Dir, entre órgãos integr, do 0,çam. 3.300,00 3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jridica 3.000 00

Fonte 003 2.000,00 Fonte 009 1.000,00

M.00.00.00 Despesas de Capital 25.000,00 M.00.00.00 Investimentos 25.000,00 4.4.90.00.00 Aplicaçôes Diretas 25.000 ,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e material Permanente 25.000,00

Fonte 009 ). - continua -

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- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

898S848

TOTAL DA UIDAE ÜRÇA'1ETÁR1A 1 270Ü538

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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 Em R$ 1,OC

PMQ

Governo unicipaJ de Quixeramobim Fundo Municipal de Educação

ÓRGÃÜ , 14 Secretaria de Educa ao DETALHAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 Fundo Municipal de Educaçao DA DESPESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CAT, ECONÔMICA

121221401 1.051 Arnpliação e Reforma da Sede da SED'JC Ampliação e Reforma da sede da SEDOC

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00 3.3,00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas W000 00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.600,00

Fonte 002 10.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 4.4.9000.00 Aplicações Diretas 500000 4.4.9051.00 Obras e Instalaçoes 5.000,00

Fonte 002 5.000,00

TOTAL DO PROJETO 25.000,00

1212214012.050 Ações de Gestão e Manutenção da SEÜUC Ações de Gestão e Manuterçao da SEDUC

30.00.00.00 Despesas Correntes 2.1.103,4i 3.300.00.00 Outras Despesas Correntes 2 166, 103, 40 3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Prlv. ser Fins lucrativo 3.000,00 3. 3. 50. 41. 00 Contribuições 3.000,00

Fonte 002 3.000,00 3.3.90.00.00 3390.14.00

Aplicações Diretas Diarias Civil

2.113.103 5000,00

Fonte 002 5.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 223. 103 1 40

Fonte 002 223.103,40 3.3.90.31.00 Preniações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras

Fonte 002 5.000,00 5.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv, p/ Dist. Gratuita Fonte 002

1.000,00 100000

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas cor Locomoção Fonte 002

8.000,00 8.000,00

3 .3. 90. 35 .00 Serviços de Consultoria Fonte 002

110. 000 00 M.000,00

33.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 240.000,00 Fonte 002 M0,00 '00

1.3.90.3900 Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica 1.400.00 0,00 Fonte 002 1.350.000,00 Fonte 008 50.000,00

33.90.47.00 obrigações Tributárias e Contributivas W.000 00 Fonte 002 50000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000 00 Fonte 002 1.000,00

- continua -

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-

- continuação 3. 3. 90. 93

- Indenizações e Restituições 10.000,00

Fonte 002 10.000 00 3.3.91.00.00 Apl. Dir. entre Ürgãos Integr. do Qrçan. 50.000,00 3.3.91.39.00 Outros Serv. de TerC. Pessoa Juridica W.000 00

Fonte 002 50.000,00 4000. oo 00 Despesas de Capital 20.000,00 4.4.0000 00 Iiivestimentos 20.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas t10.0001 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e /ateria Permanente 20.000,00

Fonte 002 20.000,00

T3TA., OA Ali Vi)AOE 2.186.103,40

1212114012051 Apoio aos Conselhos municipaís vinculado s a Educação

Apoio aos conselhos municipais vinculado 3.0,00.00.00 Despesas Correntes 54.500,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 54.500,00 3.3.90.00.00 Aplicações Oiretas 2.W0,0 3.3.90.30.00 material de Consumo 3.000,00

Fonte 002 3.000,00 3.3.93.33.00 Passagens e Oespesas com iocomoçà 1.500,00

Fonte 002 1.500, 00 3.3.93.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica 14.000,00

Fonte 002 14.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 35.000,00

Fonte 002 35.000 ,00 3.3.91.00.00 Api. Dir. entre órgãos Iritegr. do Qrçan. 1.000,00 3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 1.000 00

Fonte 002 1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 54.50000

1212214012.093 Pagamento de Pessoal e Encargos da SEOC Pagamento de Pessoal e Encargos da SEOUC

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.381.000,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.381.000,00 3.1.90.30.00 Aplicações Diretas 1.281.000,00 3.1.90.34.00 Contratação por Tempo eterni nado 5 0.000,00

Fonte 002 50.000,00 3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 750.000,00

Fonte 002 750.000,00 3. 1. 90. 11. 00 Obrigações Patronais 50.000,00

Fonte 002 50.000 00 3.1.90.16.00 Outras Oesp, Variãveis Pessoal Civil 5.000,00

Fonte 002 5. 000, 00 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 10.000,00

Fonte 002 10.000,00 3.130,9M0 90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00

Fonte 002 1.000,00 3.1.90.94.00 indenizações e Restituições Trabalhistas :5.000,00

Fonte 002 :5.100,00 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 400.000 00

Fonte 002 400.000,00 - continua

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l00.000 00 10,ÜÜ0'00 100 . 066, 60

1.381.000,00

10. 600100 10.000 00 10.000,00

440.000,00 40,000 00

000, 60 200.000 00 200.000,00

155.060,00 355.000,00 M.000 00 5.000,00

2.088.962,06 1.640.000,06

40.600,66 1. 600. 000, 00 428.962 ,00 0,000'00 MAR 00 20.000,00 15.100,00 5.000,06

10.000,00

440.000,00

355.000,00

2.088.962,00

10,000,00

440.000,00

450.000,00

355.000,00

2.088.62,60

2.443.96200

- continua -

- continuação - 1191 , 00,0C ál. Dir,entre Ürgãos integr. do Orçam. 3.1.91.13.00ngaçoes Patronais

Fonte 002

TOTAL DA ATIVIDADE

1236114021003

3.0.00 ,00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00

40000000 44000000 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00

123611402 1,052

3.0»1Ü.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00

4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

Constr, Ampl. ERefor. de Equip. Esport. nas Escolas Municipais Construçao, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos

Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 002 Despesas de capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações

Fonte 002 Fonte 010 Fonte 019

TOTAL DO PROJETO

Construção, Ampliação, Reforma e Equipam ento para Escolas

Construção, Ampliação, Reforma e Equipam Despesas torrentes Outras Despesas Correntes Aplicações iretas Outros SCÍV. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 002 Fonte 010

Despesas de Capital Investimentos Aplicaçoes Diretas Obras e instalações

Fonte 002 Fonte 010

Equipamentos e Material Permanente

Fonte 002 Fonte 016

Fonte 002 Fonte 016

TOTAL DO PROJETO

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

12361 1402 2.052 Gestào e Manutenção da merenda Escolar Gestao e manuterçao da neremda Escolar

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n0.000,00 5.000,00 5.000 00

695.000 1 00 695.000 1 00

1.010.000 00 1.010.000,00

10,000,00 1. 000 . 000 00

L010 0,00 25,000,00 5.000,00

20.000,00 3.000.000,00

350.000,00 2.650.000,00

13.000,00 5.000 00 8.000,00

20.000 00 8.000,00

12000,00

3350.4300

3.3.90.00,00 3.3.90.30.00

123611402 2.053

3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90,39.00

48.000,00 7.000,00 4.000,00 3.000,00

16.000,00 16.000 00 25.000,00 M00 00

2000000

- continuação - LO.00 . 00.00 Despesas Correntes 33000000 Outras Despesas Correntes 3.3.50.00.00 Traiisf. a Iist. Priv. sem Fios Lucrativo 3.350.41.00 Contribuições

Subvenções Sociais

Aplicações Diretas Materal de Consumo

Fonte 010

Fonte 010

Fonte 002 Fonte 010

TOTAL DA ATIVIDADE

Manutenção do Transporte Escolar Manutenção do Transporte Escolar

Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicaçoes Diretas Material de consumo

Passagens e Despesas coo Locomoção

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

TOTAL DA ATIVIDADE

Fonte 002 Fonte 010

Fonte 002 Fonte 010

Fonte 002 Fonte 010

Fonte 002 ronte 010

Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado

Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material ce consumo

Fonte 002 Fonte 010

Outros Serv. de Terceiros ressoa Física Fonte 010

Outros Sem. de Terc. Pessoa Juridica Fonte 002 Fonte 010

123611402 2.128

3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.0.000000 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52,00

Despesas de Capita] Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente

Fonte 002 Fonte ou

2.00000

:888 88

1.000 00

1:710.000,00 1.710,000,00

1. 710. 000 , 00

1.058.000,00 3.058.00000

3.058.000,00

48.000,110 48.000,00

2,000,00 2.00000

- continua -

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- continuação -

-

TOTAL DA ATIVIDADE 50.000,00

123611405 2.009 Cestão Manotenção do Ensin9 Bãsjco ,e Gestão e Manutenção do Ensino Dasico

3.000.0000 Despesas Correntes 151.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 151.000,00 3.3.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 15 7.000,00 3.3.90.30.00 Material de consumo 90.000,00

Fonte 00? 90.000,00 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Sem. o! Dist. Gratuita 1.000,00

Fonte 00? 1.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.00000

Fonte 00? 5.000,00 3. MO. 35 .00 Serviços de Consultoria 20.00000

Fonte 002 10.00000 3.3.90.36.00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física C.000 00

Forte 002 40.00000 3.3.90.39.00 Outros ser'. de Terc. Pessoa Jurídica 100000

Fonte 002 1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE M.000,00

12361 1405 2.015 Progran. Dinheiro Direto na Escola PDDE PODE - Programa Dinheiro Direto na Escola

30.00.00,00 Despesas Corrertes 10.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10 .000,00 33.9000.00 Aplicações Diretas 10.000 00 3.3 903900 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.00000

Fonte 010 10.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 15.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00 4.4.50.00.00 Trasf, a iflSt. Priv. sem Fins .crativo 15.00000 4,4,50.42,00 Auxilios 15.000,00

Fonte 010 15.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 25.000,00

1236114052121 Manutenção do Projoveo urbano anutençao do Projoveo urbano

3.0.00.00.00 Despesas torrentes 61.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 61.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1m00,00

Fonte 00? 15.000 00 33.9033.00 Passagens e Despesas coo Locomoção 5.000,00

Fonte 002 5.000,00 339036.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 25.000,00

Fonte 00? m,00 00 33.9039.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica à.000,00

Fonte 002 15.000,00 3391.00.00 Apl. Dir, entre orgãos Integr. do orçam. 1.000 00 3. 3. 91. 39 .00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00

Fonte 002 1.000,00 - continua

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-

- continuação - M,00

. 00,00 Despesas de Capital 8.000,00

4.4.00.0000 Investimentos 8.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 8.000 00 4.4.905200 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00

Fonte 00? 8.000 00

TOTAL DA ATIVIDADE 69,000,00

1236214042.055 Manutenção do Transporte Escolar Ensino nédio nanutenção do Transporte Escolar

10 00.00.00 Despesas Correntes 1010000,00 3. 3. 00 . 00 .00 Outras Despesas Correntes 1.030.000,00 3. 3. 90 , 00 , 00 Aplicações Diretas 1, O 30 . 000, 00 3.3.90.3000 aterial de Consumo 3.000,00

Fonte 008 2.000,00 Fonte 010 1.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.011.000,00 Fonte 002 20.000,00 Fonte 008 840.000,00 Fonte 010 m7 .000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00 Fonte 008 4000,00 Fonte 010 1.000 ,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Inridica 5.000,00 Fonte 008 M00 00 Fonte 010 1.600,00

TOTAL DA ATIVIDADE 1.010.000,00

1236514031053 Construçào, Anpliação, Reforma e Eguipan ento das Unidades de Ensino Infantil

Construção, Ampliação, Reforma e Equipam 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 160.00000 3300.00.00 Outras Despesas Corrertes 160000,00 1390.00.00 Aplicações Diretas 000, 00 3.3.90.39,00 Outros Serv. de Terc. Pessa Jurídica 1O,000'00

Fonte 002 150.000,00 Fonte 010 10.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.260.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 2.260.000,00 4.4.90.00.00 Alicaçoes Diretas 2.260.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.200.000,00

Fonte 002 50.000,00 Fonte 010 1.800.000,00 Fonte 015 150.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e liaterial Permanente 60.000 00 Fonte 00? 10. 000, 00 Fonte 010 50. 000, 00

TOTAL DO PROJETO 2.420.000,00

1236514032054 Manutenção da Merenda do Ensino Infantil nanutençao da Merenda do Ensino Infantil

- continua

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- continuação - 3,000.00.00 Despesas correntes 3.300.00.00 Outras Despesas Correntes 3.350.60.00 Transf, a Inst. Priv, sem Fins lucrativo 3.3.50.41.00 contribuições

Fonte 010 33,504300 Subvenções Sociais

33900000 Aplicações Diretas 3.3.9030.00 Material de Consumo

Fonte 002 Fonte 010

Fonte 610

6.00000 1.000,00 1.000,00 5,000,00 .000,00

M.000 504.000,00 504000,00 10.000 100

494.00000

TOTAL DA ATIVIDADE

eanutenção do Transporte Escolar Ensino infantil

Manutenção do Transporte Escolar Ensino infantil

Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas

Material de Consumo

31.90,33.00 Passagens e Despesas coo Loconoção

3.3.90.36.00

3. 1, 90. 39 .00

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 002 Fonte 010

Fonte 0Ç

rofite Oiu

Fonte 002 Fonte 010

Fonte 002 Fonte 010

C.. 00,00 6.000,00 5.000,00 1,000

45.600,00 5, 000,00

40.00000 6.00000 5.000100 1.000 1 00 .00000

5.00000 1.60000

M. 000,0 w. 000,0

2.000,00 490.00000

3.00000 1.00000 M00, o

54.00000 4.00000

50.0001 00 205.60000

M00 00 260.000,00

Passagens e Despesas com Loc000ção

Outros Serv. oe Terceiros Pessoa Física

Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica

TOTAL DA ATIVIDADE

Manutenção da Educação Infantil

Manutenç ao da Educaça Infantil

Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes Aplicçoes Diretas

Material de Consumo

Fonte 002 Fonte 010

Fonte 002 Fonte 010

Fonte 002 FOItC 010

Fonte 002 Fonte 010

510.000 00 510.00000

510.000,00

63.00000 63.000,00

63 .000 , co

75406000 154.000,00

- continua -

123651403 2.129

MAMO 00 3.3.0000.00 3.3.90.00.00 3.3.903000

3.3.96.33.00

3.1.90.36.00

1390.39.00

1236514062126

3.0,00.00.00 3.3 00 0000 3.3,90.0000 3.3.903000

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- continuação - 40.0000.00 4.4.00.06.00

oespesas de cpit: Investimentos 304.006,60

304.000,00

4.4.90.06.00 Ap1cç5e5 Diretas 304.000 00 4490.52.00 Equipamentos e material Permanente 304.000,00

Fonte 002 4,000,00 Fonte 010 300.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 1. 05 O . 000 00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16.690.565,40

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41.000,00 41.000,00

- continua -

30. 000,00 15.000 ,00

000 00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 11.000,00

1. 000, 00 1.000 00

10.000,00 M00 00 8.003,00

23.000,00 1,00000 1.000,00 7.00000 5.000,00 2.000,00 m00,00 5.000,00 M00 00 4.000,00 6.000 00 6.000,00

M00 00 3.000,00 3.000,00

23.000,00

3.000,00

23.000,00

3.000,00

26. 000 , ':10

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 Em R$ 1,OC

Pv

Governo Municipal de quixeramobim Fundo Mun . dos Direitos da Criança e do Adolescente

15 Sec. de Assít.e Desenvolvimento Social

DETALOAP EMTO

UMIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1503 Fundo Mundos Qir.da Criança e do Adoles

DA DESPESA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO i CAT. ECONÔMICA

Manutçnço e Fortalecimento do Fundo Mun dos Direitos da Criançae do Adolescente

Manutenção e Fortalecimento do Fundo Mun Despesas torrentes Outras Despesas Correntes ApJncações Diretas Olarias - Civil

Fonte 001 material de consumo

Fonte 001 Fonte 026

Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Fonte 001

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

Outros Serv. de Terc. Pessoa uridica

Despesas de Capital Invstinentos Apilcações Diretas Equipamentos e Material Permanente

TOTAL DA ATIVIDADE

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

08243 1508 2.083

3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 1.1.90.00,00 1.3.90.14.00

3.3.90,30.00

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00

08243 1508 2.084

3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 1. 3. 50. 41. 00

3. 3. 50 . 43 . 00

3.3.90.10.00 3.3.90.12.00

Financiamento de Projetos e/ou Apoio a E ntdadesde Atenr.a Criança e ao Ado,esc

Financnanento de Projetos e/ou Apoio a E Despesas Correntes Outras Despesas Correntes rransf. a Inst. Priv, seni Fins Lucrativo Contribuições

Subvenções Sociais

Aplicações Diretas Material, Bem ou Serv, p1 Dist. Gratuita

Fonte 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 001 Fonte 026

Fonte 001 Fonte 026

Fonte 001

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- continuação - 4O.000.00 Despesas de capital 2OOQ,O 4.40000.00 Investimentos 2ÜÜÜÜO 4,4O00C Transf. a Ist. Priv, sem Fins Lucrativo M00 00 4450,41.0 Auxilios 1.DOOOa

Fonte 001 2ÜOOQO

TOTAL DA ATIVIDADE 43 Ü I ÜÜ

TOTAL DA UNIDADE ÜRÇAMETÁRIA 6900000

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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 Em R 1,OC

Governo municipal de quixeramobim Fundo Municipal da Assistência Social

15 Sec. de Assim Qesenvolvimento social ÜETALOAI1EITQ 'JIADE 3RÇAI/E\TÁRIA. : 1502 Fc mun. de Assistência Socia' IA DESPESA

CÕDIO 1 E S P E C FICA Ç À0 FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAL ECÜÕOICA

08122 1505 2.123 Acoes de Cooeracao Teclica Com Entes PuOlicos e Privados

coes de Cooperacao Tecoica Coe Entes Publicas e Privados

3.0.00.00.00 Despesas Correntes n.o 0' 0, o o 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12,000 1 00 3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Priv. ser Fins Lucrativo 72.000 ,00 3.3.504100 Contribuições 12.000 00

Fonte 001 12.00000

TOTAL DA ATIVIDADE 12.000,00

082421504 2.112 PCD - Pessoa Com Deficinça PCD Pessoas Coe Defiffincia

3.0.00.00 .00 Despesas Correntes 15.00080 3.3.00.00.08 Outras Despesas Correntes 15.000,00 3.3.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 15.000,00 3,3.90.30.00 material De Consumo 10. 000,00

Fonte 034 10. 000 00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 5.00000

Fonte 034 5.00000

TOTAL DA ATIVIDADE 15.000,00

08243 1503 2.070 Ações Estratégicas do Pr9grama de Erradi caçao do Trabalha infantil • PETI

Ações Estrategiças do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 81.000,00 3' .00.013 Pessoal e Encargos sociais 4600000 119 0.00.013 Apilcaçoes Diretas 46.000,00 31. 90.34.00 Contratação por Tempo Determinado 46.080, co

Fonte 001 8,000100 Fonte 024 38.00000

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 35.00000 3,3.90.00.00 Aplicações Diretas 35.00000 1.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.00000

Fonte 031 1.00000 33 00 30.00 vaterial de Consumo 25.500,00

Fonte 024 25.500,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000 00

Fonte 024 2.000,00 3. 3. 90. 3h. 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.500,00

Fonte 024 3.50000 - continua -

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-

- continuação H.90 . 39.00

OS 144 1585 1.066

-

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Fonte 024

TOTAL DA ATIVIDADE

BPC ia Escola - uestiooarios

3PC na Escola - Quest'orarios

L000 00 3. 000 00

81.000,00

3.C.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 3.300.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 3.3.90.00.00 Api i cçoes Diretas 5.000,00 3.3.90.30.00 Material de consumo 1.500,00

Fonte 024 1.500,00 3.3.903600 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.500,00

Fonte 024 2.500,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00

Fonte 024 1,000100

TOTAL DO PROJETO 5.000,00

0824415052.073 Gestão de Benefícios Eventuais Gestao de BenefíCioS Eventuais

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 233.88000 3.3.00.00.80 Outras Despesas Correntes 233.000,00 3.3.90.00.00 Aplicções Diretas 2 31. 000 00 3,3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 233.000 00

Fonte 001 215.000,00 Fonte 034 18.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 233.00000

082441505 2.016 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAU

Serviço Movel de Proteção e Atendimento 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.500,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 55.50000 3.3.90.00.00 Aplcaçoes Diretas 55. 5 00 1 00 3190.30.00 Material de Consumo 24. 500,00

Fonte 001 500,00 Fonte 034 24.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15. 500,00 Fonte 001 500,00 Fonte 034 15. 000 00

3. 3. 90 39 08 Ctros Serv. de Trc. Pessoa Juridica 15.500,00 Fonte 001 588,00 Fonte 034 15.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 55.500,00

08144 1505 2 . 077 ACESSUAS Trabalho ACESSUAS Trabalho

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00 3.3.08.00.00 Outras Despesas Correntes w000,00 3.1.90.00.00 Apl1cçoes Diretas 49.000 ,00 3.3.9030.00 Material de Consumo 25.000,00

Fonte 024 25.000,08 - continua

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-

- continuação 339036,00

3390.39.00

3391.00.00 3.3.91.39.00

- Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

Fonte 024 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 024 Apl. Dir, entre orgãos Integr, do Orçam. Outros Serv. de Terc. ressoa )uridica

Fonte 014

15.000,00 15.000,00

9.000,00 M00 00 1.000,00 1.000 00 1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE W000,00

0824415052.109 Proteção Social Básica - PSB Manutenção de Programas de Ação Comunitaria Proteçao Social Basica.

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.486.819,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encarnos Sociais 888.01900 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 862.00000 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado ?32 .000 1 00

Fonte 001 193.00000 Fonte 024 539.00000

3.1.90.11.00 vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil 126.000,00 Fonte 024 126.000 ,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.00000 Fonte 001 2.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoai Civil 2.000.00 Fonte 001 1.00M0 Fonte 024 1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre órgãos Integr, do Orçam. 26.019,00 3. 1. 91. 13 01 Obrigações Patronas 16.019,00

Fonte 001 26.019,00 3. 3. 00 . 00 00 Outras Despesas Correntes 598.800,00 3.3.90.00.00 Apicaçõns Diretas 595.800,00 3. 3. 90 . 14. 00 Diarias - Civil 1.000,00

Fonte 001 1. 000100 3.3.90.10.00 Material de Consumo 383.000,00

Fonte 001 105 . 000 , 00 Fonte 024 N8.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.00000 Fonte 024 .00000

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 39.80000 Fonte 001 16.800,00 Fonte 024 23.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica 111.000,00 Fonte 001 1.000,00 Fonte 024 110.010,00

3.3.91.00.10 Apl. Dir. etre Órgâos Intngr. do Orçam, 3.L91.39c: Outros Serv. de Terc, Pessoa Juridica íirr r

Fonte 001 1.000,00 Fonte 024 2.010,00

TOTAL DA ATIVIDADE 1.486.819,00

0824415052.110 Proteção Social Especial de édia Coople xidade - PSE'IC

Manutenção de Prograns de Apo Comynitaria Proteção Social Especial de Media Complexidade,

- continua

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Fonte 001 Fonte 024

Api. Dir, entre orgãos Integr. do orçam. Obrigaçoes Patronais

Fonte 001 Outras Despesas Correntes Áliçações Diretas Diarias - Civil

material de Consumo

Passagens e Despesas coo Locomoção

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

Outros Serv. de TQrC. Pessoa Jurídica

Fonte 001

Fonte 024

Fonte 024

Fonte 001 Fonte 024

Fonte 301 Fonte 024

Api, Cir. entre crgãos Integr. do Orçar, Outros Serv. de Terc. Pessoa Jundca

Forte 001 Fonte 024

Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

67.100,00 67.100 ,00 12 .100,00 5 5.000,00

68.800,00 1.000,00 1.000 00

50.000,00 W.000,00

246. 565 CO 123865,00

122700,00

246.565,00

67.100,00

72.800,03

139.900,00

- continua -

Fonte 001 Fonte 024

Fonte 031 Ponte 024

Fonte 001

continuação - 3.0.00. 3300 oespesas Correntes 3.13030.00 Pessoal e Ençaroos Sociais 3.1.9000.00 Aplicações Diretas 319004.00 Contrataçao por Tempo Determinado

31.901100 Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil

3.1.9i.13.c übrgaçs Patronais

3 .1 90 16 .00

31.910000 31,911300

33.00.00.00 3.3.90.00.00 3.390.14.00

3.3.90.30.00

33.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.91.00.30 • )O

TOTAL DA ATIVIDADE

111. 800,00 107.800,00 1m00,00 88.000,00 11.000,00 1.000 00

10.000,00 1.000,00 1. 000 00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 M65 00 2.065,00 2.065,00

119.700,00 1,000,00 1.000,00

41.000,00 41.000,00 1000,00 1.006,00

19. w,00 17.500,00

2.000,00

53.000,00 3.000,00 3.000,03 2.000,00 1.000,00

08244 1505 2124

3.0.00.00.00 31.00.00.00 1.1.90.00.00 1.1.90.04.00

3.390.00.00 3.390.14.00

3.3.90.30.00

Proteção Socia Especial de Alta Cornplex idade'- PSEAC Manuteção deacões de Ação Conrnitaria - Proteçao Social Especial de Alta Complexidade,

Despesas Correntes Pesoal e Encargos Sociais Aplicaçoes Diretas contratação por Tempo Determinado

Outras oespesas Correntes Aplicaçoes Diretas Diarias - Civil

material de Consumo

Fonte 001 Fonte 024

Fonte 001

Fonte 024

7J

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TOTAL DA ATIV1QAOE

Gestão do Programa Bolsa Fanílja/IGD HF Gestão do Programa Bolsa Fanilu/IGO PBF

Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicaçoes Diretas Contrataçao por Tempo Determipado

Fonte 001 Fonte 024

800,00 800 1 00

14.00000 12.00000 2.00000 3.00000 1.0001 00 2.00000 4.000100 4.000,00 M00 00 1. 000 1 00

244.000,00 244. 000 100 4.00000

200.000,00

240. 500,00 5.500,00

500,00 5.000,00

85.000,00 85.000,00

000, 00 000, 00

119.000,00 19.000,00

100.000,00 '6.. 00,00 1.000,00

25.000,00 1. 000, 00 1.000 00 1.000,00

65.000,00 6M00 00 65.000,00

244 .000,00

241.500,00

65 .000,00

119.900,00

485.50000

65.00000

550. 50000

- continua -

continuação - 3.3.90 .33.00 1 Passagens e Despesas coo L00000ÇãO

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Fonte 024

Fonte 001 Fonte 024

3.390.39.00 outros Serv. de Terc. Pessoa Jridica Fonte 001 Fonte 024

Apl. Dir. entre Qrnãos Integr. do Orçam. outros Serv. de Tec. Pessoa Joridica

Fonte 001 Fonte 024

Outras Oespesas Correntes Aplicações Oiretas Olarias - Civil

Material de Consumo

Passagens e Despesas com Locomoção

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Api. Dir, entre órgãos Integr do orçam. Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Equipanentos e material Permanente

TOTAL DA ATIVIDADE

na tenção do Conselho municipal de ASS stercia Social - CAS

Manuteoçan do CMAS

3.3.91.00.00 3.3.91.39.00

08244 150 2.080

3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3A. RAMO 3.1.90.04.00

3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3. 3. 90 14. 00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.91.00.00 3. 3. 91. 39 00

4.0. 00 , 00 00 4.4.00.00.00 44 90.00 00 4.4.90.52.00

0824415072081

Fonte 001 Fonte 024

Fonte 024

Fonte 024

Fonte 001 Fonte 024

Fonte 001 Fonte 024

Fonte 001

Fonte 024

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58.500,00 1.50000 1.50000

32.00000 32.000,00 4.000,00 4.000,00 1.00000 1.00000

20.00000 20.00000

31.000 ,00 31.00000 31. 000 1 00

?.000 00 800,00 800,00

3.3.930.00

3.3.90.33.00

3.3.90.16.00

3.3.90.39.00

4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.905200

0824415072.082

3.0,00.0000 3.3.00.00,00 3.3.90.00.00 3.3.90.14,00

3.3.90.30.00

1.3.90.33.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.490.52.00

0814415072.131 A hfl nA 3.u..vv.0f'

3. J. 00 .0 . 00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00

28.100,00 28.100,00

5.00000 m00,00

58. 500 1 00

33 . 100 CO

58 . 500, CO

37.000,00 37.000,00

95.w,00

2.000,00 2. 000 , Ou

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00 Despesas Correntes

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

339000.00 Aplicações Diretas 33901400 1 Olarias - Civil

material de Consumo

TOTAL DA ATIVIDADE

Fonte 001 Fonte 024

Fonte 001 Fonte 024

Fonte 024

Fonte 001 Fonte 024

Fonte 001 Fonte 024

Fonte 024

28.10000 1.60000

60000 -000,00

16 16.500,00 9.00000 1.500,00

500 1 00 500 1 00

4.50000 3.00000 150000 5.000,00 M00 2.000,00

M00 00 5.000,00 5.000,00

Passagens e Despesas com Locomoção

Outros Serv.ie Terceiros Pessoa Física

Outros Serv. de Tec, Pessoa Jurídica

Despesas de Capital investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e ilâtcrial Permanente

Aprimoramento da Gestão IGD- SOAS Aprimoramento da Gestan do IGO SOAS

Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil

material de Consumo

Passagens e Despesas coo Locomoção

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e material Permanente

TOTAL DA ATIVIDADE

Fonte 024

Fonte 024

Fonte 024

Fonte 024

Fonte 024

Fonte 024

Cadastro de Entidades Aplicação de Que stionáçio Cadastro de Entidades - Aplicação ce Questionario

Despesas Correntes outras Despesas Correntes Aplicaçoes Diretas material de Consumo

Fonte 024

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- continuação - )390,360 outros S'v, de Terceiras Pessoa Física

Farte N1 339039Ü outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Forte 024

TOTAL DA ATIVIDADE

1.000 00 1. OÜÜ 20000 20000

2,00000

TOTAL DA UNIDADE DRÇAMETÁR1A 3065.88400

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1.714.000,00 111.000,00

727.000,00 6.000,00 6.000,00

M.000,00 550.000,00 130.000,00 130.000,00 7.000,00 7.00000 3.000,00 3. 000, 00 1.000,00 1.00000 10,000 00 10.000,00 20.00000 20.000,00

- continua -

34,40000 2.200,00 2.200,00 HO 00

2.200,00 '0300 00 30.000,00

55.30000 50.00000 50.000,00 M00 00 5.30000

34.400,00

55.300,00

34.400,00

55.300,00

89.700,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 Em R$ 1,OC

PMQ

Governo Municipal de Quixeramobim serviço Autônomo de Agua Esgoto

RGÃC 17 Serviço AutonomD de Água e Esgoto U\I)AOE ORÇAMENTÁRIA,: 1701 Serviço Aut00000 de Água e Esgoto

O ETALnÁME TO IA DESPESA

cd o i co

1 ESPECI FICAÇÂO

FT 1 CESBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT, ECQÕMICA

Ampliação e Reforma da unidade Administr ativa do SAAE

Ampliaçào e Reforma da unidade Administr Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Apicaçoes Diretas Material de ConsLno

0tros Serv, de Terceiros Pessoa Fsica

Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica

Despesas de Capital Investimentos Alicações Diretas oras e Instalações

Equipamentos e Material Permanente

TOTAL 00 PROJETO

17122 0703 1.058

1.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00

3.3.1 36.00

3.3.90.39.00

4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90 51.00

4.4. 90 . 52 00

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 033

11122 1,101 2102

3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3,1.90,00.00 3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3. 1. 90. 13 .00

3.1.90.16.00

3.1.90.91.00

3.1.90.92.00

3.1.90.94.00

3.1.90.96.00

cerenciamento Aaministrativo do Serv. Au t000íno dç Água e Esgoto cerenciameoto Administrativo do Serv. Au

Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Apiicaçoes Diretas contratação por Tempo DezermMado

Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

Obrigações Patronais

Outras Desp, Variáveis Pessoal Civil

sentenças oicias

ouspesas de Exercícios Anteriores

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 033 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte 033 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis

Fonte 033

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-

- continuação 3191.00.00 ApL

- Dir, entre orgãos Iitegr. do Orçam, 2.000 00

31.9113.00 Obrigaçoes Patronais 50.000,00 Fonte 033 50. 000 00

3.3.0000.00 Outras Despesas Correntes 937.000,00 3.3.50.0000 Transf. e Inst. Priv, sem Fins Lucrativo 00,00 1.3.50.41.00 Contribuições 00,00

Fonte 033 10000,00 339000.00 Aplicações Diretas 927.000,00 3330.14,00 Diarias Civil 5.000,00

Fonte 033 .000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 65.000,00 65

Fonte 033 65.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00

Fonte 033 10. 000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria ?00. 000,0

Fonte 033 ao 000,00 3.390.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 22.000,00

Fonte 033 22.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa )uridica M.000 00

Fonte 033 530 000,00 3.3.90.47.00 obn nbu 79.000,00 gaçoes Turias e Contributivas

ronte 033 79.000,00 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 5.000,00

Fonte 033 5.000,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00

Fonte 033 1.000,00 3.3.90.93.00 indeniaçôes e Restituições M00 00

Fonte 033 5000,00 3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo M00 00

Fonte 033 5000,00 40.00.00.00 Despesas de Capital 50.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 4.4.90.00.00 Aplcaçoes Diretas W.000 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00

Fonte 033 50. 000, 00

TOTAL DA ATIVIDADE 1764000,00

U 512 0703 1.059 Equipamentos e Reaparelamemto do Sistem a de Abastecimento D'aga

Equipamentos e Reamarelharnento do Sistem 4à'1.00.00.CÍ',1 oespesas de Capital 100.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00 4.4.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 100A00 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00

Fonte 033 100.000,00

TOTAL DO PROJETO 100.000,00

17511 0701 1060 Equipamentos e Reaparel3anento do Siste na de Esgotamento San'tario

j Equipamentos e Reaparelhanento do Siste - continua

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- continuação - 4.0.000000 Despesas de capital 60.000,00 4.4.00.00.00 irveStineflt3s 60.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00 4.490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 60.000 00

Fonte 033 60.000,00

TOTAL DO PROJETO 60. 000, CO

1751207031061 Ampliação, Reforma e Readequação do Sst ema de Abastecimento D'água

Ampliação, Reforma e Readequação do Sist 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15. 200 , CO 3.3.00.0000 Outras Despesas correntes 15.200,00 3.3.90.0000 Aplicações Diretas 15.200, 00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.20000

Fonte 033 3.200,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceirs Pessoa Física 1.000 00

3.330.39.00 Fonte 033

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00

11.000 00 Fonte 033 11.000,00

4.0.00.00,00 Despesas de capital 500.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 500.000,00,

Aplicações Jire:as 500.000100 4.4.0.30.3 Wateria e Consumo 110.000,00

Fonte 033 110. 000, 00 4.4.90.51.00 obras e instalaçôes 320.000,00

Fonte 033 310.00000 4.4. 90 , 52 .00 Equipamentos e Material Permanente 40.00000

Fonte 033 40.00000 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis H.000 00

Foite 033 30.000,00

TOTAL DO PROJETO 515.200,00

17 5U 0703 1.0C Ampliação, Reforma e R3dequação do Sist ema de Esgotamento Sanitario

Ampliaçao, Reforma e Reaóequaçào do Sist 3.0.00.00.00 Despesas correntes 9.100,00 3.3.00.00.00 Outras üespesas Corrertes 9.700,00 3.3.90.00.00 'Diretas Aplicações 9. 700,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.50000

Fonte 033 2.50000 3.1.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.20000

Fonte 033 3.200,00 1.3.90.39.00 Outros Serv. oe Ter,,. Pessoa Jurídica 4.0001 00

Fonte 033 4.000,00 4 .0. 00. 00 . 00 Despesas de Capital 103.000,00 4.4.00.00.00 investimentos 103.000,00 4.4.9000.00 Aplicações Diretas 103.000,00 M. 90. 51, 00 Obras e Instalações 43.00000

Fonte 033 43.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e material Permanente 40.000 00

onte 033 40 . 0 00 , 00 4.4.90.61.00 Aquisição de Imoveis N.000 00

Fonte 033 20.000,00 - continua

1

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- continuação -

-

TOTAL DO PROJETO 112.700,60

175121701 2.678 rencianento dos Servicos de Abastecine nto d'aga Gerencianento dos Servicos de Abastecime

0.00.00.00 Despesas correntes 4.926.730,00 3. L 00 . 00 . 00 Pessoal e Ençargos Sociais 1.534.00000 3.1.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 1.294.000,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado :2.000,00

Fonte 033 12.000,00 3.1.96,11.00 Vencnentos e Vant, Fixàs Pessoal Civil 1. 110 . 000 , 00

Fonte 033 1.120.000,00 3.1.96.13.00 Obrigações Patronais 137.000,00

Fonte 033 137.000,00 3.1.96.16.00 Outras Desp, Variáveis Pessoal Civil 20.000,00

Fonte 031 20.000,00 3.1.30.94.66 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00

Fonte 633 5.000,00 3. 1. 91. 00 . 00 Apl. Dir. entre Õrgãos Integr. do Orçam. 20,000,06 3.1.91.13.00 Obrigaçoes Patronais 20.0OQ,Ü0

Fonte 033 20.0O0,00 33,00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.392.730,00 3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Priv, sem Fins lucrativo 5.066 ,00 3.3.50.41.00 contribuições 5.006,00

Fonte 033 5.006,06 3.3.96.00.00 Aplicações Diretas 3.361.130,06 3.3,90.68.00 outros Benef.Ássist.do Servidor e do mil 1.200 00

Fonte 033 1.200,00 3.3.90.14.00 Olarias - Civil 10. 000, 06

Fonte 033 10.000,00 3.3.90.30.00 material de Consumo 1.610.00000

Fonte 033 1.610.00000 3. 3 .90. 33 .00 Passagens e oespesas com Locomoção -

rOfle 0) 7.000,00 L330. 35 .00 Serviços de Consultoria 15.060,00

Fonte 033 15.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 30.000,00

Fonte 633 30,000,00 3.3.90.39,00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.705.530,00

Fonte 633 1.105.530,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.600100

Fonte 033 1.60000 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições L000 00

Fonte 033 3.600,00 3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo 5.00000

Fonte 033 5.600,00

TOTAL DA ATIVIDADE 4.926.730,00

17512 1701 2.103 Gerencinento dos Serviços de Esgotament o Sanitario

Gerencianento dos Serviços de Esgotanent - continua

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- continuação - 1.0.00.0000 Despesas Correntes 3.1.00.00.00 Pessoale Ençargos Sociais 3.1.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Obrigaçôes Tributárias e Contributivas

Despesas de Exercícios Anteriores

Indenizações e Restituições

Indeniz. pela Exec. de Trab. de campo

Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

übrgações Patronais

Outras Desp, Variáveis Pessoal Civil

Indenzaçes e Restituições Trabalhistas

Api. Dir. entre Órgãos integr. do Orça m. Obrigações Patronais

Outras Despesas Correntes Transf. a Inst. Priv, sex Fins Lucrativo Contri boi çoes

Aplicações Diretas Diárias - Civil

material de consumo

Passagens e Despesas com Loc000Ção

Serviços de Coxsultoria

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.16.00

3.1.90.94.00

3.1.9L 00.00 3.1.91.13.00

3.3.00.00 33.2.00.00 3.3.50.41.00

33 ..90.00.00 3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.33.00

3.3.90.35.00

3.3.90.47.00

3.3.90.92.00

3.3.90.93.00

3. 130,95 . 00

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 0)3

Fonte 033

Fonte 031

Fonte 031

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 033

Fonte 013

Fonte 033

Foote 013

Fonte 033

Fonte 033

196,000,00 5000 1 00 5.000,00

150. 000 ,00 150.030,00

33.000,00 33 000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00

W000 00 30.000,00 30.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

192,000,00 3.000,00 3.000,00

50.000,30 50.000,00 0.000,00

10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000, o

100. 000 1 00 100.000 1 00

1.000,00 .000,00

1.000,00 1.000,00 1. 000, 00 1.000 00 1.000,00 1.000 00 1.000,00

226.000,00 421.000,00

195.000,00

421.000,00 TOTAL DA ATIVIDADE

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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Governo Municipa de Quixeranobin Instituto de Previdencia dos Servid. do Muni ci pio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 EM R$ 1,OC

PM, Q

ORGÃO 1 16 7 rst,de Previdencia dos Serv.'unicipic OETALOAMETQ UNIDADE ORÇAMENTARIA,: 1601 inst.de Previdencia dos Serv. Cunicipio DA DESPESA

CÓDIGO E S P E C 1 F: C A Ç A DE5D1BRAMET0 ELEME\T 1 CAT. ECONÔMICA

09122 1601 2104

3.0.00.00.00 3.1.00.00.03 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00

31.901100

3.1.90.13.00

3.1.90.16.00

3.1.90.91.00

3.1.90.92.00

3.1.93.94.00

3.3.00.00.00 3.3.9000.00Aplicaçoes 3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

1.3.90.33.00i

3.3.90.35.00

3.3.90.16.00

3.3.90.39.00

3.3.90.47.00

3.3.90.92.00

3.3.90.91.00

3.3.91.00.00 3.3,91.39.00

Gerencianientodstrativo do Regime P roprio de Previdencia do Servidor

Gerencianento Administrativo do Regime P Despesas Correntes Pessoal Encargos 50c1315 Aplcaçoes Diretas Contratação por Tempo Determinado

Fonte 005 vencineetos e Vant. Fixas Pessoal Civil

Obrinaçoes Patronais Fonte 005

Fonte 005 Outras Desp, Variáveis Pessoal Civil

Sentenças Juxiciais Fonte 005

Despesas de Exercícios Anteriores Fonte 005

indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte 005

Outras Despesas Correntes Fcnte i0

piretas Dianas - Civil

naterial de Consumo Fonte 005

Passagens e Despesas coo Locoaloçan Fonte 005

Serviços de Consultoria Fonte 005

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Fonte 005

Outros Serv. de Terc. ressoa Jundca Fonte 005

Fonte 005 Obrigações Tributarias e Contributivas

Fonte 005 Despesas de Exercícios Anteriores

Indenizaçoes e Restituições Fonte 005

Apl. Dir. entre Orgáns Jntegr. do orçam. Fonte 005

Outros Sem, de Terc. Pessoa )urdcá Fonte 005

10.000,00 10.000,00

228.000,00 228.000,00

50.000,00 50.000,00 2.000,00 2.000,00

1M00,00 15.000,00

000, 00 000, 00

).000 00 5.000,00

297.000,00 2.000, 00 2.000,00

15.000,00 15.000,00 1m00,00 00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 8.000,00 8.000,00

190.000,00 lu. 000,00 10.000,00 30.000,00 2.000,00 2.000,00

000, 00 5.000, 00 1.000 00 1.000,03 1.000,00

312 .30000

298.00000

610.000.00

- continua -

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- continuação - 4.0.00.0000 Despesas de Capital 10.000,00 4.4.000000 Investimentos 10.00000 44.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 10.000 00 4490.52.00 Equipamentos e material Permanente 10.000,00

Fonte 005 i0,000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 620.00000

09272 1602 2.105 Gerenciarnento do Sistema de Benefícios P revidenciarios

Gerencianento do Sistema de Beneficios P 1 •

Jespesas Cnrretes 8.108.104,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 8.09810400 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 8.898.10400 31.90.01.00 Aposentad, RPPS, Reserva Remun. e Reform 4.205.89600

Fonte 001 800. 000 00 Fonte 001 5000000 Fonte 005 364.000,00 Fonte 006 2.991896,00

3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Viiiitar 1182208,00 Fonte DOS 30.0001 00 Fonte 006 1.3),2.208 ,00

3.L90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou milita 2,510,000,00 Fonte 005 1.210.000 00 Fonte 006 1.300.00000

3.30.0Ü0 Outras Despesas Correntes 1000000 3. 3. 90 . 00 . 00 Aplicações Diretas ]M.000,00 3.3.9088.00 Outros Beief,Assist.do Servidor e do Mil 10.000,00

Fonte 005 '0,000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 8.108.104,00

99999 9801 2.106 Reserva Orçamentária do RPs Reserva drçarnertãria do RPPS

9.0.00.00.00 Reserva de ConUmgncia 4.526.000,00 9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia 4. 526 . 000 , 00 9.9.99.00.00 Reserva de Contingencla 4.526.00000 9.9.9999.00 Reserva de Continqeocia 4.526.00000

Fonte 005 4.526.000,06

DTAL )A ATIVIDADE 4.526.000,00

TOTAL DA LNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 13254.10400

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Cvr ri cia de Quixobin Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 201? Em R$ 1,OC

P'IQ

ÓRGÃO 01 Gabinete do prefeito DETALRAMETO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito DA DESPESA

CÜIQ E S P E CI FICA Ç À O FT JES3RAMETO 1 ELEMENTO CAT. ECONÕNICA

34121 0101 2001

3..3.i3'.0Ü 3.13C.3i.0

0

3.1.90.00.00 3.1.9004.00

3.1.90.11.00

3.1.901100

3.1.90.1600

31.90.92.00

3.1.91.00.30 3.1.91.13.33

O' 1)) Olfli

3.1.90.36.33Ressarcimento

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete Pagamento de Pessoal e Encargos Socais

)espesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas contratação por Tempo Determinado

Fonte 001 Vencimentos e Varit. Fixas Pessoal Civil.

Fonte 031 Obrigações Patrnias

Fonte 031 Outras Desp, Varáveis Pessoal Civil

Fonte 001 Despesas de Exercidos Anteriores

Fonte 001 de Desp, de Pessoal Recuis

Fonte 001 Al. Dir. entre ürgâos Inteor. do Orcam. oxriações Patronais

Fonte 001

TOTAL DA ATIVIDADE

dc 3abinete narLtéção c Cab'iete

1.608.500,60 800.000,00 800.000 ,00 500.00000 500.00000 68.00000 68.00000 186.000,00 180.000,00

500 00 500,00

60.300100 60.00000 53.00000 2.000 00 53.000,00

1.661.500,00 1.661.50000

1.661M0,00

3 0. CO i313 mespesas Correntes 433.500,86 3.3.00.06.00 Outras Despesas Correntes 43 3,500,00 3.3 , 90. 00 . 00 Aplicações Diretas 432.500,00 33.9014.00 Diarias - Civil 2.500,00

Fonte 001 2.50000 3.3.90.30,00 iaterial de Consumo 15.00000

conte 061 15.0001 00 3.3.90.33.00 Passa;ens e Despesas cor, Loc000ção 20.00000

Fonte 001 20, 000 00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 14.000,00

Fonte 001 14.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 20.000,00

Fonte 001 20.000,00 3,3.90.39.00 Outros Sem. de Terc. Pessoa Jurídica W.000 00

Fonte 001 308.000,00 3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000 00

Fonte 001 1. 000, 00 - continua -

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- continuação - 3.3.91.00.00 Apl. Dir. entre Orgaos Integr. do orçam. 1.000,00 3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa tjridica 1.000 00

FOOtC 101 1.000 00 4.9.00.00.00 Despesas de Capital 4.4.00.00.00 Investimentos 8.000,00 4.4.90.00.00 Aplcações Diretas 8.00000 4.4.99.52.09 Equipamentos e ateria] Permanente 8.00000

Fonte 001 8.00000

TOTAL DA ATIVIDADE

04 122 0101 2118 Acnes de Coopracao Tecnica COM Entes Publicos e Privados

Acqes de Cooperacao Tecmica Com Entes Publicos e Privados

3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.3.00.0000 Outras Despesas Correntes 228.000,99 3.3.50.00.00 Transf, a Inst. Priv, sem Fins Lucrativo 180.000,00 3.3.50.4100 Contribuições 190.000 000 , 09

Fonte 001 180 .000,00 3.3.90.00.00 Api i cções Diretas 48.000 ,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00

Fonte 001 15.000 00 M.9036.00 Outros Serv. de Terceiros ressoa Física M'000 00

Fonte 001 25.900,90 3390.39.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica 8.000 00

Fonte 001 8. 900, 00 40.00.00.00 Despesas de Capital 4.4.0000.00 Investimentos 2.099,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,90

Fonte 001 2.000,90

TOTAL DA ATIVIDADE

041310101 1.003 Iniciativas de Publicidade e Promoção In stitucional

Iniciativas de Publicidade e Promoçao In 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.3.00.00.00 Outras Despesas Corremts 72.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Dretas 12.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.900,00

Fonte 001 2.000,00 3.3.99.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000 00

Fonte 001 2.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Ter(, Pessoa Jurídica 68.000 00

Fonte 001 68.090,90 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.4.00.00.09 Investimentos 2.000,00 4.4.90.99.00 Aplcações Diretas M00 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00

Fonte 901 2.000,00

8.000,00

441.500,90

228.000,00

2.000,00

230.090,00

12.00000

- continua -

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- continuação -

041820102 2,004 ii

300000.0') 33.00000') 33.9000.00 3.3.903200

TOTAL DA ATIVIDADE

gestão de RiSCOS e Resnostas a Desastres cestã de SC3S C Rësostas a Desastres

Despesas Correntes

Outras Despesas correntes Aplic40es Diretas Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

Fonte 001

TOTAL DA ATIVIDADE

10.000 00 10.00000 10.000,00

10.0001 00

74000,00

10.00000

10.000,00

TOTAL DA UMIDADE ORÇAIEMTÁRIA 2411000,00

v~

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5 .000,00

6.000,00

15.000,00

6.000,00

21.000,00

110.000,00

2.370.000,00

110.000,00

2370.000,00

2.480.000,00

Forte

1

- continua -

ORÇAMENTO PR3RAMA PARA 2017 Em R$ 1,OC

PYQ

Governo nunicial de Q.oixeramobin Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos

ÓRCÃO 06 secretaria de Agricultura e Rec.Hjdrjcos UMIDADE ORÇAMENTARIA. 0601 Secretaria de Agricultura e Rec.Ridricos

DETALMAM ENTO DA DESPESA

cõD:o

ES P E C F 1 CAÇÃO

FT 1 DESDOBRAMENTO ELEMENTO 1 CAT, ECONÓMICA

1854106021.007

30.0000.00 3.3.00.00.00 3.3.90J00L00 3 3.90.39.00

4.0.00.00.00 4.400.00.00 4.4.90.0000 4.4.92.52.Oc'

limpeza, Conservação e eonitoramento dos Açudes, 8arraoens e nutras Fonts de Rec

Limpeza, Conservação e Momitoramento dos Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas OutrosServ. de Terc. Pessoa Jurídica

Despesas de Capital Investimentos Aplcacões D'retas Equipamentos e material Permanente

185440602 1.006

3.0.00.00.00 3,100.00.00 3 .3 . 90. 00. 00 3,3.90.30.00

3.3.90.39.00

4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 M.90.00.00 4.4.90.51.00

Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações

TOTAL DO PROJETO

Equipanerts e nateria Pernaieite

TOTAL DO PROJETO

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001 Fonte 022

i1

6000,00 6.000,00 6.000,00

à,000 00

110.000,00 90,000 00 90.000,00 20.000,00 iO. 000,00

2.370.000,00 2.M.000 00

50.000,00 2.300.000,00

20.000.00 20.000:00

Fonte 001

Fonte 001

Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e poços Ccrstruçãõ e AnpIaçâo de Barragens Açudes e Poços

Despesas Correntes Outras Despesas correntes Aplicações Diretas Material de Consumo

Outrs SCV. de Terc. Pessa Jurdíca

1854406021.008 Oesãodas Políticas Públicas de Recurso 5 Hídricos Cestão das oliticas Publicas de Recurso

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300. 500,00 300.500,00

- continua -

.000,00 1.000,00 1. 009, 00 1.000,00

297.50000 4.000 00 4. 000, 00

45. 600, 90 45.600,00

m00,00 M00 00 2.00000 2.000,00 2.000,00

1.000,00 2.000 09 2.000,00 M00 00 2.000,60

681.100,09 15.060,00 15.000,00 560.00000 566.000,00

2.S00,00 42 . 50090 3.000,00 3.060,00

500,60 500,00 10000 100,06

75.000,00 M,000 00 75.009,90

4.00000

4.000,00

756.109,00

4.090,00

4.000,00

8.000,00

756.10000

756.100,00

- continuação -

3.0.09,09,01) Despesas Correntes

3.3.00.90.00 Outras Despesas Correntes

3.3.90.99.00 Aplicaçôes Diretas

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiras Pessoa Física

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Despesas de Caaital Invstniertos Apicaçâs DiíCt3S Obras e Irstaaças

Equipamentos e Material Permanente

TOTAL 00 PROJETO

TOTAL DA ATIVIDADE

3.3.90.39.00 Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 061

21112 0601 2.011 Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hidricos

Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri

3.0.00.09.00 Despesas correntes

3.1.00.06.00 Pessoal e Ençargos Sociais

3.1.90.00.00 Ap1cações 0retas

31.900400 Contrataçào por Tempo Determinado Fonte 001

31.9011.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Cvi1 Fonte 901

3.1.90.13,00 Obngaçoes Patronais Fonte 001

3.1.90.16.00 Outras Desp, Varáveis Pessoal Civil Fonte 001

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte 091

3.1.9094.00 indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte 001

3.1.91.00.00 21, Dir. entre Orgaos Integr. do Orçam. 3.1.91.13.00rigações Patronais

2012206012.018

3.0.00.00.06 3.3.00.00.66

3.1.50.41.00

33.90 00 00 3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

çôes de Manutenção da secretaria de Agr icultura e Recursos Hídricos

Açoes de manutenção da Secretaria de Agr Despesas Correntes Outras •Jesxesas Correntes Transf, a Inst. Piv, sem ,is Lcratvo Contr'xuiçôes

Fonte 001 Apiçações Diretas Diarias - Civil

Fonte 001 Material de Consumo

Fonte 001

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- continuação - 3.3.90.32.00 naterial, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 500,00

Fonte 001 500,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00

Fonte 001 5.000,00 33.90.35.00 Serviços de Consultoria 12.000,00

Fonte 001 1m00,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica 113.000,00

Fonte 001 110.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa uridica 120,0001 00

Fonte 001 120.000,00 3.3,90.92.30 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00

Falte 001 500,00 3. 3. 91. 13 . Ilceirizaçôns e Restti.içes 500,00

Fonte 001 500,00 3.3.91,00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr, do orçam, 2.000,00 3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica ?.000 00

Fonte 001 2.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 10,000,00 4.4.90.00.00 Apicações Diretas 10.000,00 4.4.93.52.00 Equipamentos e ateria permanente 10.000 00

Fonte 001 10.000 1 00

TOTAL DA ATIVIDADE 310.500,00

2012206012.119 Acoes de Cooperacao Tecuica Coo Entes Poblicos e P"ivados

e Cpe ia, aa Tecrica Com Er, :es Fu1icos e prvados

3.9.00.00.00 Despesas Carrertes 20.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00 3.3.50.00.00 Transf, a Inst, Priv. sem Fins Lucrativo 20.000,00 3.3.50.41.00 contribuiçoes N.000 00

Fonte 001 20.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 20.00090

205440602 .135 Serviço Coupiemen4r de Abastecimento Dá goa

3.0.00.00.00

Abastecimento d'agua potavel na sede e zona rural Do município de QuixerimAim,

Despesas correntes 150.000,00 3.3.00.00.09 Outras Despesas Correntes 15 0,000,00 3.3.90.00.00 Aplicaçoes Diretas R000 00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 150.000,00

Fonte 001 à0,000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 150.000,00

29 607 0602 1.009 Projetos de IrHçpçào

Projetos de :rn;açao A,

Despesas Correites 10.030,00 3,3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 3.3.90.00,00 Aplicações Diretas 10.000 00 3.3.90.39.00 outros Serv. de Terc. Pessoa ]uridica 10. 000

Fonte 001 10.000 ,0Q - continua -

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20.390,00 20.000,00

30.000,00

271.000,00

2.000,00

271.000,00

2.000,00

8.000,00

2.000 00

271 .000,00

8.000 03

2.000,00

continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

4.4.00.00.0 Iivestiiientos 4,4,90,00,00 Alicações iretas

4.4.90.51.03 Oras e instalações

4.4. 90 52 00

Equipamentos e Material Permanente

TOTAL DO PROJETO

Fonte 001

Fonte 001

2000000 15.000,90 15. 000, 00

5000,00 5.000,00

20 608 0603 1.0113

3.0.00.00,00 3. 3. 00. 00 00 3.3.50.00.00 115041,00

3.3.93.00.00 3.3.90.30.00

Fortalecimento da Agricultura e Agrapecu iria Familiar

Fortalecimento da Agricultura e Agmopecu Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Trais, . a Iist. Priv. sem Fins Lucrativo Contri bui çoes

Aplicações Diretas Material õe Consumo

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

Farte 031 3,3,gO,32,00 Material, Dcii ou Serv. p/ Dist. ratnta

Fonte 001

M 608 0603 1.011

1

3.3.000000 3390.93.00 3.390.3000

3.3.90.36.00

33.903900

4.0.00.00.00 44.00.00.00 4.4.90.00.09 • '

A . 1i ,i 1.. .

3390.32.00

Fonte 001

Farte 001

TOTAL 00 PROJETO

Incentivo e Apoia a Pesca e Aquicultura Incentiva e Apoio a Pesca e Aquicultura

Despesas Corretes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de consumo

raterial, Bem ou Serv. p/ Dist. gratuita Farte 031

Fonte 001 Outros Serv, de Terceiras Pessoa isica

Fonte 001 Outras Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 001 Üespesas de Capital investimentos Aplicações Diretas Eqpanetos e natenal Permanente

Fonte 001

15.000,00 15000,00 15000,00

256.000,00 2.000, 00 2.300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,30

250000,00 250000,00

1.000 00 2.00000 2.00000

8.000,00 2.000,00 2,000,130 2.00000 2,000100 2.000100 2.030,00 ?.000 00 2,000,00

2.000,00 2.00000 2.00000

Fonte 001

Outros Serv. de Terceiras Pessoa rísica

Outras Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Fonte 001

4.0.000000 Despesas de Capital 4.4.000000 1 Investimentos 4.4.90.03.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52.00 Equipnentos e Y3te,ial, Permanente

- continua -

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- continuação -

TOTAL DO PROJETO 10.000,00

206080603 1.11 Desenvovinto e Incentivo a Pecuãrla Desenvolvimento e Incentivo a Pecuaria

3.0.00.00.00 Despesas correntes 30.590,00 1300.0000 Outras Despesas Correntes 30.500,00 3.3.50.00.10 rrarsf. a Inst. Priv, seu Fins Lucrativo 10.000 00 3.3.50.41.00 contribuições 10.000,00

Fonte 001 10.000 00 3.3.90.00.00 Aplicções Diretas 20. 500,00 3.390.30.00 naterul de Consumo 5.000,00

Fonte 001 5.000,00 3,3.90.32.00 material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 500,00

Fonte 001 500,00 1.3.90.33.00 Passagens e Despesas cor Locomoção 5.000,00

Fonte 001 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física M00 00

Fonte 001 5.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000 ,00

Fonte 001 5.000,00 40.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 4.4.31.00.00 investimentos 5.000,00 1.1.93.03.00 ApicaçõeS Diretas M00 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Patenai Permanente 5.000,00

Fonte 001 5.000,00

TOTAL DO PROJETO 35. 500 , CO

2060806031.013 Gestão das Políticas Públicas de Agricul tura e Pecuaria

3es:ão as Potcas Públics de Agrici O Despesas Cventes 19.000,00

3.3.00.00.30 Outras Despesas Correntes 19.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.000,00 3.3.90.30.00 ateru1 de Consumo 4.000,00

Fonte 001 4.000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00

Fonte 001 5.000,00 3.3.90.36.10 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 4.000,00

Fonte 001 4.000 00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 6.000,00

Fonte 001 6.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 1.000,00 14.90.00.00 Apncaçces Cietas 1.000 00 4.4.90.52.00 Equipamentos o Material Permanente 1. 000, 00

Fonte 001 1.000,00

TOTAL DO PROJETO 20.000,00

20 508 0603 1.014 Realização e Apoio a Eventos Agropect.ár os Reaacao e Aoo'o a Eventos Agropecuan

- continua -

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- continuação - LO.00

. 00,00 Despesas Correntes 14.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 14.000,00 139000.00 Apliqçoes Diretas 14.000,00 13903000 oaterul de consumo 5.000,00

Fonte 001 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica 4.000,00

Fonte 001 M00 00 3.3.903900 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00

Fonte 001 5.000,00 1.0.00.00.00 M.00.00.00 1.490.00.00

onspesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas 1.000 00

1.000,00 1.000,00

i, Equipamentos e material Permanente 1.000,00 Fonte 001 m00,00 00

TOTAL DO PROJETO 15.000,00

20608 06031.015 Implantação de Queijarias e idni - iaticinios iniplantação de uejaras e 'lini-iaticin

3.0.00 00.08 13.00 . 00.00

Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 14.000,00

14.000,00

3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Priv, sem Fins Lucrativo 4.500,00 3.1.50.41.00 Contribuições 4.500,00

Fonte 001 4.500,00 3.3.91.00.00 Aplicações Diretas 9.500,00 33.903000 Materi de Consumo 5.000,00

Fonte 001 5.00000 3.3.90.3900 Outros Serv. de Terc. Pessoa jurídica 4.S0000

Fonte 001 4.500,00 4.000.00.00 Oespesas de Capita] 85.000,00 4.4.00.00.00 investimentos 85.000,00 4.4.90.00.00 Apiicaçoes Diretas 85.000,00 4.4.90.51.00 Ouras e instalações M00 00

4.4.90.52.00 Fonte 001

Equipamentos e material Pc 'ianente 5.000,00 H.000 00

Fonte 001 80.000,00

TOTAL 00 PROJETO 99.000,00

TOTAL DA LIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 4.228.100,00

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Governo /jn c' pai e jeraron Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos

ORÇAMENTO PRÜcRA\IA PARA 201? Em R$ 1,OC

FYQ

06 Secretaria de Agricultura eRecRidricos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal do meio Ambiente

CÓLI 1 GO i ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO

18 511 0604 2.019 Preservação de Recursos Naturais Preservação de Recursos Naturais

3.0.00.0000 Despesas Correntes 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.500,00 3.3.90.00.00 Aplicçoes Diretas 7.500,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.500,00

Fonte 001 2.500,00 3.3.90.19.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica M00 00

Fonte 001 5.000,00 4.0.00.00. 00 Cesoesas de Capita 440000. Ci M.90.00.00

Investimentos Aplicações Diretas 2. 500 ,00

2.500,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00 Fonte 001 2.500,00

TOTAL DA ATIVIDADE

18 541 0604 2.021 Educacão Ambiental Eduação Ambiental

Despesas Correntes 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.000,00 3.3.90.00.00 Aplicçoes Diretas .00000 1.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00

Fonte 001 1.00000 Servos de Corsutoria 5.000,00

orite 001 5.000, co 3.3.90.39.00 Outros Serv. e.e Terc. Pessoa Juridica .00000

Fonte 001 1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

1854206042.020 Gestão das Políticas Públicas de Meio AMbiente Gestão das Políticas Públicas de Meio AMbiente

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00 3.3.90.00.00 Aplicçoes Diretas 30.000,00 3.3.90.30.00 material de Consumo 1.00000

Fonte 001 1.000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00

Fonte 001 M00 00 3.3,90.39.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica 24.00000

Fonte 001 24.000,00

DETALHAM ETO DA DESPESA

CAL ECONÓMICA

10.000,00

7.000,00

7, 000 00

30.000,00

- continua -

1. 500, 00

2.500,00

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- continuação -

TCTAL A ATIVIDADE 3000000

TOTAL JA LiDAE QRÇAETÁRIA i 1 41000,CO

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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 Em R$ 1,OC

PI-1Q

Governo municipal de qtrixeranobin Secretaria de Infra-Estrutura

CR rJ ÀC ,,,,,,,. ? Seccar'a cc Irra -Es:rta DETALMAMETO

\::AE CRÇA1ETARIÀ. í 01. Secre:ara cc Irra -Es:r' DA DESPESA

CÓDIGO 1 E SP E C I F 1 (AÇÃO FT 1 DESUOIWENTO ELEMENTO 1 CAL ECONÔMICA

15 122 0701 2.022 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Jnfraestrutura

Pessoal e Encargos Sociais da secretaria 3000.00.00 Despesas correntes 3.98550000 3 L 00 . 00 . 00 Pessoal e Encargos Sociais 3. 985 500, 00

Aplicações Diretas 3, .7 S. 5 00, 00 3.1,90.04.00 contratação por Tempo Determinado 2.400.00000

Fonte 001 2.400.000,00 3 L 90 11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1170.00000

Fonte 001 1.170.00000 3.190.13.00 obrigações Patromiais 59.000,00

Fonte 001 59.000,00 319016.00 Outras Des,, vaiãveis Pessoal Civil 10.000,00

Fonte 001 10.000,00 3.L9C'.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00

Fonte 001 500,00 3.L909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00

Fonte 001 1.000,00 3.1.9096.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 155.000,00

Fonte 001 M.000 00 3,1-01-00-00 Api. Dr. entre Ürgaos integr. do orçam. 190.000100 3. 1. 91 13 00 Obrigaçoes Pa-roxas 190 000 1 00

Fonte 001 190 .00000

TOTAL DA ATIVIDADE 3.985.500,00

1512207011.023 Ações de manutenção da Secretaria de Inf raestrutura

Açoes de Manutenção da Secretaria de inf 3.0.00.00.00

Despesas Correntes 771.000,00

3.3.00.00.00 outras Despesas Correntes 771. 000 00 1350.00.00 Transf. a Inst. Priv. semi Fins Lucrativo 500,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 500,00

Fonte 001 500,00 3.3900000 Apicações Diretas 769. 50000 3.3.9014.00 Diarias Civil 1.000,00

Fonte 001 1.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000 00

Fonte 001 80.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas cuii Locomoção 5.000,00

Fonte 001 000 00 33.90.35.00 Serviços de Consultoria 20.000

Fonte 001 20.000,00 - continua -

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-

- continuação 3.3.90.36.00

- Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 180.000,00

Fonte 001 180.000,00 3.3.90.37.00 Locação de Mão de obra 500,00

Fonte 011 500,00 3. 3. 90. 3. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica , ,,.vvAA , 00

Fonte 001 450.000,00 3. 90 . 91. 00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00

Fonte 001 3.000,00 3.3.90,93.00 Indenizações e Restituições 30.600,00

Fonte 601 30.000 00 1.391.0000 Apl. Dir. entre Órgàos Integr. do Orçam. 1.000,06 31913900 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jxridic 1.000 00

Fonte 001 1.000,00 40.000000 Despesas de Capital 11.000,00 4.4.00.00.60 Investimentos 11.006,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00 44905200 Equipamentos e material Permanente 8.000, 00

Fonte 001 8.000, 00 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis M00 00

Fonte 001 2.000,00 4.4.90.93.60 Indenizações e Restituições 1.000 00

Fonte 001 1.00000

TOTAL )A ATIVIDADE 782.000,00

1512207012.120 ACOCS de Cooperacao Teciica coo Entes Pun1cos e Privados

Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pubi'cos Privados

L0,00.00.00 Despesas Correntes 106.000,00 3.3,00.06.66 Outras Despesas Correntes 166.600,00 3.3.50.00.00 iransf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo 100.000 00 3.3 504100 Contribuições 100.000,00

Fonte 001 100.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 100.006,66

1545107021.016 Pavimentação e qualificação de Vias Pavimentaçao e qualificação de Vias

1,0, 00 . 00 . 00 Despesas Correntes 460.622,00 3.3.00.00 .00 Outras Despesas Correntes 460.622,00 1.3 60.00 Apl'cações Dretas 460.622,06 3.3.90.36.00 material de Consumo 20.000,00

Fonte 001 M.000 00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 440.622,00

Fonte 001 W.000 00 Fonte 011 14 . 461,00 Fonte 030 116.161,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.566.000,66 1 ves t ne r tos 4.500.000,60

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4. 5 00. 000 , 00 4.4.96.51.00 Obras e Instalações M00.00000 ,

Fonte 001 100.600,00 Fonte 018 L71)0,000 00 Fonte 022 600.000,00

- continua

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- continuação - Fonte 030

TOTAL 00 PROJETO

50,00000

4.960.622,00

1545107021017 inplamtaçã.o e/ou Recuperação de Eqtpane ntos Urbanos Implantação e/ou Recuperação de Equame

3..00.0i.0Q 3.3.00.00.00

Despesas Correites Outras Despesas Correntes 10.000,00

10.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000 00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10. 000 00

Fonte 001 10. 000 00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00

Despesas de Capital Investimentos 1.230.000,00

1.230.00000

4.4.90.00.00 Aplicaçoes Jiretas 1.230.000,00 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1.205.000,00

Fonte 001 55, 000, 00 Fonte 018 1. 150. 000, 00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte 001

A.000 00 ,0.000:00 0

4.4.90.61,00 Aquisição de Imóveis 15.000,00 Fonte 001 15.000,00

TOTAL DO PROJETO 1.240.000,00

1545101011.018 Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Publicos

Constrtiçao, Ampliação e Reforma de Predi - Despesas Ccr'entes 310.000,00 Outras Desesas Correntes 310.000,00 Aplicações Diretas 310.000,00 Material de Consumo 50. 000, 00

Fonte 001 50.000,00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica à0.000 00

Fonte 001 260.000,00 4.0.00.00.00 4.4.000000

Despesas de Capital Investimentos 37.000,00

37.000,00

4.430.00.00 Aplicaçoes Diretas 7,000,00 U'90.2.00 Obras e instalaçoes 35.000,00

Fonte 001 10.000 00 Fonte 018 25.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente M00 00 Fonte 001 2.000,00

TOTAL 'O PROJETO 347.000.00

15452 0702 2024 Gestão do Controle Urbano Gestão do Controle urbano

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00

3.3.90.00.00 Outras Despesas Correntes Aplicacoes Diretas 39. 00,00

40.000,00

3.3.90.30.00 aterial de Consumo M00 00 Fonte 001 4.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 3.000 00 Fonte 001 3.000,00

- continua-

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- continuação - 3.3.90.36.00 Outros Sem. de Terceiros Pessoa Fisca 2.006,00

Fonte 001 2.000,00 3. 3. 90 . 39.00 Outros Serv. de Ter(. Pessoa Jurídica 30.000,00

Fonte 001 30.000,00 3.3.91.00.00 Apl. Dir. entre órgãos Integr. do Orçam. 1.000 00 3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica 1. 000 1 00

Fonte 001 1.000,06

'MAL DA ATIVIDADE 40.000,60

is 45? 0104 1.026 Manutenção dos Serviços oe Liiipeza 2úbli ca vanutenção dos Serviços de Limpeza Públi

3.0,00.00,00 Despesas Correntes 970.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 910.000,00 3.3.90.00.00 Aplic4çoes Diretas m.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo m,000,00

Fonte 001 350.000,00 3.3, 90 36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1W000 00

Fonte 001 150.000,00 3.3.90.39.00 outros Serv. de Terc, Pessoa )urdica C0,000 00

Fonte 001 410.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 5.000 1 00 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 4.4.90.00.00 AplIcações Diretas M00 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000

Fonte 001 5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 975.000,00

1( l) ?1 1

) IJL nanutenção da Iluminação Pública Manutenção da Iluminação Pública

Despesas Correntes 2.050.000,00 11 fiO ' Outras Desesas Correntes 2.050,000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.050.000,00 3.3.90.30,00 Material de Consumo 400.000,00

Fonte 012 400.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.600.000 00

Fonte 012 1.660.000,00 3.3.9092.06 Despesas de Exerc cios Anteriores 50.000 00

Forte 012 50.000 1 00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.600.00 4.4 . 00. 00 . 00 Investimentos 20.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas N.000 00 4.4.90.52.06 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00

Fonte 012 20.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 2.070.000,00

154520104 2.028 Expansão da Rede de Ilunin4ção Pública Expansao da Rede de Iluminação Publica

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 120.000,00 1.3.00.00.60 Outras Desoesas Correntes 120.000,60 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 120.000 ,00 3,3.90.39.00 Outros Sem, de Terc. Pessoa Jurídica 120.000,00

Fonte 01? 120.000,00 - contiri -

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-

- continuação - 40.0000.00 Despesas de Capital 206.20500 4.4.00.00.60 Investimentos 206.205,06 4,4,90,00.00 Aplcações Diretas 266.265,00 4.4.9051.00 Obras e instalaçoes '100.000 00

Fonte 012 200.00000 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 6.205,00

Fonte 01? 6.205,00

TOTAL DA ATIVIDADE 326.205,06

15 452 0704 2029 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Co'eta Se'etva de Resíduos Solidos

W,çri espes1s Corrrtes 706.000,00 Outras Despesas Cc"rentes 106.606,00

3.3.90.00.00 Aplicar oes Diretas 106.000,60 3.3.90.30,00 Matenãl de Consumo 3.000,00

Fonte 001 1.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000 00

Fonte 001 3.00000 3.3.90.19.00 Outros Serv. de Terc. pessoa Jurídica 700.000 ,00

Fonte 601 700.000,00 4.0.60.00.00 Despesos ce Capital 3.000,00 4.4.00.00.00 investimentos 3.00000 4.4.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 3.00006 4. 4. 90 . 52 . 00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00

Fonte 001 3.00000

TOTAL DA ATIVIDADE 109.000,00

16 512 0703 1.0? melhorias Satárias Domiciliares elhorias Sanitarias Domiciliares

3.6.00.00.00 Desnesas Correntes 5.000,00 3.300.00.00 Outras Despesas Correntes 5.00000 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas M00 00 3.3.90.39.00 Outros Serv, de Terc. ressoa Juriõica 5.000,00

Fonte 001 5.000,00 4.0.00.60.00 Despesas de Capital 15.006,06 4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 15,000,0Q 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 15.000,00

Fonte 001 15.000,00

TOTAL DO PROJETO 20 . 000 CO

1151201031.019 Construção ç Ampliaçh da Rede de Esgota mento Sanitario

Construção e Ampliação da Rede de Esgota 1.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,60 M.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.660,00 3.3.96.00.00 AP1 iCaÇOeS D'netas 5,00 ' 0Ü 3.3.96.39.00 Outros Serv, e Terc. pessoa Juridica 5)00 00

Fonte 601 5.006,60 - continua

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- continuação - MI.00 . 00,00 Despesas de Capital 10.120.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 10.120.000,00 4.4.9000.00 Aplicações Diretas 10.120.00000 4490.5100 Obras e Instalaçoes 10. 110 . 000, 00

Fonte 001 50. 000 ,Q0 Fonte 018 10.060.000,00

44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente M00 00 Fonte 001 5.000,00

Aquisição de Imóveis 5.000,00 Fonte 001 5.000 ,00

TOTAL DO PROJETO 10.125.000,00

11 S12 0703 1.010 Apliaçãoç Construção da Rede de Abaste ciíneitc O agua Anplaçào e Construção da eae e Ataste

4.0.00.00.00 olespesas de Capital 13.870.00000 4.4.0000.00 Investimentos 13.810.000,00 4490,00,00 Aplicaçoes Diretas 13.810.000 ,00 4490.51.00 Ooras e rnstalaçoes 13.810.00000

Fonte 001 W.000 00 Fonte 018 13.820.00000

TOTAL 00 PROJETO 13.870.000,00

11512 0103 2.025 Gestão e Planejamento do saneamento Bási co Municipal

Gestão e Planejamento do Saneamento Bas 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 180.000 ,00 1.3.00.00,00 Outras Desoesas Correntes 180.00000 3.3.90.00.00 Apcações DYetas 180.000,00 3.3.90.3000 Material de Consumo 2,500,00

Fonte 001 2.500,00 3.3.903500 Serviços de Consultoria 2.500,00

Fonte 001 2.500,00 3.936.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisca 2.500,00

Fonte 001 2.500,00 1.3.91.39.01 Outros Serv. oe Ter,_ Pessoa Jurídica 112.50000

Fonte 001 2.500,00 Fonte 018 170.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 180.00000

2266109021.024. Atração de Novas Ervoresas - Galpão Indus trial aaegurar a atração de novas empresas para o muni ci pio.

4.0.00.00.00 Despesas de Capital 5 00.000,00 4.4.0000.00 Investimentos 500 . 000, 00 4.4.90.00.00 Aplicaçoes Diretas M.000 00 4.4.90.51.00 Obras e instalações 500.000,00

Fonte 022 5 00.000,00

TCAL DO PROJETO 500.000,01

23 695 0101 1.026 Ampliação e Melhoria da Infraestrotura Turística - continua -

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26

-

continuação - Ampliação e Melhoria da Imfra.estrutura T

Despesas Curreites 8.030,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas correntes 8.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.000 00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00

Fonte 001 m00,00 M.00.00.00 Despesas de Capital 11.000,00 4.4.00.H.00 investinentus 11.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00

.00 Obras e instalações 6.000 00 Fonte 001 6.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente M00 00 Fonte 001 5.000,00

TOTAL DO PROJETO 19 . 000, CO

:022 Coistrucão e Recuperação me Pontes, 8arr ageis, assagens Volhad3s e outras Ob.a

Construção e Recuperação de Pontes, Barr 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 315.000,00 31.0000.00 outras Despesas Correntes m.000,00 3190.00.00 Aplicações Diretas 315.000,00 33.90.30.00 Material de Consumo 6M00 00

Fonte 001 65.000,00 3.3. 90 39. 00 Outros Sem. de Terc. Pessoa Jurídica 22.000 00

Fonte 001 250.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 725.000,00 4.4.00.00.00 investimentos 725.000,00 4.4.90.00.00 Alicações Diretas 725.000,00 4.4.90.2LOC Oras e Instalações 720.000,00

Fonte 001 120.000,00 Fonte 018 10.000 00 Fonte 022 410.00000

M.90.61.00 Aquisição de Imóveis M00 00 Fonte 001 5.000,00

TOTAL DO PROJETO 1.040.000,00

782 C5 1.Ü23 Moderniuçãoe Recuperação de Estradas v icinais Modemnizaçao e Recuperaçao me Estraas V

3.0.00.33.00 Despesas correntes 1.103.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.300.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.300.000,00 3.3.90.30.00 material de Consumo 800.000,00

Fonte 001 800.000 00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Ter,,, ressoa Jurídica 500.000,00

Fonte 001 N0,000 00 Fonte 030 300.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital 5.001 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000 100 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas M00 00 4. 4. 90 . 51. 00 Obras e instalaçoes 5.000,00

Fonte 001 5.033100 - continua

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3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.39.00

4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 M.90.00.00 4.4.90.51.00

218128706 1»2S

4.4.90.61.00

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

Construção, Ampliação e Reforma de Equip ameitos Esportivos

Coostruçao, Ampliação e Reforma de Equip Despesas Correntes outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 001 Despesas un Capital InvCstUiieitCs Aplicações Diretas Obras e Instalações

Eqvi pametos e 'iatCri al Permanente

Aquisição de Imóveis

TOTAL DO PROJETO

Fonte 001 Fonte 018 Fonte 023

Fonte 001 Fonte 018 Fonte 012

Fonte 001

1.305.000,00

500 00 500,00 500,00

500,00 500,00

2.152.500,00 2.152.500,00

2. 152. 500 00 2.490.000,00

50.00000 1,90.000:00 0

5 00 . 000 , 00 262.000,00

2. 000 00 h0.000 00 10.000 00

500,00 500,00

2.753.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 45.347.327,00

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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 201? EM R$ 1,OC

PMQ

ovenoricipa 1 de Quixera.niobin Secretaria de Ação social

ÕRÃO 15 sec, de Assit.e Desenvolvimento Social QETAL NAIEflO OIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1501 Secretaria de Assist.e DesenY, Social DA DESPESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT ECONÔMICA

08 122 1501 2.064 Pessoal e Encargos da Secretaria de Ação Social Pessoal e Encargos da Secretaria de Açao

3.0.00.00-H Despesas Correntes 2. 388 . 003 , 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.388.000,00 3.1,90.00.00 Aplicações Diretas 2.208.000,00 3.1.900400 Contrataçao por Tempo Determinado 850.000,00

Fonte 001 850.000,00 3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.110.000,00

Fonte 001 1.220.000,00 1.9013.00 Obrigações Patronais

1 1

51.000,00 Fonte 001 51.0001 00

1.9 0.16,00 Outras Desp. Variãves pessoal Civil 80.000,00 Fonte 001 80.00 0,00

3.1.90.92,00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000 00 Fonte 001 1.000,00

319100.00 Apl. Dir, entre órgãos Integr. do orçan. 180.000,00 3191.1300 Obrigações Patronais 180.000.00

Fonte 001 190.000"00

TOTAL DA ATIVIDADE 2.188.000,00

0812215012.065 Ações de t'lanutenção da Área de Gestão da Secretaria de Ação Social Ações de Manateoçào da Área de Gestão da

Despesas Correntes 651, W0,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 651.500,00 3.3.90.00.00 Apl,icações Diretas 646.500,00 33.90.14.00 Diarias - Civil 10.000,00

Fonte 001 10.000,00 1.3.90.30.00 material de Consumo 100.000,00

Fonte •0Ü1 100.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00

Fonte 001 8.000,00 3.3.90.35.03 Serviços de Consultoria 158.000,00

Fonte 001 158.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 100. 000,00

Fonte 001 100.000100 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 210.00000

Fonte 001 210.00000 J.J. 90. 92 . 00 Despesas de Exercidos Anteriores 500,00

Fonte 001 500,00 3.391.0000 Apl. Dir. entre Órgâos rntegr. do Orçam, 5000,00 3.3.91.39.00 Outros Serv, de rerc. Pessoa Jurídica 000 00

Fonte 001 5.000,00 - continua -

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8.000 00 8.000,00

9.000 00 8.000,00 8.000,00

659. 500,00

47,000(0

46.00000 1.00000 1,000100

13.00000 13.00000

2.00000 2.00000 1.00000 1.000,00 23.00000 23.00000

,000 ! 00 Ó.000 1 00 1.00000 1.00000 1, 000 1 00

41.000,00

41.000,00

105.700 00

103. 100,00 85.000,00 85.000,00 18. 100,00 18. 100,00

M00 00 2.00000 2.000,00

103.100,00

2.000,00

105.700,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

4.4.0000.00 Ivestiertcs

4.4.90.00.00 Aplicações )iretas

4.4.90.52.00 Eqoipartientos e material Permanente

TOTAL DA ATIVIDADE

Fonte 001

os i soi

3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00

3.3.930.00

3.3.90.33.00

3.1.90.35.00

3.3.90.36.00

3.90.39.01

3.3.91.00.00 3.3.91.39.00

081211501 2.0611

M.00.00.00 3. 1. 00 . 00 . 00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3. 3. 00 . 00 . 00 3. 3. 90 . 00 . 00 3.3.90.14.00

TOTAL DA ATIVIDADE

Panutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Tutelar

Despesas Correntes Pessoa] e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencinentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

Obrigações Pa:rouais

Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Daris - CivI

TOTAL DA ATIVIDADE

Apoio ao Controle Social -Cestão dos Co nselhos municipais vinculados a ASS. Soc Apoio ao Controle Social-estão dos Co

Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diarias - Civil

Material de Carsuno

Passagens e Despesas coo Loc000ção

Serviços de Consultoria

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÍdica

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Forte 001 Apl. Dir. entre Õrgâos rotegr. do Orçam. Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica

Forte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

0814415021054 Construir Ampliar e Reformar Equipalent os da Assi stencia Social

Construir, Ampliar e Reformar Equipanent

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- continuação - 300000.00 Despesas Correntes 50.000,00 330000.00 Outras Despesas correntes 50.000,00 3390.00.00 Aplicaçoes Diretas 50.000 00 3390.39.00 Outros Serv. de Ter,,, Pessoa Jurídica 50.000 00

Fonte 001 50.000,00 4.0.00.00.00 Despesas 2e Capital 165 , 000, CO 4.4.00.00.00 Investimentos 165.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 165 .000,00 0490,51,00 Obras e Instalações 160.000,00

Fonte 001 10.000,00 Fonte 017 12.000 00

4.4.90 6100 Aquisição de móveis 5.000,00 Fonte 001 5.000,00

TOTAL DO PROJETO 215 , 000, CIO

0824415021055 Equipar Unidades da Assisténcia Social Equipar 'Ji'dades da Assistencia Social

4.0. 00 00.00 oespess de Capi:a 10.000,00 4.4.00 00,00 Investimentos 10.000,00 4490.00.00 Aplcações Diretas 10.000 00 4490.51.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Fonte 001 10.000,00

TOTAL DO PROJETO 10.000,80

00244 I5M 2.114 Gestão de Ações de Combate aFgrne e Sega rança Ainentar - Coz. Coiiunitara Gestão ce Ações de combate a Fome e Segurança Alimentar - Cozinha Comunitaria

3.0.00.00 00 Despesas Correntes 10.000,00 3.3.0000.00 Outras Despesas Correntes 70.000,00 3.3.90.00.00 Áplicaçoes Diretas 70.000,00 3.3.90.30.00 Materal de Coisuno 69. 700,00

Fonte 001 69. 700,00 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 100,00

Fonte 001 100,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 100,00

Fonte 001 100,00 3.3.90.39.00 Outros Sem, de Terc. ressoa Jurídica 100,00

Fonte 001 100,00

TOTAL DA ATIVIDADE 70.000,00

TOTAL DA UMIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.495.200,00

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ORÇAMENTO PROGRAPA PARA 201? Erui R$ 1,0C

PVQ

Governo Municipal de Quixeramobin secretaria de Cultura e Turismo

ÕRGÀO 88 Secretaria de Cultura e Turismo DE TA LO AM E MTQ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Cultura e Turismo DA DESPESA

CUIGO ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESDOeRAMENTO li ELEMENTO 1 CAL ECONÔMICA

1311108012030

M.00.00.00

Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo

Pessoal e Encargos Sociais n,à Secretaria Despesas correntes 401.000,00

3. L 00 . 00 . 00 Pesoal e Encargos Sociais 401. 000 ,00 3.L 90 . 00 . 00 Aplicações Diretas 385.000,00 3.1.90.04.80 contratação por Tempo Determinado 138.800,00

Fonte 001 138.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 210.000,00

Fonte 001 218.000,00 3.1.98.13.00 Obrigações Patronais 28.000,00

Fonte 001 28.000,00 1.1.90.16.00 Outras Desp. Variãveis Pessoa] Civil 8.000,00

Fonte 001 8.000,00 3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00

Fonte 081 500,00 3.1.90.94.80 Iideniacões e Restituições Trabalhistas 500,00

Fonte 801 500,00 3.1.91.00.00 Ap]. D'r, entre orgãos integr. do Orçam. 16.000,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 16.000 00

Fonte 001 16.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 401.000,00

1312208012,031 Ações de l'4nutenção da Secretaria de Cul tora e Turismo

Ações de Manutenção da Secretaria de Cul M.00.00.00 Despesas correntes 330.500,88 3.3.00.00.08 Outras Despesas Correntes 330.500,00 3.3.90.00.00 Apiçações Diretas 329.000,00 M30.14.00 Diarias - Civil 4.000,00

Fonte 001 4,08800 3.3.98.30.00 Material de Consumo 65.000,00

Fonte 001 65.800,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas coo Locomoção 5.000,00

Fonte 001 5.000,00 3.3.90.35.08 Serviços de Consultoria 14.000,00

Fonte 001 14.000 00 3.3.90.36.08 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 17500000

Fonte 001 175.080,00 3 .3. 90 19. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 65.000 ,00

Fonte 001 65.80000 3.3.98.93.00 i indenizações e Restituições 1,000 00

Fonte 001 1, 000 1 00 - continua -

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-

continuação 3.3.91.00.00 33.9139.00

4.0.00.00.00 44 00.00 00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00

- Apl. Oir, entre argans integr. do Orçam. Outros Serv. de Téc. Pessoa Jurídica

Fonte 001 Despesas de capital Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e material Permanente

Fonte 001

1.500.00 1,50000 1. 500 00

10,000 00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 340. 50000

1339108021.028 Reforma e Conservação de Prúi OS uisórj ços Reforma e Conservaçao de Predios Ristori

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 3.3.9C'.C'O.ÜÜ Aplicações Diretas 10.000 ,00 31903900 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10,000,00

Fonte 001 10. 000 00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 4.4. 90.00, Diretas 10.000 00 4. 4. 90 . 51.00 g

licaçús ras e instalações 10.000,00

Fonte 001 10.000,00

TOTAL DO PROJETO 20.000,00

13192080210?? Apoio, Promoção e Realizaçh de Eventos Culturais no município

Apoio, Promoção e Realização de Eventos M.00.00.00 Despesas Correntes 265.500,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 265.500,00 3, 3. 50 . 00 . 00 rrarsf. a Inst. Priv, sen Fins Lucrativo 41.000,00 3'M0,41,00 Contribuições 40.000,00

Fonte 001 40.000,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.000,00

Fonte 001 1.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 214, 500,00 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00

Fonte 001 20.000,00 j'1301.00 90. 31.00 Preniações Colt.Art.Cieot.Desp.e Outras 500,00

Fonte 001 500,00 1. 3. 90. 3? .00 material, Den ou Serv. p/ Dist. Gratuita 500,00

Fonte 001 500,00 3.1.9036.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.500,00

Fonte 001 3.500,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 200.000,00

Fonte 001 200.000,00

TOTAL DO PROJETO 265.500,00

1319208021.019 Ampliação e Melhoria da 1nfraestrutra C ult'ral Ampliação e Melhoria da 1nfraestrtura c

- continua

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8.010,00 8.000,00

8.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000 00 1.000,00 1.000,00

- continua -

10.000 00 10.000,00 10.000,00

20.000,00 15.000 1 00 15.000,00 M00 00 MOMO

81. 'IX 00 80.000,00 80.0001 00 1.000,00 1.000,00

13.000,00 5.000,00 5,000,00

500,00 500,00 500,00 500,00

?.000 00 2.000,00 M00 00 5.0001 00

10,000100

10.000,00

94,000,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

94.000,00

94.000,00

— continuação - Despesas correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serv, de Terc. Pessoa Jurídica

Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações

Equipamentos e MateIrial Permanente

TOTAL DO PROJETO

3.0.00.00.00 3,3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.19.00

40.000000 44000000 M.90,00,00 4.4.90.51.00

4.4.90.51.00

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

13392 1VA01 1.030

3.0.00,00.00 3.3.00.00.00 1. 3. 50. 00 . 00 3.3.50.41.00

3.3.50.43.00

3.3.90.00.00 3.3.90.30.00

3,3 903100

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

Criação e Apoio,a Grupos Culturais Art isticos Criação e Apoio a Grupos culturais e Art

Desoesas Correntes Outras despesas Correntes Transf. a Irist. Priv, sem Fies Lucrativo Contribuições

Subvenções Sociais

Aplicações Diretas atenal de Consumo

Fonte 001 Preniaçoes Cult.Art.Cient.Desp.e Outras

Fonte 001 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

Fonte 001 Outros Sem, de Terceiros Pessoa Fisica

Fonte 001 Outros Sem. ue Temc. nessoa Jurídica

Fonte 001

TOTAL DO PROJETO

Fonte 001

Fonte 001

236910802 1.031

3.Ú.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00

3.3. 90. 1. 00

3.1.90.36.00

1. 1. 90. 39 .00

Apoio as Cfiçioas e aos Artesãos ioahei ros do Puricipio

Criação e Apoio a Grupos Culturais e Art Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas material de Corisono

Serviços de Consultoria

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

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- continuação 4,0,00.00,00 4.4.00.00.00 449000.00 4.4.90.52.00

- Despesas de Capital Investimentos AplicaÇões Diretas Equipamentos e Material Permanente

Fonte 001

TOTAL DO PROJETO

5001 00 500,00 500,00

500,00 500,00

8. 500 ,00

23 695 0803 1.032 Inplantação e Apoio ao TurisTa Eco-arque olóico inplaotação e Apoio ao Turismo Eco-arque

3.0,00.00.00 Despesas Correntes 8.500,00 3 1 Outras gespesas Correntes 8.500,00 3.3.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 8.500,00 .30.00 uiatera1 de Consumo 1.000,00

Fonte 00:: 1. 000 00 3.1.90.31.00 Preniiações Cult.Art.Cieit.Desp.e Outras 500,00

Fonte 001 500,00 3..90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física M00 00

Fonte 001 2.00000 3.3.90,39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica M00 00

Fonte 001 00 UNA .1 ii 00 DespesOs de Capital 5.500,00 4.4.00.00.00 Investimentos 5.500,00 U.90.00.00 Alicaçoes Diretas 5.500,00 4.4.90,51.00 Oras e Instalações 5,000,00

Fonte 001 5.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e nate ri ai Permanente 500,00

Fonte 001 500,00

TOTAL DO PROJETO 14.000,00

2169508031033 Promoção ao Turismo Rural Promoção ao Turismo Rural

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.000,00 3.3.00.00.00 Oras espesas Correntes 9.000,00 3.3.90.00.00 Aplicaçces Diretas 9.000,00 3.3.90.30.00 Material de Cor.suio 2.500,00

Fonte 001 2.500,00 3.3.90.31.00 Preniações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 500,00

Fonte 001 500,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física L000 00

Fonte 001 3.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica L11,00 00

Fonte 001 3.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 1.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.0 0,00 4.4.90.51.00 Obras e instalações 500,00

Fonte 001 500,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e uaterial Permanente 500,00

Fonte 001 500,00

TOTAL 00 PROJETO 10.000,00

- continua -

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- continuação -

TAL CÁ UNIDADE ORÇAMETÁRIA i 1183 5OÜO

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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2611 Em R$ 1,OC

PMQ

Governo municipal de Quxeramobim cont rolado ria

03 controlador ia Geral O E TAL AM E TO

UMIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 controladoria Geral DA DESPESA

CÓDIGO ES P E C F 1 C A Ç À FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CAL ECONÔMICA

0412? 0301 2.001 Pessoal e Encargos Sociais da Controlado ria

Pessoal e Encargos Sociais da Controlado 3.0.00.00.00 Despesas correntes 143.600,00 M.00.00.00 Pesoa1 e Encargos Sociais 741.600,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7n, 00,00 3.1.90.04.00 Contrataçao por Tempo Determinado 190.000,00

Fonte 001 190.066,06 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 450.000,00

Fonte 001 450.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 60.000,00

Fonte 001 60.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp, Variáveis Pessoal Civil 2.500,00

Fonte 001 2.50000 3,1.96,92.00 Despesas de Exercidos Anteriores 500,00

Fonte 001 500,00 3.1.91.00.00 ApI. Dir. entre Õrgãos Integr, do orçam. 0.600 00 3.1.91.13.00 Obrigaçoes Patronais 40.600,00

Fonte 001 40.600,00

TOTAL DA ATIVIDADE 741.600,00

041220301 2.008 AÇÕeS de vanutençà da ControladoriaGer ai Ações de Manutenção da Controladoria Ger

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 280.100,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 280.700,00 3.3.90.00 00 Apl,icações Diretas 279. w,0 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 1. W0,00

Fonte 001 1. w,0 3.3.90.30.00 material de Consumo 10.000,00

monte 001 4.00 '00 3.1.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.600,00

Fonte 001 2.000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 25.000,00

Fonte 001 25.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 120.000,00

Fonte 001 120.000,00 3.3.90.39.00 Outros Sem. de Terc. Pessoa Juridica 90.006,00

Fonte 001 90.000, 00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 1,0 '00

Fonte 001 1.000 00 3.3.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos imtegr. do orçam. 1.200,00 3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa jurídica 1.200,00

Fonte 001 1.200,00 - continu-a -

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- continuação - 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 8.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 8.000,00 449000.00 Aplicações Diretas 8.00000 00 4.4.90.52.00 Eqipanientos e Material Permanente 8.000,00

roite 001 8.000,00

TOTAL IA ATIVIADE 288.100,00

0412403012090 Ações do Controle Interno no Âmbito do oner Executivo

ções do Controle Interno no Âmbito do P 3.0.00.00,00 Despesas Correntes 8.000,00 13-00.00.00

1.90.00.00 Outras Despesas Correntes

o r Aplcções Diretas v, n .'v r pV.

8.000,00

3.3.90.30.00 material de Consumo 4 ,

Fonte 001 4.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1. 000 ,00

Fonte 001 1.000 00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria -000,00

Fonte 001 1.000,00 1.000,00 3.3.90.36.00 Outros Sem. de Terceiros Pessoa Física 1.000 00

Fonte 001 1.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000 00

Fonte 001 1.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.000,00 4.4.00.00.00 investimentos 1.000,00 M.90.00,00 Aplicações Diretas 1.000 00 4.4.90.52.00 Equi panentos e Ma.:er' al Permanente 1.000,00

Fonte 001 1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 9.000 ,Ü0

TOTAL DA UMIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 1.041.10000

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ORÇAMET0 PRQGRAA PARA 2011 Em R$ 1,OC

CVErD Muni ci gal de Qui x ranoi r Secretaria da Cidadania

ÓRGÁÜ ....,,. : 10 Secretaria da Cidadania DETALRAMETO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1001 Secretaria da Cidadania DA DESPESA

1 CCCIC3 FiCAÇA FT DESDOBRAMENTO ELEMEnT3

- T, COMÔMICA

14 121 1001 2.034 Pessoal e Encargos Sociais da Cidadania Pessoal e Encargos Sociais da Cidadania

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 462.000,00 3100.00.00 Pessoal Encaroos Sociais .e 462. 000 00 3190.00.00 Aplicações Diretas Ç4. 000,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 180.000,30

Fonte 001 180.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 230.000,00

Fonte 801 230.000,06 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 20.000,00

Fonte 001 20.000,00 3.190.1600 Outras Desp, Variáveis Pessoal Civil 1.506,60

Fonte 001 3.500,00 3.1.93.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00

Fonte 001 500,00 3.1.91. 00.00 Api. Dir. entre õrgàos Integr. do Orçam, M.000 00 3.1.91.13.08 Obrigaçoes Patronais 28.00000

Fonte 001 28.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 462.006,06

14111 1001 2035 Ações de Manutenção da Secretariada Cidadania Ações de Manutenção da Secretaria da Cid

3.8.00.0000 Despesas Correntes 115.300,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 115.306,00 3.3.90.00.00 Ápicaçoes Diretas 174.000,00 3.390.14.00 Diar'as - Civil 8.000,00

Fonte 001 8.000,00 3.3.90.30.00 material de consumo 25.00000

Fonte 001 25.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00

Fonte 001 1.000,00 3.3.90.35.01 Serviços Je Consultoria 14.000,00

Fonte 001 14.000,00 3 . Outros Sem. de Te"ceiros pessoa Fisica 50. oco ,00

Fonte 001 50.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 75.000,00

Fonte 001 75. 600 00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercidos Anteriores 1.000,00

Fonte 001 1.000,00 33.91.00.00 Api. Dir. entre Orgaos rntegr. do Orçam. 1.300,00 3.3.91.3903 Outros Serv. de Terc. Pessoa lurídica 1.300,00

Fonte 101 1.300,00 - continua -

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- continuação 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.91.52.00

- Despesas de Capital investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e miaterial, Permanente

Fonte 001

10,000 00 10.000,00 10.000,00

10 . 000 . 00 10. 000 ,00

TOTAL DA ATIVIDADE 185.300)0

144221002 1.036 Implantar a Advocacia do Povo Implantar a Advocacia do POvo

00 Despesas Correntes 8.000 00 Qitras Despesas Correntes 8.000 00

3.3.90.00.00 Apliçaçoes Diretas 8.000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 4000,00

Fonte 001 4.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00

Fonte 001 M00 3.1.9039.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000 1 00

Fonte 001 2,00000

TOTAL DO PROJETO 8.000,00

14422 1002 1.031 Iniciativas de UPiversa]iação dos Direi tos daCidadaia no Município Iniciativas de Universalização dos Direi

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00 3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8,000,00 3.3.90.00,00 Aplicçoes Diretas 8.00000 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.00000

Fonte 001 2.0001 00 1.3.90.32.00 material. Den ou Serv. p,11 Dist. Griluita 2.00000

Fonte 001 1.000 1 00 1.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.00000

Fonte 001 2.000.00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.00000

Fonte 001 2,000,00

TOTAL 00 PROJETO 8.000,00

TOTAL DA UMIDADE ORÇAMENTÁRIA 663.100,00

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139.200,00

128. 500100 000 '00

5.000,00 110.000,00 110,000,00 U. 500,00 12.500,00

500,00 50000 500,00 500,00

10.700,00 io.ioa;oo 13. 100,00

139. 200,00

139.200,00

26.00000 26.30000

25.00000 9.000,00 9.000,00 1.00000 1.000,00 1. 000 1 00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 9.000,00 9.000,00 1.00000 i.000 00 1.000,00 1.000 00 1.000,00

- continua

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 201? Em R$ 1,OC

PMQ

Go verto municipal de Quix amo bit Ouvidoria Geral

ÕRGÃC 02 Ouvidoria Geral DETALRAMETD UNIDADE DRÇAOEM14RIA. 0201 Ouvidoria Geral DA DESPESA

CÓDIGO i E 5 F E C 1 E C A Ç Ã O FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAL ECONÓMICA

0 11? 0201 2.005 Pagamento de Pessoàl e Encargos da Ouvid oria Geral ao Município

Paoaner:to de Pessoal e Encargos da Ouvid

3.C.00.00.00 Despêsas Correntes

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

31,900000 Aplicações Diretas

319004.00 Contratação par Tempo Determinado Fonte 001

3.1.90,11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Fonte 001

1.1.90.13.00 obrigaçõ es Patronais Fonte 001

3190.16.00 Outras Desp. Variaveis Pessoal Civil Fonte 001

3,1.90,92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

3.191.00.00 Apl. Dir, entre órgãos Integr. da Orçam

31.91.13.00 Obrigações Patronais

Fonte 001

Fonte 001

0412202012.006 minutençà da ouvidoria Geral do Município Manutencao da Ouvidoria Geral do Municip

3.0.00.00.00 Despesas Correntes

1.3.00.00.03 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.03 Aplicações Diretas

3.3.9030,00 material de Consumo

Passagens e Despesas coa Locomoção

Serviços de consultoria

outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Despesas de Exercicios Anteriores

Fonte 001

Forte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

3.3.90.33.03

3.3.90.35.03

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

3,31,E0,0Ü A. )r. elergàs do Orçai,, i 1.191.9,00

Outros Serv. de Ter,,, Pessoa Jurídica

Fonte 001

TOTAL DA ATIVIDADE

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- continuação 4.0.00.00.00

- oespess de Capita' 8.000,00

4,4.00.00.00 Invçstiment 8.000,00 4.4.900000 Aplicaçoes Diretas L000 00 44.90.52.00 Equipamentos e material Permanente 8000,00

Fonte 001 8.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 34.000,00

li 122 0202 1.001 Iriciatvas de Fortalecimento da Patic pação Popular

Iniciativas de Fortalecimento da Partici 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4000,00 1.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 3.3.90.00.00 Àplcaç5es Oretas 4.00000 i,L90JLRU Passanens e espesas coo Loccnoçào 1.000100

oite C1 1,000,011 00 33303M(1 Serviços e Consjltcria 1.000 100

Fonte 001 1. 000 00 3.390.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000 00

Fonte 001 1,000,00 33.90.39.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica 1.000 00

Fonte 001 1, 000 00 4.0.00.00.10 Despesas de capi:a' 1000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 1. NO ,03 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e material Permanente 1.000A

Fonte 001 1.000,00

TOTAL DO PROJETO 5,010,00

TOTAL JA U'dDADE ORÇA/ETÁRIA 1?8.160,i0

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ORÇAMENTO PRQGRAeA PARA 2017 Em R$ 1,OC

PeQ

Governo municipal de Qui xeranobi o Procuradoria Geral

ÓRGÀC 4 PcLradora era] do nuoicio DETALFIAPENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral do município DA DESPESA

CÓDI6Ü ESPECIFICAÇÃO FT j DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT, EC3000ICA

02 061 0401 2.012 Cumprimento de Sentenças Judiciais e Üut ros Encargos cumprimento de sentenças Judiciais e Out

3.0.66.00.00 Despesas Correntes 46.00000

3.10.00.00 Pessoal e Enca;os Soc'a'

1.90.00.60 p.'cacoes O'etas 00,500 I DO 40. 50000

/11 rr00 trças ;iciais ,J, j 1 Fonte 001 40.00000

Despesas de Exercícios Anteriores 50000 Fonte 001 50000

3.3,00.00.00 outras Despesas Correntes 5. 500 100 3.3.S.06.00 Aplicações Diretas 5.500,00 3.3.96.91.00 sentenças Judiciais 000 00

Fonte 001 5.000,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercidos Anteriores 500,00

Fonte 001 50000

TOTAL DA ATIVIDADE 46.006,00

0212204012.010 Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais

3.0.66.00.00 Despesas Correntes 2IM0M10 3.1.00,00.00 Pessoal e Encargos Sociais 214.500,00 3.1.90.06.00 Aplicações Diretas MANO 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 72. 000 1 00

Fonte 001 12.00000 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fxas Pessoal Civil 180.000100

Fonte 001 180.00000 3.1.90.13.60 obrigações Patronais 500000

Fonte 001 5.10000 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 1.000 100

Fonte 001 1. 000 100 3.1.90.92.00 Despesas ce Exercícios Anteriores 500,00

Fonte 001 500,00 3.1.91.0.00 Apl. Dir. entre organs Integr. do orçam, 16.000,00 3.1.91.13.00 Obriqações Patronais 16.000 00

Fonte 001 16.000 100

TOTAL DA ATIVIDADE 274.500,00

0212204012.011 Ações de Nnutençào da Procuradoria Cera ido nuncipio

Ações de Manutençao da Procuradoria Gera - continua

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- continuação - 3.000.0000 oespesas correntes 19.400,01 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19,400100 3.3.90.00.00 Aplicações Oiretas ia, .000,00 3.3.90.14.00 Diárias - Civfl 1.000,00

FOflte 101 1.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 9.000,00

Fonte 001 9.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Onspesas colo Locomoção 3.000,00

Fonte 001 3.00000 3.30.35.00 Serviços de Consultoria 1.000,00

Fonte 001 1.0001 00 3.3.90.36.00 Outros SeV, de Terceiros ressoa Física 1.0001 00

Fonte 001 1.000 1 00 3,3.903900 outros Sem. de Terc. Pessoa Jurídica 4000,00

Fonte 001 4000,00 33,9100.00 Apl. Dir. entre órgãos Integr. do Orçam. 400,00 119139.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 400,00

Fonte 001 40000 1.0.00.00.00 esesas de capital 13.00000 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 4.4.90.1J0.0 Aplcaçôes Diretas 10.000 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 00

Fonte 001 10.000,00

TOTAL IA ATIVIDADE 29.400,00

TOTAL iA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 349.900,10

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-

overno municipal de Qui xeraiiobi o secretaria de Governo e Desenvolv Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2íJ17 Em R$ 1,OC

ÕRGÀQ 09 Secretaria de Governo e Desenvolvimento O E TA L }AM E 'TO UMIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 0901 Secretaria de Governo e Desenvolvimento DA DESPESA

CÓD:GC ESECIHCAÇÃO DES)CIBRAVEMTÜ ELEMENTO 1 CAL ECONÔMICA

041220901 032

M.00 00,00

Paqanento de Pessoal e Encaroos Socialsda SECÜV Pagamento de Pessoal e Encrgos Sociais

Despesas correntes 382. 500,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 382.500,00 31.90.30.00 Aplicações Diretas 314.500,00 3.1.90.04.00 Contrataça.o por Tempo Determinado 6.000,00

Fonte 001 26.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 230.00000

Fonte 001 210.000,00 3.1.90.13.00 obrigações Patronais 46.000,00

Fonte '301 46.000,00 Ctras Oesp. Varáveis Pessoa) Cvl 2.00000

Fonte 001 2.000,00 3.1.93.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00

Fonte 001 500,00 1.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recuis 10.000,00

Fonte 001 10.000,00 3.1.91.00.00 Al Dir. entre Ürgâos Integr. do Orçam. 8.000,00 3.1.91.13.00 Dongaçoes Patroiams 8.000,00

Fonte 001 0.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 302.500,00

0412209012033 Ações de cestão e Manutenção da SEGÜV Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV

10.00.00.00 Despesas Correntes 111.400,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 111400,00 3.3.0.00.30 Alicacões Diretas 111.000,00 3.3.90.14.00 Diária - Civil 2.000,00

Fonte 001 2000,00 3,3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00

Fonte 001 25.000 ,00 1.1.90.33.00 Passa;ens e Despesas coo Locomoção 5000,00

Fonte 001 5.000 00 1.3.90.35.00 Serviços de Consuitoria 14.30000

Fonte 001 ii.000;oo 3,3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.000,00

Fonte 001 15.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Ter(, Pessoa Jurídica W'000,00

Fonte 001 W.000 00 3.3.91.00.00 Apl. Dir, entre órgãos integr. dg ürçani. 400,00 3.3.91.39.00 Outros Serv, de rerc. nessoa jurídica 400.00

Fonte 001 40000 / - continua

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- continuação 4.0.00.00.00 4400,00,00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00

- Despesas de Capital investimentos Áclicações Oi retas ELipanentos e material, Permanente

Fonte 001

M00 00 5.000,00 1.000,00

5.000,00 5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 116.400,00

233)40901 1.035 Anoioa Projetos de Economia solidária

3.0.00.00.00 1.3.00.00.00

Apoio a Projetos ue Economia Solidária Despesas correites Outras Jespesas Correntes 7.000,00

7.000,00

3.3.50.00.00 Transf. a Iist. Prlv. sem Fins Lucrativo 1.00000 3.3.50.41.00 Contri boi ções 1,00000

Fonte 001 1. 000 00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 3.3.90.3L00 Material de Consumo ,0Q 1A0,00

Fonte 001 1.500,00 1.3.90.32.00 Material, 3em ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.000,00

Fonte 001 1000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.000,00

Fonte 001 1,000,00 3.3.90.36.00 Outros Sem, de Terceiras Pessoa Física 1.000 00

Fonte 001 1. 000 00 3J-9M9-00 Outras Sem. de Ter(. pessoa Jurídica i,5Q,00

on:e PCi s0,Q0

TOTAL 00 PROJETO 7.000,00

23 691 0902 1.034 Iniciativas para Atração de Investimento sna Municipio

Iniciativas para Atração de Investimento 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.000,00 1.3.00.00.00 Outras Despesas Corrertes 7.000,00 3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Priv, sem Fins Lucrativo 3.000,00 3.1.50.41.00 Contribuições 3.000,00

Fonte 001 3.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 3,3.90.32.00 Material, Bem na Serv. p/ Dist. Gratita 1.000,00

Fonte 001 1.000,00 1.390.36.00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica 100000

Fonte 001 i,000 00 3.1.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00

Fonte 001 2.000,00

TOTAL DO PROJETO 7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORçAMEMTÁRIA S12.9000

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ORCAMENTO PROGRAMA PARA 2011 E R$ 1,OC

PIJQ

Governo municipal de Quixerailiobin Secretaria de Esporte, Juventude e Integracao

-

ORGÃO , 11 Secretaria de Esporte, )uv. e Integraçao DETALKAMETO

UMIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Secretaria de Esporte, Juv. e Integração DA DESPESA

CÓJIGO ESPECIFICAÇÃO FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CÁT, ECONÔMICA

1484411031.043 Comstruçào da Praça da Juventude Construção da Praça da Juventude

M.00.00,00 Despesas Correntes 4.000,OJ 3.300.0000 Outras Despesas correntes 4.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000 00 31.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 4.000,60

Fonte 001 4.00000 M.00.00.00 Despesas de capital 10.660,00 4.4.00.00.00 investimentos 10.660,00 4.4.90.60.00 Api i caçoes Diretas 10.660,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações M60 00

Fonte 001 4.660,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 6.00000

Fonte 001 6.000,00

TOTAL DO PROJETO 14.660,00

14 844 1163 1.'44 Criaçãc observatório Participativo da

do Observatório Participativo da

3.0.00.00.00 Despesãs correntes 5.000,00 3.3.00.00.60 Outras Despesas correntes 5.006,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000 00 3.3.90.39.06 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000 06

Fonte 001 5.000,06 4.0.00.06.00 Despesas de capital 15.600,00 4.4.06.00.00 Investimentos 15.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações i0.000 00

Fonte 001 16.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente M00 00

Fonte 001 5.000,06

TOTAL DO PROJETO 20.600,60

14844 1161 1.045 Gestão de Políticas Púbics para a Juve ntude Gestão de Políticas Publicas para a Juve

3.0.00.00.00 Despesas correntes 6.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 3.3.90.00.60 Aplicções Diretas 6.000,00

3.3.90.30.00 Material de consumo L000 00 Fonte 001 2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.00000 Fonte 001 2.000,00

- continua

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-

- continuação 3.3.90.39.00

p pn

- Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Forte 001 )espesas de capital

2.00000 2.00000

2.000,00 4.4.00.00,00 Investimentos 2.000,00 4.4.9O.O0' Àpaçoes Dretas , vVU

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Peianene 2.00000 Fonte 001 2.00000

TOTAL DO PROJETO .000 1 01)

2112211011036 Pagamento de Pessoal e EPcar;os da Secre taria de Esporte, Juventude e inteqrarao

Pagamento de Pessoal e Encargos da ecre 3.0.00 0000 Despesas Correntes 596.100,00 3100.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 596100,00 319000.00 Aplicações Diretas 583.10060 3.1.9004,00 contratação por Tempo Determinado 300.00000

Fonte 601 300.00000 3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 245.00000

Fonte 001 245.000,00 '.0.i3.i'0 Obrigações Patronais 36.000,00

Fonte 001 36.000,00 31.90.1600 Outras Desp. Varidveis Pessoal Civil 2.00000

Fonte 001 2.00000 1.1.90.92.00 Despesas de Exercicos Anteriores 100 1 00

Fonte 001 100 1 00 3. 1. 91.00 .00 Aal. Dir, entre argãos :ntegr, do Orçaíi. 13.000 06 3,1.91.13.00 Origacoes Patronas 13.000,00

Fonte 001 13.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 596.100,00

211?? 1101 2.031 AÇÕeS de Gestão e lanutençâo da Secretar ia de Esporte, Juventude e Inteuraão

Ações de Gestão e Manutenção da ecretar 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 154.00000 33.60.00.00 Outras Despesas Correntes 154.060,00 3.3.90.00.00 Apicaçoes Diretas 150. 000 100 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 4,000100

Fonte 001 4.00000 3.3.90,30.00 material de Consumo 30.00000

Fonte 001 30.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas coi Locomoção 5.000.00

Fonte 001 5 ,006O0 3.3.90.35.00 Serviços de Consultaria 12.000,00

Fonte 001 12.000,00 3.3.90.36.00 Outros Sem. de Terceiros Pessoa Fisica 8.00000

Fonte 001 8.00000 3.390.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 90.000 00

Fonte 001 90.000,00 3. 3. 90 .92 .00 Despesas de Exercícios Anteriores 506,00

Fonte 001 500,00 3.3.90.93.00 indenizações e Restituições 500,00

Fonte 001 50000 - continua

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-

- continuação 3.3.91.00.00 3.3.9139.00

4.0.00.00.00 4.4.00.00.66 4.4.90.06.00 4.4.90.52.00

- Api. Dir. ertre Orgãcs Irteor. do orçam. Outros Sem, de Terc. Pessoa Juridica

Fonte 001 Despesas de Capital investimentos Aplicaçoes Diretas Equipamentos e mate"ial Permanente

Fonte 001

4.00000 M00 00 4.000,00

M00 00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.060,00

TOTAL DA ATIVIDADE 159.000.06

2712111012.121 Acnes de Cooperacao Tecrica com Entes Publicos e Privados

Acües de cooperacao Tecnca com Entes Publicos e Privados

Despesas correntes 100.660 00 3L00.00.06 Outras Desesas Correntes 100.000,00 3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Priv, sem Fins Lucrativo 100.000 00 3.3.50.41.00 Contribuições 106.000,06

Fonte 001 100.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 100000,00

2781111021.040 Apoio Esportes de Rendimento ,à Apoio a Esportes de Rendimento

3.0.00.60.00 Despesas Correntes 6.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.00000 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.060,00 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.DQsp.Q Outras 3.00000

Fonte 001 5.000 00 3.90.32.00 'laterlai, 8em c. Sem. ! Dist. Gratuita 3.060,00

Fonte 001 3.000,00

TOTAL DO PROJETO 6.000,00

27 812 1102 1.036 !rnplantação de Academias comunitárias Inplantaçào de Academias Conunitarias

3.0.00.00.00 Despesas correntes 4.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4,000 00 3.390.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa jurídica 4.000,00

Fonte 001 4.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de capital 18.000,00

4.4.00.00.00 investimentos 18.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 18.060,00 4.4,90.51.00 Obras é instalaçoes 10.000,00

Fonte 001 10.000 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00

Fonte 001 8.000,00

TOTAL DO PROJETO 22,00000

12 1.039 Apoio a Eventos Esportivos Apoio a Eventos Esportivos

contnua

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- continuação - 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 12.00000 3300.00.00 outras Despesas Correntes 12.000,00 3.390.0000 Aplicaçoes Diretas 12.0 00,00 3.3.90.30,00 Material de Consumo 5.000 00

Fonte 001 5.000, 00 3J.9031.00 Premi ações Cult Art ci ent Desp.e Outras 2.000,00

Fonte 001 2.000,00 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.000,00

Fonte 001 1.000,00 3.39036.00 Outros Sem, de Terceiros Pessoa Física 2,000,00

Fonte 001 2.00000 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica M00 00

Fonte 001 2.000,00

TOTAL 90 PROJETO 1m00,00

2181211021.041 Esporte para a melhoria da Qualidade de vida Esporte para a Melhoria da Qualidade de

L0,00 00 00 Despesas correntes 5.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas correntes 5.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 3.3.90.31.00 Prerniações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 2.000,00

Fonte 001 M00 00 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 3.000,00

Fonte 001 3.000,00

TOTAL DO PROJETO 5.000,00

2181211021.042 Construção e Recoperaçào de quadras e Ca opos ao Construç e Recuperaçao de Quadras e Ca

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.00000 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00 3.3.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 2.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00

Ponte 001 2.000,00 4 . O. 00. 00. 00 Despesas de Capital 7.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 7,000,00 4.4.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 1.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalaçoes M0000

Fonte 001 5.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.00000

Fonte 001 2.000,00

TOTAL DO PROJETO 9.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 1 951.160,00

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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 Em R$ 1,OC

PMQ

Governo /uncpa1 de Quixeranobn Autarquia MuniC. de Transit, e Transp. Rod. e urba

ÕRÃQ ,,.,,,,,,,,.. 18 Aut,Vj1.Tansi e raspRod.e urbano OETAL NA'IEnT3 UMIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1801 Aut,UnLTransito e Transp.Rod.e Urbano DA DESPESA

cÓoIÜ ESPECIFICAÇÃO FT 1 DESOCBRAMEMTÜ ELEMENTO 1 CAL ECÜMÔMICA

14 122 1801 2.094 ereecianeoto Adm. da Autarquia Punicipa 1 de Trasito e Transporte Rod e urbano

Gerencianento Adm. da Autarquia Punicipa 3.000.0000 Despesas Correntes 1.218.50000 3.1.00.0000 Pessoal e Encargos Sociais 964.000 1 00 3.1.9000.00 Aplicações Diretas 894.000,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 11),)0. 00,00

Fonte 001 150.000,00 3. 1. 90. 11. 00 vencimentos e Varit. Fixas pessoal Civil 510.000 ,00

Fonte 001 570.000,00 31.90.13.00 Obrigações Patronais 40.000,00

Fonte 001 40.00000 3,1.90,16,00 Outras Desp. Variáveis essoal Civil 125.00000

Fonte 001 00 3.1.90.91.00 Senterças )udciais

Fonte 001 3.00000 3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 5.00000

Fonte 001 5.00000 3.1.90.94.60 indenizacoes e Restituicões Trabalhistas 1,000 1 00

Fonte 001 1.00000 3.1.91.00,00 Apl. Dir. entre ürgâos Integr, do orçam. 10.00000

01 :xr'açoes Patcnais 10.10000 Ponte 001 10.00000

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 254.50000 135000.00 Traosf. a rnst. Priv. sem Fins Lucrativo 4,00000 1.3.50.41.00 Contribuições 2.00006

Fonte 028 2.00000 3,150,43.00 Subvenções Sociais M00,00

Forte 028 2.000,00 1J.90-00-00 Aplicações Diretas 2 50,500,00 3. 3. 90. 14 . 00 Oiarias - Civil 6.500,00

Fonte 001 2.000,60 Fonte 028 4.506,60

3.3.90.30.00 Material de Consumo 24.000,00 Fonte 001 4.000,00 Fonte 028 20. 000 ,00

L 3. 90. 33 .00 Passagens e Despesas coo Locomoção 3.000,00 Fonte 001 1.000,00 Fonte 028 2.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 45.000,00 Fonte 001 43.00000 Fonte 028 2,00000

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica 11,000 1 00 Fonte 001 10.00000

- continua -

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6.000,00

21.000,00

8.000,00

6.000,00

1.224.500,00

21.000,00

8.000,00

121. 000 , 00 121.000,01'

- cont:-nua -

- continuação -

3. 3 0 . 39 00

3.3.9047.00

33.9091.00

1 (VI 11 5.v.

3.3.90.93.00

3.3.90.95.00

4.0.00.00.00 .4 ' n

4.4.90.00.00 4.4.90.52.00

14 122 1802 2.095

3.0..00.0C 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00

3.3.90.31.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4,0,00,00,00 41.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00

14 422 1803 2096

3.0.00.00.00 L3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00

Outros Serv. de Terc. Pessoa )uridica

Obrigações Tributárias e Contributivas

sentenças Judiciais

Despesas de Exercícios Anteriores

Indenizações e Restituições

indeniz, pela Exec. de Trab. de campo

Despesas de capital Ilvesti nientos Aplicações Diretas Equipamentos e material Permanente

TOTAL DA ATIVIDADE

Ações de Educação para o Trânsito Ações de Educação para o Transito

Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Materiãl de Consumo

Preniações Cult.Art.Cieit.Desp.e Outras

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Despesas de Capital investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente

TOTAL )A ATIVIDADE

Ações de Siializacão eMoQernização do 5 istena municipal Je Transito

Ações de sinalização e Modernização do Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicaçoes Diretas material de Consumo

1.00000 101.000.00

i.oüo;ao 100.000,00

7.000,00 5.000,00 2.000,00

15,000,00 5.000,00

10.000,00 4,00000 2.00000 2.000 ,00 2.000,00 2.00000 2.00000 2.000,00

6,000 00 6.000,00 5.006,00 1000,00

11000,00 5.000,00 5.000,00 3000,00 3000,00 5.00000 M00 00 8.000,00 8.000,00

8.000 ,00 8.000,00 8.00000

121.000,00 25.000,00 25.000,00

Fonte 028

Fonte 001 Fonte 028

Fonte 001 Fonte 018

Fonte 001 Fonte 028

Fonte 001 Fonte 028

Fonte 028

Fonte 028

Fonte 001 Fonte 028

Fonte 028

Fonte 028

Fonte 028

Fonte 028

Fonte 028

Fonte 028

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-

14

continuação - 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica 4.100,00

Fonte 028 4.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jidica 92.000 ,00

Fonte 028 92.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.030,00 4.4.00.00.00 investimentos 5.000,30 44900000 Apilcaçoes Diretas M00 00 4.4.90.52.00 Equipanentos e rmerial Permanente

Fonte 028 5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE N6.000,00

422 1804 2.091 Ações de Fiscalização do Sistema Municip ai de Transito

Ações de iscaflzzção do Sistema ouricip 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 156.00000 3.3.00.00.00 Outras Despesas correntes 156.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 156.003,00

90.30.00 material de consumo .000,30 Fonte 028 40,000,00

3,3.91.36.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica 16.000,00 Fonte 001 ?.000 00 Fonte 028 14.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 100.000 ,00 Fonte 028 100.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00 U.00.00.00 Investimentos 20.000,30 4.1.90.33.00 Aplicações Diretas t10.000 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e 1/atenai Permanente 20.000,00

Fonte 028 20.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 176.030,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.555.530,00

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1.047.359,98 350.000,00 350.000,00 610.000,00 610,00000

71.859,98 71.859,98 15.066 00 15.000,00

500,00 500,00

99.000,00 99.000 00 99.000,00

1.55.604,69 3.000,00 3.000,00

80.604,69 80,6 4j9 2.000,60 2.000,00 M00 00 4.000,00

140.000,00 440.000.00 90,00000 90.006, 00

900.000,00 900.600,00

1.00000 .i00,00

5.000 ,00 5.000,00

1.146.359,98

1.518104,69

1.146.359,98

- contnua -

Governo municipal de Quxeraniobin secretaria de Administração e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 Em R$ 1,OC

PVQ

ÓRÂÜ ............... : OS Secretaria de Adnijstraçao e FIaIÇa5 UNIDADE ÜRÇAMETAR1A. : 0501 Secretaria de Adniiiiistraçao e Finanças

DETALRA1'ETO RA DESPESA

'pí' r rçj

:r :F1CAÇÃO

FT 1 DESOOBRA'IEMTO ELE1EMTÜ CAL ECOIÕMICA

04122 0501 2.013

3.0.00.00.00 3.1.00.00.60 3.1.90.00.60 1.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.16.00

3.1.90.92.00

3.1.91.00.00 3.1,91.11.00

l

amento de Pessoal e Ecicarnos Sociais da SAFI agamento de Pessoal e Encrgos Sociais

Despesas Correntes Pessoal e Encargos sociais Aplicações Oiretas Contratação por Tempo Determinado

vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

Despesas de Exerci ci os Anteriores

g]. Dir. entre Õrgãos Integr. do orçan. rigações Patrorais

3.1.90.13.00 1 obrigações Patronais

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

TOTAL OÀ ATIVIDADE

Ações de Manutenção da SAFI

Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Apl,içaçoes )ire,- as Olarias - civil'

Ações de Manutenção da SAFIIs

Cateria1. de Consumo

Preniações Colt.Art.Cient.Oesp.e Outras 3.3.90.31.60

3.3.90.33.06 Passagens e Despesas con Locomoção

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores

33.90.93.00 Indenizações e Restituições

04112 0501 2.314

3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.03 3.3.90.14.00

3.3.90.30.00 Fonte 001

Fonte 001

Forte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

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-

continuação 11 9100.00 33913900

M.00,00,00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00

— Apl. Dir. entre Órgàos Integr. do orçam. Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

Fonte 001 Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente

Fonte 001

52, 500, 00 52.500,00 52.500,00

25.000 ,00 25.000,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 1.603.104,69

0412405011.004 Modernizção da Gestão Patrimonial Modernização da Gestão Patrimonial

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00 3.3.00,00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0. 000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00

Fonte 001 2.000,00 3.3.90.35.00 serviços de consultoria 2.000 ,00

Fonte 001 2.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00

Fonte 001 2.000,00 3.390.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.00000

FOOtC 001 2.000,00

TOTAL 00 PROJETO 8.000,00

0412905021005 Modernização da Gestão Tributária Modernização da Gestão Tributaria

3 .0. 00. 00 . 00 oespesas Correntes 28.000,00 3.3.00.00.00 Outras oespesas Correntes 28.000,00 3.3.9000.00 Aplicações Diretas 28.00 0,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00

Fonte 001 2.000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1m00,00

Fonte 001 00 1m00,0 3.3.90.36.00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica IMO 00

Fonte 001 1. 000, 00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 10.000 00

Fonte 001 10.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 5.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 4.4,90.00.00 Aplicações Diretas 000 00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente S.000,00

Fonte 001 d,00 00

TOTAL DO PROJETO 13.000,00

288410503 2.016 Amortização e Encargos da Dívida Pública Amortização e Encargos da Divida Publica

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 400.000,00 3300.00.00 Outras Despesas Correntes 400.000,00 3.3.90.00.00 Di'etas

glicaçõeS 400.000,00

3. 3. 90. 47. 00 rigaôes Tributárias e Contributivas 410.000,00 Fonte 001 400.000,00

- continua

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continuação - M.00 00.00 Despesas de Capital 150 . 000 CO 460000. Aortizaçãa da Divida 750 000 00 4,69000.00 Aplicações Diretas M.000 loa 46.9011 .00 Pr11,ipa da Divida Cctatiai Resgatado 150.00000

TOTAL DA ATIVIDADE 1.150,000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 3.940.46461

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overio Moricipal de ruixeramcbi,, Fundo Municipal de Habitação de Interesse social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 Em R$ 1,OC

PMQ

ÓRGÃO 15 Sec. de Assit.e üserivolvioerto Social O'I)ADE ORÇAMENTARIA.: 1)04 Fundo Moo, de Habitacá de :rter. Social

CÕDIGO ES P EC 1 F 1 (AÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO

084811509 1.056

LO.

Construção ç melhoria de vabitação de lo teresse Social

Construção e Melhoria de uabitacão de li Despesas Correntes

3.3.00.00.06 Outras Desesas correntes 4.000,00 0 00 CC Transf. a Inst. ?riv. sem Fins Lucrativo 1, 000 00

Subvenções Sociais 1.000,00 Fonte 001 1.000 ,00

3.3.90.00.00 Aplicções Diretas 3.000,00 3.39030.00 Material de Consumo 1.6001 00

Fonte 001 000, 00 33.90.3600 Outros Serv. e Terceiros Pessoa Fisica 1.600,00

Fonte 061 .000 00 3.3.903900 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00

Fonte 001 1.00000 4.0.06.00.00 Despesas de Capital 4.4.00.0000 Investimentos 1.000,00 4.496.66.00 Aplicaçoes Diretas 1.000 00 4.430,51,00 Obras e 1nstalaçes

Fonte 001 1.000,00 1.00V ,00

TOTAL DO PROJETO

081811509 218 Plano Local de Habitação de Interesse So cial PLH1S

Plano Local de Habitação de Interesse 50 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 31.000,00 3.3.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 31.000,00 3 .3. 90. 30 .00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte 001 000, 00 3.3.36.32.00 Material, Bew. C. Serv. p/ Dist. Gratuita 000, 00

Fonte 001 5.000,00 3.3.90.35,00 Serviços de Consultoria 2.000,00

Fonte 001 2.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000 00

Fonte 001 4.000,00 1.3.90.39.66 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica B.000 00

Fonte 001 15.606,00

TOTAL DA ATIVIDADE

0848115092.087 Gestão da Política Pb1ica de uabitação Social Gestão da Política Publica de Ilabitaçào

4.600,00

1.600.00

5.00000

31.030,00

31.006

O E TALH AM E TO DA DESPESA

CA Erc\CIICA

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- continuação 3O000000 33000000 33900000 M. H.30.00

3.9031.00

3.3.90.36.00

3.390.3900

- Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Apliaçoes Diretas Material de Consumo

Vaterial, Ben nu Serv, p/ Dist. Gratuita Fonte 001

Fonte 001 Outros Serv. de Terceros Pessoa Fisic

outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Fonte 001

Fonte 001

TOTAL DA ATIVIDADE

4. 000,00 5 .OQ0Ü 5.0001 00 1.00000 1.000 loa

20001 00 2.000,00 6.000 00 6.000,00

-

14.000,00 14.00000

14.000,00

TOTAL DA UNIOADE ORÇAMENTÁRIA 1 50,000.00

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1.072.500,00 850.000,00 850.00000 185.00000 185.00000 19.00000 19.000, 00 18,000,00 18.000, 00

500,00 500,00

19.000 00 18.000,00 18.000,00

56.. 00,00 1. 000, 00 1. 000, 00

10.000,00 20.000, 00 2.50000 2.50000

12.00000 12.00000

2.00000 2.00000

18.00000 18.00000

50000 500 00

2.000 ,00 2.000,00 2.000,00

1.090.500,00

56.000,00

2.000,00

cverio municipal de Quixeramobim Secretaria de Gestao Hospitalar

Anp'ação, Reforma e Equipamentos para o Hospital

ORÇAMENTO PROGRAMA PÁRA 2017 Em R$ 1,OC

P/Q

ÕRÃO 12 Secretaria de estao spiar UMIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 1201 Fundo Municipal de Saude está Rnspt

DETALRAMETO DA DESPESA

ES P E C F 1 CAÇÃO FT 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CAT, ECONÔMICA

Ações deManutençâo da Secretaria da Ces tao hospitalar

Ações de Manutenção da Secretaria da Gês Despesas correntes Pesoa1 e Encargos Sociais Aplicações Diretas contratação por Tempo Determinado

Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil

Obrigações Patronais

Outras Desp. Varáveis Pessoal civil

Despesas de Exercicios Anteriores

Apl. Dir. entre Õrgãos Integr. do orçam. Obrigaçoes Patronais

Outras Despesas Correntes Ap1çaçoes Diretas Diarias - civil

aterial de consumo

Passagens e Despesas com locomoção

Serviços de Consultoria

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Despesas de Exercícios Anteriores

espess 1 ;i ves t xc o s Apicações Diretas Equipamentos e material Permanente

TOTAL DA ATIVIDADE

1012212012.092

3.0.00.00.00 M.00.00,00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

M.90.11.00

3.1. 90,16,00

3.1.90.92.00

3.1.91.00.00 3.1.91.13.00

3.3.00.00.00 1.3.90.00.00 3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

M.9033.00

1. 3. 90. 35 .00

3. 3. 90. 36. 00

3.3.90.39.00

3. 3. 90 .92 .00 e cc

4,4,90,00,00 4.4.90.52.00

1.146.500,00

2.00000

1.148.50000

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

Fonte 003

10302 1201 1.046 - continua -

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3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

3.3.91.00.00 3. 3. 91. 39 .00

4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00

.1 fl (') A V. ) .V

20.000 ,00 20.000 00 20.000,00

8,40.0 0,00 10.000,00 10.0 0,00

810.100,00 10.000,00

200.000 ,00 300.000,00 300.000,00

8.516.68336 2.714.183,36 1.000.000,00

204. 183, 36 1. 00. 000 , 00

1.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00

5.806.000,00 3.000000,00 2806000,00

500,00 500,00

60000,00 60, 000, 00 60,000,00

1.000 00 1.000,00 1.000,00

20.000,00

820,000,00

8, 516 .683, 36

1,000,00

20.000,00

820.000,00

840.000,00

8.516.683,36

1.000.00

- continuação - Anpliaçào, Retorna e Equipamentos para o

J.0.00 00,00 Despesas Correntes 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33900000 Aplicações DiretaS 33,903900 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

4.0.00,00.00 Despesas de Capital 4.4.00.00.00 Investimentos 4.4.90.00.00 Uiicações iretas

ras é Instalações

4.4.91.52.00 E'anen:os e marleria1 Permanente

TOTAL 00 PROJETO

10302 1201 2.039 Açàs de Manutenção da Assistência nospi talar e Arobulatorial

Ações de manutegh da Ássistencia Rospi

3.0.00.00.00 Despesas Correntes

3.1.0000.00 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.00 Aplicaçoes Diretas

3.3.90.30.00 naterial de consumo

3.3.90.32.00 material, Ben ou Serv. p/ DisI. Gratuita

3.3.90.36.00 Üutos Serv. de Terceiros Pessoa Fisica

Outros Serv. de Terc. Pessoa J'jridica

Despesas de Exercícios Anteriores

Api. Oír, entre rgãos Integr, do Orçam, Outros Serv. de Terc. pessoa Juridica

Fonte 003 0espess de Capital Investimentos Aplcações Diretas Equipamentos e material Permanente

Fonte 003

oite 003

FoltC 003 Fonte 001 Fonte 009 Fonte 010

Fonte 003 Fonte 009 Fonte 020

Fonte 009

Fonte 103 Fonte 109

Fonte 003 Fonte 001

Fonte 003

Fonte 009

TOTAL DA A7IV1OADE 8.511.68336

estão de Pessoal do Hospital Or Pontes neto Gestao de Pessoal do nospital Or Pontes

10 102 1201 2.091

- continua -

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- continuação -

30.00.00.00 Despesas Correntes

3.106.00.00 Pessoal e Ençarqos Sociais

3.196.00.00 Aplicações Diretas

3.1.90.04.00 Contrataçao por Tempo Determinado

Obrigações Patronais

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

Despesas de Exercícios Anteriores

ApI, ir, entre õrgãos integr. do Orçam. Obrigações Patronais

TOTAL DA ATIVIDADE

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil

3.1.901300

31909200

31.9100.00 1.1. 9L 13 .00

Fonte 003 Fonte 607 Fonte 009

4.784500,60 2.493060,00

700.060,00 1.006,00

1.192000,00 2.251.000,00

50.000,00 1.0001 00

2.200.000,00 :4.000 1 00 :3.000,00 1.000,00

26,000,00 25.000,00 1. 000 00

500,00 500,00

396.000,00 396.00000 395.00000

1.000,00

5. 180. 500 , 00 100 . 500, 00

Fonte 003 Fonte 00? Fonte 009

Fonte 003 Fonte 009

Fonte 003 Fonte 009

Fonte 003

Fonte 003 Fonte 009

5.180.500,00

TOTAL DA UMIDADE 3RÇAMETÁRIA 1 15746683,36

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Governo municipal de Qixera.rnobio Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed, Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 211? Em R$ 1,OC

PVQ

14 Secretaria e Ecucaçao DETALRÀMETO tJI)ADE ORÇAMENTÁRIA,: 140? FUNDER DA DESPESA

rrr.T-T''rA t) LElE\ CAT. í3VI

12 11? 1408 2.061 Profissionais da olaqi stérios do Ensino E specal - FUNDEB 6''

Profissionais do nagistrios do Ensino E 3.00.00.00 Despesas Correntes 98.825,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Elcaroos Sociais 98.825,00 3.1.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 8850000 3.1.90.04.00 roi tratação por Tempo Determinado 30.30000

Fonte 013 30.000 00 1.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fix3s Pessoal Civil 50.000,00

Fonte 013 50.000,00 1.1.90.13.00 übriaç0es Patronais M00 00

Fonte 013 000 00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 000 00

Fonte 013 2.000.00 1.1.90.91.00 Sentenças Judicas 500,30

Fonte 013 500,00 3.1.90.94.00 Inden'zaçoes e Restituições Trabalhistas 1,000 1 00

Fonte 013 1.000 00 3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Orgàos iritegr. do Orçam. 10.325,00 3.1.91.13.00 Obrigaçoes Patronais 10.325,00

oite 011 10.32500

TOTAL DA ATIVIDADE 98.825,00

1236114051.064 Construção, Afflpl, Reforna e Equip, das E scolas do Ensino Fundanental

Construção, Aíipi, Reforma e Equip, das E 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 733.000,00 1.3.00,00.00 Outras oespesas Correntes 700.003,00 1.3.90.00.33 Aplicacões Diretas 700.000 00

1.3.90.39.03 Outros Serv, de Terc. Pessoa 3urídici 700.033,00 Fonte 014 700. 000 00

4.0.00.00.00 Despesas ce Capital 360.000,00 4.4.00.00 .00 Ii ves t 1OC r tos 363.000,00 44.90.00.00 Aplicações Diretas 360.000,00 4,4,90,51,00 Obras e Irsta)aces 150.300,00

Fonte 011 150.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 00

Fonte 014 160.000,00 4.4.90.61.00 Aquisição de móveis 50,000 00

Folte 014 53.000,03 - continua -

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- continuação -

1236114152056

L0,00,01.00 3.1.00.00.00 3. L 90.00. 00 3.1.90.04.00

TOTAL 00 PROJETO

Gestão e nutenção do Ensino Fundamenta 1 Fundeb 40%

estâo e Manutenção do Ensilo Fndanenta Despesas Correntes Pessoal .e Encargos Sociais Aplicações Diretas Contratação por Tempo Determinado

9.567.000 I 00 6.000.000,00

10.022.000,00

Fonte 014 6.000.000,00 3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.250.000,00

Fonte 014 3.250.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 182.000,00

3.1.90.16.00 Fonte 014

Outras Oesp, Variáveis Pessoal Civil 182.000,00 120.000,00

Fonte 014 120.000,00 3.1.90.94.01 Indenizações e Restituiçoes Trabalhistas 15.000, 00

Fonte 014 15.00000 3. 1. 9i. 00 .00 3.1.91.13.00

Apl. Dir. entre órgâos integr. do Orçam. Ongaçoes Patronais

455.000 ,00 455.10000

Fonte 014 455.00000 3 .3. 00. 00 . 00 Outras Despesas Correntes 5.023.669,22 M.90.00.00 Aplicações Diretas 4.6t'3.669,22 3.3.90.14.00 Oiarias - Civl 10.000 00

Fonte 014 10. 000, 00 3.3.90.10.00 Materàl de Consumo 1.315.669,22

Fonte 014 1.315.669,22 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 120.000,00

Fonte 014 120.000,00 3.3.90.31,00 Locação de rião de obra 5.000 100

Fonte 014 5.000,00 3 .3 . 90. 39 .00 Outros Serv. de rerc. Pessoa Jurídica 3.100.00000

Fonte 014 3.110.00000 3.3.91,92.00 Descesas de ExCrcicios Anteriores 5.00000

Fonte 014 5.10000 3.3. 90. 93. 00 Indenizações e Restituições 8.000100

Fonte 014 8.000 1 00 M.91.00.00 Apl. Dir. entre Õr9ãns Iotegr. do Orçam. 400.00000 3. 3. 91. 39 .00 Outros Sem, de Trc. Pessoa Juridica 400.000 00

Fonte 014 400.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.4.00.00.00 M.90.00.00

Investimentos Aplicações Diretas 1.000 00

1.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e material Permanente 1.000,00 Fonte 014 1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

123611405 2.057 Profissionais do mianistério do Ensino Fu ndanental - Fyndeb 60%

Profissionais do Magisterio do Ensino Fu

1.060.000,00

15.045.669,22

1.000,00

15.046.669,22

- continua -

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continuação - 3.0.00 .00.00 LI.00

. 00.00

Despesas Correntes 27.945.828,38 Pessoal e Ençarqos Sociais 27.945.828,38

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 24.228.82838 3190.04.00 Contrataçao por Tempo Determinado 5.627.82838

Fonte 011 MINAM ,38 3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 18.400.000,00

Fonte 013 18.400.000, 00 3190 13.00 obrigações Patronais w.00 00

Fonte 013 w00 00 3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 60.000,00

Fonte 013 60.060,00 3.1.90.91.00 Sentenças 3udicias 50.066,00

Fonte 013 50.060,00 3.1.90.92.00 Despesas de Exercidos Anteriores 1.066,60

Fonte 013 1.060,60 3.1 90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00

Fonte 013 40.006,00 3.1.91.00.00 Api. Dir. entre Orgaos integr, do orçam. 3.717.000,00 3.1.91 13.00 Obrigações Patronais L717.000 00

Fonte 013 3.717.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 27.945.828,38

113611405 2.125 Manutenção do Transporte Escolar Manutenção do Transporte Escolar

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.660.000,00 3.3.00.00,00 Outras Despesas Correntes 1.663.00000 3.3.90.30.00 Aplic4ções Diretas 1.660.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 300.00 0,00

Fonte 014 300.00 0,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.300.000,00

Fonte 014 1.300.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física W000 00

Fonte 014 20.000,00 3.3.90.3900 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 40,000,00

Fonte 014 40.060,00

TOTAL DA ATIVIDADE 1.660.330 30

1236514061.063 Construção, Ampi, Reforma e Equip. das o nidades de Ensino Infantil Construção, Ampi, Reforma e Equip, das o

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 270.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 270.00000 H.90 00 00 Aplicações Diretas N0,000 00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 210.00000

Fonte 014 210.00000 4,0,00.00.00 Despesas ce Capital 180.000,00 4.4.00.00.00 investimentos 180.000,00 4.4.90,00.00 Aplicaçoes Diretas 190 .000100 4.4.90.51.00 Obras e instalações 60.300 100

Fonte 014 60.000,00 4.4,90.52.00 Equipamentos e Material Permanente E. 000, 00

oite 014 80.00000 - continua -

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-

- continuação 4.490,6100

- 1 Aquisição de 1nóvs

OitC C1

TOTAL DO PROJETO

40.000.00 40.00000

450.000,10

12 365 1406 2.058 Gestão e Minutegão do Ensino Infantil - Fundeb 40% Gestão e Manutenção do Ensino Infantil -

3.0.00.00,01 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00

Despesas Corentes Pessoal e Encargos Sociais Aplicaçoes Diretas 770, 000 00

780.000, '10 1.616.0000

3.1.9004.00 Contratação por Tempo Determinado 720.00000 Fonte 014 7 20 . 000 00

3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 20.000,00

1190.1300 obrigações PatronaisFonte 014 20.00000

20.660,00 Fonte 014 20000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp, Variaveis Pessoal Civil 10000,00 Fonte 014 10.000,00

1.1.91.00,00 Api. Dir. entre Órgãos Inteor. do Orçan. 10. 000 1 00 3.1.91.13.00 Übr'gações Patronais 10.00000

Fonte 014 10.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 836.000,00 3.3.91.0000' Ap Icaçees Oiretas 656.00000 3.3.90.30.00 Mater'al de Consumo 260.00000

Fonte 014 260.00000 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 60.00000

Fonte 014 60.000,00 3.3.90.37.00 Locação de mã de Obra 15.000 00

Fonte 014 15.000,00 Outros Serv. de Terc. Pessoa uridca 300.000,00

Fonte 014 300.000,00 3.390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1. 00,00

Fonte 014 1,000,00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 20.000,00

Fonte 014 M.000 00 3.3.91.00.00 Apl. Qir, entre órgãos Inter. dg Orçam. 180.000,00 3.3.91.39.00 Outros Serv, de Terc. Pessoa Jurídica 180.000 00

Fonte 014 MO-00M0 )espesas de Cata1 Investi mentos 5.00000

5.000,00

M.90.00.00 Aplicações Diretas 5. 600,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.ovo ,00

Fonte 014 5.060,00

TOTAL IA ATIVIDADE 1. 621. 000 , CO

12 365 1406 2.05 Profissionais do magistério do Ensino In fantil- FundMb 60%

Profissionais do Maqisterio do Ensino In 3.0 00.60. 00' 1.1.00.00.00 3.1.90.00.00

Despesas Correntes Pesoa e Encargos Sociais Aplicações Diretas 5.081.000 ,00

5.413.35000 5.473.350,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.150.000,00 Fonte 013 3.150.000,00

- continua

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1. 900 . 000, 00 1.900.000,00

10.000,00 10.000,03 13.000,03 10.000,00 m00,00 5.000,00 1.000,00 1000,00 5.000,00 5.033,00

392. 350,30 392. 350,00 392. 350,03

145.000,30 30.000,00 30.000,00 90.000.03 93. 000 00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 18.300,00 i8.000 00 18.000,00

72.000,30 25.000,00 25.000,00 M'000 00 20.000,00 5.000,00 5.000.00

20 . 3 00 00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 1,000 00 1. 000, 30

8.000 00 8.000,0v 8.000,00

163.000,00

72.000,00

8.000,03

continuação

31.90.11.00 vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil

3.1.90.13.00 Dbngaçoes Patronais Fonte 013

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variávs Pessoal Civil Fonte 011

Fonte 013

319091.00 Sentenças Judiciais

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte 013

Indenzaçoes e Restituiçôes Trabalhistas Fonte 013

Aol. Dr. entre Drgãos Integr. do Orçan, Fonte OU

obrigações Patronais Fonte 013

Fonte 014

Fonte 014

Fonte o:

Fonte 014

Fonte 014

Fonte 014

Fonte 014

Fonte 014

Fonte 014

Fonte 014

Fonte 014 vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil

Fonte 014

TOTAL DA ATIVIDADE

12 366 1107 2.060

3.0.00 0000 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 1.1.90.04.00

1.1.90.11.00

3.1.9013.00 obrigações Patronais

3.1.901600 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

1.131.00.00

3.1.91.13.00 Api. Dir. entre Õrgàos Iritegr. do Orçam.

Obrioações Patronais

3.3.00.00.00

Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.00

Aplicçôes airetas material de Consumo 3.3.90.30.00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

3.3.90.37.00 Locação de não de Obra

3.3.90.39.00

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

3.3.90.92.00

Despesas de Exercícios Anteriores

3.3.90.93.00

Indenizações e Restituições

4.0.00.00.00

4.4.00.00.00 Despesas de Capital

investimentos Aplicações Diretas 4.4.90.00.00

4.4.90.52.00

Equipanentos e Material Permanente

8.000,00

- continua -

Gestão e manutenção do EJA - Fundeb 40% Gestão e vaitençmo do EJA - Fundeb 40%

Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Contratação por Tempo Deterni nado

(7'

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278.000,00 220.000,00 no, 000,00 40.000,00 40.00000 5.000 00 5. 000,00 6.00000 6,000100 3.000,00 3.000,00 1. 000,00 1.000,00 3.000,00 3.000 00 9.000,00 9.0001 00 9.000,00

187.000,00

243.000,00

287.000,00

175.000,00 60.000,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.00000 N.00000 , 30.00000 30.000,00

95.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000 00 10.000,00 0.000 00 40.000,00

205 .000 100

95.000,00

281.000,00

300.00090

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

Profissionais o siagi stério do EIA Fun deb 60 Prohssionais o Oagisterio do EM Fun

Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Contratação por Tempo Determinado

vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil

Obrigações Patronais

Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

Sentenças Judiciais

Despesas JE Exercícios Anteriores Fonte 013

Indenizaçôes e Restituições Trabalhistas Fonte 013

g], Dir, entre orgãos rrtegr, do orçan. ngaçoes Patronais

Fonte 013

Forte 013

Fonte 013

Fonte 013

Fonte 013

Fonte 013

TOTAL DA ATIVIDADE

1236? 1408 2.06? Gestão e manutenção do Ensino Especial Fundeb 01.1 Gestão e 'ianutençao do Ensino Especial

3.0.00.00.00 Despesas Correntes

3.1.00,00,00 Pessoal e Ençarqos Sociais

3.1.90.00.00 Arlicaçoes Diretas

3.1.90.04,00 Cortraação por Tempo Der.erninado

3.1.90.11.00 vencimentos e Vait. Fixas Pessoal Civil

3.1.90.13.00 obrigações Patronais

3.1.90.16.00 Outras Desp, Variáveis Pessoal Civil

3.1.91.00.00 Api, Dir, entre órgãos irtegr. do Orçam.

3.1.91.11.00 Obrigações Patronais

Outras Despesas Correntes Aplicaçoes Diretas material te Consuno

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisca

3.3.90.37.00 Locação de mijo de Obra

3.3.90.39.00 Outros Serv. te Terc. Pessoa Jurídica

3.3.00.00.00 3.3.90.00.08 3. 1. 90. 30 .00

Fonte 014

Fonte 014

Forte 014

Fonte 014

Fonte 014

Fonte 014

Fonte 014

Forte 014

Forte C14

12 366 1407 2.061

3.0.0000.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.1600

3.1.90.91.00

3. 1. 90. 92

3.1.90.94.09

3.1.91.00.00 3.1.91.13.00

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- continuação 40,00,00.00

- Despesas de Capital 10.000,00

4.4.0Ü.CC.0 IivEstifltos 10.000,00 4.4.90.00.00 Apljcações Diretas 10.000 00 4.4.90. 52.00 Equipamentos e Material Perariente 10.00000

Fonte 014 10.00000

TTAL DA ATIV1AE 310.000)0

TOTAL DA LIAE ORÇAMENTÁRIA 54.195.72,0

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Governo Municipal de quixeranobin ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 Sec.Mun. de ciência, Tecnologia e Empreendedorismo Em R$ 1,OC

p'iq

ÓRGÃO 20 secretaria de Ci encia e Tecnolo DE TAL NA 1E TÜ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 2001 Sec. de Ciericia, Tec. e Empreendedorismo DA DESPESA

CÓDIGO ES P E C P1 CAÇÃO DES)GRAVENTO ELEMENTO CAT, ECONÔMICA

1113420012.101 Iniciativas de Apoio ao Empreendedor ioc ai Iniciativas de Apoio ao Empreendedor Loc

3.0.00.00.00 Despesas Corrertes 10.000,00 3.3.30.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 3.3.9.Ü3.OÜ Apicaçes Cretas 10.3001 00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000, 00

Fonte 001 3.00000 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.000,00

Fonte 801 1. 000 00 Serviços de Consultoria 3.00000

Fonte oo: 3,00000 3.3.90.39.03 Outros Sri'. de Terc. Pessoa Juridica 3.000 00

Fonte 001 3.000,00 M.00.00.00 Despesas de capital 2.000,00 4.4.00.00.00 investimentos 2.000,00 U.90.00.00 Aplicações Diretas 2.00000

90 . 52. 00 Equipamentos e material Permanente 2.000,00 Fonte 00:

TOTAL DA AIVAE 12.000,00

1912220012.098 oetão e Manutenção da Secretaria de Ci rida, Tecnologia e Euipreendedorisrrio

Gestão e Manutenção da Secretaria de Ciê 3,0,00.00.00 Despesas correntes 47.400,00 3.3.0000.00 1.3.90.00.00

Outras Despesas Correntes Aicaçôes )irezas 47, 00,00

47.400,00

1. 3. 9L 14 . 00 Diarias - Civil 1.000,00 Fonte 001 1.000,00

3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000 00 Fonte 001 10.000,00

3.1. 90 . 33 . 00 Passagens e Despesas con Locomoção 3.000,00 Fonte 301 3.000,00

1.3.90.36.00 Outros Serv. õe Tercei ros Pessoa Física 5.000,00 Fonte 301 5,000,00

3.3.93.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 28.000,00 Fonte 001 H.000 00

3.3.91.00.00 ApL ir. eite órgãos Irteçr. do arçarn. 400,00 3.3.91.39.00 Outros Serv. co Terc. Pessoa Jurídica 400,00

Fonte 001 400,00 - continua -

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- continuação - 4.1.00.00.00 Despesas de Capital 4.00000 o,00

. 00,00 Investimentos 4.000,00

4490.0000 Aplicações Diretas 4.00000 4.490.5200 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00

Fonte 001 4.000 00

TOTAL DA ATIVIDADE 51.400,00

19111 2001 2.099 Pagnento de Pessoal e Encargos da Secre taria de Ciêc, Ter e Empreendedorismo

Pagamento de Pessoal e Encargos da Serre 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 161.300,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 11. w,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 153.300,00 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 5.000,00

oite 001 5.000 00 3'11 30.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 125.000,00

Fonte 001 125.000,00 3,1,90.1.3,00 3briaç0es Patroias 22.800,00

Fonte 001 22.800,00 3.1.90.16.00 'lucras Desp. Variaveis Pessoal Civil 500,00

Fonte 001 500,00 3.1.91.00.00 Api, Dir. entre Organs Integr. do Orçam. 8.000,00 3.1.91.1300 Obrigações Patronais 8.00000

Fonte 001 8.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 161.30000

19 126 2002 2100 Modernização do Parque tecnológico nuniciai Moderizaçac ̂.^ ?rq.2 Tecrologico 'iunc

Despesas Correctes 33 . 000, CO 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.000,00 3.3.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 33.000,00 3.3.9030.00 Material de Consumo 3.000,00

Fonte 001 3.000,00 3.3.90.35.00 Servços de Consultoria 2.000,10

Forte 101 2 no vv,v .91.1910 33 Otros Serv. e Terc, nessua Jurídica 28.000,01

Fonte 001 28.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.030,06 4.4.00.00,00 Investimentos 4.000,00 4.4.90.00.00 Aplcações Diretas 4.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00

Fonte 101 4.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE 37.616,00

TOTAL DA UMIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 261.700,00

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0824115102.085

M.00.00.00 3.3.00.00.00 3.350.00.00 3,3.50.41.00

3.3.50.41.00

M.90 ' 00.00 3.3.90.10.00

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

08241 1i0 2.086

1.0. 00 . 00 . 00

3.3.90.00.00 3.3.90.30.00

3. 3. 90. 31.00

3.3 . 90. 36. 00

3.3.90.39.00

4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00

147.000,00 143.00000

3.000,00 140.000,00

4.00000 4.00000 9.000,00 3.00000 1.000,00 2.000,00 2.000,00 M00 00 2.000,00 2.00000 2.00000

31.000,00 2.000,00 L.060IO6 2.00000 2.00000 2.000,00 ?.000 00

.000,00 0.000,00

M00 00 2. 000,00 2.000,00

156.00000

156.000,00

31.00000

2.00000

156.000,00

31.000,00

2.00000

Governo Municipal de Quixeramobim Fundo municipal dos Direitos do Idoso

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 Em R$ 1,OC

PMQ

ORGÃO iS Sec. de ASSIt.e Oeseivolvinerto Social UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1505 Fundo Moo. dos Direitos do Idoso

DETALFIAMETQ DA DESPESA

C001GÜ

ESPECIICAÇÂÜ

FT 1 DESDOBRAMENTO ELEMENTO 1 CAT, ECONÔMICA

Proteção e Pronioção aos Direitos do Idos o rotoção e P'nnoçâo aos Direitos do idos

Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Transf. a Inst. Pnv. ser Fins Lucrativa cotibuções

subveições Sociais

Aplicaçües Diretas iatenia,1 de Consumo

Forte 001 Material, Der ou Serv. 311 )ist. Gratuita

Fonte 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

Fonte 001 Outros Serv. de Terc, ressoa Jurídica

Fonte 001

TOTAL DA ATIVIDADE

Gestào das Políticas públicas de atenção ao idoso Gestào das políticas publicas de atenção

Desnesas Correntes Outras Despesas Correntes ÁpiCaçoes Dretas Material de Consumo

Fonte 601 Material, Der ou Serv. p! Dist. Gratuita

Fonte 001 Outros Serv. de Terceiros ressoa Física

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Despesas de Capital Investimentos Aplcaçoes Diretas Equipamentos e Material Permanente

Fonte 001

Forte 001 Fonte 034

Fonte 001

Fonte 001

Fonte 001

TOTAL DA ATIVIDADE

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- continuação -

TOTAL DA UMIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 189000,03

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Fonte 001

1.00.030 00 1,048.03000 1.048.030,00

1.048.030,00 1.048.030,00

1. 048 . O 30, 00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 EMR$ 1,OC

PiQ

Governo municipal de Qiixeranobin Reserva de contingencia

ÓRGÂD ,.,............ : 99 Reserva de Contingncja UNIDADE ORÇAMENTARIA. 9999 Reserva de Contingencu

DETALAMETO DA DESPESA

CÓDIGO

ES P E C F 1 CAÇÃO

FT 1 DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAL ECOWÓICA

Reserva Coitigênçia Reserva Contigençia,

Reserva de Contlogencia Reserva de Cootingoci,a Reserva de Cont1ngric1a Reserva de contiogencia

TOTAL DA ATIVIDADE

9999999012.10?

9,0,00,00,00 9900 00.00 99990000 9.9.99.99.00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1. 048 .030-,