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GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

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GABINETE/PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS3º QUADRIMESTRE 2014

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GABINETE/PLANEJAMENTO

LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Art. 36.  O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: I - montante e fonte dos recursos aplicados no período; II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. 

(...)§ 5º  O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2014

PLANOMUNICIPALDE SAÚDE

COAPPLANO DE

AÇÕES DAS REDES

SETORIAIS

19 INDICADORES19 INDICADORES56 INDICADORES56 INDICADORES

... INDICADORES... INDICADORES

... INDICADORES... INDICADORES

15 INDICADORES15 INDICADORES

PPA

R. Cegonha: 31 (8 COAP)R. Cegonha: 31 (8 COAP)RUE: 6 COAPRUE: 6 COAPR. D.Crônicas: R. D.Crônicas: 1 COAP1 COAPR. Psicossocial: 1 COAPR. Psicossocial: 1 COAPR. Deficientes: --R. Deficientes: --

79 indicadores

PPA: Plano Pluri AnualPPA: Plano Pluri AnualCOAP: Contrato Organizativo daCOAP: Contrato Organizativo da Ação Pública da SaúdeAção Pública da Saúde

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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2014

IGUALDADE X EQUIDADE

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População 2013População 2013 546.981546.981

População coberta ESF (SIAB) 173.712

Unidades básicas de saúde 55

Unidades de Saúde da Família 37

Equipes Saúde da FamíliaNovas: L.Schilikmann, Bakitas, Edla Jordan e Ad.Garcia , J.Edilene/3ª e Jd. Paraíso V/2ª. Em processo: Pq. Doaut e Moinho dos Ventos*

58

SIAB: Sistema de Informação da Atenção Básica

Cob./Territorial: 206.233h. Cerca de 50 MA´s descobertas na SF

53 + Parque Douat e Estevão de Matos

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Cobertura Saúde da Família 31,8% (meta 40%)

Cobertura equivalente ESF/AB 55,7% (meta 48%)

Previsão de 22 novas equipes de SF em 2015

(além das oito já implantadas até o momento)Aumento da cobertura ESF p/ aprox. 49,1% e

cerca de 62,7% na cobertura equivalente ESF/AB

Apenas SF

Toda ABS

Total: 82 Eq.

60h/sem. Méd./Rede = 01 Méd./ESF

(Pop.Un. Das 82 Eq. ESF/ Pop. Mun. 2014)

Pop.2014: 546.981h.Pop.2015: 554.601h.

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LISTA DE UNIDADES E EQUIPES ESF NOVAS

UBSF Parque Douat: 02 Equipes (serão 03: uma já atuando no W.Schossland)

UBSF Pirabeiraba: 03 Equipes* UBSF Vila Nova I: 03 EquipesUBSF Aventureiro III: 03 EquipesUBSF Vila Nova II: 04 EquipesUBSF Ulisses Guimarães: 03 EquipesUBSF Morro do Meio: 01 Equipe (Lagoinha ficará como está)

UBSF São Marcos: 01 EquipeUBSF Estevão: 01 EquipeUBSF Paranaguamirim: 01 Equipe

Alternativas p/ ESF: Ad. Garcia (02), V.Nova Sede (01), Aventureiro I (01)

22 Eq. ESF

UNIDADES Estimativa

UBSF Aventureiro III Mai/2015.

UBSF Vila Nova I Dez/2015.

UBSF Rio da Prata Abr/2015.

UBSF Vila Nova II Set/2015.

UBSF U. Guimarães Set/2015.

UBSF São Marcos Mai/2015.

UBSF Morro do Meio Set/2015.

UBSF Paranaguamirim Out/2015.

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SERVIÇOS PRESTADOS

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Médicos 1°QUAD 2º QUAD 3ºQUADTOTAL 2014

TOTAL 2013

Saúde da Família 60.064 37.903 57.900 155.867 147.022

Pediatras 21.339 13.714 18.057 53.110 54.376

Clínicos gerais 74.683 55.148 70.918 200.749 178.869

Gineco-obstetra 19.007 14.738 20.394 54.139 52.037

Total 175.093 121.503 167.269 463.865 432.304Cons méd/hab/ano 0.96 0,660,66 0,910,91 0,85 0,820,82

Fonte: SIA, base local

Consultas médicas nas Especialidades Básicas - 2014

12c/d

10c/d

9c/d

3º QUAD (:) 04 meses (:) Nº Prof.(:) 20duteis

34 Gin., 23 Ped., 103 Clín., 60 ESF

7,5c/d

10c/d

10c/d

8c/d

7c/d

Projeção: 220 Prof. (3º QUAD)(x) 12 vagas (x) 11 meses (x) 20du =580.800 cons.

T.:220 Prof. (160 s/ SF)

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUADTOTAL 2014

TOTAL 2013

Consultas Médicas Básicas 175.093 121.503 167.269 463.865

(1.932cons/dia)

432.304

Consultas Médicas especializadas 102.301 117.190 120.785 340.276

(1.417cons/dia)229.571

Consultas Médicas de Urgência e Emergência (PA ‘s/Hosp.)

187.406 143.473 156.360 487.239(2.030cons/dia)

490.945

Consultas Médicas

Fonte: SIA, base local.

Total (:) 12meses (:) 20 du

(220 prof: 8,78 cons/prof.)

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Florianópolis 2014cons. Urgência: 26,3%cons. Referência: 28,2%cons. Básicas: 45,5%

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GABINETE/PLANEJAMENTO

63%

23%

15%

IDEAL

Atenção Básica

Referência

Urgência

31,3%

29,9%

38,8%

JlleFlopolis

28%

46%

26%

Flpolis/Pop.453.285 hab.(461.524h.)

Eq. ESF: 116(48 UBSF)Cobertura Territ.ESF: 70%

Joinville/Pop.546.981 hab.(554.601h.)

Eq. ESF: 58 /60 (37 UBSF)Cobertura Territ.ESF: 37 p/ 42%

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUADTOTAL

2014TOTAL 2013

Consultas profissionais nível superior (exceto médico)

126.250 122.414 132.539 381.203 266.609

Total de procedimentos ambulatoriais 2.163.166 2.087.671 2.138.922 6.389.759 7.387.195

Procedimentos básicos 610.342 396.334 463.388 1.470.064 3.416.032

Procedimentos de média complexidade 1.476.851 1.607.821 1.585.903 4.670.575 3.800.831

Procedimentos de alta complexidade 66.198 68.924 75.612 210.734 134.432

Outros procedimentos 9.775 14.592 14.019 38.386 35.900

Outros atendimentos

FONTE: SIA, Fonte: SIA, base local

glicemia capilar, pressão, curativo

tomo, r.mag.

ultras, mamo

11,68 proc./hab. 14,03 proc./hab.

cateter, parafusos, grampos no estômago

Pop: 546.981h.. Pop.: 526.338h..

Total: a+b+c+d

(b)

(c)

(d)

(a)

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Visitas 1°QUAD 2°QUAD 3°QUADTOTAL 2014

TOTAL 2013

Realizadas (SIAB)

189.665 190.400 189.032 569.097 615.809

Visitas /n° famílias cadastradas (ESF e EACS)

0,46 0,46 0,46 0,46 0,51

FONTE:SIAB/ GUAB.

Visitas domiciliares: ACS

Nº FAM./SIAB:102.363 504 ACS´s (Dez/2014)569.097 (:) 504ACS’s (:) 12 meses (:) 20d/u

4,7 visitas/dia. 19/02/15: 499 ACS´s (+ 150 MA´s aprox. descob.)

Edital de Concurso aberto (insc.: 04/02 a 05/03)

4,7 visitas/dia

Total/Jlle:170.483 Fam. (546.981h.)ACS´s: Cobertura 2014130.960 Fam. (419.074h.)Cob.Territorial c/ ACS´s: 76,61%Obs. 3,2 hab/Fam.

Pop.: 546.981h. Pop.: 526.338h.

5,9 visitas/dia189.032 (:) 409.452

(x) 04: 409.452

Ideal de visitas/dia: 12 (média de 30 min. por visita ou 06h/dia)

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GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: SIA, base local.

Tipo de exame 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD TOTAL

2014TOTAL 2013

Análises clínicas Laboratório municipal

200.986 352.403 254.993 808.382 710.119

Análises clínicas contrat. (Lab.+ Hosp. +TRS)

668.824 839.074 791.771 2.229.669 1.213.104

Radiológicos (Clínicas, Hospitais e P.A’s)

103.143 104.381 105.499 313.023 232.035

Ultrassonografia (Próprios e contratados)

11.450 11.651 11.892 34.993 36.581

Exames de Alta Complexidade 51.443 54.426 61.000 166.869 101.222

Exames de investigaçãoExames de investigação diagnósticadiagnóstica

FONTE: SIA, Fonte: SIA, base local

TerapiaRenal Substitutiva

3.368 exames/dia

9.290 exames/dia

Total (:)12 meses(:)20du

1.304 exames/dia

145 exames/dia

695 exames/dia

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ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO-INFANTIL

REDE CEGONHA

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Óbitos menores Óbitos menores de 01 ano 2014: 60 de 01 ano 2014: 60

Mortalidade infantil 2013Jlle – 8,3 SC –11,2Blumenau – 9,6Florianópolis – 5,7

Mortalidade infantil 2013Jlle – 8,3 SC –11,2Blumenau – 9,6Florianópolis – 5,7

GABINETE/PLANEJAMENTO

Ideal: manter abaixo

10/1.000

Brasil: 14,4

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Dificuldade devido captação tardia, prematuridade.

Pré-natal 2013: SC –69,5%Florianópolis – 69,0%Blumenau – 70,9%Jlle – 73,2%

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GABINETE/PLANEJAMENTO

2014: 118 óbitos (58 fetais e 60 menores de 1 ano)Estas investigações geram ações: reuniões com hospitais, ABS,

mudança nos processos de trabalho, etc.

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VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Leptospirose, sífilis, sarampo, rubéola, miningite, etc,

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VACINAÇÃO

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Resultado da Campanha de MultivacinaçãoNovembro e Dezembro – 2014

Poliomielite - 92%Sarampo - 93%

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Gp/Vacinas Previstas: 08 = 100%BCG, Rotavírus, Tetravalente, Poliomielite, Pneumococos, miningococos, tríplice viral (caxumba, sarampo e rubéola) e influenza

Camp. Poliomielite adiada devido aCopa do mundo

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254 focos no ano(39.253 imóveis envolvidos ao redor dos focos)

3º Quadrimestre: 91 focos

Muitos casos deImóveis fechadas

e abandonados

Atuando: 56 Ag.C.Endem.Jlle/2014: 186.110 Dom.

GABINETE/PLANEJAMENTO

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez0

20

40

60

80

100

120

Distribuição de número de focos por mês segundo ano.Joinville, 2012 a 2014

2012 2013 2014 2015

Fonte: UVS/VA Relatórios Dengue – Série histórica

20152014

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez0

20

40

60

80

100

120

Distribuição de número de focos por mês segundo ano.Joinville, 2012 a fev/2015

2012 2013 2014 2015

Fonte: UVS/VA Relatórios Dengue – Série histórica

Nº de focos:2012: 1122013: 952014: 254

2015: 150 (até 20/02)

Focos:Jan.14: 30 Jan./15: 106Fev./14: 08 Fev./15: 44

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Controle da Dengue

No ano de 2014:Foram confirmados 7 casos de dengue clássico; Nenhum caso de dengue hemorrágica ou com complicações; Nenhum caso autóctone; Nenhum óbito por dengue no período.

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Controle da Dengue

Janeiro/Fevereiro 2015:02 casos outóctone em Joinville Jovens de 16 anos (B. Pba e V. Nova);Internaram em 28/01 (alta em 02/02)Obs. Suspeita de cruzamento com Leptospirose.

Focos em Joinville150 (20/02)Concentração nos Bairros Itaum (102) e Floresta (29)Obs. Focos em armadilhas (52). Focos em Lixo (70)

Contexto “Terceirização da responsabilidade”

Quando limparão

meu quintal?

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GABINETE/PLANEJAMENTO

CONTROLE SOCIAL

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GABINETE/PLANEJAMENTO

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GABINETE/PLANEJAMENTO

AUDITORIAS

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Unidade Auditada Finalidade Status

BETHESDA

Auditoria prontuários de pacientes submetidos a procedimentos

odontológicos, pacientes especiais e cirurgia bucomaxilofacial

Concluída

ARCDSupervisão do Contrato de Gestão

Concluída

CENTRINHOAuditoria do Serviço Auditivo e de

Anomalias Craniofaciais Concluída

FURJ/UNIVILLE/CEOVerificar prestação de contas do

CEO/UnivilleEm

andamento

AUDITORIAS 3º QUAD.

Associação de Reabilitação da Criança Deficiente

CEO: Centro de Especialidades Odontológicas

Page 34: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

Unidade Auditada Finalidade Status

BETHESDAAuditoria analítica pós faturamento

das AIHs Concluída

CEDAP Habilitação no QUALICITO Concluída

HJAF Alteração 7 leitos de UTI Neonatal

para pediátricos Em andamento

HMSJ Auditoria analítica pós faturamento

das AIHsEm

andamento

UBSs, Policlínicas, PAs24h e Unidades Especializadas SMS

Diagnóstico da situação, adequação da Programação e

atualização do CNES Em

andamento

AUDITORIAS 1º e 2º QUAD

Centro de diagnósticos Anato-Patológicos

Hospital Infantil

Hospital São José

Page 35: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

Unidade Auditada Finalidade Status

MDV

Verificar nº leitos de UTI neonatal/cuidados intermediários e

leitos canguruEm

andamento

MDVAdequações à Rede Cegonha - Qualificar 18 Leitos de Gestação

de Alto Risco

Em andamento

HRHDS Habilitação Especializada em

Oncologia Em

andamento

Hospital Dona Helena Credenciamento de ações

relacionadas a doação de órgãos, tecidos e células para transplantes

Em andamento

AUDITORIAS 1º e 2º QUAD

Maternidade Darcy Vargas

Maternidade Darcy Vargas

Hospital Regional

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GABINETE/PLANEJAMENTO

OBRAS CONCLUÍDAS

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GABINETE/PLANEJAMENTO

UBSF Estevão de Matos

Inaugurada 19/12/2014

Page 38: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

Serviço Verificação Óbitos

Inaugurada 08/12/2014

Page 39: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

UBSF Parque Douat

Inaugurada 19/11/2014

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GABINETE/PLANEJAMENTO

OUVIDORIA(Sr. Rogério/SECOM)

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GABINETE/PLANEJAMENTO

Panorama geralA Ouvidoria da PMJ registrou 1.296 manifestações relacionadas à SMS no 3º quad/14 - média 16 registros por dia no período.

Em comparação com o 2º quad/14 – com 1.252 manifestações – houve aumento de 4% em relação ao total de registros.

Das 1.296 manifestações registradas, 67% encontravam-se respondidas até 31/12/2014.

Em resumo, no 3º quad., em comparação ao anterior, observa-se:Queda expressiva das queixas por faltas de medicamentos (-43%);Aumento das solicitações de vistorias sanitárias e ambientais, com a volta de períodos mais quentes (+41%);Aumento das queixas: mau atendimento (+60%), negativa de atendimento (+39%), procedimentos especializados (+25%), demora no atendimento (+14%) e falta de profissionais (+5%);Queda das queixas de falta de estrutura em unidades (-20%).

 Os gráficos a seguir esclarecem e contextualizam estas constatações.

 

Page 42: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

Teor das manifestações

Reclamações foram maioria (69%) no 3º quad/14, seguidas de solicitações (a maioria, pedidos de vistorias sanitárias e ambientais).Na comparação com o 2º quad/14, houve queda nas reclamações (-3%) e aumento nas solicitações (+38%) – impulsionadas pelos meses quentes, quando crescem pedidos de fiscalizações sanitárias.

Page 43: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

O gráfico em cinza especifica os tipos de solicitações. O gráfico em laranja especifica os tipos de reclamações.

Teor das manifestaçõesdetalhamento

Page 44: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

Teor das manifestaçõescomparativo

241

456

107129

92

5639 38 30 41

185

339

260

171 161

128

6446 40 39 33

9 6

Series1 Series2

Page 45: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

Manifestações por Gerência

GUVS GUAB GUAF GUPCAA GUSR GABSMS

289269

416

141 133

4

369345

256

198

128

0

GUVS – Unidade de Vigilância em SaúdeGUAB – Unidade de Atenção BásicaGUAF – Unidade Administrativa e FinanceiraGUPCAA – Unidade de Planejamento, Controle, Avaliação e AuditoriaGUSR – Unidade de Serviços de Referência:GABSMS – Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

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GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal

A Ouvidoria está à disposição para registros por meio do telefone 156, das 8 às 18 horas, de segundas a sextas-feiras, e pelo site ouvidoria.joinville.sc.gov.br

Dúvidas sobre o próprio serviço podem ser esclarecidas via e-mail [email protected]

SERVIÇO DE OUVIDORIA

Page 47: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

FINANCEIRO3º. QUADRIMESTRE 2014

Page 48: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIROFINANCEIRO

3º QUADRIMESTRE 20143º QUADRIMESTRE 2014

Page 49: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

           

Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

Rec.Ordinários - Próprios - Transf.Impostos/Indiretos - 100 181.281.410,00 60.336.235,54 59.168.464,05 70.986.874,67 190.491.574,26

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.102 0,00 32.825,20 32.605,13 36.822,94 102.253,27

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.200 110,00 76,49 543,03 100,97 720,49

Outras Receitas - FMS - F.0200 132.000,00 74.653,45 430,57 140.824,51 215.908,53

Transferências Financeiras 181.149.300,00 60.228.680,40 59.134.885,32 70.809.126,25 190.172.691,97

Transferências de Convênios - Saúde - 223 2.051.700,00 386.511,08 1.609.011,43 841.972,47 2.837.494,98

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/Rec. Convênios - FMS 51.700,00 386.511,08 453.464,23 474.972,51 1.314.947,82

Outras Transf. de Convênios da União - FMS - F.0223 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - FMS - F.0223 1.000.000,00 0,00 1.155.547,20 366.999,96 1.522.547,16

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - 257 660.000,00 635.700,33 649.961,46 659.951,33 1.945.613,12

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLMC - FMS - F.257 0,00 27.346,33 42.357,46 53.097,33 122.801,12

SAMU 192 - FMS - F.257 660.000,00 608.354,00 607.604,00 606.854,00 1.822.812,00

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15/03/13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

 

Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

Recursos da Atenção Básica - Saúde - 264 21.147.500,00 8.393.118,24 8.922.871,81 8.482.296,43 25.798.286,48

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLAB/FMS - FMS 95.700,00 109.264,24 141.492,01 133.385,84 384.142,09

Transf.Rec.do SUS - Repasse Fundo a Fundo - FMS

Piso Atenção Básica Fixo - FMS - F.264 11.460.900,00 4.035.258,00 4.035.258,00 4.035.258,00 12.105.774,00

Programa Agente Comunitário de Saúde - FMS - F.264 5.007.200,00 2.086.866,00 2.041.182,00 1.944.852,00 6.072.900,00

Programa Saúde da Família - FMS - F.264 3.633.300,00 1.394.530,00 1.533.490,00 1.122.900,00 4.050.920,00

PAB - Política Nacional Saúde do Homem - FMS - F.264 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAB - Saúde Bucal - FMS - F.264 95.700,00 41.680,00 41.680,00 31.260,00 114.620,00

Piso Atenção Básica Variável - FMS - F. 0264 124.300,00 473.120,00 868.669,80 939.540,59 2.281.330,39

Transferências de Recursos do Estado

Atenção Básica Estado - FMS - F.0264 704.000,00 252.400,00 261.100,00 275.100,00 788.600,00

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15/03/13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

 

Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

Atenção Média Alta Compl. Ambul.Hospitalar - 265 113.410.440,00 41.334.796,23 41.253.721,94 41.253.721,94 82.588.518,17

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FS/BLMC 152.900,00 111.593,44 154.926,17 187.205,85 453.725,46

Transf.Rec. do SUS – FMS

Teto M.da Média e Alta Complexidade 68.717.000,00 21.237.482,14 22.131.150,58 21.538.304,25 64.906.936,97

FAEC S.I.A. - FMS - F.265 8.615.200,00 5.225.423,50 4.116.630,09 3.087.006,07 12.429.059,66

CEO - FMS - F.265 137.940,00 145.200,00 165.000,00 233.200,00 543.400,00

CEREST - FMS - F.265 396.000,00 120.000,00 90.000,00 0,00 210.000,00

Teto Municipal Rede Limite UPA - FMS 0 1.200.000,00 1.200.000,00 1.109.520,00 3.509.520,00

Teto Municipal Rede Psicossocial 220.000,00 0 0 0 0,00

FAEC - A.I.H. - FMS 6.085.200,00 3.639.832,10 2.805.749,91 2.141.155,54 8.586.737,55

Teto Municipal Rede de Urgência 21.773.400,00 4.948.388,92 4.948.388,92 5.015.128,03 14.911.905,87

Teto Municipal Rede Saúde Mental 851.400,00 793.696,84 793.696,84 733.852,10 2.321.245,78

Teto Municipal Rede Viver sem Limites 161.700,00 68.147,92 40.097,92 9.024,54 117.270,38

Teto Municipal - Rede Cegonha 4.191.000,00 1.391.680,50 1.269.972,24 1.174.216,33 3.835.869,07

Teto Municipal Rede Prev.Diag.Trat.Cancer Colo e Mama 204.600,00 67.336,88 67.336,88 62.259,68 196.933,44

Teto Municipal Limite Controle do Câncer 0,00 0,00 462.262,68 569.877,43 1.032.140,11

Transferências de Recursos do Estado

Oxigenoterapia - FMS 126.500,00 46.354,00 131.405,12 154.577,91 332.337,03

CEO - FMS 41.800,00 104.050,00 17.600,00 -7.150,00 114.500,00

Cirurgia Efetiva - FMS 50.600,00 444.799,64 1.272.646,90 373.590,92 2.091.037,46

Incentivo Hospitalar Estadual - FMS 90.200,00 1.673.391,57 361.718,01 607.425,83 2.642.535,41

Média e Alta Complexidade Estado - FMS 1.595.000,00 117.418,78 1.125.139,68 482.037,92 1.724.596,38

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15/03/13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014 

Títulos Orçado Arrecadação - 2014 ArrecadaçãoReceitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

Recursos da Vigilância em Saúde - 266 3.065.700,00 519.023,68 1.391.851,02 1.372.025,45 3.282.900,15

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLVS 53.900,00 64.375,11 75.392,48 93.978,06 233.745,65Transferências de Recursos do SUSVigilância e Promoção da Saúde 1.679.700,00 30.000,00 40.000,00 686.186,43 756.186,43Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA 331.100,00 402.648,57 862.524,30 405.177,63 1.670.350,50Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde 884.400,00 0,00 242.666,64 59.083,33 301.749,97Vigilância Epidemológica e Ambiente em Saúde 116.600,00 0,00 105.267,60 0,00 105.267,60

Transferências de Recursos do EstadoVigilância Sanitária do Estado - Causa Mortis 0,00 22.000,00 66.000,00 127.600,00 215.600,00

Recursos Assist.Farmacêutica Básica - Saúde - 267 5.373.500,00 1.689.532,31 1.514.094,98 1.455.317,22 4.658.944,51

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLAF 24.200,00 22.636,27 16.493,07 9.805,81 48.935,15Transferências de Recursos do SUS Programa Assistência Farmácia Básica 2.798.400,00 885.538,52 1.106.923,15 664.153,89 2.656.615,56Transferências de Recursos do EstadoProgr Assist Farm Basica Estado - FMS 2.550.900,00 781.357,52 390.678,76 781.357,52 1.953.393,80

Recursos de Gestão em Saúde - SUS - 270 352.000,00 339.071,31 48.836,13 86.975,00 474.882,44

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLG 47.300,00 42.571,31 48.836,13 46.975,00 138.382,44Transferências de Recursos do SUSOutros Programas SUS 304.700,00 296.500,00 0,00 40.000,00 336.500,00

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15/03/13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

 

Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

Recursos F.Nacional Saúde - Outros - 271 1.103.400,00 2.283.316,19 1.586.004,19 318.616,32 4.187.936,70

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLINV 103.400,00 88.480,19 126.233,51 145.282,98 359.996,68

Transferências de Recursos do SUS

Transf.Rec.SUS - USB 1.000.000,00 2.194.836,00 1.459.770,68 173.333,34 3.827.940,02

         

TOTAL DE ARRECADAÇÃO F.M.S. 328.445.650,00 115.917.304,91 116.144.817,01 121.675.261,29 353.637.383,21

           

Page 54: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

15/03/13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS 2014

Títulos Orçado Despesas - 2014 Despesas

Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014

COM PESSOAL 152.311.568,04 59.470.708,00 58.653.669,38 71.671.614,11 189.795.991,49

MATERIAL DE CONSUMO 24.857.227,98 3.322.597,77 6.472.075,46 5.002.655,72 14.797.328,95

MAT.CONSUMO - DIST.GRATUÍTA 3.683.500,63 0,00 1.451.436,38 5.617.279,32 7.068.715,70

SERVIÇOS DE TERCEIROS 47.398.053,61 8.382.389,59 10.294.208,11 13.170.664,42 31.847.262,12

INVESTIMENTOS 28.755.117,04 392.692,72 1.900.428,74 7.651.374,91 9.944.496,37

DECISÕES JUDICIAIS 13.890.638,90 965.266,04 4.508.162,82 3.409.971,24 8.883.400,10

OUTRAS DESPESAS ANOS ANT. 662.886,48 253.653,10 7.548,85 0,00 261.201,95

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 37.601.269,28 96.498.843,95

TOTAL DAS DESPESAS 2014 368.518.392,68 99.654.151,45 115.318.260,18 144.124.829,00 359.097.240,63

           

Page 55: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

15/03/13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

           

Títulos Orçado Despesas - 2014 Despesas

Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 3º QUAD/2014 2014

           

Hospital Regional 20.231.465,41 6.628.316,09 6.627.375,41 6.920.277,30 20.175.968,80

Consorcio CISNORDESTE 2.084.300,00 694.766,16 694.766,16 963.198,50 2.352.730,82

H.M.São José 48.599.100,00 12.915.445,89 14.272.480,37 14.411.698,63 41.599.624,89

I.Bethesda 5.016.935,85 1.526.787,58 1.760.317,56 2.066.674,28 5.353.779,42

Clínicas e Laboratórios 21.027.598,74 5.101.528,51 8.675.790,94 13.239.420,57 27.016.740,02

           

           

TOTAL DAS DESPESAS 2014 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 37.601.269,28 58.897.574,67

           

Page 56: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

15/03/13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SITUAÇÃO FINANCEIRA

       

Títulos1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 3º QUAD/2014

Situação Financeira

       

DISPONÍVEL + REALIZÁVEL 45.705.863,29 51.797.259,97 41.129.494,03

BCO.CC MOVIMENTO 1,74 0 0

BCO.CC APLICAÇÃO 43.471.326,61 48.379.113,96 40.295.315,93

REALIZÁVEL 2.234.534,94 3.418.146,01 834.178,10

CONTAS A PAGAR 30.625.853,22 37.803.310,81 47.150.976,79

FOLHA DE PAGAMENTO 13.632.522,58 15.561.734,21 13.881.246,54

FORNECEDORES 8.800.997,74 12.302.490,76 25.039.801,63

OUTROS ENCARGOS 8.192.332,90 9.939.085,84 8.229.928,62

       

       

SALDO FINAL 15.080.010,07 13.993.949,16 -6.021.482,76

       

Page 57: GABINETE/PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2014

Nosso papel moral: ser um facilitador p/ resolucão dos problemas dos cidadãos

SECRETARIA DA SAÚDE

“NENHUM DE NÓS É TÃO BOM

QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”

ATÉ MAIS....

“Fazer bem fazer mal ocupa o mesmo esforço e tempo. Porém fazer bem, agrega valor!”

Secretaria da Saúde(47) 3481-5105