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Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim Secretaria Municipal de Governo Praça Pedro Velho, 107 – Centro – CNPJ: 08294662/0001-23 – Telefax: 3331-6320 LEI Nº 601, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017. DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE 2018-2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSÚ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei: CAPÍTULO I DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO Art. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município. Parágrafo único Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos: I Anexo I Estratégias e Diretrizes; II Anexo II Listagem dos programas por órgão, indicando o objetivo, o publico alvo, o valor e as metas das ações para o período. Art. 2°. O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação do Governo Municipal em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período. Art. 3°. Os programas e Ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. Art. 4°. Para efeito desta lei, entende-se por: I Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando concretizar o objetivo nele estabelecido. II Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser projeto, quando concorre para expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo, mas limitado no tempo, atividade, quando se realiza de modo contínuo e permanente.

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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ

Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim Secretaria Municipal de Governo

Praça Pedro Velho, 107 – Centro – CNPJ: 08294662/0001-23 – Telefax: 3331-6320

LEI Nº 601, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE 2018-2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSÚ, Estado do Rio Grande

do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal

de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei:

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em

cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e a Lei

Orgânica do Município.

Parágrafo único – Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:

I – Anexo I – Estratégias e Diretrizes;

II – Anexo II – Listagem dos programas por órgão, indicando o objetivo, o

publico alvo, o valor e as metas das ações para o período.

Art. 2°. O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação do Governo

Municipal em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos

definidos para o período.

Art. 3°. Os programas e Ações deste Plano serão observados nas leis de

diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as

modifiquem.

Art. 4°. Para efeito desta lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula

um conjunto de ações visando concretizar o objetivo nele estabelecido.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo

de um programa, podendo ser projeto, quando concorre para expansão ou

aperfeiçoamento da ação do governo, mas limitado no tempo, atividade,

quando se realiza de modo contínuo e permanente.

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Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim Secretaria Municipal de Governo

Praça Pedro Velho, 107 – Centro – CNPJ: 08294662/0001-23 – Telefax: 3331-6320

III – Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção,

expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo federal, das quais não

resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou

serviços.

Art. 5°. Os valores financeiros estabelecidos para as ações constantes do

Plano Plurianual são estimativos, não se constituindo em limites à programação

das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus respectivos créditos

adicionais.

CAPÍTULO II

DA GESTÃO DO PLANO

Art. 6°. A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência,

eficácia e efetividade, compreendendo a implementação, monitoramento,

avaliação e revisão de programas.

Art. 7°. O poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de

planejamento para apoio a gestão do Plano, com característica de sistema

estruturador de governo.

Art. 8°. Caberá ao poder Executivo estabelecer normas complementares para

a gestão do Plano Plurianual 2018-2021.

Art. 9°. A gestão fiscal e orçamentária e a legislação correlata deverão

considerar as diretrizes de elevação dos investimentos públicos e de contenção

do crescimento das despesas correntes primárias.

Art. 10°. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a

inclusão de novo programa serão propostos pelo poder Executivo por meio de

projeto de lei de revisão anual ou especifico de alteração da Lei do Plano

Plurianual.

§ 1°. Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados a Câmara

Municipal até 31 de agosto de 2018, 2019 e 2020.

§ 2°. Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na

hipótese de:

I – Inclusão de programas ou ação:

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a) Diagnóstico sobre a atual situação do problema ou demanda da

sociedade que queira atender com o programa proposto;

b) Indicação dos recursos financiarão o programa ou a ação proposta.

II – alteração ou exclusão de programas ou ações:

a) Exposição dos motivos que ensejam a proposta.

§ 3°. Considere-se alteração de programa:

I – modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo;

II – inclusão ou exclusão de ações;

III – alteração do titulo, do produto e da unidade de medida das ações.

§ 4°. As alterações previstas no inciso II do § 3º poderão ocorrer por intermédio

da Lei Orçamentária ou de seus créditos adicionais, desde que mantenha a

mesma codificação e não modifique a finalidade ou a sua abrangência

geográfica.

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a:

I – alterar o órgão responsável pelas ações;

II – adequar a meta física da ação para compatibilizá-la com alteração no seu

valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias

anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alteram o Plano Plurianual.

CAPÍTULO III

DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 12. O poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Finanças,

instituirá o sistema de informação, acompanhamento, controle e avaliação do

Plano Plurianual 2018-2021.

Art. 13. Os órgãos do Poder Executivo responsáveis pelas ações deverão

manter atualizados, durante cada exercício financeiro, de forma estabelecida

pelo órgão central do sistema de planejamento, orçamento e finanças, as

informações referentes à execução física e financeira das ações sob sua

responsabilidade.

Art. 14. O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade no

acompanhamento e avaliação do Plano de que trata esta lei.

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Art. 15. A Secretaria Municipal de Finanças garantirá o acesso, pela internet,

as informações constantes do sistema de acompanhamento, controle e

avaliação.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. O Poder Executivo divulgará, pela internet, pelo menos uma vez em

cada um dos anos subseqüentes à aprovação do Plano, em função de

alterações ocorridas.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em

contrário.

Prefeitura Municipal do Assú “Palácio Francisco Augusto Caldas de

Amorim”, em 27 de dezembro de 2017.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

FLÁVIO MORAIS

SECRETÁRIA DE GOVERNO

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ANEXO I

Assú em 2016, conforme dados coletados no Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística – IBGE ostenta uma população de 57.743

habitantes. Apresenta uma densidade demográfica de 40,84, participa com

1,66 % da população do Rio Grande do Norte. Em relação ao Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), Assú em 2010, indicava um

índice de 0,661.

O Plano Plurianual é um instrumento para o Planejamento

Estratégico do Município, ou seja, para organização dos recursos e energias do

governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um cenário de

médio prazo.

O Planejamento Estratégico contribui para uma melhor integração

e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual

gestão, estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente

e eficaz dos recursos públicos. Auxilia, ainda, no comprometimento das

gestões presente e futuras, com a visão de futuro desejada para o Município.

Para implementar essa visão estratégica, a Secretaria Municipal

de Finanças coordenou, oficinas de trabalho, com a colaboração dos

servidores municipais e dos secretários municipais na construção dos

programas, ações e seus detalhamentos para o Plano Plurianual - PPA 2018-

2021.

Este plano foi elaborado com a participação de todos os sistemas

operacionais deste Governo Municipal no qual são apresentados os programas

prioritários de cada órgão/unidade orçamentária, com base em diretrizes e

objetivos da Administração.

Houve também, um papel relevante dos Conselhos Municipais,

representantes de diversas políticas públicas, pois eles contribuíram na

elaboração do PPA 2018-2021, validando as ações propostas para os próximos

quatro anos.

Os anseios da sociedade hoje apontam para um modelo de

desenvolvimento socialmente justo, apoiado num crescimento socioeconômico

distributivo, sustentável, integrado e integrador, que fortaleça as atividades

produtivas, as potencialidades locais e que, ao mesmo tempo, descortine

novas possibilidades e perspectivas de geração de emprego e renda

destacando, sobretudo, o papel das micro e pequenas empresas.

Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ

Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim Secretaria Municipal de Governo

Praça Pedro Velho, 107 – Centro – CNPJ: 08294662/0001-23 – Telefax: 3331-6320

É necessário, portanto, articular os agentes produtivos e

reconhecer o cidadão como sujeito do desenvolvimento, como protagonista das

políticas públicas, senhor de seu destino.

A implementação deste projeto não é tarefa simples que possa se

resumir a ações isoladas, improvisadas. Requer a organicidade de um conjunto

de esforços articulados, planejados e coordenados, resultando em ações

decididas e eficazes.

Neste contexto, situa-se a presente linha de trabalho que se

propõe sistematizar e instrumentar o Planejamento deste Governo Municipal

para o período de 2018-2021, de acordo com as estratégias e diretrizes a

seguir formuladas.

São OBJETIVOS ESTRATÉGICOS do Plano Plurianual 2018-

2021:

Crescimento da base econômica.

Melhoria da qualidade de vida.

Gestão pública transparente e eficiente.

Conservação e uso racional dos recursos naturais.

As DIRETRIZES DE AÇÃO associadas aos objetivos

estratégicos são as seguintes:

Aumento da eficiência do gasto público, com ênfase na redução dos

desperdícios e paralelismos e no aumento da qualidade e da

produtividade dos serviços públicos municipais.

Capacitação, qualificação e valorização dos servidores municipais.

Aproveitamento das potencialidades locais, com o uso racional e

sustentado dos recursos.

Fortalecimento e ampliação da base infraestrutural econômica.

Melhoria profissional com ênfase na formação e qualificação de mão-de-

obra.

Melhoria educacional, com ênfase na educação básica.

Ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde.

Melhoria das condições habitacionais, de saneamento, cultura e lazer.

As diretrizes em referência estão expressas nos objetivos

setoriais a seguir:

Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ

Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim Secretaria Municipal de Governo

Praça Pedro Velho, 107 – Centro – CNPJ: 08294662/0001-23 – Telefax: 3331-6320

Contribuir para universalização do ensino fundamental, através da

melhoria da infraestrutura e equipamentos do sistema educacional,

associada à capacitação e valorização dos professores.

Criar condições para a melhoria dos níveis de qualificação da população,

preparando-a para ingresso ou mudança de ocupação no mercado de

trabalho.

Contribuir para elevar o padrão de qualidade de vida da população,

através do acesso à habitação e da melhoria das condições de moradia.

Promover a industrialização do município através de processo dinâmico

de crescimento e incentivos, com ênfase especial às micros e pequenas

empresas.

Ampliar o número de espaços educacionais, culturais e de lazer para

melhor absorver e desenvolver as ações demandadas pela população.

Garantir a equidade de atendimento de saúde hospitalar e ambulatorial,

de modo a contribuir com a redução dos índices de mortalidade e

morbidade, melhorando a saúde e elevando a expectativa de vida da

população.

Dotar o município de uma infraestrutura hídrica capaz de atender à

demanda de água de boa qualidade para consumo humano, para

agropecuária e irrigação.

Prover as condições infra estruturais do setor agrícola, sobretudo no

tocante ao incremento das atividades do setor, além da construção e

melhoria de estradas vicinais para um adequado e ágil escoamento da

produção.

Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto

Caldas de Amorim”, aos 27 de dezembro de 2017.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ASSU

Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1043 - RAPL REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SEDE DO P LEGISLATIVO

0022 - % Executado PODER LEGISLATIVO

Percentual 1,00 50.000,00 1

1044 - REPL REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 0001 - Equipamento adquirido

PODER LEGISLATIVO

Und 1,00 50.000,00 1

2089 - FUMCM FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

0022 - % Executado PODER LEGISLATIVO

Percentual 1,00 4.000.000,00 2

Total por Programa 3,00 4.100.000,00

Total por Órgão/Unidade 3,00 4.100.000,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 001

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 001 SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO

Programa: 0017 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2049 - MANUTCONS MANUTENCAO DE CONSELHOS 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 1,00 216.300,00 2

Total por Programa 1,00 216.300,00

Programa: 0018 EXECUTAR E AMPLIAR A POLITICA DE HABITACAO

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1022 - CONSTUNIDH CONST E MELHORIA DE UNID HABITACIONAIS EM VULNERAB

0022 - % Executado SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 1

Total por Programa

Total por Órgão/Unidade 1,00 216.300,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 002

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Und 1,00 51.000,00 1

2052 - MANUTEDUC MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Und 1,00 2.493.200,96 2

Total por Programa 2,00 2.544.200,96

Programa: 0029 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1020 - PROINFAN CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROINFANCIA II 0036 - Unidade Construida

SECRETARIO MUNICIPAL DE

und 1,00 1.734.216,04 1

1033 - EQUIPESCOL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIO MUNICIPAL DE

Und 178.000,00 1

1036 - CONSTESCOL CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS

0027 - Unidade de Ensino Ampliada e reformada

SECRETARIO MUNICIPAL DE

und 2,00 1.100.000,00 1

1039 - AQUISIMOV AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS

0029 - Imovel Adquirido SECRETARIO MUNICIPAL DE

und 100.000,00 1

2054 - MANUTRANSP MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 2,00 1.266.913,00 2

2055 - PNAEFUND PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 250.000,00 2

2056 - PNAECRECHE PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CRECHE

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 146.500,00 2

2057 - PNAEAEE PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE AEE 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 2

2058 - PNAEPRE PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 126.000,00 2

2059 - PNAEMAISED PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAC

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 165.000,00 2

2061 - MANUTENSIN MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 622.000,00 2

2062 - MANUTFUNDA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 3.787.350,00 2

Agili Rio Grande do Norte

Página 003

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

2064 - FORMACONT FORMACAO CONT AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 120.000,00 2

2065 - EJA POGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 2

2066 - EDUESPECIA EDUCACAO ESPECIAL 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 2

2067 - ALFAB BRASIL ALFABETIZADO 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 2,00 95.600,00 2

Total por Programa 14,00 9.691.579,04

Programa: 0030 CONTROLE DO FUNDEB

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2068 - MANUTEFF60 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 12.141.000,00 2

2069 - MANUTEFF40 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 3.749.000,00 2

2071 - MANEICF40 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 40

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 215.000,00 2

2072 - MANEFPF40 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 40

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 274.000,00 2

2073 - MANEFPF60 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 60

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 1.850.000,00 2

2070 - MANEFCF60 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 60

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 1.230.000,00 2

Total por Programa 6,00 19.459.000,00

Programa: 0031 CULTURA E ARTE

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2074 - MANUTCINET MANUTENCAO DO CINE TEATRO PEDRO AMORIM 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 175.000,00 2

2075 - MANACOESC MANUTENCAO DAS ACOES EM CULTURA 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 127.000,00 2

2076 - MODERNBIBL MODERNIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 147.000,00 2

2077 - REVITPATHI REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 45.000,00 2

Agili Rio Grande do Norte

Página 004

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

2078 - APOIOEVCUL APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 60.500,00 2

2080 - APOIOEVINC APOIO AOS EVENT DE INCENTIVO DA ECO CRIATIVA LOCAL

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 2

1004 - AQUISEQUIP AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CINE TEATRO 0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIO MUNICIPAL DE

Und 1

1042 - EQUIPCULT AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CULTURA 0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIO MUNICIPAL DE

Und 15.000,00 1

2090 - MAFI MANUTENCAO DAS ACOES DA FILARMONICA 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 2

Total por Programa 569.500,00

Programa: 0034 CONTROLE QUOTA SALARIO EDUCACAO

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1033 - EQUIPESCOL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIO MUNICIPAL DE

Und 165.000,00 1

1036 - CONSTESCOL CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 367.000,00 1

2063 - MANUTSALED MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO

0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 213.000,00 2

Total por Programa 2,00 745.000,00

Total por Órgão/Unidade 24,00 33.009.280,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 005

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2012 - MANUTEVENT MANUTENCAO DA SEC DE EVENTOS, TUR, ESP E JUVENTUDE

0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 554.200,00 2

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 70.000,00 1

Total por Programa 624.200,00

Programa: 0020 VALORIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2031 - APOIOEVENT APOIO EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS 0022 - % Executado SEC MUN DE EVENTOS,

Percentual 78.000,00 2

2034 - FESTRELIGI FESTEJOS RELIGIOSOS 0022 - % Executado SEC MUN DE EVENTOS,

Percentual 2

2033 - APOIOESTRU APOIO A ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

0022 - % Executado SEC MUN DE EVENTOS,

Percentual 2

1040 - CONSTCATUR CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA 0023 - Centro Construido SEC MUN DE EVENTOS,

und 1

Total por Programa 78.000,00

Programa: 0021 DESPORTO COMUNITARIO

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1023 - CONSTQUADR CONST, AMPL, REF E REC DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

0056 - Quadras de esporte ampliada e

SEC MUN DE EVENTOS,

Und. 539.210,00 1

2032 - APOIOATLET APOIO AOS ATLETAS, ATIV E EVENTOS ESPORTIVOS

0022 - % Executado SEC MUN DE EVENTOS,

Percentual 435.000,00 2

1032 - EQUIPESPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA ESPORTIVA

0001 - Equipamento adquirido

SEC MUN DE EVENTOS,

Und 1

1024 - CONSTPRACA CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE 0049 - Pracas Construidas

SEC MUN DE EVENTOS,

und 1

Agili Rio Grande do Norte

Página 006

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Total por Programa 974.210,00

Total por Órgão/Unidade 1.676.410,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 007

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2011 - MANUTOBRAS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 2

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Und 1

Total por Programa

Programa: 0011 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1015 - EXPANSREDE EXPANSAO DA REDE ELETRICA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 100.000,00 1

1041 - CONSTPASSA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL

0116 - Passsagens molhadas construidas

SECRETARIA MUNICIPAL DE

UN 1

Total por Programa 100.000,00

Programa: 0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1007 - CONSTAMPL CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS

0003 - Predio reformado e Ampliado

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Und 380.000,00 1

1010 - PAVIMDRENA PAVIM, RECU E DRENAG PLUV DA MALHA VIARIA E 0050 - Ruas SECRETARIA und 2.150.000,00 1

1010 PAVIMDRENA PAVIM, RECU E DRENAG PLUV DA MALHA VIARIA E BUEIRO

0050 Ruas Pavimentadas

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 2.150.000,00 1

1011 - CONSTPRACA CONSTRUCAO, AMPLIACAO E URBANIZACAO DE PRACAS

0049 - Pracas Construidas

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 700.000,00 1

1012 - CONSTPTURI CONSTRUCAO E REESTRUTURACAO DOS PONTOS TURISTICOS

0109 - Pontos turisticos atendidos

SECRETARIA MUNICIPAL DE

UN 1

1013 - PADROFEIRA PADRONIZACAO DA FEIRA LIVRE E POPULAR 0110 - FEIRA POPULAR CONSTRUIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

UN 50.000,00 1

1030 - EQUIPOBRAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC OBRAS 0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Und 1

Agili Rio Grande do Norte

Página 008

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Total por Programa 3.280.000,00

Programa: 0013 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1014 - CONSTABRIG CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 0111 - ABRIGOS CONSTRUIDOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

UNI 1

2017 - MANUTVIASP MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 500.000,00 2

Total por Programa 500.000,00

Total por Órgão/Unidade 3.880.000,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 009

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2010 - MANUTSERVP MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 2

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Und 1

Total por Programa

Programa: 0011 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2019 - LIMPUBL LIMPEZA PUBLICA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 4.900.000,00 2

2020 - SINALIZA SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 115.500,00 2

2088 - RECUPESTRA REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS 0048 - Estradas Consertadas

SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 360.000,00 2

Total por Programa 5.375.500,00

Programa: 0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1031 - EQUIPSERVP AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC SERV PUBLICOS

0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Und 1

Total por Programa

Programa: 0013 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

Agili Rio Grande do Norte

Página 010

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

2018 - MANUTILUMI MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 1.448.000,00 2

Total por Programa 1.448.000,00

Total por Órgão/Unidade 6.823.500,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 011

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2004 - MANUTGOV MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 3.171.500,00 2

2005 - APOIOASSOC APOIO AS ASSOCIACOES, CONSELHOS E MOV SOCIAIS

0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 5.000,00 2

2006 - APOIOINST APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL

0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 2

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Und 25.000,00 1

Total por Programa 3.201.500,00

Total por Órgão/Unidade 3.201.500,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 012

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2013 - MANUTFIN MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 1,00 304.000,00 2

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Und 1,00 20.000,00 1

Total por Programa 2,00 324.000,00

Programa: 0032 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

3001 - SERVDIVIDA SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 1.119.520,20 3

3002 - PASEP CONTRIBUICAO AO PASEP 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE

Percentual 1,00 932.000,00 3

Total por Programa 2,00 2.051.520,20

Total por Órgão/Unidade 4,00 2.375.520,20

Total por Órgão/Unidade 4,00 2.375.520,20

Agili Rio Grande do Norte

Página 013

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 009 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2007 - MANUTADM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO

0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 1,00 2.501.500,00 2

2008 - CAPACTEC CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL 0007 - Servidor Capacidade

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

und 2

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Und 50,00 70.000,00 1

Total por Programa 51,00 2.571.500,00

Total por Órgão/Unidade 51,00 2.571.500,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 014

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Programa: 0002 EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2001 - EDUFISC EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA 0045 - Pessoas Atendidas SECRETARIA MUNICIPAL DE

und 2

Total por Programa

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1002 - ATUPGM ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 1

2002 - MANUTTRIB MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 516.500,00 2

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Und 45.000,00 1

adquirido ADMINISTRACAO E

Total por Programa 561.500,00

Total por Órgão/Unidade 561.500,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 015

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E OUVIDORIA

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Und 1

2085 - MANUTCOMUN MANUTENCAO DA SEC MUN DE COMUNICACAO E OUVIDORIA

0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 2

Total por Programa

Total por Órgão/Unidade

Agili Rio Grande do Norte

Página 016

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 012 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2014 - MANUTAGRIC MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 588.300,00 2

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 40.000,00 1

Total por Programa 628.300,00

Programa: 0005 AGUA EM ROJAO

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1005 - PERFINST PERFURACAO INST DE POCOS TUBUL E SIST DE IRRIGACAO

0106 - POCOS PERFURADOS

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,

UN 1

1006 - APOIORECUP APOIO A RECUPERACAO DE ACUDES COMUNITARIOS

0102 - Acudes Recuperados

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,

Unid 1

1029 - EQUIPAGRI AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA

0001 - Equipamento adquirido

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,

Und 1

Total por Programa

Programa: 0006 FORTALECIMENTO DA AGIRULTURA, PECUARIA E PESCA

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2016 - APOIOAGRO APOIO AO AGRONEGOCIO 0022 - % Executado SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,

Percentual 82.000,00 2

1008 - CONSTPARQ PARQUE DE EXPOSICOES 0070 - Parque construido SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,

UNIDADE 175.000,00 1

1009 - AMPLABATED AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO

0108 - Abatedouro revitalizacao/ampliacao

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,

UN 1

Total por Programa 257.000,00

Total por Órgão/Unidade 885.300,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 017

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 013 SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2003 - MANUTDESEN MANUTENCAOO DA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO

0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 444.110,00 2

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Und 30.000,00 1

Total por Programa 474.110,00

Programa: 0004 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL

Código - Sigla Tipo Descrição da Ação Produto Unidade Unidade Qtde do Ano Valor em R$ do

(Proj/Ativ) Responsável em Curso Ano em Cursode Medida

2015 - ASSUEMPREE ASSU EMPREENDEDOR 0022 - % Executado SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIEN

Percentual 140.000,00 2

1003 - REVITDIST REVITALIZACAO DO DIST INDUTRIAL E FEIRAS LIVRES

0117 - Unidade revitalizada

SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIEN

UN 1

Total por Programa 140.000,00

Programa: 0014 VALE MAIS FORTE

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2086 - PROMIMPL PROMOCAO NA IMPLANTACAO E ADENSAMENTO DE INDUSTRIA

0022 - % Executado SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIEN

Percentual 2

Total por Programa

Total por Órgão/Unidade 614.110,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 018

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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 014 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2009 - MANUTMEIOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Percentual 2

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E

Und 1

Total por Programa

Programa: 0007 PROGRAMA ASSU VERDE

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1017 - ARBOR ARBORIZACAO SISTEMICA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL MEIO

Percentual 150.000,00 1

1018 - IDENTURB IDENTIFICACAO E URBANIZACAO DE AREAS VERDES

0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL MEIO

Percentual 1

Total por Programa 150.000,00

Programa: 0008 PROGRAMA ASSU SELETIVA

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1019 - COLSELET IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

0022 - % Executado SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,

Percentual 150.000,00 1

Total por Programa 150.000,00

Programa: 0009 PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2087 - REDCONPOLU REDUCAO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL 0022 - % Executado SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,

Percentual 2

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Página 019

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Total por Programa

Programa: 0010 MEIO AMBIENTE CONTROLADO

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

1021 - ATERCON CONST DE ATERRO CONTROLADO E REMEDIACAO DE LIXAO

0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL MEIO

Percentual 1

Total por Programa

Total por Órgão/Unidade 300.000,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 020

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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 0033 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

9999 - RC RESERVA DE CONTINGENCIA 0022 - % Executado RESERVA DE CONTINGENCIA

Percentual 85.000,00 3

Total por Programa 85.000,00

Total por Órgão/Unidade 85.000,00

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Página 021

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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0010 MEIO AMBIENTE CONTROLADO

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2043 - MANUTMAC MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL MEIO

Percentual 1,00 10.897.200,00 2

Total por Programa 1,00 10.897.200,00

Programa: 0022 APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO POLITICA DE SAUDE

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2035 - MANTFUS MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 2.689.885,00 2

1035 - EQUIPSAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 0001 - Equipamento adquirido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Und 5,00 55.000,00 1

Total por Programa 6,00 2.744.885,00

Programa: 0023 SAUDE DE QUALIDADE NA ATENCAO BASICA

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2036 - PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 4.837.401,99 2

2037 - AMPNASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 362.000,00 2

2039 - PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 4.120.000,00 2

1035 - EQUIPSAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 0001 - Equipamento adquirido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Und 5,00 1.050.000,00 1

2050 - PMAQ PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ

0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 1.046.400,00 2

1025 - CONSTUBS CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE

0054 - Unid. de Saude Construida

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Und. 5,00 200.000,00 1

2082 - BUCAL PROGRAMA SAUDE BUCAL 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 1.275.000,00 2

Agili Rio Grande do Norte

Página 022

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

2083 - PSE PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 65.690,00 2

Total por Programa 15,00 12.956.491,99

Programa: 0024 AMPLIACAO E PROMOCAO DO ACESSO A ATENCAO ESPECIALIZADA

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2041 - CAPS PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 559.000,00 2

DE SAUDE

2042 - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 342.000,00 2

1026 - IMPLANTUPA IMPLANTACAO DA UNIDADE EM PRONTO ATENDIMENTO

0036 - Unidade Construida

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

und 1,00 180.000,00 1

2044 - DTSTHIV ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM DST, HIV/AIDS (SAE)

0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 2

1038 - EQUIPHOSP AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 1.280.000,00 1

2050 - PMAQ PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ

0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 66.000,00 2

Total por Programa 5,00 2.427.000,00

Programa: 0025 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2045 - MANUTASSIS MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA ASSIST FARMACEUTICA

0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 1.070.000,00 2

Total por Programa 1,00 1.070.000,00

Programa: 0026 VIGILANCIA EM SAUDE

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2046 - VIGSAUDE PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 1.442.700,00 2

2047 - PFVISA VIGILANCIA SANITARIA 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Percentual 1,00 44.000,00 2

Agili Rio Grande do Norte

Página 023

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

1035 - EQUIPSAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 0001 - Equipamento adquirido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Und 1,00 30.000,00 1

Total por Programa 3,00 1.516.700,00

Total por Órgão/Unidade 31,00 31.612.276,99

Agili Rio Grande do Norte

Página 024

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 04 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO

Unidade: 001 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO

Programa: 0016 APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO E POLITICA SOCIAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

(Proj/Ativ) Responsável em Curso Ano em Cursode Medida

2021 - MANTFMAS MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 1,00 1.831.000,00 2

1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Und 1,00 40.000,00 1

Total por Programa 2,00 1.871.000,00

Programa: 0017 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2023 - PROGASSIST PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 2

2024 - APOIOASSOC APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 1,00 125.000,00 2

2025 - APOIOGESTS APOIO A GESTAO DO SUAS 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 1,00 222.000,00 2

2026 - PROTSBAS PROTECAO SOCIAL BASICA 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 1,00 215.770,00 2

2027 - CREAS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 1,00 236.800,00 2

2028 - ATENDBENE ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 2,00 274.000,00 2

2029 - PROGASSIST PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MDS 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 1,00 9.000,00 2

2022 - MANUTCONSA MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 1,00 15.636,60 2

1037 - CONSTCREAS ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL 0036 - Unidade Construida

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

und 1,00 70.000,00 1

2084 - ACA ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

Percentual 1,00 30.500,00 2

1045 - COCC CONTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA 0036 - Unidade Construida

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR

und 1

Total por Programa 10,00 1.198.706,60

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Página 025

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Total por Órgão/Unidade 12,00 3.069.706,60

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Página 026

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Órgão: 05 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade: 001 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Programa: 0019 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Código - Sigla Tipo

(Proj/Ativ)

Descrição da Ação Produto Unidade

Responsável

Unidade Qtde do Ano

em Curso

Valor em R$ do

Ano em Cursode Medida

2030 - MANUTFMDCA MANUTENCAO DO FMDCA 0022 - % Executado FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIA

Percentual 1,00 10.685.000,00 2

Total por Programa 1,00 10.685.000,00

Total por Órgão/Unidade 1,00 10.685.000,00

Agili Rio Grande do Norte

Página 027

Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Total Geral 127,00 105.666.903,79

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1043 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SEDE DO P LEGISLATIVO 1 0022 - % Executado Percentual

01.031 ACAO LEGISLATIVA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

CAMARA MUNICIPAL DE ASSU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 01.001

1044 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 1 0001 - Equipamento adquirido Und

01.031 ACAO LEGISLATIVA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

CAMARA MUNICIPAL DE ASSU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 01.001

2089 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 2 0022 - % Executado Percentual

01.031 ACAO LEGISLATIVA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

CAMARA MUNICIPAL DE ASSU 4.594.200,00 4.650.000,00 4.700.000,00 4.850.000,00 18.794.200,00 01.001

2018 3,00

4.694.200,00

2019 3,00

4.750.000,00

2020 3,00

4.800.000,00

2021 3,00

4.950.000,00

Total 12,00

19.194.200,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0002 EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

2001 - EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA 2 0045 - Pessoas Atendidas und

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 2.500,00 2019 2.500,00 2020 2.500,00 2021 2.500,00 Total 10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.010

2018 2.500,00

10.000,00

2019 2.500,00

10.000,00

2020 2.500,00

10.000,00

2021 2.500,00

10.000,00

Total 10.000,00

40.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1002 - ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO 1 0022 - % Executado Percentual

04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 Total 3,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 100.000,00 100.000,00 120.000,00 320.000,00 02.010

1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 1 0001 - Equipamento adquirido Und

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 80,00 2019 74,00 2020 72,00 2021 95,00 Total 321,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 460.300,00 412.000,00 400.000,00 478.000,00 1.750.300,00 02.008

1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 1 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 108.900,00 109.122,50 109.396,18 109.678,06 437.096,74 02.012

2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 385.800,00 392.000,00 393.774,94 588.000,00 1.759.574,94 02.010

2003 - MANUTENCAOO DA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA 360.000,00 420.000,00 430.000,00 450.000,00 1.660.000,00 02.013

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1.950.000,00 2.142.000,00 2.205.000,00 2.268.000,00 8.565.000,00 02.007

2005 - APOIO AS ASSOCIACOES, CONSELHOS E MOV SOCIAIS 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.007

2006 - APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 02.007

2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.675.000,00 2.750.000,00 2.850.000,00 2.930.000,00 11.205.000,00 02.009

2008 - CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL 2 0007 - Servidor Capacidade und

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 250,00 2019 150,00 2020 100,00 2021 100,00 Total 600,00

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 100.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 260.000,00 02.009

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2 0022 - % Executado Percentual

18.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 270.800,00 277.500,00 300.000,00 311.500,00 1.159.800,00 02.014

2010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 1.500.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 6.500.000,00 02.006

2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 2.352.014,00 2.900.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00 11.352.014,00 02.005

2012 - MANUTENCAO DA SEC DE EVENTOS, TUR, ESP E JUVENTUDE 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.700.000,00 02.004

2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 350.000,00 360.000,00 370.000,00 380.000,00 1.460.000,00 02.008

2014 - MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 800.000,00 820.000,00 844.600,00 869.938,00 3.334.538,00 02.012

2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 2 0001 - Equipamento adquirido Und

12.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 2.650.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00 11.550.000,00 02.003

2085 - MANUTENCAO DA SEC MUN DE COMUNICACAO E OUVIDORIA 2 0022 - % Executado Percentual

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E OUVIDORIA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 349.212,71 1.249.212,71 02.011

2018 347,00

15.042.814,00

2019 241,00

16.072.622,50

2020 189,00

16.552.771,12

2021 211,00

17.314.328,77

Total 988,00

64.982.536,39 TOTAL NO PPA POR ANO

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0004 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1003 - REVITALIZACAO DO DIST INDUTRIAL E FEIRAS LIVRES 1 0117 - Unidade revitalizada UN

23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00 02.013

2015 - ASSU EMPREENDEDOR 2 0022 - % Executado Percentual

23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,00 02.013

2018 2,00

265.000,00

2019 2,00

265.000,00

2020 2,00

265.000,00

2021 2,00

265.000,00

Total 8,00

1.060.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0005 AGUA EM ROJAO

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1005 - PERFURACAO INST DE POCOS TUBUL E SIST DE IRRIGACAO 1 0106 - POCOS PERFURADOS UN

20.605 ABASTECIMENTO 2018 10,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 40,00

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 250.000,00 153.750,00 158.362,50 163.113,38 725.225,88 02.012

1006 - APOIO A RECUPERACAO DE ACUDES COMUNITARIOS 1 0102 - Acudes Recuperados Unid

20.605 ABASTECIMENTO 2018 3,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 3,00 Total 12,00

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 12.000,00 12.300,00 12.669,00 13.049,00 50.018,00 02.012

1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA 1 0001 - Equipamento adquirido Und

20.605 ABASTECIMENTO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.012

2018 14,00

272.000,00

2019 14,00

176.050,00

2020 14,00

181.031,50

2021 14,00

186.162,38

Total 56,00

815.243,88 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0006 FORTALECIMENTO DA AGIRULTURA, PECUARIA E PESCA

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1008 - PARQUE DE EXPOSICOES 1 0070 - Parque construido UNIDADE

20.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 140.000,00 140.000,00 02.012

1009 - AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO 1 0108 - Abatedouro revitalizacao/ampliacao UN

20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 2021 Total 2,00

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 280.125,00 280.125,00 560.250,00 02.012

2016 - APOIO AO AGRONEGOCIO 2 0022 - % Executado Percentual

20.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 10.000,00 10.250,00 10.557,50 10.874,23 41.681,73 02.012

2018 3,00

430.125,00

2019 2,00

290.375,00

2020 1,00

10.557,50

2021 1,00

10.874,23

Total 7,00

741.931,73 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0007 PROGRAMA ASSU VERDE

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1017 - ARBORIZACAO SISTEMICA 1 0022 - % Executado Percentual

18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 50.000,00 51.250,00 52.787,00 54.370,60 208.407,60 02.014

1018 - IDENTIFICACAO E URBANIZACAO DE AREAS VERDES 1 0022 - % Executado Percentual

18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 2021 Total 2,00

SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 15.000,00 15.375,00 30.375,00 02.014

2018 2,00

65.000,00

2019 2,00

66.625,00

2020 1,00

52.787,00

2021 1,00

54.370,60

Total 6,00

238.782,60 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0008 PROGRAMA ASSU SELETIVA

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1019 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 1 0022 - % Executado Percentual

18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 67.000,00 68.675,00 70.735,25 72.810,00 279.220,25 02.014

2018 1,00

67.000,00

2019 1,00

68.675,00

2020 1,00

70.735,25

2021 1,00

72.810,00

Total 4,00

279.220,25 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0009 PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

2087 - REDUCAO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL 2 0022 - % Executado Percentual

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 30.000,00 30.750,00 31.672,50 32.620,00 125.042,50 02.014

2018 1,00

30.000,00

2019 1,00

30.750,00

2020 1,00

31.672,50

2021 1,00

32.620,00

Total 4,00

125.042,50 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0010 MEIO AMBIENTE CONTROLADO

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1021 - CONST DE ATERRO CONTROLADO E REMEDIACAO DE LIXAO 1 0022 - % Executado Percentual

18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 218.000,00 223.450,00 230.000,00 236.500,00 907.950,00 02.014

2043 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 0022 - % Executado Percentual

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.132.841,24 11.500.000,00 12.090.000,00 12.500.000,00 47.222.841,24 03.001

2018 2,00

11.350.841,24

2019 2,00

11.723.450,00

2020 2,00

12.320.000,00

2021 2,00

12.736.500,00

Total 8,00

48.130.791,24 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0011 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1015 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA 1 0022 - % Executado Percentual

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.005

1041 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL 1 0116 - Passsagens molhadas construidas UN

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 2021 Total 2,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 150.000,00 150.000,00 300.000,00 02.005

2019 - LIMPEZA PUBLICA 2 0022 - % Executado Percentual

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 5.200.000,00 5.200.000,00 5.400.000,00 5.500.000,00 21.300.000,00 02.006

2020 - SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS 2 0022 - % Executado Percentual

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 02.006

2088 - REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS 2 0048 - Estradas Consertadas und

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 235.000,00 100.000,00 275.000,00 290.000,00 900.000,00 02.006

2018 5,00

5.735.000,00

2019 5,00

5.600.000,00

2020 4,00

5.825.000,00

2021 4,00

5.940.000,00

Total 18,00

23.100.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1007 - CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS 1 0003 - Predio reformado e Ampliado Und

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 3,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 4,00 Total 13,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.400.000,00 02.005

1010 - PAVIM, RECU E DRENAG PLUV DA MALHA VIARIA E BUEIRO 1 0050 - Ruas Pavimentadas und

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 4,00 2019 4,00 2020 4,00 2021 4,00 Total 16,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 1.600.000,00 1.600.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 6.400.000,00 02.005

1011 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E URBANIZACAO DE PRACAS 1 0049 - Pracas Construidas und

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 3,00 2019 4,00 2020 2021 Total 7,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 400.000,00 400.000,00 800.000,00 02.005

1012 - CONSTRUCAO E REESTRUTURACAO DOS PONTOS TURISTICOS 1 0109 - Pontos turisticos atendidos UN

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 6,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 60.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 460.000,00 02.005

1013 - PADRONIZACAO DA FEIRA LIVRE E POPULAR 1 0110 - FEIRA POPULAR CONSTRUIDA UN

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 Total 3,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 50.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 02.005

1030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC OBRAS 1 0001 - Equipamento adquirido Und

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 200.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 700.000,00 02.005

1031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC SERV PUBLICOS 1 0001 - Equipamento adquirido Und

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 2,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 5,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 02.006

2018 15,00

3.510.000,00

2019 15,00

3.350.000,00

2020 12,00

3.250.000,00

2021 12,00

3.350.000,00

Total 54,00

13.460.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0013 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1014 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 1 0111 - ABRIGOS CONSTRUIDOS UNI

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 10,00 2019 10,00 2020 2021 Total 20,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 200.000,00 200.000,00 400.000,00 02.005

2017 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 2 0022 - % Executado Percentual

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 500.000,00 500.000,00 624.000,00 700.000,00 2.324.000,00 02.005

2018 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA 2 0022 - % Executado Percentual

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 1.448.000,00 1.461.379,82 1.541.000,00 1.648.000,00 6.098.379,82 02.006

2018 12,00

2.148.000,00

2019 12,00

2.161.379,82

2020 2,00

2.165.000,00

2021 2,00

2.348.000,00

Total 28,00

8.822.379,82 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0014 VALE MAIS FORTE

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

2086 - PROMOCAO NA IMPLANTACAO E ADENSAMENTO DE INDUSTRIA 2 0022 - % Executado Percentual

23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 230.000,00 02.013

2018 1,00

50.000,00

2019 1,00

55.000,00

2020 1,00

60.000,00

2021 1,00

65.000,00

Total 4,00

230.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0016 APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO E POLITICA SOCIAL

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 1 0001 - Equipamento adquirido Und

08.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 04.001

2021 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 0022 - % Executado Percentual

08.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 1.950.000,00 2.100.000,00 2.250.000,00 2.300.000,00 8.600.000,00 04.001

2018 2,00

1.990.000,00

2019 2,00

2.140.000,00

2020 2,00

2.290.000,00

2021 2,00

2.340.000,00

Total 8,00

8.760.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0017 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1037 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL 1 0036 - Unidade Construida und

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 2,00 2019 10,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 14,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 757.700,70 421.065,41 100.000,00 100.000,00 1.378.766,11 04.001

1045 - CONTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA 1 0036 - Unidade Construida und

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 2019 2020 1,00 2021 1,00 Total 2,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 700.000,00 270.000,00 970.000,00 04.001

2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 0022 - % Executado Percentual

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 04.001

2023 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO 2 0022 - % Executado Percentual

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.050.000,00 04.001

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.050.000,00 04.001

2024 - APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS 2 0022 - % Executado Percentual

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 125.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,00 530.000,00 04.001

2025 - APOIO A GESTAO DO SUAS 2 0022 - % Executado Percentual

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 225.000,00 230.000,00 235.000,00 240.000,00 930.000,00 04.001

2026 - PROTECAO SOCIAL BASICA 2 0022 - % Executado Percentual

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 216.000,00 218.000,00 220.000,00 222.000,00 876.000,00 04.001

2027 - SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2 0022 - % Executado Percentual

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 240.000,00 242.000,00 245.000,00 250.000,00 977.000,00 04.001

2028 - ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 2 0022 - % Executado Percentual

08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 276.000,00 278.000,00 279.000,00 280.000,00 1.113.000,00 04.001

2029 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MDS 2 0022 - % Executado Percentual

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 80.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 335.000,00 04.001

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0017 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

2049 - MANUTENCAO DE CONSELHOS 2 0022 - % Executado Percentual

08.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 250.000,00 260.000,00 265.000,00 270.000,00 1.045.000,00 02.001

2084 - ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE 2 0022 - % Executado Percentual

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 04.001

2018 13,00

3.414.700,70

2019 21,00

3.154.065,41

2020 13,00

3.609.000,00

2021 13,00

3.207.000,00

Total 60,00

13.384.766,11 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0018 EXECUTAR E AMPLIAR A POLITICA DE HABITACAO

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1022 - CONST E MELHORIA DE UNID HABITACIONAIS EM VULNERAB 1 0022 - % Executado Percentual

08.482 HABITACAO URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 1.320.000,00 02.001

2018 1,00

330.000,00

2019 1,00

330.000,00

2020 1,00

330.000,00

2021 1,00

330.000,00

Total 4,00

1.320.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0019 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

2030 - MANUTENCAO DO FMDCA 2 0022 - % Executado Percentual

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 05.001

2018 1,00

50.000,00

2019 1,00

50.000,00

2020 1,00

50.000,00

2021 1,00

50.000,00

Total 4,00

200.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0020 VALORIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1040 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA 1 0023 - Centro Construido und

23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 1.020.000,00 02.004

2031 - APOIO EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS 2 0022 - % Executado Percentual

23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 250.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 02.004

2033 - APOIO A ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 2 0022 - % Executado Percentual

23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 500.000,00 02.004

2034 - FESTEJOS RELIGIOSOS 2 0022 - % Executado Percentual

23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 1.504.900,00 1.420.000,00 1.430.000,00 1.517.000,00 5.871.900,00 02.004

2018 4,00

2.109.900,00

2019 4,00

2.175.000,00

2020 4,00

2.135.000,00

2021 4,00

2.172.000,00

Total 16,00

8.591.900,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

Página:021

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0021 DESPORTO COMUNITARIO

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1023 - CONST, AMPL, REF E REC DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 1 0056 - Quadras de esporte ampliada e reformada Und.

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 02.004

1024 - CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE 1 0049 - Pracas Construidas und

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 2019 2020 1,00 2021 1,00 Total 2,00

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 2019 2020 1,00 2021 1,00 Total 2,00

SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 250.000,00 250.000,00 500.000,00 02.004

1032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA ESPORTIVA 1 0001 - Equipamento adquirido Und

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 02.004

2032 - APOIO AOS ATLETAS, ATIV E EVENTOS ESPORTIVOS 2 0022 - % Executado Percentual

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 260.000,00 02.004

2018 3,00

575.000,00

2019 3,00

595.000,00

2020 4,00

845.000,00

2021 4,00

845.000,00

Total 14,00

2.860.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

Página:022

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0022 APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO POLITICA DE SAUDE

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 1 0001 - Equipamento adquirido Und

10.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 5,00 2019 5,00 2020 5,00 2021 5,00 Total 20,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 03.001

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 0022 - % Executado Percentual

10.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.975.000,00 3.150.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00 12.625.000,00 03.001

2018 6,00

3.015.000,00

2019 6,00

3.190.000,00

2020 6,00

3.240.000,00

2021 6,00

3.340.000,00

Total 24,00

12.785.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

Página:023

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0023 SAUDE DE QUALIDADE NA ATENCAO BASICA

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1025 - CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE 1 0054 - Unid. de Saude Construida Und.

10.301 ATENCAO BASICA 2018 4,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 1,00 Total 11,00

10.301 ATENCAO BASICA 2018 4,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 1,00 Total 11,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 03.001

1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 1 0001 - Equipamento adquirido Und

10.301 ATENCAO BASICA 2018 15,00 2019 15,00 2020 15,00 2021 15,00 Total 60,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 2.300.000,00 03.001

2036 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 2 0022 - % Executado Percentual

10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.050.000,00 5.100.000,00 5.200.000,00 5.300.000,00 20.650.000,00 03.001

2037 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 2 0022 - % Executado Percentual

10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 400.000,00 420.000,00 430.000,00 440.000,00 1.690.000,00 03.001

2039 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 2 0022 - % Executado Percentual

10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.500.000,00 4.600.000,00 4.700.000,00 4.800.000,00 18.600.000,00 03.001

2050 - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 2 0022 - % Executado Percentual

10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.650.000,00 03.001

2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL 2 0022 - % Executado Percentual

10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.275.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 1.400.000,00 5.325.000,00 03.001

2083 - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 2 0022 - % Executado Percentual

10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 66.000,00 68.000,00 69.000,00 70.000,00 273.000,00 03.001

2018 25,00

13.891.000,00

2019 24,00

13.938.000,00

2020 24,00

14.299.000,00

2021 22,00

14.860.000,00

Total 95,00

56.988.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0024 AMPLIACAO E PROMOCAO DO ACESSO A ATENCAO ESPECIALIZADA

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1026 - IMPLANTACAO DA UNIDADE EM PRONTO ATENDIMENTO 1 0036 - Unidade Construida und

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 250.000,00 250.000,00 03.001

1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 1 0022 - % Executado Percentual

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 90,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 120,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.600.000,00 03.001

2041 - PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 2 0022 - % Executado Percentual

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 600.000,00 620.000,00 630.000,00 650.000,00 2.500.000,00 03.001

2042 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 2 0022 - % Executado Percentual

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350.000,00 360.000,00 380.000,00 400.000,00 1.490.000,00 03.001

2044 - ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM DST, HIV/AIDS (SAE) 2 0022 - % Executado Percentual

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 40.000,00 42.000,00 43.000,00 45.000,00 170.000,00 03.001

2050 - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 2 0022 - % Executado Percentual

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 70.000,00 72.000,00 74.000,00 76.000,00 292.000,00 03.001

2018 95,00

2.310.000,00

2019 14,00

1.294.000,00

2020 14,00

1.327.000,00

2021 14,00

1.371.000,00

Total 137,00

6.302.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0025 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ação

Função / SubFunção

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Metas Físicas

Metas Financeiras

2045 - MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA ASSIST FARMACEUTICA 2 0022 - % Executado Percentual

10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.070.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 4.520.000,00 03.001

2018 1,00

1.070.000,00

2019 1,00

1.100.000,00

2020 1,00

1.150.000,00

2021 1,00

1.200.000,00

Total 4,00

4.520.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0026 VIGILANCIA EM SAUDE

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 1 0001 - Equipamento adquirido Und

10.304 VIGILANCIA SANITARIA 2018 5,00 2019 5,00 2020 5,00 2021 5,00 Total 20,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 03.001

2046 - PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE 2 0022 - % Executado Percentual

10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00 6.300.000,00 03.001

2047 - VIGILANCIA SANITARIA 2 0022 - % Executado Percentual

10.304 VIGILANCIA SANITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 45.000,00 48.000,00 49.000,00 51.000,00 193.000,00 03.001

2018 7,00

1.575.000,00

2019 7,00

1.628.000,00

2020 7,00

1.679.000,00

2021 7,00

1.731.000,00

Total 28,00

6.613.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0029 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1020 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROINFANCIA II 1 0036 - Unidade Construida und

12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 2021 Total 2,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 02.003

1033 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 1 0001 - Equipamento adquirido Und

12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 700.000,00 02.003

1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1 0027 - Unidade de Ensino Ampliada e reformada und

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.400.000,00 02.003

1039 - AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS 1 0029 - Imovel Adquirido und

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 400.000,00 400.000,00 02.003

2054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2 0022 - % Executado Percentual

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 3,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 3,00 Total 12,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.270.000,00 1.382.000,00 1.495.000,00 1.555.000,00 5.702.000,00 02.003

2055 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL 2 0022 - % Executado Percentual

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 350.000,00 360.000,00 375.000,00 385.000,00 1.470.000,00 02.003

2056 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CRECHE 2 0022 - % Executado Percentual

12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 150.000,00 155.000,00 160.000,00 163.000,00 628.000,00 02.003

2057 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE AEE 2 0022 - % Executado Percentual

12.367 EDUCACAO ESPECIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 700,00 705,00 715,00 720,00 2.840,00 02.003

2058 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA 2 0022 - % Executado Percentual

12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 155.000,00 160.000,00 165.000,00 170.000,00 650.000,00 02.003

2059 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAC 2 0022 - % Executado Percentual

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 282.000,00 285.000,00 290.000,00 293.000,00 1.150.000,00 02.003

Agili Rio Grande do Norte

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programas/Ações ValidadasPrograma: 0029 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

2061 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 2 0022 - % Executado Percentual

12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 650.000,00 680.000,00 710.000,00 725.000,00 2.765.000,00 02.003

2062 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 0022 - % Executado Percentual

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 4.000.000,00 4.110.000,00 4.200.000,00 4.250.000,00 16.560.000,00 02.003

2064 - FORMACAO CONT AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO 2 0022 - % Executado Percentual

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 02.003

2065 - POGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2 0022 - % Executado Percentual

12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.003

2066 - EDUCACAO ESPECIAL 2 0022 - % Executado Percentual

12.367 EDUCACAO ESPECIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 25.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 118.000,00 02.003

2067 - BRASIL ALFABETIZADO 2 0022 - % Executado Percentual

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 32.600,00 32.800,00 33.600,00 34.600,00 133.600,00 02.003

2018 21,00

9.350.300,00

2019 20,00

9.230.505,00

2020 19,00

8.895.315,00

2021 19,00

9.043.320,00

Total 79,00

36.519.440,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0030 CONTROLE DO FUNDEB

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

2068 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 2 0022 - % Executado Percentual

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12.900.000,00 13.100.000,00 13.250.000,00 13.300.000,00 52.550.000,00 02.003

2069 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 2 0022 - % Executado Percentual

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 3.800.000,00 3.900.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00 15.800.000,00 02.003

2070 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60 2 0022 - % Executado Percentual

12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 6.600.000,00 02.003

2071 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40 2 0022 - % Executado Percentual

12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 215.000,00 225.000,00 235.000,00 240.000,00 915.000,00 02.003

2072 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 40 2 0022 - % Executado Percentual

12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 275.000,00 280.000,00 290.000,00 295.000,00 1.140.000,00 02.003

2073 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 60 2 0022 - % Executado Percentual

12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.855.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 8.055.000,00 02.003

2018 6,00

20.545.000,00

2019 6,00

21.005.000,00

2020 6,00

21.575.000,00

2021 6,00

21.935.000,00

Total 24,00

85.060.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

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Programas/Ações Validadas

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0031 CULTURA E ARTE

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CINE TEATRO 1 0001 - Equipamento adquirido Und

13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00 02.003

1042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CULTURA 1 0001 - Equipamento adquirido Und

13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00 02.003

2074 - MANUTENCAO DO CINE TEATRO PEDRO AMORIM 2 0022 - % Executado Percentual

13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 700.000,00 02.003

2075 - MANUTENCAO DAS ACOES EM CULTURA 2 0022 - % Executado Percentual

13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 508.000,00 02.003

2076 - MODERNIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS 2 0022 - % Executado Percentual

13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 122.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 563.000,00 02.003

2077 - REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO 2 0022 - % Executado Percentual

13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00 02.003

2078 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS 2 0022 - % Executado Percentual

13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 242.000,00 02.003

2080 - APOIO AOS EVENT DE INCENTIVO DA ECO CRIATIVA LOCAL 2 0022 - % Executado Percentual

13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 25.000,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00 90.000,00 02.003

2090 - MANUTENCAO DAS ACOES DA FILARMONICA 2 0022 - % Executado Percentual

13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 25.000,00 25.000,00 02.003

2018 9,00

594.500,00

2019 8,00

589.500,00

2020 8,00

594.500,00

2021 8,00

589.500,00

Total 33,00

2.368.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

Página:031

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

PREFEITURA DE ASSU RN

C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23

Programas/Ações Validadas

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0032 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

3001 - SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA 3 0022 - % Executado Percentual

28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.200.000,00 1.250.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 5.010.000,00 02.008

3002 - CONTRIBUICAO AO PASEP 3 0022 - % Executado Percentual

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 4.600.000,00 02.008

2018 2,00

2.200.000,00

2019 2,00

2.350.000,00

2020 2,00

2.480.000,00

2021 2,00

2.580.000,00

Total 8,00

9.610.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

Página:032

PREFEITURA DE ASSU RN

C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23

Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0033 RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 3 0022 - % Executado Percentual

99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 340.000,00 02.099

2018 1,00

85.000,00

2019 1,00

85.000,00

2020 1,00

85.000,00

2021 1,00

85.000,00

Total 4,00

340.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

Página:033

Página:033

PREFEITURA DE ASSU RN

C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23

Programas/Ações Validadas

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original

2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL

Programa: 0034 CONTROLE QUOTA SALARIO EDUCACAO

Ação

Função / SubFunção

Orgão / Unidade Orçamentária

Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida

Metas Físicas

Metas Financeiras

1033 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 1 0001 - Equipamento adquirido Und

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 02.003

1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1 0022 - % Executado Percentual

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 370.000,00 373.000,00 375.000,00 385.000,00 1.503.000,00 02.003

2063 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO 2 0022 - % Executado Percentual

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 305.000,00 315.000,00 325.000,00 330.000,00 1.275.000,00 02.003

2018 3,00

735.000,00

2019 3,00

748.000,00

2020 3,00

760.000,00

2021 3,00

775.000,00

Total 12,00

3.018.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO

Agili Rio Grande do Norte

Página:034

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA

0001 - PROCESSO LEGISLATIVO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1043 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SEDE DO P LEGISLATIVO Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1044 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2089 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL Próprios 4.594.200,00 4.650.000,00 4.700.000,00 4.850.000,00

Total do Programa 0001 4.694.200,00 4.750.000,00 4.800.000,00 4.950.000,00 Total da SubFunção 031 4.694.200,00 4.750.000,00 4.800.000,00 4.950.000,00

Total da Função 01 4.694.200,00 4.750.000,00 4.800.000,00 4.950.000,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0002 - EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2001 - EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total do Programa 0002 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Outros 509.200,00 461.122,50 449.396,18 527.678,06

2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO Próprios 385.800,00 392.000,00 393.774,94 588.000,00

2003 - MANUTENCAOO DA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO Próprios 360.000,00 420.000,00 430.000,00 450.000,00

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO Próprios 1.950.000,00 2.142.000,00 2.205.000,00 2.268.000,00

2005 - APOIO AS ASSOCIACOES, CONSELHOS E MOV SOCIAIS Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2006 - APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL Próprios 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO Próprios 2.675.000,00 2.750.000,00 2.850.000,00 2.930.000,00

2008 - CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL Próprios 100.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00

2010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Próprios 1.500.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00

2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS Próprios 2.352.014,00 2.900.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00

2012 - MANUTENCAO DA SEC DE EVENTOS, TUR, ESP E JUVENTUDE Próprios 500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS Próprios 350.000,00 360.000,00 370.000,00 380.000,00

2014 - MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA Próprios 800.000,00 820.000,00 844.600,00 869.938,00

2085 - MANUTENCAO DA SEC MUN DE COMUNICACAO E OUVIDORIA Próprios 300.000,00 300.000,00 300.000,00 349.212,71

Total do Programa 0003 11.962.014,00 12.885.122,50 13.072.771,12 13.792.828,77 Total da SubFunção 122 11.972.014,00 12.895.122,50 13.082.771,12 13.802.828,77

SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1002 - ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO Próprios 100.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00

Total do Programa 0003 100.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00 Total da SubFunção 125 100.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2028 - ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Próprios 253.000,00 255.000,00 256.000,00 257.000,00

Total do Programa 0017 253.000,00 255.000,00 256.000,00 257.000,00 Total da SubFunção 244 253.000,00 255.000,00 256.000,00 257.000,00

Total da Função 04 12.325.014,00 13.250.122,50 13.458.771,12 14.059.828,77

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Agili Rio Grande do Norte 001 Página:

001 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

0016 - APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO E POLITICA SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2021 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros 1.950.000,00 2.100.000,00 2.250.000,00 2.300.000,00

Total do Programa 0016 1.990.000,00 2.140.000,00 2.290.000,00 2.340.000,00 0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2049 - MANUTENCAO DE CONSELHOS Próprios 250.000,00 260.000,00 265.000,00 270.000,00

Total do Programa 0017 250.000,00 260.000,00 265.000,00 270.000,00 Total da SubFunção 122 2.240.000,00 2.400.000,00 2.555.000,00 2.610.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2028 - ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Próprios 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

Total do Programa 0017 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 Total da SubFunção 242 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2084 - ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Total do Programa 0017 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0019 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2030 - MANUTENCAO DO FMDCA Outros 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Total do Programa 0019 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da SubFunção 243 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1037 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL Outros 757.700,70 421.065,41 100.000,00 100.000,00

1045 - CONTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA Outros 0,00 0,00 700.000,00 270.000,00

2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2023 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO Próprios 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

2024 - APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS Próprios 125.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,00

2025 - APOIO A GESTAO DO SUAS Outros 225.000,00 230.000,00 235.000,00 240.000,00

2026 - PROTECAO SOCIAL BASICA Outros 216.000,00 218.000,00 220.000,00 222.000,00

2027 - SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Outros 240.000,00 242.000,00 245.000,00 250.000,00

2029 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MDS Outros 80.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00

Total do Programa 0017 2.858.700,70 2.586.065,41 3.035.000,00 2.627.000,00 Total da SubFunção 244 2.858.700,70 2.586.065,41 3.035.000,00 2.627.000,00

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA

0018 - EXECUTAR E AMPLIAR A POLITICA DE HABITACAO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1022 - CONST E MELHORIA DE UNID HABITACIONAIS EM VULNERAB Outros 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00

Total do Programa 0018 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Total da SubFunção 482 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00

Total da Função 08 5.531.700,70 5.419.065,41 6.023.000,00 5.670.000,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SUBFUNÇÃO:

Agili Rio Grande do Norte 002 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

0022 - APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO POLITICA DE SAUDE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Próprios 2.975.000,00 3.150.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00

Total do Programa 0022 3.015.000,00 3.190.000,00 3.240.000,00 3.340.000,00 Total da SubFunção 122 3.015.000,00 3.190.000,00 3.240.000,00 3.340.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

0023 - SAUDE DE QUALIDADE NA ATENCAO BASICA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1025 - CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Outros 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 1.000.000,00

1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Outros 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00

2036 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Outros 5.050.000,00 5.100.000,00 5.200.000,00 5.300.000,00

2037 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA Outros 400.000,00 420.000,00 430.000,00 440.000,00

2039 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Outros 4.500.000,00 4.600.000,00 4.700.000,00 4.800.000,00

2050 - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Próprios 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros 1.275.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 1.400.000,00

2083 - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA Outros 66.000,00 68.000,00 69.000,00 70.000,00

Total do Programa 0023 13.891.000,00 13.938.000,00 14.299.000,00 14.860.000,00 Total da SubFunção 301 13.891.000,00 13.938.000,00 14.299.000,00 14.860.000,00

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0010 - MEIO AMBIENTE CONTROLADO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2043 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Outros 11.132.841,24 11.500.000,00 12.090.000,00 12.500.000,00

Total do Programa 0010 11.132.841,24 11.500.000,00 12.090.000,00 12.500.000,00 0024 - AMPLIACAO E PROMOCAO DO ACESSO A ATENCAO ESPECIALIZADA PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1026 - IMPLANTACAO DA UNIDADE EM PRONTO ATENDIMENTO Outros 250.000,00 0,00 0,00 0,00

1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR Outros 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2041 - PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Outros 600.000,00 620.000,00 630.000,00 650.000,00

2042 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Outros 350.000,00 360.000,00 380.000,00 400.000,00

2044 - ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM DST, HIV/AIDS (SAE) Outros 40.000,00 42.000,00 43.000,00 45.000,00

2050 - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Outros 70.000,00 72.000,00 74.000,00 76.000,00

Total do Programa 0024 2.310.000,00 1.294.000,00 1.327.000,00 1.371.000,00 Total da SubFunção 302 13.442.841,24 12.794.000,00 13.417.000,00 13.871.000,00

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2045 - MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA ASSIST FARMACEUTICA Outros 1.070.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00

Total do Programa 0025 1.070.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 Total da SubFunção 303 1.070.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

0026 - VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Outros 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2047 - VIGILANCIA SANITARIA Outros 45.000,00 48.000,00 49.000,00 51.000,00

Total do Programa 0026 75.000,00 78.000,00 79.000,00 81.000,00 Total da SubFunção 304 75.000,00 78.000,00 79.000,00 81.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0026 - VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA:

Agili Rio Grande do Norte 003 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2046 - PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE Outros 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00

Total do Programa 0026 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00 Total da SubFunção 305 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00

Total da Função 10 32.993.841,24 32.650.000,00 33.785.000,00 35.002.000,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Próprios 2.650.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00

Total do Programa 0003 2.700.000,00 2.800.000,00 3.050.000,00 3.200.000,00 Total da SubFunção 122 2.700.000,00 2.800.000,00 3.050.000,00 3.200.000,00

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Próprios 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

1039 - AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS Próprios 400.000,00 0,00 0,00 0,00

2054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00

2055 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL Outros 350.000,00 360.000,00 375.000,00 385.000,00

2059 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAC Outros 282.000,00 285.000,00 290.000,00 293.000,00

2062 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Outros 4.000.000,00 4.110.000,00 4.200.000,00 4.250.000,00

2064 - FORMACAO CONT AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO Próprios 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2067 - BRASIL ALFABETIZADO Outros 32.600,00 32.800,00 33.600,00 34.600,00

Total do Programa 0029 6.724.600,00 6.547.800,00 6.758.600,00 6.872.600,00 0030 - CONTROLE DO FUNDEB PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2068 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 Outros 12.900.000,00 13.100.000,00 13.250.000,00 13.300.000,00

2069 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 Outros 3.800.000,00 3.900.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00

Total do Programa 0030 16.700.000,00 17.000.000,00 17.250.000,00 17.400.000,00 0034 - CONTROLE QUOTA SALARIO EDUCACAO PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1033 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS Outros 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Outros 370.000,00 373.000,00 375.000,00 385.000,00

2063 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO Outros 305.000,00 315.000,00 325.000,00 330.000,00

Total do Programa 0034 735.000,00 748.000,00 760.000,00 775.000,00 Total da SubFunção 361 24.159.600,00 24.295.800,00 24.768.600,00 25.047.600,00

SUBFUNÇÃO: 362 - ENSINO MEDIO

0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00

Total do Programa 0029 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 Total da SubFunção 362 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA: Ação 2018 2019 2020 2021

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1020 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROINFANCIA II Outros 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1033 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS Próprios 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00

1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Próprios 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Agili Rio Grande do Norte 004 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

2054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros 20.000,00 22.000,00 25.000,00 25.000,00

2056 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CRECHE Outros 150.000,00 155.000,00 160.000,00 163.000,00

2058 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA Outros 155.000,00 160.000,00 165.000,00 170.000,00

2061 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Próprios 650.000,00 680.000,00 710.000,00 725.000,00

Total do Programa 0029 2.250.000,00 2.292.000,00 1.735.000,00 1.758.000,00 0030 - CONTROLE DO FUNDEB PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2070 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60 Outros 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00

2071 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40 Outros 215.000,00 225.000,00 235.000,00 240.000,00

2072 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 40 Outros 275.000,00 280.000,00 290.000,00 295.000,00

2073 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 60 Outros 1.855.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00

Total do Programa 0030 3.845.000,00 4.005.000,00 4.325.000,00 4.535.000,00 Total da SubFunção 365 6.095.000,00 6.297.000,00 6.060.000,00 6.293.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2065 - POGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Total do Programa 0029 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da SubFunção 366 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2057 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE AEE Outros 700,00 705,00 715,00 720,00

2066 - EDUCACAO ESPECIAL Próprios 25.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00

Total do Programa 0029 25.700,00 30.705,00 31.715,00 32.720,00 Total da SubFunção 367 25.700,00 30.705,00 31.715,00 32.720,00

Total da Função 12 33.330.300,00 33.783.505,00 34.280.315,00 34.953.320,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

0031 - CULTURA E ARTE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CINE TEATRO Próprios 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

1042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CULTURA Próprios 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

2074 - MANUTENCAO DO CINE TEATRO PEDRO AMORIM Próprios 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00

2075 - MANUTENCAO DAS ACOES EM CULTURA Próprios 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00

2076 - MODERNIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Próprios 122.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00

2077 - REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO Outros 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

2078 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS Próprios 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00

2080 - APOIO AOS EVENT DE INCENTIVO DA ECO CRIATIVA LOCAL Próprios 25.000,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00

2090 - MANUTENCAO DAS ACOES DA FILARMONICA Próprios 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Total do Programa 0031 594.500,00 589.500,00 594.500,00 589.500,00 Total da SubFunção 392 594.500,00 589.500,00 594.500,00 589.500,00

Total da Função 13 594.500,00 589.500,00 594.500,00 589.500,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1015 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA Outros 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1041 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL Outros 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Agili Rio Grande do Norte 005 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

2019 - LIMPEZA PUBLICA Outros 5.200.000,00 5.200.000,00 5.400.000,00 5.500.000,00

2020 - SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS Outros 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2088 - REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS Outros 235.000,00 100.000,00 275.000,00 290.000,00

Total do Programa 0011 5.735.000,00 5.600.000,00 5.825.000,00 5.940.000,00 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1007 - CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS Outros 1.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1010 - PAVIM, RECU E DRENAG PLUV DA MALHA VIARIA E BUEIRO Outros 1.600.000,00 1.600.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00

1011 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E URBANIZACAO DE PRACAS Outros 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

1012 - CONSTRUCAO E REESTRUTURACAO DOS PONTOS TURISTICOS Próprios 60.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00

1013 - PADRONIZACAO DA FEIRA LIVRE E POPULAR Outros 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00

1030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC OBRAS Outros 200.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00

1031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC SERV PUBLICOS Outros 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Total do Programa 0012 3.510.000,00 3.350.000,00 3.250.000,00 3.350.000,00 0013 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1014 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS Próprios 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2017 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS Outros 500.000,00 500.000,00 624.000,00 700.000,00

2018 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA Outros 1.448.000,00 1.461.379,82 1.541.000,00 1.648.000,00

Total do Programa 0013 2.148.000,00 2.161.379,82 2.165.000,00 2.348.000,00 Total da SubFunção 451 11.393.000,00 11.111.379,82 11.240.000,00 11.638.000,00

Total da Função 15 11.393.000,00 11.111.379,82 11.240.000,00 11.638.000,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Próprios 270.800,00 277.500,00 300.000,00 311.500,00

Total do Programa 0003 280.800,00 287.500,00 310.000,00 321.500,00 Total da SubFunção 122 280.800,00 287.500,00 310.000,00 321.500,00

SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0009 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2087 - REDUCAO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL Próprios 30.000,00 30.750,00 31.672,50 32.620,00

Total do Programa 0009 30.000,00 30.750,00 31.672,50 32.620,00 Total da SubFunção 541 30.000,00 30.750,00 31.672,50 32.620,00

SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

0007 - PROGRAMA ASSU VERDE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1017 - ARBORIZACAO SISTEMICA Próprios 50.000,00 51.250,00 52.787,00 54.370,60

1018 - IDENTIFICACAO E URBANIZACAO DE AREAS VERDES Próprios 15.000,00 15.375,00 0,00 0,00

Total do Programa 0007 65.000,00 66.625,00 52.787,00 54.370,60

Total do Programa 0007 65.000,00 66.625,00 52.787,00 54.370,60 0008 - PROGRAMA ASSU SELETIVA PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1019 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS Próprios 67.000,00 68.675,00 70.735,25 72.810,00

Total do Programa 0008 67.000,00 68.675,00 70.735,25 72.810,00 0010 - MEIO AMBIENTE CONTROLADO PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1021 - CONST DE ATERRO CONTROLADO E REMEDIACAO DE LIXAO Outros 218.000,00 223.450,00 230.000,00 236.500,00

Agili Rio Grande do Norte 006 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

Total do Programa 0010 218.000,00 223.450,00 230.000,00 236.500,00 Total da SubFunção 542 350.000,00 358.750,00 353.522,25 363.680,60

Total da Função 18 660.800,00 677.000,00 695.194,75 717.800,60

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

0006 - FORTALECIMENTO DA AGIRULTURA, PECUARIA E PESCA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1009 - AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO Outros 280.125,00 280.125,00 0,00 0,00

Total do Programa 0006 280.125,00 280.125,00 0,00 0,00 Total da SubFunção 602 280.125,00 280.125,00 0,00 0,00

SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO

0005 - AGUA EM ROJAO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1005 - PERFURACAO INST DE POCOS TUBUL E SIST DE IRRIGACAO Outros 250.000,00 153.750,00 158.362,50 163.113,38

1006 - APOIO A RECUPERACAO DE ACUDES COMUNITARIOS Próprios 12.000,00 12.300,00 12.669,00 13.049,00

1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total do Programa 0005 272.000,00 176.050,00 181.031,50 186.162,38 Total da SubFunção 605 272.000,00 176.050,00 181.031,50 186.162,38

SUBFUNÇÃO: 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

0006 - FORTALECIMENTO DA AGIRULTURA, PECUARIA E PESCA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1008 - PARQUE DE EXPOSICOES Outros 140.000,00 0,00 0,00 0,00

2016 - APOIO AO AGRONEGOCIO Outros 10.000,00 10.250,00 10.557,50 10.874,23

Total do Programa 0006 150.000,00 10.250,00 10.557,50 10.874,23 Total da SubFunção 608 150.000,00 10.250,00 10.557,50 10.874,23

Total da Função 20 702.125,00 466.425,00 191.589,00 197.036,61

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

0004 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1003 - REVITALIZACAO DO DIST INDUTRIAL E FEIRAS LIVRES Outros 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00

2015 - ASSU EMPREENDEDOR Próprios 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Total do Programa 0004 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 0014 - VALE MAIS FORTE PROGRAMA:

Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

2086 - PROMOCAO NA IMPLANTACAO E ADENSAMENTO DE INDUSTRIA Próprios 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00

Total do Programa 0014 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 Total da SubFunção 691 315.000,00 320.000,00 325.000,00 330.000,00

SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO

0020 VALORIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL PROGRAMA:

0020 - VALORIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1040 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA Outros 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00

2031 - APOIO EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS Próprios 250.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00

2033 - APOIO A ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS Próprios 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00

2034 - FESTEJOS RELIGIOSOS Próprios 1.504.900,00 1.420.000,00 1.430.000,00 1.517.000,00

Total do Programa 0020 2.109.900,00 2.175.000,00 2.135.000,00 2.172.000,00 Total da SubFunção 695 2.109.900,00 2.175.000,00 2.135.000,00 2.172.000,00

Total da Função 23 2.424.900,00 2.495.000,00 2.460.000,00 2.502.000,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

Agili Rio Grande do Norte 007 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

0021 - DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

1023 - CONST, AMPL, REF E REC DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Outros 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1024 - CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE Próprios 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

1032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA ESPORTIVA Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2032 - APOIO AOS ATLETAS, ATIV E EVENTOS ESPORTIVOS Próprios 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Total do Programa 0021 575.000,00 595.000,00 845.000,00 845.000,00 Total da SubFunção 812 575.000,00 595.000,00 845.000,00 845.000,00

Total da Função 27 575.000,00 595.000,00 845.000,00 845.000,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

0032 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

3001 - SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA Próprios 1.200.000,00 1.250.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00

Total do Programa 0032 1.200.000,00 1.250.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 Total da SubFunção 843 1.200.000,00 1.250.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0032 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

3002 - CONTRIBUICAO AO PASEP Próprios 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00

Total do Programa 0032 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 Total da SubFunção 846 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00

Total da Função 28 2.200.000,00 2.350.000,00 2.480.000,00 2.580.000,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

0033 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA Próprios 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

Total do Programa 0033 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 Total da SubFunção 999 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

Total da Função 99 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

TOTAL GERAL 107.510.380,94 108.221.997,73 110.938.369,87 113.789.485,98

Agili Rio Grande do Norte 008

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ASSU

0001 - PROCESSO LEGISLATIVO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoREFORMA E AMPLIACAO PREDIO SEDE DO P LEGISLATIVO Próprios 200.000,00 1043

REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO Próprios 200.000,00 1044

FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL Próprios 18.794.200,00 2089

19.194.200,00 Total do Programa 0001 19.194.200,00 Total da Unidade 001 19.194.200,00 Total da Órgão 01

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 001 - SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO

0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoMANUTENCAO DE CONSELHOS Próprios 1.045.000,00 2049

1.045.000,00 Total do Programa 0017 0018 - EXECUTAR E AMPLIAR A POLITICA DE HABITACAO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoCONST E MELHORIA DE UNID HABITACIONAIS EM VULNERAB Outros 1.320.000,00 1022

1.320.000,00 Total do Programa 0018 2.365.000,00 Total da Unidade 001

UNIDADE: 003 - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 200.000,00 1028

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Próprios 11.550.000,00 2052

11.750.000,00 Total do Programa 0003 0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoCONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROINFANCIA II Outros 1.200.000,00 1020

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS Próprios 700.000,00 1033

CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Próprios 4.400.000,00 1036

AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS Próprios 400.000,00 1039

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros 5.702.000,00 2054

PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL Outros 1.470.000,00 2055

PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CRECHE Outros 628.000,00 2056

PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE AEE Outros 2.840,00 2057

PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA Outros 650.000,00 2058

PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAC Outros 1.150.000,00 2059

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Próprios 2.765.000,00 2061

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Outros 16.560.000,00 2062

FORMACAO CONT AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO Próprios 240.000,00 2064

POGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA Próprios 400.000,00 2065

EDUCACAO ESPECIAL Próprios 118.000,00 2066

BRASIL ALFABETIZADO Outros 133.600,00 2067

36.519.440,00 Total do Programa 0029 0030 - CONTROLE DO FUNDEB PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoMANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 Outros 52.550.000,00 2068

MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 Outros 15.800.000,00 2069

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60 Outros 6.600.000,00 2070

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40 Outros 915.000,00 2071

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 40 Outros 1.140.000,00 2072

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 60 Outros 8.055.000,00 2073

85.060.000,00 Total do Programa 0030 0031 - CULTURA E ARTE PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CINE TEATRO Próprios 30.000,00 1004

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CULTURA Próprios 30.000,00 1042

MANUTENCAO DO CINE TEATRO PEDRO AMORIM Próprios 700.000,00 2074

MANUTENCAO DAS ACOES EM CULTURA Próprios 508.000,00 2075

MODERNIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Próprios 563.000,00 2076

REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO Outros 180.000,00 2077

APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS Próprios 242.000,00 2078

APOIO AOS EVENT DE INCENTIVO DA ECO CRIATIVA LOCAL Próprios 90.000,00 2080

MANUTENCAO DAS ACOES DA FILARMONICA Próprios 25.000,00 2090

2.368.000,00 Total do Programa 0031

Agili Rio Grande do Norte 001 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL PPA de 2018/2021

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

0034 - CONTROLE QUOTA SALARIO EDUCACAO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS Outros 240.000,00 1033

CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Outros 1.503.000,00 1036

MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO Outros 1.275.000,00 2063

3.018.000,00 Total do Programa 0034 138.715.440,00 Total da Unidade 003

UNIDADE: 004 - SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 400.000,00 1028

MANUTENCAO DA SEC DE EVENTOS, TUR, ESP E JUVENTUDE Próprios 1.700.000,00 2012

2.100.000,00 Total do Programa 0003 0020 - VALORIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoCONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA Outros 1.020.000,00 1040

APOIO EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS Próprios 1.200.000,00 2031

APOIO A ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS Próprios 500.000,00 2033

FESTEJOS RELIGIOSOS Próprios 5.871.900,00 2034

8.591.900,00 Total do Programa 0020 0021 - DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoCONST, AMPL, REF E REC DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Outros 2.000.000,00 1023

CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE Próprios 500.000,00 1024

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA ESPORTIVA Próprios 100.000,00 1032

APOIO AOS ATLETAS, ATIV E EVENTOS ESPORTIVOS Próprios 260.000,00 2032

2.860.000,00 Total do Programa 0021 13.551.900,00 Total da Unidade 004

UNIDADE: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Outros 40.000,00 1028

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS Próprios 11.352.014,00 2011

11.392.014,00 Total do Programa 0003 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoEXPANSAO DA REDE ELETRICA Outros 400.000,00 1015

CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL Outros 300.000,00 1041

700.000,00 Total do Programa 0011 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoCONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS Outros 4.400.000,00 1007

PAVIM, RECU E DRENAG PLUV DA MALHA VIARIA E BUEIRO Outros 6.400.000,00 1010

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E URBANIZACAO DE PRACAS Outros 800.000,00 1011

CONSTRUCAO E REESTRUTURACAO DOS PONTOS TURISTICOS Próprios 460.000,00 1012

PADRONIZACAO DA FEIRA LIVRE E POPULAR Outros 200.000,00 1013

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC OBRAS Outros 700.000,00 1030

12.960.000,00 Total do Programa 0012 0013 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoCONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS Próprios 400.000,00 1014

MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS Outros 2.324.000,00 2017

2.724.000,00 Total do Programa 0013 27.776.014,00 Total da Unidade 005

UNIDADE: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Outros 40.000,00 1028

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Próprios 6.500.000,00 2010

6.540.000,00 Total do Programa 0003 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoLIMPEZA PUBLICA Outros 21.300.000,00 2019

SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS Outros 200.000,00 2020

REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS Outros 900.000,00 2088

22.400.000,00 Total do Programa 0011 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAção

Agili Rio Grande do Norte 002 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC SERV PUBLICOS Outros 500.000,00 1031

500.000,00 Total do Programa 0012

Total do Programa 0012 0013 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoMANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA Outros 6.098.379,82 2018

6.098.379,82 Total do Programa 0013 35.538.379,82 Total da Unidade 006

UNIDADE: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 155.300,00 1028

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO Próprios 8.565.000,00 2004

APOIO AS ASSOCIACOES, CONSELHOS E MOV SOCIAIS Próprios 400.000,00 2005

APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL Próprios 320.000,00 2006

9.440.300,00 Total do Programa 0003 9.440.300,00 Total da Unidade 007

UNIDADE: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 80.000,00 1028

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS Próprios 1.460.000,00 2013

1.540.000,00 Total do Programa 0003 0032 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoSERVICO DA DIVIDA CONTRATADA Próprios 5.010.000,00 3001

CONTRIBUICAO AO PASEP Próprios 4.600.000,00 3002

9.610.000,00 Total do Programa 0032 11.150.000,00 Total da Unidade 008

UNIDADE: 009 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 280.000,00 1028

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO Próprios 11.205.000,00 2007

CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL Próprios 260.000,00 2008

11.745.000,00 Total do Programa 0003 11.745.000,00 Total da Unidade 009

UNIDADE: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

0002 - EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoEDUCACAO FISCAL E CIDADANIA Próprios 40.000,00 2001

40.000,00 Total do Programa 0002 0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO Próprios 320.000,00 1002

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 80.000,00 1028

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO Próprios 1.759.574,94 2002

2.159.574,94 Total do Programa 0003 2.199.574,94 Total da Unidade 010

UNIDADE: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E OUVIDORIA

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 175.000,00 1028

MANUTENCAO DA SEC MUN DE COMUNICACAO E OUVIDORIA Próprios 1.249.212,71 2085

1.424.212,71 Total do Programa 0003 1.424.212,71 Total da Unidade 011

UNIDADE: 012 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 37.096,74 1028

MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA Próprios 3.334.538,00 2014

3.371.634,74 Total do Programa 0003 0005 - AGUA EM ROJAO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoPERFURACAO INST DE POCOS TUBUL E SIST DE IRRIGACAO Outros 725.225,88 1005

APOIO A RECUPERACAO DE ACUDES COMUNITARIOS Próprios 50.018,00 1006

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA Próprios 40.000,00 1029

815.243,88 Total do Programa 0005 0006 - FORTALECIMENTO DA AGIRULTURA, PECUARIA E PESCA PROGRAMA:

Agili Rio Grande do Norte 003 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

Especificação Recursos ValorAçãoPARQUE DE EXPOSICOES Outros 140.000,00 1008

AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO Outros 560.250,00 1009

APOIO AO AGRONEGOCIO Outros 41.681,73 2016

741.931,73 Total do Programa 0006 4.928.810,35 Total da Unidade 012

UNIDADE: 013 - SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 660.000,00 1028

MANUTENCAOO DA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO Próprios 1.660.000,00 2003

2.320.000,00 Total do Programa 0003 0004 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoREVITALIZACAO DO DIST INDUTRIAL E FEIRAS LIVRES Outros 500.000,00 1003

ASSU EMPREENDEDOR Próprios 560.000,00 2015

1.060.000,00 Total do Programa 0004 0014 - VALE MAIS FORTE PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoPROMOCAO NA IMPLANTACAO E ADENSAMENTO DE INDUSTRIA Próprios 230.000,00 2086

230.000,00 Total do Programa 0014 3.610.000,00 Total da Unidade 013

UNIDADE: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 40.000,00 1028

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Próprios 1.159.800,00 2009

1.199.800,00 Total do Programa 0003 0007 - PROGRAMA ASSU VERDE PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoARBORIZACAO SISTEMICA Próprios 208.407,60 1017

IDENTIFICACAO E URBANIZACAO DE AREAS VERDES Próprios 30.375,00 1018

238.782,60 Total do Programa 0007 0008 - PROGRAMA ASSU SELETIVA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoIMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS Próprios 279.220,25 1019

279.220,25 Total do Programa 0008 0009 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoREDUCAO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL Próprios 125.042,50 2087

125.042,50 Total do Programa 0009 0010 - MEIO AMBIENTE CONTROLADO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoCONST DE ATERRO CONTROLADO E REMEDIACAO DE LIXAO Outros 907.950,00 1021

907.950,00 Total do Programa 0010 2.750.795,35 Total da Unidade 014

UNIDADE: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

0033 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoRESERVA DE CONTINGENCIA Próprios 340.000,00 9999

340.000,00 Total do Programa 0033 340.000,00 Total da Unidade 099

265.535.427,17 Total da Órgão 02 ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0010 - MEIO AMBIENTE CONTROLADO PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoMANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Outros 47.222.841,24 2043

47.222.841,24 Total do Programa 0010 0022 - APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO POLITICA DE SAUDE PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Próprios 160.000,00 1035

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Próprios 12.625.000,00 2035

12.785.000,00 Total do Programa 0022 0023 - SAUDE DE QUALIDADE NA ATENCAO BASICA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoCONST E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Outros 3.500.000,00 1025

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Outros 2.300.000,00 1035

Agili Rio Grande do Norte 004 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

R$ 1,00

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Outros 20.650.000,00 2036

NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA Outros 1.690.000,00 2037

PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Outros 18.600.000,00 2039

PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Próprios 4.650.000,00 2050

PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros 5.325.000,00 2082

PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA Outros 273.000,00 2083

56.988.000,00 Total do Programa 0023 0024 - AMPLIACAO E PROMOCAO DO ACESSO A ATENCAO ESPECIALIZADA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoIMPLANTACAO DA UNIDADE EM PRONTO ATENDIMENTO Outros 250.000,00 1026

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR Outros 1.600.000,00 1038

PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Outros 2.500.000,00 2041

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Outros 1.490.000,00 2042

ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM DST, HIV/AIDS (SAE) Outros 170.000,00 2044

PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Outros 292.000,00 2050

6.302.000,00 Total do Programa 0024 0025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoMANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA ASSIST FARMACEUTICA Outros 4.520.000,00 2045

4.520.000,00 Total do Programa 0025 0026 - VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Outros 120.000,00 1035

PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE Outros 6.300.000,00 2046

VIGILANCIA SANITARIA Outros 193.000,00 2047

6.613.000,00 Total do Programa 0026 134.430.841,24 Total da Unidade 001 134.430.841,24 Total da Órgão 03

ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO

UNIDADE: 001 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO

0016 - APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO E POLITICA SOCIAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 160.000,00 1028

MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros 8.600.000,00 2021

8.760.000,00 Total do Programa 0016 0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL Outros 1.378.766,11 1037

CONTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA Outros 970.000,00 1045

MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL Próprios 60.000,00 2022

PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO Próprios 5.050.000,00 2023

APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS Próprios 530.000,00 2024

APOIO A GESTAO DO SUAS Outros 930.000,00 2025

PROTECAO SOCIAL BASICA Outros 876.000,00 2026

SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Outros 977.000,00 2027

ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Próprios 1.113.000,00 2028

PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MDS Outros 335.000,00 2029

ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE Próprios 120.000,00 2084

12.339.766,11 Total do Programa 0017 21.099.766,11 Total da Unidade 001 21.099.766,11 Total da Órgão 04

ÓRGÃO: 05 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

UNIDADE: 001 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

0019 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA:

Especificação Recursos ValorAçãoMANUTENCAO DO FMDCA Outros 200.000,00 2030

200.000,00 Total do Programa 0019 200.000,00 Total da Unidade 001 200.000,00 Total da Órgão 05

440.460.234,52 TOTAL GERAL

Agili Rio Grande do Norte 005 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA

2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021

0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 I - 57.846.299,76 79.999.357,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 I - RECEITAS CORRENTES 13.307.924,25 14.310.293,69 109.637.920,00 104.769.490,19 106.436.366,08 109.107.918,87 111.911.992,39 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 10.446.003,00 11.665.316,77 13.611.200,00 12.971.568,82 13.304.938,14 13.638.892,09 13.989.411,62 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos 9.979.318,93 11.196.634,12 12.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.331.662,46 1.936.315,73 1.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 1.331.662,46 1.936.315,73 1.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho 1.225.343,21 1.927.291,20 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal 1.225.343,21 1.927.291,20 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos 106.319,25 9.024,53 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal 106.319,25 9.024,53 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios 8.647.656,47 9.260.318,39 11.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios 1.336.152,77 1.014.507,55 1.530.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 495.435,92 432.861,24 909.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal 495.435,92 432.861,24 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana IPTU 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa 0,00 0,00 209.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 Multas e Juros de mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana IP 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis 840.716,85 581.646,31 621.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis P 840.716,85 581.646,31 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imoveis ITBI 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imove 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imoveis ITB 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e ServiCos 7.311.503,70 8.245.810,84 9.637.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza 7.311.503,70 8.245.810,84 9.637.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Principal 7.311.503,70 8.245.810,84 9.342.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre Servicos ISS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos ISS 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas 466.684,07 468.682,65 740.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Principal 366.688,29 315.811,27 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 Multas por Auto de Infracao 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 0,00 0,00 70.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Principal 99.995,78 152.871,38 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Outras Receitas 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 Outras Multas 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 2.300.983,82 2.360.119,10 2.419.358,09 2.481.535,59 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica Principal 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 821.807,53 436.856,62 892.000,00 736.835,32 755.771,98 774.741,86 794.652,73 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliarios 821.807,53 436.856,62 842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agili Rio Grande do Norte

Agili Rio Grande do Norte 001 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA

2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e CorreCoes Monetarias 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios Principal 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 Remuneracao de Deposito de Receitas Vinculadas 181.279,06 108.245,98 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00 Remuneracao de Depostio Bancarios de Receitas Vinculadas Diversas 130.403,80 62.525,82 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01.00.00 Rem de Depositos de Receitas do Royalties 15.583,65 19.747,07 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02.00.00 Rem de Deposito Bancarias de Receitas Diversas 114.820,15 42.778,75 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00 Remuneracao de Depostio Bancarios de Receitas Vinculadas da Educacao 50.875,26 45.720,16 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03.00.00 Remuneracao de Deposito Bancario de Receitas da Educacao 50.875,26 45.720,16 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00 Remuneracao de Deposito de Receitas Nao Vinculadas 640.228,47 328.610,64 331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00 Remuneracao de Deposito Bancarios de Receitas Ordinarias 640.228,47 328.610,64 331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios Principal 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais Principal 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 93.156.220,00 88.491.903,50 89.740.445,42 91.992.930,60 94.357.148,92 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 48.981.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 48.981.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.608.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 7.188.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 1.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 Saude da Familia 0,00 0,00 1.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00 Agentes Comunitarios de Saude 0,00 0,00 1.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00 Saude Bucal 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00 Nucleo de Apoio a Saude da Familia 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 0,00 0,00 1.221.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00 Programa Saude na Escola 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Programa Atencao Domiciliar 0,00 0,00 7.117.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 Programa Atencao Domiciliar 0,00 0,00 503.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00 Teto Financeiro 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00 Centro de Atencao Psicossocial 0,00 0,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00 Centro de Especialidade Odontologicas 0,00 0,00 184.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00 Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao

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CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA

2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021

1.7.1.8.03.1.1.02.07.00.00.00 Servico de Atendimento Movel de Urgencia 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Vigilancia Epidmiologico e Ambiental em Saude 0,00 0,00 392.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00 Vigilancia Epidmiologico e Ambiental em Saude 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00 Piso Estrategico de Gerenciamento de Risco de Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 348.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Componente Basico da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 524.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00 Componente Basico da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 524.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 1.876.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00 Transferencia Direta do FNDE ao Programa Dinheiro Dierto na Escola 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 Transferencia Direta do FNDE ao Programa Dinheiro Dierto na Escola 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE 0,00 0,00 706.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE 0,00 0,00 706.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE Prog Nacional de Apoio ao Transporte Es 0,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE Prog Nacional de Apoio ao Transporte Es 0,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00 Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 71.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00 Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 71.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.990/ 0,00 0,00 24.903.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.99 0,00 0,00 24.903.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 14.017.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI sobre Exportacao 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI sobre Exportacao 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Interv. no Dominio Economico CIDE 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Interv. no Dominio Economico CIDE 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 0,00 0,00 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 0,00 0,00 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.99 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.99 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7. 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados Destinados a Programa de Educac 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agili Rio Grande do Norte 003 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA

2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021

1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados Destinados a Programa de Educac 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 19.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 19.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 19.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 18.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 18.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Deducao Ajuste FUNDEB 0,00 0,00 601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao Ajuste FUNDEB 0,00 0,00 601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Doacoes de Pessoa Juridica destinados a FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Doacoes de Pessoa Juridica destinados a FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Doacoes de Pessoa Juridica destinados a FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 107.000,00 268.198,73 275.091,44 281.996,23 289.243,53 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.2.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 II - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM FUNDEB 0,00 0,00 8.871.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM FUNDEB 0,00 0,00 8.871.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM FUNDEB 0,00 0,00 8.871.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita do FPM FUNDEB 0,00 0,00 6.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB ITR 0,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB Lei C. 87/96 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB ICMS 0,00 0,00 2.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB IPVA 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB IPI EXP. 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71.154.224,01 94.309.650,80 99.920.000,00 104.769.490,19 106.436.366,08 109.107.918,87 111.911.992,39 III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)

Agili Rio Grande do Norte 004 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA

2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017

EST. ARREC.

0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 59.707.665,50 83.638.146,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.307.924,25 14.310.293,69 108.791.920,00 104.769.490,19 106.436.366,08 109.107.918,87 111.911.992,39 101.278.050,16 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 10.446.003,00 11.665.316,77 12.767.200,00 12.971.568,82 13.304.938,14 13.638.892,09 13.989.411,62 12.660.129,63 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 9.979.318,93 11.196.634,12 12.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.331.662,46 1.936.315,73 1.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 1.331.662,46 1.936.315,73 1.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho 1.225.343,21 1.927.291,20 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal 1.225.343,21 1.927.291,20 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos 106.319,25 9.024,53 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal 106.319,25 9.024,53 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios 8.647.656,47 9.260.318,39 10.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios 1.336.152,77 1.014.507,55 1.471.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 495.435,92 432.861,24 850.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal 495.435,92 432.861,24 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana IPTU 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa 0,00 0,00 150.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 Multas e Juros de mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana IPT 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis 840.716,85 581.646,31 621.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Pr 840.716,85 581.646,31 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imoveis ITBI 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imove 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imoveis ITBI 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e ServiCos 7.311.503,70 8.245.810,84 8.852.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza 7.311.503,70 8.245.810,84 8.852.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Principal 7.311.503,70 8.245.810,84 8.557.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre Servicos ISS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos ISS 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 466.684,07 468.682,65 740.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Principal 366.688,29 315.811,27 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 Multas por Auto de Infracao 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 0,00 0,00 70.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Principal 99.995,78 152.871,38 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Outras Receitas 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 Outras Multas 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 2.300.983,82 2.360.119,10 2.419.358,09 2.481.535,59 2.245.738,65 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agili Rio Grande do Norte

Agili Rio Grande do Norte 001 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA

2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017

EST. ARREC.

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica Principal 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 821.807,53 436.856,62 892.000,00 736.835,32 755.771,98 774.741,86 794.652,73 719.144,37 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 821.807,53 436.856,62 842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e CorreCoes Monetarias 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios Principal 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 Remuneracao de Deposito de Receitas Vinculadas 181.279,06 108.245,98 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00 Remuneracao de Depostio Bancarios de Receitas Vinculadas Diversas 130.403,80 62.525,82 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01.00.00 Rem de Depositos de Receitas do Royalties 15.583,65 19.747,07 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02.00.00 Rem de Deposito Bancarias de Receitas Diversas 114.820,15 42.778,75 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00 Remuneracao de Depostio Bancarios de Receitas Vinculadas da Educacao 50.875,26 45.720,16 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03.00.00 Remuneracao de Deposito Bancario de Receitas da Educacao 50.875,26 45.720,16 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00 Remuneracao de Deposito de Receitas Nao Vinculadas 640.228,47 328.610,64 331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00 Remuneracao de Deposito Bancarios de Receitas Ordinarias 640.228,47 328.610,64 331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios Principal 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais Principal 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 93.154.220,00 88.491.903,50 89.740.445,42 91.992.930,60 94.357.148,92 85.391.278,06 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 48.981.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 48.981.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.608.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 7.188.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 1.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 Saude da Familia 0,00 0,00 1.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00 Agentes Comunitarios de Saude 0,00 0,00 1.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00 Saude Bucal 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00 Nucleo de Apoio a Saude da Familia 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 0,00 0,00 1.221.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00 Programa Saude na Escola 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programa Saude na Escola 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agili Rio Grande do Norte 002 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA

2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017

EST. ARREC.

1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Programa Atencao Domiciliar 0,00 0,00 7.117.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 Programa Atencao Domiciliar 0,00 0,00 503.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00 Teto Financeiro 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00 Centro de Atencao Psicossocial 0,00 0,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00 Centro de Especialidade Odontologicas 0,00 0,00 184.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00 Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.07.00.00.00 Servico de Atendimento Movel de Urgencia 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Vigilancia Epidmiologico e Ambiental em Saude 0,00 0,00 392.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00 Vigilancia Epidmiologico e Ambiental em Saude 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00 Piso Estrategico de Gerenciamento de Risco de Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 348.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Componente Basico da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 524.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00 Componente Basico da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 524.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 1.876.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00 Transferencia Direta do FNDE ao Programa Dinheiro Dierto na Escola 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 Transferencia Direta do FNDE ao Programa Dinheiro Dierto na Escola 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE 0,00 0,00 706.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE 0,00 0,00 706.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE Prog Nacional de Apoio ao Transporte Es 0,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE Prog Nacional de Apoio ao Transporte Es 0,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00 Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 71.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00 Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 71.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 COTA PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PROD. FINANCEIRA DE PETROLEO L.C. NO. 7.990 0,00 0,00 24.903.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.9 0,00 0,00 24.903.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 14.017.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI sobre Exportacao 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI sobre Exportacao 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Interv. no Dominio Economico CIDE 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Interv. no Dominio Economico CIDE 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 0,00 0,00 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agili Rio Grande do Norte 003 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA

2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017

EST. ARREC.

1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 0,00 0,00 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.9 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.9 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.9 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados Destinados a Programa de Educac 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados Destinados a Programa de Educac 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO 0,00 0,00 19.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 19.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 19.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 18.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 18.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Deducao Ajuste FUNDEB 0,00 0,00 599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao Ajuste FUNDEB 0,00 0,00 599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DOACOES DE PESSOA JURIDICA DESTINADOS A FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Doacoes de Pessoa Juridica destinados a FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Doacoes de Pessoa Juridica destinados a FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 107.000,00 268.198,73 275.091,44 281.996,23 289.243,53 261.759,45 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.2.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 6.700.000,00 2.740.890,75 1.785.631,64 1.830.451,00 1.877.493,59 1.699.093,06 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agili Rio Grande do Norte 004 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA

2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017

EST. ARREC.

2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Recursos do Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e de Valorizacao 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00 Recursos do Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e de Valorizacao 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00 Recursos do Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e de Valorizacao 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 4.400.000,00 2.740.890,75 1.785.631,64 1.830.451,00 1.877.493,59 1.699.093,06 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSF REF BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transf ref Bloco de Investimento 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Transf ref Bloco de Investimento 0,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Transf ref Bloco de Investimento 0,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Transf ref Bloco de Investimento 0,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 Transf de Resursos do FNDE para Programs da Educacao 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 Transf de Resursos do FNDE para Programs da Educacao 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 Transf de Resursos do FNDE para Programs da Educacao 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transf para Saneamento 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Transf para Saneamento 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Transf para Saneamento 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM FUNDEB 0,00 0,00 8.871.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM FUNDEB 0,00 0,00 8.871.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita do FPM FUNDEB 0,00 0,00 6.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB ITR 0,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB Lei C. 87/96 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB ICMS 0,00 0,00 2.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB IPVA 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB IPI EXP. 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.015.589,75 97.948.440,00 106.620.000,00 107.510.380,94 108.221.997,72 110.938.369,87 113.789.485,98 TOTAL GERAL 102.977.143,22

Agili Rio Grande do Norte 005 Página:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

DEMONSTRATIVO DE EMENDAS DO PPA

R$ 1,00

Emendas do Projeto de Lei

INCLUSÕES

Dotação Produto 2018 2019 2020 2021

02.003.13.392.0031.2090 22 25.000,00

1,00

ALTERAÇÕES

Dotação Produto 2018 2019 2020 2021

03.001.10.122.0022.2035 22 3.000.000,00 3.150.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00

03.001.10.122.0022.2035 22 2.975.000,00 3.150.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00

Anterior

Atualizada

03.001.10.301.0023.2036 22 5.000.000,00 5.100.000,00 5.200.000,00 5.300.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00

03.001.10.301.0023.2036 22 5.050.000,00 5.100.000,00 5.200.000,00 5.300.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00

Anterior

Atualizada

02.009.04.122.0003.2007 22 2.700.000,00 2.750.000,00 2.850.000,00 2.930.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00

02.009.04.122.0003.2007 22 2.675.000,00 2.750.000,00 2.850.000,00 2.930.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00

Anterior

Atualizada

02.007.04.122.0003.2004 22 2.050.000,00 2.142.000,00 2.205.000,00 2.268.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00

02.007.04.122.0003.2004 22 1.950.000,00 2.142.000,00 2.205.000,00 2.268.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00

Anterior

Atualizada

02.003.13.392.0031.2076 22 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00

02.003.13.392.0031.2076 22 122.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00

1,00 1,00 1,00 1,00

Anterior

Atualizada

02.012.20.605.0005.1005 106 150.000,00 153.750,00 158.362,50 163.113,38

10,00 10,00 10,00 10,00

02.012.20.605.0005.1005 106 250.000,00 153.750,00 158.362,50 163.113,38

10,00 10,00 10,00 10,00

Anterior

Atualizada

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Despesas Previstas 2018/2021

DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

SUB

DESCRIÇÃOPREVISTA

2018 2019 2020 2021 FUNÇÃOFUNÇÃO

R$ 1,00

01 LEGISLATIVA 4.694.200,00 4.750.000,00 4.800.000,00 4.950.000,00

ACAO LEGISLATIVA 4.694.200,00 4.750.000,00 4.800.000,00 4.950.000,00 031

04 ADMINISTRACAO 12.325.014,00 13.250.122,50 13.458.771,12 14.059.828,77

ADMINISTRACAO GERAL 11.972.014,00 12.895.122,50 13.082.771,12 13.802.828,77 122

NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 100.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00 125

ASSISTENCIA COMUNITARIA 253.000,00 255.000,00 256.000,00 257.000,00 244

08 ASSISTENCIA SOCIAL 5.531.700,70 5.419.065,41 6.023.000,00 5.670.000,00

ADMINISTRACAO GERAL 2.240.000,00 2.400.000,00 2.555.000,00 2.610.000,00 122

ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 242

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 243

ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.858.700,70 2.586.065,41 3.035.000,00 2.627.000,00 244

HABITACAO URBANA 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 482

10 SAUDE 32.993.841,24 32.650.000,00 33.785.000,00 35.002.000,00

ADMINISTRACAO GERAL 3.015.000,00 3.190.000,00 3.240.000,00 3.340.000,00 122

ATENCAO BASICA 13.891.000,00 13.938.000,00 14.299.000,00 14.860.000,00 301

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13.442.841,24 12.794.000,00 13.417.000,00 13.871.000,00 302

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.070.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 303

VIGILANCIA SANITARIA 75.000,00 78.000,00 79.000,00 81.000,00 304

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00 305

12 EDUCACAO 33.330.300,00 33.783.505,00 34.280.315,00 34.953.320,00

ADMINISTRACAO GERAL 2.700.000,00 2.800.000,00 3.050.000,00 3.200.000,00 122

ENSINO FUNDAMENTAL 24.159.600,00 24.295.800,00 24.768.600,00 25.047.600,00 361

ENSINO MEDIO 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 362

EDUCACAO INFANTIL 6.095.000,00 6.297.000,00 6.060.000,00 6.293.000,00 365

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 366

EDUCACAO ESPECIAL 25.700,00 30.705,00 31.715,00 32.720,00 367

13 CULTURA 594.500,00 589.500,00 594.500,00 589.500,00

DIFUSAO CULTURAL 594.500,00 589.500,00 594.500,00 589.500,00 392

15 URBANISMO 11.393.000,00 11.111.379,82 11.240.000,00 11.638.000,00

INFRA ESTRUTURA URBANA 11.393.000,00 11.111.379,82 11.240.000,00 11.638.000,00 451

18 GESTAO AMBIENTAL 660.800,00 677.000,00 695.194,75 717.800,60

ADMINISTRACAO GERAL 280.800,00 287.500,00 310.000,00 321.500,00 122

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 30.000,00 30.750,00 31.672,50 32.620,00 541

CONTROLE AMBIENTAL 350.000,00 358.750,00 353.522,25 363.680,60 542

20 AGRICULTURA 702.125,00 466.425,00 191.589,00 197.036,61

PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 280.125,00 280.125,00 0,00 0,00 602

ABASTECIMENTO 272.000,00 176.050,00 181.031,50 186.162,38 605

PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 150.000,00 10.250,00 10.557,50 10.874,23 608

23 COMERCIO E SERVICOS 2.424.900,00 2.495.000,00 2.460.000,00 2.502.000,00

PROMOCAO COMERCIAL 315.000,00 320.000,00 325.000,00 330.000,00 691

TURISMO 2.109.900,00 2.175.000,00 2.135.000,00 2.172.000,00 695

27 DESPORTO E LAZER 575.000,00 595.000,00 845.000,00 845.000,00

DESPORTO COMUNITARIO 575.000,00 595.000,00 845.000,00 845.000,00 812

28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.200.000,00 2.350.000,00 2.480.000,00 2.580.000,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.200.000,00 1.250.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 843

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 846

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 999

107.510.380,94 108.221.997,73 110.938.369,87 113.789.485,98 TOTAL GERAL

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Levantamento Preliminar das Ações

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE ASSU

2017 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

2089 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL % Executado Em Andamento 1,00

1043 REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SEDE DO P LEGISLATIVO % Executado Em Andamento 1,00

1044 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO Equipamento adquirido Em Andamento 1,00

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Levantamento Preliminar das Ações

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO

2018 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

1022 CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VULNERABILIDADE - Z % Executado Nova 1,00

2049 MANUTENCAO DE CONSELHOS % Executado Em Andamento 1,00

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Levantamento Preliminar das Ações

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

2017 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

2067 BRASIL ALFABETIZADO % Executado Em Andamento 2,00

2078 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS % Executado Em Andamento 1,00

2080 APOIO AOS EVENTOS DE INCENTIVO DA ECONOMIA CRIATIVA LOCAL % Executado Nova 1,00

1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CINE TEATRO Equipamento adquirido Nova 1,00

1039 AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS Imovel Adquirido Em Andamento 1,00

1036 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Unidade de Ensino Ampliada e reformada Em Andamento 3,00

2066 EDUCACAO ESPECIAL % Executado Nova 1,00

2065 POGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA % Executado Nova 1,00

1042 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CULTURA Equipamento adquirido Em Andamento 1,00

1033 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS Equipamento adquirido Em Andamento 3,00

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 1,00

2064 FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO % Executado Em Andamento 1,00

2090 MANUTENCAO DAS ACOES DA FILARMONICA % Executado Em Andamento 1,00

2075 MANUTENCAO DAS ACOES EM CULTURA % Executado Em Andamento 1,00

2070 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60 % Executado Em Andamento 1,00

2072 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 40 % Executado Em Andamento 1,00

2073 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 60 % Executado Em Andamento 1,00

2071 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40 % Executado Em Andamento 1,00

2074 MANUTENCAO DO CINE TEATRO PEDRO AMORIM % Executado Em Andamento 1,00

2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Equipamento adquirido Em Andamento 1,00

2069 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % Executado Em Andamento 1,00

2068 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 % Executado Em Andamento 1,00

2061 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL % Executado Em Andamento 1,00

2062 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Executado Em Andamento 1,00

2054 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR % Executado Em Andamento 3,00

2054 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR % Executado Em Andamento 3,00

2063 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO % Executado Em Andamento 1,00

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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

2076 MODERNIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS % Executado Em Andamento 1,00

2057 PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE AEE % Executado Nova 1,00

2056 PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CRECHE % Executado Em Andamento 1,00

2055 PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL % Executado Em Andamento 1,00

2059 PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL % Executado Em Andamento 1,00

2058 PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA % Executado Em Andamento 1,00

1020 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROINFANCIA II Unidade Construida Em Andamento 1,00

2077 REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO % Executado Em Andamento 1,00

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Levantamento Preliminar das Ações

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE

2017 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

2032 APOIO AOS ATLETAS, ATIV E EVENTOS ESPORTIVOS % Executado Em Andamento 1,00

2033 APOIO A ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS % Executado Nova 1,00

2031 APOIO EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS % Executado Em Andamento 1,00

1040 CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA Centro Construido Nova 1,00

1024 CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE Pracas Construidas Nova

1023 CONST, AMPL, REF E REC DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Quadras de esporte ampliada e reformada Em Andamento 1,00

1032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA ESPORTIVA Equipamento adquirido Nova 1,00

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. % Executado Em Andamento 1,00

2034 FESTEJOS RELIGIOSOS % Executado Nova 1,00

2012 MANUTENCAO DA SEC DE EVENTOS, TUR, ESP E JUVENTUDE % Executado Em Andamento 1,00

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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

2018 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

1014 CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS ABRIGOS CONSTRUIDOS Nova 10,00

1007 CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS Predio reformado e Ampliado Em Andamento 3,00

1041 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL Passsagens molhadas construidas Nova 1,00

1011 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E URBANIZACAO DE PRACAS Pracas Construidas Em Andamento 3,00

1012 CONSTRUCAO E REESTRUTURACAO DOS PONTOS TURISTICOS Pontos turisticos atendidos Em Andamento 1,00

1030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC OBRAS Equipamento adquirido Nova 1,00

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Nova 1,00

1015 EXPANSAO DA REDE ELETRICA % Executado Em Andamento 1,00

2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS % Executado Nova 1,00

2017 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS % Executado Em Andamento 1,00

1013 PADRONIZACAO DA FEIRA LIVRE E POPULAR FEIRA POPULAR CONSTRUIDA Em Andamento 1,00

1010 PAVIMENTACAO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA MALHA VIARIA E BUEIROS Ruas Pavimentadas Em Andamento 4,00

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Levantamento Preliminar das Ações

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

2018 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Nova 1,00

1031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC SERV PUBLICOS Equipamento adquirido Em Andamento 2,00

2019 LIMPEZA PUBLICA % Executado Em Andamento 1,00

2018 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA % Executado Em Andamento 1,00

2010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS % Executado Nova 1,00

2088 REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS Estradas Consertadas Em Andamento 1,00

2020 SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS % Executado Em Andamento 1,00

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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2017 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

2005 APOIO AS ASSOCIACOES, CONSELHOS E MOV SOCIAIS % Executado Em Andamento 1,00

2006 APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL % Executado Nova 1,00

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 8,00

2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO % Executado Em Andamento 1,00

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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

2017 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 8,00

2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS % Executado Em Andamento 1,00

3002 CONTRIBUICAO AO PASEP % Executado Em Andamento 1,00

3001 SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA % Executado Em Andamento 1,00

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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

2018 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

2008 CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL Servidor Capacidade Nova 250,00

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 50,00

2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO % Executado Em Andamento 1,00

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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

2018 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

1002 ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO % Executado Nova 1,00

2001 EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA Pessoas Atendidas Nova 2.500,00

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento

2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO % Executado Em Andamento 1,00

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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E OUVIDORIA

2018 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Nova 8,00

2085 MANUTENCAO DA SEC MUN DE COMUNICACAO E OUVIDORIA % Executado Nova 1,00

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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

2018 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

1009 AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO Abatedouro revitalizacao/ampliacao Nova 1,00

2016 APOIO AO AGRONEGOCIO % Executado Em Andamento 1,00

1006 APOIO A RECUPERACAO DE ACUDES COMUNITARIOS Acudes Recuperados Nova 3,00

1008 PARQUE DE EXPOSICOES Parque construido Em Andamento 1,00

1029 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA Equipamento adquirido Nova 1,00

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. % Executado Em Andamento 1,00

2014 MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA % Executado Em Andamento 1,00

1005 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E SISTEMAS DE IRRIGACAO POCOS PERFURADOS Nova 10,00

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Levantamento Preliminar das Ações

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA

2017 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

2015 ASSU EMPREENDEDOR % Executado Em Andamento 1,00

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 2,00

2003 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO % Executado Em Andamento 1,00

2086 PROMOCAO NA IMPLANTACAO E ADENSAMENTO DE INDUSTRIA % Executado Nova 1,00

1003 REVITALIZACAO DO DIST INDUTRIAL E FEIRAS LIVRES Unidade revitalizada Nova 1,00

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Levantamento Preliminar das Ações

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

2017 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

1017 ARBORIZACAO SISTEMICA % Executado Em Andamento 1,00

1021 CONST DE ATERRO CONTROLADO E REMEDIACAO DE LIXAO % Executado Nova 1,00

1019 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS % Executado Em Andamento 1,00

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Nova 1,00

1018 IDENTIFICACAO E URBANIZACAO DE AREAS VERDES % Executado Nova 1,00

2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE % Executado Nova 1,00

2087 REDUCAO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL % Executado Nova 1,00

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Levantamento Preliminar das Ações

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

RESERVA DE CONTINGENCIA

2017 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA % Executado Em Andamento 1,00

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Levantamento Preliminar das Ações

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2017 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

2037 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA % Executado Em Andamento 1,00

2082 PROGRAMA SAUDE BUCAL % Executado Em Andamento 1,00

2041 PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL % Executado Em Andamento 1,00

2042 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS % Executado Em Andamento 1,00

1025 CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Unid. de Saude Construida Em Andamento 4,00

2044 ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM DST, HIV/AIDS (SAE) % Executado Nova 1,00

1038 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR % Executado Em Andamento 90,00

1035 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Equipamento adquirido Em Andamento 25,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Equipamento adquirido 25,00

1026 IMPLANTACAO DA UNIDADE EM PRONTO ATENDIMENTO Unidade Construida Em Andamento 1,00

2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE % Executado Em Andamento 1,00

2045 MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA ASSIST FARMACEUTICA % Executado Em Andamento 1,00

2043 MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE % Executado Em Andamento 1,00

2039 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE % Executado Em Andamento 1,00

2047 VIGILANCIA SANITARIA, INCLUSIVE CONTROLE DE ZOONOSES. % Executado Em Andamento 1,00

2050 PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ % Executado Em Andamento 2,00

2083 PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA % Executado Em Andamento 1,00

2036 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA % Executado Em Andamento 1,00

2046 PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE % Executado Em Andamento 1,00

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Levantamento Preliminar das Ações

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO

2017 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

2084 ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE % Executado Em Andamento 1,00

2024 APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS % Executado Em Andamento 1,00

2025 APOIO A GESTAO DO SUAS % Executado Em Andamento 1,00

2028 ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS % Executado Em Andamento 2,00

1045 CONTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA Unidade Construida Nova

1037 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL Unidade Construida Em Andamento 2,00

2027 SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL % Executado Em Andamento 1,00

2027 SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL % Executado Em Andamento 1,00

1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 1,00

2021 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL % Executado Em Andamento 1,00

2022 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL % Executado Em Andamento 1,00

2023 PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO % Executado Nova 2,00

2026 PROTECAO SOCIAL BASICA % Executado Em Andamento 1,00

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Levantamento Preliminar das Ações

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

2017 Código Descrição da Ação Produto

Em Andamento Valor no Orçamento do

(Em R$ - )

Exercício em CursoNova

2030 MANUTENCAO DO FMDCA % Executado Em Andamento 1,00

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