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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE PROVÍNCIA DE SOFALA GOVERNO DO DISTRITO DO DONDO 1 BALANÇO ANUAL DO PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2013 JANEIRO,2014

BALANÇO ANUAL DO PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2013 … · Neste contexto, o Balanço do Plano Económico e Social que apresentamos, avalia o grau de cumprimento das acções ... Dondo

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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEPROVÍNCIA DE SOFALA

GOVERNO DO DISTRITO DO DONDO

1

BALANÇO ANUAL DO PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2013

JANEIRO,2014

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2.BREVE DESCRIÇÃO DO CONTEXTO/DETERMINANTES DO AMBIENTE E. SOCIAL……………..52.1.População………………………………………………………………………………….…..…………….63. AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO………………………………………………….…………….6

3.1 PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO PES……………………………………………………………………...63.2 INDICADORES DE DESEMPENHO……………………………………………………………….….….73.3.2 TRABALHO……………………………………………………………………………………….……...73.3.3 Empregos Criados………………………………………………………………………………...….……7

3.4.1 Contribuintes……………………………………………………………………………….…………….83.4.2 Beneficiários…………………………………………………………………………………..……….….84. EDUCAÇÃO E CULTURA…………………………………………………………………….……..……..94.1 Abertura do Ano Lectivo de 2013……………………………………………………………….…..………94.2 Distribuição do livro escolar …………………………………………………………………………….….94.3. Rede Escolar………………………………………………………………………………………………104.4. Efectivos Escolares……………,………………………………………………………………………….10

4.5. Aproveitamento Pedagógico e Escolar…………………………………………………………………....124.6. Rácio Aluno – Professor………………………………………………………………………………..…124.7. Alfabetização e Educação de Adultos (AEA)………………………………………………………….....134.7.1.Efectivos………………………………………………………………………………….…………..…..13 4.7. 2 Aproveitamento Pedagógico…………………………………………………………….……....……....134.8 Contratações de Docentes por níveis………………………………………………………………..….....144.9 Produção Escolar………………………………………………………………………………………..….144.10 Plantio de árvores………………………………………………………………………………..………..14 4.11 Área Cultural……………………………………………………………………………………………...154.11.1 Ocupação dos jovens nos tempos livre……………………………………………………………..…...154.15. Área dos Desportos…………………………………………………………………………………..…...164.16. Massificação da actividade Física e Desportiva no Distrito………………………………………..……165. SAÚDE…………………………………………………………………………………………………….….185.1. Rede Sanitária………………………………………………………………………………….…………………..185.2.2. Estado de Saúde da População………………………………………………………………………......195.3. Situação Epidemiológica do Distrito……………………………………………………………………...20

5.5Educacao para Saúde………………………………………………………………………………………………22

5.4. Prestação de cuidados de saúde…………………………………………………………………………..……..22

5.5.1 Controlo da qualidade de agua…………………………………………………………………………..……22

5.7 Saúde Materno Infantil e planeamento Familiar……………………………………………………………....23

5.8 Programa Alargado de Vacinação……………………………………………………………………………….23

5.9 . COMBATE ÀS GRANDES ENDEMIAS………………………………………………………..………..……...24

5.9.1 Programa Nacional de Combate às ITS/HIV/SIDA…………………………………………….………..…...255.9.1.1 Vigilância………………………………………………………………………………………….……………25

5.10 Tratamento Anti-Retroviral (TARV)………………………………………………………………………..……25

5.11. ITS…………………………………………………………………………………………………………..…….…26

5.12 Mulher e Acção social……………………………………………………………………………………….…....26

5.13. Atendimento a criança em situação Difícil………………………………………………………...……….…27

5.14 No âmbito da promoção da pessoa Idosa………………………………………………………………………28

6. COMBATENTES……………………………………………………………………………………..…………….…..29

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6.1 Processo de registo de Desmobilizados…………………………………………………………….……………..29

6.2 Assistência Social……………………………………………………………………………..……………………..29

6.3 Inserção Social ……………………………………………………………………………..……………….……….29

6.3.1 No âmbito da História e Património de Luta de Libertação Nacional, da Defesa da Soberania ……...307 PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS………………………………………………………………..……307.1. PRODUÇÃO GLOBAL……………………………………………………………………………………….……..307.2 SITUAÇÃO AGRO – METEOROLÓGICA……………………………………………………………………..…..318 .CONTROLE DE AREAS…………………………………………………………………………………….………....32

8.1 CONTROLE DA PRODUÇÃO ……………………………………………………………………………………...33

8.2 Segurança Alimentar……………………………………………………………………………..…………………..34

8.3 Produtividade …………………………………………………………………………………………………………35

9 . APROVISIONAMENTO DE SEMENTE DE HORTICOLAS…………………………….………………………..369.1 SANIDADE VEGETAL………………………………………………………………………………………………..369.1.1 Prospecção de pragas e doenças…………………………………………………………………………..……..369.2 FEIRASAGRO-PECUÁRIAS …………………………………………………………………………....................379.3 EXTENSÃO AGRÁRIA……………………………………………………………………………………………..…379.3.1 Cobertura………………………………………………………………………………………………………..….379.6 PECUÁRIA……………………………………………………………………………………………………….…….38

9.7. Tripanoprofilaxia……………………………………………………………………………………………...……..39

10.PESCA……………………………………………………………………………………………………………….…..41

10.1. Pesca Artesanal……………………………………………………………………………………………………...41

10.2. Captura de pesca artesal…………………………………………………………………………………………...41

11. PRODUҪǠO DE MUDAS NO VIVEIRO DE CANHANDULA………………………………………………….42

11.1 Mudas fruteiras………………………………………………………………………,………………………………42

11.2 Mudas florestais……………………………………………………………………………………………………...43

11.3 Fauna Bravia…………………………………………………………………………………………………………43

11.4 TERRA……………………………………………………………………………………………..…………………..43

12. TURISMO…………………………………………………………………………………………………………….…44

12.1. Produção do Turismo………………………………………………………………………………………….……45

12.1.1 Licenciamento e Cadastro ….………………………………………………………………………….………..45

12.1.2 Movimento de Hóspedes………………………………………………………………………………..…………46

12.2 INDÚSTRIA…………………………………………………………………………………………………….……..47

12.2.1. Produção Industrial……………………………………………………………………………….………………47

12.3. Cadastro Industrial…………………………………………………………………………………………………..47

12.4 COMÉRCIO……………………………………………………………………………………………….…………..48

12.4.1 Comercialização Agrícola…………………………………………………………………………………………48

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13. ENERGIA………………………………………………………………………………………………………………..49

14. TRANSPORTE E COMUNICAÇAO………………………………………………………………………………….50

14.1. Transporte………………………………………………………………………………………………………….….50

14.2 Comunicação…………………………………………………………………………………………………………..50

15. OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃ……………………………………………………………………………………50

15.1 Fundo de Estradas………………………………………………………………….…………………………………50

15.2 Estradas e Pontes……………………………………………………………………………………………………...51

16. Agua e Saneamento……………………………………………………………………………………………….…….51

16.1,Agua Rural……………………………………………………………………………………………………….…….52

16.2 Construção de Latrinas……………………………………………………………..………………………………..53

17. Habitação e Urbanismo……………………………………………………………………………………………..…54

17.1. DEMARCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE TALHÕES ……………………………………………………................54

17.1.1 Casas para funcionarios………………………………………………………………………………………….55

17.1.2 Casas de Funcionários Promovidas ………………………………………………………………..………....55

17.1.3 Edificações Públicas………………………………………………………………………………………………55

19. FINANÇAS PÚBLICAS………………………………………………………………………………………….……..58

19.1 Receita Global do Distrito…………………………………………………………………………………………...58

19.2 Factores que contribuíram para a subida das Receitas…………………………………………………..……..58

20. Orçamento de Despesa…………………………………………………………………………………………………58

20.1 Despesa Global do Distrito……………………………………………………………………………………….…58

21. Fundo Distrital de Desenvolvimento…………………………………………………………………………………59

22.1. Execução Financeira. …………………………………………………………………..…………….……..……. ..59

22.2 Situação dos Reembolso…………………………………………………………………………………..………. ..60

22.3 Impacto do FDD…………………………………………………………………………………………..…….…….61

23. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, BOA GOVERNAÇÃO, LEGALIDADE E JUSTIÇA……….…….61

23.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA…………………………………………………………………………..………..…61

24. Sessões do Governo…………………………………………………………………………………………….…..…..61

24.1 Governação Aberta e Inclusiva………………………………………………………………………………..……62

24.2 Temas principais……………………………………………………………………………………………………....62

24.3 Evolução nas Carreiras Profissionais………………………………………………………………………….…..62

24.4 Gestão dos Recursos Humanos………………………………………………………………………..……………..62

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25. Boa Governação e Descentralização na Administração Pública…………………………………………..…….63

26.. Fortalecimento da Capacidade dos Órgãos Locais com Enfoque nos Postos Administrativo……63

27. ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA………………………… ………………………………………………………6427.1 Caracterização Geral da Situação Criminal……………………………………………..……………………..…6427.2. F/CONTRA PROPRIEDADE………………………………………………………………………………..……..…6427.3 F/CONTRA PESSOAS…………………………………………………………………………………………………6427.4 F/CONTRA O.S.T.PÚBLICAS……………………………………………………………………………..……….…6527.5. GABINETE DE ATENDIMENTO MULHER CRIANÇA V.V.DOMÉSTICA……………………….……..….…65

27.6. ACIDENTES DE VIAÇÃO………………………………………………………………………….……………..….66

27.8 SITUAÇÃO MIGRATORIA……………………………………………………………………………………..…..….6727. 9Prevenção e Combate aos Incêndios……………………………………………………………………….…….…6828. ASSUNTOS TRANSVERSAIS……………………………………………………………………………..…….….….6828.1 GESTÃO DE CALAMIDADES………………………………………………………………………………..….…..6828.2 Acções de Seguimento…………………………………………………………………………………………..…….6828.3 Reassentamento………………………………………………………………………………………………..…..…..6828.4Gestão de Risco………………………………………………………………………………………………..……….69

29. ACÇÃO AMBIENTAL……………………………………………………………………………………….…….....…6929.1 Iniciativa “um Líder uma Floresta Comunitária Nova”……………………………………..……….……….…6929.2 Queimadas………………………………………………………………………………………………….…………..7029.3 Erosão…………………………………………………………………………………………………………………..7029.4 Salinização dos solos…………………………………………………………………………………….……….......7030. Constrangimentos ………………………………………………………………………………………………………7131. Desafios…………………………………………………………………………………………………..………………71

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1.INTRODUÇÃO

O Distrito é o pólo de desenvolvimento, no qual é feita a programação das actividades

económicas e sociais no âmbito do combate a pobreza. Neste contexto, o Balanço do Plano

Económico e Social que apresentamos, avalia o grau de cumprimento das acções

programadas para o ano de 2013, com a seguinte estrutura:

• Indicadores Sócio-económicos;

• Desenvolvimento Humano e Social;

• Desenvolvimento Económico;

• Boa Governação, Legalidade e Justiça;

• Assuntos Transversais;

• Constrangimentos e

• Desafios.

2.BREVE DESCRIÇÃO DO CONTEXTO/DETERMINANTES DO AMBIENTE ECONÓMICO E SOCIAL

O distrito localiza-se na margem esquerda do rio Pungué, estendendo – se ao Centro – Este

da província de Sofala, limitando – se a Norte com o distrito de Muanza, a Oeste com o

distrito de Nhamatanda, a Sul com o distrito de Búzi e Cidade da Beira e a Este pelo Oceano

Indico. A superfície do Distrito é de 2.355 Km2, possui 3 Postos administrativos e 5

Localidades nomeadamente: Posto Administrativo Dondo Sede que conscide com área

Municipal (localidade sede), Posto Administrativo de Mafambisse (Localidade Sede e Mutua)

e Posto Administrativo de Savane (Localidade Sede e Chinamacondo).

É atravessado pela EN6 que parte do rio pungue ate a cidade da Beira e pela EN282 que liga

o distrito de Muanza; também é atravessado pelo corredor da beira que liga os países de

interland e a linha férrea de Sena que liga a cidade da Beira a vila carbonífera de Moatize na

província de Tete, com um percurso de cerca de 579 km. Estas infra-estruturas contribuem

para o desenvolvimento sócio – económico local, regional e do país em geral.

Actualmente, Dondo é o segundo maior centro Industrial da Provincia, destacando -se

unidades industriais de grande dimensão, nomeadamente: Açucareira de Moçambique,

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Cimentos de Moçambique, Eco-cimentos, MOFLOR, Fabrica de Travessa, Clean Star, Ballagi

Investiment (engarafamento de agua mineral), PREMAP e Ollava (fabrica de Pavés).

2.1.População

O Distrito possui 165.430 habitantes e uma densidade populacional de 67.2 hab. /Km, sendo

82.329 mulheres e 83.102 homens de acordo com as projeções do INE para 2013.

3. AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO

3.1 PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO PES

• Garantir a Segurança Alimentar;

• Melhorar a capacidade de gestão de recursos humanos;

• Melhorar a qualidade de ensino, acesso e retenção;

• Garantir a segurança da circulação das pessoas e bens;

• Garantir a protecção social, promoção de emprego e a legalidade laboral;

• Promover a construção de infra-estruturas para a habitação;

• Promover acções de combate ao HIV/SIDA, Malária e outras doenças endêmicas;

• Melhorar a saúde materno-infantil;

• Promover a igualdade do gênero e a autonomia da mulher;

• Promover a urbanização;

• Melhorar o acesso a água potável;

• Promover a higiene e saneamento do meio.

Todos os objectivos traçados visam prestar bons serviços à comunidade, buscando soluções a

curto prazo para a satisfação das necessidades da população do Distrito, tendo em

consideração as potencialidades locais existentes.

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3.2 INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicadores Distrito Província Fontes

População (Projecção 2013)

165.430 1.951.011 INE

Taxa Bruta de Escolarização

+100 - Gov. do Distrito

Taxa de Analfab. 33% 44.6% Gov. do Distrito

Taxa de Seroprevalência de HIV/SIDA

13.8% 15.5% Gov. do Distrito

Índice de Pobreza 33.3% 58% Gov. do Distrito

Cobertura de Água 59.1% 58% Gov. do Distrito

Produtividade média global 4.51ton/ha __ Gov. do Distrito

Área media/familia 1.3ha __ Gov. do Distrito

Hab/Med. 55.143 __ Gov. do Distrito

3.3 PRINCIPAIS REALIZAÇÕES, PRODUTOS E RESULTADOS

3.3.1 PRINCIPAIS INDICADORES SOCIAIS

3.3.2 TRABALHO

3.3.3 Empregos Criados Durante o ano de 2013 foram criados 2.613 postos de emprego, dos quais 2.395 são

Sazonais sendo 2.028 homens e 367 mulheres e 218 empregos fixos sendo 163 homens e 55

mulheres.

Do total, 45 foram empregues pela função pública.

O Distrito conta com 11.117 funcionários públicos e privados. Destes, 9.206 Homens e 1.911

Mulheres.

Do total dos funcionários, 1.999 são da Função pública e 9.128 são das empresas privadas.

Total FuncionariosSazonais Fixos Funçao Publica

H M H M H M2028 367 142 26 16 29

2613 2395 173 45

Tabela 1: Empregos criados

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Postos de Empregos Fixos SazonaisH M H M H M

2.191 422 163 55 2.028 367Total 2.613 218 2.395Fonte: INSS

3.4 INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTES E BENEFICIÁRIOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL

3.4.1 Contribuintes

Foram inscritos 8 novos contribuintes de um plano de 12 o que representa uma realização de

66.6% e um decrescimo de 25%, comparativamente a igual período de 2012 em que foram

inscritos 10 contribuintes.

3.4.2 Beneficiários

Foram inscritos 3.573 beneficiários de um plano de 980 o que corresponde uma realização e um

crescimento acima de 100%, comparativamente ao ano de 2012 em que foram inscritos 759

beneficiários. Este crescimento deveu-se ao elevado numero de trabalhadores sazonais

admitidos pela acucareira de Mafambisse.

Formação Profissional

CursosParticipantes

Total PromotorH MTICs 24 16 40 Ciências e TecnologiasWebdesign 25 25 50 Ciências e Tecnologias

4. EDUCAÇÃO E CULTURA

4.1 Abertura do Ano Lectivo de 2013

A abertura do Ano Lectivo no Distrito, teve lugar no dia 14 de Janeiro em todas as escolas de

Educação Geral, sob o Lema ‘‘Vamos Aprender, Construindo Competências para o Desenvolvimento de Moçambique’’.

As cerimónias centrais decorreram na Escola Secundária de Macharote, presididas pelo Exmo

Senhor Administrador.

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Durante o evento, em todo distrito foram plantadas 421 árvores, premiados 48 docentes, 413

alunos, 1 Presidente de Conselho de Escola e 12 funcionários não docentes, com diplomas de

honra e bens materiais.

No geral, as aulas tiveram seu início no dia 15 de Janeiro.

4.2 Distribuição do livro escolar

Com vista a garantir a melhoria da qualidade de ensino, o distrito recebeu e distribuiu

125.935 livros contra 91.351 do ano lectivo anterior, o que corresponde a um crescimento

na ordem de 37.9%.

Tabela 2: Distribuição de livro escolar

1ª Classe 17,570 14,594 16,902 115.8 -3.82ª Classe 16,346 14,114 15,420 109.3 -5.73ª Classe 4,940 18,891 13,003 68.8 163.24ª Classe 8,640 22,516 10,588 47.0 22.55ª Classe 11,635 37,877 21,083 55.7 81.2Total EP1 59,131 107,992 76,996 71.3 30.26ªClasse 9,690 45,980 29,360 63.9 203.07ªClasse 22,530 47,750 19,579 41.0 -13.1Total EP2 32,220 93,730 48,939 52.2 51.9Total 91,351 201,722 125,935 62.4 37.9

Nivel %Realiz. Cresc.Real 2012 Plano 2013 Real 2013

Fonte: SDEJT

O crescimento negativo que se verifica na 1ª,2ª e 7ªclasses deveu se a redução dos livros atribuídos neste ano comparativamente ao ano passado.

4.3. Rede Escolar

O Distrito funciona com 15 zonas de Influência Pedagógica que comporta 55 escolas, contra

igual número do ano anterior.

Tabela 3: Evolução da Rede e Efectivo Escolar 2012/2013

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Niveis de Ensino

Rede Escolar

Efectivo Escolar2012 2013

2012 2013H HM H HM

EP1 33 32 16638 33180 16554 33436EP2 18 19 4776 9724 4509 9347ESG1 4 4 4891 11458 4892 10998ESG2 2* 2* 677 1887 899 2176Total

55 55 26982 56249 26854 55957*As 2 escolas contabilizadas no ESG2, estão inclusas nas 4 do ESG1 porque leccionam de 8ª à 12ª classes

4.4. Efectivos Escolares

O distrito tem um universo de 55957 Alunos da 1ª à 12ª Classes. Quando comparado ao ano de 2012 cujo efectivo era de 56249, representa uma descida na ordem de 0,5%. o número baixou de 29267 em 2012, para 29103 em 2013 que corresponde a -0,5%, por razões ligadas as distância para continuar com os estudos no nivel posterior depois de conclusão do EP1.

Tabela 4: Efectivos Escolares - Ensino Geral

Nível de Ensino Real 20122013 %

Plano Real Cumprimento Cresc.EP1- 1ª a 5ª ClasseNº de Escolas 33 32 32 100 -3Nº de Alunos 33180 35698 33436 93.7 0.8EP2- 6ª a 7ª ClasseNº de Escolas 18 19 19 100 5.6Nº de Alunos 9724 10721 9347 87.2 -3.9ESG1- 8ª a10ª ClasseNº de Escolas 4 4 4 100 0Nº de Alunos 11458 10083 10998 109.1 -4.0ESG2- 11ª a 12ª ClasseNº de Escolas 2* 2 2 100 0Nº de Alunos 1887 1731 2176 125.7 15.3Total de Escolas 55 55 55 100 0Total de Alunos 56249 58233 55957 96.1 -0.5

Fonte: SDEJT

*As 2 escolas contabilizadas no ESG2, estão inclusas nas 4 do ESG1 porque leccionam de 8ª à 12ª classes.

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Tabela 6. Evolução de Nr de Professores e Alunos e seu respectivo Rácio NIVEL DE ENSINO

Ano% de Crescimento2012 2013

EP1- 1ª A 5ª ClasseNr de Professores 217 217 0Nr de Professoras 476 456 -4,2Total de Professores 693 673 -2,9Total de Alunos 33180 33436 0.8Racio Aluno/Professor 48 50 4.2

EP2- 6ª A 7ª ClasseNr de Professores 164 150 -8,5Total de Professoras 153 113 -26,1Total de Professores 317 263 -17Total de Alunos 9724 9347 -3.9Racio Aluno/Professor 31 36 16

ESG1- 8ª A 10ª ClasseNr de Professores 152 149 -2Nr de Professoras 25 59 +100Total de Professores 177 208 17,5Total de Alunos 11458 10998 -4.0Racio Aluno/Professor 65 53 -18.5

ESG2- 11ª A 12ª ClasseNr de Professores 33 37 12,1Nr de Professoras 3 3 0Total de Professores 36 40 11,1Total de Alunos 1887 2176 15.3Racio Aluno/Professor 52 54 3.8

Total do DistritoNr de Professores 566 559 -1.2Nr de Professoras 657 631 -4Total de Professores 1223 1184 -3,2Total de Alunos 56249 55957 -0.5Racio Global Aluno/Professor 46 47 2.2

Fonte: SDEJT

4.5. Aproveitamento Pedagógico e Escolar

No ano de 2013 foram avaliados 50.900 alunos. Destes, 40.708 em situação positiva, que

correspondem a 80%, quando comparado ao ano passado em que foram avaliados 49.933

alunos, deste 40.368 em situação positiva correspondente a 80.8%, verifica-se um

decréscimo na ordem de 0.8%.

O decrescimo deveu-se pelo facto do ESG ter alcansado um aproveitamento baixo

concretamente na Escola Secundaria do Dondo e Mafambisse na 10 Classe nas disciplinas

de Quimica e Historia tendo assim contribuido negativamente no aproveitamento global.

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4.6. Rácio Aluno - ProfessorO Distrito conta em 2013, com um efectivo de 1.184 professores, destes, 631 são Mulheres,

contra 1.223 professores, sendo 657 mulheres em 2012. Comparado ao igual período do ano

passado, houve um decrescimento em 3,2% em termos de efectivo total de professores e em

relação a mulher houve um crescimento na ordem de 4,1%.

O Rácio Aluno/Professor, aumentou quando comparado com igual período do ano 2012,

tendo passado de 46 para 47 alunos/professor em 2013. Contudo, o rácio situa se abaixo da

média recomendada pelo MINED que é de 50 alunos por turma.

4.7. Alfabetização e Educação de Adultos (AEA)

4.7.1.Efectivos

O distrito contou com 120 centros de Alfabetização e Educação de Adultos (AEA), contra 193

em 2012, representando um decréscimo na ordem de 37.8%. No presente ano foram

inscritos 2.988 alfabetizando e educandos nos três programas de Alfabetização e Educação

de Adultos, nomeadamente Alfabetização Regular, Alfa-Rádio e PROFASA dos quais 2512

são mulheres, contra 3756 alfabetizandos e educandos do ano 2012 representando um

decréscimo na ordem de 20.4%, como ilustra a tabela a baixo.

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Quadro comparativo do aproveitamento pedagógico2012/20132012 2013 %

NIVELAVALIADOS S.POSITIVA % PEDAG AVALIADOS S.POSITIVA % PEDAG RelativoM HM M HM M HM M HM M HM M HM M HM

EP1 15379 30710 13017 26153 84.6 85.2 15740 31654 13393 26763 85,1 84,5 -4,1 -0.7

EP2 3763 7784 2811 6111 74.7 78.5 3686 7598 2903 6111 78,8 80,4 5,1 2.4

ESG1 2798 6700 1975 4956 70.6 74.0 2943 6916 1935 4702 65,7 68,0 -6,9 -8.1ESG2 330 941 238 685 72.1 72.8 398 1059 305 792 76,6 74,8 3.7 2.7TOTAL- CD 22270 46135 18041 37905 81.0 82.2 22767 47227 18536 38368 81,4 81,2 0.2 -1.6EP2/CN 307 653 221 464 72.0 71.1 287 597 169 376 58,9 63,0 -18 -11.4ESG1/CN 897 2499 589 1578 65.7 63.1 939 2233 578 1371 61,6 61,4 -6.2 -2.78ESG2/CN 241 646 141 421 58.5 65.2 294 843 212 593 72,1 70,3 23.2 7.8

TOTAL- CN 1445 3798 951 2463 65.8 64.8 1520 3673 959 2340 63,1 63,7 -4.1 -1.9TOTAL - Geral 23715 49933 18992 40368 80.1 80.8 24287 50900 19495 40708 80,3 80,0 0.2 -0.8

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Tabela 7. Centros de Alfabetização e Educação de Adultos, no programa regular

Classe Centros de AEA Nr de alfabetizandos2012 2013 %

Cresc2012 2013 %Cresc. M HM M HM1º Ano 25 14 -44 165 208 244 296 42.32º Ano 32 16 -50 454 577 275 336 -41.83º Ano 28 18 -35,7 377 426 319 464 8,91ª Fase ARadio

44 28 -36.4 821 925 709 815 -11.8

2ª Fase A Radio

48 28 -41.7 1015 1313 774 820 -29.9

Profasa 16 16 0 219 307 191 257 -16.3Total 193 120 -37.8 3051 3756 2512 2988 -20.4

Fonte: SDEJT

O decréscimo dos centros deve se a redução das metas atribuidas aos alfabetizadores voluntários e facilitadores que são definidas a nível central

4.7. 2 Aproveitamento Pedagógico

Dos 2544 alfabetizandos e educandos, estiveram em situacao positiva 2244 correspondente

a 88.2%. Comparativamente ao período similar de 2012, nota se um decréscimo na ordem de

9,8% pois, no ano transacto o aproveitamento pedagógico foi de 98%, o decréscimo foi

devido a fraca dedicação aos estudos por parte dos alfabetizando bem como a prática de

agricultura nos pontos produtivos que coincidem com a época de colheita.

Tabela 8:Aproveitamento Pedagógico anual

14

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Nivel M HM M HM M HM M HM M HM M HM M HM1º Ano 244 296 61 61 246 293 244 291 236 283 96.7 97.2 96.7 95.62º Ano 275 336 61 65 250 293 230 267 214 247 93 92.5 77.8 73.5

3º Ano 319 464 26 41 241 360 230 340 227 337 98.6 99.1 71.1 72.6Total 838 1096 148 167 737 946 704 898 677 867 96.1 96.5 80.7 79.11ª Fase A-Rádio 709 815 0 0 626 701 626 701 573 649 91.5 92.5 80.8 79.62ª Fase A-Rádio 774 820 11 14 713 753 713 753 447 576 61.8 76.4 56 69P ROFASA 191 257 0 0 128 192 128 192 92 152 71.8 79.1 48.1 59.1T. global 2512 2988 159 181 2204 2592 2171 2544 1789 2244 82.4 88.2 71.2 75.1

%Escolar15-Mar Depois 15/3

Fim Avaliados S.Positiva %Ped

Fonte: SDEJ

4.8 Contratações de Docentes por níveis

Tabela 9: Contratações de Docentes por níveis

Docente de N1 0 1 1 100.0 0.0Docente de N2 4 2 2 100.0 -100.0Docente de N3 4 0 0 100.0 0.0Docente de N4 30 7 7 100.0 -76.6Total Doc. contratados 38 10 10 100.0 -71.0

Real 2012 Plano 2013 Real 2013Contratação de Docentes

%

Realiz. Cresc.

Fonte: SDEJT

No presente ano foram contratados 10 docentes, comparativamente ao ano passado houve

um decréscimo de 71% dos 38 contratados, devido a meta atribuída pela província

4.9 Produção Escolar

4.10 Plantio de árvores

Durante o período em referência foram plantadas 50.573 árvores, num plano de 53.122

árvores contra 48.302 do igual período do ano anterior, representando um crescimento na

ordem de 4.7 %. O crescimento deveu-se a maior sensibilização da comunidade estudantil e

população circunvizinha das escolas sobre a importância do plantio das árvores nas escolas.

15

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Tabela 10: Plantio de árvoresDstrito Arvores de frutas Arvores de Sombra Total de Arvores

AlunosPlano Plantadas Plano Plantadas Plano Plantadas

Sobreviventes Perdidas Sobreviventes Perdidas Sobreviventes

Perdidas

Dondo 31873 23580 4161 21249 19407 3425 53122 42987 7586 50639

Fonte: SDEJT

4.11 Área Cultural

4.11.1 Ocupação dos jovens nos tempos livre

No período em referência, foram desenvolvias diversas actividades de modo a ocupar osNo período em referência, foram desenvolvias diversas actividades de modo a ocupar os

jovens nos seus tempos livres, como realização de um show musical e uma marcha pelasjovens nos seus tempos livres, como realização de um show musical e uma marcha pelas

artérias da cidade do Dondo no âmbito de Carnaval que contou com a participação de 800artérias da cidade do Dondo no âmbito de Carnaval que contou com a participação de 800

jovens para além das actividades programadas segundo a tabela a baixo.jovens para além das actividades programadas segundo a tabela a baixo.

Tabela 11: ocupação dos jovensTabela 11: ocupação dos jovens

IndicadorIndicadorRealReal

20122012Plano Plano

20132013RealReal

20132013%%

cumpcump%%

cresccrescProm.de jogos e danças tradicionaisProm.de jogos e danças tradicionais 77 88 88 100100 14.314.3Criaç. de B. de dados ds artist. culturaisCriaç. de B. de dados ds artist. culturais 1 1 11 100100 00Realiz. de P. de Sensibiliz. sobre HIV/SIDARealiz. de P. de Sensibiliz. sobre HIV/SIDA 34 36 3535 97.297.2 2.92.9Divulgação da colectânea de leis da culturaDivulgação da colectânea de leis da cultura 33 44 44 100100 33.333.3Monit. preserv. do P. Cult. tangível intangívelMonit. preserv. do P. Cult. tangível intangível 88 88 88 100100 00Realização de feira de saúdeRealização de feira de saúde 33 44 44 100100 33.333.3

4.12. JUVENTUDE E DESPORTOS

4.12.1. Área da Juventude

Foram constituídas 44 associações juvenis num plano de 44 associacoes com um total deForam constituídas 44 associações juvenis num plano de 44 associacoes com um total de

720 membros., como ilustra a tabela a baixo.720 membros., como ilustra a tabela a baixo.

Tabela 12: Associações juvenis 12: Associações juvenis

16

IndicadorIndicador Real 2012Real 2012 Plano 2013Plano 2013 Real 2013Real 2013 % real% real %cresc%crescAssociações juvenisAssociações juvenis

Nº de associaçõesNº de associações 4040 4444 4444 100100 1010Nº de membroNº de membro 710710 720720 720720 100100 1.41.4Encontro com jovensEncontro com jovens 55 66 66 100100 2020

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Fonte: SDEJT

4.13. Área dos Desportos

Na área do desporto realizaram-se actividades com vista a melhorar a qualidade deNa área do desporto realizaram-se actividades com vista a melhorar a qualidade de

organização e monitoria do cumprimento da legislação e das normas desportivas. Vide aorganização e monitoria do cumprimento da legislação e das normas desportivas. Vide a

tabela abaixo.tabela abaixo.

Tabela 13 : Área dos Desporto

IndicadorIndicadorRealReal

20122012Plano Plano

20132013RealReal

20132013%%

cumpcump%%

cresccrescEncontro com assoc. e clubes desportivosEncontro com assoc. e clubes desportivos 1111 1212 1212 100100 9.19.1Difusão da lei de mecenatoDifusão da lei de mecenato 8 9 99 100100 12.512.5Fonte: SDEJT

4.14. Massificação da actividade Física e Desportiva no Distrito

No que diz respeito a massificação da actividade física e desportiva, há tendência de

aumento dos participantes nas actividades no período em referência de acordo com a tabela

a baixo:

Tabela 14: Massificação da actividade

IndicadorIndicador RealReal

20122012Plano Plano

20132013RealReal

20132013%%

Cump.Cump.%%

Cresc.Cresc.Expandido o fut 21Expandido o fut 21 99 1111 1111 100100 22.222.2Agentes desportivos formadosAgentes desportivos formados 34 38 3838 100100 11.811.8Promoção de Jogos tradicionaisPromoção de Jogos tradicionais 3 4 44 100100 33.333.3Desportos promovidos para jovensDesportos promovidos para jovens 1414 1515 1414 93.393.3 00Fonte: SDEJT

Tabela 15 :Competições realizadas

17

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Fonte: SDEJT

Foram criados 38 núcleos desportivos e 5 associações e clubes com um total de 1584 atletas

entre formais e informais segundo a tabela a baixo:

Tabela 16: Associações Desportivas e Clubes 16: Associações Desportivas e Clubes

IndicadorIndicadorRealReal

2012 2012Plano Plano

20132013RealReal

20132013% %

cumpcump%%

cresccrescDesporto formalDesporto formal

Nº de associações e clubesNº de associações e clubes 4 5 55 100100 2525Nº de atletasNº de atletas 650 680 680680 100100 4.64.6

Desporto informalDesporto informalNº de núcleos desportivosNº de núcleos desportivos 38 39 3838 97.497.4 00Nº de AtletasNº de Atletas 890 905 904904 99.999.9 1.61.6

Fonte: SDEJT

5. Saúde

5.1. Contextualização

O Serviço de saúde no Distrito conseguiu avanços significativos na missão de promover o

bem-estar físico, mental social das populações e garantir cuidados de saúde de qualidade,

testemunhada pela evolução positiva dos indicadores estratégicos verificados ao longo

do ano como: coberturas acima de 85% nos componentes ( Bcg, Vas, DPT 3ª Doses, Vat.

Mif, CPN, Partos, C. Pós Partos, Planeamento Familiar e Consulta de Crianças de 0 a 4

anos.

Não obstante os progressos assinalados, foram registadas algumas dificuldades,

decorrentes dos novos desafios inerentes às mudanças registadas no perfil epidemiológico

do Distrito (aumento de casos de malaria e mortalidade por HIV/SIDA nos adultos). Ás

18

Modalidades Torneios realizados

Futebol 11 1 Andebol 1 Voleibol 1 Basquetebol 1 Atletismo 1 Bebec 1

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crescentes expectativas da população em matéria de saúde, associada à insuficiência de

recursos para fazer face às demandas do sector e que foram sendo solucionado ao longo do

ano com afetação de enfermeiras de SMI em todas Unidades Sanitárias periféricas e outros

técnicos qualificados; Medico Dentista , Psicólogo Clinico e Técnico de Psiquiatria.

5.2. Rede sanitária

Distrito conta com 15 unidades Sanitárias, contra 14

de 2012 um crescimento de 7.6%, o aumento resulta

da construção de um Centro de Saúde Rural do tipo 2

e uma residência do tipo 1 no bairro de Thundane

cidade do Dondo.

A distância média percorrida pelos utentes

a residência ate a uma Unidade Sanitária:

Zona Urbana ( Município) é de 3.6 Kms ( com 8

Unidades Sanitárias ) e 10,2 Kms na zona rural com

7 Unidades. Sanitárias respectivamente.

Quadro 59: Evolução da Rede Sanitária

Infra-estruturasReal2012

Real 2013

%Evolução 11/12

Posto de Saúde 3 3 0.0Centro de Saúde Rural I 2 2 0.0Centro de Saúde Rural II 9 10 11.1Total US 14 15 7.1Casas para Trabalhadores 25 26 4.1

Fonte SDSMAS-2013

7.2. Estado de saúde e situação epidemiológica7.2.1. Estado de Saúde da População

A taxa de baixo peso a nascença manteve-se estável em 1.6% nos dois períodos em analise,

e a taxa de mau crescimento reduziu de -54,5% em 2013, o que se traduz como melhoria do

estado nutricional da população.

19

Figure 1: Centro de Saude de Dondo-sede

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O rácio de mortalidade materna decresceu comparativamente ao ano de 2013 (0.5 óbitos por

100.000 parturientes em 2012, contra 0.3 óbitos por 100.000 parturientes de 2013). As

principais causas directas de óbitos maternos são: Hemorragia, Eclâmpsia, Sepsis, entre

outras causas e a indireta o HIV/SIDA.

Quadro 60: Evolução do Estado de Saúde da População

Indicador Valores absolutos Percentagem (%)Real 2012 Real

2013%Cresc Real

2012Real 2013

%Cresc

Natimortalidade 72 89 23.6 1,6 1,6 0.0Natimortalidade Foco + 24 4 -83.3 0.3 0.00 -100.0Mortalidade Materna 3 2 -33.3 0.01 0.01 0.0Crescimento Insuficiente 550 260 -52.7 1.1 0.5 -54.5Baixo Peso à Nascença 450 340 -24.4 1.1 0.5 -54.5

Fonte SDSMAS-2013

7.2.2.Situação Epidemiológica do DistritoO perfil epidemiológico registou um aumento de 57,5 % dos casos de doenças de

notificação obrigatória quando comparados com o igual período do ano passado conforme a

tabela abaixo. O aumento dos casos resultam do fraco saneamento meio ambiente a não

observância de medidas básicas de higiene individual colectiva.

Quadro 61 :Situação Epidemiológica do Distrito

Doenças

Nº Casos Notificados Nº Obitos notificados Taxa de Letalidade

2012 2013 %Cresc 2012 2013 %Cresc 2012 2013 %CrescSarampo 7 9 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0Malaria 20.337 38.518 89.4 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0Malaria no Internam.

977 664 -32.0 54 43 -20.4 5.5 6.5 17.2

PFA 10 5 -50.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0Diarrea 6.284 6.039 -3.9 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0Diarrea no Internam.

26 46 76.9 3 8 166.7 11.5 17.4 50.7

Disenteria 1.520 1.040 -31.6 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0Mordeduras 246 62 -74.8 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 29.407 46.383 57.7 57 51 -10.5 0.2 0.1 -43.3

Fonte SDSMAS-2013

20

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7.3.1.Malária: Notificados 20.337 casos em 2012 contra 38.518 de 2013, o que representa

um aumento 89.4% em 2013. Taxa de

prevalencia da malaria situa-se 15.4% que

significa que em cada 100 habitantes 15

contrairam a malaria em 2013 contra 12 casos

por 100 hab. em de 2012. A media de casos

de malaria por mês foi de 3.210 em 2013 contra

1.695 em 2012. No grafico abaixo a linha media movel mostra as tendencia de casos ao

longo do ano e os meses mais criticos ( Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho)

7.3.2.Diarreias: Foram notificados 6.039 casos em 2013 contra 6.284 do igual período do

ano passado, uma redução de 3.8% de casos. Para as Diarreias taxa prevalencia

manteve-se estavel 4 casos por 100 hab em 2013 /2012. A media de notificados diarreais

por mês foi de 503 casos em 2013 e 523 uma ligeira redução em 2013. Conforme a

tendencia linear do grafico abaixo mostra os meses com mais casos (Janeiro, Fevereiro,

Março, Junho e Outubro)

21

Figure 2: Aguas estagnadas potenciais criadores da larva do mosquito

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7.4.Educação para a saúde

Como forma de reduzir os casos de doenças preveníeis as comunidades foram realizadas

7.271 palestras de educação em todas Unidades Sanitárias, Brigadas moveis e pelos

Agentes Comunitária de saúde para um total de 165.590 participantes em 2013 contra

9.936 palestras para 194.556 participantes em 2012.

7.4.1. Prestação de cuidados de saúde

7.4.2.Saúde Ambiental

7.4.3.Controlo de água

Em relação a qualidade da agua de consumo humano foram feitas 152 colheitas para

controle de qualidade de consumo dos 113 planificado que representa um cumprimento de

134.5% do plano com um crescimento de 1.3% contra 150 analises feitas em 2012 sendo :

agua própria para o consumo humano em 2013 é de 97.4 % contra 96.1 % 2012.

7.5. Programa Alargado de Vacinação

22

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O Programa Alargado de Vacinação tem como objetivo a proteção precoce das crianças

contra as doenças preveníeis com a vacina como a tuberculose, Sarampo ,a poliomielite ,

hepatite e o tétano neonatal . A longo do período em analise foram realizadas 40.888

vacinações contra 29.909 de 2012, uma cobertura global de 84.5% e um crescimento de

15.5% respectivamente. Este crescimento deve-se ao pleno funcionamento da cadeia de

frio para a conservação de vacina sem registo de rotura de stockes e associado ao

desempenho dos profissionais de saúde.

Quadro 62: Programa Alargado de vacinação

Indicador Valores Absolutos

Real 2012

Plano 2013

Real 2013

% Cump 2013

(%)

Cresc.Evolução das actividades BCG 0-11 meses -(90%) 5,981 5,955 6,566 110.3 9.8VAS-90% 5,691 5,826 6,676 114.6 17.3Pentavalente 3ª dose-(100%) 6,206 6,452 6,272 97.2 1.1VAT2ª Mulheres Grávidas -(55%) 5,850 4,549 6,360 139.8 8.7VAT2ª Mulheres de 15– 49 Anos-(55%) 6,181 18,106 8683 48.0 40.5Total 29,909 40,888 34,557 84.5 15.5Crianças Complet. Vacinadas 5667 5,826 6676 114.6 17.8

Fonte SDSMAS-2013

7.6. Programa de Saúde Materno Infantil e Planeamento Familiar

7.6.1.Saúde Materno

Os cuidados de Saúde Materno Infantil tem como

objetivo reduzir a mortalidade materna, através de

seguimento a partir da Gravidez, Parto,Pos- Parto,

Planeamento Familiar, imunização e o tratamento das

doença de risco( malaria, ITSs, HIV/SIDA ). foram

23Figure 3: Controle da Tensão Arterial na gravidez

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realizados no periodo em analise 27,796 contactos contra 26.089 em 2012 , um

crescimento de 6.5% e cumprimento do plano na ordem de 103.5%.

7.6.2. Saúde Infantil

A componente Infantil cuida da saúde Infanto-Juvenil através

de seguimento a partir do nascimento através do controle de

crescimento mensal, imunização e o tratamento precoce e

correto das doenças frequentes na infância (malaria, Diarreias,

Pneomonias, anemias e malnutrição) e foram seguidas ao longo

do ano 9.140 crianças contra 9.234 crianças de 2012 uma ligeira

diminuição de 1.%, um cumprimento do plano em 92.6%

respectivamente.

O crescimento dos indicadores de saúde Materno e

Infantil deve-se ao bom desempenho das enfermeiras de

Saúde Materno infantil a todos níveis.

Reconhecimento da mulher gravida na importância de seguimento médico

durante a Gravidez, Pós Parto e da sua criança que e oferecida em todas Unidades

Sanitárias.

A introdução da nova estratégia das gestantes iniciarem o PF logo apos do Parto e

não esperar pela consulta especifica de Planeamento familiar que ocorria mês depois

permitindo a perca de oportunidade.

Quadro 63: Programa de Saúde Materno Infantil

Indicador Valores Absolutos

Real 2012Plano 2013 Real 2013

% Cump 2013

(%) Cresc.Componente Materna

24

Figure 4: Consulta de crescimento da criança sadia.

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C. P-Natais (100%) 8,967 8,271 9,364 113.2 4.4Partos (80%) 5,712 5,955 5,557 93.3 -2.7C. P.Partos (90%) 4,856 6,700 5894 88.0 21.4P. Fam. (18%) 6,554 5,926 6,981 117.8 6.5Total 26,089 26,852 27,796 103.5 6.5Componente infantl

Cons. 0 -11 meses (85%) 4586 5624 4381 77.9 -4.5 Cons. 1 - 4 anos 4648 4243 4759 112.2 2.4Total 9234 9867 9140 92.6 -1.0

Fonte SDSMAS-2013

8.Combate às Grandes Endemias

8.1. Programa Nacional de Combate às ITS/HIV/SIDA

8.1.2. Vigilância A situação de sero prevalência continua preocupante ao nível do Distrito situando-se em

14.9% segundo os dados do Distrito ( programa de transmissão vertical). No entanto este

componente tem vindo a melhor substancialmente na prestação de serviços através da

introdução de novos critérios simplificados no atendimento ao utente como estratégia para a

redução do tempo de espera da decisão clinica e a percas de oportunidades através das

seguintes acções:

Todo utente e mulher gravida testada com resultado positivo automaticamente iniciam

o tratamento sem esperar pelo resultado de DC4.

Delegação de tarefas – Enf. de Saude Materno Infantil , Enfermeiros Gerais e Agentes

de Medicina estao autorizado a iniciar o tratamento do TARV aos utentes sem

esperar pela decisao do medico.

8.1.3. Tratamento Anti-Retroviral (TARV)

25

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Beneficiaram de tratamento com anti-retrovirais ao longo do período em análise 2.266

utentes contra 2.483 em 2012 e um cumprimento do planificado +100%, um decréscimo de

8.7% quando comparado com igual período do ano passado resultante do reduzido

numero de clínicos que se fez sentir ao longo do ano em particular no primeiro semestre

situação que foi sendo ultrapassada com a introdução de novos procedimentos como já o

referimos no paragrafo anterior.

Quadro 64: Hiv/Sida

Indicadores Real 2012

Plano

2013

Real

2013 %Cump % Evol.Pediatria 279 400 214 53.5 -23Adultos 2.204 864 2.052 234.3 -6.8Total 2.483 1.264 2.266 179.2 -8.7

Fonte SDSMAS-2013

8.2.4. ITS

As Infeções de Transmissão Sexual, mais conhecidas pela sigla dts, e constituem uma

grande ameaça a saúde pública das camadas sexualmente activas e mais susceptiveis de

contrair o HIV pela residência a mudanças de comportamento sexual.. Foram notificados

4.104 casos de doenças sexualmente transmissíveis contra 3.837 em 2012, um aumento

de 0.1% . Entre as ITS as mais Frequentes por de peso são: Ulceras Genitais,

Leucorreias e Corrimento Uretral .

Quadro 65: ITSs

Indicadores Real 2012Plano 2013 Real 2013 %Cump %Evol.

Corrimento Uretral 992 1112 1028 92.4 3.6Leucorreias 1664 1530 1495 97.7 -10.2Ulcer Genital 1181 1652 1581 95.7 33.9Total 3837 4294 4104 95.6 7.0

Fonte SDSMAS-2013

Mulher e Acção Social

26

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O programa de assistência e apoio social visa efetivamente garantir assistência e protecção

aos grupos populacionais em estado de pobreza e situação de vulnerabilidade sem

capacidade para o trabalho.

9.1.Atendimento à Criança em Situação Difícil

Prestado apoio multiforme através de kits diversos escolares, utensílios domésticos,

atestados de pobreza, assistência médica e medicamentos, apoio alimentar a 479 crianças

contra 418 do igual periodo do ano passado em referencia, um cumprimento global do plano

em 102.5% e uma evolução de 14.5%, este aumento resulta do crescente numero de

crianças orfas, recem nascidos gemeos de pais com incapacitados de sustentar e maes que

não podem mamentar por razoes de saude que buscam o a opoio social.

O atendimento de Crianças em Centros Fechados decresceu em -88.4% deveu-se a

reunificaçao das crianças nas familias e o encerramento do Centro Bom Samaritano.~

Tabela 21: Atendimento da Criança em Situação Difícil

Indicador Real2012

Plano2013

Real2013

%Cump %Evol

Nº de Criança Reunificadas em Famílias

Próprias

6 40 37 92.5 +100.0

Crianças Reunificadas em Famílias

Substitutas

3 7 6 85.7 50.0

Nº Crianças Atendidas em Centros Abertos 270 270 270 100 0.0Nº Crianças Atendidas em Centros Fechados 139 150 16 10.6 -88.4Total 418 467 479 102.5 14.5

Fonte SDSMAS-2013

9.1.2.Atendimento à Pessoa Idosa

Foram atendiadas 266 pessoas idosas das 260 planificadas o que coresponde a uma

realizaçao de 102.3% e um crescimento acima de 137.5% contra 112 atendidas no igual

periodo do ano passado de 2012.

27

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Este atendimento realiza-se atraves da prestação dos serviços de apoio multiforme a idosos.

Idosos chefes de familias, desamparados e acompanhamento ou referencia a varios

serviços Sociais.

Tabela 22: No âmbito da Promoção da Pessoa Idosa

Indicador Real2012

Plano2013

Real2013

%Cump %Evol

Nº de idosos Chefes de Famílias 4 40 32 80.0 +700Nº de Idosos identificados e

Acompanhados

11 60 68 113.3 +100

Nº de Idosos Apoiados 94 150 154 102.6 63.8Nº de Idosos Integrados nas Famílias 3 10 12 1.2 +100Total 112 260 266 102.3 137.5

Fonte SDSMAS-2013

9.1.3.Atendimento da Pessoa com Deficiência

Foram atendiadas 477 pessoas das 285 planificadas o que coresponde a uma realizaçao de

167.3% e um crescimento acima de 100% contra 114 atendidas no igual periodo do ano

passado de 2012.

Este atendimento realizou-se no âmbito da prestação dos serviços de apoio multiforme a

pessoas com deficiencias na cooperativa dos deficientes Visuais e integração no centro

artezenato da uniao dos deficientes Dondo. Em 2013 foram beneficiadas com meios de

compensação 19 pessoas com deficiência sendo 5 mulheres e 14 homens com 12 cadeiras

de rodas, 2 triciclos, 5 muletas canadiana.

Tabela 23: Atendimento à Pessoa com deficiência

Indicador Real Plano Real %Cump %Evol

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2012 2013 2013

Nº de PCD apoiadas 62 200 201 100.5 +100Nº de membros da cooperativa de Deficiência

Visuais

52 60 91 151.6 75.0

Nº de membros no Centro artesanato da União

dos Deficientes Dondo-Mafarinha

0 25 185 +100 0.0

Total 114 285 477 167.3 +100 Fonte SDSMAS-2013

6. COMBATENTES

Tabela Combatentes inscritos.Designação Cumulativo ate 2013 Total Cartões

H M Com Sem Veteranos da Luta de Libertação 228 55 283 283 0Combatentes de Defesa de Soberania 637 0 637 275 362Total Geral 865 55 920 558 362

Ainda esta em processo a entrega de cartões aos combatentes de defesa de soberania

6.1 Assistência Social

Durante o ano de 2013 foram fixadas 39 novas pensões contra nenhuma do ano anterior.

Beneficiaram de bolsa parcial ao ensino superior 06 filhos de combatentes e 10 no Ensino

Geral.

6.2 Inserção social

Foram financiados 18 combatentes, dos quais 3 com fundo de Projectos de autoconstrução

contra 2 do ano anterior e 15 com o Fundo de Desenvolvimento Distrital.

Tabela 26: Financiamento de projectos aos combatentes

Indicador Real 2012

Plano 2013

Real 2013

%Realiz Cresc.

Combatentes financiados em projectos de Geração de Rendimentos. 6 16 15 93.75 150

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Combatentes financiados para autoconstrução 2 5 3 60 50

Total 8 21 18 85.7 125

6.3 .Processo de registo de Desmobilizados

6.3.1 No âmbito da História e Património de Luta de Libertação Nacional, da Defesa da Soberania e da Democracia

Realizadas 46 palestras das 48 planificadas o que corresponde uma realização na ordem de

95.8% e um crescimento de 7% quando comparado com o ano anterior, tendo sido realizado

também um debate radiofónico contra 3 do ano anterior representando um decréscimo na

ordem de 66.7%.

7.PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS

7.1. PRODUÇÃO GLOBAL

A meta global planificada para 2013 foi de 950.469,21 contos com previsão de crescimento da

produção global do Distrito na ordem de 2.3%.

Dos 950.469,21 contos, o distrito atingiu 726.118,09 contos, o que corresponde a uma

execução de 76.3 em relação ao plano e um crescimento de 53.8 comparativamente ao ano

de 2012 que foi de 696.904,13 contos.

Quadro27: Produção Global (103)

Ramos de Actividade Real 2012 Exec. 13 Cresc. 12/13 Plano Real

Agricultura, Produção Animal, Floresta e Pesca 303.058,03 415.654,21 304.830,15 73.3 0.6

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Agricultura 28.674,27 60.477,00 48.693,30 80.5 69.8 Produção Animal 30.280,00 86.752,80 62.604,00 72.2 106.8 Pesca e Aquacultura 9.400,00 10.250,00 10.870,00106.0 15.6

Florestas (Madeira, carvão, lenha e bambu) 234.703,76 258.174,41 182.662,85 70.8 -22.2

Transformação de cereais e leguminosas; fabricação de amidos, féculas e de produtos afins

1.086,00 2.400,00 1.283,58 53.5 18.2

Moagem de cereais 1.086,00 2.400,00 1.283,58 53.5 18.2 Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

14.756,10 32.000, 19.970,29 62.4 35.3

Comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e tabaco, em estabelecimentos especializados 14.756,10 32.000, 19.970,29 62.4 35.3

Alojamento, Restauração e Similares 250.321,50 300.000,00 260.550,25 86.9 4.1 Industrias Transformadoras 127.682,50 200.415,00 139.483,82 69.5 9,2 Produção de Cimento, Chapas, Paves, Manilhas 69.250,00 130.250,00 74.426,82 57.1 7.5

Produção de Açucar 58.432,50 70.165,00 65.057,00 92.7 11,3

Total 471.904,13 950.469,21 726.118,09 76.3 53.8

Fonte: SDAE

A subida provem do aumento de unidade de producao de algumas empresas de Grande e media dimencao que operam no distrito.

SITUAÇÃO AGRO – METEOROLÓGICA

7.2.1 SITUAÇÃO AGRO - METEOROLÓGICA

Segundo a previsão sazonal, o prognóstico sobre a estação chuvosa avançada pelo INAM e a sua

interpretação para agricultura, apresenta para Outubro a Dezembro alta probabilidade de ocorrência de

precipitação e período de Janeiro a Março - Ocorrência de precipitação normal com tendência para

acima de normal.

Tabela 28 :Controlo deprecipitação em (mm)

DONDO MAFAMBISSE SAVANE

31

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Sede Canhandula Sede Mutua Chissanje Sede11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13

7.0 25.0 8.0 12.5 - - - 10.5 - - 0.0

Tabela 29 : Áreas Lavradas

Meios utilizados LavouraQuantidade Área /ha

2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013Tractores 05 07 4.310 11.692.5Tracção Animal 12 22 1010 159.75Multicultivadoras 02 02 1.5 0.5Enxada -- - 38.249,5 37.554.25Total da área lavrada e semeada -- - 43.571 49.407Total da área colhida --- 43.571 49.407

7. CONTROLE DE ÁREAS

A área planificada para a campanha agrícola 2012/2013, foi de 49.409 ha, desta foi colhidos 48.767 ha

e perdidos 640 ha por inundação que corresponde a 1. 2% da área planificada, tendo afectadas a 545

famílias camponesas em todo o distrito. Na campanha agrícola 2012/2013 houve um aumento de área

lavrada de 49.407 ha compartivamente a campanha agricola 2011/2012 que foi de 43.571 ha o que

corresponde a um crescimento na ordem de 22.7%.

Tabela 30: Controle das áreas

CulturaÁrea acumulada (há 2011/2012 Área acumulada (há 2012/2013Plano Semea Perdi Colhid Plano Semead Perd. Colhi.

Milho 13200 13200 3815 9385 14.256 14.256 370 13.886Mapira 7100 7100 0 7100 6.908 6.908 0 6.908Arroz 9100 9100 0 9100 10.584 10.584 70 10.514

32

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Total cereais 29.400 29.400 3815 25585 31.748 31.748 440 31.308Amendoim 1400 1400 0 1400 2.047 2.047 102 1.945Feij. Nhemb 1400 1400 0 1400 1.576 1.576 79 1.497Feij.Vulgar 1900 1900 0 1900 1.625 1.625 0 1.625Out.Feijões 178 178 0 178 765 765 0 765T. legumin 4.878 4.878 0 4878 6.013 6.013 181 5.832Mandioca 3600 3600 0 3600 4.070 4.070 0 4.070Batata-doce 1200 1200 0 1200 2.200 2.200 0 2.200Batata Reno 5 5 0 5 12 12 0 12T Tubérculo 4.805 4.805 0 4805 6.282 6.282 0 6.282Gergelim 697 697 0 697 789 789 0 789T. Cul.Rend. 697 697 0 697 789 789 0 789Ananas 0 0 0 0 587 587 0 587Total d Fruteira 0 0 0 0 587 587 0 587Tomate 600 600 0 600 780 780 0 780Cebola 400 400 0 400 643 643 0 643Outras 2.791 2791 0 2791 2.565 2.565 19 2.546Total hortícolas 3.791 3.791 0 3791 3.988 3.988 19 3.969Total Geral 43. 571 43.571 3815 39756 49.407 49.407 640 48.767

8.1CONTROLE DA PRODUÇÃO

Em relação a produção na presente campanha agrícola houve uma perda de 765 ton correspondendo a

0,6% do planificado e uma realização na ordem de 99.4 % e quando comparado com igual período da

campanha anterior verificou-se um crescimento na produção na ordem de 23%, concorreram para o

aumento da produção e da produtividade, particularmente nas hortícolas os seguintes factores:

• Intensificação do cultivo das hortícolas,

• Uso de sementes melhoradas,

• Assistência técnica que contribui para o correcto maneio agronómico,

• Utilização de agua de rega, adubos e pesticidas.

Tabela 31 : Controle da produção

CulturaProd. Acumulada (ton) 11/12 Prod. acumulada (ton) 12/13

Estimad Perdida Real Estimada Perdida Real

Milho 17160 4959.5 12201 18.532,8 481 18.051.8Mapira 6390 0 6390 6.217,2 0 6.217.2Arroz 13650 0 13650 15.876 63 15.813Totais cereais 37200 4959.5 32241 40.626 544 40.082

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Amendoim 840 0 840 1.228,2 61.2 1.167Feijão Nhemba 840 0 840 945,6 47.4 898.2Feijão Vulgar 950 0 950 812,5 0 812,5Outros Feijões 94.34 0 94 405,45 0 405,45T. leguminosa 2724.34 0 4390.2 3.391,75 108.6 3.283.15Mandioca 25200 0 25200 24.420 0 24.420Batata-doce 7200 0 7200 13.200 0 13.200Batata Reno 40 0 0 96 0 96T. Tubérculos 32440 0 32400 37.716 0 37.716Gergelim 418.2 0 418 473,4 0 473,4T.Cul. Rend. 418.2 0 418 473,4 0 473,4Ananas 0 0 0 5.283 0 5.283T.C.Fruteira 0 0 0 5.283 0 5.283Tomate 3000 0 6000 5.144 0 5.144Cebola 1600 0 1600 7.800 0 7.800Outras 11164 0 22328 20.520 152 20.368T hortícolas 15764 0 29928 33.464 0 33.312Total Geral 88. 547 4.959 83.588 120.954 765 120.189

8.2. Segurança Alimentar

A segurança alimentar esta garantida devido aos bons resultados alcançados na campanha agricola

2012/2013. O distrito do Dondo tem um universo populacional de 165.430 habitantes. Para todo ano a

necessidade alimentar é de 30.835,4 ton de cereais. Foi planificado e produzido 40.626 ton de cereais e

o excedente previsto é de 9.790,6 ton. Tendo presente, que a 1.a Época ficou afectada por inundações em

570 ha, o excedente poderá ficar em 9.014ton.

Para a campanha agrícicola 2013/14 a Previsão da disponibilidade de cereais no distrito é ilustrada na

tabela

Tabela 32: Previsão da Disponibilidade de cereais no distrito - Campanha 2013/14

População

Consumo per capita (Kcal/Pessoa/dia)

Necessidades de consumo (Kcal/distrito/dia)

Necessidades totais em Kcal

Composição média dos cereais (Kcal/Kg)

Necessidades totais de consumo (ton/distrito)

Produção Real (ton/distrito)

Previsão de excedentes de cereais (ton/distrito)

169,180 175 296,065,000108,063,725,0

00 3,500 30,875.35 45,298 14,423Fonte: SDAE

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8.3Produtividade

A Produtividade média global foi de 4.51 ton/ha, contra 3.78 ton/ha registadas na campanha agrícola

2011/12 o que representa uma realização do plano acima de 100% e um crescimento de 19.3% em

relação a campanha 2011/12.

A aderência dos camponeses às tecnologias adequadas (agricultura de conservação, produção de

composto orgânico, uso de semente certificada e outras) para as condições climáticas prevalecentes

contribuíram no aumento da produtividade.

Tabela 33:Produtividade Média Global

Real 2012

Plano 2013

Real I 2013 Realiz. Cresc.

Cereais 1.20 1.36 1.20 88.3 0.0Milho 1.3 1.53 1.3 84.8 0.0Mapira 0.9 1.00 0.9 90.4 0.0Arroz 1.5 1.51 1.5 99.3 0.0Leguminosas 0.56 0.72 0.56 77.8 0.0Amendoim 0.6 0.72 0.6 83.9 0.0F.nhemba 0.6 0.72 0.6 83.3 0.0F. vulgar 0.5 0.85 0.5 58.8 0.0Outros feijoes 0.53 0.85 0.53 0.5 0.3Raízes e Tubérc 7.00 6.61 6.7 101.3 -4.3Mandioca 7 7.00 6.0 85.7 -14.3Batata Doce 6 5.85 6.0 102.6 0.0Batata Reno 8 15.61 8.0 51.3 0.0Cult/ Rend. 9.00 3.04 9.00 296.0 0.0Ananás 9.00 11.78 9.00 76.4 0.0Oleaginosas 0.60 0.65 0.60 91.7 0.0Gergelim 0.60 0.65 0.60 92.9 0.0Hortícolas 4.30 6.26 9.00 143.7 109.3Global 3.78 2.45 4.51 183.9 19.3

Produtividade (ton/ha)

Culturas

(%)

Fonte: SDAE

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9 APROVISIONAMENTO DE SEMENTE DE HORTICOLAS

O Governo Provincial disponibilizou para a campanha agrícola 2012/2013 as seguintes quantidades de

sementes como a tabela 5 abaixo ilustra.

Tabela 34: Quantidade de SementeCultura Semente Recebida

2011/2012 2012/2013Arroz 125 ton 10 tonMilho (Chinaca) 7.0 ton 7.0 tonMapira (Macia) 2.0 ton 0Feijão Vulgar 2.0 tn 0F.Nhemba (brown Mix) 1 ton 1,0 tonAmendoim (Nametil) 1 ton 2,0 tonHorticolas 20 kgs 28.2 kgCypermetrina 40 litros 0Uréia 750 0

Dos insumos recebidos para a campanha finda com por ex: o arroz, Cypermetrina e Uréia foidestinado

para o programa PITTA (Programa Integrado de Transmissão de Tecnologias Agrárias) e o resto da

semente foi alocada aos camponeses.

9.1 SANIDADE VEGETAL

9.1.1 Prospecção de pragas e doenças

Foram realizadas 26 prospecções tendo sido diagnosticadas as seguintes pragas: Lagarta americana e

gafanhoto elegante, afectando uma área de 25.75 ha, mas a situação ficou ultrapassada logo após a

aplicação de Cypermetrina, na zona de Chissange e Savane nas culturas de Milho e Gergelim. Detalhes

contidos na tabela 6 abaixo.

Tabela35: Prospecção de pragas e doençasCulturas Nº de Prospeções Área (ha) Tipo de praga ControlMilho 3 5 Gafanhoto elegante 1.250ml de cypermetrinaGergelim 1 1 Lagarta americana 250 ml de cypermetrina

Hortícolas22 14.75 Lagarta e outros 1300 ml Cypermetrina

5 ha Broca e percevejo 650 ml Metamedofe

36

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Total 26 25.75 - 3.45Litros Cypermetrina

Tabela 36 : Campanha de Pulverização contra a doença de oídio

Zona1.ª Aplicação 2.ª Aplicação 3.ª AplicaçãoNº de Árvores Nº de fam Nº de

ÁrvoresNº de fam Nº de

ÁrvoresNº de fam

H M H M H MSede 3923 46 14 3321 34 6 1580 18 3Mafambisse 2439 23 6 1669 16 3 1182 11 2Savane 739 8 1 532 7 - - - -Total 7101 77 21 5522 57 9 2762 29 5

9.2 FEIRAS AGRO-PECUÁRIAS

Durante o período foram realizadas 3 feiras Agro-Pecuárias que contou com a participação de 126

expositores, contra 2 da campanha agrícola anterior o que representa um crescimento na ordem de

50%, tendo participado 101 expositores.

9.3 EXTENSÃO AGRÁRIA

9.3 .1 Cobertura

O Distrito possui 50 povoados e os serviços assistem 20 Povoados.

Para a correcta assistência às famílias camponeasas bem como maior cobertura do serviço de extensão agrária, o distrito conta com 5 extensionistas. O distrito recorre a outras metodologias de extensão como a de assistência "On Farm" vulgo EMC's.

• Nº Total de Supervisor------------------------------------------------1• Nº Total de extensionistas--------------------------------------------5• Nº Total de associações assistidos---------------------------------28• Nº Total de grupos assistidos---------------------------------------80• Nº Total de produtores dispersos-------------------------------2015• Nº Total de JFFLS-----------------------------------------------------0• Nº Total de membros de JFFLS-------------------------------------0• Nº Total de EMCs -----------------------------------------------------0• Nº Total de membros de EMCs -------------------------------------0• Nº Total de produtores assistidos-------------------------------5225

9.4 Legalizacão das Associacões

37

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Atravez do Projecto Cadeco financiada pela ITC, vem realizando uma serie de actividades na legalizacao das Associacaoes.

Tabela 37 : Legalizacão das AssociacõePost. Administrativos Legalizadas Por legalizar CapacitadasSede 9 7 16Savane 4 - 4

9.4.1Estado Geral das Culturas

• Mandioca -Colheita

• Hortícola – Fase terminal da colheita.

• Batata-Doce - Colheita

9.4.4 Tecnológicas usadas

• Sistema de agricultura de conservação.

• Uso de semente melhorada

• Compasso

• Sementeira em linha

• Densidade de semente

9.5 Metodologias usadas para assisténcia

• Visita aos campos

• Demonstração prática

• Treinamento e visita

9.6 PECUÁRIA

Durante o periodo em analise foram registados 612 nascimentos de bovinos contra 593 em 2012, sendo

293 vitelas e 319 vitelos contra 267 vitelas e 326 vitelos de 2012. Enviados ao matadouro 193 bovinos

contra 186 de 2012, abatidos localmente 147 animais contra 111 de 2012. Transferidos 530 bovinos

para os Distritos do Búzi, Nhamatanda e Provincia de Manica contra 150 animais de 2012.

38

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Tabela 38: Efectivo Pecuário

Espécie PecuáriaEfectivo 2012 Efectivo 2013

% cresc.

Bovina 5.899 5.220 -11.5Bufalina 11 14 27.3Caprina 5.918 6.013 +100Suína 5.412 5.583 +100Ovina 1.225 1.318 +100

AvesPerus 1.702 1.774 +100Patos 12.213 12.418 +100Galinhas 14.631 14.531 6.2Ganso 289 313 8.3

Tabela 39 : Banhos carracicida.Tipo de banho S. Familiar S. Privado Sub total % Cresc.

2012 2013 2012 2013 2012 2013Imersão 616 984 0 0 616 984 39Pulverização 9.358 10.135 11.056 12.347 20.414 22.482 9,2

Total 21.030 23.466 10,3

O Distrito conta com um tanque carracicida operacional na zona de Mezimbite no curral Nobre e um

não operacional na Sociedade Agropecuária.

Tabela 40: Controle sanitário

DoençaProfilaxia % de

cresc.2012 2013Babesiose 3.189 2.122 -33,5Diarreia 413 341 -17,4Fraqueza 256 302 18Anaplasmose 673 512 -24

Enfermidades variam conforme o ambiente, 2013 teve fraca precipitação e mereceu muita atenção.

9.7 Tripanoprofilaxia

• Assistidos 2.513 bovinos no sector privado, contra 2.436 de 2012 • Assistidos 1.702 bovinos no sector familiar, contra 1.608 de 2012

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Tabela 41: Tuberculinização

Criador Efectivo Inoculados Resultado ObservaçãoSociedade Agropecuaria 571 533 22 positivos,

sendo 18 novilhos, 2

vacas, 1 vitelo e 1 touro

Enviados ao matadouro

Augusto Macumo 15 15 NegativoAçucareira de Moçambique

150 119 15 positivos, sendo 6vacas, 4

novilhos e 5novilhas

Por mandar ao matadouro quando abrandarem as chuvas

Joaquim Mudengue 150 127 Negativos

Em 2013 foram inoculados 57 bovinos num efectivo de 73 animais, 2 novilhos reagiram positivamente,

posteriormente foram enviados ao matadouro.

Tabela 42: Vacinação contra Newcastle

Tipo de vacina

Real 2012 Plano13 Real 2013 % real. % Cresc.

ITA NEW 20.272 31.500 20.315 64.4 0.2

O maior constrangimento que contribuiu para o fracasso foi a desistência sistemática de vacinadores

pela oferta de emprego nas empresas Açucareira de Moçambique, ECMEP e CCFB, em detrimento da

falta de incentivo.

Trabalhou-se com 11 vacinadores, sendo 6 vacinadores e 5 promotores.

Tabela. Vacinação contra a raiva:

Tipo de vacina Real 12 Plano 13 Real 13 % real. % Cresc.Canvac e Rabisin 2.692 3.150 2.942 93.3 8,5

A realizacao desta actividade foi de porta a porta e desgastante, o resultado foi favorável.

Tabela 43: Vacinação contra carbúnculos

Tipo de vacina Real 12 Plano 13 Real 13% real.

% Cresc

Carbúnculo Hemático 3.533 4.590 4.509 98,2 21,6Carbúnculo Sintomático 2.030 1.894 2.553 134.8 20,0

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Dermatose Nodular 0 4.590 335 7.3 0Febre aftosa 3.531 3.876 0 0 0

Foram abrangidos 81 contra 50 criadores de 2012 dos quais 11 do sector privado e 70 do sector

familiar. Por motivos de mau estado de corredores de tratamento 15 pequenos criadores ficaram de

fora.

Tabela 44: Controle de produção Pecuária

Espécie 2012 2013% Cresc

2012 2013% Cresc

Obs.N.º abatidos

N.º abatidos Peso(kg/

l/favos)Peso(kg/l)

C. Vaca 29 47 4.638 8.843 47,5 Sector Privado82 100 21.481 23.160 7,2 Sector Familiar

Leite - 27.773 20.428 -35 Sector PrivadoC.caprina 436 518 5.988 6.927 13,5 Sector FamiliarC. Suína 359 403 10.085 12.730 20,7 Sector FamiliarC. Frango - - 97.922 102.304 4.2 PrivadoOvos - - 140 0 Familiar

Os abates locais são garantidos pelos pequenos e médios criadores, os grandes criadores enviam ao

matadouro Municipal da Beira ou Chimoio. O kg de carne bovina no curral varia de 100 a 110 Mt, no

mercado entre 130 a 140/kg. A carne suína e caprina no mercado, o kg varia de 75 a 90 Mt.

A produção do frango está em alta com envolvimento de privados e familiares.

9.8 Controlo pelo Posto Fixo da Balança• Transitaram 3.261 caprinos, 790 suinos, 16.107 Galinhas, 1.014 bovinos para matadouro

provenientes Manica, Tete, de Maringue, Caia e Chemba para matadouro municipal da Beira.

487 bovinos para reprodução.

Tabela 45: Receita Pecuária

Fonte de ReceitaReceita arrecadada (MT)

Acumulado 2012 Acumulado 2013 % Cresc.Licença de trânsito 9.280,00 11.525,50 19,4Licença de Abate 1.200,00 1.838,00 34,7Taxa de Inspecção 2.716,75 3.337,25 18,6Fomento Pecuário - TA 7.300,00 1. 300,00 -46Total 17.993.75 18.000,75 0,01

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10 PESCAS

10.1 Pesca Artesanal

Durante o ano de 2013 foram emitidas 179 licenças da pesca artesanal de um plano de 84 licenças, o que corresponde a uma realização de 213% e um crescimento de 152%. Comparativamente ao ano de 2012 que foram emitidas 71 licenças.

Tabela 51: Licenciamento da Pesca Artesanal

Distrito Dados do Censo 2007Licenças

20 12 2013 % Real % Cres.Real Plano Real

Dondo 321 71 84 179 213 152

10.2 Captura de pesca artesal

Em 2013 o Distrito apresentou crescimento em capturas na ordem de 6.1% quando comparado com igual periodo do ano anterior em que a captura foi de 1567 ton contra 1664.2 de 2013 segundo a tabela abaixo.

DondoReal 2012 Plano 2013 Real 2013 % Real % Cresc1567 1575 1662.4 105.5 6.1

Tabela 50 :Aquacultura

Tipo de dispositivoUnidades % cresc.

2012 2013Tanques escavados 8 9 12.5Gaiolas 0 3 0

As gaiolas são fruto de financiamento do FDD em 2013, faltando 2 por povoar. Do momento aguarda-

se o crescimento dos alevinos no local de produção-Vilanculos.

Tabela 51: Dados de captura global (Produção mar e aquicultura)

PescadoCapturas (Tons.)

20 12 2013 % Real % Cres.Real Plano Real

Fresco (mar) peixe fresco 93 1565 1662.4 106.2 +100Fresco (água do interior) 12.5 13.5 18.6 137.7 32.7Camarão do Púngue 3.2 5 6.8 136 52.1

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Aquacultura 3.5 4.0 5.1 127.5 45.7

Em 2013 tivemos apoio o INIP (Instituto Nacional de Investigação Pesqueira) quanto a produção do

pescado no mar.

11.PRODUҪǠO DE MUDAS NO VIVEIRO DE CANHANDULA

11.1 Mudas fruteiras Durante o ano de 2013 foram distribuidas 15.639 mudas com maior enfase para mudas de cajueiros

que se destinaram para o distrito de caia e Buzi e Posto Administrativo de Savane.

Tabela 52 : produҫǡo de mudas no viveiro de canhandula

Actividade Real

2012

Plano

2013

Real 2013 % Realiz % cres.

Esp. FruteirasPapaeiras 0 3.000 2.450 81 -Cajueiro 3.600 30.000 41.331 +37.7 +100Abacateiro 0 4.000 320 8 -Limoeiro 0 5.000 0 0 -Mangueiras 200 6.000 0 0Tangerineiras 1.500 1.500 2.000 +33 +100Laranjeira 1.500 1.500 1.800 +20 +100Outras 0 500 400 80 -

11.2 Mudas florestais

Foram distribuidas 13.942 mudas destinadas

Tabela 53: Mudas florestais

Actividade Real 2012 Plano 2013 Real 2013 % Realiz % cresEsp,Florestais

Eucaliptos 1.800 30.000 3.300 183 +100Casuarinas 0 3.500 2.500 71 -Acacias 0 3.000 1.500 50 -Panga-panga 0 5.000 3.600 72 -Chanfuta 0 3.000 0 0 --Umbila 0 2.000 0 0 -Outras 0 .1000 500 50 -

11.3 Fauna Bravia

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Durante o período em analise foram notificados 20 casos de conflito homem fauna bravia.

Casos registdos

Obtidos Feridos Animais envolvidos Culturas destruidas Medidas tomadas

20 0 0 Hipopótamo e Macaco

Milho e hortícolas Afugentamento

11.4 TERRAS

Tabela 54: Pedidos iniciaisIndicador Realizado durante o período Acumulado durante o período

2012 2013 2012 2013Nº de Proc. Área (ha) Nº de Proc. Área (ha) Nº Proc Área (ha) Nº Proc. Área (ha)

de OcupaçãoAgricultura 0 0 1 300 2 485 1 300Agropecuária 3 119,4 2 111,5 4 319,4 2 111,5Pecuária 0 0 0 0 3 703 0 0Turismo 3 3 0 0 3 3 0 0Outros 0 0 1 6 0 0 1 6de LegalizaçãoAgricultura 1 1 0 0 4 2,9 0 0Pecuária 1 20 0 0 1 20 0 0

Tabela . Trabalhos de Campo

Indicador Realizado durante o Período Acumuladodurante o Período2012 2013 2012 2013

Nº de Pr. Área (ha) Nº de Pr. Área (ha) Nº de Pr. Área (ha) Nº de Pr. Área (ha)Reconhecimento 3 119,4 5 18 13 17 458,91 24 21892.5Realizar Consultas 0 0 0 0 9 29 652 16 34286DemarcaçãoPrivados

1 120 0 0 6 313,45 2 142

Identificar Áreas Livres

0 0 0 0 5 885 4 456

Fiscalizar Terrenos .

2 99 34 18 805 7 1612 57 27146.19

Enviar processos aos SPGC

0 0 0 0 4 590 16 221,06

Foram fiscalizados 34 processos dos quais 3 não estão a ser explorados e 5 estão sendo explorados de

forma parcial.

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12 TURISMO

12.1 Produção do Turismo

Foram registadas 12260 hospedes, dos quais 8650 nacionais e 3610 estrangeiras de um plano de 8000,

o que representa uma realização acima dos 100% e um crescimento de 49.7% comparativamente ao

igual período de 2012, em que foram registadas 6365 hospede. Veja a Tabela abaixo.

Indicador Real 2012 Plano 2013 Real 2013%

Real. Cresc.Hospedes Nacionais 5780 7000 8650 +100 49.7Hospedes Estrangeiros 585 1000 3610 +100 +100Total 6365 8000 12260 +100 +100

Fonte: SDAE

12.1.1 Licenciamento e Cadastro

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Foram autorizados e licenciados 53 projectos de um plano de 12 projectos, sendo 38 de alojamento

turístico, 5 de restauração e bebidas e 15 Café, Salões de chá, Paste. Os 38 estabelecimentos de

Alojamentos licenciados criaram 270 novos quartos e 420 camas, dos 80 quartos e camas planificados,

o que corresponde a uma realização acima de 100 % e um crescimento de 68.7%.

Tabela : Licenciamento e Cadastro

Indicador Real 2012 Plano 2013 Real 2013%

Real. Cresc.Casas de Hospedes (CH) 4 2 4 +100 0Pensão 1 1 0 0 0Restaurantes 5 1 2 +100 -60Bares 3 1 3 +100 0Centros Turísticos 6 4 0 0 0Aluguer de quartos 11 2 38 +100 +100Café, Salões de chá, Pasto. 1 1 15 +100 +100Total 31 12 53 +100 71Número de Quartos 149 30 270 +100 87.2Número de Camas 260 50 420 +100 61.5Total 409 90 690 +100 68.7

Fonte: SD a ( O decrescismo que se verifica em restaurantes deve-se a nao abertura de novos estabelecimentos com actividades do genero.

12.1.2 Movimento de Hóspedes

Foram registados 6517 dormidas, dos quais 3828 nacionais e 2689 estrangeiros, do plano de 5050 o que

representa uma realização acima dos 100% e um crescimento de 76.1% comparativamente ao igual

período do ano de 2012, em que foram registados 3700 dormidas.

Indicador Real 2012 Plano 2013 Real 2013%

Real. Cresc.Dormidas Nacionais 2.575 3050 3828 +100 48.7Dormidas Estrangeiros 1.125 2000 2689 +100 +100Total 3700 5050 6517 +100 76.1Fonte: SD

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12.2 INDÚSTRIA

12.2.1 Produção Industrial

A produção industrial teve uma evolução assinalável como ilustra a tabela abaixo.

Tabela: Produções Industriais.Empresa Produto Unid Real 2012 Plano 2013 Real 2013 % real. % cresc

C. Moçambique Cimento Ton. 127.284 270.000 295.000 +100 +100Eco-Cimentos Chapas

Onduladas Ton. 64100,0 154.303,2 170.027,4 +100 +100

Açucareira de Cana Moida Ton 480.345 579008 562.661,7 +100 17.1

MafambisseAçúcar produzido

Ton 66.100,7 70175 70.101,6 +100 6.1

Melaço Ton 15.455,2 19.686 19.405,4 +100 25.6Fonte: SD

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Fig.10 Produto final da Eco cimento fig. 11. Açucareira d Moçamb. Fig12.Cimentos de Moçambi.

12.3 Cadastro Industrial

O Distrito conta com 240 empresas das quais, 5 de grande dimensão,12 de média e 14 de pequena

dimensao e 209 de micro dimensão distruibuidas em moageiras carpintaris e padarias, contra 122

empresas quando comparado ao igual período do ano anterior.

Foram autorizados e licenciados 70 indústrias de um plano de 9, sendo 55 moageiras, 11 de material de

construção e 4 serrações, o que corresponde a uma realização acima de +100% e um crescimento acima

de 100%. Veja a tabela abaixo.

Tabela 47: Cadastro Industrial

Ramo de atividades Real 2012 Plano 2013 Real 2013 % Real. Cresc.

Papel, Ed. Publicidade 1 1 - 0 0Serrações 10 2 4 +100 -60Materiais de Construção 5 2 11 +100 +100Moageiras 43 4 55 +100 27,9Agro- industriais 1 1 0 0 0Total 60 9 70 +100 +100

Fonte: SDAE

12.4 COMÉRCIO

A rede comercial formal e informal comparada ao igual período do ano passada cresceu devido a

abertura de novas lojas e bancas fixas dentro e fora da cidade. Veja as tabela abaixo.

Tabela 48: Rede Comercial formal ( Licenciamento)

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Postos Administrativos Real/2012 Plano 2013 Real/2013 %Real. Cresc.

Dondo Sede 30 12 43 +100 43.3Mafambisse 5 7 45 +100 800Savane 0 1 - 0 0Total 35 20 88 +100 151.4

Fonte: SD

12.4.1 Comercialização Agrícola

Foram comercializadas 10532 toneladas de produtos diversos de um plano de 8212 ton, com destaque

para o Milho com 1805 toneladas e mandioca com 1709 toneladas, o que corresponde uma realização na

ordem acima de +100% e um crescimento de +100%, comparativamente ao igual período de 2012, em

que foram 5069 toneladas.

Quadro : Comercialização Agrícola U/M: Toneladas Real 2012 Plano 2013 Real 2013 %

Culturas Raliz. Cresc.Milho 1220 1853 1805 97.5 48Mapira 639 621 613 98.5 - 4.1Arroz 1365 1588 1581 99.6 15.8Amendoim 84 123 117 95.0 40F. Nhemba 67.2 95 90 95 33.7F. Vulgar 0 82 81 99.7 0Outros feijões 8.5 41 41 100 +100Mandioca 1008 2442 2442 100 +100Batata-Doce 648 1320 2442 +100 +100Gergelim 29.3 47 1320 +100 +100Total Geral 5069 8212 10532 +100 +100

Fonte: SD

13. EnergiaO distrito tem um total de 9.029 ligações das quais 54 são grandes consumidores de baixa

tensão, 8.911 são de baixa tensão, 48 de média tensão, 3 de consumo interno, 13 são de

consumo interno e iluminação pública.

49

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Zona de Distribuição

GCBT BT MT CI CIIP TOTAL S/CIIP

TOTAL C/CIIP

Dondo 53 6.849 48 3 13 6.950 6.966

Mafambisse 1 2.063 2.063

Total 54 8.911 48 3 13 9.013 9.029

GCBT- grandes consumidores de baixa tensão

BT- Baixa tensão

MT- Média tensão

CI- Consumo interno

CIIP- Consumo interno para iluminação pública

TOTAL S/CIIP –Total sem Consumo interno para iluminação pública

TOTAL C/CIIP - Total com Consumo interno para iluminação pública

14. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 14.1. TRANSPORTESTransportadores semi-colectivos de passageiros licenciados: 54

Moto-taxista lincenciados: 36

Estes, não satisfazem a demanda populacional do distrito. O transporte de pessoas e bens

para as zonas do interior é feito com dificuldades recorrendo-se algumas vezes a carinhas

que não oferecem comodidade e segurança aos passageiros.

14.2 Comunicação Ligações de telefonia fixa (TDM): 325

50

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Ligações de telefonia móvel (CDMA):600

Em relação as operadoras de telefonia móvel, a Movítel tem maior cobertura atingindo locais

recôndidos, como é caso da localidade de Chinamacondo que dista da sede do distrito cerca

de 100 km, em seguida a Vodacom e por último a mCel. No interior ainda é necessário

melhorar o sinal.

15. OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

15.1 Fundo de Estradas

No âmbito de fundo de estradas foi planificado 2000.000,00 meticais tendo sido executado 414.752,16 meticais o que representa uma execução de 21 % e um decréscimo na ordem de 82% comparativamente ao ano de 2012, em que a execução foi de 2.300.600,67 meticais.

15.2. Estradas e Pontes

A rede de estradas no distrito é constituída por 35 Km de estradas Primárias, 45 Km

Secundárias, 239 Km Terciárias.

As estradas primaria e secundaria são transitáveis em todo ano sendo que a ultima é

condicionada na época chuvosa. As tercearias são transitáveis apenas na época seca. Para

melhorar a transitabilidade destas vias, foram lançados 2 concursos para Conclusão da

Reabilitação da Ponte Metálica na Sede do Posto Administrativo de Savane e Melhoramento

do acesso da Ponte Metálica

Tabela de estradas e pontes

51

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16. Água e Saneamento

16.1. Água Rural

O Distrito possui 334 fontes dispersas de abastecimento de água destas 214 na Zona Rural e

120 na Zona Municipal para uma população de 165.430 habitantes, das quais 326

operacionais e 8 avariadas. De acordo com rácio 300 habitantes por fonte, estas servem a

97.800 pessoas, o que corresponde a uma taxa de cobertura de 59.1 %.

A necessidade actual é de 226 fontes para um universo de 67.800 habitantes

Foram reabilitadas 10 fontes de agua contra um plano de 12 fontes o que representa uma

realização de 83.3% em seguintes locais:

1 Escola 1 de Junho de Mutua;

2 Escola Primária Bloco 9;

3 Escola Primária de Milha 8;

4 Comunidade de Milha 6;

5 Escola Primária Completa de Fotine;

6 Escola Primária de Milha 26;

7 Escola Primária Completa de Nhampiripiri;

52

Descrição Empreteiro Custo Estágio actual da obra

%Real

Conclusão da Reabilitação da Ponte Metálica no Posto Administrativo de Savane.

Karina construções

1,698,760.80 Mobilização de material, montagem de estaleiro e placa de obra.

65%

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8 Povoado de Nhavingo;

9 Escola Primária de Nhampuepua e;

10 Povoado de Mussatué.

O nível de operacionalidade das fontes deveu-se a manutenção preventiva, a contribuição da

comunidade, disponibilização de peças sobressalentes e a realização de reuniões de

transparência dos fundos colectados.

Fig. 13: Fontenário no bairro de reassentamento Fig.14: Fonte de água no bairro 25 de Junho - Mutua

16.2. Construção de Latrinas

Foram construídas 4630 de um plano de 2010 latrinas o que corresponde a uma realização

de +100%.

Foram ainda construídas 1199 copas e 1340 aterros sanitários de um plano de 2025 copas e

2025 aterros sanitários.

Tabela 58: Construção de Latrinas

DESIGNAÇÃOReal Plano Real %2012 2013 2013 Realiz Cresc

Construção de Latrinas Melhoradas 4587* 160 198 +100 -95.6Construção de Latrinas tradicionais 432 750 1155 +100 +100Construção de Latrinas Tradicionais Melhoradas 1574 1100 3277 +100 +100Total 6593 2010 4630 +100 -29.77Copas 1420 2025 1199 59.5 -15.6Aterros sanitários 1360 2025 1340 66.2 -1.5

Fonte: SDPI

53

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*O Governo em 2012 contou com a comparticipacao de parceiros que incrementou a construção de latrinas melhoradas muito acima do planificado, tendo servido a 23.150 pessoas.

Fig. 15Latrina melhorada bairro de Mutua Fig. 16. Latrina ecologica no bairro de Mutua

17. Habitação e Urbanismo

No âmbito de Estratégia Distrital de Habitação, foram demarcados 442 talhões de um plano

de 422 o que representa uma realização de +100% e foram construídas 6 habitações nesse

período.

17.1 DEMARCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE TALHÕESTabela 59: Demarcação e distribuição de talhões

Posto Adm. Plano Demarcados Cump. % Atribuidos Por atribuir

Dondo Sede - 280 - 159 121 Post. Adm. Maf. 120 120 100 50 70 Post. Adm. Savane 302 322 +100 - 322 Total 422 722 +100 209 513 Os talhões foram atribuidos a funcionários e os restantes serão atribuidos também a

populares.

Dos 422 talhões planificados foram demarcados 722, destes 322 localizam-se no Posto

Administrativo de Savane, 120 no Posto Administrativo de Mafambisse e 280 em Dondo

Sede. Por outro lado, foram atribuídos 159 talhões a funcionários na Sede do Distrito, bairro

Samora Machel. Foram ainda, desenhados 159 croquis de localização topográfica.

54

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17.1.1Casas para funcionariosDurante o periodo em analise foram construidas 2 casas para funcionarios contra 2

planificadas o que representa uma realizaçao de 100% e um crescimento na ordem de 50%

quando comparado com igual peiodo do ano anterior em que foi construida 1 casa.

17.1.2 Casas de Funcionarios Promovidas

Durante o periodo em analise foram promovidas a construçao de 6 casas para funcionarios

contra 6 planificadas o que representa uma realizaçao de 100% e um decrescimo na ordem

de 81.8% quando comparado com igual periodo do ano anterior em que foram construidas 33

casa.

17 .1.3 Edificações Públicas

N/O Descrição Empreiteiro Custo Estágio da obra

%Real

1 Construção da Sede da Localidade de Chinamacondo.

Celmacha construções

2.150.770,12

Pinturas 85% 2 Conclusão da

construção da casa geminada T2, na sede do posto Administrativo de Mafambisse.

Isac construções.

992.158,10 Concluída

100%

3 Reabilitação da residência da Educação na cidade do Dondo.

Mozgil construções

1.302.409,30 Colocação de vidros e redes

85%

55

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4 Conclusão da construção de Residência T3 na Sede do Posto Administrativo de Savane

Zam construções S.U.Lda

675.615,58 Cobertura

65%

5 Conclusão da construção da sala de reuniões na localidade de Mutua.

Vasco construções

600.000,00 Concluído

100%

6 Construção de 6 caleiras e cisternas.

Vasco construções

480.741.30 Concluída

100%

7 Reabilitação do Posto Administrativo de Savane

Olivia construções

334.883,19

Concluída

100%

56

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8 Reabilitação do posto Administrativo de Mafambisse.

Emace construções

350.392,01 Remoção e colocação de tecto falso.

85%

9 Fiscalização Independente de Obras

Emanuel Consultor

678,600.00

Realizada

85%

10 Apetrechamento da Sede da Localidade de Chinamacondo

TCT Industrias Florestais Lda

538.745,00

Por fornecer

100%

11 Apetrechamento da casa geminada T2 no P.A. Mafambisse

Stair Way e Protea

342.955,00

Concluído

100%

12 Apetrechamento da Residência T3 na Sede do P.A. Savane

Stair Way e Oficina de Mobilia Fim da Vida 265.660,00

Por fornecer

100%

13 Apetrechamento da Sede do P.A. Savane

Stair Way

73.790,00

Concluído

100%

14 Apetrechamento da Sede do P.A. Mafambisse

Stair Way

82.356,48

Concluído

100%

15 Apetrechamento do SDPI, SDAE e Secretaria Distrital

Shelton Computers Services

1.148.570,00

Concluído

100%

16 Apetrechamento de residências (2012)

Lar Moderno

1.496.613,92

Concluído

100%

17Aquisição de 2 motos

Shelton Computers Services 388,700.00

Por fornecer

100%

18Aquisição de bicicletas

Shelton Computers Services 99,600.00

Adquiridas

100%

57

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19 Aquisição de equipamento básico para manutenção de Estradas Distritais (cilindro Rebocável)

Entreposto Comercial de Moçambique

755.820,00

Por fornecer

100%

Total12.758.380,00

19. FINANÇAS PÚBLICAS

19.1. Receita Global do Distrito

O Distrito planificou para o presente ano colectar 5.153.000,21 em receitas. Do planificado

foi possível colectar até ao final do ano 4.670.495,00 que corresponde a uma execução de

90,6%.

Tabela 61: Receitas

RubricaReceita %

Real 2012 Meta 2013 Real 2013 Exec. Cresc.IRN 212.780,04 245.000,00 168.490,00 68.7 -20.8Receitas Próprias 975.627,03 4.908.000,21 4.502.005,5 91.7 +100Total 1.188.407,07 5.153.000,21 4.670.495,00 90.6 +100

Fonte: SD

19.2 Factores que contribuíram para a subida das Receitas

• A melhoria dos mecanismos de cobrança e monitoria;

• Envolvimento crescente dos líderes comunitários, fruto da sensibilização levada a

cabo pelo governo a diversos níveis.

20. Orçamento de Despesa

20.1. Despesa Global do Distrito

58

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O Governo Distrital foi dotado de um orçamento global de 302.715.826,90Mt, dos quais

278.010.745,90Mt para despesas de Funcionamento e 24.705.081,00Mt para

Investimento.vide a tabela.

Tabela 65: Execução do Orçamento Agregado de

despesaExecutado

2012Dotação

2013Executado

2013%

Exec. CrescDESPESA FUNCIONAMENTO 229.384.235,25 278.010.745,90 274.150.245,39 98.5 19.5Despesas c/pessoal 218.706.445,25 257.837.995,90 257.453.629,08 99,8 17.7- Salários e Remunerações 217.413.529,67 255.616.425,90 255.611.312,76 99.9 17.5- Outras Desp. C/Pessoal 1.292.915,58 2.221.570,00 1.842.316,32 82.9 42.4Bens e serviços 8.822.854,12 19.519.350,00 16.043.242,31 82.1 81.8Transferências 604.935,88 652.400,00 652.390,00 99.9 7.8Despesas de capital 1.250.000,00 - - - -DESPESA DE INVESTIMENTO 24.774.415,89 24.705.081,00 24.420.519,76 98.8 -1.4Interna 21.303.000,00 22.941.380,00 22.941.380,00 100 7.6Externa 3.471.415,89 1.763.701,00 1.479.193,76 83.8 -57.3Total Global 254.158.651,14 302.715.826,90 298.570.765,15 98.6 17.4

Fonte: SD

21.Fundo Distrital de Desenvolvimento

22.1. Execução Financeira

A execução financeira foi de 10.183.000,00 acrescido ao valor de reembolso de 1.884.943,00

que totaliza 12.067.943,00 tendo sido financiado 203 projectos quando comparado ao igual

período do ano passado que foi de 9.540.506,00 tendo financiado 69 projectos, onde regista

se um crescimento na ordem de 79%, devido a disponibilidade de projectos com toda

documentação exigida como requisito necessário, excepto alguns projectos não financiados

por falta de Nuits.

59

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Tabela 64: F.D.D. ( 7Milhões )

Projectos Financiados em 2013

Caracterização dos projectos N. de Beneficiarios Empregos Criados Produoção

de ComidaValor G.Remdiment

o Valor Individuais Jovens

H M HM HM23235 2.035.000,00 136 8.148.000,00 81 63 144 27

Projectos Financiados com Valor de Reembolso em 2013Caracterização dos projectos N. de Beneficiarios Empregos

Criados Produoção de Comida

Valor G.Remdimento Valor Associaçao Individuais Jovens

H M H M HM HM 8106 300.000,00 25 1.584.943,00 7 3 20 06 30 4

22.2 Situação dos Reembolso

Foram reembolsados comulativamente 2.302.625,00, deste valor foram usados para financiar

novos projectos no valor de 1.884.943,00.

Dos 600,000,00Mt planificado de reembolso para o ano de 2013 foram colectados

636.426,00Mt, o que corrresponde a um crescimento acima de 100%. Este crescimento

deveu- se as sensibilizações efectuadas aos mutuários aquando da realização das monitorias

frequentes aos projectos de FDD.

22.3 Impacto do FDD

60

Designação Valor

Desembolso 2013 10.183,00

Executado 10.183,00

% de Execução 100%

Reembolso 2013 636.426,00

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• Nota se um desenvolvimento sócio económico a nível do Distrito, disponibilidade de

produtos agrícolas, que vai incidir directamente na vida do beneficiário, e no distrito em geral.

• Com o Fundo Distrital De Desenvolvimento (7 Milhões), foram criados 313 postos de

emprego que duma forma directa estão a trazer uma nova dinâmica nas vidas dos beneficiários, já

possuem poder de compra, o que melhora a sua condição de vida.

23. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, BOA GOVERNAÇÃO, LEGALIDADE E JUSTIÇA

23.1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

24. Sessões do GovernoDas 12 sessões ordinárias planificadas para 2013, o Governo Distrital realizou 12, o que

representa 100 % da execução do plano tendo sido tomadas 89 decisões, das quais 54

cumpridas e 14 são de caráter permanente.

Temas: Reservar os espaços a nivel dos Postos Administrativo e Localidades com objectivos

de dar lugar as fruteiras obras do Governo Distrital e outras actividades de acordo com solos

e documenta-los.

Mobilização aos lideres para a efectivição do cumprimento da iniciativa Presidencial, visto que

haverá transporte para efeito.

Aprovação do orçamento, reajuste do plano sobre orçamento, criação de UGEAS nos

Serviços, Desempenho dos Postos Administrativos, Balanço do Plano Econômico e Social,

Situação das calamidades, ponto de situação do reassentamento.

Tabela 65: Sessões do Governo Distrital

61

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Realiz. Cresc.Ordinárias 10 12 12 100.0 10.0Extraordinarias 1 _ 0Total 11 12 12 100.0 10.0

Designação % Real 2012 Real 2013Plano 2013

Fonte: SD

24.1 Governação Aberta e Inclusiva

Foram realizadas 8 visitas das 8 planificadas cobrindo todos os Postos Administrativos, o

que corresponde a 100% de cumprimento.

24.2.Temas principais:

Queimadas descontroladas, Gestão de calamidades, Combate a pobreza.

24.3 Evolução nas Carreiras Profissionais

24.4 Gestão dos Recursos Humanos

O Distrito conta com um efectivo total de 1.999 funcionários dos quais 1.038 mulheres.

Tabela 66: Relação de funcionários e agentes do estado por nível académico

Fonte: SD

Tabela 67:Admissão,Promoção, Progressão, Mudança de carreira e desligamento

62

Total H M

NíveisTéc.sup.N1 Téc.sup.N2 Médios Basicos ElementaresH M H M H M H M H M

SD 24 58 03 01 1 1 11 10 16 05 27 7SDEJT 784 871 80 21 62 23 370 354 218 445 54 28SDSMAS 112 98 08 06 0 0 29 20 30 36 43 38SDAE 32 06 01 00 0 3 10 03 06 01 12 02SDPI 09 05 0 2 0 01 02 1 03 01 04 00

Total961 1038 18 28 63 28 416 388 282 488 140 75

1.999

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Fonte: SD

• Foi planificada e realizada 1 troca de expriência no âmbito de Gestão de Recursos Humanos.

• De salientar que foi assegurado o acompanhamento do funcionamento e controlo da execução das decisões do Governo a todos níveis.

25. Boa Governação e Descentralização na Administração Pública

• Fortalecimento da Capacidade dos Órgãos Locais com Enfoque no Distrito

• Foram realizadas 4 assistências técnico-administrativo aos dois Postos Administrativos e

Localidades das 3 planificadas tendo cumprido em +100%.

• De salientar que foi assegurado o acompanhamento do funcionamento e controlo da

execução das decisões do Governo a todos níveis.

26.Fortalecimento da Capacidade dos Órgãos Locais com Enfoque nos Postos Administrativos

• Realizada 2 assistências do conselhos consultivo das 2 planificadas, o que representa

100% de cumprimento.

• Realizada uma Capacitação da 1 planificada 2 para os c onselhos locais em materia de

elaboração de projectos (novo modelo).

• Foram formados 17 utilizadores de Sistema de Monitoria e Desenvolvimento do Distrito

(SMoDD

63

DesignaçãoReal2012

Plano2013

Real2013

FuncionariosH M

Admissão - 31 45 16 29Promoção 148 291 279 165 114Progressão 359 114 190 88 102Mudança de Carreira 08 203 235 101 134

DesligamentoTempo de Serviço 2 0 0Por Idade - 0 0

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27. ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA

27.1. Caracterização Geral da Situação CriminalA Policia no Distrito do Dondo, registou 36 casos criminais dos quais 29 foram esclarecidos

equivalente a 80.5% da resposta Policial, contra 40 do ano anterior, havendo uma redução de 04 casos

ou seja 10%

TABELA 68 :SITUAÇÃO CRIMINAL POR ÁREAS ADMINISTRATIVASDISIGNAÇÃO 2012 2013 %cresc.Cidade do Dondo 26 24 -7.6Posto Adm/Mafambisse 08 09 12.5Posto Adm/savane 03 03 0Posto Protecção AM 03 00 -100Total 40 36 -10

27.2 F/CONTRA PROPRIEDADE

A Policia registou 16 casos criminais, dos quais 12 esclarecido equivalente 70,5% da resposta Policial,

contra 20 Do ano anterior, havendo uma redução de 04 casos ou seja 20%.

Tabela 69: F/Contra Propriedade

Designação 2012 2013 %cresc.Furto Qualificado 08 07 -12.5Roubo 10 08 -20Danos 02 01 -50Fogo Posto 01 00 -100Total 20 16 -20

27.3 F/CONTRA PESSOAS.

Foram registados 13 casos criminais dos quais 10 esclarecido equivalente 15,3% da resposta Policial,

contra 11 do ano anterior, havendo um aumento de 02 casos ou seja 18,5%.

A seguir o quadro.

Tabela 70 : F/Contra Pessoas

Designação 2012 2013 %cresc.

64

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Ofensas C.V.Simples 02 00 -100Ofensas C.V. Qualificadas 04 04 0Violência Física Grave 00 01 0Homicídio Voluntário 03 05 66.6Homicídio por Linchamento 02 00 -100Rapto de Menor 00 01 0Violação de Menor 00 01 0Tráfico de Menor 00 01 0Total 11 13 18.1

27.4 F/CONTRA O.S.T.PÚBLICAS

Nesta família durante no período, foram registados 07 casos criminais todos esclarecidos em 100% da

resposta Policial, contra 09 do ano anterior, havendo uma redução de 02 casos ou seja 22,22%.

A seguir o quadro:

Tabela 71: F/Contra O.S.T.Públicas

Designação 2012 2013 %cresc.Suborno 06 05 -16.6Exercício Ilegal da função Pública 00 01 0Estupefaciente 03 00 -100Posse Ilegal de uniforme Militar 00 01 0Total 09 07 -22Total Geral 40 36 10

27.5. GABINETE DE ATENDIMENTO MULHER CRIANÇA V.V.DOMÉSTICA

O gabinete de Atendimento Mulher Criança, durante o período registou 147 casos. Sendo 96 Mulheres,

32 Homens e 19 crianças, contra 97 de igual período anterior, havendo um aumento de 50 casos.

Redução de 09 casos.

Tabela 72 :Mulher e Crinça V. V.Doméstica

TIPO DE CRIMES ADULTOS CRIANÇAS FAIXA ETÁRIAHomens Mulheres Rapazes Meninas

Violência F Simples 09 47 03 06 -Violência F Grave - 07 01 03 32 -55Violência Psicológica 19 22 - - 30Violência Patrimonial 04 19 - - 45

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Atentado Apodor - 01 - - 20Rapto de Menor - - 01 01 12Violação de Menor - - - 01 -Crianças A chadas - 00 02 01 3-8

27.6 ACIDENTES DE VIAÇÃO

Durante o período em análise a Policia de Trânsito registou 25 casos de acidentes de viação, contra 20

de igual período anterior, havendo um aumento de 05 casos ou seja 25%.

TABELA 73: TIPO DE ACIDENTES.

Acidentes 2012 2013 % cresc.Atropelamentos 08 05 -37.5Choque Contra Obst.Fixo 03 02 -33.3Colisão entre Veículos 04 07 75Despiste e Capotamento 03 04 33.3Choque entre Veículos 02 07 +100Total 20 25 25

Tabela 74: Consequências dos acidentes

Humanos 2012 2013 %cresc.Mortos 15 15 100Feridos Graves 07 15 +100Feridos Ligeiros 11 17 25

TABELA 75: DIRECÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

Designação 2012 2013 %cresc.Pedidos BI Emitidos 1.707 2.176 27.2Bilhetes Levantados 1.656 2.111 27.4Bilhetes Recebidos 411 3.055 +100Bis Remanescentes 7.095 5.511 -22.3Valor em Dinheiro 523.526,00mt 332.065,00MT 53.3

27.8 SITUAÇÃO MIGRATORIA

Relativamente a este capítulo, o Comando Distrital da P.R.M-Dondo, tem nos seus registos 107

emigrantes estrangeiros Legais de várias nacionalidades que a seguir passamos o quadro:

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Tabela 76 : Situação Migratória

N/O Nacionalidades Quantidades01 Indianos 1502 Britânicos 0103 Ruandeses 0204 Paquistaneses 0105 Portugueses 0706 Americanos 0107 Chineses 4608 Chilenos 0609 Argentinos 02Total Emigrantes Estrangeiros Legais 107

27.9 Prevenção e Combate aos Incêndios

No período em analise os serviço Nacional de Salvação Publicas, registou 03 incêndios nos

seguintes locais: Komazi,Consito e na estrada que liga ao Distrito de Cheringoma e mo

mesmo período realizaram 24 inspenções,19 palestras, e igual número de estudos tácticos

operativos, além de cobertura nos inventos ao nível do Distrito.

28. ASSUNTOS TRANSVERSAIS

28.1. GESTÃO DE CALAMIDADES

O distrito foi assolado por inundações tendo afectado áreas agrícolas e vias de acesso.

Destacar que não houve necessidade de resgate da população fruto de uma prévia

sensibilização levada a cabo pelo Governo.

Devido as inundações perderam-se 570 ha de culturas, das quais 370 ha na cultura de milho

para uma produção estimada de 592 ton, 181ha em leguminosas para uma produção

estimada de 108.6 ton e 19 ha batata-doce para uma produção estimada de 76 ton tendo

abrangido a 475 famílias.

28.2 Acções de Seguimento

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Para minimizar os efeitos das inundações, foram distribuídos 475 Kits de sementes diversas

a igual número de famílias.

28.3. Reassentamento

O Distrito recebeu do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, 915 sacos de cimento,

para construção de 16 casas para igual número de famílias.

Igualmente recebeu 200 barrotes e 280 chapas de zinco para cobertura de 10 casas. Está

ainda por receber material para cobertura de 6 casas.

Fig:Fase da viga geral– Bairro de Mutua (Outubro - 2013) Fig: Fase de cobertura – Bairro de Mutua (Outubro - 2013)

Refira-se que o plano inicial para este ano era a construção de 40 casas, mas o material

recebido permite construir somente 16 casas completas.

28.4. Gestão de Risco

Formados 2 Comités Locais de Gestão de Risco de Calamidades (CLGRC) com 18 membros

dos 5 planificados o que representa uma realização de 40%.

Revitalizado 1 CLGRC dos 6 planificados, correspondente a uma realização de 16,66%. A

realização é baixa porque depende da planifiação a nível provincial.

29. ACÇÃO AMBIENTAL

29.1.Iniciativa “um Líder uma Floresta Comunitária Nova”

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Do universo de 178 líderes existentes, 115 possuem áreas para implantação de florestas e

63 não. Dos 115 líderes com áreas, 50 possuem florestas comunitárias, contendo espécies

nativas e exóticas e os restantes 65 líderes com florestas por implantar.

Tabela 77: Um Líder uma florestaFlorestas Real 2012 2013 %

Plano Real Real Cresc.06 74 23 31,1 475

O não cumprimento do plano deveu-se a insuficiência de mudas de espécies nativas, a fraca

resposta por parte dos Lideres Comunitários e a intransitabilidade de vias de acesso.

O crescimento deveu-se ao maior envolvimento de operadores florestais, lideres

comunitários, associações e comunidade em geral

Fig 17. Demarcação da Floresta no Povoado Fig 18. Líder levando uma planta (Milha 23) Fig 19. Comunidade abrindo covas (Milha 23) 29.2 Queimadas

Em relação as queimadas descontroladas no periodo em análíse verificou se a nível do

posto Administrativo de Savane distruição de 390ha quando comparado ao igual periodo do

ano passado que foi de 1.175ha, representa um decréscimo na ordem de 66,8%. Este

decréscimo deveu se as sensibilizações levadas acabo pelos comiteis de Gestao de recursos

naturais em coordenação com a equipe de monitoria do Governo Distrital.

29.3 Erosão

No distrito, a erosão ocorre principalmente na zona costeira desde o povoado de Sengo ao

rio Sangussi com maior insidência na praia de Sengo, também ocorre na foz do rio Pungué.

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Para minimizar esta situação esta em curso a reposição do mangal pela comunidade do

Canhandula na foz do rio Pungué.

29.4 Salinização dos solos

A salinização dos solos ocorre no vale do rio Pungué na zona compreendida entre a ponte e

a foz. Resulta da intrusão marinha em momentos de maré alta. A área afectada corresponde

a 2900ha, sendo 200ha no vale de mandruzi e 2700ha distribuem se à montante desta

região com consequências econômicas significativas. Este fenômeno vai se agravando a

medida que o tempo vai passamdo tornando os solos impróprios para pratica da agricultura.

30.Constrangimentos

• Intransitabilidade das vias de acesso para os povoados na época chuvosa;

• Insuficiência de casas para funcionários públicos;

• Baixos níveis de produtividade agrícola;

• Baixo nível de reembolso do FDD;

• Deficiente saneamento meio.

31.Desafios

• Continuar com acções de melhoramento localizado das vias terciárias;

• Criar facilidade de acesso ao crédito bancário para autoconstrução;

• Elevar a produção e produtividade agrária através da difusão de tecnologias

melhoradas, melhor abrangência na assistência técnica;

• Aumentar os níveis de reembolsos do FDD através de acções de sensibilização;

• Redução das doenças endemicas através de acções de sensibilização de observancia

das regras basicas de higiene e saneamento do meio.

Dondo, Janeiro de 2014

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