45
Secretaria Municipal de Saúde - FLORIANOPOLIS CNPJ: 08.935.681/0001-91 Telefone: 32391514 - E-mail: [email protected] 88036-700 - FLORIANOPOLIS - SC RELATÓRIO DE GESTÃO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 Av. Professor Henrique da Silva Fontes, nº 6100 A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o RAG? Não Secretário em Exercício CARLOS ALBERTO JUSTO DA SILVA 1.1 Secretário(a) de Saúde em Exercício 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO Nome: 02/03/2016 Data da Posse: CARLOS DANIEL MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO Secretário de Saúde Referente ao Ano do Relatório de Gestão Nome: 01/01/2013 Data da Posse: 1.4 Conferência de Saúde 08.935.681/0001-91 - Fundo de Saúde Instrumento legal de criação do FMS 1.3 Informações do Conselho de Saúde CARLOS ALBERTO JUSTO DA SILVA Telefone Gestor do FMS Tipo Resolução - 3081 CARLOS ALBERTO JUSTO DA SILVA Tipo Lei - 3291 gestor 1.2 Informações do Fundo Municipal de Saúde 06/2015 [email protected] Segmento Instrumento legal de criação do CMS Sim E-mail Secretário de Saúde O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde? Data da última Conferência de Saúde Cargo do Gestor do FMS Nome do Presidente do CMS 32486602 CNPJ Aprovação no Conselho de Saúde ARQUIVOS ANEXOS Documento PAS 2016 Florianópolis.pdf Aprovação PAS 2016 Diário Oficial.pdf Resolução nº 2 Em 29/03/2016 A Secretaria de Saúde tem programação anual de saúde referente ao ano de 2016? Aprovado A Secretaria tem Plano de Saúde? Sim Situação ARQUIVOS ANEXOS Documento Plano Municipal Saúde 2014-2017_final.pdf Diário Oficial.pdf Sim 1.5 Plano de Saúde 21/11/1988 Data Data 01/11/1989 04/11/2015 Data da última eleição do Conselho Situação Aprovado Aprovação no Conselho de Saúde Sim A Secretaria de Saúde tem plano de saúde referente ao período de 2014 a 2017? Resolução nº 4 Em 18/02/2014

Documento - Prefeitura de Florianópolis · Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte 0 0 0 0 0 5 2

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Secretaria Municipal de Saúde - FLORIANOPOLIS

CNPJ: 08.935.681/0001-91

Telefone: 32391514 - E-mail: [email protected]

88036-700 - FLORIANOPOLIS - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, nº 6100

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o RAG? Não

Secretário em ExercícioCARLOS ALBERTO JUSTO DA SILVA

1.1 Secretário(a) de Saúde em Exercício

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

Nome: 02/03/2016Data da Posse:

CARLOS DANIEL MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

Secretário de Saúde Referente ao Ano do Relatório de Gestão

Nome: 01/01/2013Data da Posse:

1.4 Conferência de Saúde

08.935.681/0001-91 - Fundo de Saúde

Instrumento legal de criação do FMS

1.3 Informações do Conselho de Saúde

CARLOS ALBERTO JUSTO DA SILVA

Telefone

Gestor do FMS

Tipo Resolução - 3081

CARLOS ALBERTO JUSTO DA SILVA

Tipo Lei - 3291

gestor

1.2 Informações do Fundo Municipal de Saúde

06/2015

[email protected]

Segmento

Instrumento legal de criação do CMS

Sim

E-mail

Secretário de Saúde

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?

Data da última Conferência de Saúde

Cargo do Gestor do FMS

Nome do Presidente do CMS

32486602

CNPJ

Aprovação no Conselho de Saúde

ARQUIVOS ANEXOS

Documento

PAS 2016 Florianópolis.pdf

Aprovação PAS 2016 Diário Oficial.pdf

Resolução nº 2 Em 29/03/2016

A Secretaria de Saúde tem programação anual desaúde referente ao ano de 2016?

Aprovado

A Secretaria tem Plano de Saúde?

Sim

Situação

ARQUIVOS ANEXOS

Documento

Plano Municipal Saúde 2014-2017_final.pdf

Diário Oficial.pdf

Sim

1.5 Plano de Saúde

21/11/1988Data

Data 01/11/1989

04/11/2015Data da última eleição do Conselho

Situação AprovadoAprovação no Conselho de Saúde

SimA Secretaria de Saúde tem plano de saúde referente aoperíodo de 2014 a 2017?

Resolução nº 4 Em 18/02/2014

O Município possui Comissão de elaboração do Plano deCarreira, Cargos e Salários (PCCS)?

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários(PCCS)?

Sim

1.8 Introdução - Considerações Iniciais

1.7 Informações sobre Regionalização

1.6 Plano de Carreira, Cargos e Salários

O município pertence à Região de Saúde:

O municipio está organizado em regiões intramunicipal?O município participa de algum consórcio?

Sim Quantas? 4NãoGrande Florianópolis

NãoA Secretaria de Saúde tem programação anual desaúde referente ao ano de 2017?

2.1.1. POPULAÇÃO - SEXO E FAIXA ETÁRIA População - Perfil demográfico

Faixas Etárias Homem Mulher Total00-04 11.999 11.485 23.48405-09 12.375 12.277 24.65210-14 14.895 14.507 29.40215-19 16.687 16.809 33.49620-29 44.048 43.431 87.47930-39 35.797 36.946 72.74340-49 29.105 33.145 62.25050-59 22.774 27.085 49.85960-69 12.924 15.572 28.49670-79 5.972 8.349 14.32180+ 2.213 4.763 6.976Total 208.789 224.369 433.158

2. DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE

Qte %

433.158 100,00%

477.798

356.142

20.839

2.196

41.009

86,37%

4,36%

0,46%

8,58%

0,22%1.028

2.1. POPULAÇÃO ESTIMADA DO ANO 2016

0,01%26

Total

Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

Sem declaração

Qte %

População do último Censo (ano 2012)

População do último Censo (ano 2010)

Análise e considerações do Gestor sobre Dados Demográficos

2.3 MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSAS, FAIXA ETÁRIA E POR RESIDÊNCIA (Fonte: Portal DATASUSTabnet/SIM - 2015)

Última atualização: 31/07/2017 10:19:57

Internações por Capítulo CID-10 Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79

Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias 1 0 0 0 3 9 19 18 21 13 8

Capitulo II Neoplasias [tumores] 0 2 1 1 1 4 11 44 113 165 160

Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos ealguns transtornos imunitarios

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas 0 0 0 0 1 1 1 1 8 25 15

Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Capitulo VI Doencas do sistema nervoso 0 0 1 0 0 3 2 0 2 6 16

Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio 0 0 2 0 0 9 15 32 86 117 142

Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio 0 0 0 0 2 0 4 12 24 33 58

Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo 0 0 1 0 1 0 2 8 16 13 12

Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecidoconjuntivo

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 10

Capitulo XV Gravidez, parto e puerperio 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0

Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitulo XVII Malformacoes congenitas, deformidades eanomalias cromossomicas

7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de examesclinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte

0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 4

Capitulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade 2 1 1 0 14 62 37 21 26 17 15

Total 42 4 6 1 24 96 96 139 303 396 448

Internações por Capítulo CID-10 80Idade

ignoradaTotal

Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias 14 0 106

Capitulo II Neoplasias [tumores] 138 0 640

Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos ealguns transtornos imunitarios

4 0 6

Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas 27 0 79

Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais 2 0 6

Capitulo VI Doencas do sistema nervoso 61 0 91

Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio 266 0 669

Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio 126 0 259

Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo 33 0 86

Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo 4 0 7

Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecidoconjuntivo

3 0 6

Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario 32 0 52

Capitulo XV Gravidez, parto e puerperio 0 0 3

Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal 0 0 32

Capitulo XVII Malformacoes congenitas, deformidades eanomalias cromossomicas

1 0 11

Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de examesclinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte

2 0 19

Capitulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade 25 0 221

Total 738 0 2.293

Análise e considerações sobre Mortalidade

2.4. MORBIDADE HOSPITALAR POR GRUPOS DE CAUSAS E FAIXA ETÁRIA (Portal DATASUS Tabnet/SIH - Jan a Dez - 2016)

null

Internações por Capítulo CID-10 Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 Total

Capitulo I Algumas doencas infecciosas e parasitarias 63 58 22 17 35 103 209 205 178 126 74 75 1.165

Capitulo II Neoplasias [tumores] 15 69 84 48 58 138 234 383 510 446 306 158 2.449

Capitulo III Doencas do sangue e dos orgaos hematopoeticos e algunstranstornos imunitarios

10 19 36 13 5 6 20 5 7 17 16 21 175

Capitulo IV Doencas endocrinas, nutricionais e metabolicas 20 12 4 22 13 17 29 39 48 37 34 22 297

Capitulo V Transtornos mentais e comportamentais 1 1 1 12 45 208 250 234 148 47 13 4 964

Capitulo VI Doencas do sistema nervoso 10 20 22 15 24 73 74 101 130 102 58 51 680

Capitulo VII Doencas do olho e anexos 5 10 5 1 5 18 17 26 33 35 39 21 215

Capitulo VIII Doencas do ouvido e da apofise mastoide 3 25 14 12 2 0 4 6 4 0 1 0 71

Capitulo IX Doencas do aparelho circulatorio 8 7 5 5 10 61 108 268 458 559 429 261 2.179

Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio 197 260 123 78 57 95 106 131 154 176 186 189 1.752

Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo 50 94 110 140 75 218 310 320 338 299 167 90 2.211

Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo 8 31 28 30 21 61 64 41 54 37 26 17 418

Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 3 21 16 54 15 75 83 97 72 60 32 26 554

Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario 31 49 25 56 69 132 170 175 145 148 88 77 1.165

Capitulo XV Gravidez, parto e puerperio 1 0 0 20 702 2.582 1.719 198 1 0 0 0 5.223

Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal 598 0 0 0 3 10 5 1 0 0 0 0 617

Capitulo XVII Malformacoes congenitas, deformidades e anomaliascromossomicas

50 55 32 42 20 31 22 17 36 26 7 2 340

Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clinicos e delaboratorio, nao classificados em outra parte

9 13 12 18 12 20 38 48 35 32 25 16 278

Capitulo XIX Lesoes, envenenamento e algumas outras consequencias decausas externas

13 77 72 91 140 567 456 370 323 219 129 83 2.540

Capitulo XXI Fatores que influenciam o estado de saude e o contato comos servicos de saude

0 7 12 10 14 71 135 109 78 50 12 2 500

Total 1.095 828 623 684 1.325 4.486 4.053 2.774 2.752 2.416 1.642 1.115 23.793

Análise e considerações sobre Mortalidade

3. REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA, PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS 30/03/2017 09:30:50

3.1 TIPO GESTÃO

Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 50 49 1 0

POLICLINICA 4 4 0 0

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 4 4 0 0

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA

7 4 3 0

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 19 15 4 0

FARMACIA 1 1 0 0

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE ETERAPIA (SADT ISOLADO)

32 28 4 0

HOSPITAL GERAL 9 3 4 2

HOSPITAL ESPECIALIZADO 4 3 1 0

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 3 3 0 0

SECRETARIA DE SAUDE 7 6 1 0

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 4 4 0 0

PRONTO ATENDIMENTO 2 2 0 0

TELESSAUDE 1 0 1 0

CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DASURGENCIAS

1 0 1 0

CENTRAL DE REGULACAO 7 6 1 0

Total 155 132 21 2

3.2. NATUREZA JURÍDICA (GERÊNCIA)

Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla

FEDERAL 18 9 6 3

ESTADUAL 60 6 54 0

MUNICIPAL 252 252 0 0

PRIVADA 141 132 6 3

Total 471 399 66 6

Análise e considerações do Gestor sobre Prestadores de Serviços ao SUS

Justificativa da Dupla Gestão

AUTONOMO

TIPO TOTAL

CONSULTORIA 1

INTERMEDIADO P ENTIDADE FILANTROPICA E/OU SEMFINS LUCRATIVO

1

INTERMEDIADO POR EMPRESA PRIVADA 5

INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) 66

PESSOA FISICA 561

PESSOA JURIDICA 35

SEM INTERMEDIACAO(RPA) 1

TOTAL 670

BOLSA

TIPO TOTAL

BOLSISTA 22

TOTAL 22

ESTAGIO

TIPO TOTAL

ESTAGIARIO 13

TOTAL 13

INFORMAL

TIPO TOTAL

CONTRATADO VERBALMENTE 14

TOTAL 14

INTERMEDIADO

TIPO TOTAL

AUTONOMO 59

CELETISTA 668

CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPODETERMINADO

68

EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 75

TOTAL 870

OUTROS

TIPO TOTAL

BOLSA 4

TOTAL 4

RESIDENCIA

TIPO TOTAL

RESIDENTE 265

TOTAL 265

VINCULO EMPREGATICIO

TIPO TOTAL

CARGO COMISSIONADO 9

CELETISTA 717

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 192

EMPREGO PUBLICO 623

4. PROFISSIONAIS SUS (Fonte: CNES) Última atualização: 30/03/2017 08:40:39

ESTATUTARIO 4981

SEM TIPO 166

TOTAL 6688

Análise e Considerações Profissionais SUS

5. Programação Anual de Saúde e Pactuação da Saúde

Objetivo Nacional: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase nahumanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção

básica e especializada, ambulatorial e hospitalar.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

%95,9295,00COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DASCONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA

1

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.3 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.4Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.5Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.6Reestruturar os sistemas de informação ligados àassistência à saúde.

%4,543,40PROPORÇÃO DE EXODONTIA EM RELAÇÃO AOSPROCEDIMENTOS

2

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.2 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.3Qualificar a Coordenação do Cuidado com foco naintegralidade

1.4Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

Diretriz. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, comênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a políticade atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos noâmbito do SUS.

Objetivo Nacional: Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase naarticulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de

Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

%PROPORÇÃO DE ACESSO HOSPITALAR DOS ÓBITOS PORACIDENTE

3

%PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTOAGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)

4

RAZÃO0,400,50RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DOÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃODA MESMA FAIXA ETÁRIA

5

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.10Compartilhar as Boas Práticas em Saúde desenvolvidasno município, interna e externamente

1.10

Efetivar a Política Municipal de Educação permanenteem saúde nos seus eixos: SUS como Escola,Desenvolvimento do Trabalhador e Observatório emSaúde

1.10Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.2 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.3Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.4Publicação de 05 volumes dos Protocolos deEnfermagem.

1.5 Implementar telerregulação e/ou teleconsultoria

Diretriz. Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos devida (criança,adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e daspopulações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redesde atenção nas regiões de saúde.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.6Qualificar os contratos e prestadores de serviçosligados diretamente à assistência à saúde da SMS

1.7Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.8Qualificar os canais de comunicação existentes e ainformação gerada pela SMS, tanto ao público internoquanto ao público externo

1.9Reestruturar os sistemas de informação ligados àassistência à saúde.

RAZÃO0,280,35RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTOREALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS EPOPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA

6

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.10Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.10 Implantação do novo sistema de prontuário eletrônico.

1.2 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.3Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.4Publicação de 05 volumes dos Protocolos deEnfermagem.

1.5Instauração de Telerregulação/Teleconsultoria em 03especialidades.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.6Publicação de Carteira de serviços da atençãoespecializada;

1.7Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.8Revisão de 100% das renovações e dos novos contratosde 2016 pelas áreas técnicas e jurídica da SMS.

1.9Criação e divulgação de canal oficial para assolicitações de informações ligadas à assistência àsaúde.

%49,9550,00PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDESUPLEMENTAR

7

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.2 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.3Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.4 Implementar telerregulação e/ou teleconsultoria

1.5 Monitorar e avaliar as necessidades em saúde

1.6

Efetivar a Política Municipal de Educação permanenteem saúde nos seus eixos: SUS como Escola,Desenvolvimento do Trabalhador e Observatório emSaúde

1.7Compartilhar as Boas Práticas em Saúde desenvolvidasno município, interna e externamente

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

/100.0000,830,85COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS)

8

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.2Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.3Ampliar a área física e reformar unidades de saúde deacordo com financiamento aprovado pelo Ministério daSaúde

1.4Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.5Publicação de Carteira de serviços da atençãopsicossocial.

Objetivo Nacional: Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de

vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes deatenção à saúde.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

%100,00100,00PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS10

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1

Identificação de fatores de risco e de perfilrelacionados a 06 problemas de saúde (sífilis,mortalidade materno infantil, mortalidade por causasviolentas - trânsito, mortalidade por acidentes detrabalho, HIV e tuberculose).

1.2 Revisão da Carteira de Serviços.

1.3Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.4Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.5Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.6Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.7Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

%85,00100,00PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL(MIF) INVESTIGADOS

11

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.2Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.3Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.4

Identificação de fatores de risco e de perfilrelacionados a 06 problemas de saúde (sífilis,mortalidade materno infantil, mortalidade por causasviolentas - trânsito, mortalidade por acidentes detrabalho, HIV e tuberculose).

/10005,346,50TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.9

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.10Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.10Reestruturar os sistemas de informação ligados àassistência à saúde.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.10Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.2 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.3Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.4 Implementar telerregulação e/ou teleconsultoria

1.5 Elaborar carteira de serviços da média complexidade

1.6

Identificação de fatores de risco e de perfilrelacionados a 06 problemas de saúde (sífilis,mortalidade materno infantil, mortalidade por causasviolentas - trânsito, mortalidade por acidentes detrabalho, HIV e tuberculose).

1.7 Ofertar Suporte laboratorial

1.8 Monitorar e Controlar Agravos Estratégicos

1.9Ampliar a área física e reformar unidades de saúde deacordo com financiamento aprovado pelo Ministério daSaúde

Objetivo Nacional: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantessociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas

não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção doenvelhecimento saudável.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N.Absoluto57,0040,00NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EMMENORES DE UM ANO DE IDADE

12

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

Diretriz. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância,promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes eviolências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.2 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.3Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.4Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.5Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.6

Efetivar a Política Municipal de Educação permanenteem saúde nos seus eixos: SUS como Escola,Desenvolvimento do Trabalhador e Observatório emSaúde

1.7 Implantação do novo sistema de prontuário eletrônico.

1.7 Implantação do novo sistema de prontuário eletrônico.

1.8Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.9 Monitorar e Controlar Agravos Estratégicos

/100.000234,79250,00

TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos)PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DOAPARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇASRESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)

13

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.2 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.3Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.4Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.5Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.6Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.7 Elaborar carteira de serviços da média complexidade

%25,0062,50PROPORÇÃO DE VACINAS DO CALENDÁRIO BÁSICO DEVACINAÇÃO DA CRIANÇA COM COBERTURAS VACINAISALCANÇADAS

14

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.2 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.3Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.4Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.5Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.6Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.7 Monitorar e Controlar Agravos Estratégicos

%65,4970,00PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSEPULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL

15

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.2 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.3Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.4Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.5Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.6Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.7 Monitorar e Controlar Agravos Estratégicos

%75,2195,00PROPORÇÃO DE EXAME ANTI-HIV REALIZADOS ENTRE OSCASOS NOVOS DE TUBERCULOSE

16

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.2 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.3Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.4Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.5Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.6Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.7 Monitorar e Controlar Agravos Estratégicos

%99,9899,00PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICADEFINIDA

17

N.Absoluto421,00622,00PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM CASOS DE DOENÇAS OUAGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO NOTIFICADOS.

18

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.2Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.3Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.4Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.5 Monitorar e Controlar Agravos Estratégicos

N.Absoluto1,000,00NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5ANOS

19

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.2Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.3 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.4Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.5Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.6Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.7 Revisão da linha de cuidado de HIV;

1.8 Monitorar e Controlar Agravos Estratégicos

1.9

Identificação de fatores de risco e de perfilrelacionados a 06 problemas de saúde (sífilis,mortalidade materno infantil, mortalidade por causasviolentas - trânsito, mortalidade por acidentes detrabalho, HIV e tuberculose).

%PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASEDIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES

20

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.2Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

1.3 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.4Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.5Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.6Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.7 Monitorar e avaliar as necessidades em saúde

1.8 Elaborar carteira de serviços da média complexidade

%70,83100,00PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOSNOVOS DE HANSENÍASE

21

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.2 Implementar a Carteira de Serviços da Atenção Primária

1.3Sistematizar a Assistência de Enfermagem nomunicípio

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.4Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

1.5 Monitorar e Controlar Agravos Estratégicos

1.6Qualificar a Coordenação do Cuidado com foco naintegralidade

N.AbsolutoNÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE23

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Qualificar o atendimento ao cidadão em AtençãoPrimária em Saúde

1.2Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.3Operação Meu Ambiente - Linha de Cuidado daDengue

1.4 Monitorar e Controlar Agravos Estratégicos

N.Absoluto0,0080,00PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS EM PELO MENOS 4CICLOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DADENGUE

24

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1 Monitorar e Controlar Agravos Estratégicos

1.2Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.3Melhorar a gestão das informações ligadas àassistência à saúde

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.4Operação Meu Ambiente - Linha de Cuidado daDengue

%153,00100,00

PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DEÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOSPARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVREE TURBIDEZ

25

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.1Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.1O Executar o Programa Meu Ambiente

Objetivo Nacional: Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteçãoà saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

%100,00100,00PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMOSEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.

26

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1Criar diretrizes para provimento, fixação e incentivoaos recursos humanos

1.2Estabelecimento de rotina de monitoramento daexecução do planejamento das Unidades Operacionaisda SMS.

1.3 Executar Operação Meu Ambiente

1.4 Executar Operação Saúde Segura

Diretriz. Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para asnecessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dostrabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização dasrelações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo dotrabalho na área da saúde estabelecidas pela Década de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde,iniciada em 2013.

Objetivo Nacional: Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, aqualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações de trabalho.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

%PROPORÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTEIMPLEMENTADAS E/OU REALIZADAS

27

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1

Efetivar a Política Municipal de Educação permanenteem saúde nos seus eixos: SUS como Escola,Desenvolvimento do Trabalhador e Observatório emSaúde

1.2 Criação da Escola de Saúde Pública de Florianópolis;

1.3Desenvolvimento de manuais e de instrução normativade ensino e serviço dos cursos de graduação;

1.4 Aprimoramento das Residências em Saúde;

1.5Desenvolvimento do Plano de Educação Permanente daSMS;

1.6

Aumento de 20% no número de eventos de educaçãointernos: (a) oferecidos pelas diretorias/gestão, (b)desenvolvidos pelas unidades de saúde e (c) pelascategorias profissionais;

1.7Manutenção de um canal de comunicação e divulgaçãodas atividades de educação permanente em saúde;

1.8Publicação anual da Revista de Saúde Pública deFlorianópolis;

Objetivo Nacional: Aprimorar a relação interfederativa e a atuação do Ministério da Saúde como gestor federaldo SUS.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N.Absoluto1,001,00PLANOS DE SAÚDE ENVIADOS AO CONSELHO DE SAÚDE28

Diretriz. Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões desaúde e com a revisão dos instrumentos de gestão, considerando as especificidades regionais e aconcertação de responsabilidades dos municípios, estados e União, visando oferecer ao cidadão ocuidado integral.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1 Realizar o Planejamento Estratégico da SMS

Objetivo Nacional: Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos detransferência de recursos, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do SUS.

N° Indicador Meta 2016 Resultado Unidade

N.AbsolutoPROPORÇÃO DE ENTES COM PELO MENOS UMAALIMENTAÇÃO POR ANO NO BANCO DE PREÇO EM SAÚDE

29

N° Ação Meta 2016 Resultado Unidade

1.1 Implantar Sistema de Custos

1.2 Realizar Gestão Eficiente de Recursos

Diretriz. Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS, melhorando o padrão do gasto equalificando o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos.

5.1 Execução Orçamentária

Recursos Orçamentários

R$ 345.789.705,89 R$ 288.771.360,69

Análise e Considerações

Valor Valor

RECEITAS (R$) DESPESAS (R$)

RP/OutrosPagamentos

Saldo Finan.do Exercício

Atual

Op.Crédito/Rend./Outros

Saldo Finan.do Exercício

AnteriorFederal

Total Empenhada Liquidada Paga OrçadaDotaçãoRecursosPróprios

Transferência fundo a fundo

Movimentação Financeira

Estadual OutrosMunicípio

s

6.1 DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (Fonte: SIOPS) Última atualização: 31/07/2017 08:23:03

6. DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS (Fonte: SIOPS)

Outros Programas Financpor Transf Fundo a

Fundo

0,00 0,00 0,00 0,00 4.639.011,44 4.100.435,75

3.800.691,18

4.432,510,00 0,00 -3805123,690,005.412.446,24

0,00

Atenção Básica 47.188.695,02

3.687.735,00

0,00 51.030.755,65

123.676.700,24

117.099.712,60

116.219.659,64

8.910.888,72154.325,63 7.643.607,01 -66456185,700,00131.631.973,53

0,00

Vigilância em Saúde 4.151.950,21

0,00 0,00 4.341.700,93

38.353.793,26

36.653.281,65

33.775.752,86

244.911,62189.750,72 1.233.001,17 -28445962,380,0041.139.967,45

0,00

Atenção de MACAmbulatorial e Hospitalar

49.398.901,53

0,00 0,00 50.109.859,57

107.041.666,18

99.624.656,19

97.943.096,71

2.290.232,15710.958,04 8.133.700,29 -41989769,000,00116.080.214,51

0,00

Assistência Farmacêutica 2.545.178,22

2.243.314,50

0,00 5.150.594,13

9.019.235,60 8.733.473,18

8.231.925,92

1.610.611,74362.101,41 65.516,57 -4626426,960,0011.141.445,35

0,00

Bloco Investimentos naRede de Serviços de

Saúde

2.680.341,76

0,00 0,00 3.082.681,64

877.744,12 132.360,32 132.360,32 148.382,61402.339,88 3.289.819,00 6.091.757,710,0013.908.433,00

0,00

Gestão do SUS 452.000,00 0,00 0,00 734.744,98 23.901.291,75

22.346.420,96

21.394.815,45

95.190,00282.744,98 0,00 -20755260,470,0025.999.855,40

0,00

Convênios 134.305,05 0,00 0,00 134.305,05 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 134.305,050,000,000,00

Núcleo Apoio SaúdeFamília

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

SAMU - Serviço deAtendimento Móvel de

Urgência

667.500,00 0,00 0,00 667.500,00 1.481.109,00 1.481.109,00

1.481.109,00

0,000,00 0,00 -813609,000,001.481.109,00

0,00

CEO- Centro Espec.Odontológica

446.600,00 0,00 0,00 446.600,00 345.637,98 336.626,98 331.127,98 0,000,00 0,00 115.472,020,00367.580,000,00

CAPS - Centro deAtenção Psicossocial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Implantação de Ações eServiços de Saúde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Piso de Atenção BásicaFixo (PAB Fixo)

11.338.695,22

0,00 0,00 11.493.020,85

13.735.179,76

12.956.259,00

12.748.508,11

8.910.888,72154.325,63 3.058.958,54 -7107417,440,0014.714.060,70

0,00

Piso de Atenção BásicaVariável (PAB Variável)

23.262.278,20

0,00 0,00 35.849.999,80

33.452.587,87

33.324.367,61

33.324.367,61

0,000,00 0,00 2.525.632,190,0035.978.436,55

0,00

Saúde da Família 17.648.470,00

0,00 0,00 17.648.470,00

15.523.184,52

15.395.044,26

15.395.044,26

0,000,00 0,00 2.253.425,740,0016.816.948,55

0,00

Agentes Comunitários deSaúde

5.613.808,20

0,00 0,00 5.613.808,20

5.251.842,00 5.251.842,00

5.251.842,00

0,000,00 0,00 361.966,200,005.875.600,00

0,00

Saúde Bucal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Outros Programas Financ.por Transf. Fundo a

Fundo

12.587.721,60

0,00 0,00 12.587.721,60

12.677.561,35

12.677.481,35

12.677.481,35

0,000,00 0,00 -89759,750,0013.285.888,00

0,00

Outros Programas Financpor Transf Fundo a

Fundo (6)

0,00 3.687.735,00

0,00 3.687.735,00

76.488.932,61

70.819.085,99

70.146.783,92

0,000,00 4.584.648,47 -61874400,450,0080.939.476,28

0,00

Vigilância Sanitária 315.199,73 0,00 0,00 315.199,73 292.608,16 288.229,82 288.032,16 0,000,00 0,00 27.167,570,00351.907,000,00

Componente Básico daAssistência Farmacêutica

2.545.178,22

2.243.314,50

0,00 5.150.594,13

3.806.540,46 3.695.532,18

3.226.702,70

0,00362.101,41 0,00 1.923.891,430,005.249.485,00

0,00

Compensação deEspecificidades Regionais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Fator Incentivo AtençãoBásica - Povos Indígenas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Limite Financeiro da MACAmbulatorial e Hospitalar

49.398.901,53

0,00 0,00 50.109.859,57

49.384.046,57

47.401.289,86

46.644.183,36

2.290.232,15710.958,04 0,00 1.175.444,060,0050.793.836,20

0,00

Teto financeiro 48.284.801,53

0,00 0,00 48.995.759,57

47.290.780,10

45.352.630,84

44.605.255,54

2.290.232,15710.958,04 0,00 2.100.271,880,0048.347.230,20

0,00

Vigilância Epidmiológicae Ambiental em Saúde

0,00 0,00 0,00 0,00 794.683,27 765.732,50 763.369,59 0,000,00 0,00 -763369,590,00822.241,000,00

Qualificação da Gestãodo SUS

0,00 0,00 0,00 0,00 333.333,32 333.333,32 333.333,32 0,000,00 0,00 -333333,320,00512.000,000,00

Componente Estratégicoda AssistênciaFarmacêutica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Incentivo: AtençãoIntegral à Saúde do

Adolescente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

CNRAC - Centro NacionalRegulação de Alta

Complex.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Fundo de AçõesEstratégicas e

Compensação -FAEC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

CEREST - Centro de Ref.em Saúde do Trabalhador

0,00 0,00 0,00 0,00 266.519,49 230.923,04 226.690,84 0,000,00 0,00 -226690,840,00462.917,000,00

Incentivo Atenção àSaúde - Sistema

Penitenciário

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Terapia Renal Substitutiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Transplantes - Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

ComponenteMedicamentos de

Dispensação Excepcional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Transplantes - Cornea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Transplantes - Rim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Transplantes - Fígado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Transplantes - Pulmão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Transplantes - Coração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Outros ProgramasFinanciados por

Transferências Fundo aFundo

3.836.750,48

0,00 0,00 4.026.501,20

37.266.501,83

35.599.319,33

32.724.351,11

244.911,62189.750,72 1.233.001,17 -27709760,360,0039.965.819,45

0,00

RECEITAS (R$) DESPESAS (R$)

RP/OutrosPagamentos

Saldo Finan.do Exercício

Atual

Op.Crédito/Rend./Outros

Saldo Finan.do Exercício

AnteriorFederal

Total Empenhada Liquidada Paga OrçadaDotaçãoRecursosPróprios

Transferência fundo a fundo

Movimentação Financeira

Estadual OutrosMunicípio

s

6.1 DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (Fonte: SIOPS) Última atualização: 31/07/2017 08:23:03

6. DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS (Fonte: SIOPS)

Outros Programasassistência farmacêutica

financiados portransferência Fundo a

Fundo

0,00 0,00 0,00 0,00 5.212.695,14 5.037.941,00

5.005.223,22

1.610.611,740,00 65.516,57 -6550318,390,005.891.960,35

0,00

Serviços de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Outras 0,00 0,00 0,00 184.087.834,02

0,00 0,00 0,00 0,000,00 6.855.403,08 190.943.237,10

0,000,00184.087.834,02

Análise Sobre a Utilização dos Recursos

8.1. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS) Última atualização:27/07/2017 10:

18:26

8. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS)

Participação % da receita de impostos na receita total do Município 40,44%

Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município 34,34%

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para 18,15%

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos 92,98%

Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da 38,72%

Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita 59,46%

Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012 0,00%

Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante R$643,60

Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 69,73%

Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 3,10%

Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com 15,22%

Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 0,62%

% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com saúde 37,26%

% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012 17,90%

Análise Sobre os Indicadores Financeiros

9.1 - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO INICIAL PREVISÃOATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Jan a Dez (b) %(b/a)x100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 104,05675.664.421,00 703.076.431,33675.664.421,00

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 105,81231.934.117,00 245.422.833,37231.934.117,00

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 81,47108.731.922,00 88.586.858,34108.731.922,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 99,29246.140.691,00 244.395.500,23246.140.691,00

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 160,5651.818.494,00 83.202.812,9951.818.494,00

Imposto Territorial Rural - ITR 0,000,00 0,000,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 20,4310.923.126,00 2.232.664,3610.923.126,00

Dívida Ativa dos Impostos 108,4124.793.254,00 26.880.733,2624.793.254,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 933,991.322.817,00 12.355.028,781.322.817,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 94,08351.062.769,00 330.255.694,34351.062.769,00

Cota-Parte FPM 97,16127.622.974,00 124.002.928,43127.622.974,00

Cota-Parte ITR 67,1520.016,00 13.442,5920.016,00

Cota-Parte IPVA 98,2673.962.686,00 72.679.155,2573.962.686,00

Cota-Parte ICMS 89,48146.573.253,00 131.163.148,29146.573.253,00

Cota-Parte IPI-Exportação 81,082.310.929,00 1.873.903,902.310.929,00

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos eTransferências Constitucionais

91,30572.911,00 523.115,88572.911,00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 91,30572.911,00 523.115,88572.911,00

Outras

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

100,651.026.727.190,00 1.033.332.125,671.026.727.190,00

9.2. DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (e)

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS Jan a Dez(f)

%(f+g)/e)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS (g)

9.2.1. DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)

DESPESAS COM SAÚDE (PorGrupo de Natureza de

Despesa)

DESPESAS CORRENTES 92,32287.913.591,44 17.698.726,95331.031.934,31309.874.143,00

Pessoal e Encargos Sociais 96,89202.192.179,90 12.231.776,10221.302.126,14205.582.013,00

Juros e Encargos da Dívida 0,000,00 0,000,000,00

Outras Despesas Correntes 83,1085.721.411,54 5.466.950,85109.729.808,17104.292.130,00

Última atualização: 27/07/2017 15:10:339. DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DASAÚDE

PREVISÃO INICIAL PREVISÃOATUALIZADA (c)

RECEITAS REALIZADAS

Jan a Dez (d) %(d/c)x100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 104,05108.106.113,00 112.482.421,29108.106.113,00

Provenientes da União 103,51102.931.510,00 106.551.371,79102.931.510,00

Provenientes dos Estados 114,625.174.603,00 5.931.049,505.174.603,00

Provenientes de Outros Municípios 0,000,00 0,000,00

Outras Receitas do SUS 0,000,00 0,000,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,000,00 0,000,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,000,00 0,000,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,000,00 0,000,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 104,04108.106.113,00 112.482.421,29108.106.113,00

DESPESAS DE CAPITAL 13,28778.072,96 1.120.374,9914.300.157,6514.293.892,00

Investimentos 13,28778.072,96 1.120.374,9914.300.157,6514.293.892,00

Inversões Financeiras 0,000,00 0,000,000,00

Amortização da Dívida 0,000,00 0,000,000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 89,05307.510.766,34345.332.091,96324.168.035,00

9.2.2.DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE, AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE NÃOCOMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

LIQUIDADAS Jan aDez (h)

%[(h+i)/V(f+g)]

INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS (i)

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS COM INATIVOS EPENSIONISTAS

0,001.323,75 0,00N/A

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUENÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO

0,000,00 0,00N/A

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROSRECURSOS

36,95109.740.593,50 3.894.913,43N/A

Recursos de Transferências do SistemaÚnico de Saúde - SUS

35,65105.737.605,41 3.894.913,43N/A

Recursos de Operações de Crédito 0,000,00 0,00N/A

Outros Recursos 1,304.002.988,09 0,00N/A

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃOCOMPUTADOS

0,000,00 0,00N/A

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSINSCRITOS INDEVIDAMENTE NO

N/A 8.886.664,75N/AN/A

DESPESAS CUSTEADAS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA

0,000,00 0,00N/AN/A

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOSVINCULADOS À PARCELA DO

0,000,00 0,00N/AN/A

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃOCOMPUTADAS (V)

39,84122.523.495,43N/A

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMOCONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)]6

29.987.452,06

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGAR

N/A N/A

Inscritos em 2016

N/A 0,000,00

0,00 7.348,80

Inscritos em 2015

0,01 0,007.348,81

265.982,66 41.698,00

Inscritos em 2014

0,00 0,00307.680,66

0,00 0,00

Inscritos em 2013

0,00 0,000,00

0,00 0,00

Inscritos em 2012

0,00 0,000,00

265.982,66 49.046,80

Total

0,01 0,00315.029,47

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)] N/A0,00"" ""

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIB X

17,90

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSPARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2° Saldo Final(Não Aplicado)

Saldo Inicial Despesas custeadas noexercício de referência

(j)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016

0,00

0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015

0,00

0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014

0,00

0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013

0,00

Análise Sobre Demonstrativo Orçamentário

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS Jan a Dez(l)

%[(l+m)/total(l+m)]x100

INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS (m)

DESPESAS COM SAÚDE (PorSubfunção)

Atenção Básica 48,09139.576.556,88 8.300.145,23166.855.278,62153.385.027,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 35,0099.624.656,19 7.994.106,99117.804.197,82112.599.231,00

Suporte Profilático e Terapêutico 2,938.733.473,18 285.762,4211.141.445,359.762.025,00

Vigilância Sanitária 12,4736.653.281,65 1.700.511,6144.082.967,4542.351.183,00

Vigilância Epidemiológica 0,000,00 0,000,000,00

Alimentação e Nutrição 0,000,00 0,000,000,00

Outras Subfunções 1,514.103.696,50 538.575,695.448.202,726.070.569,00

TOTAL 100,00307.510.766,34345.332.091,96324.168.035,00

10. AUDITORIAS

N/A N/A

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012

N/A

0,00 0,00

Total (VIII)

0,00

Saldo Final(Não Aplicado)

Saldo Inicial

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃOCUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS25 e 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas noexercício de referência

(k)0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2015

0,00

0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2014

0,00

0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2013

0,00

0,00 0,00

Total (IX)

0,00

Demandante:

Órgão responsável pela auditoria:

SISAUD/SUS:

Finalidade da auditoria:

Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Emandamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ouCancelada)

Nº da auditoria:

Unidade(s) auditada(s):

Controle Avaliação e Auditoria

Secretaria Municipal de Saúde de

Sim

16

Verificar contas que o prestador solicitou pagamento administrativo

Sim

Ente Federado:

Status da auditoria: Em Andamento

FLORIANOPOLIS

Recomendações

Encaminhamentos

Imperial Hospital de Caridade

Demandante:

Órgão responsável pela auditoria:

SISAUD/SUS:

Finalidade da auditoria:

Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Emandamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ouCancelada)

Nº da auditoria:

Unidade(s) auditada(s):

Controle Avaliação e Auditoria

Secretaria Municipal de Saúde de

Sim

17

Qualidade dos serviços prestados pelo prestador

Sim

Ente Federado:

Status da auditoria: Em Andamento

FLORIANOPOLIS

Recomendações

Encaminhamentos

Diagnostico Laboratório de Análises

Demandante:

Órgão responsável pela auditoria:

SISAUD/SUS:

Finalidade da auditoria:

Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Emandamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ouCancelada)

Nº da auditoria:

Unidade(s) auditada(s):

Controle Avaliação e Auditoria

Secretaria Municipal de Saúde de

Sim

34

Analise de Produção

Sim

Ente Federado:

Status da auditoria: Em Andamento

FLORIANOPOLIS

Recomendações

Encaminhamentos

Instituto de Olhos de Florianópolis II

Demandante:

Órgão responsável pela auditoria:

SISAUD/SUS:

Finalidade da auditoria:

Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Emandamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ouCancelada)

Nº da auditoria:

Unidade(s) auditada(s):

Componente Municipal SNA

Secretaria Municipal de Saúde de

Sim

36

Verificar se a utilização das OPMEs ( Ortóteses, Próteses e Materias Especiais) seguem as normativas emonitoramento da Auditoria já realizada pela SES.

Sim

Ente Federado:

Status da auditoria: Em Andamento

FLORIANOPOLIS

Recomendações

Encaminhamentos

Imperial Hospital de Caridade

Demandante:

Órgão responsável pela auditoria:

SISAUD/SUS:

Finalidade da auditoria:

Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Emandamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ouCancelada)

Nº da auditoria:

Unidade(s) auditada(s):

Controle e Avaliação

Secretaria Municipal de Saúde de

Sim

31

Auditoria de óbitos em pacientes em tratamento no serviço de radioterapia no ano de 2012

Sim

Ente Federado:

Status da auditoria: Encerrada

FLORIANOPOLIS

Recomendações

Encaminhamentos

Imperial Hospital de Caridade

Demandante:

Órgão responsável pela auditoria:

SISAUD/SUS:

Finalidade da auditoria:

Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Emandamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ouCancelada)

Nº da auditoria:

Unidade(s) auditada(s):

Controle e Avaliação

Secretaria Municipal de Saúde de

Sim

20

Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais referentes ao contrato nº 989/2014 do IOF II

Sim

Ente Federado:

Status da auditoria: Encerrada

FLORIANOPOLIS

Recomendações

Encaminhamentos

INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS II

Demandante:

Órgão responsável pela auditoria:

SISAUD/SUS:

Finalidade da auditoria:

Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Emandamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ouCancelada)

Nº da auditoria:

Unidade(s) auditada(s):

Controle e Avaliação

Secretaria Municipal de Saúde de

Sim

21

Verificar produção de exames ultrassonográficos da Ass. Irmão Joaquim/ Maternidade Dr. Carlos Correa

Sim

Ente Federado:

Status da auditoria: Encerrada

FLORIANOPOLIS

Recomendações

Encaminhamentos

ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM

Demandante:

Órgão responsável pela auditoria:

SISAUD/SUS:

Finalidade da auditoria:

Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Emandamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ouCancelada)

Nº da auditoria:

Unidade(s) auditada(s):

Controle e Avaliação

Secretaria Municipal de Saúde de

Sim

24

Parecer quanto à regularidade de médicos especialistas do hof solicitam exame aos pacientes do hof.

Sim

Ente Federado:

Status da auditoria: Encerrada

FLORIANOPOLIS

Recomendações

Encaminhamentos

HOF HOSPITAL DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS

Demandante:

Órgão responsável pela auditoria:

SISAUD/SUS:

Finalidade da auditoria:

Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Emandamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ouCancelada)

Nº da auditoria:

Unidade(s) auditada(s):

Ouvidoria da Secret. Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde de

Sim

35

Verificar se os atendimentos realizados estão em conformidade com a Lei n° 8.080 e portaria 1820 MS

Sim

Ente Federado:

Status da auditoria: Encerrada

FLORIANOPOLIS

Recomendações

Encaminhamentos

MEDIMAGEM - VARELLA E VARELLA DIAGNOSTICOS LTDA EPP

10.1. ARQUIVOS ANEXOS

DocumentoAuditoria31.pdf31

20.pdf20

24.pdf24

35.pdf35

11. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO

11.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

11.2. RECOMENDAÇÕES PARA A PRÓXIMA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E/OU REDIRECIONAMENTOSPARA O PLANO DE SAÚDE

11.3. ARQUIVOS ANEXOS

Documento Tipo de Documento

Plano Municipal Saúde 2014-2017_final.pdf Plano de Saúde do período 2014 - 2017

Diário Oficial.pdfResolução do Conselho de Saúde que aprova o Plano de Saúde do período

de 2014 a 2017

PAS 2016 Florianópolis.pdf Programação Anual de Saúde referente ao Ano do RAG

Aprovação PAS 2016 Diário Oficial.pdfResolução do Conselho de Saúde que aprova a programação anual de

saúde referente ao ano do RAG

PAS_Monitorada_ 2016_Final.pdf Monitoramento da Execução da PAS_2016

12. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

Enviado ao Conselho de Saúde em

Enviado para Câmara de Vereadores em

Enviado ao Conselho de Saúde para apreciação em

Apreciado pelo Conselho de Saúde em

Resolução da Apreciação

Status da Apreciação

Enviado ao Tribunal de contas a que está jurisdicionando em

30/03/2017 16:12:23

Data 25/04/2017

Reenviado ao Conselho de Saúde para reapreciação em 28/07/2017 08:38:35

Reapreciado pelo Conselho em 31/10/2017 13:18:34

12.2.2. INFORMAÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE

12.2.1. INFORMAÇÕES DO GESTOR

12.2. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG)

Data de Recebimento do RAG pelo CS 30/03/2017 16:12:23

Enviado à Câmara de Vereadores em

Aprovado

23/05/2017 14:13:58

005

Enviado para Câmara de Vereadores em

12.1 RELATÓRIO QUADRIMESTRAL (LC 141/12)

26/07/2016

1º QUA

26/07/2016

27/09/2016

27/09/2016

2º QUA

26/04/2017

3º QUA

28/03/2017

Horário de Brasília

Horário de Brasília

Parecer do Conselho de Saúde Aprovado em reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde nodia 25 de abril de 2017 conforme resolução nº 005 de 2017, porémfaz-se necessário ajustes no Relatorio Anual de Gestão.Confome definido na Reunião da Câmara Técnica de setembro, foidesignado Conselheiro Titular para verificação dos ajustesrealizados. Constatado que os ajustes realizados no referido Relatório de Gestãoestão de acordo com o que foi discutido e definido no momento desua aprovação, em abril de 2017.

FLORIANOPOLIS - SC, ____de __________________de _____.

SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão