29
Natureza Jurídica não encontrada PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO Página: 1/29 Data: 18/06/2013 Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017 Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013 III - Detalhamento das Ações Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados Total Recursos Ano 0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNIC 410.000,00 410.000,00 0,00 434.600,00 2014 2015 2016 2017 460.676,00 488.316,56 0,00 0,00 0,00 434.600,00 460.676,00 488.316,56 1.793.592,56 1.793.592,56 0,00 Aplicacoes Diretas 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNIC 50.000,00 50.000,00 0,00 44.200,00 2014 2015 2016 2017 78.652,00 83.371,12 0,00 0,00 0,00 44.200,00 78.652,00 83.371,12 256.223,12 256.223,12 0,00 Aplicacoes Diretas 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNIC 20.000,00 20.000,00 0,00 21.200,00 2014 2015 2016 2017 22.472,00 23.820,32 0,00 0,00 0,00 21.200,00 22.472,00 23.820,32 87.492,32 87.492,32 0,00 Aplicacoes Diretas 4.4.90.00.00.00.00.00 Total: 2.137.308,00 0,00 2.137.308,00 I - Classificação Órgão Unidade Função Subfunção Programa Objetivo do programa: Justificativa do programa: CAMARA MUNICIPAL DE ERMO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Legislativa II - Descrição da Ação Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta Financeira Ano SESSOES LEGISLATIVAS-UND 45,000 45,000 45,000 561.800,00 595.508,00 500.000,00 Total: 180,000 2.137.308,00 2014 2015 2016 2017 2.001 3 A Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores 2.137.308,00 480.000,00 180,000 45,000 1 31 Ação Legislativa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.00 01.01 0018

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e ... · Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO

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Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 1/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

410.000,00 410.000,000,00

434.600,00

2014

2015

2016

2017

460.676,00

488.316,56

0,00

0,00

0,00

434.600,00

460.676,00

488.316,56

1.793.592,56 1.793.592,560,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

50.000,00 50.000,000,00

44.200,00

2014

2015

2016

2017

78.652,00

83.371,12

0,00

0,00

0,00

44.200,00

78.652,00

83.371,12

256.223,12 256.223,120,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

20.000,00 20.000,000,00

21.200,00

2014

2015

2016

2017

22.472,00

23.820,32

0,00

0,00

0,00

21.200,00

22.472,00

23.820,32

87.492,32 87.492,320,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.137.308,000,002.137.308,00

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Legislativa

II - Descrição da Ação

Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores

Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores

Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

SESSOES LEGISLATIVAS-UND

45,000

45,000

45,000

561.800,00

595.508,00

500.000,00

Total: 180,000 2.137.308,00

2014

2015

2016

2017

2.001 3 A Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores 2.137.308,00

480.000,00

180,000

45,000

1

31Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.00

01.01

0018

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

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Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

150.000,00 150.000,000,00

159.000,00

2014

2015

2016

2017

168.540,00

178.652,40

0,00

0,00

0,00

159.000,00

168.540,00

178.652,40

656.192,40 656.192,400,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

60.000,00 60.000,000,00

63.600,00

2014

2015

2016

2017

67.416,00

71.460,96

0,00

0,00

0,00

63.600,00

67.416,00

71.460,96

262.476,96 262.476,960,00Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu3.3.50.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

100.000,00 100.000,000,00

106.000,00

2014

2015

2016

2017

112.360,00

119.101,60

0,00

0,00

0,00

106.000,00

112.360,00

119.101,60

437.461,60 437.461,600,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

11.236,00 11.236,000,00

11.910,16

2014

2015

2016

2017

12.624,77

13.382,26

0,00

0,00

0,00

11.910,16

12.624,77

13.382,26

49.153,19 49.153,190,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 1.405.284,150,001.405.284,15

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Administração

II - Descrição da Ação

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

PUBLICO E SERVIDORES ATENDIDOS-UND

2.000,000

2.000,000

2.000,000

360.940,77

382.597,22

340.510,16

Total: 8.000,000 1.405.284,15

2014

2015

2016

2017

2.002 4 A Manutenção do Gabinete do Prefeito 1.405.284,15

321.236,00

8.000,000

2.000,000

4

122Administração Geral

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

02.00

02.01

0019

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 3/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

2.500,00 2.500,000,00

2.650,00

2014

2015

2016

2017

2.809,00

2.977,54

0,00

0,00

0,00

2.650,00

2.809,00

2.977,54

10.936,54 10.936,540,00Transferencias a consorcios publicos3.1.71.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

319.606,00 319.606,000,00

338.782,36

2014

2015

2016

2017

359.109,30

380.654,58

0,00

0,00

0,00

338.782,36

359.109,30

380.654,58

1.398.152,24 1.398.152,240,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

1.500,00 1.500,000,00

1.590,00

2014

2015

2016

2017

1.685,40

1.786,52

0,00

0,00

0,00

1.590,00

1.685,40

1.786,52

6.561,92 6.561,920,00Transferências a Consórcios Públicos3.3.71.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

290.000,00 290.000,000,00

307.400,00

2014

2015

2016

2017

325.844,00

345.394,64

0,00

0,00

0,00

307.400,00

325.844,00

345.394,64

1.268.638,64 1.268.638,640,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

1.500,00 1.500,000,00

1.590,00

2014

2015

2016

2017

1.685,40

1.786,52

0,00

0,00

0,00

1.590,00

1.685,40

1.786,52

6.561,92 6.561,920,00Transferências a Consórcios Públicos4.4.71.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

16.854,00 16.854,000,00

17.865,24

2014

2015

2016

2017

18.937,15

20.073,38

0,00

0,00

0,00

17.865,24

18.937,15

20.073,38

73.729,77 73.729,770,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.764.581,030,002.764.581,03

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administração

II - Descrição da Ação

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

SERVIDORES ATENDENDO-UND

25,000

25,000

25,000

710.070,25

752.673,18

669.877,60

Total: 100,000 2.764.581,03

2014

2015

2016

2017

2.003 5 A Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 2.764.581,03

631.960,00

100,000

25,000

4

122Administração Geral

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

03.00

03.01

0020

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 4/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

11.236,00 11.236,000,00

11.910,16

2014

2015

2016

2017

12.624,77

13.382,26

0,00

0,00

0,00

11.910,16

12.624,77

13.382,26

49.153,19 49.153,190,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

Total: 49.153,190,0049.153,19

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Segurança Pública

II - Descrição da Ação

Manutenção do Convênio Policia Militar

Manutenção do Convênio Policia Militar

Manutenção do Convênio Policia Militar

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

DIAS PATRULHADOS-DIA

365,000

365,000

365,000

12.624,77

13.382,26

11.910,16

Total: 1.460,000 49.153,19

2014

2015

2016

2017

2.004 5 A Manutenção do Convênio Policia Militar 49.153,19

11.236,00

1.460,000

365,000

6

181Policiamento

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIA MILITAR

03.00

03.01

0021

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Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

20.000,00 20.000,000,00

21.200,00

2014

2015

2016

2017

22.472,00

23.820,32

0,00

0,00

0,00

21.200,00

22.472,00

23.820,32

87.492,32 87.492,320,00Aplicacoes Diretas3.2.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

100.000,00 100.000,000,00

106.000,00

2014

2015

2016

2017

112.360,00

119.101,60

0,00

0,00

0,00

106.000,00

112.360,00

119.101,60

437.461,60 437.461,600,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

100.000,00 100.000,000,00

106.000,00

2014

2015

2016

2017

112.360,00

119.101,60

0,00

0,00

0,00

106.000,00

112.360,00

119.101,60

437.461,60 437.461,600,00Aplicacoes Diretas4.6.90.00.00.00.00.00

Total: 962.415,520,00962.415,52

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Encargos Especiais

II - Descrição da Ação

Pasep

Pasep

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

PARCELAS MENSAIS-MES

12,000

12,000

12,000

247.192,00

262.023,52

233.200,00

Total: 48,000 962.415,52

2014

2015

2016

2017

0.001 5 O Pasep 962.415,52

220.000,00

48,000

12,000

28

846Outros Encargos Especiais

OPERACOES ESPECIAIS

03.00

03.01

0000

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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

220.000,00 220.000,000,00

233.200,00

2014

2015

2016

2017

247.192,00

262.023,52

0,00

0,00

0,00

233.200,00

247.192,00

262.023,52

962.415,52 962.415,520,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

130.000,00 130.000,000,00

137.800,00

2014

2015

2016

2017

146.068,00

154.832,08

0,00

0,00

0,00

137.800,00

146.068,00

154.832,08

568.700,08 568.700,080,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0024 - Transferências de Convênios - Outros

0,00 112.360,00112.360,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

119.101,60

126.247,70

133.822,56

119.101,60

126.247,70

133.822,56

0,00 491.531,86491.531,86Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

40.000,00 40.000,000,00

85.754,00

2014

2015

2016

2017

90.899,24

96.353,19

0,00

0,00

0,00

85.754,00

90.899,24

96.353,19

313.006,43 313.006,430,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.335.653,89491.531,861.844.122,03

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Agricultura

II - Descrição da Ação

Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES-UND

600,000

600,000

600,000

610.406,94

647.031,35

575.855,60

Total: 2.400,000 2.335.653,89

2014

2015

2016

2017

2.005 6 A Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 2.335.653,89

502.360,00

2.400,000

600,000

20

605Abastecimento

MANUTENCAO DA SECR DE AGRICICULTURA E MEIO AMBIENTE

04.00

04.01

0022

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

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Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE

0,00 12.431,5112.431,51

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

13.177,40

13.968,04

14.806,12

13.177,40

13.968,04

14.806,12

0,00 54.383,0754.383,07Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

100.000,00 100.000,000,00

106.000,00

2014

2015

2016

2017

112.360,00

119.101,60

0,00

0,00

0,00

106.000,00

112.360,00

119.101,60

437.461,60 437.461,600,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

Total: 491.844,6754.383,07437.461,60

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Educação

II - Descrição da Ação

Aquisição de Merenda Escolar

Aquisição de Merenda Escolar

Aquisição de Merenda Escolar

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

ALUNOS-ALU

227,000

227,000

227,000

126.328,04

133.907,72

119.177,40

Total: 908,000 491.844,67

2014

2015

2016

2017

2.012 7 A Aquisição de Merenda Escolar 491.844,67

112.431,51

908,000

227,000

12

306Alimentação e Nutrição

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

05.00

05.01

0030

Natureza Jurídica não encontrada

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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

160.000,00 160.000,000,00

169.600,00

2014

2015

2016

2017

179.776,00

190.562,56

0,00

0,00

0,00

169.600,00

179.776,00

190.562,56

699.938,56 699.938,560,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0010 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSPORTE ESCOLAR

0,00 80.000,0080.000,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

84.800,00

89.888,00

95.281,28

84.800,00

89.888,00

95.281,28

0,00 349.969,28349.969,28Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0061 - Programa Nac de Apoio Transp Escolar PNATE

0,00 70.000,0070.000,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

74.200,00

78.652,00

83.371,12

74.200,00

78.652,00

83.371,12

0,00 306.223,12306.223,12Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

Total: 1.356.130,96656.192,40699.938,56

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Educação

II - Descrição da Ação

Manutenção do Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

ALUNOS-ALU

393,000

393,000

393,000

348.316,00

369.214,96

328.600,00

Total: 1.572,000 1.356.130,96

2014

2015

2016

2017

2.009 7 A Manutenção do Transporte Escolar 1.356.130,96

310.000,00

1.572,000

393,000

12

361Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

05.00

05.01

0026

Natureza Jurídica não encontrada

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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

450.000,00 450.000,000,00

477.000,00

2014

2015

2016

2017

505.620,00

535.957,17

0,00

0,00

0,00

477.000,00

505.620,00

535.957,17

1.968.577,17 1.968.577,170,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0018 - Fundef 60%

0,00 232.560,00232.560,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

246.513,60

261.304,42

276.982,68

246.513,60

261.304,42

276.982,68

0,00 1.017.360,701.017.360,70Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0019 - Fundef 40%

0,00 195.040,00195.040,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

206.742,40

219.146,94

232.295,76

206.742,40

219.146,94

232.295,76

0,00 853.225,10853.225,10Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

500.000,00 500.000,000,00

530.000,00

2014

2015

2016

2017

561.800,00

595.508,00

0,00

0,00

0,00

530.000,00

561.800,00

595.508,00

2.187.308,00 2.187.308,000,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0058 - Salario Educação

0,00 30.000,0030.000,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

31.800,00

33.708,00

35.730,48

31.800,00

33.708,00

35.730,48

0,00 131.238,48131.238,48Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0059 - Programa Dinheiro Direto Escola PDDE

0,00 5.000,005.000,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

5.300,00

5.618,00

5.955,08

5.300,00

5.618,00

5.955,08

0,00 21.873,0821.873,08Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

250.000,00 250.000,000,00

265.000,00

2014

2015

2016

2017

280.900,00

297.754,00

0,00

0,00

0,00

265.000,00

280.900,00

297.754,00

1.093.654,00 1.093.654,000,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

0.1.0092 - Alienacao de Bens

56.180,00 56.180,000,00

59.550,80

2014

2015

2016

2017

63.123,85

66.911,28

0,00

0,00

0,00

59.550,80

63.123,85

66.911,28

245.765,93 245.765,930,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 7.519.002,462.023.697,365.495.305,10

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Educação

II - Descrição da Ação

Manutenção do Ensino Fundamental

Manutenção do Ensino Fundamental

Manutenção do Ensino Fundamental

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

ALUNOS-ALU

170,000

170,000

170,000

1.931.221,21

2.047.094,45

1.821.906,80

Total: 680,000 7.519.002,46

2014

2015

2016

2017

2.008 7 A Manutenção do Ensino Fundamental 7.519.002,46

1.718.780,00

680,000

170,000

12

361Ensino Fundamental

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

05.00

05.01

0035

Natureza Jurídica não encontrada

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Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

Natureza Jurídica não encontrada

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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

50.000,00 50.000,000,00

53.000,00

2014

2015

2016

2017

56.180,00

59.550,80

0,00

0,00

0,00

53.000,00

56.180,00

59.550,80

218.730,80 218.730,800,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0018 - Fundef 60%

0,00 40.000,0040.000,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

42.400,00

44.944,00

47.640,64

42.400,00

44.944,00

47.640,64

0,00 174.984,64174.984,64Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

150.000,00 150.000,000,00

159.000,00

2014

2015

2016

2017

168.540,00

178.652,40

0,00

0,00

0,00

159.000,00

168.540,00

178.652,40

656.192,40 656.192,400,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

238.112,55 238.112,550,00

252.399,30

2014

2015

2016

2017

267.543,26

283.595,86

0,00

0,00

0,00

252.399,30

267.543,26

283.595,86

1.041.650,97 1.041.650,970,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.091.558,81174.984,641.916.574,17

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Educação

II - Descrição da Ação

Manutenção do Ensino Infantil

Manutenção do Ensino Infantil

Manutenção do Ensino Infantil

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

ALUNOS-ALU

60,000

60,000

60,000

537.207,26

569.439,70

506.799,30

Total: 240,000 2.091.558,81

2014

2015

2016

2017

2.007 7 A Manutenção do Ensino Infantil 2.091.558,81

478.112,55

240,000

60,000

12

365Educação Infantil

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

05.00

05.01

0025

Natureza Jurídica não encontrada

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Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

50.000,00 50.000,000,00

53.000,00

2014

2015

2016

2017

56.180,00

59.550,80

0,00

0,00

0,00

53.000,00

56.180,00

59.550,80

218.730,80 218.730,800,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0018 - Fundef 60%

0,00 20.000,0020.000,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

21.200,00

22.472,00

23.820,32

21.200,00

22.472,00

23.820,32

0,00 87.492,3287.492,32Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

6.741,60 6.741,600,00

7.146,10

2014

2015

2016

2017

7.574,86

8.029,35

0,00

0,00

0,00

7.146,10

7.574,86

8.029,35

29.491,91 29.491,910,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

Total: 335.715,0387.492,32248.222,71

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Educação

II - Descrição da Ação

Manutenção do Ensino Supletivo

Manutenção do Ensino Supletivo

Manutenção do Ensino Supletivo

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

ALUNOS-ALU

50,000

50,000

50,000

86.226,86

91.400,47

81.346,10

Total: 200,000 335.715,03

2014

2015

2016

2017

2.010 7 A Manutenção do Ensino Supletivo 335.715,03

76.741,60

200,000

50,000

12

366Educação de Jovens e Adultos

MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO

05.00

05.01

0027

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 13/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

60.000,00 60.000,000,00

63.600,00

2014

2015

2016

2017

67.416,00

71.460,96

0,00

0,00

0,00

63.600,00

67.416,00

71.460,96

262.476,96 262.476,960,00Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu3.3.50.00.00.00.00.00

Total: 262.476,960,00262.476,96

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Educação

II - Descrição da Ação

Manutenção do Ensino Especial

Manutenção do Ensino Especial

Manutenção do Ensino Especial

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

ALUNOS-ALU

10,000

10,000

10,000

67.416,00

71.460,96

63.600,00

Total: 40,000 262.476,96

2014

2015

2016

2017

2.014 7 A Manutenção do Ensino Especial 262.476,96

60.000,00

40,000

10,000

12

367Educação Especial

MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

05.00

05.01

0031

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 14/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

20.000,00 20.000,000,00

21.200,00

2014

2015

2016

2017

22.472,00

23.820,32

0,00

0,00

0,00

21.200,00

22.472,00

23.820,32

87.492,32 87.492,320,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

5.618,00 5.618,000,00

5.955,08

2014

2015

2016

2017

6.312,38

6.691,13

0,00

0,00

0,00

5.955,08

6.312,38

6.691,13

24.576,59 24.576,590,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 112.068,910,00112.068,91

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Cultura

II - Descrição da Ação

Manutenção e divulgação da Cultura

Manutenção e divulgação da Cultura

Manutenção e divulgação da Cultura

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

PUBLICO E SERVIDORES ATENDIDOS-UND

145,000

145,000

145,000

28.784,38

30.511,45

27.155,08

Total: 580,000 112.068,91

2014

2015

2016

2017

2.013 7 A Manutenção e divulgação da Cultura 112.068,91

25.618,00

580,000

145,000

13

392Difusão Cultural

MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA

05.00

05.01

0029

Natureza Jurídica não encontrada

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Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

50.000,00 50.000,000,00

53.000,00

2014

2015

2016

2017

56.180,00

59.550,80

0,00

0,00

0,00

53.000,00

56.180,00

59.550,80

218.730,80 218.730,800,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

40.000,00 40.000,000,00

42.400,00

2014

2015

2016

2017

44.944,00

47.640,64

0,00

0,00

0,00

42.400,00

44.944,00

47.640,64

174.984,64 174.984,640,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

Total: 393.715,440,00393.715,44

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Desporto e Lazer

II - Descrição da Ação

Manutenção do Desporto Amador

Manutenção do Desporto Amador

Manutenção do Desporto Amador

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

EVENTOS A REALIZAR-UND

7,000

7,000

7,000

101.124,00

107.191,44

95.400,00

Total: 28,000 393.715,44

2014

2015

2016

2017

2.011 7 A Manutenção do Desporto Amador 393.715,44

90.000,00

28,000

7,000

27

812Desporto Comunitário

MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR

05.00

05.01

0028

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

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Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

500.000,00 500.000,000,00

530.000,00

2014

2015

2016

2017

561.800,00

595.508,00

0,00

0,00

0,00

530.000,00

561.800,00

595.508,00

2.187.308,00 2.187.308,000,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.187.308,000,002.187.308,00

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Educação

II - Descrição da Ação

Construção de Núcleo Escolar

Construção e ampliaçao de Núcleo Escolar

Construção e ampliaçao de Núcleo Escolar

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

OBRAS-UND

1,000

1,000

1,000

561.800,00

595.508,00

530.000,00

Total: 4,000 2.187.308,00

2014

2015

2016

2017

1.010 7 P Construção de Núcleo Escolar 2.187.308,00

500.000,00

4,000

1,000

12

361Ensino Fundamental

ENSINO DE QUALIDADE

05.00

05.01

0001

Natureza Jurídica não encontrada

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Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

56.180,00 56.180,000,00

59.550,80

2014

2015

2016

2017

63.123,85

66.911,28

0,00

0,00

0,00

59.550,80

63.123,85

66.911,28

245.765,93 245.765,930,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 245.765,930,00245.765,93

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

Urbanismo

II - Descrição da Ação

Construção de Pontes e similares

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

OBRAS-M2

50,000

50,000

50,000

63.123,85

66.911,28

59.550,80

Total: 200,000 245.765,93

2014

2015

2016

2017

1.001 8 P Construção de Pontes e similares 245.765,93

56.180,00

200,000

50,000

15

451Infra-Estrutura Urbana

RODOVIAS INTEGRADAS

06.00

06.01

0005

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 18/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

11.236,00 11.236,000,00

11.910,16

2014

2015

2016

2017

12.624,77

13.382,26

0,00

0,00

0,00

11.910,16

12.624,77

13.382,26

49.153,19 49.153,190,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 49.153,190,0049.153,19

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

Urbanismo

II - Descrição da Ação

Construção de Abrigos de Passageiros

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

OBRAS-UND

3,000

3,000

3,000

12.624,77

13.382,26

11.910,16

Total: 12,000 49.153,19

2014

2015

2016

2017

1.003 8 P Construção de Abrigos de Passageiros 49.153,19

11.236,00

12,000

3,000

15

451Infra-Estrutura Urbana

RODOVIAS INTEGRADAS

06.00

06.01

0005

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 19/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0024 - Transferências de Convênios - Outros

0,00 168.540,00168.540,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

178.652,40

189.371,54

200.733,84

178.652,40

189.371,54

200.733,84

0,00 737.297,78737.297,78Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

168.540,00 168.540,000,00

178.652,40

2014

2015

2016

2017

189.371,54

200.733,84

0,00

0,00

0,00

178.652,40

189.371,54

200.733,84

737.297,78 737.297,780,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 1.474.595,56737.297,78737.297,78

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

Urbanismo

II - Descrição da Ação

Pavimentação de vias publicas e passeios públicos

Pavimentação de vias publicas e passeios públicos

Pavimentação de vias publicas e passeios públicos

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

PAVIMENTACAO-M2

7.500,000

7.500,000

7.500,000

378.743,08

401.467,68

357.304,80

Total: 30.000,000 1.474.595,56

2014

2015

2016

2017

1.002 8 P Pavimentação de vias publicas e passeios públicos 1.474.595,56

337.080,00

30.000,000

7.500,000

15

451Infra-Estrutura Urbana

VIAS PUBLICAS DE QUALIDADE

06.00

06.01

0012

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 20/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0017 - Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic

0,00 20.379,8620.379,86

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

21.602,65

22.898,81

24.272,74

21.602,65

22.898,81

24.272,74

0,00 89.154,0689.154,06Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

100.000,00 100.000,000,00

159.000,00

2014

2015

2016

2017

168.540,00

178.652,40

0,00

0,00

0,00

159.000,00

168.540,00

178.652,40

606.192,40 606.192,400,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

Total: 695.346,4689.154,06606.192,40

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

Urbanismo

II - Descrição da Ação

Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica

Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica

Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA-UND

700,000

700,000

700,000

191.438,81

202.925,14

180.602,65

Total: 2.800,000 695.346,46

2014

2015

2016

2017

2.016 8 A Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica 695.346,46

120.379,86

2.800,000

700,000

15

452Serviços Urbanos

MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

06.00

06.01

0032

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 21/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

550.000,00 550.000,000,00

636.000,00

2014

2015

2016

2017

674.160,00

714.609,60

0,00

0,00

0,00

636.000,00

674.160,00

714.609,60

2.574.769,60 2.574.769,600,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0016 - Contribuicao de Intervencao do Dom Econ - CIDE

0,00 30.000,0030.000,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

31.800,00

33.708,00

35.730,48

31.800,00

33.708,00

35.730,48

0,00 131.238,48131.238,48Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0044 - Fundo Especial do Petroleo

0,00 97.628,4897.628,48

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

103.486,19

109.695,36

116.277,08

103.486,19

109.695,36

116.277,08

0,00 427.087,11427.087,11Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0045 - Outras Trans pela exploracao de recuros minerais

0,00 13.656,2313.656,23

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

14.475,60

15.344,14

16.264,79

14.475,60

15.344,14

16.264,79

0,00 59.740,7659.740,76Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

702.278,48 702.278,480,00

396.907,60

2014

2015

2016

2017

388.922,08

412.258,24

0,00

0,00

0,00

396.907,60

388.922,08

412.258,24

1.900.366,40 1.900.366,400,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

50.000,00 50.000,000,00

53.000,00

2014

2015

2016

2017

56.180,00

59.550,80

0,00

0,00

0,00

53.000,00

56.180,00

59.550,80

218.730,80 218.730,800,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 5.311.933,15618.066,354.693.866,80

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

Transporte

II - Descrição da Ação

Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos

Manutencao da Secretaria de Obras,Viação,Transportes e Serviços Urbanos

Manutencao da Secretaria de Obras,Viação,Transportes e Serviços Urbanos

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

ESTRADAS MUNICIPAIS-KM

80,000

80,000

80,000

1.278.009,58

1.354.690,99

1.235.669,39

Total: 320,000 5.311.933,15

2014

2015

2016

2017

2.021 8 A Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos 5.311.933,15

1.443.563,19

320,000

80,000

26

782Transporte Rodoviário

MANUT DA SECR OBRAS, VIACAO, TRANSP.E SERVICOS URBANOS

06.00

06.01

0033

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

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Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

30.940,76 30.940,760,00

59.550,80

2014

2015

2016

2017

63.123,85

66.911,28

0,00

0,00

0,00

59.550,80

63.123,85

66.911,28

220.526,69 220.526,690,00Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu3.3.50.00.00.00.00.00

Total: 220.526,690,00220.526,69

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

Assistência Social

II - Descrição da Ação

Contribuicoes Financeiras a Associações Comunitárias

Contribuiçoes Financeiras a Associações Comunitárias

Contribuiçoes Financeiras a Associações Comunitárias

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

CONTRIBUICOES FINANCEIRAS-COM

10,000

10,000

10,000

63.123,85

66.911,28

59.550,80

Total: 40,000 220.526,69

2014

2015

2016

2017

2.053 9 A Contribuicoes Financeiras a Associações Comunitárias 220.526,69

30.940,76

40,000

10,000

8

244Assistência Comunitária

COMUNIDADE INTEGRADA

07.00

07.01

0002

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 23/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0047 - Apoio a Pessoa Idosa API

0,00 2.380,012.380,01

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

2.522,81

2.674,18

2.834,65

2.522,81

2.674,18

2.834,65

0,00 10.411,6510.411,65Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0048 - Programa de Atencao a Crianca PAC

0,00 26.448,0426.448,04

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

28.034,92

29.717,01

31.500,03

28.034,92

29.717,01

31.500,03

0,00 115.700,00115.700,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0050 - Progr de Erradicação do Trabalho Infantil PEI

0,00 31.795,3431.795,34

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

33.703,06

35.725,25

37.868,76

33.703,06

35.725,25

37.868,76

0,00 139.092,41139.092,41Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0052 - Outras Trans de Rec do Fundo Nac de Assist Social

0,00 31.805,6531.805,65

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

33.713,98

35.736,82

37.881,03

33.713,98

35.736,82

37.881,03

0,00 139.137,48139.137,48Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0063 - Bolsa Familia

0,00 10.601,8810.601,88

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

11.238,00

11.912,28

12.627,00

11.238,00

11.912,28

12.627,00

0,00 46.379,1646.379,16Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

180.000,72 180.000,720,00

190.800,76

2014

2015

2016

2017

202.248,81

214.383,74

0,00

0,00

0,00

190.800,76

202.248,81

214.383,74

787.434,03 787.434,030,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

100.000,00 100.000,000,00

106.000,00

2014

2015

2016

2017

112.360,00

119.101,60

0,00

0,00

0,00

106.000,00

112.360,00

119.101,60

437.461,60 437.461,600,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 1.675.616,33450.720,701.224.895,63

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

Assistência Social

II - Descrição da Ação

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES-UND

1.000,000

1.000,000

1.000,000

430.374,35

456.196,81

406.013,53

Total: 4.000,000 1.675.616,33

2014

2015

2016

2017

2.020 9 A Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 1.675.616,33

383.031,64

4.000,000

1.000,000

8

244Assistência Comunitária

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.00

07.01

0039

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

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Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

25.000,00 25.000,000,00

26.500,00

2014

2015

2016

2017

28.090,00

29.775,86

0,00

0,00

0,00

26.500,00

28.090,00

29.775,86

109.365,86 109.365,860,00Transferencias a Consórcios Públicos3.1.70.00.00.00.00.00

0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

550.000,00 550.000,000,00

381.600,00

2014

2015

2016

2017

404.496,00

428.765,76

0,00

0,00

0,00

381.600,00

404.496,00

428.765,76

1.764.861,76 1.764.861,760,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0064 - Atenção Basica

0,00 152.198,36152.198,36

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

161.330,26

171.010,08

181.270,68

161.330,26

171.010,08

181.270,68

0,00 665.809,38665.809,38Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00

0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

250.000,00 250.000,000,00

318.000,00

2014

2015

2016

2017

337.080,00

357.304,80

0,00

0,00

0,00

318.000,00

337.080,00

357.304,80

1.262.384,80 1.262.384,800,00Transferências a Consórcios Públicos3.3.71.00.00.00.00.00

0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

450.000,00 450.000,000,00

805.600,00

2014

2015

2016

2017

853.936,00

905.172,16

0,00

0,00

0,00

805.600,00

853.936,00

905.172,16

3.014.708,16 3.014.708,160,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0043 - Transf de Rec do Estado em Saude - Farmacia Basica

0,00 16.854,0016.854,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

17.865,24

18.937,15

20.073,38

17.865,24

18.937,15

20.073,38

0,00 73.729,7773.729,77Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0064 - Atenção Basica

0,00 90.000,0090.000,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

95.400,00

101.124,00

107.191,44

95.400,00

101.124,00

107.191,44

0,00 393.715,44393.715,44Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

50.000,00 50.000,000,00

53.000,00

2014

2015

2016

2017

56.180,00

59.550,80

0,00

0,00

0,00

53.000,00

56.180,00

59.550,80

218.730,80 218.730,800,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

II - Descrição da Ação

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

HABITANTES-UND

2.058,000

2.058,000

2.058,000

2.018.163,28

2.139.253,54

1.903.927,63

Total: 8.232,000 7.687.502,59

2014

2015

2016

2017

2.051 11 A Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF 7.687.502,59

1.626.158,14

8.232,000

2.058,000

10

301Atenção Básica

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF

09.00

09.01

0037

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0064 - Atenção Basica

0,00 10.350,6010.350,60

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

10.971,64

11.629,93

12.327,73

10.971,64

11.629,93

12.327,73

0,00 45.279,9045.279,90Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

0.1.0092 - Alienacao de Bens

31.755,18 31.755,180,00

33.660,49

2014

2015

2016

2017

35.680,12

37.820,93

0,00

0,00

0,00

33.660,49

35.680,12

37.820,93

138.916,72 138.916,720,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 7.687.502,591.178.534,496.508.968,10

Natureza Jurídica não encontrada

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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação

1.250,00 1.250,000,00

1.325,00

2014

2015

2016

2017

1.404,50

1.488,77

0,00

0,00

0,00

1.325,00

1.404,50

1.488,77

5.468,27 5.468,270,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude

750,00 750,000,00

795,00

2014

2015

2016

2017

842,70

893,26

0,00

0,00

0,00

795,00

842,70

893,26

3.280,96 3.280,960,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

93.000,00 93.000,000,00

98.580,00

2014

2015

2016

2017

104.494,80

110.764,49

0,00

0,00

0,00

98.580,00

104.494,80

110.764,49

406.839,29 406.839,290,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

5.000,00 5.000,000,00

5.300,00

2014

2015

2016

2017

5.618,00

5.955,08

0,00

0,00

0,00

5.300,00

5.618,00

5.955,08

21.873,08 21.873,080,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00

Total: 437.461,600,00437.461,60

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

Saúde

II - Descrição da Ação

Manutenção do Fundo de Assistência

Manutenção do Fundo de Assistência

Manutenção do Fundo de Assistência

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

SERVIDORES VICULADOS AO SIMAS-UND

60,000

60,000

60,000

112.360,00

119.101,60

106.000,00

Total: 240,000 437.461,60

2014

2015

2016

2017

2.052 12 A Manutenção do Fundo de Assistência 437.461,60

100.000,00

240,000

60,000

10

302Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

10.00

10.01

0040

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 27/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

7.000,002014

2015

2016

2017

7.420,00

7.865,20

8.337,11

30.622,31RESERVA DE CONTINGENCIA9.9.99.00.00.00.00.00

Total: 30.622,31

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA

Reserva de Contingência

II - Descrição da Ação

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

RESERVA DE CONTINGENCIA-UND

1,000

1,000

1,000

7.865,20

8.337,11

7.420,00

Total: 4,000 30.622,31

2014

2015

2016

2017

2.019 10 A Reserva de Contingência 30.622,31

7.000,00

4,000

1,000

99

999Reserva de Contingência

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.00

99.99

0999

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 28/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0056 - Convenio SSP Transito Prefeitura

0,00 15.900,0015.900,00

0,00

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

16.854,00

17.865,24

18.937,15

16.854,00

17.865,24

18.937,15

0,00 69.556,3969.556,39Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

Total: 69.556,3969.556,390,00

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Segurança Pública

II - Descrição da Ação

Manutenção do Convenio SSP - Transito

CONVENIO SSP-TRANSITO

Manutenção do convenio SSP-Transito

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

MULTAS-MUL

30,000

30,000

30,000

17.865,24

18.937,15

16.854,00

Total: 120,000 69.556,39

2014

2015

2016

2017

2.023 5 A Manutenção do Convenio SSP - Transito 69.556,39

15.900,00

120,000

30,000

6

181Policiamento

MANUTENÇÃO CONVENIO SSP-TRANSITO

03.00

03.01

0042

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Página: 29/29

Data: 18/06/2013

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano

0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

16.854,00 16.854,000,00

17.865,24

2014

2015

2016

2017

18.937,15

20.073,38

0,00

0,00

0,00

17.865,24

18.937,15

20.073,38

73.729,77 73.729,770,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00

Total: 73.729,770,0073.729,77

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Justificativa do programa:

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

Assistência Social

II - Descrição da Ação

Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno

ALUNOS-ALU

20,000

20,000

20,000

18.937,15

20.073,38

17.865,24

Total: 80,000 73.729,77

2014

2015

2016

2017

2.022 9 A Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente 73.729,77

16.854,00

80,000

20,000

8

243Assistência à Criança e ao Adolescente

MANUTENÇÃO DO FIA MUNICIPAL

07.00

07.01

0041