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Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim Secretaria Municipal de Governo
Praça Pedro Velho, 107 – Centro – CNPJ: 08294662/0001-23 – Telefax: 3331-6320
LEI Nº 601, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE 2018-2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSÚ, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei:
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO
Art. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em
cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e a Lei
Orgânica do Município.
Parágrafo único – Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:
I – Anexo I – Estratégias e Diretrizes;
II – Anexo II – Listagem dos programas por órgão, indicando o objetivo, o
publico alvo, o valor e as metas das ações para o período.
Art. 2°. O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação do Governo
Municipal em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos
definidos para o período.
Art. 3°. Os programas e Ações deste Plano serão observados nas leis de
diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as
modifiquem.
Art. 4°. Para efeito desta lei, entende-se por:
I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula
um conjunto de ações visando concretizar o objetivo nele estabelecido.
II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo
de um programa, podendo ser projeto, quando concorre para expansão ou
aperfeiçoamento da ação do governo, mas limitado no tempo, atividade,
quando se realiza de modo contínuo e permanente.
Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
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Praça Pedro Velho, 107 – Centro – CNPJ: 08294662/0001-23 – Telefax: 3331-6320
III – Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção,
expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo federal, das quais não
resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou
serviços.
Art. 5°. Os valores financeiros estabelecidos para as ações constantes do
Plano Plurianual são estimativos, não se constituindo em limites à programação
das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus respectivos créditos
adicionais.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO
Art. 6°. A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência,
eficácia e efetividade, compreendendo a implementação, monitoramento,
avaliação e revisão de programas.
Art. 7°. O poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de
planejamento para apoio a gestão do Plano, com característica de sistema
estruturador de governo.
Art. 8°. Caberá ao poder Executivo estabelecer normas complementares para
a gestão do Plano Plurianual 2018-2021.
Art. 9°. A gestão fiscal e orçamentária e a legislação correlata deverão
considerar as diretrizes de elevação dos investimentos públicos e de contenção
do crescimento das despesas correntes primárias.
Art. 10°. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a
inclusão de novo programa serão propostos pelo poder Executivo por meio de
projeto de lei de revisão anual ou especifico de alteração da Lei do Plano
Plurianual.
§ 1°. Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados a Câmara
Municipal até 31 de agosto de 2018, 2019 e 2020.
§ 2°. Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na
hipótese de:
I – Inclusão de programas ou ação:
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a) Diagnóstico sobre a atual situação do problema ou demanda da
sociedade que queira atender com o programa proposto;
b) Indicação dos recursos financiarão o programa ou a ação proposta.
II – alteração ou exclusão de programas ou ações:
a) Exposição dos motivos que ensejam a proposta.
§ 3°. Considere-se alteração de programa:
I – modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo;
II – inclusão ou exclusão de ações;
III – alteração do titulo, do produto e da unidade de medida das ações.
§ 4°. As alterações previstas no inciso II do § 3º poderão ocorrer por intermédio
da Lei Orçamentária ou de seus créditos adicionais, desde que mantenha a
mesma codificação e não modifique a finalidade ou a sua abrangência
geográfica.
Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a:
I – alterar o órgão responsável pelas ações;
II – adequar a meta física da ação para compatibilizá-la com alteração no seu
valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias
anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alteram o Plano Plurianual.
CAPÍTULO III
DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Art. 12. O poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Finanças,
instituirá o sistema de informação, acompanhamento, controle e avaliação do
Plano Plurianual 2018-2021.
Art. 13. Os órgãos do Poder Executivo responsáveis pelas ações deverão
manter atualizados, durante cada exercício financeiro, de forma estabelecida
pelo órgão central do sistema de planejamento, orçamento e finanças, as
informações referentes à execução física e financeira das ações sob sua
responsabilidade.
Art. 14. O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade no
acompanhamento e avaliação do Plano de que trata esta lei.
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Art. 15. A Secretaria Municipal de Finanças garantirá o acesso, pela internet,
as informações constantes do sistema de acompanhamento, controle e
avaliação.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16. O Poder Executivo divulgará, pela internet, pelo menos uma vez em
cada um dos anos subseqüentes à aprovação do Plano, em função de
alterações ocorridas.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal do Assú “Palácio Francisco Augusto Caldas de
Amorim”, em 27 de dezembro de 2017.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
FLÁVIO MORAIS
SECRETÁRIA DE GOVERNO
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ANEXO I
Assú em 2016, conforme dados coletados no Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE ostenta uma população de 57.743
habitantes. Apresenta uma densidade demográfica de 40,84, participa com
1,66 % da população do Rio Grande do Norte. Em relação ao Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), Assú em 2010, indicava um
índice de 0,661.
O Plano Plurianual é um instrumento para o Planejamento
Estratégico do Município, ou seja, para organização dos recursos e energias do
governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um cenário de
médio prazo.
O Planejamento Estratégico contribui para uma melhor integração
e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual
gestão, estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente
e eficaz dos recursos públicos. Auxilia, ainda, no comprometimento das
gestões presente e futuras, com a visão de futuro desejada para o Município.
Para implementar essa visão estratégica, a Secretaria Municipal
de Finanças coordenou, oficinas de trabalho, com a colaboração dos
servidores municipais e dos secretários municipais na construção dos
programas, ações e seus detalhamentos para o Plano Plurianual - PPA 2018-
2021.
Este plano foi elaborado com a participação de todos os sistemas
operacionais deste Governo Municipal no qual são apresentados os programas
prioritários de cada órgão/unidade orçamentária, com base em diretrizes e
objetivos da Administração.
Houve também, um papel relevante dos Conselhos Municipais,
representantes de diversas políticas públicas, pois eles contribuíram na
elaboração do PPA 2018-2021, validando as ações propostas para os próximos
quatro anos.
Os anseios da sociedade hoje apontam para um modelo de
desenvolvimento socialmente justo, apoiado num crescimento socioeconômico
distributivo, sustentável, integrado e integrador, que fortaleça as atividades
produtivas, as potencialidades locais e que, ao mesmo tempo, descortine
novas possibilidades e perspectivas de geração de emprego e renda
destacando, sobretudo, o papel das micro e pequenas empresas.
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É necessário, portanto, articular os agentes produtivos e
reconhecer o cidadão como sujeito do desenvolvimento, como protagonista das
políticas públicas, senhor de seu destino.
A implementação deste projeto não é tarefa simples que possa se
resumir a ações isoladas, improvisadas. Requer a organicidade de um conjunto
de esforços articulados, planejados e coordenados, resultando em ações
decididas e eficazes.
Neste contexto, situa-se a presente linha de trabalho que se
propõe sistematizar e instrumentar o Planejamento deste Governo Municipal
para o período de 2018-2021, de acordo com as estratégias e diretrizes a
seguir formuladas.
São OBJETIVOS ESTRATÉGICOS do Plano Plurianual 2018-
2021:
Crescimento da base econômica.
Melhoria da qualidade de vida.
Gestão pública transparente e eficiente.
Conservação e uso racional dos recursos naturais.
As DIRETRIZES DE AÇÃO associadas aos objetivos
estratégicos são as seguintes:
Aumento da eficiência do gasto público, com ênfase na redução dos
desperdícios e paralelismos e no aumento da qualidade e da
produtividade dos serviços públicos municipais.
Capacitação, qualificação e valorização dos servidores municipais.
Aproveitamento das potencialidades locais, com o uso racional e
sustentado dos recursos.
Fortalecimento e ampliação da base infraestrutural econômica.
Melhoria profissional com ênfase na formação e qualificação de mão-de-
obra.
Melhoria educacional, com ênfase na educação básica.
Ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde.
Melhoria das condições habitacionais, de saneamento, cultura e lazer.
As diretrizes em referência estão expressas nos objetivos
setoriais a seguir:
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Contribuir para universalização do ensino fundamental, através da
melhoria da infraestrutura e equipamentos do sistema educacional,
associada à capacitação e valorização dos professores.
Criar condições para a melhoria dos níveis de qualificação da população,
preparando-a para ingresso ou mudança de ocupação no mercado de
trabalho.
Contribuir para elevar o padrão de qualidade de vida da população,
através do acesso à habitação e da melhoria das condições de moradia.
Promover a industrialização do município através de processo dinâmico
de crescimento e incentivos, com ênfase especial às micros e pequenas
empresas.
Ampliar o número de espaços educacionais, culturais e de lazer para
melhor absorver e desenvolver as ações demandadas pela população.
Garantir a equidade de atendimento de saúde hospitalar e ambulatorial,
de modo a contribuir com a redução dos índices de mortalidade e
morbidade, melhorando a saúde e elevando a expectativa de vida da
população.
Dotar o município de uma infraestrutura hídrica capaz de atender à
demanda de água de boa qualidade para consumo humano, para
agropecuária e irrigação.
Prover as condições infra estruturais do setor agrícola, sobretudo no
tocante ao incremento das atividades do setor, além da construção e
melhoria de estradas vicinais para um adequado e ágil escoamento da
produção.
Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto
Caldas de Amorim”, aos 27 de dezembro de 2017.
GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL DO ASSÚ
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ASSU
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1043 - RAPL REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SEDE DO P LEGISLATIVO
0022 - % Executado PODER LEGISLATIVO
Percentual 1,00 50.000,00 1
1044 - REPL REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 0001 - Equipamento adquirido
PODER LEGISLATIVO
Und 1,00 50.000,00 1
2089 - FUMCM FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
0022 - % Executado PODER LEGISLATIVO
Percentual 1,00 4.000.000,00 2
Total por Programa 3,00 4.100.000,00
Total por Órgão/Unidade 3,00 4.100.000,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 001
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 001 SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO
Programa: 0017 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2049 - MANUTCONS MANUTENCAO DE CONSELHOS 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 1,00 216.300,00 2
Total por Programa 1,00 216.300,00
Programa: 0018 EXECUTAR E AMPLIAR A POLITICA DE HABITACAO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1022 - CONSTUNIDH CONST E MELHORIA DE UNID HABITACIONAIS EM VULNERAB
0022 - % Executado SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 1
Total por Programa
Total por Órgão/Unidade 1,00 216.300,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 002
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 003 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Und 1,00 51.000,00 1
2052 - MANUTEDUC MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
0001 - Equipamento adquirido
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Und 1,00 2.493.200,96 2
Total por Programa 2,00 2.544.200,96
Programa: 0029 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1020 - PROINFAN CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROINFANCIA II 0036 - Unidade Construida
SECRETARIO MUNICIPAL DE
und 1,00 1.734.216,04 1
1033 - EQUIPESCOL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIO MUNICIPAL DE
Und 178.000,00 1
1036 - CONSTESCOL CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS
0027 - Unidade de Ensino Ampliada e reformada
SECRETARIO MUNICIPAL DE
und 2,00 1.100.000,00 1
1039 - AQUISIMOV AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS
0029 - Imovel Adquirido SECRETARIO MUNICIPAL DE
und 100.000,00 1
2054 - MANUTRANSP MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 2,00 1.266.913,00 2
2055 - PNAEFUND PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 250.000,00 2
2056 - PNAECRECHE PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CRECHE
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 146.500,00 2
2057 - PNAEAEE PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE AEE 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 2
2058 - PNAEPRE PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 126.000,00 2
2059 - PNAEMAISED PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAC
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 165.000,00 2
2061 - MANUTENSIN MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 622.000,00 2
2062 - MANUTFUNDA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 3.787.350,00 2
Agili Rio Grande do Norte
Página 003
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
2064 - FORMACONT FORMACAO CONT AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 120.000,00 2
2065 - EJA POGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 2
2066 - EDUESPECIA EDUCACAO ESPECIAL 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 2
2067 - ALFAB BRASIL ALFABETIZADO 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 2,00 95.600,00 2
Total por Programa 14,00 9.691.579,04
Programa: 0030 CONTROLE DO FUNDEB
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2068 - MANUTEFF60 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 12.141.000,00 2
2069 - MANUTEFF40 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 3.749.000,00 2
2071 - MANEICF40 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 40
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 215.000,00 2
2072 - MANEFPF40 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 40
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 274.000,00 2
2073 - MANEFPF60 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 60
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 1.850.000,00 2
2070 - MANEFCF60 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE -FUNDEB 60
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 1.230.000,00 2
Total por Programa 6,00 19.459.000,00
Programa: 0031 CULTURA E ARTE
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2074 - MANUTCINET MANUTENCAO DO CINE TEATRO PEDRO AMORIM 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 175.000,00 2
2075 - MANACOESC MANUTENCAO DAS ACOES EM CULTURA 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 127.000,00 2
2076 - MODERNBIBL MODERNIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 147.000,00 2
2077 - REVITPATHI REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 45.000,00 2
Agili Rio Grande do Norte
Página 004
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
2078 - APOIOEVCUL APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 60.500,00 2
2080 - APOIOEVINC APOIO AOS EVENT DE INCENTIVO DA ECO CRIATIVA LOCAL
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 2
1004 - AQUISEQUIP AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CINE TEATRO 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIO MUNICIPAL DE
Und 1
1042 - EQUIPCULT AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CULTURA 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIO MUNICIPAL DE
Und 15.000,00 1
2090 - MAFI MANUTENCAO DAS ACOES DA FILARMONICA 0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 2
Total por Programa 569.500,00
Programa: 0034 CONTROLE QUOTA SALARIO EDUCACAO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1033 - EQUIPESCOL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIO MUNICIPAL DE
Und 165.000,00 1
1036 - CONSTESCOL CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 367.000,00 1
2063 - MANUTSALED MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
0022 - % Executado SECRETARIO MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 213.000,00 2
Total por Programa 2,00 745.000,00
Total por Órgão/Unidade 24,00 33.009.280,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 005
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 004 SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2012 - MANUTEVENT MANUTENCAO DA SEC DE EVENTOS, TUR, ESP E JUVENTUDE
0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 554.200,00 2
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 70.000,00 1
Total por Programa 624.200,00
Programa: 0020 VALORIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2031 - APOIOEVENT APOIO EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS 0022 - % Executado SEC MUN DE EVENTOS,
Percentual 78.000,00 2
2034 - FESTRELIGI FESTEJOS RELIGIOSOS 0022 - % Executado SEC MUN DE EVENTOS,
Percentual 2
2033 - APOIOESTRU APOIO A ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
0022 - % Executado SEC MUN DE EVENTOS,
Percentual 2
1040 - CONSTCATUR CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA 0023 - Centro Construido SEC MUN DE EVENTOS,
und 1
Total por Programa 78.000,00
Programa: 0021 DESPORTO COMUNITARIO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1023 - CONSTQUADR CONST, AMPL, REF E REC DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
0056 - Quadras de esporte ampliada e
SEC MUN DE EVENTOS,
Und. 539.210,00 1
2032 - APOIOATLET APOIO AOS ATLETAS, ATIV E EVENTOS ESPORTIVOS
0022 - % Executado SEC MUN DE EVENTOS,
Percentual 435.000,00 2
1032 - EQUIPESPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA ESPORTIVA
0001 - Equipamento adquirido
SEC MUN DE EVENTOS,
Und 1
1024 - CONSTPRACA CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE 0049 - Pracas Construidas
SEC MUN DE EVENTOS,
und 1
Agili Rio Grande do Norte
Página 006
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total por Programa 974.210,00
Total por Órgão/Unidade 1.676.410,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 007
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2011 - MANUTOBRAS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 2
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Und 1
Total por Programa
Programa: 0011 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1015 - EXPANSREDE EXPANSAO DA REDE ELETRICA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 100.000,00 1
1041 - CONSTPASSA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL
0116 - Passsagens molhadas construidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
UN 1
Total por Programa 100.000,00
Programa: 0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1007 - CONSTAMPL CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS
0003 - Predio reformado e Ampliado
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 380.000,00 1
1010 - PAVIMDRENA PAVIM, RECU E DRENAG PLUV DA MALHA VIARIA E 0050 - Ruas SECRETARIA und 2.150.000,00 1
1010 PAVIMDRENA PAVIM, RECU E DRENAG PLUV DA MALHA VIARIA E BUEIRO
0050 Ruas Pavimentadas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 2.150.000,00 1
1011 - CONSTPRACA CONSTRUCAO, AMPLIACAO E URBANIZACAO DE PRACAS
0049 - Pracas Construidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 700.000,00 1
1012 - CONSTPTURI CONSTRUCAO E REESTRUTURACAO DOS PONTOS TURISTICOS
0109 - Pontos turisticos atendidos
SECRETARIA MUNICIPAL DE
UN 1
1013 - PADROFEIRA PADRONIZACAO DA FEIRA LIVRE E POPULAR 0110 - FEIRA POPULAR CONSTRUIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
UN 50.000,00 1
1030 - EQUIPOBRAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC OBRAS 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 1
Agili Rio Grande do Norte
Página 008
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total por Programa 3.280.000,00
Programa: 0013 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1014 - CONSTABRIG CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 0111 - ABRIGOS CONSTRUIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
UNI 1
2017 - MANUTVIASP MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 500.000,00 2
Total por Programa 500.000,00
Total por Órgão/Unidade 3.880.000,00
Agili Rio Grande do Norte
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2010 - MANUTSERVP MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 2
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Und 1
Total por Programa
Programa: 0011 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2019 - LIMPUBL LIMPEZA PUBLICA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 4.900.000,00 2
2020 - SINALIZA SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 115.500,00 2
2088 - RECUPESTRA REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS 0048 - Estradas Consertadas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 360.000,00 2
Total por Programa 5.375.500,00
Programa: 0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1031 - EQUIPSERVP AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC SERV PUBLICOS
0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 1
Total por Programa
Programa: 0013 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
Agili Rio Grande do Norte
Página 010
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
2018 - MANUTILUMI MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 1.448.000,00 2
Total por Programa 1.448.000,00
Total por Órgão/Unidade 6.823.500,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 011
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2004 - MANUTGOV MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 3.171.500,00 2
2005 - APOIOASSOC APOIO AS ASSOCIACOES, CONSELHOS E MOV SOCIAIS
0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 5.000,00 2
2006 - APOIOINST APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL
0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 2
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Und 25.000,00 1
Total por Programa 3.201.500,00
Total por Órgão/Unidade 3.201.500,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 012
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2013 - MANUTFIN MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 1,00 304.000,00 2
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Und 1,00 20.000,00 1
Total por Programa 2,00 324.000,00
Programa: 0032 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
3001 - SERVDIVIDA SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 1.119.520,20 3
3002 - PASEP CONTRIBUICAO AO PASEP 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 932.000,00 3
Total por Programa 2,00 2.051.520,20
Total por Órgão/Unidade 4,00 2.375.520,20
Total por Órgão/Unidade 4,00 2.375.520,20
Agili Rio Grande do Norte
Página 013
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 009 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2007 - MANUTADM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO
0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 1,00 2.501.500,00 2
2008 - CAPACTEC CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL 0007 - Servidor Capacidade
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
und 2
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Und 50,00 70.000,00 1
Total por Programa 51,00 2.571.500,00
Total por Órgão/Unidade 51,00 2.571.500,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 014
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
Programa: 0002 EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2001 - EDUFISC EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA 0045 - Pessoas Atendidas SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 2
Total por Programa
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1002 - ATUPGM ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 1
2002 - MANUTTRIB MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 516.500,00 2
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Und 45.000,00 1
adquirido ADMINISTRACAO E
Total por Programa 561.500,00
Total por Órgão/Unidade 561.500,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 015
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E OUVIDORIA
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Und 1
2085 - MANUTCOMUN MANUTENCAO DA SEC MUN DE COMUNICACAO E OUVIDORIA
0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 2
Total por Programa
Total por Órgão/Unidade
Agili Rio Grande do Norte
Página 016
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 012 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2014 - MANUTAGRIC MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA
0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 588.300,00 2
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 40.000,00 1
Total por Programa 628.300,00
Programa: 0005 AGUA EM ROJAO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1005 - PERFINST PERFURACAO INST DE POCOS TUBUL E SIST DE IRRIGACAO
0106 - POCOS PERFURADOS
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,
UN 1
1006 - APOIORECUP APOIO A RECUPERACAO DE ACUDES COMUNITARIOS
0102 - Acudes Recuperados
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,
Unid 1
1029 - EQUIPAGRI AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA
0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,
Und 1
Total por Programa
Programa: 0006 FORTALECIMENTO DA AGIRULTURA, PECUARIA E PESCA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2016 - APOIOAGRO APOIO AO AGRONEGOCIO 0022 - % Executado SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,
Percentual 82.000,00 2
1008 - CONSTPARQ PARQUE DE EXPOSICOES 0070 - Parque construido SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,
UNIDADE 175.000,00 1
1009 - AMPLABATED AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO
0108 - Abatedouro revitalizacao/ampliacao
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,
UN 1
Total por Programa 257.000,00
Total por Órgão/Unidade 885.300,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 017
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 013 SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2003 - MANUTDESEN MANUTENCAOO DA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO
0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 444.110,00 2
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Und 30.000,00 1
Total por Programa 474.110,00
Programa: 0004 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL
Código - Sigla Tipo Descrição da Ação Produto Unidade Unidade Qtde do Ano Valor em R$ do
(Proj/Ativ) Responsável em Curso Ano em Cursode Medida
2015 - ASSUEMPREE ASSU EMPREENDEDOR 0022 - % Executado SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIEN
Percentual 140.000,00 2
1003 - REVITDIST REVITALIZACAO DO DIST INDUTRIAL E FEIRAS LIVRES
0117 - Unidade revitalizada
SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIEN
UN 1
Total por Programa 140.000,00
Programa: 0014 VALE MAIS FORTE
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2086 - PROMIMPL PROMOCAO NA IMPLANTACAO E ADENSAMENTO DE INDUSTRIA
0022 - % Executado SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIEN
Percentual 2
Total por Programa
Total por Órgão/Unidade 614.110,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 018
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 014 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2009 - MANUTMEIOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0022 - % Executado SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Percentual 2
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E
Und 1
Total por Programa
Programa: 0007 PROGRAMA ASSU VERDE
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1017 - ARBOR ARBORIZACAO SISTEMICA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
Percentual 150.000,00 1
1018 - IDENTURB IDENTIFICACAO E URBANIZACAO DE AREAS VERDES
0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
Percentual 1
Total por Programa 150.000,00
Programa: 0008 PROGRAMA ASSU SELETIVA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1019 - COLSELET IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
0022 - % Executado SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,
Percentual 150.000,00 1
Total por Programa 150.000,00
Programa: 0009 PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2087 - REDCONPOLU REDUCAO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL 0022 - % Executado SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,
Percentual 2
Agili Rio Grande do Norte
Página 019
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total por Programa
Programa: 0010 MEIO AMBIENTE CONTROLADO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1021 - ATERCON CONST DE ATERRO CONTROLADO E REMEDIACAO DE LIXAO
0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
Percentual 1
Total por Programa
Total por Órgão/Unidade 300.000,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 020
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 099 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 0033 RESERVA DE CONTINGENCIA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
9999 - RC RESERVA DE CONTINGENCIA 0022 - % Executado RESERVA DE CONTINGENCIA
Percentual 85.000,00 3
Total por Programa 85.000,00
Total por Órgão/Unidade 85.000,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 021
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0010 MEIO AMBIENTE CONTROLADO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2043 - MANUTMAC MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
Percentual 1,00 10.897.200,00 2
Total por Programa 1,00 10.897.200,00
Programa: 0022 APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO POLITICA DE SAUDE
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2035 - MANTFUS MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 2.689.885,00 2
1035 - EQUIPSAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 0001 - Equipamento adquirido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Und 5,00 55.000,00 1
Total por Programa 6,00 2.744.885,00
Programa: 0023 SAUDE DE QUALIDADE NA ATENCAO BASICA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2036 - PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 4.837.401,99 2
2037 - AMPNASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 362.000,00 2
2039 - PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 4.120.000,00 2
1035 - EQUIPSAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 0001 - Equipamento adquirido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Und 5,00 1.050.000,00 1
2050 - PMAQ PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ
0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 1.046.400,00 2
1025 - CONSTUBS CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
0054 - Unid. de Saude Construida
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Und. 5,00 200.000,00 1
2082 - BUCAL PROGRAMA SAUDE BUCAL 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 1.275.000,00 2
Agili Rio Grande do Norte
Página 022
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
2083 - PSE PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 65.690,00 2
Total por Programa 15,00 12.956.491,99
Programa: 0024 AMPLIACAO E PROMOCAO DO ACESSO A ATENCAO ESPECIALIZADA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2041 - CAPS PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 559.000,00 2
DE SAUDE
2042 - CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 342.000,00 2
1026 - IMPLANTUPA IMPLANTACAO DA UNIDADE EM PRONTO ATENDIMENTO
0036 - Unidade Construida
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
und 1,00 180.000,00 1
2044 - DTSTHIV ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM DST, HIV/AIDS (SAE)
0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 2
1038 - EQUIPHOSP AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 1.280.000,00 1
2050 - PMAQ PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ
0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 66.000,00 2
Total por Programa 5,00 2.427.000,00
Programa: 0025 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2045 - MANUTASSIS MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA ASSIST FARMACEUTICA
0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 1.070.000,00 2
Total por Programa 1,00 1.070.000,00
Programa: 0026 VIGILANCIA EM SAUDE
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2046 - VIGSAUDE PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 1.442.700,00 2
2047 - PFVISA VIGILANCIA SANITARIA 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Percentual 1,00 44.000,00 2
Agili Rio Grande do Norte
Página 023
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
1035 - EQUIPSAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 0001 - Equipamento adquirido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Und 1,00 30.000,00 1
Total por Programa 3,00 1.516.700,00
Total por Órgão/Unidade 31,00 31.612.276,99
Agili Rio Grande do Norte
Página 024
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 04 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO
Unidade: 001 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO
Programa: 0016 APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO E POLITICA SOCIAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
(Proj/Ativ) Responsável em Curso Ano em Cursode Medida
2021 - MANTFMAS MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 1,00 1.831.000,00 2
1028 - EQUIPSEC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 0001 - Equipamento adquirido
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Und 1,00 40.000,00 1
Total por Programa 2,00 1.871.000,00
Programa: 0017 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2023 - PROGASSIST PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 2
2024 - APOIOASSOC APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 1,00 125.000,00 2
2025 - APOIOGESTS APOIO A GESTAO DO SUAS 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 1,00 222.000,00 2
2026 - PROTSBAS PROTECAO SOCIAL BASICA 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 1,00 215.770,00 2
2027 - CREAS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 1,00 236.800,00 2
2028 - ATENDBENE ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 2,00 274.000,00 2
2029 - PROGASSIST PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MDS 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 1,00 9.000,00 2
2022 - MANUTCONSA MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL
0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 1,00 15.636,60 2
1037 - CONSTCREAS ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL 0036 - Unidade Construida
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
und 1,00 70.000,00 1
2084 - ACA ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE 0022 - % Executado FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
Percentual 1,00 30.500,00 2
1045 - COCC CONTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA 0036 - Unidade Construida
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TR
und 1
Total por Programa 10,00 1.198.706,60
Agili Rio Grande do Norte
Página 025
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total por Órgão/Unidade 12,00 3.069.706,60
Agili Rio Grande do Norte
Página 026
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 05 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade: 001 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Programa: 0019 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2030 - MANUTFMDCA MANUTENCAO DO FMDCA 0022 - % Executado FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIA
Percentual 1,00 10.685.000,00 2
Total por Programa 1,00 10.685.000,00
Total por Órgão/Unidade 1,00 10.685.000,00
Agili Rio Grande do Norte
Página 027
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total Geral 127,00 105.666.903,79
PREFEITURA DE ASSU RN
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1043 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SEDE DO P LEGISLATIVO 1 0022 - % Executado Percentual
01.031 ACAO LEGISLATIVA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
CAMARA MUNICIPAL DE ASSU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 01.001
1044 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 1 0001 - Equipamento adquirido Und
01.031 ACAO LEGISLATIVA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
CAMARA MUNICIPAL DE ASSU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 01.001
2089 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 2 0022 - % Executado Percentual
01.031 ACAO LEGISLATIVA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
CAMARA MUNICIPAL DE ASSU 4.594.200,00 4.650.000,00 4.700.000,00 4.850.000,00 18.794.200,00 01.001
2018 3,00
4.694.200,00
2019 3,00
4.750.000,00
2020 3,00
4.800.000,00
2021 3,00
4.950.000,00
Total 12,00
19.194.200,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:001
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0002 EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2001 - EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA 2 0045 - Pessoas Atendidas und
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 2.500,00 2019 2.500,00 2020 2.500,00 2021 2.500,00 Total 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.010
2018 2.500,00
10.000,00
2019 2.500,00
10.000,00
2020 2.500,00
10.000,00
2021 2.500,00
10.000,00
Total 10.000,00
40.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:002
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1002 - ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO 1 0022 - % Executado Percentual
04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 Total 3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 100.000,00 100.000,00 120.000,00 320.000,00 02.010
1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 1 0001 - Equipamento adquirido Und
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 80,00 2019 74,00 2020 72,00 2021 95,00 Total 321,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 460.300,00 412.000,00 400.000,00 478.000,00 1.750.300,00 02.008
1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 1 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 108.900,00 109.122,50 109.396,18 109.678,06 437.096,74 02.012
2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 385.800,00 392.000,00 393.774,94 588.000,00 1.759.574,94 02.010
2003 - MANUTENCAOO DA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA 360.000,00 420.000,00 430.000,00 450.000,00 1.660.000,00 02.013
2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1.950.000,00 2.142.000,00 2.205.000,00 2.268.000,00 8.565.000,00 02.007
2005 - APOIO AS ASSOCIACOES, CONSELHOS E MOV SOCIAIS 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.007
2006 - APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 02.007
2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.675.000,00 2.750.000,00 2.850.000,00 2.930.000,00 11.205.000,00 02.009
2008 - CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL 2 0007 - Servidor Capacidade und
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 250,00 2019 150,00 2020 100,00 2021 100,00 Total 600,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 100.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 260.000,00 02.009
Agili Rio Grande do Norte
Página:003
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0003 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2 0022 - % Executado Percentual
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 270.800,00 277.500,00 300.000,00 311.500,00 1.159.800,00 02.014
2010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 1.500.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 6.500.000,00 02.006
2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 2.352.014,00 2.900.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00 11.352.014,00 02.005
2012 - MANUTENCAO DA SEC DE EVENTOS, TUR, ESP E JUVENTUDE 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.700.000,00 02.004
2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 350.000,00 360.000,00 370.000,00 380.000,00 1.460.000,00 02.008
2014 - MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 800.000,00 820.000,00 844.600,00 869.938,00 3.334.538,00 02.012
2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 2 0001 - Equipamento adquirido Und
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 2.650.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00 11.550.000,00 02.003
2085 - MANUTENCAO DA SEC MUN DE COMUNICACAO E OUVIDORIA 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E OUVIDORIA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 349.212,71 1.249.212,71 02.011
2018 347,00
15.042.814,00
2019 241,00
16.072.622,50
2020 189,00
16.552.771,12
2021 211,00
17.314.328,77
Total 988,00
64.982.536,39 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0004 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1003 - REVITALIZACAO DO DIST INDUTRIAL E FEIRAS LIVRES 1 0117 - Unidade revitalizada UN
23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00 02.013
2015 - ASSU EMPREENDEDOR 2 0022 - % Executado Percentual
23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,00 02.013
2018 2,00
265.000,00
2019 2,00
265.000,00
2020 2,00
265.000,00
2021 2,00
265.000,00
Total 8,00
1.060.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0005 AGUA EM ROJAO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1005 - PERFURACAO INST DE POCOS TUBUL E SIST DE IRRIGACAO 1 0106 - POCOS PERFURADOS UN
20.605 ABASTECIMENTO 2018 10,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 40,00
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 250.000,00 153.750,00 158.362,50 163.113,38 725.225,88 02.012
1006 - APOIO A RECUPERACAO DE ACUDES COMUNITARIOS 1 0102 - Acudes Recuperados Unid
20.605 ABASTECIMENTO 2018 3,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 3,00 Total 12,00
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 12.000,00 12.300,00 12.669,00 13.049,00 50.018,00 02.012
1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA 1 0001 - Equipamento adquirido Und
20.605 ABASTECIMENTO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.012
2018 14,00
272.000,00
2019 14,00
176.050,00
2020 14,00
181.031,50
2021 14,00
186.162,38
Total 56,00
815.243,88 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:006
PREFEITURA DE ASSU RN
C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0006 FORTALECIMENTO DA AGIRULTURA, PECUARIA E PESCA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1008 - PARQUE DE EXPOSICOES 1 0070 - Parque construido UNIDADE
20.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 140.000,00 140.000,00 02.012
1009 - AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO 1 0108 - Abatedouro revitalizacao/ampliacao UN
20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 2021 Total 2,00
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 280.125,00 280.125,00 560.250,00 02.012
2016 - APOIO AO AGRONEGOCIO 2 0022 - % Executado Percentual
20.608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 10.000,00 10.250,00 10.557,50 10.874,23 41.681,73 02.012
2018 3,00
430.125,00
2019 2,00
290.375,00
2020 1,00
10.557,50
2021 1,00
10.874,23
Total 7,00
741.931,73 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:007
PREFEITURA DE ASSU RN
C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0007 PROGRAMA ASSU VERDE
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1017 - ARBORIZACAO SISTEMICA 1 0022 - % Executado Percentual
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 50.000,00 51.250,00 52.787,00 54.370,60 208.407,60 02.014
1018 - IDENTIFICACAO E URBANIZACAO DE AREAS VERDES 1 0022 - % Executado Percentual
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 2021 Total 2,00
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 15.000,00 15.375,00 30.375,00 02.014
2018 2,00
65.000,00
2019 2,00
66.625,00
2020 1,00
52.787,00
2021 1,00
54.370,60
Total 6,00
238.782,60 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:008
PREFEITURA DE ASSU RN
C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0008 PROGRAMA ASSU SELETIVA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1019 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 1 0022 - % Executado Percentual
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 67.000,00 68.675,00 70.735,25 72.810,00 279.220,25 02.014
2018 1,00
67.000,00
2019 1,00
68.675,00
2020 1,00
70.735,25
2021 1,00
72.810,00
Total 4,00
279.220,25 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:009
PREFEITURA DE ASSU RN
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0009 PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2087 - REDUCAO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL 2 0022 - % Executado Percentual
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 30.000,00 30.750,00 31.672,50 32.620,00 125.042,50 02.014
2018 1,00
30.000,00
2019 1,00
30.750,00
2020 1,00
31.672,50
2021 1,00
32.620,00
Total 4,00
125.042,50 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:010
PREFEITURA DE ASSU RN
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0010 MEIO AMBIENTE CONTROLADO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1021 - CONST DE ATERRO CONTROLADO E REMEDIACAO DE LIXAO 1 0022 - % Executado Percentual
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 218.000,00 223.450,00 230.000,00 236.500,00 907.950,00 02.014
2043 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 0022 - % Executado Percentual
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.132.841,24 11.500.000,00 12.090.000,00 12.500.000,00 47.222.841,24 03.001
2018 2,00
11.350.841,24
2019 2,00
11.723.450,00
2020 2,00
12.320.000,00
2021 2,00
12.736.500,00
Total 8,00
48.130.791,24 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:011
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0011 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1015 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA 1 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.005
1041 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL 1 0116 - Passsagens molhadas construidas UN
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 2021 Total 2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 150.000,00 150.000,00 300.000,00 02.005
2019 - LIMPEZA PUBLICA 2 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 5.200.000,00 5.200.000,00 5.400.000,00 5.500.000,00 21.300.000,00 02.006
2020 - SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS 2 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 02.006
2088 - REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS 2 0048 - Estradas Consertadas und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 235.000,00 100.000,00 275.000,00 290.000,00 900.000,00 02.006
2018 5,00
5.735.000,00
2019 5,00
5.600.000,00
2020 4,00
5.825.000,00
2021 4,00
5.940.000,00
Total 18,00
23.100.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:012
PREFEITURA DE ASSU RN
C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1007 - CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS 1 0003 - Predio reformado e Ampliado Und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 3,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 4,00 Total 13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.400.000,00 02.005
1010 - PAVIM, RECU E DRENAG PLUV DA MALHA VIARIA E BUEIRO 1 0050 - Ruas Pavimentadas und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 4,00 2019 4,00 2020 4,00 2021 4,00 Total 16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 1.600.000,00 1.600.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 6.400.000,00 02.005
1011 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E URBANIZACAO DE PRACAS 1 0049 - Pracas Construidas und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 3,00 2019 4,00 2020 2021 Total 7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 400.000,00 400.000,00 800.000,00 02.005
1012 - CONSTRUCAO E REESTRUTURACAO DOS PONTOS TURISTICOS 1 0109 - Pontos turisticos atendidos UN
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 60.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 460.000,00 02.005
1013 - PADRONIZACAO DA FEIRA LIVRE E POPULAR 1 0110 - FEIRA POPULAR CONSTRUIDA UN
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 Total 3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 50.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 02.005
1030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC OBRAS 1 0001 - Equipamento adquirido Und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 200.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 700.000,00 02.005
1031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC SERV PUBLICOS 1 0001 - Equipamento adquirido Und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 2,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 02.006
2018 15,00
3.510.000,00
2019 15,00
3.350.000,00
2020 12,00
3.250.000,00
2021 12,00
3.350.000,00
Total 54,00
13.460.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:013
PREFEITURA DE ASSU RN
C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0013 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1014 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 1 0111 - ABRIGOS CONSTRUIDOS UNI
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 10,00 2019 10,00 2020 2021 Total 20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 200.000,00 200.000,00 400.000,00 02.005
2017 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 2 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 500.000,00 500.000,00 624.000,00 700.000,00 2.324.000,00 02.005
2018 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA 2 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 1.448.000,00 1.461.379,82 1.541.000,00 1.648.000,00 6.098.379,82 02.006
2018 12,00
2.148.000,00
2019 12,00
2.161.379,82
2020 2,00
2.165.000,00
2021 2,00
2.348.000,00
Total 28,00
8.822.379,82 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:014
PREFEITURA DE ASSU RN
C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0014 VALE MAIS FORTE
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2086 - PROMOCAO NA IMPLANTACAO E ADENSAMENTO DE INDUSTRIA 2 0022 - % Executado Percentual
23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 230.000,00 02.013
2018 1,00
50.000,00
2019 1,00
55.000,00
2020 1,00
60.000,00
2021 1,00
65.000,00
Total 4,00
230.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:015
PREFEITURA DE ASSU RN
C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0016 APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO E POLITICA SOCIAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 1 0001 - Equipamento adquirido Und
08.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 04.001
2021 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 0022 - % Executado Percentual
08.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 1.950.000,00 2.100.000,00 2.250.000,00 2.300.000,00 8.600.000,00 04.001
2018 2,00
1.990.000,00
2019 2,00
2.140.000,00
2020 2,00
2.290.000,00
2021 2,00
2.340.000,00
Total 8,00
8.760.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:016
PREFEITURA DE ASSU RN
C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0017 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1037 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL 1 0036 - Unidade Construida und
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 2,00 2019 10,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 14,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 757.700,70 421.065,41 100.000,00 100.000,00 1.378.766,11 04.001
1045 - CONTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA 1 0036 - Unidade Construida und
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 2019 2020 1,00 2021 1,00 Total 2,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 700.000,00 270.000,00 970.000,00 04.001
2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 04.001
2023 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.050.000,00 04.001
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.050.000,00 04.001
2024 - APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 125.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,00 530.000,00 04.001
2025 - APOIO A GESTAO DO SUAS 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 225.000,00 230.000,00 235.000,00 240.000,00 930.000,00 04.001
2026 - PROTECAO SOCIAL BASICA 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 216.000,00 218.000,00 220.000,00 222.000,00 876.000,00 04.001
2027 - SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 240.000,00 242.000,00 245.000,00 250.000,00 977.000,00 04.001
2028 - ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 2 0022 - % Executado Percentual
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 276.000,00 278.000,00 279.000,00 280.000,00 1.113.000,00 04.001
2029 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MDS 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 80.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 335.000,00 04.001
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0017 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2049 - MANUTENCAO DE CONSELHOS 2 0022 - % Executado Percentual
08.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 250.000,00 260.000,00 265.000,00 270.000,00 1.045.000,00 02.001
2084 - ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE 2 0022 - % Executado Percentual
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 04.001
2018 13,00
3.414.700,70
2019 21,00
3.154.065,41
2020 13,00
3.609.000,00
2021 13,00
3.207.000,00
Total 60,00
13.384.766,11 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0018 EXECUTAR E AMPLIAR A POLITICA DE HABITACAO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1022 - CONST E MELHORIA DE UNID HABITACIONAIS EM VULNERAB 1 0022 - % Executado Percentual
08.482 HABITACAO URBANA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 1.320.000,00 02.001
2018 1,00
330.000,00
2019 1,00
330.000,00
2020 1,00
330.000,00
2021 1,00
330.000,00
Total 4,00
1.320.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0019 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2030 - MANUTENCAO DO FMDCA 2 0022 - % Executado Percentual
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 05.001
2018 1,00
50.000,00
2019 1,00
50.000,00
2020 1,00
50.000,00
2021 1,00
50.000,00
Total 4,00
200.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0020 VALORIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1040 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA 1 0023 - Centro Construido und
23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 1.020.000,00 02.004
2031 - APOIO EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS 2 0022 - % Executado Percentual
23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 250.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 02.004
2033 - APOIO A ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 2 0022 - % Executado Percentual
23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 500.000,00 02.004
2034 - FESTEJOS RELIGIOSOS 2 0022 - % Executado Percentual
23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 1.504.900,00 1.420.000,00 1.430.000,00 1.517.000,00 5.871.900,00 02.004
2018 4,00
2.109.900,00
2019 4,00
2.175.000,00
2020 4,00
2.135.000,00
2021 4,00
2.172.000,00
Total 16,00
8.591.900,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0021 DESPORTO COMUNITARIO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1023 - CONST, AMPL, REF E REC DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 1 0056 - Quadras de esporte ampliada e reformada Und.
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 02.004
1024 - CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE 1 0049 - Pracas Construidas und
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 2019 2020 1,00 2021 1,00 Total 2,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 2019 2020 1,00 2021 1,00 Total 2,00
SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 250.000,00 250.000,00 500.000,00 02.004
1032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA ESPORTIVA 1 0001 - Equipamento adquirido Und
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 02.004
2032 - APOIO AOS ATLETAS, ATIV E EVENTOS ESPORTIVOS 2 0022 - % Executado Percentual
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 260.000,00 02.004
2018 3,00
575.000,00
2019 3,00
595.000,00
2020 4,00
845.000,00
2021 4,00
845.000,00
Total 14,00
2.860.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0022 APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO POLITICA DE SAUDE
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 1 0001 - Equipamento adquirido Und
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 5,00 2019 5,00 2020 5,00 2021 5,00 Total 20,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 03.001
2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 0022 - % Executado Percentual
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.975.000,00 3.150.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00 12.625.000,00 03.001
2018 6,00
3.015.000,00
2019 6,00
3.190.000,00
2020 6,00
3.240.000,00
2021 6,00
3.340.000,00
Total 24,00
12.785.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0023 SAUDE DE QUALIDADE NA ATENCAO BASICA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1025 - CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE 1 0054 - Unid. de Saude Construida Und.
10.301 ATENCAO BASICA 2018 4,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 1,00 Total 11,00
10.301 ATENCAO BASICA 2018 4,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 1,00 Total 11,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 03.001
1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 1 0001 - Equipamento adquirido Und
10.301 ATENCAO BASICA 2018 15,00 2019 15,00 2020 15,00 2021 15,00 Total 60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 2.300.000,00 03.001
2036 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.050.000,00 5.100.000,00 5.200.000,00 5.300.000,00 20.650.000,00 03.001
2037 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 400.000,00 420.000,00 430.000,00 440.000,00 1.690.000,00 03.001
2039 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.500.000,00 4.600.000,00 4.700.000,00 4.800.000,00 18.600.000,00 03.001
2050 - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.650.000,00 03.001
2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.275.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 1.400.000,00 5.325.000,00 03.001
2083 - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 66.000,00 68.000,00 69.000,00 70.000,00 273.000,00 03.001
2018 25,00
13.891.000,00
2019 24,00
13.938.000,00
2020 24,00
14.299.000,00
2021 22,00
14.860.000,00
Total 95,00
56.988.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0024 AMPLIACAO E PROMOCAO DO ACESSO A ATENCAO ESPECIALIZADA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1026 - IMPLANTACAO DA UNIDADE EM PRONTO ATENDIMENTO 1 0036 - Unidade Construida und
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 250.000,00 250.000,00 03.001
1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 1 0022 - % Executado Percentual
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 90,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.600.000,00 03.001
2041 - PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 2 0022 - % Executado Percentual
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 600.000,00 620.000,00 630.000,00 650.000,00 2.500.000,00 03.001
2042 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 2 0022 - % Executado Percentual
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350.000,00 360.000,00 380.000,00 400.000,00 1.490.000,00 03.001
2044 - ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM DST, HIV/AIDS (SAE) 2 0022 - % Executado Percentual
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 40.000,00 42.000,00 43.000,00 45.000,00 170.000,00 03.001
2050 - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 2 0022 - % Executado Percentual
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 70.000,00 72.000,00 74.000,00 76.000,00 292.000,00 03.001
2018 95,00
2.310.000,00
2019 14,00
1.294.000,00
2020 14,00
1.327.000,00
2021 14,00
1.371.000,00
Total 137,00
6.302.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0025 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Ação
Função / SubFunção
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Metas Físicas
Metas Financeiras
2045 - MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA ASSIST FARMACEUTICA 2 0022 - % Executado Percentual
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.070.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 4.520.000,00 03.001
2018 1,00
1.070.000,00
2019 1,00
1.100.000,00
2020 1,00
1.150.000,00
2021 1,00
1.200.000,00
Total 4,00
4.520.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0026 VIGILANCIA EM SAUDE
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE 1 0001 - Equipamento adquirido Und
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 2018 5,00 2019 5,00 2020 5,00 2021 5,00 Total 20,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 03.001
2046 - PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE 2 0022 - % Executado Percentual
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00 6.300.000,00 03.001
2047 - VIGILANCIA SANITARIA 2 0022 - % Executado Percentual
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 45.000,00 48.000,00 49.000,00 51.000,00 193.000,00 03.001
2018 7,00
1.575.000,00
2019 7,00
1.628.000,00
2020 7,00
1.679.000,00
2021 7,00
1.731.000,00
Total 28,00
6.613.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0029 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1020 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROINFANCIA II 1 0036 - Unidade Construida und
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 2021 Total 2,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 02.003
1033 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 1 0001 - Equipamento adquirido Und
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 700.000,00 02.003
1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1 0027 - Unidade de Ensino Ampliada e reformada und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.400.000,00 02.003
1039 - AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS 1 0029 - Imovel Adquirido und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 400.000,00 400.000,00 02.003
2054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 3,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 3,00 Total 12,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.270.000,00 1.382.000,00 1.495.000,00 1.555.000,00 5.702.000,00 02.003
2055 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 350.000,00 360.000,00 375.000,00 385.000,00 1.470.000,00 02.003
2056 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CRECHE 2 0022 - % Executado Percentual
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 150.000,00 155.000,00 160.000,00 163.000,00 628.000,00 02.003
2057 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE AEE 2 0022 - % Executado Percentual
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 700,00 705,00 715,00 720,00 2.840,00 02.003
2058 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA 2 0022 - % Executado Percentual
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 155.000,00 160.000,00 165.000,00 170.000,00 650.000,00 02.003
2059 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAC 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 282.000,00 285.000,00 290.000,00 293.000,00 1.150.000,00 02.003
Agili Rio Grande do Norte
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programas/Ações ValidadasPrograma: 0029 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2061 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 2 0022 - % Executado Percentual
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 650.000,00 680.000,00 710.000,00 725.000,00 2.765.000,00 02.003
2062 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 4.000.000,00 4.110.000,00 4.200.000,00 4.250.000,00 16.560.000,00 02.003
2064 - FORMACAO CONT AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 02.003
2065 - POGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2 0022 - % Executado Percentual
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.003
2066 - EDUCACAO ESPECIAL 2 0022 - % Executado Percentual
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 25.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 118.000,00 02.003
2067 - BRASIL ALFABETIZADO 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 32.600,00 32.800,00 33.600,00 34.600,00 133.600,00 02.003
2018 21,00
9.350.300,00
2019 20,00
9.230.505,00
2020 19,00
8.895.315,00
2021 19,00
9.043.320,00
Total 79,00
36.519.440,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
Programas/Ações Validadas
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0030 CONTROLE DO FUNDEB
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2068 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12.900.000,00 13.100.000,00 13.250.000,00 13.300.000,00 52.550.000,00 02.003
2069 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 3.800.000,00 3.900.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00 15.800.000,00 02.003
2070 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60 2 0022 - % Executado Percentual
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 6.600.000,00 02.003
2071 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40 2 0022 - % Executado Percentual
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 215.000,00 225.000,00 235.000,00 240.000,00 915.000,00 02.003
2072 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 40 2 0022 - % Executado Percentual
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 275.000,00 280.000,00 290.000,00 295.000,00 1.140.000,00 02.003
2073 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 60 2 0022 - % Executado Percentual
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.855.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 8.055.000,00 02.003
2018 6,00
20.545.000,00
2019 6,00
21.005.000,00
2020 6,00
21.575.000,00
2021 6,00
21.935.000,00
Total 24,00
85.060.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:030
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
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Programas/Ações Validadas
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0031 CULTURA E ARTE
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CINE TEATRO 1 0001 - Equipamento adquirido Und
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00 02.003
1042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CULTURA 1 0001 - Equipamento adquirido Und
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00 02.003
2074 - MANUTENCAO DO CINE TEATRO PEDRO AMORIM 2 0022 - % Executado Percentual
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 700.000,00 02.003
2075 - MANUTENCAO DAS ACOES EM CULTURA 2 0022 - % Executado Percentual
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 508.000,00 02.003
2076 - MODERNIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS 2 0022 - % Executado Percentual
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 122.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 563.000,00 02.003
2077 - REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO 2 0022 - % Executado Percentual
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00 02.003
2078 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS 2 0022 - % Executado Percentual
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 242.000,00 02.003
2080 - APOIO AOS EVENT DE INCENTIVO DA ECO CRIATIVA LOCAL 2 0022 - % Executado Percentual
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 25.000,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00 90.000,00 02.003
2090 - MANUTENCAO DAS ACOES DA FILARMONICA 2 0022 - % Executado Percentual
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 25.000,00 25.000,00 02.003
2018 9,00
594.500,00
2019 8,00
589.500,00
2020 8,00
594.500,00
2021 8,00
589.500,00
Total 33,00
2.368.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:031
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
PREFEITURA DE ASSU RN
C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23
Programas/Ações Validadas
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0032 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
3001 - SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA 3 0022 - % Executado Percentual
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.200.000,00 1.250.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 5.010.000,00 02.008
3002 - CONTRIBUICAO AO PASEP 3 0022 - % Executado Percentual
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 4.600.000,00 02.008
2018 2,00
2.200.000,00
2019 2,00
2.350.000,00
2020 2,00
2.480.000,00
2021 2,00
2.580.000,00
Total 8,00
9.610.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:032
PREFEITURA DE ASSU RN
C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0033 RESERVA DE CONTINGENCIA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 3 0022 - % Executado Percentual
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 340.000,00 02.099
2018 1,00
85.000,00
2019 1,00
85.000,00
2020 1,00
85.000,00
2021 1,00
85.000,00
Total 4,00
340.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Rio Grande do Norte
Página:033
Página:033
PREFEITURA DE ASSU RN
C.N.P.J.: 08.294.662/0001-23
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0034 CONTROLE QUOTA SALARIO EDUCACAO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1033 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS 1 0001 - Equipamento adquirido Und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 02.003
1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 370.000,00 373.000,00 375.000,00 385.000,00 1.503.000,00 02.003
2063 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 305.000,00 315.000,00 325.000,00 330.000,00 1.275.000,00 02.003
2018 3,00
735.000,00
2019 3,00
748.000,00
2020 3,00
760.000,00
2021 3,00
775.000,00
Total 12,00
3.018.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1043 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SEDE DO P LEGISLATIVO Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1044 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2089 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL Próprios 4.594.200,00 4.650.000,00 4.700.000,00 4.850.000,00
Total do Programa 0001 4.694.200,00 4.750.000,00 4.800.000,00 4.950.000,00 Total da SubFunção 031 4.694.200,00 4.750.000,00 4.800.000,00 4.950.000,00
Total da Função 01 4.694.200,00 4.750.000,00 4.800.000,00 4.950.000,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
0002 - EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2001 - EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Total do Programa 0002 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Outros 509.200,00 461.122,50 449.396,18 527.678,06
2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO Próprios 385.800,00 392.000,00 393.774,94 588.000,00
2003 - MANUTENCAOO DA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO Próprios 360.000,00 420.000,00 430.000,00 450.000,00
2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO Próprios 1.950.000,00 2.142.000,00 2.205.000,00 2.268.000,00
2005 - APOIO AS ASSOCIACOES, CONSELHOS E MOV SOCIAIS Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2006 - APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL Próprios 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO Próprios 2.675.000,00 2.750.000,00 2.850.000,00 2.930.000,00
2008 - CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL Próprios 100.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00
2010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Próprios 1.500.000,00 1.700.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00
2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS Próprios 2.352.014,00 2.900.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00
2012 - MANUTENCAO DA SEC DE EVENTOS, TUR, ESP E JUVENTUDE Próprios 500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS Próprios 350.000,00 360.000,00 370.000,00 380.000,00
2014 - MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA Próprios 800.000,00 820.000,00 844.600,00 869.938,00
2085 - MANUTENCAO DA SEC MUN DE COMUNICACAO E OUVIDORIA Próprios 300.000,00 300.000,00 300.000,00 349.212,71
Total do Programa 0003 11.962.014,00 12.885.122,50 13.072.771,12 13.792.828,77 Total da SubFunção 122 11.972.014,00 12.895.122,50 13.082.771,12 13.802.828,77
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1002 - ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO Próprios 100.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00
Total do Programa 0003 100.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00 Total da SubFunção 125 100.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2028 - ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Próprios 253.000,00 255.000,00 256.000,00 257.000,00
Total do Programa 0017 253.000,00 255.000,00 256.000,00 257.000,00 Total da SubFunção 244 253.000,00 255.000,00 256.000,00 257.000,00
Total da Função 04 12.325.014,00 13.250.122,50 13.458.771,12 14.059.828,77
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Agili Rio Grande do Norte 001 Página:
001 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
0016 - APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO E POLITICA SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2021 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros 1.950.000,00 2.100.000,00 2.250.000,00 2.300.000,00
Total do Programa 0016 1.990.000,00 2.140.000,00 2.290.000,00 2.340.000,00 0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2049 - MANUTENCAO DE CONSELHOS Próprios 250.000,00 260.000,00 265.000,00 270.000,00
Total do Programa 0017 250.000,00 260.000,00 265.000,00 270.000,00 Total da SubFunção 122 2.240.000,00 2.400.000,00 2.555.000,00 2.610.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2028 - ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Próprios 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
Total do Programa 0017 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 Total da SubFunção 242 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2084 - ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Total do Programa 0017 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0019 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2030 - MANUTENCAO DO FMDCA Outros 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Total do Programa 0019 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da SubFunção 243 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1037 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL Outros 757.700,70 421.065,41 100.000,00 100.000,00
1045 - CONTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA Outros 0,00 0,00 700.000,00 270.000,00
2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2023 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO Próprios 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
2024 - APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS Próprios 125.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,00
2025 - APOIO A GESTAO DO SUAS Outros 225.000,00 230.000,00 235.000,00 240.000,00
2026 - PROTECAO SOCIAL BASICA Outros 216.000,00 218.000,00 220.000,00 222.000,00
2027 - SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Outros 240.000,00 242.000,00 245.000,00 250.000,00
2029 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MDS Outros 80.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00
Total do Programa 0017 2.858.700,70 2.586.065,41 3.035.000,00 2.627.000,00 Total da SubFunção 244 2.858.700,70 2.586.065,41 3.035.000,00 2.627.000,00
SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA
0018 - EXECUTAR E AMPLIAR A POLITICA DE HABITACAO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1022 - CONST E MELHORIA DE UNID HABITACIONAIS EM VULNERAB Outros 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00
Total do Programa 0018 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Total da SubFunção 482 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00
Total da Função 08 5.531.700,70 5.419.065,41 6.023.000,00 5.670.000,00
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
SUBFUNÇÃO:
Agili Rio Grande do Norte 002 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
0022 - APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO POLITICA DE SAUDE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Próprios 2.975.000,00 3.150.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00
Total do Programa 0022 3.015.000,00 3.190.000,00 3.240.000,00 3.340.000,00 Total da SubFunção 122 3.015.000,00 3.190.000,00 3.240.000,00 3.340.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
0023 - SAUDE DE QUALIDADE NA ATENCAO BASICA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1025 - CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Outros 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 1.000.000,00
1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Outros 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00
2036 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Outros 5.050.000,00 5.100.000,00 5.200.000,00 5.300.000,00
2037 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA Outros 400.000,00 420.000,00 430.000,00 440.000,00
2039 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Outros 4.500.000,00 4.600.000,00 4.700.000,00 4.800.000,00
2050 - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Próprios 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros 1.275.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 1.400.000,00
2083 - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA Outros 66.000,00 68.000,00 69.000,00 70.000,00
Total do Programa 0023 13.891.000,00 13.938.000,00 14.299.000,00 14.860.000,00 Total da SubFunção 301 13.891.000,00 13.938.000,00 14.299.000,00 14.860.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0010 - MEIO AMBIENTE CONTROLADO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2043 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Outros 11.132.841,24 11.500.000,00 12.090.000,00 12.500.000,00
Total do Programa 0010 11.132.841,24 11.500.000,00 12.090.000,00 12.500.000,00 0024 - AMPLIACAO E PROMOCAO DO ACESSO A ATENCAO ESPECIALIZADA PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1026 - IMPLANTACAO DA UNIDADE EM PRONTO ATENDIMENTO Outros 250.000,00 0,00 0,00 0,00
1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR Outros 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2041 - PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Outros 600.000,00 620.000,00 630.000,00 650.000,00
2042 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Outros 350.000,00 360.000,00 380.000,00 400.000,00
2044 - ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM DST, HIV/AIDS (SAE) Outros 40.000,00 42.000,00 43.000,00 45.000,00
2050 - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Outros 70.000,00 72.000,00 74.000,00 76.000,00
Total do Programa 0024 2.310.000,00 1.294.000,00 1.327.000,00 1.371.000,00 Total da SubFunção 302 13.442.841,24 12.794.000,00 13.417.000,00 13.871.000,00
SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2045 - MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA ASSIST FARMACEUTICA Outros 1.070.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00
Total do Programa 0025 1.070.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 Total da SubFunção 303 1.070.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
0026 - VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1035 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Outros 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
2047 - VIGILANCIA SANITARIA Outros 45.000,00 48.000,00 49.000,00 51.000,00
Total do Programa 0026 75.000,00 78.000,00 79.000,00 81.000,00 Total da SubFunção 304 75.000,00 78.000,00 79.000,00 81.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0026 - VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA:
Agili Rio Grande do Norte 003 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2046 - PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE Outros 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00
Total do Programa 0026 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00 Total da SubFunção 305 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00
Total da Função 10 32.993.841,24 32.650.000,00 33.785.000,00 35.002.000,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Próprios 2.650.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00
Total do Programa 0003 2.700.000,00 2.800.000,00 3.050.000,00 3.200.000,00 Total da SubFunção 122 2.700.000,00 2.800.000,00 3.050.000,00 3.200.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Próprios 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1039 - AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS Próprios 400.000,00 0,00 0,00 0,00
2054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00
2055 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL Outros 350.000,00 360.000,00 375.000,00 385.000,00
2059 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAC Outros 282.000,00 285.000,00 290.000,00 293.000,00
2062 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Outros 4.000.000,00 4.110.000,00 4.200.000,00 4.250.000,00
2064 - FORMACAO CONT AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO Próprios 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2067 - BRASIL ALFABETIZADO Outros 32.600,00 32.800,00 33.600,00 34.600,00
Total do Programa 0029 6.724.600,00 6.547.800,00 6.758.600,00 6.872.600,00 0030 - CONTROLE DO FUNDEB PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2068 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 Outros 12.900.000,00 13.100.000,00 13.250.000,00 13.300.000,00
2069 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 Outros 3.800.000,00 3.900.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00
Total do Programa 0030 16.700.000,00 17.000.000,00 17.250.000,00 17.400.000,00 0034 - CONTROLE QUOTA SALARIO EDUCACAO PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1033 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS Outros 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Outros 370.000,00 373.000,00 375.000,00 385.000,00
2063 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO Outros 305.000,00 315.000,00 325.000,00 330.000,00
Total do Programa 0034 735.000,00 748.000,00 760.000,00 775.000,00 Total da SubFunção 361 24.159.600,00 24.295.800,00 24.768.600,00 25.047.600,00
SUBFUNÇÃO: 362 - ENSINO MEDIO
0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00
Total do Programa 0029 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 Total da SubFunção 362 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA: Ação 2018 2019 2020 2021
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1020 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROINFANCIA II Outros 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1033 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS Próprios 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00
1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Próprios 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Agili Rio Grande do Norte 004 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
2054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros 20.000,00 22.000,00 25.000,00 25.000,00
2056 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CRECHE Outros 150.000,00 155.000,00 160.000,00 163.000,00
2058 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA Outros 155.000,00 160.000,00 165.000,00 170.000,00
2061 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Próprios 650.000,00 680.000,00 710.000,00 725.000,00
Total do Programa 0029 2.250.000,00 2.292.000,00 1.735.000,00 1.758.000,00 0030 - CONTROLE DO FUNDEB PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2070 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60 Outros 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00
2071 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40 Outros 215.000,00 225.000,00 235.000,00 240.000,00
2072 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 40 Outros 275.000,00 280.000,00 290.000,00 295.000,00
2073 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 60 Outros 1.855.000,00 1.900.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00
Total do Programa 0030 3.845.000,00 4.005.000,00 4.325.000,00 4.535.000,00 Total da SubFunção 365 6.095.000,00 6.297.000,00 6.060.000,00 6.293.000,00
SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2065 - POGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Total do Programa 0029 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da SubFunção 366 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL
0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2057 - PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE AEE Outros 700,00 705,00 715,00 720,00
2066 - EDUCACAO ESPECIAL Próprios 25.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00
Total do Programa 0029 25.700,00 30.705,00 31.715,00 32.720,00 Total da SubFunção 367 25.700,00 30.705,00 31.715,00 32.720,00
Total da Função 12 33.330.300,00 33.783.505,00 34.280.315,00 34.953.320,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
0031 - CULTURA E ARTE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CINE TEATRO Próprios 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1042 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CULTURA Próprios 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
2074 - MANUTENCAO DO CINE TEATRO PEDRO AMORIM Próprios 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00
2075 - MANUTENCAO DAS ACOES EM CULTURA Próprios 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00
2076 - MODERNIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Próprios 122.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00
2077 - REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO Outros 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
2078 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS Próprios 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00
2080 - APOIO AOS EVENT DE INCENTIVO DA ECO CRIATIVA LOCAL Próprios 25.000,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00
2090 - MANUTENCAO DAS ACOES DA FILARMONICA Próprios 25.000,00 0,00 0,00 0,00
Total do Programa 0031 594.500,00 589.500,00 594.500,00 589.500,00 Total da SubFunção 392 594.500,00 589.500,00 594.500,00 589.500,00
Total da Função 13 594.500,00 589.500,00 594.500,00 589.500,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1015 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA Outros 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1041 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL Outros 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
Agili Rio Grande do Norte 005 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
2019 - LIMPEZA PUBLICA Outros 5.200.000,00 5.200.000,00 5.400.000,00 5.500.000,00
2020 - SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS Outros 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2088 - REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS Outros 235.000,00 100.000,00 275.000,00 290.000,00
Total do Programa 0011 5.735.000,00 5.600.000,00 5.825.000,00 5.940.000,00 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1007 - CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS Outros 1.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1010 - PAVIM, RECU E DRENAG PLUV DA MALHA VIARIA E BUEIRO Outros 1.600.000,00 1.600.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00
1011 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E URBANIZACAO DE PRACAS Outros 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
1012 - CONSTRUCAO E REESTRUTURACAO DOS PONTOS TURISTICOS Próprios 60.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00
1013 - PADRONIZACAO DA FEIRA LIVRE E POPULAR Outros 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00
1030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC OBRAS Outros 200.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00
1031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC SERV PUBLICOS Outros 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Total do Programa 0012 3.510.000,00 3.350.000,00 3.250.000,00 3.350.000,00 0013 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1014 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS Próprios 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
2017 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS Outros 500.000,00 500.000,00 624.000,00 700.000,00
2018 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA Outros 1.448.000,00 1.461.379,82 1.541.000,00 1.648.000,00
Total do Programa 0013 2.148.000,00 2.161.379,82 2.165.000,00 2.348.000,00 Total da SubFunção 451 11.393.000,00 11.111.379,82 11.240.000,00 11.638.000,00
Total da Função 15 11.393.000,00 11.111.379,82 11.240.000,00 11.638.000,00
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Próprios 270.800,00 277.500,00 300.000,00 311.500,00
Total do Programa 0003 280.800,00 287.500,00 310.000,00 321.500,00 Total da SubFunção 122 280.800,00 287.500,00 310.000,00 321.500,00
SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0009 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2087 - REDUCAO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL Próprios 30.000,00 30.750,00 31.672,50 32.620,00
Total do Programa 0009 30.000,00 30.750,00 31.672,50 32.620,00 Total da SubFunção 541 30.000,00 30.750,00 31.672,50 32.620,00
SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
0007 - PROGRAMA ASSU VERDE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1017 - ARBORIZACAO SISTEMICA Próprios 50.000,00 51.250,00 52.787,00 54.370,60
1018 - IDENTIFICACAO E URBANIZACAO DE AREAS VERDES Próprios 15.000,00 15.375,00 0,00 0,00
Total do Programa 0007 65.000,00 66.625,00 52.787,00 54.370,60
Total do Programa 0007 65.000,00 66.625,00 52.787,00 54.370,60 0008 - PROGRAMA ASSU SELETIVA PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1019 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS Próprios 67.000,00 68.675,00 70.735,25 72.810,00
Total do Programa 0008 67.000,00 68.675,00 70.735,25 72.810,00 0010 - MEIO AMBIENTE CONTROLADO PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1021 - CONST DE ATERRO CONTROLADO E REMEDIACAO DE LIXAO Outros 218.000,00 223.450,00 230.000,00 236.500,00
Agili Rio Grande do Norte 006 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
Total do Programa 0010 218.000,00 223.450,00 230.000,00 236.500,00 Total da SubFunção 542 350.000,00 358.750,00 353.522,25 363.680,60
Total da Função 18 660.800,00 677.000,00 695.194,75 717.800,60
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
0006 - FORTALECIMENTO DA AGIRULTURA, PECUARIA E PESCA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1009 - AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO Outros 280.125,00 280.125,00 0,00 0,00
Total do Programa 0006 280.125,00 280.125,00 0,00 0,00 Total da SubFunção 602 280.125,00 280.125,00 0,00 0,00
SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO
0005 - AGUA EM ROJAO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1005 - PERFURACAO INST DE POCOS TUBUL E SIST DE IRRIGACAO Outros 250.000,00 153.750,00 158.362,50 163.113,38
1006 - APOIO A RECUPERACAO DE ACUDES COMUNITARIOS Próprios 12.000,00 12.300,00 12.669,00 13.049,00
1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Total do Programa 0005 272.000,00 176.050,00 181.031,50 186.162,38 Total da SubFunção 605 272.000,00 176.050,00 181.031,50 186.162,38
SUBFUNÇÃO: 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
0006 - FORTALECIMENTO DA AGIRULTURA, PECUARIA E PESCA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1008 - PARQUE DE EXPOSICOES Outros 140.000,00 0,00 0,00 0,00
2016 - APOIO AO AGRONEGOCIO Outros 10.000,00 10.250,00 10.557,50 10.874,23
Total do Programa 0006 150.000,00 10.250,00 10.557,50 10.874,23 Total da SubFunção 608 150.000,00 10.250,00 10.557,50 10.874,23
Total da Função 20 702.125,00 466.425,00 191.589,00 197.036,61
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
0004 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1003 - REVITALIZACAO DO DIST INDUTRIAL E FEIRAS LIVRES Outros 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
2015 - ASSU EMPREENDEDOR Próprios 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
Total do Programa 0004 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 0014 - VALE MAIS FORTE PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2086 - PROMOCAO NA IMPLANTACAO E ADENSAMENTO DE INDUSTRIA Próprios 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00
Total do Programa 0014 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 Total da SubFunção 691 315.000,00 320.000,00 325.000,00 330.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO
0020 VALORIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL PROGRAMA:
0020 - VALORIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1040 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA Outros 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
2031 - APOIO EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS Próprios 250.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00
2033 - APOIO A ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS Próprios 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00
2034 - FESTEJOS RELIGIOSOS Próprios 1.504.900,00 1.420.000,00 1.430.000,00 1.517.000,00
Total do Programa 0020 2.109.900,00 2.175.000,00 2.135.000,00 2.172.000,00 Total da SubFunção 695 2.109.900,00 2.175.000,00 2.135.000,00 2.172.000,00
Total da Função 23 2.424.900,00 2.495.000,00 2.460.000,00 2.502.000,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
Agili Rio Grande do Norte 007 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
0021 - DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1023 - CONST, AMPL, REF E REC DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Outros 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1024 - CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE Próprios 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
1032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA ESPORTIVA Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2032 - APOIO AOS ATLETAS, ATIV E EVENTOS ESPORTIVOS Próprios 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Total do Programa 0021 575.000,00 595.000,00 845.000,00 845.000,00 Total da SubFunção 812 575.000,00 595.000,00 845.000,00 845.000,00
Total da Função 27 575.000,00 595.000,00 845.000,00 845.000,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0032 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
3001 - SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA Próprios 1.200.000,00 1.250.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00
Total do Programa 0032 1.200.000,00 1.250.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 Total da SubFunção 843 1.200.000,00 1.250.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00
SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0032 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
3002 - CONTRIBUICAO AO PASEP Próprios 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00
Total do Programa 0032 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 Total da SubFunção 846 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00
Total da Função 28 2.200.000,00 2.350.000,00 2.480.000,00 2.580.000,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
0033 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA Próprios 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
Total do Programa 0033 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 Total da SubFunção 999 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
Total da Função 99 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
TOTAL GERAL 107.510.380,94 108.221.997,73 110.938.369,87 113.789.485,98
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ASSU
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoREFORMA E AMPLIACAO PREDIO SEDE DO P LEGISLATIVO Próprios 200.000,00 1043
REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO Próprios 200.000,00 1044
FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL Próprios 18.794.200,00 2089
19.194.200,00 Total do Programa 0001 19.194.200,00 Total da Unidade 001 19.194.200,00 Total da Órgão 01
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 001 - SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO
0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoMANUTENCAO DE CONSELHOS Próprios 1.045.000,00 2049
1.045.000,00 Total do Programa 0017 0018 - EXECUTAR E AMPLIAR A POLITICA DE HABITACAO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoCONST E MELHORIA DE UNID HABITACIONAIS EM VULNERAB Outros 1.320.000,00 1022
1.320.000,00 Total do Programa 0018 2.365.000,00 Total da Unidade 001
UNIDADE: 003 - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 200.000,00 1028
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Próprios 11.550.000,00 2052
11.750.000,00 Total do Programa 0003 0029 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoCONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROINFANCIA II Outros 1.200.000,00 1020
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS Próprios 700.000,00 1033
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Próprios 4.400.000,00 1036
AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS Próprios 400.000,00 1039
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros 5.702.000,00 2054
PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL Outros 1.470.000,00 2055
PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CRECHE Outros 628.000,00 2056
PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE AEE Outros 2.840,00 2057
PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA Outros 650.000,00 2058
PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAC Outros 1.150.000,00 2059
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL Próprios 2.765.000,00 2061
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Outros 16.560.000,00 2062
FORMACAO CONT AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO Próprios 240.000,00 2064
POGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA Próprios 400.000,00 2065
EDUCACAO ESPECIAL Próprios 118.000,00 2066
BRASIL ALFABETIZADO Outros 133.600,00 2067
36.519.440,00 Total do Programa 0029 0030 - CONTROLE DO FUNDEB PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoMANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 Outros 52.550.000,00 2068
MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 Outros 15.800.000,00 2069
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60 Outros 6.600.000,00 2070
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40 Outros 915.000,00 2071
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 40 Outros 1.140.000,00 2072
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 60 Outros 8.055.000,00 2073
85.060.000,00 Total do Programa 0030 0031 - CULTURA E ARTE PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CINE TEATRO Próprios 30.000,00 1004
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CULTURA Próprios 30.000,00 1042
MANUTENCAO DO CINE TEATRO PEDRO AMORIM Próprios 700.000,00 2074
MANUTENCAO DAS ACOES EM CULTURA Próprios 508.000,00 2075
MODERNIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Próprios 563.000,00 2076
REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO Outros 180.000,00 2077
APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS Próprios 242.000,00 2078
APOIO AOS EVENT DE INCENTIVO DA ECO CRIATIVA LOCAL Próprios 90.000,00 2080
MANUTENCAO DAS ACOES DA FILARMONICA Próprios 25.000,00 2090
2.368.000,00 Total do Programa 0031
Agili Rio Grande do Norte 001 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PLANO PLURIANUAL PPA de 2018/2021
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
0034 - CONTROLE QUOTA SALARIO EDUCACAO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS Outros 240.000,00 1033
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Outros 1.503.000,00 1036
MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO Outros 1.275.000,00 2063
3.018.000,00 Total do Programa 0034 138.715.440,00 Total da Unidade 003
UNIDADE: 004 - SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 400.000,00 1028
MANUTENCAO DA SEC DE EVENTOS, TUR, ESP E JUVENTUDE Próprios 1.700.000,00 2012
2.100.000,00 Total do Programa 0003 0020 - VALORIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoCONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA Outros 1.020.000,00 1040
APOIO EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS Próprios 1.200.000,00 2031
APOIO A ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS Próprios 500.000,00 2033
FESTEJOS RELIGIOSOS Próprios 5.871.900,00 2034
8.591.900,00 Total do Programa 0020 0021 - DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoCONST, AMPL, REF E REC DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Outros 2.000.000,00 1023
CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE Próprios 500.000,00 1024
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA ESPORTIVA Próprios 100.000,00 1032
APOIO AOS ATLETAS, ATIV E EVENTOS ESPORTIVOS Próprios 260.000,00 2032
2.860.000,00 Total do Programa 0021 13.551.900,00 Total da Unidade 004
UNIDADE: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Outros 40.000,00 1028
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS Próprios 11.352.014,00 2011
11.392.014,00 Total do Programa 0003 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoEXPANSAO DA REDE ELETRICA Outros 400.000,00 1015
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL Outros 300.000,00 1041
700.000,00 Total do Programa 0011 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoCONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS Outros 4.400.000,00 1007
PAVIM, RECU E DRENAG PLUV DA MALHA VIARIA E BUEIRO Outros 6.400.000,00 1010
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E URBANIZACAO DE PRACAS Outros 800.000,00 1011
CONSTRUCAO E REESTRUTURACAO DOS PONTOS TURISTICOS Próprios 460.000,00 1012
PADRONIZACAO DA FEIRA LIVRE E POPULAR Outros 200.000,00 1013
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC OBRAS Outros 700.000,00 1030
12.960.000,00 Total do Programa 0012 0013 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoCONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS Próprios 400.000,00 1014
MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS Outros 2.324.000,00 2017
2.724.000,00 Total do Programa 0013 27.776.014,00 Total da Unidade 005
UNIDADE: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Outros 40.000,00 1028
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Próprios 6.500.000,00 2010
6.540.000,00 Total do Programa 0003 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoLIMPEZA PUBLICA Outros 21.300.000,00 2019
SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS Outros 200.000,00 2020
REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS Outros 900.000,00 2088
22.400.000,00 Total do Programa 0011 0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAção
Agili Rio Grande do Norte 002 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC SERV PUBLICOS Outros 500.000,00 1031
500.000,00 Total do Programa 0012
Total do Programa 0012 0013 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoMANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA Outros 6.098.379,82 2018
6.098.379,82 Total do Programa 0013 35.538.379,82 Total da Unidade 006
UNIDADE: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 155.300,00 1028
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO Próprios 8.565.000,00 2004
APOIO AS ASSOCIACOES, CONSELHOS E MOV SOCIAIS Próprios 400.000,00 2005
APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL Próprios 320.000,00 2006
9.440.300,00 Total do Programa 0003 9.440.300,00 Total da Unidade 007
UNIDADE: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 80.000,00 1028
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS Próprios 1.460.000,00 2013
1.540.000,00 Total do Programa 0003 0032 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoSERVICO DA DIVIDA CONTRATADA Próprios 5.010.000,00 3001
CONTRIBUICAO AO PASEP Próprios 4.600.000,00 3002
9.610.000,00 Total do Programa 0032 11.150.000,00 Total da Unidade 008
UNIDADE: 009 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 280.000,00 1028
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO Próprios 11.205.000,00 2007
CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL Próprios 260.000,00 2008
11.745.000,00 Total do Programa 0003 11.745.000,00 Total da Unidade 009
UNIDADE: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
0002 - EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoEDUCACAO FISCAL E CIDADANIA Próprios 40.000,00 2001
40.000,00 Total do Programa 0002 0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO Próprios 320.000,00 1002
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 80.000,00 1028
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO Próprios 1.759.574,94 2002
2.159.574,94 Total do Programa 0003 2.199.574,94 Total da Unidade 010
UNIDADE: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E OUVIDORIA
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 175.000,00 1028
MANUTENCAO DA SEC MUN DE COMUNICACAO E OUVIDORIA Próprios 1.249.212,71 2085
1.424.212,71 Total do Programa 0003 1.424.212,71 Total da Unidade 011
UNIDADE: 012 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 37.096,74 1028
MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA Próprios 3.334.538,00 2014
3.371.634,74 Total do Programa 0003 0005 - AGUA EM ROJAO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoPERFURACAO INST DE POCOS TUBUL E SIST DE IRRIGACAO Outros 725.225,88 1005
APOIO A RECUPERACAO DE ACUDES COMUNITARIOS Próprios 50.018,00 1006
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA Próprios 40.000,00 1029
815.243,88 Total do Programa 0005 0006 - FORTALECIMENTO DA AGIRULTURA, PECUARIA E PESCA PROGRAMA:
Agili Rio Grande do Norte 003 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
Especificação Recursos ValorAçãoPARQUE DE EXPOSICOES Outros 140.000,00 1008
AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO Outros 560.250,00 1009
APOIO AO AGRONEGOCIO Outros 41.681,73 2016
741.931,73 Total do Programa 0006 4.928.810,35 Total da Unidade 012
UNIDADE: 013 - SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 660.000,00 1028
MANUTENCAOO DA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO Próprios 1.660.000,00 2003
2.320.000,00 Total do Programa 0003 0004 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoREVITALIZACAO DO DIST INDUTRIAL E FEIRAS LIVRES Outros 500.000,00 1003
ASSU EMPREENDEDOR Próprios 560.000,00 2015
1.060.000,00 Total do Programa 0004 0014 - VALE MAIS FORTE PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoPROMOCAO NA IMPLANTACAO E ADENSAMENTO DE INDUSTRIA Próprios 230.000,00 2086
230.000,00 Total do Programa 0014 3.610.000,00 Total da Unidade 013
UNIDADE: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
0003 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 40.000,00 1028
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Próprios 1.159.800,00 2009
1.199.800,00 Total do Programa 0003 0007 - PROGRAMA ASSU VERDE PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoARBORIZACAO SISTEMICA Próprios 208.407,60 1017
IDENTIFICACAO E URBANIZACAO DE AREAS VERDES Próprios 30.375,00 1018
238.782,60 Total do Programa 0007 0008 - PROGRAMA ASSU SELETIVA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoIMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS Próprios 279.220,25 1019
279.220,25 Total do Programa 0008 0009 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoREDUCAO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL Próprios 125.042,50 2087
125.042,50 Total do Programa 0009 0010 - MEIO AMBIENTE CONTROLADO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoCONST DE ATERRO CONTROLADO E REMEDIACAO DE LIXAO Outros 907.950,00 1021
907.950,00 Total do Programa 0010 2.750.795,35 Total da Unidade 014
UNIDADE: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA
0033 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoRESERVA DE CONTINGENCIA Próprios 340.000,00 9999
340.000,00 Total do Programa 0033 340.000,00 Total da Unidade 099
265.535.427,17 Total da Órgão 02 ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0010 - MEIO AMBIENTE CONTROLADO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoMANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Outros 47.222.841,24 2043
47.222.841,24 Total do Programa 0010 0022 - APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO POLITICA DE SAUDE PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Próprios 160.000,00 1035
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Próprios 12.625.000,00 2035
12.785.000,00 Total do Programa 0022 0023 - SAUDE DE QUALIDADE NA ATENCAO BASICA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoCONST E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Outros 3.500.000,00 1025
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Outros 2.300.000,00 1035
Agili Rio Grande do Norte 004 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Outros 20.650.000,00 2036
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA Outros 1.690.000,00 2037
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Outros 18.600.000,00 2039
PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Próprios 4.650.000,00 2050
PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros 5.325.000,00 2082
PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA Outros 273.000,00 2083
56.988.000,00 Total do Programa 0023 0024 - AMPLIACAO E PROMOCAO DO ACESSO A ATENCAO ESPECIALIZADA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoIMPLANTACAO DA UNIDADE EM PRONTO ATENDIMENTO Outros 250.000,00 1026
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR Outros 1.600.000,00 1038
PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL Outros 2.500.000,00 2041
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Outros 1.490.000,00 2042
ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM DST, HIV/AIDS (SAE) Outros 170.000,00 2044
PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Outros 292.000,00 2050
6.302.000,00 Total do Programa 0024 0025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoMANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA ASSIST FARMACEUTICA Outros 4.520.000,00 2045
4.520.000,00 Total do Programa 0025 0026 - VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Outros 120.000,00 1035
PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE Outros 6.300.000,00 2046
VIGILANCIA SANITARIA Outros 193.000,00 2047
6.613.000,00 Total do Programa 0026 134.430.841,24 Total da Unidade 001 134.430.841,24 Total da Órgão 03
ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO
UNIDADE: 001 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO
0016 - APOIO E ORGANIZACAO DA GESTAO E POLITICA SOCIAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA Próprios 160.000,00 1028
MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros 8.600.000,00 2021
8.760.000,00 Total do Programa 0016 0017 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL Outros 1.378.766,11 1037
CONTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA Outros 970.000,00 1045
MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL Próprios 60.000,00 2022
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO Próprios 5.050.000,00 2023
APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS Próprios 530.000,00 2024
APOIO A GESTAO DO SUAS Outros 930.000,00 2025
PROTECAO SOCIAL BASICA Outros 876.000,00 2026
SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Outros 977.000,00 2027
ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Próprios 1.113.000,00 2028
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MDS Outros 335.000,00 2029
ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE Próprios 120.000,00 2084
12.339.766,11 Total do Programa 0017 21.099.766,11 Total da Unidade 001 21.099.766,11 Total da Órgão 04
ÓRGÃO: 05 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
0019 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoMANUTENCAO DO FMDCA Outros 200.000,00 2030
200.000,00 Total do Programa 0019 200.000,00 Total da Unidade 001 200.000,00 Total da Órgão 05
440.460.234,52 TOTAL GERAL
Agili Rio Grande do Norte 005 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 I - 57.846.299,76 79.999.357,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 I - RECEITAS CORRENTES 13.307.924,25 14.310.293,69 109.637.920,00 104.769.490,19 106.436.366,08 109.107.918,87 111.911.992,39 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 10.446.003,00 11.665.316,77 13.611.200,00 12.971.568,82 13.304.938,14 13.638.892,09 13.989.411,62 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos 9.979.318,93 11.196.634,12 12.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.331.662,46 1.936.315,73 1.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 1.331.662,46 1.936.315,73 1.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho 1.225.343,21 1.927.291,20 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal 1.225.343,21 1.927.291,20 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos 106.319,25 9.024,53 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal 106.319,25 9.024,53 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios 8.647.656,47 9.260.318,39 11.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios 1.336.152,77 1.014.507,55 1.530.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 495.435,92 432.861,24 909.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal 495.435,92 432.861,24 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana IPTU 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa 0,00 0,00 209.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 Multas e Juros de mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana IP 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis 840.716,85 581.646,31 621.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis P 840.716,85 581.646,31 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imoveis ITBI 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imove 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imoveis ITB 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e ServiCos 7.311.503,70 8.245.810,84 9.637.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza 7.311.503,70 8.245.810,84 9.637.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Principal 7.311.503,70 8.245.810,84 9.342.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre Servicos ISS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos ISS 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas 466.684,07 468.682,65 740.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Principal 366.688,29 315.811,27 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 Multas por Auto de Infracao 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 0,00 0,00 70.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Principal 99.995,78 152.871,38 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Outras Receitas 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 Outras Multas 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 2.300.983,82 2.360.119,10 2.419.358,09 2.481.535,59 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica Principal 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 821.807,53 436.856,62 892.000,00 736.835,32 755.771,98 774.741,86 794.652,73 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliarios 821.807,53 436.856,62 842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e CorreCoes Monetarias 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios Principal 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 Remuneracao de Deposito de Receitas Vinculadas 181.279,06 108.245,98 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00 Remuneracao de Depostio Bancarios de Receitas Vinculadas Diversas 130.403,80 62.525,82 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01.00.00 Rem de Depositos de Receitas do Royalties 15.583,65 19.747,07 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02.00.00 Rem de Deposito Bancarias de Receitas Diversas 114.820,15 42.778,75 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00 Remuneracao de Depostio Bancarios de Receitas Vinculadas da Educacao 50.875,26 45.720,16 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03.00.00 Remuneracao de Deposito Bancario de Receitas da Educacao 50.875,26 45.720,16 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00 Remuneracao de Deposito de Receitas Nao Vinculadas 640.228,47 328.610,64 331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00 Remuneracao de Deposito Bancarios de Receitas Ordinarias 640.228,47 328.610,64 331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios Principal 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais Principal 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 93.156.220,00 88.491.903,50 89.740.445,42 91.992.930,60 94.357.148,92 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 48.981.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 48.981.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.608.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 7.188.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 1.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 Saude da Familia 0,00 0,00 1.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00 Agentes Comunitarios de Saude 0,00 0,00 1.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00 Saude Bucal 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00 Nucleo de Apoio a Saude da Familia 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 0,00 0,00 1.221.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00 Programa Saude na Escola 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Programa Atencao Domiciliar 0,00 0,00 7.117.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 Programa Atencao Domiciliar 0,00 0,00 503.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00 Teto Financeiro 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00 Centro de Atencao Psicossocial 0,00 0,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00 Centro de Especialidade Odontologicas 0,00 0,00 184.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00 Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao
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CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021
1.7.1.8.03.1.1.02.07.00.00.00 Servico de Atendimento Movel de Urgencia 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Vigilancia Epidmiologico e Ambiental em Saude 0,00 0,00 392.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00 Vigilancia Epidmiologico e Ambiental em Saude 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00 Piso Estrategico de Gerenciamento de Risco de Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 348.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Componente Basico da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 524.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00 Componente Basico da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 524.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 1.876.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00 Transferencia Direta do FNDE ao Programa Dinheiro Dierto na Escola 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 Transferencia Direta do FNDE ao Programa Dinheiro Dierto na Escola 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE 0,00 0,00 706.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE 0,00 0,00 706.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE Prog Nacional de Apoio ao Transporte Es 0,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE Prog Nacional de Apoio ao Transporte Es 0,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00 Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 71.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00 Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 71.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.990/ 0,00 0,00 24.903.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.99 0,00 0,00 24.903.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 14.017.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI sobre Exportacao 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI sobre Exportacao 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Interv. no Dominio Economico CIDE 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Interv. no Dominio Economico CIDE 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 0,00 0,00 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 0,00 0,00 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.99 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.99 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7. 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados Destinados a Programa de Educac 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agili Rio Grande do Norte 003 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados Destinados a Programa de Educac 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 19.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 19.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 19.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 18.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 18.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Deducao Ajuste FUNDEB 0,00 0,00 601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao Ajuste FUNDEB 0,00 0,00 601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Doacoes de Pessoa Juridica destinados a FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Doacoes de Pessoa Juridica destinados a FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Doacoes de Pessoa Juridica destinados a FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 107.000,00 268.198,73 275.091,44 281.996,23 289.243,53 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.2.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 II - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM FUNDEB 0,00 0,00 8.871.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM FUNDEB 0,00 0,00 8.871.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM FUNDEB 0,00 0,00 8.871.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita do FPM FUNDEB 0,00 0,00 6.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB ITR 0,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB Lei C. 87/96 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB ICMS 0,00 0,00 2.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB IPVA 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB IPI EXP. 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.154.224,01 94.309.650,80 99.920.000,00 104.769.490,19 106.436.366,08 109.107.918,87 111.911.992,39 III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 59.707.665,50 83.638.146,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.307.924,25 14.310.293,69 108.791.920,00 104.769.490,19 106.436.366,08 109.107.918,87 111.911.992,39 101.278.050,16 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 10.446.003,00 11.665.316,77 12.767.200,00 12.971.568,82 13.304.938,14 13.638.892,09 13.989.411,62 12.660.129,63 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 9.979.318,93 11.196.634,12 12.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.331.662,46 1.936.315,73 1.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 1.331.662,46 1.936.315,73 1.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho 1.225.343,21 1.927.291,20 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal 1.225.343,21 1.927.291,20 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos 106.319,25 9.024,53 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal 106.319,25 9.024,53 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios 8.647.656,47 9.260.318,39 10.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios 1.336.152,77 1.014.507,55 1.471.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 495.435,92 432.861,24 850.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal 495.435,92 432.861,24 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana IPTU 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa 0,00 0,00 150.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 Multas e Juros de mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana IPT 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis 840.716,85 581.646,31 621.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Pr 840.716,85 581.646,31 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imoveis ITBI 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imove 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imoveis ITBI 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e ServiCos 7.311.503,70 8.245.810,84 8.852.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza 7.311.503,70 8.245.810,84 8.852.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Principal 7.311.503,70 8.245.810,84 8.557.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 Multas e juros de mora do Imposto sobre Servicos ISS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos ISS 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 466.684,07 468.682,65 740.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 366.688,29 315.811,27 506.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Principal 366.688,29 315.811,27 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 Multas por Auto de Infracao 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 0,00 0,00 70.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 99.995,78 152.871,38 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Principal 99.995,78 152.871,38 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Outras Receitas 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 Outras Multas 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 2.300.983,82 2.360.119,10 2.419.358,09 2.481.535,59 2.245.738,65 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agili Rio Grande do Norte
Agili Rio Grande do Norte 001 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica Principal 2.040.113,72 2.208.120,30 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 821.807,53 436.856,62 892.000,00 736.835,32 755.771,98 774.741,86 794.652,73 719.144,37 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 821.807,53 436.856,62 842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e CorreCoes Monetarias 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios Principal 821.507,53 436.856,62 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 Remuneracao de Deposito de Receitas Vinculadas 181.279,06 108.245,98 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00 Remuneracao de Depostio Bancarios de Receitas Vinculadas Diversas 130.403,80 62.525,82 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.01.00.00 Rem de Depositos de Receitas do Royalties 15.583,65 19.747,07 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.01.02.00.00 Rem de Deposito Bancarias de Receitas Diversas 114.820,15 42.778,75 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00 Remuneracao de Depostio Bancarios de Receitas Vinculadas da Educacao 50.875,26 45.720,16 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.01.02.03.00.00 Remuneracao de Deposito Bancario de Receitas da Educacao 50.875,26 45.720,16 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00 Remuneracao de Deposito de Receitas Nao Vinculadas 640.228,47 328.610,64 331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00 Remuneracao de Deposito Bancarios de Receitas Ordinarias 640.228,47 328.610,64 331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios Principal 300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais Principal 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00 Autorizacao de Internacao Hospitalar A.I.H. 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 93.154.220,00 88.491.903,50 89.740.445,42 91.992.930,60 94.357.148,92 85.391.278,06 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0,00 0,00 48.981.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 48.981.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.608.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 15.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 7.188.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00 Pixo de Atencao Basica PAB FIXO 0,00 0,00 1.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 Saude da Familia 0,00 0,00 1.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00 Agentes Comunitarios de Saude 0,00 0,00 1.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00 Saude Bucal 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00 Nucleo de Apoio a Saude da Familia 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 0,00 0,00 1.221.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00 Programa Saude na Escola 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programa Saude na Escola 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agili Rio Grande do Norte 002 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Programa Atencao Domiciliar 0,00 0,00 7.117.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 Programa Atencao Domiciliar 0,00 0,00 503.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00 Teto Financeiro 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00 Centro de Atencao Psicossocial 0,00 0,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00 Centro de Especialidade Odontologicas 0,00 0,00 184.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00 Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.07.00.00.00 Servico de Atendimento Movel de Urgencia 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Vigilancia Epidmiologico e Ambiental em Saude 0,00 0,00 392.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00 Vigilancia Epidmiologico e Ambiental em Saude 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00 Piso Estrategico de Gerenciamento de Risco de Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 348.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Componente Basico da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 524.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00 Componente Basico da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 524.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 Protecao Social Basica 0,00 0,00 1.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 1.876.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias do Quota Salario Educacao 0,00 0,00 722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00 Transferencia Direta do FNDE ao Programa Dinheiro Dierto na Escola 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 Transferencia Direta do FNDE ao Programa Dinheiro Dierto na Escola 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE 0,00 0,00 706.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE 0,00 0,00 706.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE Prog Nacional de Apoio ao Transporte Es 0,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 Transferencias Direta do FNDE Prog Nacional de Apoio ao Transporte Es 0,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00 Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 71.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00 Programa Brasil Alfabetizado 0,00 0,00 71.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS DESONERACAO L.C. N 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Auxilio Financeiro Lei 12.859 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 COTA PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PROD. FINANCEIRA DE PETROLEO L.C. NO. 7.990 0,00 0,00 24.903.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.9 0,00 0,00 24.903.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 14.017.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI sobre Exportacao 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI sobre Exportacao 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Interv. no Dominio Economico CIDE 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Interv. no Dominio Economico CIDE 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 0,00 0,00 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 0,00 0,00 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.9 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.9 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties Compensacao Financeira pela Prod. Financeira de petroleo L.C. No. 7.9 0,00 0,00 10.038.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados Destinados a Programa de Educac 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados Destinados a Programa de Educac 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO 0,00 0,00 19.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 19.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 19.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 18.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do 0,00 0,00 18.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Deducao Ajuste FUNDEB 0,00 0,00 599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao Ajuste FUNDEB 0,00 0,00 599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DOACOES DE PESSOA JURIDICA DESTINADOS A FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Doacoes de Pessoa Juridica destinados a FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Doacoes de Pessoa Juridica destinados a FMDCA 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 107.000,00 268.198,73 275.091,44 281.996,23 289.243,53 261.759,45 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 Restituicao de Proventos 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.1.2.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 6.700.000,00 2.740.890,75 1.785.631,64 1.830.451,00 1.877.493,59 1.699.093,06 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agili Rio Grande do Norte 004 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Recursos do Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e de Valorizacao 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00 Recursos do Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e de Valorizacao 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00 Recursos do Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e de Valorizacao 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 4.400.000,00 2.740.890,75 1.785.631,64 1.830.451,00 1.877.493,59 1.699.093,06 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSF REF BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transf ref Bloco de Investimento 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Transf ref Bloco de Investimento 0,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Transf ref Bloco de Investimento 0,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Transf ref Bloco de Investimento 0,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 Transf de Resursos do FNDE para Programs da Educacao 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 Transf de Resursos do FNDE para Programs da Educacao 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 Transf de Resursos do FNDE para Programs da Educacao 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transf para Saneamento 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Transf para Saneamento 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Transf para Saneamento 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM FUNDEB 0,00 0,00 8.871.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM FUNDEB 0,00 0,00 8.871.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita do FPM FUNDEB 0,00 0,00 6.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB ITR 0,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB Lei C. 87/96 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB ICMS 0,00 0,00 2.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB IPVA 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB IPI EXP. 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73.015.589,75 97.948.440,00 106.620.000,00 107.510.380,94 108.221.997,72 110.938.369,87 113.789.485,98 TOTAL GERAL 102.977.143,22
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
DEMONSTRATIVO DE EMENDAS DO PPA
R$ 1,00
Emendas do Projeto de Lei
INCLUSÕES
Dotação Produto 2018 2019 2020 2021
02.003.13.392.0031.2090 22 25.000,00
1,00
ALTERAÇÕES
Dotação Produto 2018 2019 2020 2021
03.001.10.122.0022.2035 22 3.000.000,00 3.150.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
03.001.10.122.0022.2035 22 2.975.000,00 3.150.000,00 3.200.000,00 3.300.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
Anterior
Atualizada
03.001.10.301.0023.2036 22 5.000.000,00 5.100.000,00 5.200.000,00 5.300.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
03.001.10.301.0023.2036 22 5.050.000,00 5.100.000,00 5.200.000,00 5.300.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
Anterior
Atualizada
02.009.04.122.0003.2007 22 2.700.000,00 2.750.000,00 2.850.000,00 2.930.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
02.009.04.122.0003.2007 22 2.675.000,00 2.750.000,00 2.850.000,00 2.930.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
Anterior
Atualizada
02.007.04.122.0003.2004 22 2.050.000,00 2.142.000,00 2.205.000,00 2.268.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
02.007.04.122.0003.2004 22 1.950.000,00 2.142.000,00 2.205.000,00 2.268.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
Anterior
Atualizada
02.003.13.392.0031.2076 22 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
02.003.13.392.0031.2076 22 122.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
Anterior
Atualizada
02.012.20.605.0005.1005 106 150.000,00 153.750,00 158.362,50 163.113,38
10,00 10,00 10,00 10,00
02.012.20.605.0005.1005 106 250.000,00 153.750,00 158.362,50 163.113,38
10,00 10,00 10,00 10,00
Anterior
Atualizada
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Despesas Previstas 2018/2021
DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
SUB
DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021 FUNÇÃOFUNÇÃO
R$ 1,00
01 LEGISLATIVA 4.694.200,00 4.750.000,00 4.800.000,00 4.950.000,00
ACAO LEGISLATIVA 4.694.200,00 4.750.000,00 4.800.000,00 4.950.000,00 031
04 ADMINISTRACAO 12.325.014,00 13.250.122,50 13.458.771,12 14.059.828,77
ADMINISTRACAO GERAL 11.972.014,00 12.895.122,50 13.082.771,12 13.802.828,77 122
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 100.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00 125
ASSISTENCIA COMUNITARIA 253.000,00 255.000,00 256.000,00 257.000,00 244
08 ASSISTENCIA SOCIAL 5.531.700,70 5.419.065,41 6.023.000,00 5.670.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.240.000,00 2.400.000,00 2.555.000,00 2.610.000,00 122
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 242
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 243
ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.858.700,70 2.586.065,41 3.035.000,00 2.627.000,00 244
HABITACAO URBANA 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 482
10 SAUDE 32.993.841,24 32.650.000,00 33.785.000,00 35.002.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.015.000,00 3.190.000,00 3.240.000,00 3.340.000,00 122
ATENCAO BASICA 13.891.000,00 13.938.000,00 14.299.000,00 14.860.000,00 301
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13.442.841,24 12.794.000,00 13.417.000,00 13.871.000,00 302
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.070.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 303
VIGILANCIA SANITARIA 75.000,00 78.000,00 79.000,00 81.000,00 304
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00 305
12 EDUCACAO 33.330.300,00 33.783.505,00 34.280.315,00 34.953.320,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.700.000,00 2.800.000,00 3.050.000,00 3.200.000,00 122
ENSINO FUNDAMENTAL 24.159.600,00 24.295.800,00 24.768.600,00 25.047.600,00 361
ENSINO MEDIO 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 362
EDUCACAO INFANTIL 6.095.000,00 6.297.000,00 6.060.000,00 6.293.000,00 365
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 366
EDUCACAO ESPECIAL 25.700,00 30.705,00 31.715,00 32.720,00 367
13 CULTURA 594.500,00 589.500,00 594.500,00 589.500,00
DIFUSAO CULTURAL 594.500,00 589.500,00 594.500,00 589.500,00 392
15 URBANISMO 11.393.000,00 11.111.379,82 11.240.000,00 11.638.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA 11.393.000,00 11.111.379,82 11.240.000,00 11.638.000,00 451
18 GESTAO AMBIENTAL 660.800,00 677.000,00 695.194,75 717.800,60
ADMINISTRACAO GERAL 280.800,00 287.500,00 310.000,00 321.500,00 122
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 30.000,00 30.750,00 31.672,50 32.620,00 541
CONTROLE AMBIENTAL 350.000,00 358.750,00 353.522,25 363.680,60 542
20 AGRICULTURA 702.125,00 466.425,00 191.589,00 197.036,61
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 280.125,00 280.125,00 0,00 0,00 602
ABASTECIMENTO 272.000,00 176.050,00 181.031,50 186.162,38 605
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 150.000,00 10.250,00 10.557,50 10.874,23 608
23 COMERCIO E SERVICOS 2.424.900,00 2.495.000,00 2.460.000,00 2.502.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 315.000,00 320.000,00 325.000,00 330.000,00 691
TURISMO 2.109.900,00 2.175.000,00 2.135.000,00 2.172.000,00 695
27 DESPORTO E LAZER 575.000,00 595.000,00 845.000,00 845.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 575.000,00 595.000,00 845.000,00 845.000,00 812
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.200.000,00 2.350.000,00 2.480.000,00 2.580.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.200.000,00 1.250.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 843
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 846
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 999
107.510.380,94 108.221.997,73 110.938.369,87 113.789.485,98 TOTAL GERAL
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CAMARA MUNICIPAL DE ASSU
2017 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
2089 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL % Executado Em Andamento 1,00
1043 REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SEDE DO P LEGISLATIVO % Executado Em Andamento 1,00
1044 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO Equipamento adquirido Em Andamento 1,00
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Levantamento Preliminar das Ações
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO
2018 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
1022 CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VULNERABILIDADE - Z % Executado Nova 1,00
2049 MANUTENCAO DE CONSELHOS % Executado Em Andamento 1,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
2017 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
2067 BRASIL ALFABETIZADO % Executado Em Andamento 2,00
2078 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS % Executado Em Andamento 1,00
2080 APOIO AOS EVENTOS DE INCENTIVO DA ECONOMIA CRIATIVA LOCAL % Executado Nova 1,00
1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CINE TEATRO Equipamento adquirido Nova 1,00
1039 AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS Imovel Adquirido Em Andamento 1,00
1036 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS Unidade de Ensino Ampliada e reformada Em Andamento 3,00
2066 EDUCACAO ESPECIAL % Executado Nova 1,00
2065 POGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA % Executado Nova 1,00
1042 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CULTURA Equipamento adquirido Em Andamento 1,00
1033 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS Equipamento adquirido Em Andamento 3,00
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 1,00
2064 FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO % Executado Em Andamento 1,00
2090 MANUTENCAO DAS ACOES DA FILARMONICA % Executado Em Andamento 1,00
2075 MANUTENCAO DAS ACOES EM CULTURA % Executado Em Andamento 1,00
2070 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60 % Executado Em Andamento 1,00
2072 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 40 % Executado Em Andamento 1,00
2073 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 60 % Executado Em Andamento 1,00
2071 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40 % Executado Em Andamento 1,00
2074 MANUTENCAO DO CINE TEATRO PEDRO AMORIM % Executado Em Andamento 1,00
2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Equipamento adquirido Em Andamento 1,00
2069 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % Executado Em Andamento 1,00
2068 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 % Executado Em Andamento 1,00
2061 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL % Executado Em Andamento 1,00
2062 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Executado Em Andamento 1,00
2054 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR % Executado Em Andamento 3,00
2054 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR % Executado Em Andamento 3,00
2063 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO % Executado Em Andamento 1,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
2076 MODERNIZACAO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS % Executado Em Andamento 1,00
2057 PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE AEE % Executado Nova 1,00
2056 PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE CRECHE % Executado Em Andamento 1,00
2055 PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL % Executado Em Andamento 1,00
2059 PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL % Executado Em Andamento 1,00
2058 PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA % Executado Em Andamento 1,00
1020 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO PROINFANCIA II Unidade Construida Em Andamento 1,00
2077 REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO % Executado Em Andamento 1,00
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Levantamento Preliminar das Ações
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SEC MUN DE EVENTOS, TURISMO, ESPORTES E JUVENTUDE
2017 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
2032 APOIO AOS ATLETAS, ATIV E EVENTOS ESPORTIVOS % Executado Em Andamento 1,00
2033 APOIO A ESTRUTURACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS % Executado Nova 1,00
2031 APOIO EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS % Executado Em Andamento 1,00
1040 CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA Centro Construido Nova 1,00
1024 CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE Pracas Construidas Nova
1023 CONST, AMPL, REF E REC DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Quadras de esporte ampliada e reformada Em Andamento 1,00
1032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICA ESPORTIVA Equipamento adquirido Nova 1,00
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. % Executado Em Andamento 1,00
2034 FESTEJOS RELIGIOSOS % Executado Nova 1,00
2012 MANUTENCAO DA SEC DE EVENTOS, TUR, ESP E JUVENTUDE % Executado Em Andamento 1,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
2018 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
1014 CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS ABRIGOS CONSTRUIDOS Nova 10,00
1007 CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS Predio reformado e Ampliado Em Andamento 3,00
1041 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL Passsagens molhadas construidas Nova 1,00
1011 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E URBANIZACAO DE PRACAS Pracas Construidas Em Andamento 3,00
1012 CONSTRUCAO E REESTRUTURACAO DOS PONTOS TURISTICOS Pontos turisticos atendidos Em Andamento 1,00
1030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC OBRAS Equipamento adquirido Nova 1,00
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Nova 1,00
1015 EXPANSAO DA REDE ELETRICA % Executado Em Andamento 1,00
2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS % Executado Nova 1,00
2017 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS % Executado Em Andamento 1,00
1013 PADRONIZACAO DA FEIRA LIVRE E POPULAR FEIRA POPULAR CONSTRUIDA Em Andamento 1,00
1010 PAVIMENTACAO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA MALHA VIARIA E BUEIROS Ruas Pavimentadas Em Andamento 4,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS
2018 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Nova 1,00
1031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC SERV PUBLICOS Equipamento adquirido Em Andamento 2,00
2019 LIMPEZA PUBLICA % Executado Em Andamento 1,00
2018 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA % Executado Em Andamento 1,00
2010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS % Executado Nova 1,00
2088 REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS Estradas Consertadas Em Andamento 1,00
2020 SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS % Executado Em Andamento 1,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2017 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
2005 APOIO AS ASSOCIACOES, CONSELHOS E MOV SOCIAIS % Executado Em Andamento 1,00
2006 APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL % Executado Nova 1,00
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 8,00
2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO % Executado Em Andamento 1,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
2017 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 8,00
2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS % Executado Em Andamento 1,00
3002 CONTRIBUICAO AO PASEP % Executado Em Andamento 1,00
3001 SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA % Executado Em Andamento 1,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
2018 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
2008 CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL Servidor Capacidade Nova 250,00
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 50,00
2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO % Executado Em Andamento 1,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
2018 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
1002 ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO % Executado Nova 1,00
2001 EDUCACAO FISCAL E CIDADANIA Pessoas Atendidas Nova 2.500,00
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO % Executado Em Andamento 1,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E OUVIDORIA
2018 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Nova 8,00
2085 MANUTENCAO DA SEC MUN DE COMUNICACAO E OUVIDORIA % Executado Nova 1,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA
2018 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
1009 AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO Abatedouro revitalizacao/ampliacao Nova 1,00
2016 APOIO AO AGRONEGOCIO % Executado Em Andamento 1,00
1006 APOIO A RECUPERACAO DE ACUDES COMUNITARIOS Acudes Recuperados Nova 3,00
1008 PARQUE DE EXPOSICOES Parque construido Em Andamento 1,00
1029 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA Equipamento adquirido Nova 1,00
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. % Executado Em Andamento 1,00
2014 MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA % Executado Em Andamento 1,00
1005 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E SISTEMAS DE IRRIGACAO POCOS PERFURADOS Nova 10,00
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Levantamento Preliminar das Ações
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SEC MUN DE DES ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA
2017 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
2015 ASSU EMPREENDEDOR % Executado Em Andamento 1,00
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 2,00
2003 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO % Executado Em Andamento 1,00
2086 PROMOCAO NA IMPLANTACAO E ADENSAMENTO DE INDUSTRIA % Executado Nova 1,00
1003 REVITALIZACAO DO DIST INDUTRIAL E FEIRAS LIVRES Unidade revitalizada Nova 1,00
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Levantamento Preliminar das Ações
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
2017 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
1017 ARBORIZACAO SISTEMICA % Executado Em Andamento 1,00
1021 CONST DE ATERRO CONTROLADO E REMEDIACAO DE LIXAO % Executado Nova 1,00
1019 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS % Executado Em Andamento 1,00
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Nova 1,00
1018 IDENTIFICACAO E URBANIZACAO DE AREAS VERDES % Executado Nova 1,00
2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE % Executado Nova 1,00
2087 REDUCAO E CONTROLE DA POLUICAO AMBIENTAL % Executado Nova 1,00
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Levantamento Preliminar das Ações
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
RESERVA DE CONTINGENCIA
2017 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA % Executado Em Andamento 1,00
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Levantamento Preliminar das Ações
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2017 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
2037 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA % Executado Em Andamento 1,00
2082 PROGRAMA SAUDE BUCAL % Executado Em Andamento 1,00
2041 PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL % Executado Em Andamento 1,00
2042 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS % Executado Em Andamento 1,00
1025 CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Unid. de Saude Construida Em Andamento 4,00
2044 ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM DST, HIV/AIDS (SAE) % Executado Nova 1,00
1038 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR % Executado Em Andamento 90,00
1035 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Equipamento adquirido Em Andamento 25,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAUDE Equipamento adquirido 25,00
1026 IMPLANTACAO DA UNIDADE EM PRONTO ATENDIMENTO Unidade Construida Em Andamento 1,00
2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE % Executado Em Andamento 1,00
2045 MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA ASSIST FARMACEUTICA % Executado Em Andamento 1,00
2043 MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE % Executado Em Andamento 1,00
2039 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE % Executado Em Andamento 1,00
2047 VIGILANCIA SANITARIA, INCLUSIVE CONTROLE DE ZOONOSES. % Executado Em Andamento 1,00
2050 PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ % Executado Em Andamento 2,00
2083 PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA % Executado Em Andamento 1,00
2036 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA % Executado Em Andamento 1,00
2046 PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE % Executado Em Andamento 1,00
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Levantamento Preliminar das Ações
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL, TRAB, CIDA E HABITACAO
2017 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
2084 ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLESCENTE % Executado Em Andamento 1,00
2024 APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS % Executado Em Andamento 1,00
2025 APOIO A GESTAO DO SUAS % Executado Em Andamento 1,00
2028 ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS % Executado Em Andamento 2,00
1045 CONTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA Unidade Construida Nova
1037 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL Unidade Construida Em Andamento 2,00
2027 SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL % Executado Em Andamento 1,00
2027 SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL % Executado Em Andamento 1,00
1028 Aquisicao de equipamentos para atender os servicos das secretarias. Equipamento adquirido Em Andamento 1,00
2021 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL % Executado Em Andamento 1,00
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL % Executado Em Andamento 1,00
2023 PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO % Executado Nova 2,00
2026 PROTECAO SOCIAL BASICA % Executado Em Andamento 1,00
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Levantamento Preliminar das Ações
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
2017 Código Descrição da Ação Produto
Em Andamento Valor no Orçamento do
(Em R$ - )
Exercício em CursoNova
2030 MANUTENCAO DO FMDCA % Executado Em Andamento 1,00