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Page 1: FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 06.09.11

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIATERÇA-FEIRA06 DE SETEMBRO DE 20111Despesas: Liquidações

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASRUA SENADOR PEDRO LAGO, 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 05/09/2011 até 05/09/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

SETEMBRO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

05/09/201136 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 VITALMIRO DE SOUZA 03/01/2011Global 600,00IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, AGOSTO/2011.

Total Geral R$ 600,001 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINSGESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIATERÇA-FEIRA

06 DE SETEMBRO DE 2011 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Despesas: Pagamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASRUA SENADOR PEDRO LAGO, 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 05/09/2011 até 05/09/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

SETEMBRO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários03/01/20111 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 802 FERNANDO LUIZ CARVALHO AMORIM - 552.55 02/09/2011 05/09/2011 Global 200,00

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, AGOSTO/2011.0,00 200,00

03/01/201138 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 801 GILMARA RAMOS DA SILVA - 857.717.165-53 02/09/2011 05/09/2011 Global 100,00IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, AGOSTO/2011.

0,00 100,00

300,00 0,00 300,00Total R$

Total Geral R$2 Registro(s) 300,000,00300,00

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINSGESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1


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