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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
57
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 414 - Compra De Activos Intangíveis
20.992.430.811,00 16.101.275.417,00 16.101.275.417,00
391.614.561,00 391.614.561,00
4.492.760.177,00 416.617.581,00
4.076.142.596,00 6.780.656,00 6.780.656,00
718.374.220,00 718.374.220,00 718.374.220,00
96,69% 74,16% 74,16%
1,80% 1,80%
20,69% 1,92%
18,77% 0,03% 0,03% 3,31% 3,31% 3,31%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos
21.710.805.031,00 20.644.384.570,00 1.066.420.461,00
100,00% 95,09% 4,91%
Função %
Actividade Permanente 21.710.805.031,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
20.992.430.811,00 16.101.275.417,00
391.614.561,00 4.492.760.177,00
6.780.656,00 718.374.220,00 718.374.220,00
Assembleia Nacional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
96,69% 74,16%
1,80% 20,69%
0,03% 3,31% 3,31%
21.710.805.031,00 100,00%
21.710.805.031,00 100,00%Total Geral:
21.710.805.031,00 100,00%Total Geral:
21.710.805.031,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Assembleia NacionalÓrgão:
Defesa Dos Direitos E Garantias Dos CidadãosDesenvolvimento Da Actividade Legislativa
1.066.420.461,00 20.644.384.570,00
4,91% 95,09%
%Projecto / Actividade Valor 21.710.805.031,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
58
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
10.150.625.445,00 3.770.339.004,00 3.770.339.004,00 144.455.567,00 144.455.567,00
5.796.600.037,00 983.902.143,00
4.812.697.894,00 439.230.837,00 439.230.837,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
99,76% 37,06% 37,06%
1,42% 1,42%
56,97% 9,67%
47,30% 4,32% 4,32% 0,24% 0,24% 0,24%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais
8.485.761.465,00 8.485.761.465,00
667.642.774,00 667.642.774,00 667.642.774,00
1.021.221.206,00 1.021.221.206,00
83,40% 83,40%
6,56% 6,56% 6,56%
10,04% 10,04%
Função %
Actividade Permanente 10.174.625.445,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços
106.671.406,00 5.052.419,00
101.618.987,00
Gabinete Para Política E Formação De Quadros
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 4,74%
95,26%
106.671.406,00 100,00%
10.174.625.445,00 100,00%Total Geral:
10.174.625.445,00 100,00%Total Geral:
10.174.625.445,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Presidência Da RepúblicaÓrgão:
Administração E Gestão Da Politica OrçamentalAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoEncargos C/Grupo Técnico De Apoio À Comissão EconómicaEncargos C/Grupo Técnico De Apoio Á Comissão Para Económia Real Encargos Com A Expo Yeosu-Coreia 2012Espólio Do Dr. António Agostinho NetoManutenção E Conservação Do Memorial Agostinho Neto
139.054.203,00 8.319.134.610,00
65.453.400,00 109.477.110,00 959.000.000,00 4.414.230,00
578.091.892,00
1,37% 81,76% 0,64% 1,08% 9,43% 0,04% 5,68%
%Projecto / Actividade Valor 10.174.625.445,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
59
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços
582.506.122,00 132.014.989,00 12.774.170,00 437.506.122,00
210.841,00
8.900.476.549,00 3.355.822.408,00 131.681.397,00
4.973.952.748,00 439.019.996,00 24.000.000,00 24.000.000,00
560.971.368,00 277.449.188,00 283.522.180,00
Memorial Dr. António Agostinho Neto
Secretaria Geral Da Presidência Da República
Unidade Técnica De Gestão Do Plano Nacional De Formação De Quadros
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 22,66%
2,19% 75,11%
0,04%
99,73% 37,60%
1,48% 55,73%
4,92% 0,27% 0,27%
100,00% 49,46% 50,54%
582.506.122,00
8.924.476.549,00
560.971.368,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 414 - Compra De Activos Intangíveis
2.524.496.017,00 1.683.186.638,00 1.683.186.638,00
90.000.000,00 90.000.000,00
741.309.379,00 83.449.855,00 657.859.524,00 10.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
99,53% 66,36% 66,36%
3,55% 3,55%
29,23% 3,29%
25,94% 0,39% 0,39% 0,47% 0,47% 0,47%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
2.536.496.017,00 2.536.496.017,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 2.536.496.017,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
2.524.496.017,00 1.683.186.638,00
90.000.000,00 741.309.379,00 10.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Tribunal Constitucional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
99,53% 66,36%
3,55% 29,23%
0,39% 0,47% 0,47%
2.536.496.017,00 100,00%
2.536.496.017,00 100,00%Total Geral:
2.536.496.017,00 100,00%Total Geral:
2.536.496.017,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunal ConstitucionalÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade JudicialServiços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça
2.199.597.517,00 336.898.500,00
86,72% 13,28%
%Projecto / Actividade Valor 2.536.496.017,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
61
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes
2.238.140.746,00 1.043.849.685,00 1.043.849.685,00
96.559.610,00 96.559.610,00
1.097.581.451,00 108.458.613,00 989.122.838,00
150.000,00 150.000,00
100,00% 46,64% 46,64%
4,31% 4,31%
49,04% 4,85%
44,19% 0,01% 0,01%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
2.238.140.746,00 2.238.140.746,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 2.238.140.746,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
2.238.140.746,00 1.043.849.685,00
96.559.610,00 1.097.581.451,00
150.000,00
Tribunal Supremo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 46,64%
4,31% 49,04%
0,01%
2.238.140.746,00 100,00%
2.238.140.746,00 100,00%Total Geral:
2.238.140.746,00 100,00%Total Geral:
2.238.140.746,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunal SupremoÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
2.226.130.246,00 12.010.500,00
99,46% 0,54%
%Projecto / Actividade Valor 2.238.140.746,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
62
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços
2.281.959.088,00 701.927.069,00 701.927.069,00 56.154.156,00 56.154.156,00
1.523.877.863,00 58.401.864,00
1.465.475.999,00
100,00% 30,76% 30,76%
2,46% 2,46%
66,78% 2,56%
64,22%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
2.281.959.088,00 2.281.959.088,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Capacitação Institucional
1.180.306.779,00 1.101.652.309,00
51,72% 48,28%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
2.281.959.088,00 701.927.069,00 56.154.156,00
1.523.877.863,00
Tribunal De Contas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 30,76%
2,46% 66,78%
2.281.959.088,00 100,00%
2.281.959.088,00 100,00%Total Geral:
2.281.959.088,00 100,00%Total Geral:
2.281.959.088,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Tribunal De ContasÓrgão:
Controlo Externo Das Finanças PúblicasDesenvolvimento Do Sistema Integrado De Gestão Do Tribunal De Contas
1.180.306.779,00 1.101.652.309,00
51,72% 48,28%
%Projecto / Actividade Valor 2.281.959.088,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
63
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços
3.117.359.713,00 2.481.120.914,00 2.481.120.914,00 115.364.780,00 115.364.780,00
520.874.019,00 79.287.289,00 441.586.730,00
100,00% 79,59% 79,59%
3,70% 3,70%
16,71% 2,54%
14,17%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
3.117.359.713,00 3.117.359.713,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico Profissional
3.028.023.013,00 89.336.700,00
97,13% 2,87%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3.117.359.713,00 2.481.120.914,00 115.364.780,00 520.874.019,00
Supremo Tribunal Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 79,59%
3,70% 16,71%
3.117.359.713,00 100,00%
3.117.359.713,00 100,00%Total Geral:
3.117.359.713,00 100,00%Total Geral:
3.117.359.713,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Supremo Tribunal MilitarÓrgão:
Desenvolvimento Da Actividade JudicialFormação De PessoalManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
3.011.652.013,00 89.336.700,00 16.371.000,00
96,61% 2,87% 0,53%
%Projecto / Actividade Valor 3.117.359.713,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
64
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 414 - Compra De Activos Intangíveis
1.308.087.028,00 334.629.873,00 334.629.873,00 24.056.653,00 24.056.653,00
947.563.299,00 249.461.458,00 698.101.841,00 1.837.203,00 1.837.203,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
97,76% 25,01% 25,01%
1,80% 1,80%
70,81% 18,64% 52,17%
0,14% 0,14% 2,24% 2,24% 2,24%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
1.224.986.876,00 1.224.986.876,00
113.100.152,00 113.100.152,00
91,55% 91,55%
8,45% 8,45%
Função %
Actividade Permanente 1.338.087.028,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.308.087.028,00 334.629.873,00 24.056.653,00 947.563.299,00 1.837.203,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Gabinete Do Vice-Presidente Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
97,76% 25,01%
1,80% 70,81%
0,14% 2,24% 2,24%
1.338.087.028,00 100,00%
1.338.087.028,00 100,00%Total Geral:
1.338.087.028,00 100,00%Total Geral:
1.338.087.028,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gabinete Do Vice-Presidente Da RepúblicaÓrgão:
Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaEncargos C/A Comissão Nac. Estudo Revital. Educ. Física E Desporto Escolar
1.177.542.936,00 113.100.152,00 47.443.940,00
88,00% 8,45% 3,55%
%Projecto / Actividade Valor 1.338.087.028,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
65
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços
207.853.509,00 207.853.509,00 24.858.386,00 182.995.123,00
100,00% 100,00% 11,96% 88,04%
Natureza %
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
207.853.509,00 207.853.509,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 207.853.509,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
207.853.509,00 207.853.509,00
Conselho Superior Da Magistratura Judicial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
207.853.509,00 100,00%
207.853.509,00 100,00%Total Geral:
207.853.509,00 100,00%Total Geral:
207.853.509,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Conselho Superior Da Magistratura JudicialÓrgão:
Administração Dos Serviços De Justiça 207.853.509,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 207.853.509,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
66
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
175.955.718,00 148.776.553,00 148.776.553,00 5.000.000,00 5.000.000,00
22.179.165,00 6.607.687,00 15.571.478,00 139.875.000,00 139.875.000,00 139.875.000,00
55,71% 47,11% 47,11%
1,58% 1,58%
7,02% 2,09% 4,93%
44,29% 44,29% 44,29%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
315.830.718,00 315.830.718,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 315.830.718,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
175.955.718,00 148.776.553,00 5.000.000,00 22.179.165,00 139.875.000,00 139.875.000,00
Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério Público
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
55,71% 47,11%
1,58% 7,02%
44,29% 44,29%
315.830.718,00 100,00%
315.830.718,00 100,00%Total Geral:
315.830.718,00 100,00%Total Geral:
315.830.718,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério PúblicoÓrgão:
Aquisição De Viatura Para Magistrados Do Ministério PúblicoDefesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juízo
139.875.000,00 175.955.718,00
44,29% 55,71%
%Projecto / Actividade Valor 315.830.718,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
67
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
465.756.387.189,00 285.993.256.625,00 24.920.992.233,00 261.069.464.392,00
2.800.000,00 15.651.930.225,00 15.651.930.225,00
38.177.610.059,00 32.060.482.103,00 6.117.127.956,00
125.933.590.280,00 125.933.590.280,00 11.487.086.622,00 11.487.086.622,00 11.487.086.622,00
97,59% 59,93%
5,22% 54,70%
0,00% 3,28% 3,28%
8,00% 6,72% 1,28%
26,39% 26,39%
2,41% 2,41% 2,41%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.04.00 - Relações Exteriores
02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice
1.449.864.855,00 1.449.864.855,00
354.515.086.202,00 351.515.158.829,00 2.999.927.373,00
3.538.578,00 3.538.578,00
121.274.984.176,00 121.274.984.176,00
0,30% 0,30%
74,28% 73,66% 0,63%
0,00% 0,00%
25,41% 25,41%
Função %
Actividade PermanenteProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
466.529.891.824,00 10.689.949.623,00
23.632.364,00
97,76% 2,24% 0,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
477.243.473.811,00 100,00%Total Geral:
477.243.473.811,00 100,00%Total Geral:
477.243.473.811,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Defesa NacionalÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApetrechamento De Salas De AulasAquisição De Equipamentos EssenciaisCooperação Tecnico MilitarEvacuações MédicasExercício Militar ConjuntoPacote Logistico-AlimentaçãoPacote Logistico-Equipamentos Meios Médicos
432.273.322.375,00 738.649.088,00 696.620.382,00 127.500.000,00 161.036.943,00
1.293.892.294,00 18.721.248.449,00
349.954.437,00
92,66% 0,16% 0,15% 0,03% 0,03% 0,28% 4,01% 0,08%
%Projecto / Actividade Valor 466.529.891.824,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
68
3 - Despesas Correntes 165.224.419.995,00
Estado Maior Do Exército
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00%
165.224.419.995,00 100,00%
Pacote Logistico-Meios De Aquartelamento E Equipamento De CozinhaPacote Logistico-Vestuário E CalçadosPacote Logisticos- MédicamentosPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Coesão MilitarRastreio Médico Dos MilitaresRecenseamento, Recrutamento E Mobilizações MilitarReuniões Bi E Multilaterais Do Minden
1.004.257.250,00 890.040.369,00
2.083.116.201,00 83.466.790,00 315.574.279,00
6.702.233.578,00 759.021.292,00 261.958.097,00 25.500.000,00 42.500.000,00
0,22% 0,19% 0,45% 0,02% 0,07% 1,44% 0,16% 0,06% 0,01% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
10.713.581.987,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ambriz
Huambo
Icolo E Bengo
Luanda
Malange
Moxico
Quiçama
Soio
Viana
Vários Municípios-Lunda Norte
Vários Municípios-Uíge
Vários Municípios-Zaire
27.198.058,00
3.998.855,00
147.059.721,00
10.230.632.364,00
10.152.106,00
3.891.472,00
62.699.716,00
45.694.722,00
24.227.868,00
24.711.757,00
108.603.591,00
24.711.757,00
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Construção Apetrechamento Hospital Militar Principal -LuandaOutros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais LuandaOutros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
27.198.058,00
3.998.855,00
147.059.721,00
10.207.000.000,00 23.632.364,00
10.152.106,00
3.891.472,00
29.827.057,00 32.872.659,00
45.694.722,00
24.227.868,00
24.711.757,00
108.603.591,00
24.711.757,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
69
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
118.907.986.852,00 77.868.484.819,00 3.157.945.293,00 33.225.985.223,00 4.655.571.517,00 1.646.325.529,00 1.646.325.529,00
28.591.353.921,00 26.867.436.164,00 1.033.319.998,00 690.510.045,00
87.714,00
19.540.446.569,00 18.082.231.310,00
962.703.269,00 495.010.419,00
501.571,00
133.492.179.852,00 9.350.081.435,00 882.709.889,00
1.982.918.505,00 121.276.470.023,00 9.840.761.093,00 9.840.761.093,00
Estado Maior General
Força Aérea Nacional
Marinha De Guerra Angolana
Ministério Da Defesa Nacional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,63% 64,59%
2,62% 27,56%
3,86% 1,37% 1,37%
100,00% 93,97%
3,61% 2,42% 0,00%
100,00% 92,54%
4,93% 2,53% 0,00%
93,13% 6,52% 0,62% 1,38%
84,61% 6,87% 6,87%
120.554.312.381,00
28.591.353.921,00
19.540.446.569,00
143.332.940.945,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
70
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
329.833.856.445,00 265.118.131.468,00 10.593.282.053,00 254.524.849.415,00 17.644.774.436,00 17.644.774.436,00
31.422.581.105,00 23.799.129.449,00 7.623.451.656,00 15.648.369.436,00 15.648.369.436,00 2.827.477.965,00 2.827.477.965,00 2.827.477.965,00
99,15% 79,70%
3,18% 76,51%
5,30% 5,30%
9,45% 7,15% 2,29% 4,70% 4,70% 0,85% 0,85% 0,85%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
391.515.637,00 391.515.637,00
1.788.629.978,00 1.788.629.978,00
328.918.082.442,00 314.357.225,00 591.113.049,00 762.683.759,00 31.004.701,00
327.218.923.708,00
21.807.420,00 21.807.420,00
1.541.298.933,00 23.508.083,00
1.517.790.850,00
0,12% 0,12%
0,54% 0,54%
98,87% 0,09% 0,18% 0,23% 0,01%
98,36%
0,01% 0,01%
0,46% 0,01% 0,46%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate A CriminalidadePrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
330.146.844.212,00 11.029.224,00 2.461.048,00
1.673.560.578,00 148.750.000,00 6.075.892,00
672.613.456,00
99,24% 0,00% 0,00% 0,50% 0,04% 0,00% 0,20%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
332.661.334.410,00 100,00%Total Geral:
332.661.334.410,00 100,00%Total Geral:
332.661.334.410,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do InteriorÓrgão:
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
71
Abastecimento Logístico-Bens DiversosAbastecimento Logístico-Pacote AlimentarAdministração E Gestão Dos Serv.De Migração E Controlo FronteiriçoAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção CivilAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção Contra IncêndiosAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços PrisionaisApoio Em Situações De Calamidades NaturaisCriação E Instalação Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/MinintImplementação De Laboratório ForenseManutenção Dos Meios AéreosPacote Logístico-Aquisição De Vestuário E CalçadoPrograma De Desarmamento Da População CivilRepatriamento Dos Imigrantes Ilegais
579.964.499,00 15.746.977.999,00
599.995.167,00 219.566.516,00 89.671.415,00 581.361.260,00
306.212.972.716,00 495.685.989,00
1.552.495.850,00 268.884.743,00 148.750.000,00 727.196.047,00
2.570.231.972,00 403.677.637,00 98.162.402,00
0,18% 4,77% 0,18% 0,07% 0,03% 0,18%
92,71% 0,15% 0,47% 0,08% 0,05% 0,22% 0,78% 0,12% 0,03%
%Projecto / Actividade Valor 330.295.594.212,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
2.365.740.198,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ambriz
Baía Farta
Bocoio
Buco Zau
Cabinda
Caculama
Cambambe
Caungula
Cazenga
Cazengo
Cuito
5.886.123,00
11.270.584,00
49.721.105,00
175.091,00
8.685.804,00
5.514.612,00
55.085.847,00
5.514.612,00
2.560.600,00
35.467.025,00
66.740.952,00
Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ Bengo
Construção Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª Fase
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau
Construção E Apetrechamento Da Base De Helicópteros De CabindaConstrução E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De CabindaConstrução Apetrechamento Do Centro Médico De Cabinda
Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Tembo Alongo Malanje
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Kansari Da Lunda Norte
Outros Projectos
Construção Da Direcção Provincial Investigação Criminal Do Cuanza- Norte
Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Do BiéConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do BiéOutros Projectos
5.886.123,00
11.270.584,00
49.721.105,00
175.091,00
4.081.916,00 1.024.144,00 3.579.744,00
5.514.612,00
55.085.847,00
5.514.612,00
2.560.600,00
35.467.025,00
681.507,00 6.075.892,00 59.983.553,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
72
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Dande
Huambo
Ingombota
Lobito
Luanda
Lubango
Lucapa
Malange
Menongue
Moxico
Muconda
Ombadja
Quiçama
Saurimo
Soio
Sumbe
Uíge
7.972.407,00
31.569.072,00
15.077.093,00
23.540.742,00
1.697.068.661,00
55.014.410,00
53.233.314,00
2.920.754,00
9.335.095,00
22.735.838,00
5.514.612,00
20.008.040,00
12.170.414,00
18.434.477,00
4.396.663,00
40.967.228,00
28.998.841,00
Construção E Apetrechamento Do Destacamento Na Província Do BengoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Bengo
Construção E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/MinintOutros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Const. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De LuandaOutros Projectos
Reabilitação E Apetrechamento Da Delegação Provincial Do Minint/HuílaOutros Projectos
Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda NorteOutros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do MoxicoConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do Moxico
Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Chiluange-Muconda/L. Sul
Outros Projectos
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Da Lunda SulConstrução Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda SulOutros Projectos
Outros Projectos
Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Cuanza SulOutros Projectos
Const. Apet. Direcção De Investigação Criminal Do Uíge
7.563.703,00 408.704,00
9.535.758,00 22.033.314,00
15.077.093,00
23.540.742,00
23.508.083,00 1.673.560.578,00
12.287.068,00 42.727.342,00
37.227.303,00 16.006.011,00
2.920.754,00
9.335.095,00
16.659.946,00 6.075.892,00
5.514.612,00
20.008.040,00
12.170.414,00
6.075.892,00 10.087.055,00 2.271.530,00
4.396.663,00
37.938.897,00 3.028.331,00
26.537.793,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
73
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
5.755.876.412,00 5.755.876.412,00
50.768.366,00 50.768.366,00
23.161.487,00 23.161.487,00
29.440.179,00 29.440.179,00
61.497.058,00 61.497.058,00
27.949.143,00 27.949.143,00
226.637.537,00 226.637.537,00
29.250.859,00 29.250.859,00
Comando Geral Da Polícia Nacional
Delegação Provincial Do Interior Da Huíla
Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte
Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul
Delegação Provincial Do Interior De Benguela
Delegação Provincial Do Interior De Cabinda
Delegação Provincial Do Interior De Luanda
Delegação Provincial Do Interior De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
5.755.876.412,00
50.768.366,00
23.161.487,00
29.440.179,00
61.497.058,00
27.949.143,00
226.637.537,00
29.250.859,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Viana
Vários Municípios-Bengo
38.148.700,00
32.011.482,00
Outros Projectos
Construção E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em LuandaConstrução Apetrechamento Da Divisão De VianaOutros Projectos
Const. Apet. Direcção Investigação Criminal Bengo
2.461.048,00
6.272.530,00 16.485.665,00 15.390.505,00
32.011.482,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
74
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
24.512.255,00 24.512.255,00
41.975.169,00 41.975.169,00
16.465.110,00 16.465.110,00
41.680.369,00 41.680.369,00
37.637.321,00 37.637.321,00
28.055.270,00 28.055.270,00
45.874.570,00 45.874.570,00
39.896.736,00 39.896.736,00
35.415.366,00 35.415.366,00
28.868.432,00 28.868.432,00
21.314.937,00 21.314.937,00
Delegação Provincial Do Interior Do Bengo
Delegação Provincial Do Interior Do Bié
Delegação Provincial Do Interior Do C.Cubango
Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul
Delegação Provincial Do Interior Do Cunene
Delegação Provincial Do Interior Do Huambo
Delegação Provincial Do Interior Do Moxico
Delegação Provincial Do Interior Do Namibe
Delegação Provincial Do Interior Do Uíge
Delegação Provincial Do Interior Do Zaire
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
24.512.255,00
41.975.169,00
16.465.110,00
41.680.369,00
37.637.321,00
28.055.270,00
45.874.570,00
39.896.736,00
35.415.366,00
28.868.432,00
21.314.937,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
75
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
261.909.199,00 261.909.199,00
321.585.029.975,00 265.118.131.468,00 17.644.774.436,00 23.173.754.635,00 15.648.369.436,00 2.827.477.965,00 2.827.477.965,00
572.149.895,00 572.149.895,00
486.467.587,00 486.467.587,00
362.023.213,00 362.023.213,00
Direcção Nacional De Investigação Criminal
Ministério Do Interior
Serviços De Bombeiros
Serviços De Migração E Estrangeiros
Serviços Prisionais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
99,13% 81,72%
5,44% 7,14% 4,82% 0,87% 0,87%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
261.909.199,00
324.412.507.940,00
572.149.895,00
486.467.587,00
362.023.213,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
76
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos
4.661.383.634,00 4.661.383.634,00 166.515.421,00
4.494.868.213,00
100,00% 100,00%
3,57% 96,43%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
25.737.013.216,00 15.803.482.758,00 15.797.901.794,00
5.580.964,00 1.403.604.882,00 1.403.604.882,00
8.477.133.888,00 768.627.802,00
7.708.506.086,00 52.791.688,00 52.791.688,00 148.020.017,00 148.020.017,00 47.010.487,00 101.009.530,00
99,43% 61,05% 61,03%
0,02% 5,42% 5,42%
32,75% 2,97%
29,78% 0,20% 0,20% 0,57% 0,57% 0,18% 0,39%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.04.00 - Relações Exteriores
04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça
24.488.492.521,00 53.834.069,00
24.434.658.452,00
268.999.091,00 268.999.091,00 268.999.091,00
1.046.447.469,00 115.506.308,00 930.941.161,00
81.094.152,00 81.094.152,00 38.450.142,00 42.644.010,00
94,60% 0,21%
94,40%
1,04% 1,04% 1,04%
4,04% 0,45% 3,60%
0,31% 0,31% 0,15% 0,16%
Função %
Actividade Permanente 25.885.033.233,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
25.885.033.233,00 100,00%Total Geral:
25.885.033.233,00 100,00%Total Geral:
25.885.033.233,00Total Geral: 100,00%
4.661.383.634,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Das Relações ExterioresÓrgão:
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
77
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
268.999.091,00 217.914.836,00 20.211.649,00 30.811.726,00
60.880,00
2.819.055.446,00 1.809.239.386,00 133.586.043,00 876.009.417,00
220.600,00 100.000.000,00 100.000.000,00
22.648.958.679,00 13.776.328.536,00 1.249.807.190,00 7.570.312.745,00
52.510.208,00 48.020.017,00 48.020.017,00
Instituto Superior De Relações Internacionais
Ministério Das Relações Exteriores
Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 81,01%
7,51% 11,45%
0,02%
96,57% 61,98%
4,58% 30,01%
0,01% 3,43% 3,43%
99,79% 60,70%
5,51% 33,35%
0,23% 0,21% 0,21%
268.999.091,00
2.919.055.446,00
22.696.978.696,00
100,00%
100,00%
100,00%
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalDesenvolvimento Da Actividade Diplomática NacionalEncargos C/ A Presença Da R.A. Como Membro N/ Perm. Do C.S. Da O.N.U.Encargos Com A Escola ConsularFuncionamento Da Adpa.Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da GuinéPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisReuniões Das Comissões Bilaterais E Missões TécnicasServiços No Exterior
53.834.069,00 63.750.000,00
25.404.956.992,00 47.010.487,00 6.119.060,00 8.500.000,00 38.250.000,00 191.767.250,00 44.301.894,00 26.451.150,00
92.331,00
0,21% 0,25%
98,15% 0,18% 0,02% 0,03% 0,15% 0,74% 0,17% 0,10% 0,00%
%Projecto / Actividade Valor 25.885.033.233,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
78
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
3.399.829.816,00 596.777.509,00 596.777.509,00 43.356.143,00 43.356.143,00
2.758.800.611,00 244.306.302,00
2.514.494.309,00 895.553,00 895.553,00
1.912.595.435,00 1.912.595.435,00 1.892.195.435,00
20.400.000,00
64,00% 11,23% 11,23%
0,82% 0,82%
51,93% 4,60%
47,33% 0,02% 0,02%
36,00% 36,00% 35,62%
0,38%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais
05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário
09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.02 - Indústria Transformadora
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.09.00 - Outras Actividades Económicas
830.377.313,00 830.377.313,00
3.044.014,00 3.044.014,00
4.348.591,00 4.348.591,00
351.087.493,00 351.087.493,00
4.123.567.840,00 111.605.746,00 111.605.746,00
47.711.524,00 47.711.524,00
3.362.849.299,00 3.362.849.299,00 601.401.271,00
15,63% 15,63%
0,06% 0,06%
0,08% 0,08%
6,61% 6,61%
77,62% 2,10% 2,10%
0,90% 0,90%
63,30% 63,30% 11,32%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioPrograma Angola InvestePrograma Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Deslocação IndustrialPrograma De Diversificação Da Produção Nacional
1.142.577.361,00 250.276.289,00 133.176.784,00 111.605.746,00
1.203.599.495,00 721.064.670,00 47.711.524,00 6.724.418,00
691.695.380,00
21,51% 4,71% 2,51% 2,10%
22,66% 13,57% 0,90% 0,13%
13,02%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
5.312.425.251,00 100,00%Total Geral:
5.312.425.251,00 100,00%Total Geral:
5.312.425.251,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da EconomiaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
79
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Reconversão Da Economia InformalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
41.042.557,00 4.348.591,00
273.745.947,00 684.856.489,00
0,77% 0,08% 5,15%
12,89%
%Programa Valor
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
219.754.579,00 93.083.499,00 10.540.287,00 116.130.793,00
1.050.464.668,00 99.115.722,00 6.519.743,00
Instituto Do Fomento Empresarial
Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 42,36%
4,80% 52,85%
70,24% 6,63% 0,44%
219.754.579,00
1.495.543.838,00
100,00%
100,00%
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Fortal.E Modernização .Das Pequenas E Med.EmpresasAdmin. E Fiscalização Da Actividade Do Sector Empresarial PúblicoAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialAdministração E Gestão Da Política EconómicaApoio Ao EmpreendedorismoPrograma De Crédito AgrícolaPrograma De Desenvolvim.Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Desenvolvimento Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Deslocalização Industrial
721.064.670,00 198.967.647,00 139.901.202,00 943.609.714,00 568.532.396,00 41.042.557,00 774.479.168,00 134.333.878,00 691.695.380,00
17,11% 4,72% 3,32%
22,39% 13,49% 0,97%
18,38% 3,19%
16,42%
%Projecto / Actividade Valor 4.213.626.612,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.098.798.639,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Viana 1.098.798.639,00
Const. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De VianaConclusão Da Vedação Da Reserva Industrial De VianaConclusão Da Nave De Apoio Aos Serviços De ManutençãoConstrução De 2 Edifícios Modulares De Apoio EmpresarialConstrução Do Posto Médico Da Zee - VianaConclusão Via Acesso Ao Pólo Comercial E 2ª Via Da Pista Da Radial A1Const. Infra-Estrut. 3º E 4º Quadrante Da Reserva Indust. VianaConst. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De VianaConstrução Do Edificio Da Polícia Da Zee - VianaConclusão De 5 Edifícios Sede Da Reserva Industrial De VianaConstrução Do Gabinete De Apoio À Actividade EmpresarialElaboração Do Plano Director Da Reserva Industrial De Viana
187.259.110,00 50.317.934,00 12.699.245,00 29.002.207,00 4.348.591,00
111.605.746,00 351.087.493,00 30.053.026,00 3.044.014,00
271.264.205,00 405.544,00
47.711.524,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
80
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
198.967.647,00 125.615.447,00 8.473.581,00 64.602.345,00
276.274,00
1.930.642.922,00 278.962.841,00 17.822.532,00
1.633.257.549,00 600.000,00
1.467.516.265,00 1.467.516.265,00
Instituto Para O Sector Empresarial Público
Ministério Da Economia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 63,13%
4,26% 32,47%
0,14%
56,81% 8,21% 0,52%
48,06% 0,02%
43,19% 43,19%
198.967.647,00
3.398.159.187,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
81
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
58.881.333.721,00 28.990.900.955,00 28.990.900.955,00
632.846.840,00 632.846.840,00
29.237.036.432,00 4.573.996.505,00 24.663.039.927,00
20.549.494,00 20.549.494,00
5.710.127.211,00 5.710.127.211,00 5.164.216.387,00 545.910.824,00
91,16% 44,88% 44,88%
0,98% 0,98%
45,26% 7,08%
38,18% 0,03% 0,03% 8,84% 8,84% 8,00% 0,85%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
63.141.338.413,00 3.978.957.879,00 54.734.970.778,00 4.427.409.756,00
596.583.731,00 596.583.731,00
853.538.788,00 853.538.788,00 853.538.788,00
97,75% 6,16%
84,74% 6,85%
0,92% 0,92%
1,32% 1,32% 1,32%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Reforma Da Administração E Do Sistema TributárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
42.765.749.840,00 5.539.895.782,00 509.014.606,00
10.935.610.807,00 4.841.189.897,00
66,21% 8,58% 0,79%
16,93% 7,50%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
64.591.460.932,00 100,00%Total Geral:
64.591.460.932,00 100,00%Total Geral:
64.591.460.932,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Das FinançasÓrgão:
Actividade PermanenteAcções De Divulgação Da Matéria Fiscal E Das Finanças PúblicasAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Capacitação De QuadrosManutenção E Conservação De Infra-Estruturas MinfinModernizacão Das Alfândegas De Angola
3.289.606.983,00 105.074.071,00
42.578.652.724,00 580.656.820,00 193.812.358,00
1.503.890.681,00 3.959.273.558,00
5,55% 0,18%
71,87% 0,98% 0,33% 2,54% 6,68%
%Projecto / Actividade Valor 59.241.256.429,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
82
Projecto De Apoio À Gestão Financeira - PagefProjecto De Reforma Fiscal AngolanaRegulação Da Actividade De JogosRegulação Da Actividade Financeira Não Bancária
95.552.268,00 4.630.972.338,00 106.125.445,00
2.197.639.183,00
0,16% 7,82% 0,18% 3,71%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
5.350.204.503,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Baía Farta
Cabinda
Catumbela
Chinguar
Chitato
Cuito
Dirico
Estrutura Central
Huambo
Lobito
Luanda
Luau
Lubango
Mbanza Congo
237.900.000,00
161.699.520,00
172.944.444,00
11.510.564,00
10.680.409,00
16.296.915,00
347.658.057,00
1.613.915.098,00
266.547.699,00
326.211.016,00
167.895.276,00
168.875.200,00
596.583.731,00
24.281.805,00
Construção Do Posto Aduaneiro Da Baia Farta
20120024 - Construção Edifício Direcção Regional Alfãndegas Cabinda
Construção Da Delegação Aduaneira Do Aeroporto De Catumbela
Reabilitação Repartição Fiscal Chinguar
Construção Edificio Delegação Provincial Finanças Lunda Norte
Repartição Fiscal Do Cuito Bié
Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Mucusso
20130001 - Reabilitação Do Edifício Para Futura Autoridade Tributária, Em LuandaAquisição Instalações No Edifício Muxima PlazaReabilitação Edifício Marginal MinfinEstudos Projectos E FiscalizaçãoConstrução Do Edificio Para A Policia Fiscal Portuária De LuandaConstrução Do Posto Aduaneiro Do QuimbataReabilitação Da Delegação Aduaneira Do SoyoReabilitação Do Edificio Do Serviço Regional Das Alfândegas De Luanda
Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do Huambo
20120013 - Construção Do Armazém, Escritórios E Parque De Verificação Do Lobito
20120018 - Construção Da Delegação Aduaneira Da Grupagem Em Luanda
20120023 - Construção Posto Aduaneiro Luau
Construção Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop Huila
Reabilitação Delegação Repartição Fiscal Zaire Mbanza Congo
237.900.000,00
161.699.520,00
172.944.444,00
11.510.564,00
10.680.409,00
16.296.915,00
347.658.057,00
738.120.000,00 509.014.606,00 306.102.880,00 10.677.612,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00
266.547.699,00
326.211.016,00
167.895.276,00
168.875.200,00
596.583.731,00
24.281.805,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
83
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
40.356.972.987,00 23.357.862.007,00
248.024.627,00 16.745.444.213,00
5.642.140,00 588.728.215,00 588.728.215,00
527.327.772,00 347.950.797,00 29.898.096,00 149.463.352,00
15.527,00
1.426.867.055,00 1.074.272.209,00
65.352.923,00 286.473.923,00
768.000,00 243.444.356,00 243.444.356,00
134.777.512,00 110.195.555,00 7.472.572,00 17.089.622,00
19.763,00
Administração Geral Tributária
Agência Angolana De Regulação E Supervisão De Seguros
Comissão Do Mercado De Capitais
Delegação Provincial De Finanças Da Huíla
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,56% 57,05%
0,61% 40,90%
0,01% 1,44% 1,44%
100,00% 65,98%
5,67% 28,34%
0,00%
85,43% 64,32%
3,91% 17,15%
0,05% 14,57% 14,57%
100,00% 81,76%
5,54% 12,68%
0,01%
40.945.701.202,00
527.327.772,00
1.670.311.411,00
134.777.512,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Moxico
Saurimo
Viana
Vários Municípios-Cuando Cubango
304.605.533,00
22.087.952,00
52.339.722,00
848.171.562,00
Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Luena
Construção Repartição Fiscal Saurimo
20120006 - Construção Três Naves Armazéns De Mercadorias Em Viana
20120021 - Construção Posto Aduaneiro CatuituiConstrução Do Edifício De Inspecção Da Delegação De KatwitwiConstrução Do Edifício Do Scanner E Parques Na Delegação De Katwitwi
304.605.533,00
22.087.952,00
52.339.722,00
263.498.582,00 304.474.327,00 280.198.653,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
84
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes
173.628.878,00 51.798.913,00 3.317.330,00
118.176.155,00 336.480,00
86.581.787,00 62.518.090,00 2.502.702,00 21.239.981,00
321.014,00
301.603.337,00 257.977.187,00 16.285.436,00 27.124.499,00
216.215,00
248.775.818,00 213.271.485,00 17.210.114,00 17.594.219,00
700.000,00
102.363.007,00 87.216.229,00 3.634.948,00 11.201.934,00
309.896,00
75.072.666,00 61.393.914,00 2.636.256,00 10.576.296,00
466.200,00
142.297.719,00
Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte
Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul
Delegação Provincial De Finanças De Benguela
Delegação Provincial De Finanças De Cabinda
Delegação Provincial De Finanças De Luanda
Delegação Provincial De Finanças De Malanje
Delegação Provincial De Finanças Do Bengo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 29,83%
1,91% 68,06%
0,19%
100,00% 72,21%
2,89% 24,53%
0,37%
100,00% 85,54%
5,40% 8,99% 0,07%
100,00% 85,73%
6,92% 7,07% 0,28%
100,00% 85,20%
3,55% 10,94%
0,30%
100,00% 81,78%
3,51% 14,09%
0,62%
100,00%
173.628.878,00
86.581.787,00
301.603.337,00
248.775.818,00
102.363.007,00
75.072.666,00
142.297.719,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
85
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes
127.804.476,00 88.975.061,00 6.037.694,00 32.547.010,00
244.711,00
93.180.686,00 55.537.225,00 3.850.000,00 33.540.021,00
253.440,00
100.629.719,00 78.902.332,00 5.181.024,00 16.012.916,00
533.447,00
142.294.219,00 114.623.411,00 6.845.268,00 20.550.540,00
275.000,00
85.407.379,00 57.859.949,00 3.282.979,00 23.725.083,00
539.368,00
157.785.673,00 121.314.918,00 7.971.001,00 26.355.753,00 2.144.001,00
78.487.647,00
Delegação Provincial De Finanças Do Bié
Delegação Provincial De Finanças Do C.Cubango
Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Sul
Delegação Provincial De Finanças Do Cunene
Delegação Provincial De Finanças Do Huambo
Delegação Provincial De Finanças Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 69,62%
4,72% 25,47%
0,19%
100,00% 59,60%
4,13% 35,99%
0,27%
100,00% 78,41%
5,15% 15,91%
0,53%
100,00% 80,55%
4,81% 14,44%
0,19%
100,00% 67,75%
3,84% 27,78%
0,63%
100,00% 76,89%
5,05% 16,70%
1,36%
100,00%
127.804.476,00
93.180.686,00
100.629.719,00
142.294.219,00
85.407.379,00
157.785.673,00
78.487.647,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
86
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
282.405.911,00 207.147.134,00 13.765.059,00 60.964.208,00
529.510,00
78.499.179,00 53.527.059,00 2.507.049,00 22.388.843,00
76.228,00
79.176.207,00 58.465.704,00 2.955.490,00 17.389.401,00
365.612,00
242.764.408,00 174.489.387,00 11.855.778,00 56.419.243,00
251.386.561,00 135.038.419,00 15.000.000,00 100.469.742,00
878.400,00
472.002.710,00 98.386.270,00 6.250.000,00
364.425.540,00 2.940.900,00
302.466.468,00 302.466.468,00
Delegação Provincial De Finanças Do Namibe
Delegação Provincial De Finanças Do Uíge
Delegação Provincial De Finanças Do Zaire
Gabinete De Contratação Pública
Inspecção Geral De Finanças
Instituto De Formação De Finanças Públicas
Instituto De Preços E Concorrencia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 73,35%
4,87% 21,59%
0,19%
100,00% 68,19%
3,19% 28,52%
0,10%
100,00% 73,84%
3,73% 21,96%
0,46%
100,00% 71,88%
4,88% 23,24%
100,00% 53,72%
5,97% 39,97%
0,35%
60,95% 12,70%
0,81% 47,05%
0,38% 39,05% 39,05%
282.405.911,00
78.499.179,00
79.176.207,00
242.764.408,00
251.386.561,00
774.469.178,00
134.029.450,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
87
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
106.125.445,00 72.830.334,00 5.327.809,00 27.789.392,00
177.910,00
3.611.516.731,00 1.411.087.470,00
99.842.192,00 2.100.391.969,00
195.100,00 987.544.256,00 987.544.256,00
8.916.203.881,00 311.818.241,00 35.453.592,00
8.568.155.948,00 776.100,00
188.824.904,00 188.824.904,00
3.585.443.916,00 3.585.443.916,00
159.039.997,00 97.992.347,00 2.209.918,00 58.837.732,00
Instituto De Supervisão De Jogos
Ministério Das Finanças
Serviço De Tecnologias De Informação E Comunicação Das Finanças Públic
Serviço Nacional Das Alfândegas
Unidade De Gestão Da Dívida Pública
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 68,63%
5,02% 26,19%
0,17%
78,53% 30,68%
2,17% 45,67%
0,00% 21,47% 21,47%
100,00% 3,50% 0,40%
96,10% 0,01%
5,00% 5,00%
95,00% 95,00%
100,00% 61,61%
1,39% 37,00%
106.125.445,00
4.599.060.987,00
8.916.203.881,00
3.774.268.820,00
159.039.997,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
88
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
6.728.300.379,00 726.876.351,00 726.876.351,00 47.321.189,00 47.321.189,00
5.932.875.203,00 392.626.174,00
5.540.249.029,00 21.227.636,00 21.227.636,00
2.061.223.874,00 2.061.223.874,00 2.061.223.874,00
76,55% 8,27% 8,27% 0,54% 0,54%
67,50% 4,47%
63,03% 0,24% 0,24%
23,45% 23,45% 23,45%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
8.047.342.789,00 5.241.613.972,00 2.805.728.817,00
742.181.464,00 742.181.464,00
91,56% 59,63% 31,92%
8,44% 8,44%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Consolidação Do Sistema Nac.De PlaneamentoPrograma De Estratégia Nac.De Desenvolvimento EstatísticosPrograma De Modernização Do Sistema Estatísticos NacionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
4.895.760.021,00 107.921.306,00
2.125.031.845,00 2.859.901,00
344.433.658,00 1.313.517.522,00
55,70% 1,23%
24,18% 0,03% 3,92%
14,94%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
8.789.524.253,00 100,00%Total Geral:
8.789.524.253,00 100,00%Total Geral:
8.789.524.253,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do Planeamento E Do Desenv. TerritorialÓrgão:
Capacitação InstitucionalPlaneamento Do Desenvolvimento NacionalRecenseamento Geral Da População E Habitação
345.853.951,00 3.691.512.111,00 1.204.247.910,00
6,60% 70,43% 22,97%
%Projecto / Actividade Valor 5.241.613.972,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
3.547.910.281,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central 1.353.116.738,00
Estudos Fiscalização Construção Serviços Provinciais IneConstrução Novo Edifício IneApetrechamento Reprografia Cartografia Ine
1.005.726,00 1.313.517.522,00
38.593.490,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
89
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
66.855.344,00 41.806.168,00 3.370.858,00 21.277.482,00
400.836,00
2.231.749.772,00 267.228.608,00 20.839.563,00
1.923.681.601,00 20.000.000,00
4.429.695.263,00 417.841.575,00 23.110.768,00
3.987.916.120,00 826.800,00
2.061.223.874,00 2.061.223.874,00
Comité Nacional Da S.A.D.C
Instituto Nacional De Estatística
Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 62,53%
5,04% 31,83%
0,60%
100,00% 11,97%
0,93% 86,20%
0,90%
68,24% 6,44% 0,36%
61,44% 0,01%
31,76% 31,76%
66.855.344,00
2.231.749.772,00
6.490.919.137,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Luanda
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Luanda
76.786.633,00
2.015.715.135,00
102.291.775,00
Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MinplanProjecto Capacitação Institucional Para Redução Da Pobreza
Fiscalização Da Construção Serviços Provinciais IneProjecto Multisectorial Emergência Reabilitação-Pmer-Fases 1 E 2Construção Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine Acompanhamento Da Implementação Programa Investimento Público Nacional
Apetrechamento Dos 6 Serviços Provinciais Do Ine Nacional
12.732.400,00 64.054.233,00
1.854.175,00 742.181.464,00 203.548.393,00
1.068.131.103,00
102.291.775,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
90
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.305.185.199,00 752.245.080,00 752.245.080,00 49.165.083,00 49.165.083,00
3.503.583.116,00 513.712.929,00
2.989.870.187,00 191.920,00 191.920,00
1.570.086.946,00 1.570.086.946,00 1.570.086.946,00
73,28% 12,80% 12,80%
0,84% 0,84%
59,63% 8,74%
50,89% 0,00% 0,00%
26,72% 26,72% 26,72%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
3.987.848.326,00 3.792.763.520,00 195.084.806,00
1.575.838.575,00 13.315.160,00
1.557.922.650,00 4.600.765,00
171.837.431,00 171.837.431,00
22.830.062,00 10.122.562,00 12.707.500,00
84.852.641,00 84.355.546,00
497.095,00
17.515.110,00 17.515.110,00
14.550.000,00 14.550.000,00 14.550.000,00
67,88% 64,55% 3,32%
26,82% 0,23%
26,52% 0,08%
2,92% 2,92%
0,39% 0,17% 0,22%
1,44% 1,44% 0,01%
0,30% 0,30%
0,25% 0,25% 0,25%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio Social
3.995.596.863,00 14.550.000,00 25.801.157,00 3.521.462,00 4.958.963,00 61.992.700,00
68,01% 0,25% 0,44% 0,06% 0,08% 1,06%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
5.875.272.145,00 100,00%Total Geral:
5.875.272.145,00 100,00%Total Geral:
5.875.272.145,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Administração Do TerritórioÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
91
Programa De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação Social
1.546.217.418,00 497.095,00
83.315.331,00 4.600.765,00
126.156.445,00 8.063.946,00
26,32% 0,01% 1,42% 0,08% 2,15% 0,14%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroFinanciam. De Projectos De Âmbito SocialOrganiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do TerritórioServiço Aéreo Institucional
41.437.500,00 19.337.500,00 20.825.000,00 22.312.500,00 202.833.343,00
1.959.851.020,00 1.729.000.000,00
1,04% 0,48% 0,52% 0,56% 5,08%
49,05% 43,27%
%Projecto / Actividade Valor 3.995.596.863,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.879.675.282,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Amboim
Balombo
Baía Farta
Belize
Bibala
Bocoio
Cabinda
Cacuaco
17.558.422,00
429.770,00
28.617.081,00
3.521.462,00
16.646.928,00
18.672.845,00
17.825.555,00
53.230.557,00
20130161 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Quicunda Kuanza Sul20140353 - Construção E Apetrechamento Casa Enfermeiro Em Assango Cuanza Sul20140354 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Da Queta Cuanza Sul
Const. Apet. Residência Enfermeiro Lometi Em Benguela-FasConst.Apet.Residência Professores Elongo Em Benguela
20130100 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Calohanga Benguela20130108 - Construção E Apetrechamento Campo Polivalente No Chamumue Benguela
Const. Centro De Aconselhamento Familiar Em Cabinda/Fas
20130006 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Na Bibala NamibeConst. Apet. Escola 6 Salas Na Bibala No Namibe-Fas
20130101 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Bocoio BenguelaConst. Apet. Escola 6 Salas No Saraiva Em Benguela-Fas
Const. E Apetrechamento Posto De Saúde Na Cunha Em CabindaConst. Apet. De Uma Escola De 6 Salas Em CabindaConst. E Apet. Centro De Formação Integrado Simindele Cabinda
20130138 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Sassa Cária 2 Luanda20130142 - Construção E Apetrechamento Campo Multi Uso Cacuaco Luanda20140322 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Pedreira Cacuaco
15.087.422,00 1.270.800,00 1.200.200,00
155.608,00 274.162,00
23.675.081,00 4.942.000,00
3.521.462,00
15.659.080,00 987.848,00
17.425.524,00 1.247.321,00
13.391.062,00 2.062.570,00 2.371.923,00
17.850.504,00 3.812.400,00 22.634.360,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
92
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cacula
Cahama
Caimbambo
Camanongue
Cangandala
Catabola
Cazengo
Chibia
Chitato
Chitembo
Conda
Cuchi
Cuimba
Cuito
Curoca
Cuvelai
Damba
13.315.160,00
1.623.800,00
28.258.048,00
15.969.720,00
23.746.542,00
26.110.889,00
4.958.963,00
3.208.490,00
22.655.540,00
17.256.856,00
1.177.258,00
15.221.360,00
12.114.794,00
9.505.368,00
7.112.550,00
1.205.212,00
21.450.843,00
Const. Apet. Escola 6 Salas Na Pedreira Em CacuacoConst Apet Escola 6 Salas No Paraiso Em Cacuaco
20140373 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Cacula Huíla
20140326 - Construção E Apetrechamento Escola 4 Salas Da Cahama Cunene
20130099 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Hombe BenguelaConst. Apet. Escola 6 Salas No Mahumbulo Em Benguela-Fas
20140369 - Construção E Apetrechamento Escola 4 Salas Do Camanongue Moxico20140370 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Do Camanongue Moxico
20120112 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Cangandala Em Malange
20130158 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Missene Catabola BiéConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Chicumbi No Bié - Fas
Construção Do Escritório Do Fas No Cuanza Norte
Construção Residência Geminada T2 Na Chibia Na HuilaConst. Apet. De Posto De Saúde Na Chibia Na Huíla
Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Tchitato Lunda Norte
20140366 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Tchitembo Bié
Const. E Apet. Do Posto De Saúde Do Icucu Cuanza-Sul
20140361 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Cuchi Cuando Cubango
20140364 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Da Capunda BiéConst. E Apet. Escola 4 Salas Na Terra Nova 2 No Zaire/Fas
Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Em Chinjoya No BiéConst. E Apet. Escola 6 Salas De Aulas No Cunje No Bié
Const Apet Escola 4 Salas No Ondambo No CuneneConst. Apet. Escola De 4 Salas Tchicolo No Cunene-Fas
Const Apet Posto De Saude No Oshikondo No Cunene
20140339 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Na Damba Uíge
4.077.224,00 4.856.069,00
13.315.160,00
1.623.800,00
23.452.691,00 4.805.357,00
8.104.880,00 7.864.840,00
23.746.542,00
21.533.000,00 4.577.889,00
4.958.963,00
2.000.306,00 1.208.184,00
22.655.540,00
17.256.856,00
1.177.258,00
15.221.360,00
8.697.920,00 3.416.874,00
5.365.958,00 4.139.410,00
3.413.834,00 3.698.716,00
1.205.212,00
21.450.843,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
93
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Dande
Dembos
Ebo
Estrutura Central
Golungo Alto
25.914.271,00
37.400.531,00
43.859.015,00
712.900.000,00
68.521.363,00
Const. E Apet. Escola 6 Salas Boa Esperança No BengoConst. Apet. Centro De Fisioterapia No Dande Bengo
20130122 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Kinzala Bengo20130130 - Construção E Apetrechamento Campo Multi Uso Em Kipungo BengoConstrução E Apetrechamento De Centro De Saúde Nos Dembos-FasConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Nos Dembos No BengoConst. Apet. Escola 4 Salas Nos Dembos No Bengo - Fas
20140347 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Ebo Cuanza Sul20140350 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Condé Cuanza SulConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas No Ebo Cuanza-Sul
Construção Residência Professor Cuchi Cuando CubangoConstrução De Casa Para Professores Jombe Conda No Cuanza SulConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas No Libolo Kuanza SulConstrução E Apetrechamento Casa Para Professor Calohanga BenguelaConstrução E Apetrechamento Casa Professor Menongue Cuando CubangoConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde Macesso Icolo E BengoConstrução E Apetrechamento Escola De 4 Salas Chipeco Cuando CubangoConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Hoji Ya Henda BenguelaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No B 107 LuandaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Cabala LuandaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Mazozo LuandaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Monte Belo LuandaConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Em Saurimo Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Catamba Cuanza SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Jombe Cuanza SulConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Caimbmambo BenguelaConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Chimbiaba Bocoio BenguelaConstrução E Apetrechamento Residência De Professor Na Dala Lunda SulConstrução E Apetrechamento Residência Professor No Cacolo Lunda SulConstrução E Apetrechamento Residência Professor No Muconda Lunda SulConstrução E Aptrechamento De Mercado Caimbambo Sede BenguelaConstrução Escola 6 Salas De Aulas No Bº Ctt Lucala Cuanza .NorteConstrução Escola De 6 Salas Aulas Aldeia Tubi Cambambe Cuanza NorteConstrução Escola De 6 Salas De Aulas Na Assassa Lunda SulConstrução Escola De 6 Salas Libobo Munenga Kuanza Sul
20130069 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Quibululu Cuanza Norte20140356 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Golungo Alto Cuanza Norte20140380 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Bairro Beta Cuanza NorteConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Ii No Gulungo Alto K-NorteConst. Apet. Escola 6 Salas Ii No Golungo Alto C. NorteConst. Apet. Escola 6 Salas I No Golungo Alto C. Norte
20.901.800,00 5.012.471,00
20.801.545,00 4.659.600,00 3.806.970,00 3.659.338,00 4.473.078,00
21.948.834,00 21.362.501,00
547.680,00
10.350.000,00 10.900.000,00 36.700.000,00 10.900.000,00 20.900.000,00 34.400.000,00 22.850.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 38.300.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00 14.550.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 36.700.000,00
22.844.035,00 21.948.834,00 17.379.595,00 3.004.730,00 2.216.157,00 1.128.012,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
94
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Huambo
Icolo E Bengo
Libolo
Luanda
Luau
Lubalo
Lubango
Malange
Matala
Mbanza Congo
Menongue
Moxico
N'Harêa
Namibe
719.552,00
21.575.360,00
13.315.160,00
18.034.064,00
8.104.880,00
23.829.638,00
46.541.577,00
30.680.922,00
742.170,00
11.051.458,00
38.222.840,00
17.056.960,00
13.315.160,00
9.300.519,00
Const. Apet. Escola 4 Salas De Aulas No Huambo
20140321 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Icolo E Bengo
20140371 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Quissongo Cuanza Sul
Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Sassa Cária 1 Luanda
Construção E Apetrechamento Escola 4 Salas Do Luau Moxico
20140329 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Lubalo Lunda NorteConstrução E Apetrechemento Posto De Saúde De Lubalo Lunda Norte
20130013 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Comuna Da Huíla20130014 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Chioco Lubango Na HuílaConst.Apet.Escola 6 Salas Mutundo No Lubango Na Huíla-FasConst Apet Escola 6 Salas No Lubango Banda Huíla
Const.Apet.Escola 6 Salas No Bº Cafucofuco Em MalanjeConst.Apet.Escola 4 Salas No Gio Em Malanje-FasConst. E Apet. Escola 6 Salas No Quessua Em Malanje Const.Apet.Residencial Professores No Gio Em MalanjeConst.Apet.Escola 4 Salas No Bumba Em MalanjeConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Kiwaba Nzoji Malange
Const.Resid.Geminada Matala P/ Enfermeiros E Professores/Huíla
Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Magina 2 No ZaireConst. E Apet. Centro De Saúde No Kinzau No ZaireConst Apet Escola 4 Salas Na Muanda No Zaire
20140359 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Menongue Cuando Cubango20140362 - Construção E Apetrechamento Posto Saúde Do Cuchi Cuando CubangoConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Em Menongue Cuando Cubango
20140367 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Da Sede Moxico
20140376 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Nharea Bié
Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Na Kapunda No NamibeConst. Apet. Escola 8 Salas No Bº Forte Sta Rita Namibe - FasConst. Apet. Escola 6 Salas No Tchipaty No Namibe - FasConst. E Apet. Escola 4 Salas No Caraculo No Namibe
719.552,00
21.575.360,00
13.315.160,00
18.034.064,00
8.104.880,00
22.726.140,00 1.103.498,00
18.012.284,00 23.864.565,00 3.257.043,00 1.407.685,00
2.659.115,00 3.291.658,00 2.680.370,00 2.696.680,00 1.666.528,00 17.686.571,00
742.170,00
3.417.506,00 4.220.749,00 3.413.203,00
22.648.480,00 8.231.960,00 7.342.400,00
17.056.960,00
13.315.160,00
3.715.844,00 1.094.120,00 3.733.675,00 756.880,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
95
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Nzeto
Pango Aluquém
Porto Amboim
Quilenda
Quilengues
Samba Cajú
Saurimo
Soio
Tomboco
Tômbua
Ucuma
Uíge
Virei
Vários Municipios-Cuanza Norte
Vários Municípios-Bengo
6.946.874,00
29.855.880,00
17.228.896,00
18.610.458,00
18.974.456,00
2.928.312,00
21.398.860,00
40.734.082,00
18.629.222,00
29.814.380,00
3.657.960,00
21.250.953,00
4.610.180,00
52.589.304,00
30.928.448,00
20140336 - Construção E Apetrechamento Centro De Saúde De Kindeji ZaireConst. E Apet. Escola 4 Salas Em Mambu Mampaiii No Zaire
20130123 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Pango Aluquem Bengo20130132 - Construção E Apetrechamento Campo Multi Uso Em Cazua BengoConst. De Lavandaria No Pango Aluquem No BengoConst. Apet. Escola 4 Salas No Pango Aluquem No Bengo -Fas
Construção E Apetrechamento Centro De Formação Porto Ambiom Cuanza SulConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Porto Amboim Kuanza Sul
20130078 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Burica Cuanza Sul20140349 - Construção E Apetrechamento Centro De Saúde Mbanza Quilenda Cuanza SulConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas Na Quilenda Cuanza SulConst. E Apet. Escola 4 Salas De Aula No Ipapa Cuanza-Sul
Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Quilengues Na Huila
20140358 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Samba Cajú Cuanza NorteConst Apet Escola 6 Salas Em Samba Caju No Cuanza Norte
20140343 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Saurimo Lunda Sul
20130077 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Kikuilu Zaire20130079 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Kivemba Nzinga Soyo Zaire
20130082 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas No Kingombo Tomboco Zaire
20120044 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas No Tômbwa No Namibe20120050 - Construção E Apetrechamento Centro Integração Crianças Tômbwa Namibe
Const Apet De Residência Enfermeiros No HuamboConst. E Apet. Escola De 4 Salas Catali Ucuma No Huambo
20140340 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Da Pedreira Uíge
20140378 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Virei Namibe
Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Cananga Cuanza CorteConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Dondo Cuanza NorteConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas No Dundo Ya Mutundo C.Norte
Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Mabubas 1 Bengo
3.530.000,00 3.416.874,00
21.225.140,00 4.101.110,00 497.095,00
4.032.535,00
2.228.842,00 15.000.054,00
15.157.820,00 1.375.147,00 354.751,00
1.722.740,00
18.974.456,00
1.800.300,00 1.128.012,00
21.398.860,00
22.104.860,00 18.629.222,00
18.629.222,00
23.213.280,00 6.601.100,00
2.195.020,00 1.462.940,00
21.250.953,00
4.610.180,00
15.595.222,00 15.595.222,00 21.398.860,00
15.605.424,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
96
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
512.421.679,00 80.346.807,00 5.155.945,00
426.918.927,00 1.570.086.946,00 1.570.086.946,00
330.796.344,00 147.938.999,00 9.709.197,00
173.148.148,00
3.461.967.176,00 523.959.274,00 34.299.941,00
2.903.516.041,00 191.920,00
Fundo De Apoio Social
Instituto De Formação De Administração Local-Ifal
Ministério Da Administração Do Território
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
24,61% 3,86% 0,25%
20,50% 75,39% 75,39%
100,00% 44,72%
2,94% 52,34%
100,00% 15,13%
0,99% 83,87%
0,01%
2.082.508.625,00
330.796.344,00
3.461.967.176,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Cuanza Sul
Vários Municípios-Zaire
1.270.800,00
37.766.764,00
Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Mabubas 2 Bengo
Construção E Apetrechamento Casa De Professor Na Quicunda Cuanza Sul
Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Em Quinzau ZaireConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Bairro 11de Novembro Zaire
15.323.024,00
1.270.800,00
22.796.740,00 14.970.024,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
97
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 193 - Receita Parafiscal 114 - Contribuições 12 - Receita Patrimonial 129 - Outras Receitas Patrimoniais
13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos
19 - Receitas Correntes Diversas 194 - Vendas Diversas Ou Eventuais
162.364.388.202,00 158.893.088.202,00 26.367.259.312,00 132.525.828.890,00 3.054.600.000,00 3.054.600.000,00
26.000.000,00 26.000.000,00
390.700.000,00 390.700.000,00
100,00% 97,86% 16,24% 81,62%
1,88% 1,88%
0,02% 0,02%
0,24% 0,24%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 422 - Transferências De Capital Para O Exterior 43 - Despesas De Capital Financeiro 431 - Aplicação Em Activos Financeiros 49 - Outras Despesas De Capital
58.504.700.988,00 4.703.033.000,00 4.703.033.000,00 315.565.039,00 315.565.039,00
3.350.020.160,00 420.166.268,00
2.929.853.892,00 50.136.082.789,00 50.136.082.789,00 102.029.877.326,00
62.720.000,00 62.720.000,00 526.370.840,00 526.370.840,00
90.345.915.360,00 90.345.915.360,00 11.094.871.126,00
36,44% 2,93% 2,93% 0,20% 0,20%
2,09% 0,26% 1,83%
31,23% 31,23% 63,56%
0,04% 0,04% 0,33% 0,33%
56,28% 56,28%
6,91%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.06.00 - Doença E Incapacidade
1.114.400.339,00 1.114.400.339,00
2.093.012.564,00 14.593.278,00
2.078.419.286,00
157.327.165.411,00 2.426.755.020,00 50.855.300.493,00 102.904.879.674,00
317.204.058,00
0,69% 0,69%
1,30% 0,01% 1,29%
98,00% 1,51%
31,68% 64,10% 0,20%
Função %Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
160.534.578.314,00 100,00%Total Geral:
160.534.578.314,00Total Geral: 100,00%
162.364.388.202,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança SocialÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
98
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Reforma Administrativa
148.063.949.133,00 237.009.779,00 121.336.546,00 154.735.359,00 15.521.000,00
11.787.110.961,00 56.700.440,00 98.215.096,00
92,23% 0,15% 0,08% 0,10% 0,01% 7,34% 0,04% 0,06%
%Programa Valor
160.534.578.314,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAcompanhamento Da Implementação Da Política Remun.Da Função PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaApoio Ao EmpreendedorismoApoio Técnico Mat. Grupo Téc.Estudo Evol. Salário Mínimo NacionalAquisição De Equipamentos Centro De Seg.E Saúde No TrabalhoComissão Dos Centros Locais De Empreendedorismo (Cleses´S)Comissão Nacional P/ A OitDesenv.Dos Centros Locais De Empreend. E Serviços De EmpregoDinam.E Marketing Prog.Form.Prof.E InstitucionalDinamização De Estatística Do MercadoDinamização Ocupacional Laboral E Emp.Nas ComunidadesEsta É A Tua VezEstamos ContigoFinanciamento De PensõesForm. E Serv.Complementares Cidadelas Jovens De Sucesso/BengoFormaçao Profissional Formação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Capacitação Prof.Jovens De Sucesso De KalakalaFormação E Capacitação Rede Dom BoscoFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação Profissional No Domínio De Artes E OfíciosGest.Escola Rural De Capac.E Ofício Da Prov.Do MoxicoGestão Docum. Base De Dados Da Rede Da IgtPolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurança SocialPrograma De Reconversão ProfissionalPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Revitalização Modernização Dos Centros De EmpregoReforço Da Capacidade Do Sistema De Formação ProfissionalRevitalização Do Programa De Reforma AdministrativaRevitalização Do Programa Mais Simples Mais FácilServiços Municipais De Emprego E Empreendedorismo
91.800.000,00 20.343.312,00 813.523.287,00 19.941.000,00 17.815.739,00 62.720.000,00 15.521.000,00 15.521.000,00 18.892.440,00 10.268.265,00 20.400.000,00 15.601.920,00 33.136.714,00 32.070.411,00
144.814.654.051,00 43.690.000,00 46.301.900,00 11.790.765,00 67.320.000,00 36.040.000,00
1.675.223.187,00 408.596.419,00 36.720.000,00 47.554.609,00 22.164.600,00 53.201.384,00 119.530.378,00
11.689.485.194,00 19.178.125,00 34.905.767,00 23.835.020,00 25.661.296,00 28.936.844,00 41.225.000,00 17.867.000,00
0,06% 0,01% 0,51% 0,01% 0,01% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%
90,21% 0,03% 0,03% 0,01% 0,04% 0,02% 1,04% 0,25% 0,02% 0,03% 0,01% 0,03% 0,07% 7,28% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor 160.534.578.314,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
99
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 42 - Transferencias De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro 49 - Outras Despesas De Capital
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
73.767.481,00 73.767.481,00
104.937.100,00 86.045.976,00 5.800.000,00 13.041.124,00
50.000,00
88.824.412,00 53.198.499,00 2.517.476,00 32.868.437,00
240.000,00
62.651.190,00 62.651.190,00
54.536.981.919,00 2.589.800.044,00 170.000.004,00
1.643.059.858,00 50.134.122.013,00 101.967.157.326,00
526.370.840,00 90.345.915.360,00 11.094.871.126,00
3.637.538.886,00 1.973.988.481,00 137.247.559,00
1.524.632.070,00 1.670.776,00
Centro De Formação De Construção Civil
Centro De Formação Profissional Do Cazenga
Centro Integrado De Formação Tecnológica
Centro Polivalente De Formação Profissional
Instituto Nacional De Segurança Social
Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 82,00%
5,53% 12,43%
0,05%
100,00% 59,89%
2,83% 37,00%
0,27%
100,00% 100,00%
34,85% 1,65% 0,11% 1,05%
32,03% 65,15%
0,34% 57,73%
7,09%
98,30% 53,35%
3,71% 41,20%
0,05%
73.767.481,00
104.937.100,00
88.824.412,00
62.651.190,00
156.504.139.245,00
3.700.258.886,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Sistema Nac.Gestão Rec.Humanos Da F. PúblicaValorização Da Mão De Obra Nacional
17.185.937,00 65.955.750,00
0,01% 0,04%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
100
1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos
800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00
100,00% 100,00% 100,00%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
39.502.145.940,00 22.922.825.788,00 22.922.825.788,00 2.024.578.985,00 2.024.578.985,00
14.392.330.615,00 811.591.945,00
13.580.738.670,00 162.410.552,00 162.410.552,00
5.737.390.968,00 5.737.390.968,00 5.737.390.968,00
87,32% 50,67% 50,67%
4,48% 4,48%
31,81% 1,79%
30,02% 0,36% 0,36%
12,68% 12,68% 12,68%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
36.553.003.152,00 35.173.012.806,00 1.379.990.346,00
8.686.533.756,00 8.686.533.756,00
80,80% 77,75% 3,05%
19,20% 19,20%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Ref.Quan.E Qual.E Fun.Do C.Hum.Ao S.Da A.Da JustiçaProg.Estrat.De Interv.Na Moder.Dos Reg.E Do Notar.De AngolaPrograma Angola InvestePrograma De Apoio SocialPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Promoção Do Acesso Ao Direito E A JustiçaPrograma De Universalização Do Reg.Civil De NascimentoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
30.224.230.182,00 1.539.404.953,00
40.546.006,00 1.986.499.713,00
12.684.011,00 2.881.089.443,00 4.316.109.626,00 2.291.456.815,00 1.947.516.159,00
66,81% 3,40% 0,09% 4,39% 0,03% 6,37% 9,54% 5,07% 4,30%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
45.239.536.908,00 100,00%Total Geral:
45.239.536.908,00 100,00%Total Geral:
45.239.536.908,00Total Geral: 100,00%
800.000.000,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Justiça E Dos Direitos HumanosÓrgão:
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços Da Justiça
98.253.214,00 139.000.000,00
0,23% 0,33%
%Projecto / Actividade Valor 42.761.628.578,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
101
Administração Dos Serviços De JustiçaAdministração E Gestão Dos B.U.EApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência E Patrocínio JudiciárioComissão De Reforma Da Justiça E Do DireitoDesenvolvimento Da Actividade JudicialEducação Para Uma Cultura Dos Direitos HumanosEncargos Comis. Intersect. Nac. P/ Elab.Relatórios S/Direitos HumanosFormação E Superação Técnica ProfissionalGuichet`´Unico Para Registo De Imóvel HabitacionalImplementação De Sistema De Gestão E De InformaçãoImplementação De Sistema De Informação - TicImplementação Do Legislativo Do MjdhInformatização Dos Serviços De Registo Civil, Comercial E NotariadoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosModerniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo CriminalModernização Das Conservatórias De Registo AutomóvelPlano De Acção Para O Descongestonamento Dos TribunaisPrest.De Serv.De Consultoria E Fornecim.De Aplic.P/Os Reg.Notar.E G.ÚnicoPrevenção E Repressão Do Branquiamento De CapitaisPrevenção E Repressão Do Tráfico De PessoasPrograma De Recuperação Dos Registos Em Suporte Digital InformatizadoPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Massificação Do Registo CivilProjecto De Pequenas Intervenções Em 123 Imóveis Do SectorRatificação Das Convenções Internacionais Em Matéria Dos Dh.Reforma Dos Códigos Unidades De Registos De Empresas
21.503.207.455,00 3.203.810.251,00
6.847.810,00 7.961.201,00
207.187.500,00 7.098.938.896,00
10.060.382,00 16.810.352,00 40.107.856,00 15.483.848,00 50.884.707,00
1.009.012.782,00 557.548.556,00
1.391.252.238,00 88.253.422,00 9.277.922,00 15.483.849,00
1.025.939.509,00 1.238.708,00 21.005.775,00 18.078.316,00 900.204.577,00 226.484.660,00
4.376.474.308,00 513.314.985,00 23.455.634,00 185.935.746,00
114.119,00
50,29% 7,49% 0,02% 0,02% 0,48%
16,60% 0,02% 0,04% 0,09% 0,04% 0,12% 2,36% 1,30% 3,25% 0,21% 0,02% 0,04% 2,40% 0,00% 0,05% 0,04% 2,11% 0,53%
10,23% 1,20% 0,05% 0,43% 0,00%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
2.477.908.330,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Cacuaco
Cuito
Dande
Estrutura Central
Huambo
54.631.083,00
1.097.917.984,00
106.758.924,00
99.920.355,00
652.699.618,00
34.480.806,00
Construção Do Palácio De Justiça BenguelaReabilitação Dos Serviços De Justiça De Benguela
Construção Apetrech. Serv. Just. E Tribunal Na Nova Centralidade Cacuaco
Reabilitação Dos Serviços De Justiça Do Bié
Reabilitação Serviços Justiça Bengo
Construção Centro Tóxico Dependentes/Minjus
Reabilitação Serviços Justiça Huambo
30.861.890,00 23.769.193,00
1.097.917.984,00
106.758.924,00
99.920.355,00
652.699.618,00
34.480.806,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
102
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
783.907.749,00 676.713.382,00 50.806.379,00 54.226.613,00 2.161.375,00
669.474.614,00 612.500.000,00 6.832.800,00 49.491.814,00
650.000,00
583.282.868,00 517.783.547,00 30.156.898,00 25.182.909,00 10.159.514,00
811.780.094,00 646.051.054,00 133.486.011,00 31.825.186,00
417.843,00
621.671.623,00 553.352.070,00 42.029.671,00
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Huíla
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Norte
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Sul
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Benguela
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Cabinda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 86,33%
6,48% 6,92% 0,28%
100,00% 91,49%
1,02% 7,39% 0,10%
100,00% 88,77%
5,17% 4,32% 1,74%
100,00% 79,58% 16,44%
3,92% 0,05%
100,00% 89,01%
6,76%
783.907.749,00
669.474.614,00
583.282.868,00
811.780.094,00
621.671.623,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Sambizanga
Sumbe
Uíge
Vários Municípios -Luanda
166.036.667,00
72.155.041,00
17.878.213,00
175.429.639,00
Construção Palácio Justiça Sambizanga
Reabilitação Serviços Justiça Cuanza Sul
Reabilitação Serviços Justiça Uíge
Reabilitação 6 Conservatórias 1 Cartório Luanda
166.036.667,00
72.155.041,00
17.878.213,00
175.429.639,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
103
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
1.554.909.766,00 1.252.586.000,00
71.004.800,00 188.812.664,00 42.506.302,00
613.108.930,00 358.761.406,00 207.560.751,00 44.649.844,00 2.136.929,00
658.063.852,00 569.420.780,00 35.000.000,00 45.643.072,00 8.000.000,00
639.032.092,00 589.207.473,00 45.278.263,00 4.446.356,00 100.000,00
573.187.736,00 490.000.000,00 78.684.315,00 4.503.421,00
669.518.265,00 556.557.604,00 38.079.712,00 72.880.949,00 2.000.000,00
674.183.333,00 576.076.038,00
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Luanda
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Malanje
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bengo
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bié
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do C.Cubango
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Norte
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 80,56%
4,57% 12,14%
2,73%
100,00% 58,52% 33,85%
7,28% 0,35%
100,00% 86,53%
5,32% 6,94% 1,22%
100,00% 92,20%
7,09% 0,70% 0,02%
100,00% 85,49% 13,73%
0,79%
100,00% 83,13%
5,69% 10,89%
0,30%
100,00% 85,45%
1.554.909.766,00
613.108.930,00
658.063.852,00
639.032.092,00
573.187.736,00
669.518.265,00
674.183.333,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
104
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes
624.953.257,00 562.217.729,00 39.935.377,00 21.927.480,00
872.671,00
708.559.339,00 586.425.308,00 43.888.577,00 71.939.157,00 6.306.297,00
696.970.922,00 586.554.851,00 52.663.344,00 38.679.127,00 19.073.600,00
646.826.770,00 568.745.507,00 38.106.474,00 36.560.138,00 3.414.651,00
693.382.441,00 570.339.279,00 42.897.417,00 72.701.763,00 7.443.982,00
555.585.214,00 477.811.294,00 38.117.695,00 38.415.561,00 1.240.664,00
147.918.932,00
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cunene
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Huambo
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Moxico
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Namibe
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Uíge
Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Zaire
Instituto Nacional De Estudos Judiciários
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 89,96%
6,39% 3,51% 0,14%
100,00% 82,76%
6,19% 10,15%
0,89%
100,00% 84,16%
7,56% 5,55% 2,74%
100,00% 87,93%
5,89% 5,65% 0,53%
100,00% 82,25%
6,19% 10,49%
1,07%
100,00% 86,00%
6,86% 6,91% 0,22%
100,00%
624.953.257,00
708.559.339,00
696.970.922,00
646.826.770,00
693.382.441,00
555.585.214,00
147.918.932,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
105
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
56.954.212,00 20.165.779,00 4.000.000,00 32.595.305,00
193.128,00
19.217.177.091,00 5.428.448.083,00 534.123.593,00
13.254.130.399,00 475.016,00
5.737.390.968,00 5.737.390.968,00
12.819.069,00 12.819.069,00
219.502.979,00 199.115.304,00 12.641.852,00 7.618.776,00 127.047,00
170.836.602,00 145.152.478,00 8.497.145,00 16.252.397,00
934.582,00
163.311.411,00 149.524.902,00 10.000.000,00 3.736.509,00
50.000,00
415.579.884,00 386.638.264,00
Instituto Nacional De Luta Anti-Droga
Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos
Tribunal Do Lobito
Tribunal Provincial Da Huíla
Tribunal Provincial Da Lunda-Norte
Tribunal Provincial Da Lunda-Sul
Tribunal Provincial De Benguela
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 35,41%
7,02% 57,23%
0,34%
77,01% 21,75%
2,14% 53,11%
0,00% 22,99% 22,99%
100,00% 100,00%
100,00% 90,71%
5,76% 3,47% 0,06%
100,00% 84,97%
4,97% 9,51% 0,55%
100,00% 91,56%
6,12% 2,29% 0,03%
100,00% 93,04%
56.954.212,00
24.954.568.059,00
12.819.069,00
219.502.979,00
170.836.602,00
163.311.411,00
415.579.884,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
106
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
241.906.187,00 236.746.809,00 5.108.617,00
50.761,00
3.725.158.104,00 3.427.637.947,00 257.840.000,00 39.480.157,00
200.000,00
171.279.688,00 148.525.974,00 15.185.723,00 7.543.993,00
23.998,00
213.366.098,00 193.839.794,00 10.000.000,00 9.526.304,00
240.541.608,00 220.968.520,00 4.293.601,00 15.143.970,00
135.517,00
163.302.065,00 142.178.113,00 14.918.204,00 6.190.748,00
15.000,00
206.779.666,00 189.025.468,00 12.500.000,00
Tribunal Provincial De Cabinda
Tribunal Provincial De Luanda
Tribunal Provincial De Malanje
Tribunal Provincial Do Bengo
Tribunal Provincial Do Bié
Tribunal Provincial Do Cuando Cubango
Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 97,87%
2,11% 0,02%
100,00% 92,01%
6,92% 1,06% 0,01%
100,00% 86,72%
8,87% 4,40% 0,01%
100,00% 90,85%
4,69% 4,46%
100,00% 91,86%
1,78% 6,30% 0,06%
100,00% 87,06%
9,14% 3,79% 0,01%
100,00% 91,41%
6,05%
241.906.187,00
3.725.158.104,00
171.279.688,00
213.366.098,00
240.541.608,00
163.302.065,00
206.779.666,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
107
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
192.442.016,00 118.703.642,00 20.837.080,00 2.901.294,00 50.000.000,00
201.629.757,00 173.325.599,00 21.216.164,00 6.787.994,00 300.000,00
227.083.157,00 214.386.200,00 12.696.957,00
183.364.816,00 169.453.115,00 10.341.714,00 3.503.640,00
66.347,00
202.734.078,00 180.269.675,00 16.500.000,00 5.916.408,00
47.995,00
187.219.181,00 181.450.237,00
600.000,00 5.074.541,00
94.403,00
162.840.474,00 144.578.646,00 12.000.000,00
Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul
Tribunal Provincial Do Cunene
Tribunal Provincial Do Huambo
Tribunal Provincial Do Moxico
Tribunal Provincial Do Namibe
Tribunal Provincial Do Uíge
Tribunal Provincial Do Zaire
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 61,68% 10,83%
1,51% 25,98%
100,00% 85,96% 10,52%
3,37% 0,15%
100,00% 94,41%
5,59%
100,00% 92,41%
5,64% 1,91% 0,04%
100,00% 88,92%
8,14% 2,92% 0,02%
100,00% 96,92%
0,32% 2,71% 0,05%
100,00% 88,79%
7,37%
192.442.016,00
201.629.757,00
227.083.157,00
183.364.816,00
202.734.078,00
187.219.181,00
162.840.474,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
108
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.139.200.859,00 303.545.124,00 303.545.124,00 15.739.811,00 15.739.811,00
730.085.234,00 193.920.700,00 536.164.534,00 89.830.690,00 89.830.690,00
1.110.626.262,00 1.110.626.262,00 1.110.626.262,00
50,64% 13,49% 13,49%
0,70% 0,70%
32,45% 8,62%
23,83% 3,99% 3,99%
49,36% 49,36% 49,36%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
253.906.781,00 253.906.781,00
1.908.826.382,00 694.782.568,00
618.628,00 1.213.425.186,00
87.093.958,00 87.093.958,00
11,29% 11,29%
84,84% 30,88% 0,03%
53,93%
3,87% 3,87%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
800.035.377,00 499.289.809,00 1.021.386,00
108.435.000,00 841.045.549,00
35,56% 22,19% 0,05% 4,82%
37,38%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
2.249.827.121,00 100,00%Total Geral:
2.249.827.121,00 100,00%Total Geral:
2.249.827.121,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da PátriaÓrgão:
Admin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraComunicação E Marketing InstitucionalDesenvolvimento De Infraestrutura Tecnológica Do GepeEducação Patriótica E Preservação Do Legado Histórico Do Antigo CombatenteModernização Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos CombatentesReintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra
357.079.687,00 89.730.690,00 267.325.000,00 85.900.000,00 108.435.000,00 108.409.000,00 239.700.809,00 151.180.000,00
25,37% 6,37%
18,99% 6,10% 7,70% 7,70%
17,03% 10,74%
%Projecto / Actividade Valor 1.407.760.186,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
109
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.139.200.859,00 303.545.124,00 15.739.811,00 730.085.234,00 89.830.690,00
1.110.626.262,00 1.110.626.262,00
Ministério Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Pátria
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
50,64% 13,49%
0,70% 32,45%
3,99% 49,36% 49,36%
2.249.827.121,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
842.066.935,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Moxico
Quibala
Varios Municipios-Nacional
85.779.352,00
694.782.568,00
618.628,00
60.886.387,00
Estudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do MacvpElaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MacvpConstrução De 32 Residências Para Antigos Combatentes-Macvp
Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp
Estudo Para Reabilitação Da Fazenda América Na Quibala/Macvp
Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes
58.550.395,00 1.021.386,00 26.207.571,00
694.782.568,00
618.628,00
60.886.387,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
110
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
16.987.207.146,00 4.332.288.277,00 4.332.288.277,00 297.484.396,00 297.484.396,00
11.871.867.522,00 5.030.125.590,00 6.841.741.932,00 485.566.951,00 485.566.951,00
3.399.626.174,00 3.399.626.174,00 3.399.626.174,00
83,32% 21,25% 21,25%
1,46% 1,46%
58,23% 24,67% 33,56%
2,38% 2,38%
16,68% 16,68% 16,68%
Natureza %
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça
10 - Protecção Ambiental 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem
20.127.529.858,00 20.127.529.858,00 19.718.049.858,00
409.480.000,00
259.303.462,00 259.303.462,00
98,73% 98,73% 96,72% 2,01%
1,27% 1,27%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.PesqueiraPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento Da Fileira Das Carnes E LeitePrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Saúde Pública Veterinária
6.782.679.833,00 259.303.462,00 37.978.155,00 409.480.000,00 728.039.751,00 106.250.000,00 157.500.000,00 379.163.043,00
2.709.550.000,00 1.532.936.628,00 247.100.000,00
5.491.430.243,00 482.825.000,00 935.097.205,00 127.500.000,00
33,27% 1,27% 0,19% 2,01% 3,57% 0,52% 0,77% 1,86%
13,29% 7,52% 1,21%
26,94% 2,37% 4,59% 0,63%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
20.386.833.320,00 100,00%Total Geral:
20.386.833.320,00 100,00%Total Geral:
20.386.833.320,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da AgriculturaÓrgão:
Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E Silvicultura 6.300.577.518,00 38,88%
%Projecto / Actividade Valor 16.205.249.574,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
111
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
Apoio A Produção De Fazendas De Média E Larga EscalaApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos De Captação De ÁguaCampanha De Vacinação AnimalConservação Das FlorestasExtensão E Desenvolvimento RuralFinanciamento Do Fomento Da Produção Do CaféFomento De Pequenos Ruminantes, Aves De Capoeira E SuinosManutenção De Armazéns E SilosPlano Nacional De Contigência E Emergência Contra RaivaPreparação De 50.000 Hectares De TerraPreparação Mecanizada De TerrasPreparação Mecanizada De TerrasPrograma De Fometo Do MelPrograma De Produção De SementesPrograma Melhoramento Genético Do Gado BovinoProjecto De Caracterização Do Gado Bovino AutóctoneProjecto De Investigação E Experimentação AgronómicaProjecto Regional P/Erradicação Da Mosca Tsé-TséPromoção De Campanhas AgrícolasRecuperação E Desenvolvimento Do Sector Do Café E PalmarRelançamento Da Cultura Do AlgodãoSistema De Controlo De Preços E Mercados
909.240.759,00 483.785.740,00 142.500.000,00 375.471.751,00 14.522.279,00
2.321.250.000,00 284.250.000,00 297.500.000,00 85.000.000,00 127.500.000,00 157.500.000,00 578.474.542,00 160.845.330,00 129.750.000,00 173.000.000,00 8.500.000,00 44.825.000,00 429.500.000,00 106.250.000,00
2.690.593.612,00 220.000.000,00 129.271.645,00 35.141.398,00
5,61% 2,99% 0,88% 2,32% 0,09%
14,32% 1,75% 1,84% 0,52% 0,79% 0,97% 3,57% 0,99% 0,80% 1,07% 0,05% 0,28% 2,65% 0,66%
16,60% 1,36% 0,80% 0,22%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.181.583.746,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cacuso
Catumbela
Estrutura Central
Icolo E Bengo
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Luanda
317.700.000,00
64.246.000,00
797.780.000,00
1.532.936.628,00
1.209.617.656,00
259.303.462,00
Estudos P/ Implantação Do Polo Agro-Industrial De Capanda
Plano De Desenvolvimento Da Camabatela/Minagri
Agricultura Familiar Orientada P/Mercado-MosapConst.Moderniz.Estações Investig.Agrária Pesqueira
Desenvolvimento Agrícola Da Quiminha/Manaderp
S.A.G.A - Const. E Reabilitação De Armazéns E Silos/MinaEstudos, Projectos E Fiscalização-Agricultura/MinaderpIrrigação Des.P.Ag.Camponesa B. J. E CalengaProjecto De Relançamento Do Algodão - 2ª FaseConstrução De 8 Entrepostos Frigoríficos/MinaEstudos Agro-Pecuários E Florestais-Nacional
Projecto De Combate A Desertificação
317.700.000,00
64.246.000,00
388.300.000,00 409.480.000,00
1.532.936.628,00
55.068.000,00 18.356.000,00 617.397.205,00 268.280.000,00 247.100.000,00 3.416.451,00
259.303.462,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
112
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
141.027.503,00 5.680.213,00 400.618,00
134.946.672,00 30.000.000,00 30.000.000,00
121.037.389,00 20.976.524,00 1.481.071,00 98.315.663,00
264.131,00 195.000.000,00 195.000.000,00
16.725.142.254,00 4.305.631.540,00 295.602.707,00
11.638.605.187,00 485.302.820,00
3.174.626.174,00 3.174.626.174,00
Fundo De Desenvolvimento Agrário
Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola
Ministério Da Agricultura
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,46% 3,32% 0,23%
78,90% 17,54% 17,54%
38,30% 6,64% 0,47%
31,11% 0,08%
61,70% 61,70%
84,05% 21,64%
1,49% 58,49%
2,44% 15,95% 15,95%
171.027.503,00
316.037.389,00
19.899.768.428,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
113
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
3.967.112.313,00 1.289.267.289,00 1.289.267.289,00
81.783.018,00 81.783.018,00
2.595.597.465,00 853.000.890,00
1.742.596.575,00 464.541,00 464.541,00
5.307.253.087,00 5.307.253.087,00 5.307.253.087,00
42,78% 13,90% 13,90%
0,88% 0,88%
27,99% 9,20%
18,79% 0,01% 0,01%
57,22% 57,22% 57,22%
Natureza %
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.03 - Pesca E Caça
531.613.435,00 353.000.000,00 178.613.435,00
8.742.751.965,00 8.742.751.965,00 8.742.751.965,00
5,73% 3,81% 1,93%
94,27% 94,27% 94,27%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Melh.Do Proc.Dist.E Comer.Da Pesca E Do Sal IodizadoProg.De Melhoria Da Oper.Da Exp.Dos Recurs.PesqueirosProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.784.527.156,00 39.631.409,00
1.167.819.553,00 353.000.000,00 42.500.000,00
5.886.887.282,00
19,24% 0,43%
12,59% 3,81% 0,46%
63,47%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
9.274.365.400,00 100,00%Total Geral:
9.274.365.400,00 100,00%Total Geral:
9.274.365.400,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Das PescasÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das PescasApetrechamento Do Edifício Do Centro De Documentação E InformaçãoAssistência Técnica A Frota InstitucionalFormação E Superação Técnica ProfissionalPrograma De Investigação PesqueiraRegulação Da Actividade Pesqueira
1.605.913.721,00 156.732.013,00 42.500.000,00 178.613.435,00 34.000.000,00 5.631.409,00
79,37% 7,75% 2,10% 8,83% 1,68% 0,28%
%Projecto / Actividade Valor 2.023.390.578,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
7.250.974.822,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
114
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
178.613.435,00 156.423.509,00 15.000.000,00 7.089.926,00 100.000,00
104.467.562,00 56.225.186,00 2.984.000,00 45.170.536,00
87.840,00
3.674.444.592,00 1.076.618.594,00
63.799.018,00 2.533.750.279,00
276.701,00 5.307.253.087,00 5.307.253.087,00
9.586.724,00
Centro De Formação Profissional De Pescas
Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indústria Pesqueira
Ministério Das Pescas
Serviço Nacional De Fiscalização Pesqueira E Da Aquicultura
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 87,58%
8,40% 3,97% 0,06%
100,00% 53,82%
2,86% 43,24%
0,08%
40,91% 11,99%
0,71% 28,21%
0,00% 59,09% 59,09%
100,00%
178.613.435,00
104.467.562,00
8.981.697.679,00
9.586.724,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Estrutura Central
Luanda
Namibe
Tômbua
Varios Municipios-Nacional
2.045.519.677,00
1.218.967.800,00
597.231.676,00
3.323.033.024,00
38.877.997,00
27.344.648,00
Construção Apetrechamento Escola Básica Pescas Cefopesca-Ramiro, Belas
Apoio Ao Sector Das Pescas (Comunidades Piscatórias)Implementação Do Monicap Segunda Fase/Minpes
Construção E Apetrechamento Centro Apoio À Pesca Artesanal De LuandaReabilitação Do Porto Pesqueiro Da Boavista - Luanda
20130017 - Reabilitação E Apetrechamento Do Instituto Médio Helder Neto NamibeConstrução Academia Pesca Namibe (2ª Fase)/MinpesConstrução E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Namibe
Construção E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Tômbwa
Const.Centros De Apio A Pesca Art.Lda.Bgo.K.Sul.Bla E Namibe
2.045.519.677,00
801.510.000,00 417.457.800,00
230.922.123,00 366.309.553,00
353.000.000,00 2.923.812.617,00
46.220.407,00
38.877.997,00
27.344.648,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
115
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
16.840.442.227,00 787.064.924,00 787.064.924,00 41.265.922,00 41.265.922,00
15.842.872.798,00 13.416.913.516,00 2.425.959.282,00 169.238.583,00 169.238.583,00 988.198.764,00 988.198.764,00 988.198.764,00
94,46% 4,41% 4,41% 0,23% 0,23%
88,86% 75,25% 13,61%
0,95% 0,95% 5,54% 5,54% 5,54%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis 09.04.02 - Indústria Transformadora
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
372.504.956,00 174.313.409,00 198.191.547,00
20.088.759,00 20.088.759,00
17.436.047.276,00 17.310.491.098,00
67.000.000,00 17.243.491.098,00
125.556.178,00 125.556.178,00
2,09% 0,98% 1,11%
0,11% 0,11%
97,80% 97,09%
0,38% 96,72%
0,70% 0,70%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.De Reforço E Alarg.Das Relações Bil.E MultilateraisPrograma De Apoio Ao Desenv.Da Indústria TransformadoraPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Diversificação Da Produção NacionalPrograma De Parcerias Publico-Privadas
1.592.024.921,00 98.505.897,00 27.996.875,00 81.812.500,00 40.072.799,00 202.987.875,00 3.833.186,00
14.734.325.000,00 94.940.608,00 952.141.330,00
8,93% 0,55% 0,16% 0,46% 0,22% 1,14% 0,02%
82,64% 0,53% 5,34%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
17.828.640.991,00 100,00%Total Geral:
17.828.640.991,00 100,00%Total Geral:
17.828.640.991,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da IndústriaÓrgão:
Actividade De Educação E Consciencialização Propriedade Industrial 101.544.117,00 0,60%
%Projecto / Actividade Valor 16.856.410.902,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
116
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
125.556.178,00 104.007.739,00 3.415.537,00 16.883.020,00 1.249.882,00
159.075.680,00 45.662.638,00 3.346.558,00
110.066.484,00 15.237.729,00 15.237.729,00
Fundo Do Projecto Coca-Cola
Instituto Angolano De Normatização E Qualidade
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 82,84%
2,72% 13,45%
1,00%
91,26% 26,20%
1,92% 63,14%
8,74% 8,74%
125.556.178,00
174.313.409,00
100,00%
100,00%
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialApetrechamento Das Novas Instalações Centrais-IanorqApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Tecnica DiversaConselho Nacional De QualidadeEquipamento Para O Centro De Formação Técnico De MetalurgiaEquipamentos Para O Centro De Formação Fadário MutekaEstrategia De Formação Recursos Humanos Para O Sector Da IndustriaExpo IndustriaFabricação E Distribuição De Livros EscolaresFinanciamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-CréditoFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação ProfissionalGrupo Técnico Multisectorial Neg.Protoc.Comércio Da S.A.D.CManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosSistematização E Digitalização Arquivo Documental Indústria
1.248.580.031,00 90.256.434,00 167.747.697,00 47.515.000,00 40.072.799,00 28.572.236,00 49.844.902,00 18.062.500,00 27.996.875,00
14.734.325.000,00 125.556.178,00 63.750.000,00 23.460.255,00 56.343.058,00
908.820,00 31.875.000,00
7,41% 0,54% 1,00% 0,28% 0,24% 0,17% 0,30% 0,11% 0,17%
87,41% 0,74% 0,38% 0,14% 0,33% 0,01% 0,19%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
972.230.089,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cabinda
Huambo
Lucala
Viana
312.217.547,00
20.088.759,00
448.973.051,00
190.950.732,00
Construção Do Polo De Desenvolvimento Industrial Do Fútila
Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Fadário Muteka
Construção Do Pólo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/Mgmi
Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial De Viana
312.217.547,00
20.088.759,00
448.973.051,00
190.950.732,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
117
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
193.010.212,00 67.206.164,00 5.876.449,00
119.887.599,00 40.000,00
5.181.335,00 5.181.335,00
225.886.316,00 85.073.986,00 5.300.000,00
135.372.526,00 139.804,00
16.136.913.841,00 485.114.397,00 23.327.378,00
15.460.663.169,00 167.808.897,00 967.779.700,00 967.779.700,00
Instituto Angolano De Propriedade Industrial
Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola
Ministério Da Indústria
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
97,39% 33,91%
2,97% 60,49%
0,02% 2,61% 2,61%
100,00% 37,66%
2,35% 59,93%
0,06%
94,34% 2,84% 0,14%
90,39% 0,98% 5,66% 5,66%
198.191.547,00
225.886.316,00
17.104.693.541,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
118
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.696.884.836,00 1.036.437.060,00 1.036.437.060,00
60.269.558,00 60.269.558,00
593.136.039,00 183.251.616,00 409.884.423,00 7.042.179,00 7.042.179,00
21.363.704.131,00 21.363.704.131,00 21.363.704.131,00
7,36% 4,49% 4,49% 0,26% 0,26%
2,57% 0,79% 1,78% 0,03% 0,03%
92,64% 92,64% 92,64%
Natureza %
04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.02 - Petróleo E Gás Natural
441.883.190,00 441.883.190,00
21.363.704.131,00 21.363.704.131,00
1.255.001.646,00 1.255.001.646,00 1.255.001.646,00
1,92% 1,92%
92,64% 92,64%
5,44% 5,44% 5,44%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Sustentabilidade Da Produção PetrolíferaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.695.875.322,00 2.917.640.879,00 13.642.945.146,00
1.009.514,00 4.803.118.106,00
7,35% 12,65% 59,16% 0,00%
20,83%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
23.060.588.967,00 100,00%Total Geral:
23.060.588.967,00 100,00%Total Geral:
23.060.588.967,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos PetróleosÓrgão:
Administração E Gestão Da Política De HidrocarbonetosPrestação De Serviços De Educação
1.255.001.646,00 441.883.190,00
73,96% 26,04%
%Projecto / Actividade Valor 1.696.884.836,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
21.363.704.131,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Dande
2.422.929.865,00
778.542.663,00
Construção Infraestruturas Da Centralidade Benguela/Sonip
Construção Infraestruturas Da Centralidade Capari/Sonip
2.422.929.865,00
778.542.663,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
119
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
441.883.190,00 299.034.732,00 16.919.376,00 125.929.082,00
108.535.647,00 76.690.892,00 4.601.454,00 27.243.301,00
1.146.465.999,00 660.711.436,00 38.748.728,00 439.963.656,00 7.042.179,00
21.363.704.131,00 21.363.704.131,00
Instituto Nacional De Petróleos
Instituto Regulador Dos Derivados Do Petróleo
Ministério Dos Petróleos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 67,67%
3,83% 28,50%
100,00% 70,66%
4,24% 25,10%
5,09% 2,94% 0,17% 1,95% 0,03%
94,91% 94,91%
441.883.190,00
108.535.647,00
22.510.170.130,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Icolo E Bengo
Kilamba Kiaxi
Lobito
Lubango
Namibe
Viana
523.939.057,00
787.912.103,00
4.519.286.457,00
5.030.657.730,00
2.110.854.506,00
5.189.581.750,00
Construção Infraestruturas Da Centralidade Km 44/Sonip
Construção Infraestruturas Da Centralidade Do Kilamba Kk 5000/Sonip
Const. Estrada Carga Terminal Maritimo Refinaria Lobito/SnlConstrução Do Terminal Marit. Da Refinaria Do Lobito/Snl-RefConstrução Da E. T. A. Refinaria Do Lobito/Snl-Ref
Construção Infraestruturas Da Centralidade Lubango/Sonip
Construção Infraestruturas Da Centralidade Namibe/Sonip
Construção Infraestruturas Da Centralidade Zango Ctce/SonipConstrução Infraestruturas Da Centralidade Zango Red/Sonip
523.939.057,00
787.912.103,00
322.291.277,00 2.595.349.602,00 1.601.645.578,00
5.030.657.730,00
2.110.854.506,00
1.414.270.247,00 3.775.311.503,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
120
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
7.527.677.939,00 754.399.789,00 754.399.789,00 41.703.134,00 41.703.134,00
6.731.430.406,00 16.949.387,00
6.714.481.019,00 144.610,00 144.610,00
1.127.913.960,00 1.127.913.960,00 1.127.913.960,00
86,97% 8,72% 8,72% 0,48% 0,48%
77,77% 0,20%
77,57% 0,00% 0,00%
13,03% 13,03% 13,03%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis
2.516.089.879,00 2.516.089.879,00
6.139.502.020,00 6.139.502.020,00 6.139.502.020,00
29,07% 29,07%
70,93% 70,93% 70,93%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Elaboração Do Plano Nacional De GeologiaPrograma De Recuperação Das Infraestruturas Geológicas
1.135.476.890,00 7.511.615.009,00
8.500.000,00
13,12% 86,78% 0,10%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
8.655.591.899,00 100,00%Total Geral:
8.655.591.899,00 100,00%Total Geral:
8.655.591.899,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Geologia E MinasÓrgão:
Acompanhamemto Da Implementação Do Projecto Do M'PopoAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos MineraisManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
8.500.000,00 1.134.826.640,00
650.250,00
0,74% 99,20% 0,06%
%Projecto / Actividade Valor 1.143.976.890,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
7.511.615.009,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Luanda
2.516.089.879,00
4.995.525.130,00
Estudos De Levantamento Geológico Zona Leste
20140005 - Estudos De Levantamento Geológico Zona NorteEstudos De Levantamento Geológico Zona SulConstrução E Apetrechamento De Infraestruturas Geológicas
2.516.089.879,00
1.760.031.990,00 2.074.308.930,00 1.161.184.210,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
121
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
40.064.075,00 100.000,00
39.964.075,00
105.925.621,00 88.694.094,00 6.750.000,00 10.375.917,00
105.610,00
7.381.688.243,00 665.605.695,00 34.953.134,00
6.681.090.414,00 39.000,00
1.127.913.960,00 1.127.913.960,00
Agência Reguladora Do Mercado Do Ouro
Instituto Geológico De Angola
Ministério Da Geologia E Minas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 0,25%
99,75%
100,00% 83,73%
6,37% 9,80% 0,10%
86,75% 7,82% 0,41%
78,51% 0,00%
13,25% 13,25%
40.064.075,00
105.925.621,00
8.509.602.203,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
122
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
5.737.646.713,00 1.617.277.295,00 1.617.277.295,00 121.363.894,00 118.849.691,00 2.514.203,00
3.916.271.244,00 88.329.132,00
3.827.942.112,00 82.734.280,00 82.734.280,00
5.459.729.020,00 5.459.729.020,00 5.459.729.020,00
51,24% 14,44% 14,44%
1,08% 1,06% 0,02%
34,97% 0,79%
34,19% 0,74% 0,74%
48,76% 48,76% 48,76%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.09.00 - Outras Actividades Económicas
10.625.000,00 10.625.000,00
2.468.306.856,00 2.468.306.856,00
8.718.443.877,00 6.424.709.245,00 6.424.709.245,00 2.293.734.632,00
0,09% 0,09%
22,04% 22,04%
77,86% 57,38% 57,38% 20,48%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
4.576.122.876,00 492.899.882,00 309.160.930,00 170.000.000,00 139.500.000,00
5.509.692.045,00
40,87% 4,40% 2,76% 1,52% 1,25%
49,21%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
11.197.375.733,00 100,00%Total Geral:
11.197.375.733,00 100,00%Total Geral:
11.197.375.733,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do ComércioÓrgão:
Admin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do ComércioAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaEncargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À PobrezaFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão E Optimização Infraest. Logistica Recolha, Transf. Distrib De ProdutosImplementação E Consolidação Sistemas De Inform. No Âmbito Do Siminco
1.031.020.812,00 10.625.000,00 80.000.000,00 360.306.856,00 67.061.075,00 136.000.000,00 139.500.000,00
19,17% 0,20% 1,49% 6,70% 1,25% 2,53% 2,59%
%Projecto / Actividade Valor 5.378.522.758,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
123
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
5.130.511.400,00 1.231.297.046,00
80.511.912,00 3.737.934.775,00
80.767.667,00 5.459.729.020,00 5.459.729.020,00
607.135.313,00
Ministério Do Comércio
Representações Comerciais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
48,45% 11,63%
0,76% 35,30%
0,76% 51,55% 51,55%
100,00%
10.590.240.420,00
607.135.313,00
100,00%
100,00%
Melhoria Da Gestão Do Comércio Rural E EmpreendedoresOperacionalização Do Cartão Social - Kikula/CuneneOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BengoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BiéOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/CabindaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/HuílaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/LuandaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda Norte Operacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda SulOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MalanjeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MoxicoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/NamibeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/UigeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/ZaireOperacionalização Do Cartão Social -Kikuia/HuamboOperacionalização Do Cartão Social Kikuia / Cuando CubangoOperacionalização Do Cartão Social-Kikuia/Cuanza SulOperacionalização Do Cartão Social-Kukui/BenguelaPrograma De Apoio Às Famílias Vulneraveis (Cartão Kikuia)Programa De Promoção Do Comércio RuralPrograma De Rendimento Minimo P/ Pessoas Em Situação De RiscoRegulação Da Actividade Comercial
131.135.315,00 153.000.000,00 76.500.000,00 127.500.000,00 76.500.000,00 127.500.000,00 51.000.000,00 102.000.000,00 76.500.000,00 153.000.000,00 127.500.000,00 76.500.000,00 204.000.000,00 102.000.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 102.000.000,00 170.000.000,00 250.000.000,00 72.250.000,00 992.623.700,00
2,44% 2,84% 1,42% 2,37% 1,42% 2,37% 0,95% 1,90% 1,42% 2,84% 2,37% 1,42% 3,79% 1,90% 2,37% 2,37% 2,37% 1,90% 3,16% 4,65% 1,34%
18,46%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
5.818.852.975,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Caála
Viana
309.160.930,00
1.483.135.625,00
4.026.556.420,00
Construção Apetrechamento Laboratório Controlo Qualidade No Belas
Construção Centro Logístico Caála
Centro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda
309.160.930,00
1.483.135.625,00
4.026.556.420,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
124
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
1.485.086.034,00 669.208.002,00 669.208.002,00 50.453.647,00 50.453.647,00
764.897.244,00 48.652.881,00 716.244.363,00
527.141,00 527.141,00
3.724.800.218,00 3.724.800.218,00 3.722.600.218,00
2.200.000,00
28,51% 12,84% 12,84%
0,97% 0,97%
14,68% 0,93%
13,75% 0,01% 0,01%
71,49% 71,49% 71,45%
0,04%
Natureza %
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário
09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.06 - Energia Não Eléctrica
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.03 - Turismo
12.045.849,00 5.470.088,00 6.575.761,00
5.197.840.403,00 6.547.952,00 6.547.952,00
2.482.465,00 2.482.465,00
5.188.809.986,00 5.188.809.986,00
0,23% 0,10% 0,13%
99,77% 0,13% 0,13%
0,05% 0,05%
99,60% 99,60%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Formação De Profissionais P/O Sector Turístico Programa De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Água Para Todos
1.003.691.181,00 14.556.615,00 48.860.855,00 21.095.297,00
4.099.263.938,00 15.282.471,00 7.135.895,00
19,27% 0,28% 0,94% 0,40%
78,68% 0,29% 0,14%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
5.209.886.252,00 100,00%Total Geral:
5.209.886.252,00 100,00%Total Geral:
5.209.886.252,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Hotelaria E TurismoÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento TurísticoApetrechamento Das Novas Instalações CentraisPrograma Estrat. Form. De Hot E Tur.Para Melhoria Da Qual. De OfertaRegulação Da Actividade De Hotelaria E Turismo
867.865.298,00 17.288.535,00 14.556.615,00 135.825.883,00
83,81% 1,67% 1,41%
13,12%
%Projecto / Actividade Valor 1.035.536.331,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
125
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
141.185.994,00 72.518.825,00 4.500.000,00 64.167.169,00
200.000,00 200.000,00
105.244.452,00 63.232.295,00 6.000.000,00 36.012.157,00 7.470.088,00 7.470.088,00
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,86% 51,29%
3,18% 45,38%
0,14% 0,14%
93,37% 56,10%
5,32% 31,95%
6,63% 6,63%
141.385.994,00
112.714.540,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
4.174.349.921,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Cabinda
Calandula
Dirico
Estrutura Central
Luanda
Lubango
Namibe
Quiçama
Varios Municipios-Nacional
912.279.786,00
1.040.820.482,00
10.959.207,00
15.606.178,00
31.572.320,00
901.099.324,00
897.443.121,00
340.414.147,00
16.948.278,00
7.207.078,00
20130022 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Benguela
20130023 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Em Cabinda
Abertura Furos De Água Pólo Turístico De KalandulaPlano De Infra-Estrutura No Pólo Turístico De KalandulaEstudos Aproveitamento Hidroelétrico Pólo Turístico De Kalandula
Estudo Para Construção De Infraestrutura Portuária No DiricoEstudo Para Construção De Infraestruturas Rodoviárias No DiricoEstudo Para O Projecto De Abastecimento De Água No DiricoEstudo Projecto Da Rede De Distribuição De Electricidade No Dirico
Estudo Promoção Desenvolvimento Turismo (Reestruturação Infotur)
20130021 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Luanda
Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Da Huila
20130024 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Do Namibe
Estudo De Furos Artesianos De Cabo LedoEstudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Pólo Cabo Ledo
Estudos Da Construção De 3 Hotéis-Escola No Huambo, Uige E Moxico
912.279.786,00
1.040.820.482,00
5.470.088,00 3.071.877,00 2.417.242,00
6.547.952,00 4.114.956,00 2.460.805,00 2.482.465,00
31.572.320,00
901.099.324,00
897.443.121,00
340.414.147,00
1.665.807,00 15.282.471,00
7.207.078,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
126
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
115.816.668,00 64.998.133,00 3.411.195,00 47.407.340,00 17.288.535,00 17.288.535,00
135.825.883,00 67.649.616,00 3.100.481,00 64.787.117,00
288.669,00
987.013.037,00 400.809.133,00 33.441.971,00 552.523.461,00
238.472,00 3.699.841.595,00 3.699.841.595,00
Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango
Instituto De Fomento Turístico
Ministério Da Hotelaria E Turismo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
87,01% 48,83%
2,56% 35,62% 12,99% 12,99%
100,00% 49,81%
2,28% 47,70%
0,21%
21,06% 8,55% 0,71%
11,79% 0,01%
78,94% 78,94%
133.105.203,00
135.825.883,00
4.686.854.632,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
127
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
9.614.861.628,00 1.694.097.549,00 1.694.097.549,00 160.571.832,00 160.014.565,00
557.267,00
7.666.851.937,00 205.870.126,00
7.460.981.811,00 93.340.310,00 93.340.310,00
105.314.825.317,00 105.314.825.317,00 105.288.761.718,00
26.063.599,00
8,37% 1,47% 1,47% 0,14% 0,14% 0,00%
6,67% 0,18% 6,49% 0,08% 0,08%
91,63% 91,63% 91,61%
0,02%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil
04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.02 - Transporte Fluvial 09.02.03 - Transporte Ferroviário
09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.03 - Construção 09.09.00 - Outras Actividades Económicas
10 - Protecção Ambiental
3.173.721.811,00 16.143.948,00 222.504.006,00
2.935.073.857,00
3.837.731.477,00 112.447.399,00
3.725.284.078,00
299.181.237,00 210.758.653,00
83.876.139,00 83.876.139,00 4.546.445,00
70.610.215.656,00 1.397.463.100,00 67.572.832.308,00 1.639.920.248,00
33.075.502.230,00 758.501.494,00 758.501.494,00
31.429.810.860,00 23.456.288.647,00
709.000.000,00 7.264.522.213,00
872.442.676,00 872.442.676,00 14.747.200,00
3.933.334.534,00
2,76% 0,01% 0,19% 2,55%
3,34% 0,10% 3,24%
0,26% 0,18%
0,07% 0,07% 0,00%
61,44% 1,22%
58,79% 1,43%
28,78% 0,66% 0,66%
27,35% 20,41% 0,62% 6,32%
0,76% 0,76% 0,01%
3,42%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
114.929.686.945,00 100,00%Total Geral:
114.929.686.945,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Ministério Da ConstruçãoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
128
Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Qualidade AmbientalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
4.564.615.266,00 2.567.010.630,00
19.186.241,00 584.925.000,00
80.481.038.882,00 7.984.327.051,00
14.747.200,00 531.608.200,00 836.691.882,00 42.693.238,00 4.546.445,00 9.217.000,00
758.501.494,00 2.348.498.567,00 8.433.767.280,00 4.559.999.782,00 1.188.312.787,00
3,97% 2,23% 0,02% 0,51%
70,03% 6,95% 0,01% 0,46% 0,73% 0,04% 0,00% 0,01% 0,66% 2,04% 7,34% 3,97% 1,03%
%Programa Valor
114.929.686.945,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Obras PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesModernização Dos Serviços AdministrativosPlano De Gestão Dos Resíduos Sólidos Área Residenc. De CamamaPlano Sinalização Horizontal E Vertical Área Residencial CamamaPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma Assist. Técnica Na Gestão Dos Projectos Do G.T.A.R.CServiços De Consultoria E Melhoria Do Funcionamento Do Mincons
7.417.584,00 3.869.861.174,00 230.780.487,00 161.921.229,00 51.193.238,00 15.361.472,00 14.025.690,00 294.634.792,00 10.686.241,00 76.500.000,00
0,16% 81,77% 4,88% 3,42% 1,08% 0,32% 0,30% 6,23% 0,23% 1,62%
%Projecto / Actividade Valor 4.732.381.907,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
110.197.305.038,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Bibala
Cabinda
5.928.412.110,00
1.370.361.730,00
121.664.399,00
Construção Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/MinconsConstrução Infraestruturas Do Lar Do PatriotaRequalificação Da Infraestruturas Da Praia Da NichaConst. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/MinconsEstudos Para Construção De Escolas Do 2º Nível Da Área Da Camama
20140136 - Estudos E Reabilitação En103,Bibala/Caitou/Camucuio/Namibe.
Construção De Novo Armazém Do Governo Provincial De CabindaConstrução Do Novo Comando Provincial Da Policia Em Cabinda
1.059.271.335,00 2.059.230.944,00 634.730.797,00
2.170.632.589,00 4.546.445,00
1.370.361.730,00
9.217.000,00 112.447.399,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
129
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cazenga
Cuito Cuanavale
Dala
Dande
Dembos
Estrutura Central
Luanda
Lubango
Malange
Namibe
Negage
Porto Amboim
1.588.258.658,00
444.377.922,00
774.448.784,00
1.639.920.248,00
92.309.611,00
3.534.329.707,00
8.747.795.712,00
1.103.679.310,00
317.896.820,00
2.049.515.405,00
204.163.640,00
354.500.000,00
20140145 - Estudos E Construção Da Passagem Desnivelada Cfl/Cazenga20140160 - Estudo E Construção De Colector Na Sétima AvenidaReabilitação Da Sexta Avenida Da 2ª Fase/MinconsEstudo E Construção Passagem Do Cfl, Cruzamento Avenida Hoji Ya Henda
Construção Ponte Sobre Rio Cuito De Acesso A Samaria No Kuando KubangoReabilitação Troço Estrada Cuito Cuanavale/Samaria 10km/Kuando Kubango
20140099 - Estudo E Reabilitação Estrada Nacional En-240, Troço:Dala/Luma Cassai.
Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Caxito/Mincons
Reabilitação Infra-Estruturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300m De Ponte
Plano Recup.Conser.Rede Ter.Reab.Estr.Ext.17500km Const.P.AqMontagem De Pontes Metálicas/MinconsReabilitação Do Edifício Sede Do MinconCombate Às Ravinas/MinconsEstudo Construção Da Nova Faculdade De Medicina Campus UniversitarioEstudos Construção Infraestruturas Integrada Na Rua N´Dunduma. Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Camaxilo/Lubalo.
20140140 - Estudos E Duplicação Pontes Rotunda Boa Vista E O Rio Soroca/Luanda20140149 - Estudos E Reabilitação Da 5ª Avenida20140151 - Estudos E Reabilitação Da 7ª AvenidaReabilitação Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel, Tourada/MinconsRuas Secundárias E Terceárias De Luanda/MinconsEstudo Construção Da Nova Ponte (Ponte Molhada)Talatona, BenficaEstudo E Construção Infraestruturas Boavista, Troço: Estrada Da SonilsEstudo E Reabilitação Avenida Ngola Kiluanje Troço 7ª Avenida-Moagem Estudo E Reabilitação, Infraestruturas Boavista, Troço: Acesso Porto
Estudos E Construção Da Estrada Circular Da Cidade Do Lubango.
Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Malanje
Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/MinconsObras De Controlo Das Cheias Do Rio Curoca/MinconsEstudos E Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Giraúl De Cima.
Construção De Colector De Esgotos Na Quinta Avenida
Construção Da Nova Ponte Cais Da Peskwanza, Porto Amboim
258.318.459,00 327.444.560,00 541.009.260,00 461.486.379,00
286.744.537,00 157.633.385,00
774.448.784,00
1.639.920.248,00
92.309.611,00
1.848.561.520,00 65.263.885,00 49.834.418,00 223.847.457,00 14.747.200,00 354.646.409,00 977.428.818,00
392.935.263,00 253.167.239,00 690.153.008,00 847.148.099,00
5.838.763.233,00 22.326.749,00 282.499.073,00 231.162.360,00 189.640.688,00
1.103.679.310,00
317.896.820,00
447.095.400,00 711.178.048,00 891.241.957,00
204.163.640,00
354.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
130
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Sambizanga
Soio
Tômbua
Varios Municipios-Nacional
Viana
Virei
Vários Municipios-Cuanza Norte
Vários Municípios -Bié
Vários Municípios -Luanda
5.362.644.608,00
59.997.973,00
354.500.000,00
14.967.799.810,00
3.834.264.897,00
1.606.162.435,00
815.556.711,00
6.303.909.331,00
15.755.705.572,00
Construção De 3 Edificios No Distrito Urbano Do SambizangaConstrução De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E Sambizanga/MinconsRequalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B Luanda/Mincons Proteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 Luanda/Mincons
Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Soyo
Construção E Apetrechamento Da Ponte Cais Do Tômbwa
20140139 - Estudos E Construção Da 2ªcircular Catete/Calumbo/Ramiros-Fase1/LuandaConstrução Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo)Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800)Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300)Const.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De LusakaReforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 FaseReabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/NeriquinhaConst.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio MbridgeReabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/MinconsReab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/MinconsEstudos E Construção Da 2ª Circular Luanda/Kifangondo/Funda/Catete -P1
20140091 - Estudos E Reabilitação Estrada De Acesso Ao Cassaque (Kikuxi) - Luanda20140102 - Estudos E Reabilitação En-230 Via Expressa Luanda/Viana/Catete.20140158 - Projecto Para Construção Vias Estruturantes Acessos Novo AeroportoConstrução Infraestruturas De Viana
Estudos E Reabilitação En 290 Troço: Namibe Entroncamento En100/Virei
Estudos E Reabilitação En-320-1, Troço: Cuso/ Samba Lucala.
20140096 - Estudos E Reabilitação En-150, Troço: Camacupa/Ringoma/Umpulo 20140142 - Estudos E Reabilitação Da Estrada N'Harea / Gamba. 20140143 - Estudos E Reabilitação En-250, Troço: Camacupa/Cuemba/Munhango. Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo Reabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/BiéEstudos E Reabilitação Da Estrada En-141, Troço: Andulo/Cassumbe. Estudos E Reabilitação En-250, Troço: Cachingues/Chicala/Matumbo.
Ampliação Da Estrada Camama/Viana/MinconsConstrução De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/MinconsConstrução Equipamentos Sociais Requalificação Cazenga/SambizangaSistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/MinconsEstudos E Construção Da 2ª Circular Luanda-Kifangondo/Funda/Catete P 2
44.183.585,00 1.111.812.787,00 1.044.130.831,00 3.162.517.405,00
59.997.973,00
354.500.000,00
2.236.232.644,00 2.333.456.865,00 1.780.644.512,00 1.401.749.608,00 1.571.603.261,00 202.270.304,00 62.965.887,00 426.175.646,00 304.161.000,00 134.640.326,00
1.420.809.749,00 3.093.090.008,00
319.199.400,00 2.311.988.321,00
3.084.150,00 1.199.993.026,00
1.606.162.435,00
815.556.711,00
1.646.889.716,00 907.602.563,00 889.993.424,00 207.859.480,00 329.137.392,00 868.932.675,00
1.453.494.081,00
442.388.505,00 2.163.347.150,00 1.228.152.974,00 7.264.522.213,00 4.427.558.060,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
131
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios -Moxico
Vários Municípios- Benguela
Vários Municípios-Bengo
Vários Municípios-Cabinda
Vários Municípios-Cuanza Sul
Vários Municípios-Cunene
Vários Municípios-Huambo
Vários Municípios-Lunda Norte
Vários Municípios-Malanje
Vários Municípios-Uíge
Vários Municípios-Zaire
Vários Municípios.Lunda Sul
3.594.740.474,00
5.534.984.910,00
1.090.747.545,00
911.053.132,00
2.593.824.710,00
4.259.000.193,00
1.332.026.753,00
1.008.022.523,00
2.104.871.462,00
4.960.762.815,00
2.678.006.960,00
2.797.088.168,00
Estudo Infraestrutura Boavista:Ligação Sonils/Via Expressa/Kifangondo.
20140123 - Estudo Reabilitação En-250, Troço: Luena / Leua / Lumeje. 20140135 - Estudos E Reabilitação En174/260,Luena/Cassamba/Cangamba/Moxico
20140101 - Estudo E Reabilitação Estrada Nacional En-110,Troço:Bocoio/Chila/Atome20140127 - Estudos E Reabilitação En-100, Troço: Egito Praia Ligação Praia Da EvaProj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do LobitoEstudos E Reabilitação En-107, Troço: Chongoroi/Cubal.
Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/MinconsReabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/Muxaluando
Reabilitação Estrada Sundi, Troço:Malongue/Zau/Sanda/Massala/Quissoqui
20140138 - Estudos Reabilitação En243, Waco Kungo(Entrocamento En120)/SangaProjecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E GabelaEstudos E Reabilitação Da Estrada En-104, Troço: Bibala/Lola. Estudos E Reabilitação Da Estrada Mussende / Haco / Kienha.
20140126 - Estudos E Reabilitação En-372, Troço: Ondjiva/Cuamato/Naulila. 20140132 - Estudos E Reabilitação En-368, Cahama/ Otchinjau/Cunene.Reabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote 5+Cir.OndjivaEstudos E Reabilitação En-295, Troço: Humbe/Calueque.
20140110 - Estudos E Reabilitação En-359, Troço: Huambo/Sambo/Hungulo.
20140120 - Estudos E Reabilitação En-190, Troço: Dundo / Nzagi.
20140092 - Estudo E Reabilitação En-170, Troço: Cambundi Catembo/Quitapa.20140107 - Estudos E Reabilitação Da Estrada Malange/Quimbamba/N'Gola Luige. 20140115 - Estudos E Reabilitação Da Estrada Cangandala / Culamagia
20140129 - Estudo E Reabilitação En-150,Troço: Sanza Pombo/Cuilo Pombo/QuimbiandaEstudos E Reabilitação En-150, Troço: Alfândega/Caiongo/Cangola. Estudos E Reabilitação En-160, Troço: Quimbianda/Buengas/Cuilo Futa.Estudos E Reabilitação En-120/215, Troço:Uíge/Songo/Lucunga/Bembe.
20140133 - Estudos E Reabilitação En-304,Cuimba/Serra Da Kanda/Zaire.20140134 - Estudos Reabilitação En120,Mbanza Congo/Madimba/Lucunga/Zaire
20140100 - Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Cacolo/Cucumbi/ Xassengue. 20140137 - Estudos E Reabilitação En230,Muriege/Chiluage/Lunda Sul.
229.736.670,00
1.260.691.138,00 2.334.049.336,00
1.146.188.544,00 907.507.867,00
2.567.010.630,00 914.277.869,00
758.501.494,00 332.246.051,00
911.053.132,00
538.639.427,00 36.035.090,00 974.223.323,00
1.044.926.870,00
1.645.265.606,00 1.235.957.575,00 205.972.299,00
1.171.804.713,00
1.332.026.753,00
1.008.022.523,00
1.236.343.755,00 424.754.872,00 443.772.835,00
1.212.563.138,00 685.950.923,00
1.050.092.805,00 2.012.155.949,00
994.784.041,00 1.683.222.919,00
1.569.199.428,00 1.227.888.740,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
132
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
217.065.632,00 50.005.193,00 11.951.078,00 152.997.361,00 2.112.000,00 3.063.599,00 3.063.599,00
291.569.493,00 120.331.109,00 7.387.844,00
163.051.745,00 798.795,00
30.477.635,00 30.477.635,00
2.809.841.074,00 777.412.739,00 83.643.280,00
1.928.479.471,00 20.305.584,00
222.504.006,00 170.255.346,00 10.184.819,00 41.925.081,00
138.760,00
6.073.881.423,00 576.093.162,00 47.404.811,00
5.380.398.279,00 69.985.171,00
105.281.284.083,00 105.281.284.083,00
Fundo Rodoviário
Gab. Coord. Const. Desenv. Urb. Das Cid. Do Kilamba, Camama E Cacuaco
Instituto De Estradas De Angola
Laboratório De Engenharia De Angola
Ministério Da Construção
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
98,61% 22,72%
5,43% 69,50%
0,96% 1,39% 1,39%
90,54% 37,36%
2,29% 50,63%
0,25% 9,46% 9,46%
100,00% 27,67%
2,98% 68,63%
0,72%
100,00% 76,52%
4,58% 18,84%
0,06%
5,45% 0,52% 0,04% 4,83% 0,06%
94,55% 94,55%
220.129.231,00
322.047.128,00
2.809.841.074,00
222.504.006,00
111.355.165.506,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
133
1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos
31.246.800,00 31.246.800,00 31.246.800,00
100,00% 100,00% 100,00%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
3.168.039.656,00 1.688.315.753,00 1.688.315.753,00 116.378.446,00 116.378.446,00
1.361.417.603,00 70.022.187,00
1.291.395.416,00 1.927.854,00 1.927.854,00
5.405.185.277,00 5.405.185.277,00 5.383.213.639,00
21.971.638,00
36,95% 19,69% 19,69%
1,36% 1,36%
15,88% 0,82%
15,06% 0,02% 0,02%
63,05% 63,05% 62,79%
0,26%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário
591.206.595,00 591.206.595,00
7.181.540.330,00 2.176.708.275,00 553.340.467,00
1.718.606.408,00 2.732.885.180,00
800.478.008,00 800.478.008,00 800.478.008,00
6,90% 6,90%
83,77% 25,39% 6,45%
20,05% 31,88%
9,34% 9,34% 9,34%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Geodesia E CartografiaPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação Social
2.144.709.303,00 49.908.454,00 120.740.719,00
2.528.270.972,00 2.590.053.114,00 586.201.904,00 553.340.467,00
25,02% 0,58% 1,41%
29,49% 30,21% 6,84% 6,45%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
8.573.224.933,00 100,00%Total Geral:
8.573.224.933,00 100,00%Total Geral:
8.573.224.933,00Total Geral: 100,00%
31.246.800,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do Urbanismo E HabitaçãoÓrgão:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
134
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
103.615.686,00 103.615.686,00
349.164.657,00 263.985.973,00 19.439.360,00 65.702.364,00
Comissão Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitação
Instituto Nacional De Habitação
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 75,61%
5,57% 18,82%
103.615.686,00
349.164.657,00
100,00%
100,00%
Actualização Da Cartografia Do País 1:100 000Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoProdução De Legislação Cartográfica E CadastralReforço Da Capacidade Institucional Do Gepe
9.248.972,00 2.144.709.303,00
4.250.000,00 18.500.000,00
0,42% 98,53% 0,20% 0,85%
%Projecto / Actividade Valor 2.176.708.275,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
6.396.516.658,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Caála
Cuito
Estrutura Central
Huambo
Luanda
Malange
Menongue
Saurimo
Varios Municipios-Nacional
Vários Municipios-Cuanza Norte
Vários Municípios-Uíge
886.985.971,00
831.620.437,00
47.464.007,00
169.794.224,00
553.340.467,00
171.392.760,00
288.736.202,00
280.240.111,00
2.685.421.173,00
179.050.913,00
302.470.393,00
Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Da Caála/Kora
Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Do Kuito/Kora
Estudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitação/Minuha
Requalificação Da Cidade Do Huambo-Em Curso
Projecto Nova Vida (2ª Fase)
Requalificação Urbana Da Cidade De Malange-Em Curso
Estudos E Execução Infraestruturas Integradas Menongue Kuando Kubango
Estudos E Execução Das Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul
Elaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/MinuhaPrograma Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / MinuhaEstudos Urbanização 200 Hectares De Reserva Fundiária-Nacional/Minuha
Requalificação Da Cidade Do Dondo 2ª Fase-Kuanza Norte-Em Curso
Estudos E Execução Infraestruturas Integradas Uíge E Negage - Uíge
886.985.971,00
831.620.437,00
47.464.007,00
169.794.224,00
553.340.467,00
171.392.760,00
288.736.202,00
280.240.111,00
120.740.719,00 2.514.772.000,00
49.908.454,00
179.050.913,00
302.470.393,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
135
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
2.715.259.313,00 1.424.329.780,00
96.939.086,00 1.192.099.553,00
1.890.894,00 5.405.185.277,00 5.405.185.277,00
Ministério Do Urbanismo E Habitação
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
33,44% 17,54%
1,19% 14,68%
0,02% 66,56% 66,56%
8.120.444.590,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
136
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
9.359.626.798,00 2.189.293.477,00 2.189.293.477,00 118.752.308,00 118.752.308,00
7.047.255.960,00 55.958.933,00
6.991.297.027,00 4.325.053,00 4.325.053,00
182.666.932.332,00 182.666.932.332,00 182.666.932.332,00
4,87% 1,14% 1,14% 0,06% 0,06%
3,67% 0,03% 3,64% 0,00% 0,00%
95,13% 95,13% 95,13%
Natureza %
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 09.03.06 - Energia Não Eléctrica
44.416.113.362,00 43.539.809.526,00
876.303.836,00
147.610.445.768,00 147.610.445.768,00 147.006.589.436,00
603.856.332,00
23,13% 22,67% 0,46%
76,87% 76,87% 76,56% 0,31%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma Nacional De ElectrificaçãoPrograma Água Para Todos
2.915.367.718,00 357.000.000,00
88.091.063.975,00 57.276.473.172,00 28.048.520.039,00 1.195.150.183,00 702.196.515,00
13.440.787.528,00
1,52% 0,19%
45,87% 29,83% 14,61% 0,62% 0,37% 7,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
192.026.559.130,00 100,00%Total Geral:
192.026.559.130,00 100,00%Total Geral:
192.026.559.130,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Energia E Das ÁguasÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos EnergéticosAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos HídricosApoio A Carteira De Projecto Do SectorApoio InstitucionalCapacitação E Formação Para A Sustentabilidade De Novos Sistemas De Águas (Pat)Consultoria Para As Bacias Hidrográficas InternacionaisCoordenação E Gestão De Projectos
634.921.729,00 1.934.949.792,00 984.096.592,00 357.000.000,00 2.125.000,00 48.905.339,00 76.994.686,00
12,69% 38,66% 19,66% 7,13% 0,04% 0,98% 1,54%
%Projecto / Actividade Valor 5.005.096.716,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
137
Desenvolvimento De Programa De Informatização De Controlo E Gestão De ProjectosFormação De Quadros / Novos Capacidades Técnica Especializadas Para O SectorFormação De Quadros Da Administração PúblicaPrograma De Transformação Do Sector EléctricoReestruturação Do Sector Das ÁguasRegulação Das Actividades No Domínio Da Energia
386.492.372,00 61.690.797,00 9.562.500,00
310.045.829,00 68.000.000,00 130.312.080,00
7,72% 1,23% 0,19% 6,19% 1,36% 2,60%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
187.021.462.414,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cacuaco
Cambambe
Cazenga
Cuito
Cuito Cuanavale
Dala
Estrutura Central
Huambo
Icolo E Bengo
Luanda
33.311.611,00
76.257.122.261,00
164.136.327,00
114.457.858,00
583.976.962,00
4.001.517.566,00
21.132.261.587,00
473.720.000,00
163.433.400,00
348.988.372,00
Ampliação Se Cacuaco/Minea
Const.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/MineaConstrução Do A H De Laúca E Sistema De Transporte Associado
Reabilitação E Modernização Da Se Cazenga/MineaSe 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/Minea
Reab. Ampl. Rede Electrica Do Cuito Projecto Intercalar / Mine
Ampliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações-Cuito Cuanavale
Aproveitamento Hidroeléctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - Luena
Reabilitação Dos Postos De Seccionamento/MineaRef.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/MineaEstudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/MinePrograma De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana)Novos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.Água / MineaProjecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa)Construção De Novos Centros De Distribuição/MineaEstudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/MineaReabilitação De Estações Hidrométricas/MineaFiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/MineaElaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/MineaEstudos, Assistência Técnica Do Pat/MineaImplementação De Sistemas De Energia Solar/Min. EnergiaSistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª Central
Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase)
Reabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-Zanga
Ligação Se Chicala-Kinaxixi-Edel / Minea
33.311.611,00
17.880.242.261,00 58.376.880.000,00
58.789.684,00 105.346.643,00
114.457.858,00
583.976.962,00
4.001.517.566,00
71.058.000,00 261.737.995,00 58.433.362,00 142.116.000,00
4.102.794.176,00 7.288.000.000,00 709.812.188,00 64.496.978,00 22.944.628,00 355.290.000,00 246.073.854,00 53.672.476,00 133.381.314,00
7.622.450.616,00
473.720.000,00
163.433.400,00
10.445.526,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
138
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Matala
Mbanza Congo
Menongue
Ongiva
Soio
Sumbe
Varios Municipios-Nacional
Vários Municípios -Bié
Vários Municípios -Luanda
Vários Municípios- Benguela
1.570.688.939,00
266.941.220,00
71.058.000,00
331.876.854,00
39.916.376.000,00
2.186.400.000,00
8.073.948.854,00
93.713.468,00
9.968.538.549,00
2.731.504.594,00
Se 60/15 Kv Sapú (Estudos) Edel/MineaSe 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/Minea
Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica Matala
Reabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/Zaire
Plano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza Congo
Reforço Sist.Abastecimento De Água A Ondjiva
Instalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte Associado
Reabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/Minea
Electrificação Da Província De Cabinda/MineaReabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte 1Programa De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E BengoElaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia EléctricaElaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias HidrográficasElaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De ÁguaPrograma De Águas SubterrâneasConst. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase 1)Reab.Exp.Redes Mt/Bt-Benguela Huambo Bié(Parte1-Huambo Caala)Revisão Capital Das Centrais Térmicas - Nível NacionalReabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E SulReab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/Minea
Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/Minea
Ampliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/MineaAmpliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/Luanda Implantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/MineaSe 60/15 Kv Samba - Edel/MineaSe 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/MineaSe 60/15 Kv Victória É Certa - Edel/MineaImplantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/MineaConstrução De C.D.S Novas Centralidades/MineaReabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/MineaEstudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.ÁguaInst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/Lda
L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv-120mva
67.077.600,00 271.465.246,00
1.570.688.939,00
266.941.220,00
71.058.000,00
331.876.854,00
39.916.376.000,00
2.186.400.000,00
681.922.782,00 40.106.881,00 82.901.000,00 165.967.802,00 42.374.254,00 9.474.400,00 82.901.000,00
4.935.017.437,00 623.226.032,00 626.790.775,00 499.034.491,00 284.232.000,00
93.713.468,00
683.577.960,00 816.540.423,00
1.054.047.827,00 271.053.109,00 260.546.000,00 354.105.700,00
4.348.515.113,00 789.030.400,00
1.306.159.578,00 22.501.700,00 62.460.739,00
2.731.504.594,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
139
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
9.359.626.798,00 2.189.293.477,00 118.752.308,00
7.047.255.960,00 4.325.053,00
182.666.932.332,00 182.666.932.332,00
Ministério Da Energia E Das Águas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
4,87% 1,14% 0,06% 3,67% 0,00%
95,13% 95,13%
192.026.559.130,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Bengo
Vários Municípios-Cunene
Vários Municípios-Lunda Norte
Vários Municípios-Malanje
Vários Municípios-Namibe
13.440.787.528,00
1.621.306.700,00
852.696.000,00
319.761.000,00
2.302.938.764,00
Programa Água Para Todos / Minea
Reparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/Minea
Reab. Reforço Potência Aproveitamento Hidroeléctrico Luachimo
Reab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2
Reab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª Fase
13.440.787.528,00
1.621.306.700,00
852.696.000,00
319.761.000,00
2.302.938.764,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
140
1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos
6.394.461.856,00 6.394.461.856,00 6.394.461.856,00
100,00% 100,00% 100,00%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
42 - Transferencias De Capital 422 - Transferências De Capital Para O Exterior
5.072.189.083,00 1.860.730.180,00 1.860.730.180,00 218.460.104,00 218.460.104,00
2.988.021.349,00 155.717.814,00
2.832.303.535,00 4.977.450,00 4.977.450,00
15.270.985.016,00 15.235.985.016,00 15.225.985.016,00
10.000.000,00
35.000.000,00 35.000.000,00
24,93% 9,15% 9,15% 1,07% 1,07%
14,69% 0,77%
13,92% 0,02% 0,02%
75,07% 74,89% 74,85%
0,05%
0,17% 0,17%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.02 - Transporte Fluvial 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo
155.908.091,00 155.908.091,00
63.000.000,00 63.000.000,00
20.124.266.008,00 20.124.266.008,00 2.846.680.784,00 3.059.087.660,00 11.158.703.163,00 3.059.794.401,00
0,77% 0,77%
0,31% 0,31%
98,92% 98,92% 13,99% 15,04% 54,85% 15,04%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação Institucional
3.290.119.594,00 63.000.000,00 811.713.602,00
10.106.985.419,00 1.978.691.905,00 2.562.900.694,00
16,17% 0,31% 3,99%
49,68% 9,73%
12,60%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
20.343.174.099,00 100,00%Total Geral:
20.343.174.099,00 100,00%Total Geral:
20.343.174.099,00Total Geral: 100,00%
6.394.461.856,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos TransportesÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
141
Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.373.854.794,00 155.908.091,00
6,75% 0,77%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Actualização E Desenvolvimento Do Software SigaAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesApoio Técnico E Material Na Concretização Da Parceria Mar. Na SecilAquisição De Autocarros Para O Transporte Rodoviário De PassageirosImplementação Do Laboratório De Telecomunicações, Electro. E InglêsInformatização De Serviços E Aquisição De SoftwareInventário Patrimonio FerroviárioIsgest- Instituto Superior De Gestão, Logistica E TransportesManut. Equipamentos/Sistemas Aeroportuários E De Apoio À NavegaçãoManutenção Dos AeroportosModernização De Equip. E Ser. De Tecnologias De Informação Dos AeroportosPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalRealização De Workshops E ConferênciasReestruturação Da Enana (Aena)Segurança Do Sistema De Informação
10.625.000,00 3.341.969.594,00
21.250.000,00 350.000.000,00 29.035.193,00 34.000.000,00 7.425.694,00 85.000.000,00 700.000.000,00 680.000.000,00 70.000.000,00 437.731.275,00 42.500.000,00 85.000.000,00 59.500.000,00
0,18% 56,13% 0,36% 5,88% 0,49% 0,57% 0,12% 1,43%
11,76% 11,42% 1,18% 7,35% 0,71% 1,43% 1,00%
%Projecto / Actividade Valor 5.954.036.756,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
14.389.137.343,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cabinda
Chitato
Estrutura Central
Luanda
Moxico
Saurimo
Soio
Varios Municipios-Nacional
168.386.400,00
85.324.659,00
2.032.434.500,00
1.965.600,00
72.740.052,00
59.850.000,00
550.660.726,00
9.102.204.318,00
Construção De Um Quebra Mar Para A Nova Ponte Cais De Cabinda
Reabilitação Do Aeroporto Do Dundo
Aquisição De 4 Catamarãs/MintransConst.Centros Formação Prof. Dos Caminhos De Ferro De Angola/MintransReabilitação De Infraestrutura Ministério Dos TransportesAquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./MintransAquisição De 1000 Mini Autocarros/Mintrans
Aquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio Porte
Reabilitação Do Aeroporto Do Luena
Construção Do Aerogare Aeroporto Saurimo/Mintrans
Reabilitação Do Aeroporto Do SoyoConstrução Do Porto Seco Do Soyo / Mintransp
Reabilitação Do C.F.M/Mintrans
168.386.400,00
85.324.659,00
741.889.194,00 63.000.000,00 155.908.091,00 441.637.215,00 630.000.000,00
1.965.600,00
72.740.052,00
59.850.000,00
468.760.726,00 81.900.000,00
6.536.718.267,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
142
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 42 - Transferencias De Capital
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
401.365.000,00 179.000.000,00 20.000.000,00 201.365.000,00 1.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
718.148.527,00 399.110.283,00 30.361.938,00 286.610.837,00 2.065.469,00 10.000.000,00 10.000.000,00
809.083.771,00 171.856.628,00 26.417.765,00 609.083.771,00 1.725.607,00
3.143.591.785,00 1.110.763.269,00 141.680.401,00
1.890.961.741,00 186.374,00
15.225.985.016,00 15.225.985.016,00
Conselho Nacional De Carregadores
Instituto Marítimo E Portuário De Angola
Instituto Nacional Da Aviação Civil
Ministério Dos Transportes
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
91,98% 41,02%
4,58% 46,15%
0,23% 8,02% 8,02%
98,63% 54,81%
4,17% 39,36%
0,28% 1,37% 1,37%
100,00% 21,24%
3,27% 75,28%
0,21%
17,11% 6,05% 0,77%
10,29% 0,00%
82,89% 82,89%
436.365.000,00
728.148.527,00
809.083.771,00
18.369.576.801,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios -Luanda
Vários Municípios-Cuando Cubango
1.835.743.886,00
479.827.202,00
Reabilitação Do C.F.B/MintransAquisição De Navios De Cabotagem Para A Ligação Cabinda-Soyo-Luanda
Sistema De Transporte B.R.T. Meios RolantesConstrução Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo Baía
Construção Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo
2.237.886.051,00 327.600.000,00
1.575.000.000,00 260.743.886,00
479.827.202,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
143
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.036.475.769,00 1.034.164.545,00 1.034.164.545,00
88.420.002,00 88.420.002,00
2.912.321.121,00 171.523.205,00
2.740.797.916,00 1.570.101,00 1.570.101,00
226.135.768,00 226.135.768,00 226.135.768,00
94,69% 24,26% 24,26%
2,07% 2,07%
68,32% 4,02%
64,30% 0,04% 0,04% 5,31% 5,31% 5,31%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
10 - Protecção Ambiental 10.03.00 - Redução Da Poluição 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem 10.05.00 - Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente 10.06.00 - Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados
81.081.768,00 50.335.468,00 30.746.300,00
4.181.529.769,00 136.000.000,00
1.487.852.182,00 1.647.718.187,00 909.959.400,00
1,90% 1,18% 0,72%
98,10% 3,19%
34,90% 38,66% 21,35%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Promoção De Produção Sustentável Programa De Qualidade AmbientalPrograma Participativo De Gestao Ambiental
1.362.484.467,00 250.507.303,00 60.625.000,00 95.750.000,00 120.814.900,00 146.625.000,00
1.072.522.208,00 1.153.282.659,00
31,96% 5,88% 1,42% 2,25% 2,83% 3,44%
25,16% 27,06%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
4.262.611.537,00 100,00%Total Geral:
4.262.611.537,00 100,00%Total Geral:
4.262.611.537,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do AmbienteÓrgão:
Impacto Das Alt.Climáticas Na Seg.Alimentar No Centro E Sul -CetacAdministração E Gestão Da Política E Promoção Da Protecção AmbientalAvaliação Do Clima Do Centro E Sul De Angola Face As Alt. ClimáticasCapacitação De PeritosComissão Multisectorial Contra Derrame De Petroleo.Controlo Da Contaminação Das Águas Nacionais/Minamb
61.086.191,00 1.362.484.467,00
62.500.000,00 34.000.000,00 31.450.000,00 21.250.000,00
1,79% 39,89% 1,83% 1,00% 0,92% 0,62%
%Projecto / Actividade Valor 3.415.405.837,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
144
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
25.041.562,00 18.400.000,00
Agência Nacional De Resíduos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 73,48%
25.041.562,00 100,00%
Educação E Capacitação Para Gestão AmbientalEstudo De CatalogaçãoEstudo E Investigação Do Uso De Terra, Águas E Alterações ClimáticasEstudo Para Levantamento Novas Aréas De ConservaçãoEstudo Sócio Economicos Nas Áreas De Conservação TransfronteiriçasEstudos De Impactes AmbientalEstudos, Projectos E Fiscalização De Empreendimentos DocetacFeira Internacional Do AmbienteImplementação Do Plano Estrat. P/Gestão Residuos UrbanosMaiombe EcologiaPlanos Directores Gerais De Bacias HidrograficasPreservação Da Palanca Negra GigantePrograma Da Iniciativa Transfron. De Conser. Da Floresta Do MayombePrograma De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoPrograma De Desenvolvimento Do Sector ElectricoPrograma De Educação E Sensibilização Ambiental A Nivel NacionalPrograma De Gestão Ambiental CompartilhadaPrograma De Luta Contra O Conflito Homem-Animal.-Programa De Monitorização Ambiental.Programa De Produção SustentávelPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saneamento Liderado Pelas ComunidadesPrograma De Suporte Economico A Gestão AmbientalProjecto De Criação De Base De Dados De Indica. Ambientais.Promoção De Eventos Internacionais Sobre Ecologia E ClimaRecuperação Ecológica De Áreas Degradadas - CetacReforço Da Capacidade Institucional Do Cetac
102.000.000,00 4.250.000,00 51.000.000,00 38.250.000,00 51.000.000,00 19.125.000,00 42.038.809,00 51.000.000,00 59.221.468,00 17.575.903,00 10.625.000,00 46.750.000,00 102.000.000,00 472.250.000,00 51.000.000,00 93.500.000,00 21.250.000,00 72.250.000,00 42.500.000,00 85.000.000,00 97.274.000,00 114.750.000,00 21.250.000,00 28.900.000,00 25.499.999,00 60.625.000,00 61.750.000,00
2,99% 0,12% 1,49% 1,12% 1,49% 0,56% 1,23% 1,49% 1,73% 0,51% 0,31% 1,37% 2,99%
13,83% 1,49% 2,74% 0,62% 2,12% 1,24% 2,49% 2,85% 3,36% 0,62% 0,85% 0,75% 1,78% 1,81%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
847.205.700,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cazenga
Estrutura Central
Huambo
Vários Municípios -Luanda
11.931.400,00
549.288.500,00
55.985.800,00
230.000.000,00
Construção Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/Minamb
Elaboração De Estudos, Projectos E Ficalização/MinambApoio Sector Do Ambiente (Bad)Construção E Apetrechamento Do Instituto Nacional Do Ambiente
Construção Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No Huambo
Projecto De Apoio Aos Parques E Reservas
11.931.400,00
18.200.000,00 512.273.600,00 18.814.900,00
55.985.800,00
230.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
145
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
25.293.906,00 18.400.000,00 1.600.000,00 5.293.906,00
359.412.561,00 40.767.375,00 4.040.000,00
314.605.186,00 50.000.000,00 50.000.000,00
108.281.626,00 33.203.733,00 3.161.200,00 71.477.893,00
438.800,00
3.518.446.114,00 923.393.437,00 78.018.802,00
2.515.902.574,00 1.131.301,00
176.135.768,00 176.135.768,00
Centro De Análises De Poluição E Controlo Ambiental
Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas
Fundo Nacional Do Ambiente
Ministério Do Ambiente
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 72,74%
6,33% 20,93%
87,79% 9,96% 0,99%
76,84% 12,21% 12,21%
100,00% 30,66%
2,92% 66,01%
0,41%
95,23% 24,99%
2,11% 68,10%
0,03% 4,77% 4,77%
25.293.906,00
409.412.561,00
108.281.626,00
3.694.581.882,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
146
1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos
963.293.047,00 963.293.047,00 963.293.047,00
100,00% 100,00% 100,00%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
3.680.278.341,00 1.541.961.202,00 1.541.961.202,00
83.122.025,00 83.122.025,00
2.046.789.078,00 237.952.810,00
1.808.836.268,00 8.406.036,00 8.406.036,00
9.055.675.737,00 9.055.675.737,00 9.037.891.957,00
17.783.780,00
28,90% 12,11% 12,11%
0,65% 0,65%
16,07% 1,87%
14,20% 0,07% 0,07%
71,10% 71,10% 70,96%
0,14%
Natureza %
04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 09.06.02 - Tecnologias Da Informação
510.156.438,00 236.319.114,00
273.837.324,00 273.837.324,00
12.225.797.640,00 12.225.797.640,00 9.640.199.654,00 2.585.597.986,00
4,01% 1,86%
2,15% 2,15%
95,99% 95,99% 75,69% 20,30%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Melhor.Do Sist.De Form.Téc.E Profis.E Do EmpregoPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De Telecomunicações
2.915.969.425,00 188.629.960,00 109.210.068,00 176.033.026,00
9.346.111.599,00
22,90% 1,48% 0,86% 1,38%
73,38%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
12.735.954.078,00 100,00%Total Geral:
12.735.954.078,00 100,00%Total Geral:
12.735.954.078,00Total Geral: 100,00%
963.293.047,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoÓrgão:
Acções De Sensibilização E Divulgação Das Mediatecas.Acções Divulg. Prog. Nacional Massificaçãoo E Inclusao Digital.
7.688.283,00 10.200.000,00
0,22% 0,29%
%Projecto / Actividade Valor 3.489.842.479,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
147
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
192.649.002,00 49.247.372,00 4.250.000,00
138.651.630,00 500.000,00
452.363.689,00 105.361.217,00 6.369.971,00
340.632.501,00
Centro Nacional De Tecnologias Da Informação
Instituto Angolano Das Comunicações
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 25,56%
2,21% 71,97%
0,26%
100,00% 23,29%
1,41% 75,30%
192.649.002,00
452.363.689,00
100,00%
100,00%
Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações Administração E Gestão Da Rede De Mediatecas De AngolaEst.Portal Agrometeorologia On-Line Apoio Act. Agricola Em AngolaEstruturação Do Sistema De Previsão Do Tempo Para Tv AngolanaFormação E Capacitação Aos Quadros Em Tecnologias De InformaçãoFormação E Capacitação Profissional Massificação Da T.I.P/Todo O Território NacionalPrestação De Serviços De EducaçãoPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaRegulação Da Actividade De Correios E TelecomunicaçõesRema Nas EscolasRemanet, DigiremaServiços Provedores De Tecnologias De InformaçãoSist.Gestão Rede Mediat. Hosp Cont.,Seg Espac. Auguer Fibra Óptica.
236.319.114,00 1.524.141.488,00 324.078.687,00 17.875.000,00 43.247.676,00 188.629.960,00 93.525.500,00 100.000.000,00 115.561.690,00 263.504.757,00 452.363.689,00 41.412.500,00 27.750.000,00 25.500.000,00 18.044.135,00
6,77% 43,67% 9,29% 0,51% 1,24% 5,41% 2,68% 2,87% 3,31% 7,55%
12,96% 1,19% 0,80% 0,73% 0,52%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
9.246.111.599,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Estrutura Central
Luanda
Vários Municípios -Luanda
13.583.440,00
8.013.773.658,00
459.642.296,00
759.112.205,00
Const. Do Centro Reg. Formação Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 2
Estudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/MinttiImplementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2Proj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/Minctl
Estudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico CamamaConstrução Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic)Construção Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/Lda
Rema Redes Mediatecas De Angola
13.583.440,00
5.656.034,00 1.124.413.048,00 6.883.704.576,00
279.821.069,00 158.275.634,00 21.545.593,00
759.112.205,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
148
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
236.319.114,00 201.056.824,00 9.000.000,00 26.260.790,00
1.500,00
115.561.690,00 72.924.000,00 5.376.000,00 35.561.690,00 1.700.000,00
2.343.495.022,00 1.031.277.409,00
52.740.434,00 1.253.792.643,00
5.684.536,00 8.976.591.956,00 8.976.591.956,00
339.889.824,00 82.094.380,00 5.385.620,00
251.889.824,00 520.000,00
79.083.781,00 79.083.781,00
Instituto Nacional De Telecomunicações
Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação
Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação
Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 85,08%
3,81% 11,11%
0,00%
100,00% 63,10%
4,65% 30,77%
1,47%
20,70% 9,11% 0,47%
11,08% 0,05%
79,30% 79,30%
81,12% 19,59%
1,29% 60,12%
0,12% 18,88% 18,88%
236.319.114,00
115.561.690,00
11.320.086.978,00
418.973.605,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
149
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.502.185.252,00 568.577.989,00 568.577.989,00 35.546.792,00 35.546.792,00
898.053.071,00 207.305.354,00 690.747.717,00
7.400,00 7.400,00
253.724.223,00 253.724.223,00 253.724.223,00
85,55% 32,38% 32,38%
2,02% 2,02%
51,14% 11,81% 39,34%
0,00% 0,00%
14,45% 14,45% 14,45%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.09.00 - Investigação Básica
09 - Assuntos Económicos 09.09.00 - Outras Actividades Económicas
1.701.837.435,00 1.701.837.435,00
54.072.040,00 54.072.040,00
96,92% 96,92%
3,08% 3,08%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.475.401.985,00 22.549.685,00 49.184.419,00 208.773.386,00
84,02% 1,28% 2,80%
11,89%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
1.755.909.475,00 100,00%Total Geral:
1.755.909.475,00 100,00%Total Geral:
1.755.909.475,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Ciência E TecnologiaÓrgão:
Promoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaUso De Imagem De Satelite Para Apoio Ao Controlo E Combate As Ravinas
1.475.401.985,00 3.784.200,00
99,74% 0,26%
%Projecto / Actividade Valor 1.479.186.185,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
276.723.290,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Huambo
Luanda
48.364.310,00
45.400.219,00
101.111.019,00
Construção Laboratório Geoespaciais E Georeferências Em Belas Luanda
Construção E Apetrechamento Do Centro Investigação Agricola Huambo
Reabilitação Apetrechamento Biblioteca Investigação Cientifica LuandaConstrução Apetrechamento Parque Tecnologico Incubadora Empresa LuandaConstrução E Apetrechamento Centro Captação Imagens Satélite Luanda
48.364.310,00
45.400.219,00
22.549.685,00 31.522.355,00 47.038.979,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
150
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.502.185.252,00 568.577.989,00 35.546.792,00 898.053.071,00
7.400,00 253.724.223,00 253.724.223,00
Ministério Da Ciência E Tecnologia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
85,55% 32,38%
2,02% 51,14%
0,00% 14,45% 14,45%
1.755.909.475,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Bengo
Vários Municípios.Lunda Sul
47.846.202,00
34.001.540,00
Construção Apetrechamento 1 Edificio Monitorização De Queimadas Bengo
Construção E Apetrechamento Central Termovalorização Lunda Sul.
47.846.202,00
34.001.540,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
151
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.782.873.887,00 704.575.819,00 704.575.819,00 31.000.854,00 31.000.854,00
2.046.855.014,00 59.060.083,00
1.987.794.931,00 442.200,00 442.200,00
637.119.872,00 637.119.872,00 637.119.872,00
81,37% 20,60% 20,60%
0,91% 0,91%
59,85% 1,73%
58,12% 0,01% 0,01%
18,63% 18,63% 18,63%
Natureza %
04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação
09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações
91.769.127,00 91.769.127,00
778.433.998,00 778.433.998,00
2.549.790.634,00 2.549.790.634,00 2.549.790.634,00
2,68% 2,68%
22,76% 22,76%
74,56% 74,56% 74,56%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialPrograma De Capacitação Institucional
2.272.522.552,00 1.111.304.084,00
36.167.123,00
66,45% 32,49% 1,06%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3.419.993.759,00 100,00%Total Geral:
3.419.993.759,00 100,00%Total Geral:
3.419.993.759,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Comunicação SocialÓrgão:
Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeApetrechamento Da BibliotecaAssessoria E Consultoria Em Programas TelevisivosConsultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação SocialFormação E Superação Técnica ProfissionalMarketing Institucional Modernização Da Central Técnica De Programas Da Telev. Púb.De AngolaPrémio Nacional De JornalismoRegulação Da Actividade De Comunicação SocialSuperação E Especialização De Quadros
205.557.079,00 1.785.000,00 61.667.126,00 36.167.123,00 91.160.513,00 227.657.079,00 411.114.158,00 241.114.158,00
1.052.017.439,00 2.550.000,00
8,82% 0,08% 2,65% 1,55% 3,91% 9,77%
17,64% 10,34% 45,14% 0,11%
%Projecto / Actividade Valor 2.330.789.675,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
152
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
287.357.660,00 182.653.116,00 9.394.511,00 95.132.833,00
177.200,00
2.495.516.227,00 521.922.703,00 21.606.343,00
1.951.722.181,00 265.000,00
637.119.872,00 637.119.872,00
Conselho Nacional De Comunicação Social
Ministério Da Comunicação Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 63,56%
3,27% 33,11%
0,06%
79,66% 16,66%
0,69% 62,30%
0,01% 20,34% 20,34%
287.357.660,00
3.132.636.099,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
1.089.204.084,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Huambo
927.109.594,00
162.094.490,00
Construção Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ CmsConstrução Do Novo Centro Emissor Do Cassoneca
Construção Do Centro De Formação De Jornalistas No Huambo
249.322.496,00 677.787.098,00
162.094.490,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
153
1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos
155.130.399,00 155.130.399,00 155.130.399,00
100,00% 100,00% 100,00%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 43 - Despesas De Capital Financeiro 432 - Amortização De Passivos Financeiros
60.813.562.449,00 22.869.187.807,00 22.869.187.807,00 1.472.268.506,00 1.472.268.506,00
36.130.207.858,00 16.542.024.843,00 19.588.183.015,00
341.898.278,00 341.898.278,00
16.772.431.196,00 16.096.084.853,00 16.096.084.853,00
676.346.343,00 676.346.343,00
78,38% 29,48% 29,48%
1,90% 1,90%
46,57% 21,32% 25,25%
0,44% 0,44%
21,62% 20,75% 20,75%
0,87% 0,87%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios
06 - Protecção Social 06.06.00 - Doença E Incapacidade
28.234.291,00 28.234.291,00
64.853.482,00 64.853.482,00
75.606.063.013,00 23.507.572.835,00 9.859.689.049,00 5.476.452.038,00 23.438.767.549,00 11.717.590.579,00 1.605.990.963,00
1.886.842.859,00 1.886.842.859,00
0,04% 0,04%
0,08% 0,08%
97,45% 30,30% 12,71% 7,06%
30,21% 15,10% 2,07%
2,43% 2,43%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Des.Do Sect.Farmacêutico E De Gest.De Disp.MédicosProg.De Gest.E Des.Do Aprovis.E Logística Do Sec.Da SaúdeProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. Hospitalar
45.321.910.109,00 7.183.795.542,00 10.566.279.349,00 3.811.536.220,00
58,42% 9,26%
13,62% 4,91%
%Programa Valor
Valor
Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
77.585.993.645,00 100,00%Total Geral:
77.585.993.645,00 100,00%Total Geral:
77.585.993.645,00Total Geral: 100,00%
155.130.399,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da SaúdeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
154
Prog.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil
21.858.600,00 129.593.647,00
4.086.933.298,00 5.571.734.236,00
38.671.440,00 853.681.204,00
0,03% 0,17% 5,27% 7,18% 0,05% 1,10%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos EssenciaisAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaAuditoria E Certificação Das Unidades SanitáriasCampanha De Redução Acelerada Da Mortalidade Materna-CarmaCirurgia Cardíaca Toráxica Pediátrica Hospital Josina MachelCompras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede TerciáriaContrato De Parceria Aquisição Medicam. Vacinas-Parceria Cecoma-AntexCoordenação Dos Programas De Saúde PúblicaDesenvolvimento Da Central De Compras E Aprovis.De Medicam. E Meios MédicosDesenvolvimento Da Dermatologia Nas Unid. Hospital. Do Serv. Nacional Da SaúdeDesenvolvimento Da Escola Nacional De Saúde PúblicaElaboração E Implement. Plano Nac. Desenv. Sanitário Angola 2012-2021Evacuações MédicasFormação De Quadros De SaúdeFundos De Contrapartida No Âmbito Conv. Parceria Bad,Cisa/Ipad E F.GlobalGestão Gerencial Dos Laboratórios Dos Hospitais CentraisGestão Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.GastávelHamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco MundialHumanização HospitalarImplementação De Biossegurança Nas Unidades SanitariasImplementação Do Plano Nacional Gestão Dist.MedicamentosImplementação Do Regulamento Sanit. InternacionalPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasProg. Hemodialises Hosp. Regionais Bgla, Mje, Hla,Cba, Hbo E Munc LobitoPrograma Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras ParasitosesPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma Da Saúde Reprodutiva E Espaçamento Das GravidezesPrograma De Combate A CóleraPrograma De Controlo Dos Factores De Risco CardiovascularPrograma De NutriçãoPrograma De Reabilit. Da Pessoa Portadora De Sensora MotoraPrograma De Reforço Do Sistema Nac. De Vigilância Epidemiológica
3.025.603.811,00 850,00
334.223.047,00 157.953.302,00
1.195.143.000,00 59.050.585,00 54.312.114,00 11.748.377,00
5.368.100.184,00 151.788.977,00 61.731.062,00 422.105.072,00 45.949.748,00 179.941.744,00 340.000.000,00 546.214.696,00 21.858.600,00 8.426.655,00
148.750.000,00 90.490.079,00 54.210.349,00 61.589.771,00 488.696.443,00 43.798.919,00 41.426.632,00
7.961.256.033,00 28.988.020.456,00
393.543.810,00 119.000.000,00 160.623.867,00 130.197.262,00 178.668.833,00 129.674.577,00 78.416.318,00 72.672.921,00 20.971.785,00 82.899.990,00
4,91% 0,00% 0,54% 0,26% 1,94% 0,10% 0,09% 0,02% 8,72% 0,25% 0,10% 0,69% 0,07% 0,29% 0,55% 0,89% 0,04% 0,01% 0,24% 0,15% 0,09% 0,10% 0,79% 0,07% 0,07%
12,93% 47,07% 0,64% 0,19% 0,26% 0,21% 0,29% 0,21% 0,13% 0,12% 0,03% 0,13%
%Projecto / Actividade Valor 61.584.911.650,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
155
Programa De VacinaçãoPrograma Dos Centros De Excelência Para Diagnóstico ClínicoPrograma Estratégico De Desenv. Do Capital Humano Da SaúdePrograma Nacional De Doenças Mentais E ToxicodependênciaProj.Tratamento De Doentes De Junta Medica Na Clinica Girassol ( J.N.S)Projecto De Cirurgia Plástica ReconstrutivaProjecto De Combate A LepraProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Combate A TuberculoseProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisProjecto De Gestão Orçamental Dos Hospitais NacionaisProjecto De Modernização Gerencial E Informática Do Ministério Da SaúdeReforço Capac. Orgãos De Adm. E Gestão Serviço Nacional SaúdeReforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia PaimRegisto De Luta Contra O CancroRegulação Da Actividade Da SaúdeRelançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da TripanossomíaseRevitalização Dos Serviços Municipais De SaúdeServiço De Cirurgia CardiacaServiços De HemodiáliseServiços De Oncologia E CâncerServiços De Pediat.E Patolog.NeonatalServiços De Reabilitação Física
853.681.204,00 14.057.172,00 275.672.182,00 33.065.000,00 119.000.000,00 419.465.055,00 70.260.319,00 459.373.665,00 598.669.716,00 68.119.850,00 34.421.817,00 30.318.348,00
212,00 72.170.731,00 38.671.440,00 25.294.107,00 34.042.639,00 52.564.845,00 694.900.500,00 535.535.700,00
1.652.813.635,00 2.386.910.785,00 1.886.842.859,00
1,39% 0,02% 0,45% 0,05% 0,19% 0,68% 0,11% 0,75% 0,97% 0,11% 0,06% 0,05% 0,00% 0,12% 0,06% 0,04% 0,06% 0,09% 1,13% 0,87% 2,68% 3,88% 3,06%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
16.001.081.995,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Cazengo
Chitato
Cuemba
Cuito
Cuito Cuanavale
Cuvelai
Estrutura Central
61.721.093,00
267.858.280,00
142.849.522,00
102.733.338,00
186.280.263,00
147.379.532,00
104.351.361,00
4.343.724.201,00
Construção Do Armazém Central De Benguela
Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/Minsa
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda Norte
Construção De Um Hospital Municipal No Cuemba/Bié
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/Minsa
Const. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando Cubango)/Minsa
Construção De Um Hospital Municipal No Cuvelai/Cunene
Forn. Equip. Mat. Log. Assistência Hosp. Ambul. E Banco De UrgênciaAquisição De Equip. P/ Instalação De Gases Medicinais/MinsaConstrução E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/Minsa
61.721.093,00
267.858.280,00
142.849.522,00
102.733.338,00
186.280.263,00
147.379.532,00
104.351.361,00
4.047.606.331,00 220.320.000,00 28.234.291,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
156
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
642.167.457,00 308.764.573,00 20.693.985,00 312.631.259,00
77.640,00
782.180.191,00 543.488.547,00 60.280.732,00 178.135.330,00
275.582,00
4.281.231.220,00 2.797.660.895,00
Centro Nacional De Sangue
Centro Ortopedico De Viana
Hospital Americo Boavida
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 48,08%
3,22% 48,68%
0,01%
100,00% 69,48%
7,71% 22,77%
0,04%
100,00% 65,35%
642.167.457,00
782.180.191,00
4.281.231.220,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Luanda
Luchazes
Menongue
Moxico
Saurimo
Uíge
Varios Municipios-Nacional
Viana
398.612.087,00
68.368.579,00
220.501.984,00
3.591.000.000,00
128.875.566,00
162.832.107,00
5.982.745.648,00
91.248.434,00
Construção E Instalação Do Centro Provincial De Sangue/Minsa
Reab.Complementar Da Escola Técnica De Professores De Saúde/LuandaReabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços)Obras Complementares Do Hospital Pediátrico De LuandaReabilitação Do Hospital Sanatório De LuandaConstrução E Instalação Do Centro Nacional De Sangue
Construção De Um Hospital Municipal No Luchazes/Cangamba(Moxico)
Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Cuando Cubango/Minsa
Construção Do Hospital Provincial Do Moxico/Minsa
Reabilitação Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/Minsa
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa
Equipamento Médico/Técnico Para As Províncias E Hospitais MunicipaisAquisição De Clínicas Móveis E Motorizadas
Construção Do Armazém Central De Luanda/MinsaReabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/Minsa
47.563.579,00
64.853.482,00 110.786.144,00 18.733.962,00 146.881.805,00 57.356.694,00
68.368.579,00
220.501.984,00
3.591.000.000,00
128.875.566,00
162.832.107,00
2.000.000.000,00 3.982.745.648,00
52.101.205,00 39.147.229,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
157
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
1.108.833.951,00 508.368.214,00 37.538.509,00 562.527.228,00
400.000,00
3.261.869.534,00 2.546.486.542,00 159.205.589,00 555.974.129,00
203.274,00
2.323.544.686,00 1.788.718.974,00 155.495.873,00 379.007.987,00
321.852,00
6.702.602.632,00 3.377.709.234,00 144.323.135,00
3.180.554.735,00 15.528,00
676.346.343,00 676.346.343,00
1.239.805.817,00 828.774.085,00 59.379.499,00 351.413.667,00
238.566,00
2.395.534.740,00 1.951.831.394,00 105.161.522,00 338.053.470,00
488.354,00
Hospital De Medicina E Reabilitação Física
Hospital Do Prenda
Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula
Hospital Josina Machel
Hospital Neves Bendinha
Hospital Pediátrico De Luanda-David Bernardino
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 45,85%
3,39% 50,73%
0,04%
100,00% 78,07%
4,88% 17,04%
0,01%
100,00% 76,98%
6,69% 16,31%
0,01%
90,83% 45,77%
1,96% 43,10%
0,00% 9,17% 9,17%
100,00% 66,85%
4,79% 28,34%
0,02%
100,00% 81,48%
4,39% 14,11%
0,02%
1.108.833.951,00
3.261.869.534,00
2.323.544.686,00
7.378.948.975,00
1.239.805.817,00
2.395.534.740,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
158
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
962.503.088,00 597.932.385,00 41.294.561,00 323.229.558,00
46.584,00
1.409.836.241,00 992.162.974,00 69.452.282,00 345.022.094,00 3.198.891,00
1.652.813.635,00 466.555.760,00 30.100.000,00
1.156.102.881,00 54.994,00
393.543.810,00 237.649.517,00 17.300.000,00 138.594.293,00
2.794.912.382,00 342.444.435,00 21.529.426,00
2.430.938.521,00
1.078.593.652,00 509.636.633,00 35.406.336,00 532.834.787,00
715.896,00
3.113.592.960,00 2.190.748.839,00 144.257.705,00
Hospital Psiquiatrico
Hospital Sanatório De Luanda
Instituto Angolano De Controlo De Câncer
Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases
Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida
Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola
Maternidade Lucrecia Paim
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 62,12%
4,29% 33,58%
0,00%
100,00% 70,37%
4,93% 24,47%
0,23%
100,00% 28,23%
1,82% 69,95%
0,00%
100,00% 60,39%
4,40% 35,22%
100,00% 12,25%
0,77% 86,98%
100,00% 47,25%
3,28% 49,40%
0,07%
100,00% 70,36%
4,63%
962.503.088,00
1.409.836.241,00
1.652.813.635,00
393.543.810,00
2.794.912.382,00
1.078.593.652,00
3.113.592.960,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
159
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
26.669.996.453,00 2.880.254.806,00 196.255.663,00
23.258.481.663,00 335.004.321,00
16.096.084.853,00 16.096.084.853,00
Ministério Da Saúde
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
62,36% 6,73% 0,46%
54,39% 0,78%
37,64% 37,64%
42.766.081.306,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
160
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
19.037.959.901,00 4.406.070.367,00 4.406.070.367,00 321.863.701,00 321.863.701,00
14.174.359.817,00 1.623.604.230,00 12.550.755.587,00
135.666.016,00 135.666.016,00
2.212.828.127,00 2.212.828.127,00 2.212.828.127,00
89,59% 20,73% 20,73%
1,51% 1,51%
66,70% 7,64%
59,06% 0,64% 0,64%
10,41% 10,41% 10,41%
Natureza %
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.10.00 - Educação Especial 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados
21.250.788.028,00 3.921.097.059,00 6.040.502.083,00 6.556.563.137,00 4.367.904.699,00 280.461.767,00 84.259.283,00
100,00% 18,45% 28,42% 30,85% 20,55% 1,32% 0,40%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Reforma Educativa
9.088.791.203,00 4.534.214.514,00 214.117.923,00 26.414.711,00
2.179.169.642,00 4.218.694.044,00
83.086.751,00 906.299.240,00
42,77% 21,34% 1,01% 0,12%
10,25% 19,85% 0,39% 4,26%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
21.250.788.028,00 100,00%Total Geral:
21.250.788.028,00 100,00%Total Geral:
21.250.788.028,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da EducaçãoÓrgão:
Acções De Combate Ao Vih-Sida Nas EscolasAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorAquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino SecundárioAquisição De Bibliografia Técnica Para Os Institutos Médios TécnicosAquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino SecundárioAquisição De Manuais Para Línguas Nacionais
23.800.000,00 3.115.171.314,00 102.619.899,00 179.087.818,00 183.479.546,00 193.518.525,00 200.366.681,00
0,12% 15,86% 0,52% 0,91% 0,93% 0,99% 1,02%
%Projecto / Actividade Valor 19.638.719.251,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
161
Aquisição Duas Escolas Ensino Secundário Na Centralidade Do ZangoAquisição Material Didáctico Especializado/Ensino EspecialAssistência Técnica Ao Projecto BadAssistência Técnica Do Projecto Linha De Crédito ChinaElaboração Da Carta Escolar 1ª Fase De GeneralizaçãoEmpreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundário Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperação Do Atraso EscolarEncargos Com A Cooperação Para Os Novos Institutos MédiosFormação De Professores Do FuturoFormação E Superação Técnica ProfissionalInformatização De EscolasManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Escolas Nacionais E EdíficioPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Cooperação Estratégica P/ Aplicação E Desen Novas Tec EducativaPrograma De Desenvolvimento Do Sistema Nacional De Avaliação EducacionalPrograma De Empreendedorismo No Ensino SecundárioPrograma De Estratégia De Inserção Das Línguas Nacionais No Ensino PrimárioProj De Elab Edição E Impr Manuais Escolares Do 1º Ciclo Do Ensino Secun.Projecto De Monitoria De Funcionamento Do Sige Nas 18 ProvinciasProjecto De Reestruturação Curricular Do Subsistema Ensino Geral De AngolaRealização De Jogos Desportivos EscolaresRef Ens Téc Prof: Formação De Prof E Elaboração Materiais Pedagógicos Em 22 Institutos MédiosRegulação Da Actividade Do Ensino
416.500.000,00 83.086.751,00 69.791.669,00 468.513.917,00 168.090.567,00 261.339.042,00 983.652.568,00
1.905.543.988,00 166.309.815,00
4.250.000.000,00 1.000.000.000,00
2.550.000,00 290.746.289,00 95.625.000,00
3.151.223.349,00 1.195.517.074,00 121.705.305,00 126.463.419,00 55.796.305,00 13.751.242,00 238.420.931,00 95.959.602,00 226.298.904,00 63.635.032,00 117.904.699,00
72.250.000,00
2,12% 0,42% 0,36% 2,39% 0,86% 1,33% 5,01% 9,70% 0,85%
21,64% 5,09% 0,01% 1,48% 0,49%
16,05% 6,09% 0,62% 0,64% 0,28% 0,07% 1,21% 0,49% 1,15% 0,32% 0,60%
0,37%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.612.068.777,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Cuito
Estrutura Central
Icolo E Bengo
Lobito
Luanda
26.414.711,00
93.848.702,00
346.700.746,00
93.848.695,00
37.568.593,00
64.246.000,00
Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/Bgl
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/Med
20120151 - Reforço Da Qualidade De Ensino SecundárioProjecto Educação Ii- Acções Complementares Estudos Para Aquisição De Laboratórios
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/Med
Est. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / Lobito
Reabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/Med
26.414.711,00
93.848.702,00
214.262.147,00 85.747.909,00 46.690.690,00
93.848.695,00
37.568.593,00
64.246.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
162
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
55.873.318,00 55.873.318,00
509.583.052,00 447.580.329,00 35.950.722,00 26.032.001,00
20.000,00
1.225.045.030,00 1.069.584.851,00
68.665.606,00 85.949.172,00
845.401,00
Comissão Nacional Para A Unesco
Instituto Médio Comercial De Luanda
Instituto Médio De Economia De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 87,83%
7,05% 5,11% 0,00%
100,00% 87,31%
5,61% 7,02% 0,07%
55.873.318,00
509.583.052,00
1.225.045.030,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Lucapa
Malange
Mbanza Congo
Menongue
Moxico
Ombadja
Saurimo
Sumbe
Uíge
Vários Municipios-Cuanza Norte
Vários Municípios-Huíla
20.681.330,00
151.241.692,00
38.042.162,00
93.848.702,00
20.622.427,00
20.820.843,00
61.049.666,00
93.848.702,00
38.081.633,00
93.848.702,00
317.355.471,00
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/Med
Reabilitação Da Escola Amilcar Cabral - Fase Ii MalanjeConst. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Cubango/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Sul/Med
Const. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/Med
Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Norte/Med
Reabilitação, Ampliação E Reapetrechamento Do Ima Tchivinguiro Huila
20.681.330,00
113.617.933,00 37.623.759,00
38.042.162,00
93.848.702,00
20.622.427,00
20.820.843,00
61.049.666,00
93.848.702,00
38.081.633,00
93.848.702,00
317.355.471,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
163
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.416.595.267,00 1.234.257.913,00
91.956.869,00 89.443.285,00
937.200,00
15.830.863.234,00 1.654.647.274,00 125.290.504,00
13.917.062.041,00 133.863.415,00
2.212.828.127,00 2.212.828.127,00
Instituto Médio Industrial De Luanda
Ministério Da Educação
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 87,13%
6,49% 6,31% 0,07%
87,74% 9,17% 0,69%
77,13% 0,74%
12,26% 12,26%
1.416.595.267,00
18.043.691.361,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
164
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
61.481.574.868,00 22.640.454.841,00 22.640.454.841,00 1.462.416.824,00 1.462.416.824,00
8.217.525.375,00 1.365.712.469,00 6.851.812.906,00 29.161.177.828,00 29.161.177.828,00 1.924.721.171,00 1.924.721.171,00 1.818.341.166,00 106.380.005,00
96,96% 35,71% 35,71%
2,31% 2,31%
12,96% 2,15%
10,81% 45,99% 45,99%
3,04% 3,04% 2,87% 0,17%
Natureza %
04 - Educação 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
63.406.296.039,00 450.000.000,00
62.956.296.039,00 62.956.296.039,00
100,00% 0,71%
99,29% 99,29%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Atribuição De Bolsas De Estudo Internas E ExternasProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma De Melhoria Da Qualidade Do Ensino Superior
31.580.182.026,00 28.770.939.209,00
935.518.712,00 2.119.656.092,00
49,81% 45,38% 1,48% 3,34%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
63.406.296.039,00 100,00%Total Geral:
63.406.296.039,00 100,00%Total Geral:
63.406.296.039,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Do Ensino SuperiorÓrgão:
Acções De Inspecção Das Instituições Do Ensino SuperiorAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorApetrechamento Das Novas Instituições De Ensino SuperiorApoio À Estruturação E Desenv. Das Associações De Estudantes Do E.S.Aquis.De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das Instit.Do Ensino SuperiorAquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De MalanjeAquisição De Kits Estudantis Para Promoção Do Ensino Sup.PúblicoBolsas De Estudo ExternasBolsas De Estudo InternasCriação Unidades Prod Prestação Serviços À Comum.Instituições De E.S.Curso Agreg. Pedagógica: Metodologia De Inv.Cient.,Didáctica Do E.S.Cursos De Agregação Pedagogica Em Todas Instit.Do Ensino Superior
109.543.171,00 708.642.902,00
28.381.502.189,00 75.737.804,00 2.830.217,00
201.906.259,00 47.721.123,00 40.688.245,00
13.070.939.209,00 15.700.000.000,00
10.023.170,00 124.830.816,00 141.830.816,00
0,18% 1,13%
45,43% 0,12% 0,00% 0,32% 0,08% 0,07%
20,92% 25,13% 0,02% 0,20% 0,23%
%Projecto / Actividade Valor 62.470.777.327,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
165
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
263.546.931,00 216.801.393,00 7.871.063,00 38.814.234,00
60.241,00
Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 82,26%
2,99% 14,73%
0,02%
263.546.931,00 100,00%
Encargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No ExteriorEncargos Com Os Seviços De Avaliação E Acreditação No E.S.Espaço Acad Cultural, Desp E Patríotico, Campo Férias Estudantes Do E.S.Estruturação E Implementação Dos Centros De Investig Científica Nas IesFormação De Gestores Do Subsistema Do Ensino SuperiorFormação De Técnicos Para Institutições Do Ensino SuperiorFormação E Aumento De Quadros Docentes DiferenciadosFuncionamento De Novos Cursos De Ensino SuperiorInformatização De Dados De Todas Instituições Do Ensino SuperiorInformatização Do Sistema De Entrada Gestao E Saida De CorrespondênciaLaboratórios Para Todas As Instituições De Ensino SuperiorOperacion.Contratos Coop. Estrang. Sector E.S.(Transp.,Seg.,Saúde E Aloj.)Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPlano Acção Implem. L.Mestras M.Gest. Subsistema Do Ensino SuperiorPrestação De Serviços De EducaçãoProg. Apoio Estudantes Com Deficiência E Vulneráveis Nas Ies Em AngolaProjecto De Criação Da Rede Integral De Bliblioteca DigitalPromoção, Concurso Académico E Cientifico No Subsistema Do E.S.Realização De Actividades De Caracter Cientifico E Outros Eventos
62.994.883,00 235.456.863,00 14.730.181,00 22.269.569,00 8.647.678,00 96.906.568,00 73.152.619,00 158.095.318,00 119.314.756,00 4.149.346,00 74.720.500,00 216.935.715,00
2.119.656.092,00 103.623.003,00 393.827.110,00 5.675.043,00 44.897.307,00 17.184.204,00 82.344.651,00
0,10% 0,38% 0,02% 0,04% 0,01% 0,16% 0,12% 0,25% 0,19% 0,01% 0,12% 0,35% 3,39% 0,17% 0,63% 0,01% 0,07% 0,03% 0,13%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
935.518.712,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Benguela
Dande
Huambo
Lubango
Malange
Menongue
Sumbe
149.870.846,00
264.045.145,00
86.497.831,00
103.634.888,00
94.475.050,00
126.549.275,00
110.445.677,00
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Benguela
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Bengo
Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No Huambo/Mines
Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na Huila/Mesct
Construção Escola Superior Agro-Alimentar De Malanje/Mines
Const. Polo Universitário De Menongue (Estudos E Construção 1ª Fase)
Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Cuanza-Sul
149.870.846,00
264.045.145,00
86.497.831,00
103.634.888,00
94.475.050,00
126.549.275,00
110.445.677,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
166
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
342.893.226,00 280.215.678,00 19.067.984,00 43.452.171,00
157.393,00
364.722.252,00 283.100.048,00 20.830.576,00 60.791.628,00
356.156.528,00 262.646.695,00 23.733.669,00 67.127.445,00 2.648.719,00
238.405.181,00 165.702.235,00 6.432.026,00 64.884.920,00 1.386.000,00
303.932.204,00 218.274.120,00 14.890.090,00 53.787.104,00 16.980.890,00
271.909.787,00 203.473.105,00 16.891.794,00 49.344.888,00 2.200.000,00
180.985.036,00 127.832.392,00
Escola Superior Pedagógica Do Bengo
Escola Superior Pedagógica Do Bié
Escola Superior Pedagógica Do Kwanza-Norte
Escola Superior Pedagógica Do Namibe
Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte
Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul
Escola Superior Politécnica De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 81,72%
5,56% 12,67%
0,05%
100,00% 77,62%
5,71% 16,67%
100,00% 73,74%
6,66% 18,85%
0,74%
100,00% 69,50%
2,70% 27,22%
0,58%
100,00% 71,82%
4,90% 17,70%
5,59%
100,00% 74,83%
6,21% 18,15%
0,81%
100,00% 70,63%
342.893.226,00
364.722.252,00
356.156.528,00
238.405.181,00
303.932.204,00
271.909.787,00
180.985.036,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
167
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
353.651.736,00 285.042.846,00 15.919.180,00 52.362.081,00
327.629,00
170.071.861,00 110.692.138,00 8.000.000,00 46.379.723,00 5.000.000,00
364.775.038,00 258.263.828,00 37.470.970,00 68.254.377,00
785.863,00
226.012.577,00 133.442.205,00 7.958.900,00 84.611.472,00
288.435.149,00 221.873.686,00 9.315.945,00 57.045.518,00
200.000,00
419.698.271,00 325.915.966,00 34.509.091,00 58.848.214,00
425.000,00
333.179.946,00 260.714.948,00
Escola Superior Politécnica Do Bié
Escola Superior Politécnica Do Kuando Kubango
Escola Superior Politécnica Do Kuanza Norte
Escola Superior Politécnica Do Kunene
Escola Superior Politécnica Do Moxico
Escola Superior Politécnica Do Namibe
Escola Superior Politécnica Do Uíge
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 80,60%
4,50% 14,81%
0,09%
100,00% 65,09%
4,70% 27,27%
2,94%
100,00% 70,80% 10,27% 18,71%
0,22%
100,00% 59,04%
3,52% 37,44%
100,00% 76,92%
3,23% 19,78%
0,07%
100,00% 77,65%
8,22% 14,02%
0,10%
100,00% 78,25%
353.651.736,00
170.071.861,00
364.775.038,00
226.012.577,00
288.435.149,00
419.698.271,00
333.179.946,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
168
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
357.306.851,00 266.732.545,00 23.628.917,00 61.945.389,00 5.000.000,00
221.895.937,00 134.793.427,00 1.210.360,00 85.543.800,00
348.350,00
195.762.613,00 145.753.517,00 10.699.136,00 38.931.090,00
378.870,00
833.750.034,00 633.831.748,00 91.160.937,00 85.453.517,00 23.303.832,00
873.467.657,00 760.637.651,00 60.111.821,00 52.718.185,00
714.327.303,00 600.085.757,00 31.989.419,00 56.777.049,00 25.475.078,00
652.164.123,00 580.968.714,00
Escola Superior Politécnica Do Zaire
Faculdade De Medicina De Malanje
Instituto Superior De Artes De Luanda
Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla
Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda
Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe
Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 74,65%
6,61% 17,34%
1,40%
100,00% 60,75%
0,55% 38,55%
0,16%
100,00% 74,45%
5,47% 19,89%
0,19%
100,00% 76,02% 10,93% 10,25%
2,80%
100,00% 87,08%
6,88% 6,04%
100,00% 84,01%
4,48% 7,95% 3,57%
100,00% 89,08%
357.306.851,00
221.895.937,00
195.762.613,00
833.750.034,00
873.467.657,00
714.327.303,00
652.164.123,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
169
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes
474.915.529,00 365.347.076,00 19.218.659,00 85.885.844,00 4.463.950,00
172.357.691,00 131.992.515,00 9.689.001,00 30.333.075,00
343.100,00
405.957.660,00 307.211.563,00 29.988.326,00 68.745.771,00
12.000,00
200.775.712,00 152.589.264,00 9.880.742,00 37.751.190,00
554.516,00
463.619.601,00 394.873.871,00 3.600.000,00 63.145.730,00 2.000.000,00
600.309.521,00 494.859.327,00 34.859.549,00 62.590.645,00 8.000.000,00
33.789.985.584,00
Instituto Superior De Ciências De Saúde
Instituto Superior De Educação Física E Desportos De Luanda
Instituto Superior De Serviço Social De Luanda
Instituto Superior Politécnico De Malanje
Instituto Superior Politécnico Do Huambo
Instituto Superior Politécnico Do Kwanza Sul
Ministério Do Ensino Superior
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 76,93%
4,05% 18,08%
0,94%
100,00% 76,58%
5,62% 17,60%
0,20%
100,00% 75,68%
7,39% 16,93%
0,00%
100,00% 76,00%
4,92% 18,80%
0,28%
100,00% 85,17%
0,78% 13,62%
0,43%
100,00% 82,43%
5,81% 10,43%
1,33%
94,62%
474.915.529,00
172.357.691,00
405.957.660,00
200.775.712,00
463.619.601,00
600.309.521,00
35.712.585.216,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
170
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes
1.615.107.145,00 1.110.478.411,00
86.766.473,00 382.867.613,00 34.994.648,00
7.524.924.505,00 5.764.687.102,00 351.036.197,00
1.341.148.991,00 68.052.215,00
91.895.249,00 75.084.497,00 5.511.629,00 10.304.282,00
994.841,00
2.760.668.892,00 2.138.242.077,00 137.841.058,00 431.991.789,00 52.593.968,00
1.827.773.353,00 1.362.288.262,00
86.291.775,00 330.435.768,00 48.757.548,00
1.029.485.172,00 771.030.682,00 46.653.666,00 191.643.182,00 20.157.642,00
821.879.594,00
Universidade 11 De Novembro
Universidade Agostinho Neto
Universidade Cuito Cuanavale
Universidade José Eduardo Dos Santos
Universidade Katyavala Buila
Universidade Kimpa Vita
Universidade Lueji A'Nkonde
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 68,76%
5,37% 23,71%
2,17%
100,00% 76,61%
4,66% 17,82%
0,90%
100,00% 81,71%
6,00% 11,21%
1,08%
100,00% 77,45%
4,99% 15,65%
1,91%
100,00% 74,53%
4,72% 18,08%
2,67%
100,00% 74,89%
4,53% 18,62%
1,96%
99,74%
1.615.107.145,00
7.524.924.505,00
91.895.249,00
2.760.668.892,00
1.827.773.353,00
1.029.485.172,00
824.001.133,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
171
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
1.374.869.419,00 951.089.897,00 58.641.148,00 329.261.623,00 35.876.751,00
Universidade Mandume Ya Ndemofayo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 69,18%
4,27% 23,95%
2,61%
1.374.869.419,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
172
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
2.624.123.077,00 1.181.213.735,00 1.181.213.735,00
78.044.256,00 78.044.256,00
1.020.067.714,00 86.707.673,00 933.360.041,00 344.797.372,00 344.797.372,00 315.746.809,00 315.746.809,00 315.746.809,00
89,26% 40,18% 40,18%
2,65% 2,65%
34,70% 2,95%
31,75% 11,73% 11,73% 10,74% 10,74% 10,74%
Natureza %
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados
2.939.869.886,00 2.537.165.409,00
51.368.676,00 351.335.801,00
100,00% 86,30% 1,75%
11,95%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Implantação Do Sistema Nacional De Museus
2.095.520.475,00 9.350.000,00 9.350.000,00
561.317.065,00 51.590.291,00 212.742.055,00
71,28% 0,32% 0,32%
19,09% 1,75% 7,24%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
2.939.869.886,00 100,00%Total Geral:
2.939.869.886,00 100,00%Total Geral:
2.939.869.886,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da CulturaÓrgão:
Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin. E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Cultural NacionalApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaBolsa De Criação Artística E CulturalComemoração Do Dia Da Cultura NacionalEncargos C/Depósito Provisório Do Acervo Filmico NacionalFeira Internacional Do Livro E Da Língua PortuguesaFeira Nacional Do ArtesanatoFenómenos ReligiososFestival Internacional De Cinema De LuandaFestival Nacional De Música Popular Angolana VarianteFormação E Capacitação De Quadros
59.500.000,00 1.534.010.308,00 344.170.077,00 25.500.000,00 9.001.194,00 24.580.187,00 8.500.000,00 8.500.000,00 216.878,00
25.666.827,00 27.561.915,00 9.350.000,00
2,22% 57,33% 12,86% 0,95% 0,34% 0,92% 0,32% 0,32% 0,01% 0,96% 1,03% 0,35%
%Projecto / Actividade Valor 2.675.537.540,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
173
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
2.624.123.077,00 1.181.213.735,00
78.044.256,00 1.020.067.714,00 344.797.372,00 315.746.809,00 315.746.809,00
Ministério Da Cultura
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
89,26% 40,18%
2,65% 34,70% 11,73% 10,74% 10,74%
2.939.869.886,00 100,00%
Investigação CientíficaMapeamento Dos Sítios E Estações ArqueológicasMapeamento LinguísticoProjecto De Divulgação E Valorização De Figuras HistóricasProjecto Mbanza CongoProjecto Rota Da Luta Para Independência NacionalPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisPromoção E Valorização Da Literatura TradicionalPrémio Nacional Da Cultura E ArtesRealização Do Jardim Do Livro InfantilRota Dos Escravos
489.430.000,00 8.500.000,00 9.350.000,00 127.500,00 85.000,00 127.500,00
36.125.000,00 4.250.000,00 9.077.345,00 35.099.309,00 6.808.500,00
18,29% 0,32% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 1,35% 0,16% 0,34% 1,31% 0,25%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
264.332.346,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Luanda
Saurimo
Vários Municipios-Cuanza Norte
44.424.567,00
30.315.675,00
6.032.104,00
183.560.000,00
Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De Antropologia
Reabilitação Do Museu Nacional De História Natural / MincultEstudo Para Requalificação Da Ex-Tourada Em Luanda
Renovação Da Exposição Do Museu Regional Do Dundo
Requalificação Do Museu Do Dundo
44.424.567,00
23.149.951,00 7.165.724,00
6.032.104,00
183.560.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
174
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
16.992.536.509,00 3.782.539.303,00 3.782.539.303,00 220.339.781,00 220.339.781,00
12.559.410.861,00 6.017.715.220,00 6.541.695.641,00 430.246.564,00 430.246.564,00
2.657.674.097,00 2.657.674.097,00 2.657.674.097,00
86,48% 19,25% 19,25%
1,12% 1,12%
63,91% 30,62% 33,29%
2,19% 2,19%
13,52% 13,52% 13,52%
Natureza %
02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
2.266.318.635,00 2.266.318.635,00
17.383.891.971,00 1.884.244.431,00 399.512.245,00 80.791.951,00
15.019.343.344,00
11,53% 11,53%
88,47% 9,59% 2,03% 0,41%
76,43%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasPrograma De Apoio SocialPrograma Nacional De Desminagem
4.850.469.057,00 23.330.129,00
4.718.917.868,00 2.946.668.764,00 7.110.824.788,00
24,68% 0,12%
24,01% 15,00% 36,19%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
19.650.210.606,00 100,00%Total Geral:
19.650.210.606,00 100,00%Total Geral:
19.650.210.606,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Assistência E Reinserção SocialÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Activ. Operacional Equipas (Prov.) Interv. RápidaApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio A Reintegração Dos Militares DesmobilizadosApoio Const.Micro Cooperativas P/Pessoas Deficientes Apoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Específico Proj.Nacional Localização/Lev.Vítimas MinasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio À Educação S/Risco De Minas E Redução Do Risco Nas PopulaçõesApoio À Garantia De Qualidade De Acção De Minas
1.564.474.892,00 55.385.744,00
71.326,00 770.058.643,00 108.090.243,00 44.451.600,00 224.565.305,00 425.420.000,00 4.222.902,00
194.194.162,00
8,16% 0,29% 0,00% 4,02% 0,56% 0,23% 1,17% 2,22% 0,02% 1,01%
%Projecto / Actividade Valor 19.169.906.410,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
175
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
5.072.570.781,00 5.072.570.781,00 727.217.874,00 727.217.874,00
Comissão Executiva De Desminagem
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
87,46% 87,46% 12,54% 12,54%
5.799.788.655,00 100,00%
Aquisição De Meios, Equip. E Form.P/Apoio Às Instit.Nac. De Acção De Minas Assistência Alimentar As Pessoas Carênciadas E Em Situações De VulnAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades NaturaisAssistência Técnica/CedAtribuição Dos Meios De Locomoção E Ajudas TécnicasCoordenação Nacional De Acção De MinasCoordenação Provincial De Acção De Minas/Salas OperacionaisDesminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/CedDivulgação Dos 11 Compromissos Da CriançaEdições Public.Manut.De Web Site Da C.N.I.D.A.H.Mark.E Relações PúblicasElaboração Do Mapeamento E Identificação Das Instituições E ParceirosFuncionamento Da Comissão Nac.Reint.Soc.E Prod. Dos Desmob.E DeslocadosInstalação Do Sistema Sos Alerta CriançaMelhoria Das Condições Habitacionais Das FamiliasPagamento De Incentivos/CedPrestação De Assistência SocialProdução De Desenhos Animados Do GégéPrograma De Geração De Trabalho E RendimentoPrograma De Reabilitação Baseado Na ComunidadePrograma De Reassentamento PopulacionalPrograma De Reintegração Dos Ex-MilitaresPrograma De RepatriamentoProj. Apoio À Reintegração Dos Ex-Militares Deficientes De GuerraProj. De Sensibilização, Acons. E Referência Dos Ex-MilitaresProj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/ComunidadesProjecto De Apoio Leite E PapasProjecto Mãe TutelarProjecto Nacional De Redução De Área Suspeita De Contaminação De MinasProtec. Assist. Pessoa Idosa Em Sit. VulnerávelReforço Da Capacidade Institucional Do I R S E MRemoção Obst. Engenhos Explosivos Redes Energia EléctricaRemoção Obstáculos E Engenhos Explosivos
34.137.180,00 131.489.900,00 485.817.460,00 347.325.284,00 127.930.950,00 89.247.669,00 33.744.492,00
3.047.837.752,00 740.674.676,00 2.564.780,00 3.462.734,00 8.873.575,00 11.487.056,00 399.844.905,00 977.347.535,00 188.004.268,00 29.854.251,00 35.700.000,00 14.219.154,00 126.144.969,00
4.254.563.052,00 211.588.188,00 275.339.645,00 44.773.750,00 21.353.336,00 21.525.939,00 23.330.129,00 145.239.570,00 7.171.928,00
144.170.095,00 727.217.874,00
3.066.989.497,00
0,18% 0,69% 2,53% 1,81% 0,67% 0,47% 0,18%
15,90% 3,86% 0,01% 0,02% 0,05% 0,06% 2,09% 5,10% 0,98% 0,16% 0,19% 0,07% 0,66%
22,19% 1,10% 1,44% 0,23% 0,11% 0,11% 0,12% 0,76% 0,04% 0,75% 3,79%
16,00%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
480.304.196,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas 480.304.196,00
Construção E Apet. Do Centro De Julgado De Menores De Luanda/MinarsConstrução E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/Minars
399.512.245,00 80.791.951,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
176
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.276.898.953,00 444.655.841,00 22.151.699,00 809.970.614,00
120.799,00 34.137.180,00 34.137.180,00
794.545.171,00 794.545.171,00
321.895.676,00 206.469.186,00 15.667.242,00 97.966.885,00 1.792.363,00
4.081.587.698,00 428.330.561,00 24.199.030,00
3.628.884.886,00 173.221,00
1.407.388.813,00 1.407.388.813,00
5.445.038.230,00 2.703.083.715,00 158.321.810,00
2.155.472.524,00 428.160.181,00 488.930.230,00 488.930.230,00
Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária
Conselho Nacional Da Criança
Escola Nacional De Formação De Técnicos Do Serviço Social
Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares
Ministério Da Assistência E Reinserção Social
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
97,40% 33,92%
1,69% 61,78%
0,01% 2,60% 2,60%
100,00% 100,00%
100,00% 64,14%
4,87% 30,43%
0,56%
74,36% 7,80% 0,44%
66,11% 0,00%
25,64% 25,64%
91,76% 45,55%
2,67% 36,32%
7,22% 8,24% 8,24%
1.311.036.133,00
794.545.171,00
321.895.676,00
5.488.976.511,00
5.933.968.460,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
177
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
1.756.230.380,00 302.993.572,00 302.993.572,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.346.226.211,00 158.367.782,00
1.187.858.429,00 57.010.597,00 57.010.597,00 462.736.790,00 462.736.790,00 446.543.415,00 16.193.375,00
79,15% 13,65% 13,65%
2,25% 2,25%
60,67% 7,14%
53,53% 2,57% 2,57%
20,85% 20,85% 20,12%
0,73%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
483.331.194,00 483.331.194,00
1.703.020.499,00 1.703.020.499,00
32.615.477,00 32.615.477,00 32.615.477,00
21,78% 21,78%
76,75% 76,75%
1,47% 1,47% 1,47%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma De Requalificação Das Aldeias Rurais
533.341.791,00 116.345.941,00 99.842.820,00 145.300.328,00 145.982.190,00 119.402.169,00 93.500.000,00 732.126.931,00 233.125.000,00
24,04% 5,24% 4,50% 6,55% 6,58% 5,38% 4,21%
32,99% 10,51%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
2.218.967.170,00 100,00%Total Geral:
2.218.967.170,00 100,00%Total Geral:
2.218.967.170,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Família E Prom. Da MulherÓrgão:
Apoio Financeiro Para Às Associações De Utilidade PúblicaApoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherAssistência Técnica Criação Da Base De Dados Sobre O GéneroDesenvolvimento Comunitário
50.010.597,00 92.500.422,00 93.500.000,00 20.357.889,00 145.300.328,00
2,32% 4,30% 4,34% 0,95% 6,75%
%Projecto / Actividade Valor 2.152.104.833,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
178
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.756.230.380,00 302.993.572,00 50.000.000,00
1.346.226.211,00 57.010.597,00 462.736.790,00 462.736.790,00
Ministério Da Família E Promoção Da Mulher
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
79,15% 13,65%
2,25% 60,67%
2,57% 20,85% 20,85%
2.218.967.170,00 100,00%
Formação ProfissionalInformatização Dos ServiçosProg. De Estruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaProjecto Cent.Integrado Formação ProfissionalPromoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da FamíliaRequalificação Das Aldeias RuraisValorização Da Familia E Aumento Das Competências Familiares
116.847.800,00 135.997.710,00 113.366.713,00 479.281.421,00 92.500.339,00 3.485.000,00
483.331.194,00 233.125.000,00 92.500.420,00
5,43% 6,32% 5,27%
22,27% 4,30% 0,16%
22,46% 10,83% 4,30%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
66.862.337,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Golungo Alto
Icolo E Bengo
Luanda
26.904.460,00
20.745.393,00
11.870.084,00
7.342.400,00
Estudos, Projectos E Fiscalização/Minfamu Construção E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De Violência/Minfamu
Projecto De Desenvolvimento Integrado De Canaúlo
Projecto De Desenvolvimento Integrado De Caxicane/ Minaderp
Apet. Do Centro De Aconselhamento Familiar De Referência/Minfamu
2.630,00 26.901.830,00
20.745.393,00
11.870.084,00
7.342.400,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
179
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
4.664.508.340,00 598.825.282,00 598.825.282,00 37.516.004,00 37.516.004,00
2.604.469.485,00 67.514.437,00
2.536.955.048,00 1.423.697.569,00 1.423.697.569,00 390.551.893,00 390.551.893,00 390.551.893,00
92,27% 11,85% 11,85%
0,74% 0,74%
51,52% 1,34%
50,19% 28,16% 28,16%
7,73% 7,73% 7,73%
Natureza %
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados
5.055.060.233,00 5.024.801.946,00
30.258.287,00
100,00% 99,40% 0,60%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
1.517.317.679,00 32.000.789,00
3.051.301.204,00 454.440.561,00
30,02% 0,63%
60,36% 8,99%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
5.055.060.233,00 100,00%Total Geral:
5.055.060.233,00 100,00%Total Geral:
5.055.060.233,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Da Juventude E DesportosÓrgão:
Amostra Dos Jovens Criadores Da CplpApoio Ao Associativismo Juvenil E EstudantilApoio Ao Conselho Nac.Da JuventudeApoio E Particip. Dos Jovens Em Eventos InternacionaisApoio Financeiro Ao Comité Olímpico AngolanoApoio Financeiro Aos Clubes DesportivosApoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro TaçasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaCampeonato Africano De Futebol - Can 2012/MinjudCampeonato Africano Senior Masc.E Feminino De AndebolCampeonato Do Mundo De GinásticaCampeonato Do Mundo De Pesca DesportivaCampeonato Do Mundo Em Portadores De DeficiênciasCampo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-CanfeuComemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude Angolana
102.000.000,00 21.250.000,00 60.000.000,00 21.250.000,00 3.000.000,00 22.125.000,00 22.500.000,00 120.000.000,00 42.500.000,00 104.354.500,00 6.375.000,00 51.212.500,00 20.187.500,00 7.490.625,00 17.000.000,00
2,40% 0,50% 1,41% 0,50% 0,07% 0,52% 0,53% 2,82% 1,00% 2,45% 0,15% 1,20% 0,47% 0,18% 0,40%
%Projecto / Actividade Valor 4.258.861.133,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
180
Comemorações Do Dia Nacional Dos DesportosCorrida São SilvetreDespontar Generalização E Massifi. DesportivaFestival Nacional Da JuventudeFestividades Juvenil/Desportiva Dos 40 Anos Da Independência De AngolaFormação E Superação Técnica ProfissionalGala Nacional Dos DesportosManutenção Do Estádio De Futebol 11 De NovembroManutenção Do Estádio De Futebol Da TundavalaManutenção Do Estádio De Futebol De OmbakaManutenção Do Estádio De Futebol De TchiazeManutenção Dos Quatro Pavilhões Multi-UsosManutenção E Conservação Da Casa Da JuventudeManutenção E Conservação Da Galeria Dos DesportosManutenção Três Pavilhões Multi-Usos P/HóqueiMassificaçao E Desenvolvimento De Pescas DespotivasMassificação Desenvolvim Desporto P/DeficientesMassificação E Desenv. Do AndebolMassificação E Desenv. Do BasquetebolMassificação E Desenv. Do Karaté-DoMassificação E Desenv. Lutas DesportivasMassificação E Desenv.Do TaekwandoMassificação E Desenv.Do VoleibolMassificação E Desenvol. De Desporto FemininoMassificação E Desenvol. De Desportos MotorizadosMassificação E Desenvolv. Da NataçãoMassificação E Desenvolv. Do FutebolMassificação E Desenvolv. Do Tenis De CampoMassificação E Desenvolv. Futebol SalãoMassificação E Desenvolv. Hóquei PatinsMassificação E Desenvolv. Tenis De MesaMassificação E Desenvolvim. Do AtletismoMassificação E Desenvolvimento Da GinásticaMassificação E Desenvolvimento De CiclismoMassificação E Desenvolvimento Do BoxeMassificação E Desenvolvimento Do Desporto UniversitárioMassificação E Desenvolvimento Do Jiu-JitsuMassificação E Desenvolvimento Do JudoMassificação E Desenvolvimento Do XadrexMassificação E Desenvolvimento Dos Desportos NauticosMassificação E Desenvolvimneto Do TiroMassificação E Desenvovimento Dos Desportos EquestresParticipação Das Seleções Nacionais Em Competições InternacionaisParticipação No Campeonato Africano De Basquetebol- AfrobasquetePlano Nacional De Desenvolvimento Da JuventudePremiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições InternacionaisPreparação Dos Jogos Olímpicos
10.625.000,00 18.062.500,00 343.230.727,00 53.125.000,00 63.750.000,00 32.000.789,00 26.562.500,00 76.500.000,00 51.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 102.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 76.500.000,00 10.000.000,00 110.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 13.500.000,00 130.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 17.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 23.750.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 85.623.223,00 22.312.500,00 352.440.561,00 103.458.252,00 15.937.500,00
0,25% 0,42% 8,06% 1,25% 1,50% 0,75% 0,62% 1,80% 1,20% 1,00% 1,20% 2,40% 1,00% 1,20% 1,80% 0,23% 2,58% 2,61% 2,61% 0,23% 0,18% 0,23% 0,23% 0,23% 0,19% 0,32% 3,05% 0,23% 0,23% 0,47% 0,41% 0,35% 0,35% 0,23% 0,23% 0,14% 0,35% 0,56% 0,23% 0,70% 0,19% 0,19% 2,01% 0,52% 8,28% 2,43% 0,37%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
181
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
61.445.720,00 14.791.092,00
933.730,00 45.694.920,00
25.978,00
4.603.062.620,00 584.034.190,00 36.582.274,00
2.558.774.565,00 1.423.671.591,00 390.551.893,00 390.551.893,00
Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto
Ministério Da Juventude E Desportos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 24,07%
1,52% 74,37%
0,04%
92,18% 11,70%
0,73% 51,24% 28,51%
7,82% 7,82%
61.445.720,00
4.993.614.513,00
100,00%
100,00%
Preparação Dos Jogos PanafricanosPreparação Dos Jogos ParaolímpicosPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRegulação Das Actividades DesportivasTaça José SayovoTorneio Internacional Zé Du Em AutomobilismoTorneio Internacional Zé Du Em Hóquei Em Patíns
63.750.000,00 15.937.500,00
1.056.433.341,00 42.500.000,00 19.279.115,00 10.625.000,00 59.712.500,00
1,50% 0,37%
24,81% 1,00% 0,45% 0,25% 1,40%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
796.199.100,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Huambo
Luanda
Varios Municipios-Nacional
Viana
487.582.226,00
21.277.614,00
89.297.618,00
189.060.969,00
8.980.673,00
Reabilitação Centro Medicina DesportivaEstudo Construção Apetrechamento Pavilhões Multi Usos/MinjdEstudos Construção Parque Campismo Juventude/Minjud
Estudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - Huambo
Reabilitação E Modernização Da Piscina Do Alvalade - Luanda/Minjud
Reabilitação De Estádios No C.Norte,C.Cubango,L.Sul,Moxico E UígeConstrução De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nível Nacional
Estudo Da Vila Olímpica-Luanda
29.369.600,00 25.698.400,00 432.514.226,00
21.277.614,00
89.297.618,00
82.336.184,00 106.724.785,00
8.980.673,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
182
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes
421.225.267,00 112.447.541,00 112.447.541,00 6.763.364,00 6.763.364,00
301.014.362,00 55.494.375,00 245.519.987,00 1.000.000,00 1.000.000,00
100,00% 26,70% 26,70%
1,61% 1,61%
71,46% 13,17% 58,29%
0,24% 0,24%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
421.225.267,00 421.225.267,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 421.225.267,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
421.225.267,00 112.447.541,00 6.763.364,00
301.014.362,00 1.000.000,00
Ministério Dos Assuntos Parlamentares
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 26,70%
1,61% 71,46%
0,24%
421.225.267,00 100,00%
421.225.267,00 100,00%Total Geral:
421.225.267,00 100,00%Total Geral:
421.225.267,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Ministério Dos Assuntos ParlamentaresÓrgão:
Acções De Sensibilização E Divulgação Do SectorComemorações Do 05 De FevereiroDesenvolvimento Da Actividade Legislativa
158.015.000,00 13.366.250,00 249.844.017,00
37,51% 3,17%
59,31%
%Projecto / Actividade Valor 421.225.267,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
183
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
947.783.087,00 422.528.079,00 422.528.079,00 32.782.034,00 32.782.034,00
477.152.974,00 42.467.277,00 434.685.697,00 15.320.000,00 15.320.000,00 238.042.606,00 238.042.606,00 238.042.606,00
79,93% 35,63% 35,63%
2,76% 2,76%
40,24% 3,58%
36,66% 1,29% 1,29%
20,07% 20,07% 20,07%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário
947.783.087,00 947.783.087,00
238.042.606,00 238.042.606,00
79,93% 79,93%
20,07% 20,07%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica
947.783.087,00 238.042.606,00
79,93% 20,07%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
947.783.087,00 422.528.079,00
Secretariado Do Conselho De Ministros
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
79,93% 35,63%
1.185.825.693,00 100,00%
1.185.825.693,00 100,00%Total Geral:
1.185.825.693,00 100,00%Total Geral:
1.185.825.693,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Secretariado Do Conselho De MinistrosÓrgão:
Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Financeiro Às Familias Dos Herois NacionaisApoio Técnico Mat.Grupo Técnico Apoio Comissão P.C.MinistrosExéquias Fúnebres
267.750.000,00 652.725.687,00 13.500.000,00 7.432.400,00 6.375.000,00
28,25% 68,87% 1,42% 0,78% 0,67%
%Projecto / Actividade Valor 947.783.087,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
238.042.606,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Luanda 238.042.606,00
Reabilitação Remodelação Instalações Fábrica Livros Escolares 238.042.606,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
184
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis
16.508.125.589,00 15.992.969.927,00 15.992.969.927,00
515.155.662,00 82.317.695,00 432.837.967,00 182.200.627,00 182.200.627,00 6.620.627,00
175.580.000,00
98,91% 95,82% 95,82%
3,09% 0,49% 2,59% 1,09% 1,09% 0,04% 1,05%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
05 - Saúde 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
16.673.738.519,00 16.673.738.519,00
16.587.697,00 16.587.697,00
99,90% 99,90%
0,10% 0,10%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Apoio A Processos Eleitorais
16.389.755.879,00 300.570.337,00
98,20% 1,80%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
16.508.125.589,00 15.992.969.927,00
515.155.662,00 182.200.627,00 182.200.627,00
Comissão Nacional Eleitoral
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
98,91% 95,82%
3,09% 1,09% 1,09%
16.690.326.216,00 100,00%
16.690.326.216,00 100,00%Total Geral:
16.690.326.216,00 100,00%Total Geral:
16.690.326.216,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Comissão Nacional EleitoralÓrgão:
Preparação Realização De EleiçõesSolução Tecnológica
16.389.755.879,00 157.500.000,00
99,05% 0,95%
%Projecto / Actividade Valor 16.547.255.879,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
143.070.337,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central 143.070.337,00
Reab. Modernização De 2 Sedes Das Cpe'S /CneEst. Proj. Construção De 16 Sedes Das Cpe'S /CneEstudos E Proj. Construção De 19 Gme'S /Cne
6.620.627,00 119.862.013,00 16.587.697,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
185
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
16.559.886.502,00 14.039.042.892,00 12.391.413.782,00 1.647.629.110,00 976.900.380,00 976.900.380,00
1.435.815.623,00 318.011.597,00
1.117.804.026,00 108.127.607,00 108.127.607,00 768.070.866,00 768.070.866,00 768.070.866,00
95,57% 81,02% 71,51%
9,51% 5,64% 5,64%
8,29% 1,84% 6,45% 0,62% 0,62% 4,43% 4,43% 4,43%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
17.327.957.368,00 17.327.957.368,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Reforma Administrativa
17.002.896.642,00 325.060.726,00
98,12% 1,88%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
406.020.356,00 364.199.802,00 26.416.839,00 15.283.015,00
120.700,00
294.871.568,00 262.697.040,00
Delegação Prov. Da Huíla Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 89,70%
6,51% 3,76% 0,03%
100,00% 89,09%
406.020.356,00
294.871.568,00
100,00%
100,00%
17.327.957.368,00 100,00%Total Geral:
17.327.957.368,00 100,00%Total Geral:
17.327.957.368,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Procuradoria Geral Da RepúblicaÓrgão:
Aquisição De Viatura Para Magistrados Do Ministério PúblicoDefesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em JuízoEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Cuanza SulManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
768.070.866,00 16.073.586.848,00
325.060.726,00 161.238.928,00
4,43% 92,76% 1,88% 0,93%
%Projecto / Actividade Valor 17.327.957.368,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
186
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
828.804.853,00 761.987.965,00 42.575.982,00 23.992.591,00
248.315,00
285.224.755,00 226.405.705,00 46.000.000,00 12.719.050,00
100.000,00
132.242.184,00 132.242.184,00
351.068.351,00 318.793.394,00 20.500.600,00 11.464.783,00
309.574,00
344.883.391,00 309.966.016,00 22.083.323,00 12.738.052,00
96.000,00
323.387.409,00 287.672.372,00 21.443.629,00 14.190.945,00
80.463,00
354.453.271,00 311.086.648,00 28.000.000,00 14.526.623,00
Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 91,94%
5,14% 2,89% 0,03%
100,00% 79,38% 16,13%
4,46% 0,04%
100,00% 100,00%
100,00% 90,81%
5,84% 3,27% 0,09%
100,00% 89,88%
6,40% 3,69% 0,03%
100,00% 88,96%
6,63% 4,39% 0,02%
100,00% 87,77%
7,90% 4,10%
828.804.853,00
285.224.755,00
132.242.184,00
351.068.351,00
344.883.391,00
323.387.409,00
354.453.271,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
187
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
500.141.070,00 452.530.948,00 30.118.081,00 13.911.919,00 3.580.122,00
318.034.386,00 282.768.465,00 20.000.000,00 15.195.921,00
70.000,00
428.629.782,00 325.460.439,00 91.186.080,00 11.983.263,00
180.894.668,00 155.154.350,00 12.000.000,00 13.733.238,00
7.080,00
394.014.739,00 349.158.427,00 30.000.000,00 14.856.312,00
499.670.987,00 361.298.714,00 23.061.956,00 15.310.317,00 100.000.000,00
218.700.054,00 186.002.548,00 15.000.000,00
Delegação Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 90,48%
6,02% 2,78% 0,72%
100,00% 88,91%
6,29% 4,78% 0,02%
100,00% 75,93% 21,27%
2,80%
100,00% 85,77%
6,63% 7,59% 0,00%
100,00% 88,62%
7,61% 3,77%
100,00% 72,31%
4,62% 3,06%
20,01%
100,00% 85,05%
6,86%
500.141.070,00
318.034.386,00
428.629.782,00
180.894.668,00
394.014.739,00
499.670.987,00
218.700.054,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
188
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços
255.635.466,00 229.801.443,00 14.365.196,00 11.228.827,00
240.000,00
246.930.697,00 207.661.821,00 25.000.000,00 14.178.876,00
90.000,00
7.965.146.890,00 6.546.396.795,00 494.868.374,00 923.037.278,00
844.443,00 768.070.866,00 768.070.866,00
2.231.131.625,00 2.100.000.000,00 131.131.625,00
Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República
Delegação Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da República
Procuradoria Geral Da República
Procuradoria Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 89,89%
5,62% 4,39% 0,09%
100,00% 84,10% 10,12%
5,74% 0,04%
91,21% 74,96%
5,67% 10,57%
0,01% 8,79% 8,79%
100,00% 94,12%
5,88%
255.635.466,00
246.930.697,00
8.733.217.756,00
2.231.131.625,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
189
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
38.747.129.354,00 32.333.193.949,00 32.333.193.949,00 2.942.489.956,00 2.942.489.956,00
2.886.803.164,00 1.006.062.181,00 1.880.740.983,00 584.642.285,00 584.642.285,00
1.950.694.844,00 1.950.694.844,00 1.950.694.844,00
95,21% 79,45% 79,45%
7,23% 7,23%
7,09% 2,47% 4,62% 1,44% 1,44% 4,79% 4,79% 4,79%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
253.406.880,00 253.406.880,00
949.170.997,00 949.170.997,00
38.663.501.286,00 38.663.501.286,00
557.968.496,00 557.968.496,00
204.771.506,00 199.870.454,00 4.901.052,00
69.005.033,00 69.005.033,00
0,62% 0,62%
2,33% 2,33%
95,00% 95,00%
1,37% 1,37%
0,50% 0,49% 0,01%
0,17% 0,17%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
38.663.501.286,00 88.212.828,00 381.850.168,00 10.963.392,00 204.771.506,00
1.348.525.018,00
95,00% 0,22% 0,94% 0,03% 0,50% 3,31%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
40.697.824.198,00 100,00%Total Geral:
40.697.824.198,00 100,00%Total Geral:
40.697.824.198,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Serviços De Inteligência E Segurança Do EstadoÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaFuncionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Protecção Rec.Diamantíferos
38.374.431.926,00 21.859.293,00 267.210.067,00
99,25% 0,06% 0,69%
%Projecto / Actividade Valor 38.663.501.286,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
190
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
21.859.293,00 21.859.293,00
Deleg.Prov.Dos Serv. De Inteligência E Segurança Do Estada Kwanza-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
21.859.293,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
2.034.322.912,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Benguela
Cazengo
Chitato
Cuito
Estrutura Central
Ingombota
Luanda
Lubango
Lucapa
Mbanza Congo
Moxico
Namibe
Ombadja
Rangel
Sumbe
Uíge
Viana
14.235.078,00
7.101.455,00
10.963.392,00
4.901.052,00
72.875.115,00
793.884.077,00
23.605.816,00
6.852.994,00
135.834.400,00
53.243.256,00
38.760.508,00
80.884.147,00
69.223.020,00
7.398.271,00
199.870.454,00
166.039.198,00
191.432.818,00
157.217.861,00
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
14.235.078,00
7.101.455,00
10.963.392,00
4.901.052,00
72.875.115,00
793.884.077,00
23.605.816,00
6.852.994,00
135.834.400,00
53.243.256,00
38.760.508,00
80.884.147,00
69.223.020,00
7.398.271,00
199.870.454,00
166.039.198,00
191.432.818,00
157.217.861,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
191
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
28.432.933,00 28.432.933,00
20.777.559,00 20.777.559,00
16.695.561,00 16.695.561,00
16.796.490,00 16.796.490,00
16.972.498,00 16.972.498,00
26.265.988,00 26.265.988,00
25.087.452,00 25.087.452,00
32.319.782,00 32.319.782,00
19.405.810,00 19.405.810,00
27.116.985,00 27.116.985,00
35.663.200,00 35.663.200,00
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado C.Cubango
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Kwanza-Norte
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Norte
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Sul
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bengo
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Benguela
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bie
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cabinda
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cunene
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Da Huíla
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Huambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
28.432.933,00
20.777.559,00
16.695.561,00
16.796.490,00
16.972.498,00
26.265.988,00
25.087.452,00
32.319.782,00
19.405.810,00
27.116.985,00
35.663.200,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
192
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
26.605.055,00 26.605.055,00
21.883.070,00 21.883.070,00
25.484.233,00 25.484.233,00
20.564.844,00 20.564.844,00
34.546.273,00 34.546.273,00
21.665.305,00 21.665.305,00
38.308.987.023,00 32.333.193.949,00 2.942.489.956,00 2.448.660.833,00 584.642.285,00
1.950.694.844,00 1.950.694.844,00
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Luanda
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Malanje
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Moxico
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Namibe
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Uíge
Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Zaire
Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
95,15% 80,31%
7,31% 6,08% 1,45% 4,85% 4,85%
26.605.055,00
21.883.070,00
25.484.233,00
20.564.844,00
34.546.273,00
21.665.305,00
40.259.681.867,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
193
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.547.835.246,00 953.969.591,00 363.787.613,00 590.181.978,00 38.951.230,00 38.951.230,00
554.324.425,00 320.740.881,00 233.583.544,00
590.000,00 590.000,00
706.999.055,00 706.999.055,00 706.999.055,00
68,65% 42,31% 16,13% 26,17%
1,73% 1,73%
24,58% 14,22% 10,36%
0,03% 0,03%
31,35% 31,35% 31,35%
Natureza %
02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
2.249.154.684,00 2.157.154.045,00
92.000.639,00
5.679.617,00 5.679.617,00
99,75% 95,67% 4,08%
0,25% 0,25%
Função %
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.285.597.433,00 92.000.639,00 871.556.612,00 5.679.617,00
57,02% 4,08%
38,65% 0,25%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
2.254.834.301,00 100,00%Total Geral:
2.254.834.301,00 100,00%Total Geral:
2.254.834.301,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Serviços De Inteligência E Segurança MilitarÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalPotenciação E Apetrechamento Técnico-Militar (Despesas De Capital)
1.285.597.433,00 871.556.612,00
59,60% 40,40%
%Projecto / Actividade Valor 2.157.154.045,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
97.680.256,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Lubango
5.679.617,00
92.000.639,00
Outros Projectos
Outros Projectos
5.679.617,00
92.000.639,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
194
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.547.835.246,00 953.969.591,00 38.951.230,00 554.324.425,00
590.000,00 706.999.055,00 706.999.055,00
Serviço De Inteligência E Segurança Militar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
68,65% 42,31%
1,73% 24,58%
0,03% 31,35% 31,35%
2.254.834.301,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
195
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
12.358.719.922,00 6.919.785.190,00 2.169.050.001,00 4.750.735.189,00 763.107.283,00 43.108.052,00 719.999.231,00
1.946.995.909,00 234.375.365,00
1.712.620.544,00 2.728.831.540,00 2.728.831.540,00 3.354.330.508,00 3.354.330.508,00 3.354.330.508,00
78,65% 44,04% 13,80% 30,23%
4,86% 0,27% 4,58%
12,39% 1,49%
10,90% 17,37% 17,37% 21,35% 21,35% 21,35%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
3.095.376.445,00 3.095.376.445,00
12.617.673.985,00 12.617.673.985,00
19,70% 19,70%
80,30% 80,30%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas
12.565.986.916,00 3.095.376.445,00
51.687.069,00
79,97% 19,70% 0,33%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
15.713.050.430,00 100,00%Total Geral:
15.713.050.430,00 100,00%Total Geral:
15.713.050.430,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Serviços De Inteligência ExternaÓrgão:
Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesInformatização Dos ServiçosPotenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPrestação De Serviços De EducaçãoPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalServiços No ExteriorSuperação E Especialização De Quadros
7.820.583.477,00 682.794.340,00 51.687.069,00 621.650.111,00 44.565.121,00
3.387.082.542,00 9.311.325,00
61,98% 5,41% 0,41% 4,93% 0,35%
26,84% 0,07%
%Projecto / Actividade Valor 12.617.673.985,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
3.095.376.445,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central 3.095.376.445,00
Outros Projectos 3.095.376.445,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
196
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
12.358.719.922,00 6.919.785.190,00 763.107.283,00
1.946.995.909,00 2.728.831.540,00 3.354.330.508,00 3.354.330.508,00
Serviço De Inteligência Externa
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
78,65% 44,04%
4,86% 12,39% 17,37% 21,35% 21,35%
15.713.050.430,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
197
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
636.893.922,00 241.167.983,00 241.167.983,00 17.000.000,00 17.000.000,00
378.375.939,00 111.612.933,00 266.763.006,00
350.000,00 350.000,00
79.948.893,00 79.948.893,00 79.948.893,00
88,85% 33,64% 33,64%
2,37% 2,37%
52,78% 15,57% 37,21%
0,05% 0,05%
11,15% 11,15% 11,15%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
716.842.815,00 716.842.815,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 716.842.815,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
636.893.922,00 241.167.983,00 17.000.000,00 378.375.939,00
350.000,00 79.948.893,00 79.948.893,00
Inspecção Geral Da Administração Do Estado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
88,85% 33,64%
2,37% 52,78%
0,05% 11,15% 11,15%
716.842.815,00 100,00%
716.842.815,00 100,00%Total Geral:
716.842.815,00 100,00%Total Geral:
716.842.815,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Inspecção Geral Da Administ. Do EstadoÓrgão:
Acções InspectivasControlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do EstadoCriação Da Base De Dados, Estatística E Desenvolvimento Do Web SiteFormação De Quadros Da Administração PúblicaPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional
61.514.500,00 385.816.768,00 222.824.797,00 24.752.747,00 21.934.003,00
8,58% 53,82% 31,08% 3,45% 3,06%
%Projecto / Actividade Valor 716.842.815,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
198
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
138.197.817.424,00 90.144.895.695,00 90.144.895.695,00 7.479.066.001,00 7.479.066.001,00
29.920.420.896,00 8.029.991.573,00 21.890.429.323,00 10.653.434.832,00 10.653.434.832,00 21.474.253.285,00 21.474.253.285,00 21.474.253.285,00
86,55% 56,46% 56,46%
4,68% 4,68%
18,74% 5,03%
13,71% 6,67% 6,67%
13,45% 13,45% 13,45%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade
09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário
29.582.674.780,00 29.516.431.388,00
66.243.392,00
71.278.747.465,00 62.806.672.593,00 6.438.441.768,00 828.000.000,00
1.205.633.104,00
26.463.760.392,00 8.676.851.399,00 4.241.687.873,00 13.197.461.120,00
347.760.000,00
44.664.741,00 41.344.947,00 3.319.794,00
12.805.923.390,00 1.056.858.804,00 702.363.058,00 302.616.917,00 61.651.896,00
10.391.981.890,00 290.450.825,00
1.411.984.715,00 1.411.984.713,00
2,00
5.399.215.236,00 4.807.569.549,00 4.807.569.549,00
18,53% 18,49% 0,04%
44,64% 39,33% 4,03% 0,52% 0,76%
16,57% 5,43% 2,66% 8,27% 0,22%
0,03% 0,03% 0,00%
8,02% 0,66% 0,44% 0,19% 0,04% 6,51% 0,18%
0,88% 0,88% 0,00%
3,38% 3,01% 3,01%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
159.672.070.709,00 100,00%Total Geral:
159.672.070.709,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De LuandaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
199
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos
119.295.237.694,00 319.999.999,00 194.610.253,00 8.753.864,00
616.011.994,00 505.525.927,00
4.854.962.541,00 6.031.290.674,00
7.432.128,00 210.834.759,00 19.002.600,00 225.437.650,00 149.258.310,00 5.714.620,00
766.674.131,00 421.939.399,00 1.004.566,00
2,00 400.647.354,00 952.218.159,00
1.033.416.040,00 43.927.182,00
1.620.003.219,00 1.170.207.104,00 572.033.541,00 6.998.272,00
7.251.081.203,00 12.576.200.524,00
411.647.000,00
74,71% 0,20% 0,12% 0,01% 0,39% 0,32% 3,04% 3,78% 0,00% 0,13% 0,01% 0,14% 0,09% 0,00% 0,48% 0,26% 0,00% 0,00% 0,25% 0,60% 0,65% 0,03% 1,01% 0,73% 0,36% 0,00% 4,54% 7,88% 0,26%
%Programa Valor
159.672.070.709,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Apoio A Mulher Rural E Da PeriferiaAcompanhamento De Projectos/LuandaAcções De Luta Contra A MaláriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De 10 Centros Educativos Cic Cec/LuandaApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresAquis.De Equipamentos E Meios De Transp.Hospitalares/LuandaAquisicao De Meios E Equipamentos De Laboratorios Aquisição De 300 Camiões De Cisterna De Água/LuandaAquisição De Equipamentos DiversosAquisição De Material Para Ordenamento Do Trânsito/LuandaAquisição De Meios E Equipamentos Para Saneamento/Luanda
7.432.128,00 312.589.475,00 16.891.200,00
32.809.617.144,00 6.454.396,00 23.158.140,00 178.351.200,00 23.613.774,00 238.218.983,00 347.760.000,00 33.782.400,00 79.488.000,00 157.209.744,00 182.911.275,00
0,01% 0,22% 0,01%
23,56% 0,00% 0,02% 0,13% 0,02% 0,17% 0,25% 0,02% 0,06% 0,11% 0,13%
%Projecto / Actividade Valor 139.236.394.628,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
200
Aquisição De Torres De Iluminação Comunitária/LuandaCampanha De Vacinação AnimalCapacitação Profissional Dos Agentes De Saúde E Parteiras/LuandaCombate Ao Vih/SidaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalConservação E Manutenção De Jardins E Praças Públicas/LuandaControlo Da Epidemia Da CóleraCuidados Primários De SaúdeDesassoreamento De Colectores E Valas De DrenagemDesassoriamento E Manutenção Valas De Drenagem/LuandaEfemérides E Datas ComemorativasEstudo Para Requalificação Da Quiçama Em LuandaEstudo Para Requalificação Da Vila Da MuximaFormação De Quadros A Nivel LocalFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesIluminação Das Passadeiras Áereas C/Recurso A Energia Solar/LuandaInserção Social De Pessoas Socialmente MarginalizadasInstalação De Sistema De Capt.,Trat E Distrib Águas Nas Zonas RuraisLimpeza Pública De LuandaManutenção De Vias Secundárias E TerceáriasManutenção Do Sistema De Semaforização/LuandaManutenção E Conservação De Cemitérios/LdaManutenção E Conservação De Infraestruturas De Saúde/LuandaManutenção E Desobstrução De ColetoresManutenção Infraestruturas Historicas Monumentos E Sitios Merenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPlano Estratégico Limpeza Pública, Gestão De Resíduos Sólidos/Luanda Plano Geral Metropolitano De LuandaPreserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. NacionalPrestação De Assistência SocialPrestação De Serviços De Assistência SocialPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção Da Mortalidade Materno-InfantilPrograma De Acções Com Crianças De E Na RuaPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaPrograma De Assistencia A Pessoa IdosaPrograma De Localização FamiliarPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRealização De Campanhas De DesinfestaçãoRealização De Jogos Desportivos Escolares
505.525.927,00 11.643.352,00 1.266.840,00 781.318,00
17.240.433,00 16.891.200,00 4.933.302,00
2.824.920.000,00 1.055.700,00 16.143.764,00 29.299.453,00 83.075.144,00 73.337.864,00 8.374.572,00 422.280,00
2.085.333,00 19.002.600,00 1.006.908,00 10.716.058,00
12.598.565.698,00 54.176.105,00 2.533.680,00 55.831.550,00 58.908.060,00 59.219.322,00 59.119.200,00 828.000.000,00 654.109.679,00 117.600.802,00 568.660.641,00 2.129.466,00
135.868.590,00 10.547.959,00 1.213.854,00 1.172.114,00
69.457.004.078,00 16.295.445.794,00
126.407.528,00 2.258.142,00 17.837.764,00 4.476.168,00 15.584.897,00 5.372.465,00 5.325.852,00 12.951.770,00 25.185.504,00 1.937.135,00
0,36% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 2,03% 0,00% 0,01% 0,02% 0,06% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 9,05% 0,04% 0,00% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,59% 0,47% 0,08% 0,41% 0,00% 0,10% 0,01% 0,00% 0,00%
49,88% 11,70% 0,09% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
201
Recolha E Tratamento De Resíduos Sólidos E Acções De SaneamentoUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário
10.979.280,00 2.771.624,00
0,01% 0,00%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
20.435.676.081,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Cacuaco
Cazenga
Icolo E Bengo
Luanda
3.802.496.260,00
328.011.261,00
2.146.763.996,00
685.774.222,00
7.313.883.511,00
Construção Apet.Centro De Saúde Da Barra Cuanza/Samba / LuandaVala De Drenagem Cidade KilambaConstrução De Um Centro Pediátrico No Município De BelasConstrução De Infraestrutura De Microfomento Belas - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Belas PcpProjecto Água Para Todos Belas PcpPrograma Água Para Todos - 2015/Belas
Construçao Infraestruturas Sociais - Cacuaco PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacuaco - PcpProjecto Água Para Todos Cacuaco PcpPrograma De Água Para Todos-Cacuaco 2015
Fiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./LuandaElaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./LuandaConst.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/LuandaConst.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes Técn.Cazenga/LuandaConstrução Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Cazenga/LuandaConst.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/LuandaConstrução De Um Parque Urbano/Cazenga/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cazenga PcpElaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/LuandaProjecto Água Para Todos Cazenga Pcp
Construção E Apetrechamento De 1 Hospital De Referencia Icolo E BengoConstrução De Um Centro Pediátrico No Icolo BengoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Icolo E Bengo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Icolo E Bengo PcpProjecto Água Para Todos Icolo Bengo PcpPrograma De Agua Para Todos No Municipio Do Icolo E Bengo/2015
Const.Vala Drenagem Suroca Reab.Arruam.Redes Técn.Precol/LuandaConstrução E Apet.Administração Comunal Do Bº Estoril / LuandaConstrução Da Escola De Música Clássica De LuandaRecuperação Dos Jardins Da Cidade De Luanda Num Espaço De 400.000 M2Construção E Apetrechamento Da Escola Primaria T12 Na IngombotaConstrução E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da SambaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Do GolfeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Kilamba KiaxiConstrução E Reparação De Passeios E Lancis Em Luanda
319.999.999,00 3.240.540.000,00
10.945.000,00 7.003.760,00
144.007.501,00 40.000.000,00 40.000.000,00
144.007.501,00 7.003.760,00 40.000.000,00 137.000.000,00
113.348.300,00 118.976.699,00 277.758.804,00
1.174.938.982,00 31.312.536,00 179.298.559,00 24.195.125,00 128.809.165,00 58.125.826,00 40.000.000,00
255.115.000,00 99.500.000,00 10.004.720,00 144.007.502,00 40.000.000,00 137.147.000,00
1.543.443.738,00 223.664,00
939.266.389,00 463.134.075,00 110.682.000,00 41.669.040,00 35.188.608,00 160.000.000,00 266.426.250,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
202
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Quiçama
Rangel
Sambizanga
Viana
Vários Municípios -Luanda
340.049.502,00
216.744.073,00
203.688.758,00
576.011.258,00
4.822.253.240,00
Construção De Paragens E Cabines De AutocarrosConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 LuandaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12- Monte Belo-LuandaRedes Separativas/LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde - Alto Kifangondo Em LuandaConstrução De Uma Escola Do 1º Ciclo T12 Na QuiçamaConstrução De Uma Escola Primária T12- No Bairro Paraíso-LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referência Boa Fé- LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referencia No Km 30 Em LuandaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ingombotas - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Kilamba Kiaxi - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Maianga - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Samba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ingombotas PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Kilamba Kiaxi PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Samba PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Luanda PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Maianga PcpConstrução E Infraestruturação 200 Fogos Habitacionais Luanda-2015
Construção De Infraestrutura De Microfomento Quiçama - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quiçama PcpProjecto Água Para Todos Quiçama PcpPrograma Água Para Todos 2015
Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Distrito RangelConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cazenga - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Rangel - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Rangel Pcp
Construção E Apetrechamento De Um Centro De Formação SambizangaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Sambizanga - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Sambizanga Pcp
Construção Apet.Centro De Saúde De Referência Zango 3/LuandaConstrução Da Igreja Nossa Senhora Das Águas/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Viana PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Viana - PcpProjecto Água Para Todos Viana Pcp
Reab. Manutenção Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De LuandaRevitalização De Eixos Viários De LuandaInstalação Utegesal/LuandaConstrução De Bibliotecas Municipais/LuandaManutenção Vias Principais Secundárias E Terceárias/Luanda
67.531.612,00 32.014.291,00 120.451.421,00
1.397.727.655,00 70.940.000,00 89.989.647,00 118.938.817,00 89.309.372,00 65.750.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 68.892.358,00 68.892.358,00 68.892.358,00 621.527.500,00 68.892.358,00 779.100.000,00
10.600.000,00 151.949.502,00 40.000.000,00 137.500.000,00
134.597.955,00 7.003.760,00 6.250.000,00 68.892.358,00
128.546.400,00 6.250.000,00 68.892.358,00
384.999.994,00 2,00
144.007.502,00 7.003.760,00 40.000.000,00
350.000.000,00 4.000.000.000,00
61.651.896,00 390.099.395,00 20.501.949,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
203
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
155.807.236,00 155.807.236,00
6.681.261.667,00 4.285.658.321,00 744.469.159,00 811.999.597,00 839.134.590,00 498.377.643,00 498.377.643,00
6.173.565.222,00 5.094.113.056,00 307.060.592,00 772.359.922,00
31.652,00 334.805.402,00 334.805.402,00
8.944.879.898,00 7.573.706.206,00 321.378.812,00 735.524.006,00 314.270.874,00 424.955.402,00 424.955.402,00
3.621.982.938,00 2.858.744.984,00
39.396.220,00 722.953.268,00
888.466,00 463.209.288,00 463.209.288,00
26.450.894.032,00 20.245.020.716,00 1.056.256.086,00
Administração Da Cidade Do Kilamba
Administração Municipal Da Quiçama
Administração Municipal De Belas
Administração Municipal De Cacuaco
Administração Municipal De Icolo E Bengo
Administração Municipal De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
93,06% 59,69% 10,37% 11,31% 11,69%
6,94% 6,94%
94,86% 78,27%
4,72% 11,87%
0,00% 5,14% 5,14%
95,46% 80,83%
3,43% 7,85% 3,35% 4,54% 4,54%
88,66% 69,98%
0,96% 17,70%
0,02% 11,34% 11,34%
90,96% 69,62%
3,63%
155.807.236,00
7.179.639.310,00
6.508.370.624,00
9.369.835.300,00
4.085.192.226,00
29.079.796.214,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
204
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
9.449.016.053,00 7.962.139.799,00 648.914.219,00 837.745.414,00
216.621,00 294.805.403,00 294.805.403,00
9.336.190.239,00 8.101.463.659,00 458.177.968,00 776.496.542,00
52.070,00 258.493.065,00 258.493.065,00
645.228.670,00 533.880.532,00 33.134.171,00 74.517.775,00 3.696.192,00
12.935.011,00 12.935.011,00
15.558.223,00 15.558.223,00
435.642.426,00 303.843.759,00 25.800.000,00 104.150.571,00 1.848.096,00
180.682.740,00 18.116.601,00 1.449.328,00
Administração Municipal De Viana
Administração Municipal Do Cazenga
Centro Dos Cursos Pré-Universitários Da Ingombota
Centro Urbano De Sequele
Comissão Administrativa De Urbanização Do Talatona
Escola De Formação De Professores Garcia Neto
Gab.Téc. De Coord. E Acompnhto Dos Projectos Da Cidade De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
96,97% 81,71%
6,66% 8,60% 0,00% 3,03% 3,03%
97,31% 84,44%
4,78% 8,09% 0,00% 2,69% 2,69%
100,00% 82,74%
5,14% 11,55%
0,57%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 69,75%
5,92% 23,91%
0,42%
57,80% 5,80% 0,46%
9.743.821.456,00
9.594.683.304,00
645.228.670,00
12.935.011,00
15.558.223,00
435.642.426,00
312.589.475,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
205
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes
25.384.981.411,00 22.288.922.442,00 1.256.282.920,00 1.831.498.839,00
8.277.210,00 47.126.448,00 47.126.448,00
6.373.443.006,00 3.366.812.500,00 1.849.184.949,00 1.156.816.843,00
628.714,00 609.592.757,00 609.592.757,00
519.236.085,00 125.853.043,00 8.108.736,00
385.274.306,00 512.565.024,00 512.565.024,00
27.351.980.322,00 3.239.485.885,00 464.983.013,00
14.164.313.869,00 9.483.197.555,00 8.376.390.153,00 8.376.390.153,00
1.199.882.248,00 757.399.280,00 43.401.378,00 399.080.703,00
887,00
1.893.028.355,00
Gabinete Provincial Da Educação De Luanda
Gabinete Provincial De Saúde De Luanda
Gabinete Tec. De Recon. Urb. Do Cazenga E Sambizanga
Governo Provincial De Luanda
Hospital Do Kilamba Kiaxi
Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,81% 87,64%
4,94% 7,20% 0,03% 0,19% 0,19%
91,27% 48,21% 26,48% 16,57%
0,01% 8,73% 8,73%
50,32% 12,20%
0,79% 37,34% 49,68% 49,68%
76,56% 9,07% 1,30%
39,64% 26,54% 23,44% 23,44%
100,00% 63,12%
3,62% 33,26%
0,00%
100,00%
25.432.107.859,00
6.983.035.763,00
1.031.801.109,00
35.728.370.475,00
1.199.882.248,00
1.893.028.355,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
206
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
2.014.663.229,00 1.462.782.191,00
86.406.799,00 465.277.830,00
196.409,00
244.286.961,00 124.060.160,00 3.607.872,00
116.618.929,00
385.309.266,00 290.888.169,00 21.313.943,00 72.968.547,00
138.607,00
727.362.186,00 119.421.832,00 14.162.480,00 593.102.226,00
675.648,00 6.893.123.783,00 6.893.123.783,00
Hospital Geral De Luanda-Camama
Instituto De Planeamento E Gestão Urbana De Luanda
Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto
Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 72,61%
4,29% 23,09%
0,01%
100,00% 50,78%
1,48% 47,74%
100,00% 75,49%
5,53% 18,94%
0,04%
9,54% 1,57% 0,19% 7,78% 0,01%
90,46% 90,46%
2.014.663.229,00
244.286.961,00
385.309.266,00
7.620.485.969,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
207
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
27.737.237.812,00 18.017.870.714,00 18.017.870.714,00 1.381.547.714,00 1.381.547.714,00
7.416.855.240,00 2.597.466.353,00 4.819.388.887,00 920.964.144,00 920.964.144,00
11.604.730.177,00 11.604.730.177,00 11.604.730.177,00
70,50% 45,80% 45,80%
3,51% 3,51%
18,85% 6,60%
12,25% 2,34% 2,34%
29,50% 29,50% 29,50%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.02 - Indústria Transformadora
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais
4.059.595.446,00 4.059.595.446,00
13.856.835.971,00 9.290.784.451,00 4.260.055.976,00 189.000.000,00 116.995.544,00
7.643.454.197,00 4.624.050.308,00 148.234.916,00 885.741.635,00
1.780.107.378,00 205.319.960,00
1.264.672.760,00 12.799.839,00 363.473.082,00 888.399.839,00
11.579.158.176,00 1.737.875.000,00 507.374.842,00
9.333.908.334,00
21.114.000,00 21.114.000,00
141.831.359,00 14.904.000,00 14.904.000,00
94.840.458,00 94.840.458,00
32.086.901,00
10,32% 10,32%
35,22% 23,62% 10,83% 0,48% 0,30%
19,43% 11,75% 0,38% 2,25% 4,52% 0,52%
3,21% 0,03% 0,92% 2,26%
29,43% 4,42% 1,29%
23,73%
0,05% 0,05%
0,36% 0,04% 0,04%
0,24% 0,24%
0,08%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
39.341.967.989,00 100,00%Total Geral:
39.341.967.989,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De CabindaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
208
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Água Para Todos
23.839.799.946,00 963.872.073,00 94.840.458,00
2.791.764.251,00 2.566.649.785,00 4.151.238.356,00 505.259.383,00 9.892.495,00 25.683.914,00 301.898.710,00 716.105.792,00 21.114.000,00 14.904.000,00 474.235.676,00 637.875.000,00
1.945.793.364,00 1.040.786,00
280.000.000,00
60,60% 2,45% 0,24% 7,10% 6,52%
10,55% 1,28% 0,03% 0,07% 0,77% 1,82% 0,05% 0,04% 1,21% 1,62% 4,95% 0,00% 0,71%
%Programa Valor
39.341.967.989,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApoio A Reintegração Dos Militares DesmobilizadosAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaAquisição E Distribuição De Kits Á Parteiras Tradicionais/CabindaCapacitação Das Parteiras Tradicionais No Meio Rural/CabindaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCooperação Estrangeira Do Sector Da Educação/Cabinda Cuidados Primários De SaúdeDrenagem E Sist.Captação Fomento Da Prod. Agrícola/CabindaEfemérides E Datas ComemorativasGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Identificação Da População Escolar-Bata EscolarProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisPromoção De Saúde PúblicaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto
6.245.275.945,00 12.799.839,00 2.442.181,00 4.248.769,00
196.874.360,00 67.374.842,00 8.445.600,00 4.712.645,00 10.557.000,00 10.210.731,00 766.080.000,00 14.904.000,00 12.499.488,00 195.302.811,00 775.306.080,00 189.000.000,00 185.000.000,00 41.913.600,00 93.240.000,00
13.330.843.234,00 4.208.395.505,00
9.818.010,00 25.683.914,00 157.699.681,00 21.114.000,00
23,23% 0,05% 0,01% 0,02% 0,73% 0,25% 0,03% 0,02% 0,04% 0,04% 2,85% 0,06% 0,05% 0,73% 2,88% 0,70% 0,69% 0,16% 0,35%
49,59% 15,66% 0,04% 0,10% 0,59% 0,08%
%Projecto / Actividade Valor 26.880.290.592,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
209
Promoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServiço De CardiovascularServiços De Assistência Social A Famílias E VulneráveisServiços De Pediat.E Patolog.Neonatal
21.114.000,00 1.040.786,00 98.965.541,00 21.193.114,00 148.234.916,00
0,08% 0,00% 0,37% 0,08% 0,55%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
12.461.677.397,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belize
Buco Zau
Cabinda
Cacongo
135.311.262,00
877.451.221,00
10.301.406.091,00
1.147.508.823,00
Construção De Infraestruturas De Microfomento Belize- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Belize PcpProjecto Água Para Todos Belize Pcp
Forn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave Mão** Construção Das Infra-Estruturas 60 Casas De Buco ZauConstrução De Infraestruturas De Microfomento Buco Zau- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Buco Zau PcpProjecto Água Para Todos Buco Zau Pcp
** Abertura De Vias Terciárias Troço Subantando Mbanda Sala Cabinda** Construção Da Via Hospital Amílcar Rua Forças Armadas Cabinda** Construção De Vala De Drenagem No Morro Do Tchizo** Construção De Vias Valas Drenagem No Bairro 4 De Fevereiro Cabinda** Construção Do Mercado Do Bairro Gika CabindaFornec. Mobil. E Equip. P\ Estruturas Construídas\Cabinda** Construção Infra Estruturas 90 Casas Sociais Do Chibodo Cabinda** Construção 500 Casas Realojamento No Bairro Zôngolo Cabinda** Execução Terraplanagem E Drenagens Simulambuco E Cabassango Cabinda** Reabilitação Da Via Mpuela-Planície De Mandarim** Reabilitação Pavimento Nos Bairros Lombo L, Amilcar Cabral Cabinda** Reabilitação Via Matembo Nsaca Bitima Bamba Kibuene MassangaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cabinda Pcp**Construção Infraestruturas Apoio Auto Construção Dirigida 2000 Casas** Requalificação Do Parque Defronte Ao Palácio Do GovernoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cabinda- PcpConstrução E Apetrechamento Centro Saúde Chimindele Buco Ngoio CabindaPrograma De Água Para Todos - Cabinda 2015Programa De Construção E Infra-Estruturas De 200 Fogos - Cabinda 2015Projecto Água Para Todos Cabinda Pcp
** Abertura Da Via Terciária Andarim-Tchississi Em Cacongo** Construção Da Escola Primária Do Cacongo** Reabilitação Da Via Tchiela-Loango Pequeno-Tchimbeta-Mpuela CacongoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cacongo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cacongo PcpProjecto Água Para Todos Cacongo Pcp
7.003.761,00 88.307.501,00 40.000.000,00
94.840.458,00 647.299.500,00 7.003.761,00 88.307.502,00 40.000.000,00
328.698.535,00 401.406.359,00
1.723.968.863,00 577.027.441,00 716.105.792,00 9.892.495,00
723.938.856,00 1.100.000.000,00 372.680.000,00 334.580.228,00 163.638.649,00 818.381.880,00 173.850.358,00
1.680.000.000,00 89.100.000,00 10.600.000,00 119.661.635,00 280.000.000,00 637.875.000,00 40.000.000,00
372.378.600,00 301.898.710,00 297.744.632,00 7.479.379,00
128.007.502,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
210
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
906.870.084,00 443.970.792,00 37.282.076,00 425.186.335,00
430.881,00 144.864.662,00 144.864.662,00
1.321.279.378,00 579.345.644,00 43.361.853,00 696.476.615,00 2.095.266,00
144.864.663,00 144.864.663,00
2.247.309.524,00 1.368.426.886,00 126.417.307,00 751.041.081,00 1.424.250,00
237.703.758,00 237.703.758,00
878.075.368,00 433.096.206,00 45.676.753,00 398.271.781,00 1.030.628,00
185.040.281,00 185.040.281,00
9.960.075.565,00 5.028.177.468,00 374.252.608,00
3.641.810.315,00 915.835.174,00
10.892.256.813,00 10.892.256.813,00
Administração Municipal De Belize
Administração Municipal De Buco-Zau
Administração Municipal De Cabinda
Administração Municipal De Cacongo
Governo Provincial De Cabinda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,23% 42,21%
3,54% 40,43%
0,04% 13,77% 13,77%
90,12% 39,51%
2,96% 47,50%
0,14% 9,88% 9,88%
90,43% 55,07%
5,09% 30,22%
0,06% 9,57% 9,57%
82,59% 40,74%
4,30% 37,46%
0,10% 17,41% 17,41%
47,76% 24,11%
1,79% 17,46%
4,39% 52,24% 52,24%
1.051.734.746,00
1.466.144.041,00
2.485.013.282,00
1.063.115.649,00
20.852.332.378,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
211
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços
1.574.872.316,00 900.224.357,00 54.274.291,00 620.249.749,00
123.919,00
8.947.830.336,00 7.835.494.794,00 700.282.826,00 412.028.690,00
24.026,00
1.900.925.241,00 1.429.134.567,00 471.790.674,00
Hospital Provincial De Cabinda
Secretaria Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cabinda
Secretaria Provincial Da Saúde De Cabinda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 57,16%
3,45% 39,38%
0,01%
100,00% 87,57%
7,83% 4,60% 0,00%
100,00% 75,18% 24,82%
1.574.872.316,00
8.947.830.336,00
1.900.925.241,00
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
212
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
17.442.018.409,00 9.483.711.080,00 9.483.711.080,00 731.193.808,00 731.193.808,00
5.431.924.197,00 2.416.221.076,00 3.015.703.121,00 1.795.189.324,00 1.795.189.324,00 9.943.698.389,00 9.943.698.389,00 9.943.698.389,00
63,69% 34,63% 34,63%
2,67% 2,67%
19,83% 8,82%
11,01% 6,56% 6,56%
36,31% 36,31% 36,31%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade
4.808.600.471,00 4.458.600.471,00 350.000.000,00
6.945.695.245,00 5.118.919.834,00 1.512.511.730,00 269.000.000,00 45.263.681,00
6.081.286.116,00 4.460.686.702,00 1.350.356.225,00 270.243.189,00
1.277.252.539,00 39.793.866,00
1.198.139.673,00 39.319.000,00
7.666.608.363,00 1.012.124.056,00 549.559.600,00 60.808.320,00
6.044.116.387,00
441.349.900,00 197.668.400,00 243.681.500,00
164.924.164,00 63.342.000,00 63.342.000,00
59.559.600,00 29.559.600,00
17,56% 16,28% 1,28%
25,36% 18,69% 5,52% 0,98% 0,17%
22,21% 16,29% 4,93% 0,99%
4,66% 0,15% 4,38% 0,14%
27,99% 3,70% 2,01% 0,22%
22,07%
1,61% 0,72% 0,89%
0,60% 0,23% 0,23%
0,22% 0,11%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
27.385.716.798,00 100,00%Total Geral:
27.385.716.798,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do ZaireÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
213
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
15.066.568.222,00 50.000.000,00 5.961.600,00
1.067.650.206,00 59.559.600,00
5.023.750.010,00 29.559.600,00 29.808.000,00 350.000.000,00 380.017.000,00 12.243.400,00 21.114.000,00 284.548.131,00 632.107.056,00 42.228.000,00 243.681.500,00 185.000.000,00 427.708.813,00 320.999.797,00 60.808.320,00 21.114.000,00
2.791.289.543,00 280.000.000,00
55,02% 0,18% 0,02% 3,90% 0,22%
18,34% 0,11% 0,11% 1,28% 1,39% 0,04% 0,08% 1,04% 2,31% 0,15% 0,89% 0,68% 1,56% 1,17% 0,22% 0,08%
10,19% 1,02%
%Programa Valor
27.385.716.798,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Salas De AulasApetrechamento Dos Centros Infantis A Nivel Da Provincia/ZaireApoio A Mulher Rural /ZaireApoio A Reintegração Dos Refugiados Provenientes Da R.D.CAquisição De Equipamento E Material Veterinário/ZaireAquisição De Kits Auto Constr. Dirigida Dos Antigos Combatente/ZaireComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasFomento Cultura Feijão, Mandioca, Batata Rena, Milho E Soja\ZaireGestão Dos Sistemas De Energia Nos Municipios Do ZaireGestão Dos Sistemas De Água Nos Municipios Do ZaireLimpeza E SaneamentoManutenção De Infra-Estruturas Escolares Da ProvínciaManutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da ProvínciaMerenda Escolar
12.668.400,00 5.232.291.345,00
9.985.866,00 21.471.639,00 46.202.400,00 29.808.000,00 12.243.400,00 21.114.000,00 21.114.000,00 5.961.600,00 2.533.680,00
1.149.120.000,00 10.134.720,00 42.228.000,00 29.559.600,00 29.559.600,00 60.808.320,00 23.563.224,00 15.708.816,00 269.000.000,00
0,07% 30,32% 0,06% 0,12% 0,27% 0,17% 0,07% 0,12% 0,12% 0,03% 0,01% 6,66% 0,06% 0,24% 0,17% 0,17% 0,35% 0,14% 0,09% 1,56%
%Projecto / Actividade Valor 17.255.811.220,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
214
Mobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De Saúde
184.999.999,00 57.320.400,00 169.460.000,00
6.316.883.433,00 3.436.807.097,00
45.263.681,00
1,07% 0,33% 0,98%
36,61% 19,92% 0,26%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
10.129.905.578,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cuimba
Mbanza Congo
Nzeto
1.231.888.033,00
4.014.428.470,00
1.208.994.225,00
Construção De 120 Casas Para Técnicos Cuimba/ZaireConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuimba - PcpConstrução Das Vias Urbanas Comandante Coronel Jacinto CuimbaConstrução Das Vias Urbanas Rua Do Ambriz No CuimbaConstrução De Vias Urbanas Da Rua 10 De Dezembro KuimbaConstrução De Vias Urbanas Do Comandante Da Policia CuimbaConstrução Infraestruturas Sociais Cuimba PcpEstudo E Projecto De Uma Mini Hidrica Sobre O Rio Kuilo / CuimbaProjecto Água Para Todos Cuimba PcpReabilitação E Ampliação Do Hospital Municipal Do Cuimba
Construção Do Mercado Do Luvo/ZaireAmpliação Do Museu Dos Reis Do Congo/ZaireConstrução Das Casas De Funções Mbanza CongoConstrução Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/ZaireConstrução Do Edifício Administrativo Nº 3 Do Governo Mbanza CongoConstrução De Casas Da Cultura/ZaireConstrução Da Via Urbana Do Kimbango Bairro Alvaro Buta Mbanza CongoConstrução De Um Edifício Para Técnicos Sagrada Esperança Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Uige Em Mbanza CongoReab.Expansão Da Direcção Provincial Da Saúde/Mb.Congo/ZaireConstrução Escola Média Enfermagem (Cr.Adic.)/ZaireConstrução De Vias Urbanas No Bairro Sagrada Esperança Em Mbanza CongoConstrução Administração E Residências Dos Administradores KinximbaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Mbanza Congo - PcpConstrução De Um Edifício No Alvaro Buta Em Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Martins Kidito Mbanza CongoConstrução Infraestruturas Sociais - Mbanza Congo PcpConstrução Um Edifício Para Técnicos Na Antiga Pista Em Mbanza CongoPrograma Infra-Estr(Água, Luz, Acessos, Saneam) Zaire .200 FogosPrograma-Água Para Todos Zaire 2015Projecto Água Para Todos Mbanza Cong Pcp
Construção De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/ZaireConstrução De 120 Casas Para Técnicos Nzeto/ZaireConstrução De 1 Campo De Futebol E Arrelvamento/Nzeto/Zaire
575.107,00 7.003.761,00
210.000.001,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.001,00 126.309.165,00 30.000.000,00 40.000.000,00 187.999.998,00
50.000.000,00 50.000.000,00 349.999.999,00 952.650.205,00 273.500.000,00 135.000.000,00 230.750.000,00 91.000.000,00 266.000.004,00 40.500.000,00 190.000.001,00 287.999.999,00 36.000.000,00 7.003.761,00 90.000.000,00 210.000.000,00 144.007.501,00 91.000.000,00 199.017.000,00 280.000.000,00 40.000.000,00
47.500.001,00 11.500.000,00 70.681.500,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
215
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Nóqui
Soio
Tomboco
Vários Municípios-Zaire
1.385.511.260,00
1.226.155.744,00
1.032.927.846,00
30.000.000,00
Requalificação Paisagistica De Mbanza Congo/ZaireConstrução De Instituto Médio De Saúde/ZaireConstrução Da Via Urbana Da Rua 1º De Maio No NzetoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Kissamba No NzetoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Nzeto - PcpConstrução De Via Urbana Da Rua Do Kibonga No NzetoConstrução Infraestruturas Sociais - Nzeto PcpProjecto Água Para Todos Nzeto Pcp
Const.Paragens Para Autocarros Em 6 Municípuios/Noqui/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Nóqui PcpConstrução Do Campo De Futebol/Noqui/ZaireConstrução Da Via Urbana Rua Poder Popular No NóquiConstrução Da Via Urbana Da Rua Da Fronteira No NóquiConstrução Da Via Urbana Rua Primeiro De Maio No NóquiConstrução Das Vias Urbanas Bairro Do NóquiConstrução De Infraestrutura De Microfomento Noqui - PcpConstrução De Um Hospital Municipal No NóquiProjecto Água Para Todos Noqui Pcp
Construção De Centro De Saúde 50 Camas Soyo/ZaireConstrução De 110 Casas Para Técnicos Soyo/ZaireConstrução Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) ZaireConstrução De Um Edifício Para Técnicos No SoyoConstrução De Instituto Médio Politécnico /ZaireConstrução Das Vias Urbanas Da Rua Da Radio Nacional De Angola SoyoConstrução Das Vias Urbanas Da Ruas Do Bairro Kitona SoyoConstrução Das Vias Urbanas Do Kimpaxi No SoyoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Soyo - PcpConstrução De Vias Urbanas Das Ruas Da Praia Dos Pobres SoyoConstrução Infraestruturas Sociais - Soyo PcpProjecto Água Para Todos Soyo Pcp
Construção De Centro De Saúde De 25 Camas Tomboco/ZaireConstrução De 150 Casas Para Técnicos Tomboco/ZaireConstrução Da Maternidade Do Tomboco/ZaireConstrução Da Via Urbana Rua Da Central Eléctrica TombocoConstrução Da Via Urbana Da Rua Da Administração Municipal Do TombocoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Lussunge TombocoConstrução Das Vias Urbanas Da Rua Avenida Vila Do TombocoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Tomboco - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tomboco PcpProjecto Água Para Todos Tomboco Pcp
Requalificação Jardins Parques/Província Do Zaire
290.999.797,00 1.000.000,00
207.000.000,00 207.000.001,00 7.003.760,00
200.000.001,00 126.309.165,00 40.000.000,00
65.000.000,00 87.507.501,00 35.000.000,00 208.000.000,00 209.000.001,00 286.999.999,00 287.999.999,00 7.003.761,00
158.999.999,00 40.000.000,00
35.000.000,00 11.531.950,00 138.000.000,00 156.000.000,00 2.310.867,00
210.000.000,00 99.999.999,00 200.000.001,00 7.003.761,00
200.000.001,00 126.309.165,00 40.000.000,00
32.500.000,00 11.500.000,00 65.000.000,00 200.000.001,00 208.000.000,00 200.000.001,00 200.000.001,00 7.003.760,00 68.924.083,00 40.000.000,00
30.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
216
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
1.757.278.256,00 1.192.487.268,00
75.125.006,00 489.665.982,00 200.564.662,00 200.564.662,00
929.453.686,00 453.586.505,00 34.322.914,00 441.544.267,00 182.866.326,00 182.866.326,00
970.489.432,00 468.570.872,00 28.116.939,00 473.801.621,00 144.064.662,00 144.064.662,00
1.701.801.728,00 1.199.597.453,00 108.941.834,00 393.234.720,00
27.721,00 182.866.325,00 182.866.325,00
2.221.241.286,00 1.646.808.076,00
99.166.854,00 475.159.394,00
106.962,00 182.866.326,00 182.866.326,00
1.055.952.780,00
Administração Municipal De Mbanza Congo
Administração Municipal Do Cuimba
Administração Municipal Do Noqui
Administração Municipal Do Nzeto
Administração Municipal Do Soyo
Administração Municipal Do Tomboco
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
89,76% 60,91%
3,84% 25,01% 10,24% 10,24%
83,56% 40,78%
3,09% 39,70% 16,44% 16,44%
87,07% 42,04%
2,52% 42,51% 12,93% 12,93%
90,30% 63,65%
5,78% 20,86%
0,00% 9,70% 9,70%
92,39% 68,50%
4,12% 19,76%
0,00% 7,61% 7,61%
89,38%
1.957.842.918,00
1.112.320.012,00
1.114.554.094,00
1.884.668.053,00
2.404.107.612,00
1.181.434.023,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
217
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
1.553.881.365,00 1.067.489.751,00
81.348.241,00 405.021.857,00
21.516,00 67.674.039,00 67.674.039,00
205.272.921,00 113.976.722,00 6.704.716,00 84.484.521,00
106.962,00
5.535.431.731,00 1.555.904.106,00 173.789.213,00
2.010.812.249,00 1.794.926.163,00 8.857.314.806,00 8.857.314.806,00
1.511.215.224,00 1.180.612.417,00
81.973.291,00 248.629.516,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Zaire
Direcção Provincial De Saúde Do Zaire
Governo Provincial Do Zaire
Hospital Provincial Do Zaire
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
95,83% 65,83%
5,02% 24,98%
0,00% 4,17% 4,17%
100,00% 55,52%
3,27% 41,16%
0,05%
38,46% 10,81%
1,21% 13,97% 12,47% 61,54% 61,54%
100,00% 78,12%
5,42% 16,45%
1.621.555.404,00
205.272.921,00
14.392.746.537,00
1.511.215.224,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
218
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
39.181.203.309,00 24.668.984.649,00 24.668.984.649,00 1.469.475.613,00 1.469.475.613,00
10.000.714.569,00 5.132.886.195,00 4.867.828.374,00 3.042.028.478,00 3.042.028.478,00 8.305.024.464,00 8.305.024.464,00 8.305.024.464,00
82,51% 51,95% 51,95%
3,09% 3,09%
21,06% 10,81% 10,25%
6,41% 6,41%
17,49% 17,49% 17,49%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
6.843.826.739,00 6.803.826.739,00
40.000.000,00
25.424.561.231,00 23.185.790.693,00 1.093.411.469,00 669.000.000,00 476.359.069,00
9.709.483.076,00 4.699.324.060,00 3.734.699.856,00 1.275.459.160,00
1.011.917.390,00 11.887.490,00
1.000.029.900,00
4.267.789.662,00 1.008.876.890,00 1.610.000.000,00 1.648.912.772,00
228.649.675,00 101.593.144,00 101.593.144,00
20.000.000,00 20.000.000,00
107.056.531,00 107.056.531,00
14,41% 14,33% 0,08%
53,54% 48,83% 2,30% 1,41% 1,00%
20,45% 9,90% 7,86% 2,69%
2,13% 0,03% 2,11%
8,99% 2,12% 3,39% 3,47%
0,48% 0,21% 0,21%
0,04% 0,04%
0,23% 0,23%
Função %
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
47.486.227.773,00 100,00%Total Geral:
47.486.227.773,00 100,00%Total Geral:
47.486.227.773,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Governo Provincial Do UigeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
219
Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
34.497.427.186,00 1.008.876.890,00 330.676.320,00 20.000.000,00 448.939.880,00 101.593.144,00
1.674.250.650,00 40.000.000,00
1.450.020.000,00 6.944.443.703,00 970.000.000,00
72,65% 2,12% 0,70% 0,04% 0,95% 0,21% 3,53% 0,08% 3,05%
14,62% 2,04%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Imunização (Pav)Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApet Oficina Para Reparação E Manutenção De Meios Rolantes E Equip.Apet. Novas Unidades Hospitalares Em Varios Municipios/UígeApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApoio A Agricultura, Pescas E Comércio Nos Municipios, Comunas/UígeCampanha De Vacinação Do GadoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A Saúde
178.441.935,00 7.676.496.671,00
11.887.490,00 7.497.334,00
105.265.737,00 314.176.320,00 810.378.148,00 2.211.538,00 38.615.896,00 101.593.144,00 7.981.092,00
3.064.320.000,00 22.549.752,00 669.000.000,00 185.000.000,00 152.854.400,00 477.300.000,00
22.165.666.696,00 3.464.890.609,00
5.544.288,00
0,45% 19,45% 0,03% 0,02% 0,27% 0,80% 2,05% 0,01% 0,10% 0,26% 0,02% 7,77% 0,06% 1,70% 0,47% 0,39% 1,21%
56,17% 8,78% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor 39.461.671.050,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
8.024.556.723,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ambuíla
Bembe
267.812.926,00
212.531.262,00
Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Ambuila/UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ambuila - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em AmbuilaConstrução Infraestruturas Sociais - Ambuila PcpProjecto Água Para Todos Ambuila Pcp
Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Bembe/Uíge
16.500.000,00 7.003.761,00 78.000.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00
20.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
220
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Buengas
Bungo
Cangola
Cuango
Damba
Maquela Do Zombo
Milunga
311.421.262,00
212.511.262,00
214.511.262,00
49.455.000,00
212.511.262,00
923.818.262,00
360.876.262,00
Construção De Infraestrutura De Microfomento Bembe - PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No BembeConstrução Infraestruturas Sociais - Bembe PcpProjecto Água Para Todos Bembe Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Buengas - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Nos BuengasConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Cuilo CambozoConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Nos Buengas NorteConstrução Infraestruturas Sociais - Buengas PcpProjecto Água Para Todos Buengas Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Bungo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No BungoConstrução Infraestruturas Sociais - Bungo PcpProjecto Água Para Todos Bungo Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Cangola - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em KangolaConstrução Infraestruturas Sociais - Cangola PcpProjecto Água Para Todos Cangola Pcp
Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Cuango
Construção De Infraestrutura De Microfomento Damba - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Na DambaConstrução Infraestruturas Sociais - Damba PcpProjecto Água Para Todos Damba Pcp
Reabilitação Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/UigeConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Maquela / UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Maquela Do Zombo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MaquelaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Sacandica LuaiConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Sacandica 1Construção E Apetrechamento De Uma Escola 6 Salas No Sacandica KinfukuConstrução Infraestruturas Sociais - Maquela Do Zombo PcpProjecto Água Para Todos Maquela Zombo Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Milunga - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MilungaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em MacoloConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em Massau KissangConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em Massau 1Construção Infraestruturas Sociais - Milunga Pcp
7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00
7.003.761,00 78.000.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00
7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00
9.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00
49.455.000,00
7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00
20.000.000,00 500.000.000,00 7.003.761,00 78.000.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 130.449.501,00 40.000.000,00
7.003.760,00 78.000.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 87.507.502,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
221
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Mucaba
Negage
Puri
Quimbele
Quitexe
Sanza Pombo
Songo
Uíge
137.453.263,00
1.712.129.695,00
134.511.263,00
781.966.261,00
134.511.381,00
251.312.926,00
212.511.262,00
1.854.711.912,00
Projecto Água Para Todos Milunga Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Mucaba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mucaba PcpProjecto Água Para Todos Mucaba Pcp
Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Negage/UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Negage - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No NegageConstrução Infraestruturas Sociais - Negage PcpPrograma Infra-Estruturas (Agua, Luz, Acessos E Saneamento) 200 FogosProjecto Água Para Todos Negage Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Puri - PcpConstrução Infraestruturas Sociais Puri PcpProjecto Água Para Todos Puri Pcp
Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Kimbele/ UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quimbele - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em QuimbeleConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Alto ZazaConstrução Infraestruturas Sociais - Quimbele PcpProjecto Água Para Todos Quimbele Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Quitexe - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quitexe PcpProjecto Água Para Todos Quitexe Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Sanza Pombo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No Sanza PomboConstrução Infraestruturas Sociais - Sanza Pombo PcpProjecto Água Para Todos Sanza Pombo Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Songo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No SongoConstrução Infraestruturas Sociais - Songo PcpProjecto Água Para Todos Songo Pcp
Reabilitação Da Escola Pré Universitária (Puniv)/UigeConstrução De Um Materno Infantil / UígeProjecto Água Para Todos Uíge PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Uíge - PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Com 24 Salas Aulas UigeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 2
40.000.000,00
7.003.761,00 90.449.502,00 40.000.000,00
448.939.880,00 7.003.760,00 78.000.000,00 129.309.165,00
1.008.876.890,00 40.000.000,00
7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
500.000.000,00 7.003.760,00 78.000.000,00 49.455.000,00 107.507.501,00 40.000.000,00
7.003.880,00 87.507.501,00 40.000.000,00
7.003.761,00 78.000.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00
7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00
9.700.650,00 450.000.000,00 40.000.000,00 7.003.761,00 78.000.000,00 78.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
222
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes
422.314.251,00 82.141.407,00 7.912.000,00
332.258.650,00 2.194,00
146.064.662,00 146.064.662,00
493.625.555,00 132.989.367,00 3.837.320,00
356.786.892,00 11.976,00
144.064.662,00 144.064.662,00
512.804.173,00 108.790.000,00 11.994.902,00 392.019.271,00 144.064.662,00 144.064.662,00
523.630.253,00 145.561.681,00 8.576.002,00
369.492.570,00 187.006.662,00 187.006.662,00
444.704.828,00
Administração Municipal Da Cangola
Administração Municipal Da Damba
Administração Municipal De Buengas
Administração Municipal De Maquela Do Zombo
Administração Municipal De Mucaba
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
74,30% 14,45%
1,39% 58,46%
0,00% 25,70% 25,70%
77,41% 20,85%
0,60% 55,95%
0,00% 22,59% 22,59%
78,07% 16,56%
1,83% 59,68% 21,93% 21,93%
73,68% 20,48%
1,21% 51,99% 26,32% 26,32%
75,16%
568.378.913,00
637.690.217,00
656.868.835,00
710.636.915,00
591.711.491,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Uíge 40.000.000,00
Construção E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 3Construção Infraestruturas Sociais Uíge PcpPrograma Agua Para Todos Uíge 2015
Estudos Projectos E Fiscalização Das Obras Gt /Uíge
78.000.000,00 144.007.501,00 970.000.000,00
40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
223
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
483.402.032,00 65.179.296,00 4.196.772,00
411.180.768,00 2.845.196,00
164.064.661,00 164.064.661,00
514.274.443,00 134.214.841,00 4.960.824,00
374.670.119,00 428.659,00
182.866.326,00 182.866.326,00
363.945.927,00 53.560.517,00 2.464.935,00
307.890.689,00 29.786,00
182.866.326,00 182.866.326,00
455.799.835,00 68.570.705,00 5.538.400,00
380.818.068,00 872.662,00
149.608.950,00 149.608.950,00
450.838.458,00 61.244.292,00 6.154.930,00
381.246.178,00 2.193.058,00
144.064.662,00 144.064.662,00
Administração Municipal De Quimbele
Administração Municipal De Sanza Pombo
Administração Municipal Do Ambuila
Administração Municipal Do Bembe
Administração Municipal Do Bungo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
74,66% 10,07%
0,65% 63,51%
0,44% 25,34% 25,34%
73,77% 19,25%
0,71% 53,74%
0,06% 26,23% 26,23%
66,56% 9,80% 0,45%
56,31% 0,01%
33,44% 33,44%
75,29% 11,33%
0,91% 62,90%
0,14% 24,71% 24,71%
75,78% 10,29%
1,03% 64,09%
0,37% 24,22% 24,22%
647.466.693,00
697.140.769,00
546.812.253,00
605.408.785,00
594.903.120,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
224
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
424.093.321,00 83.960.258,00 3.849.664,00
336.237.113,00 46.286,00
144.064.662,00 144.064.662,00
1.076.536.719,00 503.358.493,00 32.169.017,00 538.340.021,00 2.669.188,00
185.866.325,00 185.866.325,00
461.355.405,00 61.400.782,00 8.745.957,00
391.005.813,00 202.853,00
144.064.663,00 144.064.663,00
361.947.385,00 52.670.079,00 5.166.651,00
304.065.943,00 44.712,00
144.064.781,00 144.064.781,00
552.597.128,00 123.811.127,00 7.477.080,00
419.176.839,00 2.132.082,00
144.064.662,00 144.064.662,00
Administração Municipal Do Milunga
Administração Municipal Do Negage
Administração Municipal Do Puri
Administração Municipal Do Quitexe
Administração Municipal Do Songo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
74,64% 14,78%
0,68% 59,18%
0,01% 25,36% 25,36%
85,28% 39,87%
2,55% 42,64%
0,21% 14,72% 14,72%
76,20% 10,14%
1,44% 64,58%
0,03% 23,80% 23,80%
71,53% 10,41%
1,02% 60,09%
0,01% 28,47% 28,47%
79,32% 17,77%
1,07% 60,17%
0,31% 20,68% 20,68%
568.157.983,00
1.262.403.044,00
605.420.068,00
506.012.166,00
696.661.790,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
225
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
585.064.667,00 109.406.269,00 18.716.007,00 456.685.476,00
256.915,00 200.564.662,00 200.564.662,00
20.977.072.264,00 19.151.233.161,00 1.113.375.396,00 709.619.358,00 2.844.349,00
319.759.793,00 319.759.793,00
1.778.707.769,00 1.159.134.131,00
69.989.622,00 549.358.352,00
225.664,00 21.253.104,00 21.253.104,00
6.736.466.994,00 1.412.669.906,00 104.206.216,00
2.192.553.439,00 3.027.037.433,00 5.409.643.576,00 5.409.643.576,00
1.562.021.902,00 1.093.637.841,00
47.472.000,00 420.767.271,00
144.790,00
Administração Municipal Do Uíge
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Uíge
Direcção Provincial Da Saúde Do Uíge
Governo Provincial Do Uíge
Hospital Provincial Do Uíge
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
74,47% 13,93%
2,38% 58,13%
0,03% 25,53% 25,53%
98,50% 89,93%
5,23% 3,33% 0,01% 1,50% 1,50%
98,82% 64,40%
3,89% 30,52%
0,01% 1,18% 1,18%
55,46% 11,63%
0,86% 18,05% 24,92% 44,54% 44,54%
100,00% 70,01%
3,04% 26,94%
0,01%
785.629.329,00
21.296.832.057,00
1.799.960.873,00
12.146.110.570,00
1.562.021.902,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
226
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
28.637.948.531,00 19.268.344.943,00 19.268.344.943,00 1.279.620.706,00 1.279.620.706,00
5.230.755.702,00 2.191.118.380,00 3.039.637.322,00 2.859.227.180,00 2.859.227.180,00 2.703.218.108,00 2.703.218.108,00 2.703.218.108,00
91,37% 61,48% 61,48%
4,08% 4,08%
16,69% 6,99% 9,70% 9,12% 9,12% 8,63% 8,63% 8,63%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem
6.564.717.908,00 6.564.717.908,00
10.110.196.782,00 8.028.537.284,00 1.812.659.498,00 269.000.000,00
8.761.554.232,00 4.184.689.982,00 1.436.978.316,00 3.139.885.934,00
2.556.471.581,00 2.556.471.581,00
2.793.099.811,00 1.065.699.501,00 1.080.000.000,00 157.336.800,00 490.063.510,00
844.560,00 844.560,00
433.552.519,00 87.623.100,00 87.623.100,00
303.431.235,00 303.431.235,00
42.498.184,00 42.498.184,00
120.729.246,00 102.993.486,00 17.735.760,00
20,95% 20,95%
32,26% 25,62% 5,78% 0,86%
27,96% 13,35% 4,58%
10,02%
8,16% 8,16%
8,91% 3,40% 3,45% 0,50% 1,56%
0,00% 0,00%
1,38% 0,28% 0,28%
0,97% 0,97%
0,14% 0,14%
0,39% 0,33% 0,06%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
31.341.166.639,00 100,00%Total Geral:
31.341.166.639,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do BengoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
227
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
25.683.185.051,00 303.431.235,00 174.662.588,00 782.000.000,00 918.750.000,00
844.560,00 112.318.034,00 102.993.486,00 87.623.100,00 201.851.810,00 16.922.616,00 43.072.560,00
2.723.511.599,00 190.000.000,00
81,95% 0,97% 0,56% 2,50% 2,93% 0,00% 0,36% 0,33% 0,28% 0,64% 0,05% 0,14% 8,69% 0,61%
%Programa Valor
31.341.166.639,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Manutenção Da Inseneradora/BengoAcções De Apoio Ao CarnavalAcções De Luta Contra A MaláriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresAquisição De Equipamentos DiversosAquisição De Meios De Ensino P/Escolas PrimáriasCampanha Agrícola 2015/2017/BengoCampanha De DesinfestaçãoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasElaboracao De Planos De Gestão De Res. Sólid. E Urbanos Da Prov./BengoFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação De Quadros De SaúdeLimpeza E SaneamentoManutencao Da Morgue/BengoManutenção Da Fabrica De Gases Medicinais/BengoManutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da ProvínciaMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasPromoção De Campanhas Agrícolas
7.854.408,00 844.560,00
11.781.612,00 8.660.565.525,00
36.484.992,00 51.053.652,00 4.011.660,00 80.900.402,00 84.456.000,00 17.735.760,00 27.659.340,00
1.149.120.000,00 37.160.640,00 102.993.486,00
844.560,00 3.829.110,00 25.336.800,00 41.114.673,00 37.654.956,00 11.781.612,00 269.000.000,00 185.000.004,00 57.320.400,00 143.560.000,00
9.728.878.748,00 7.099.229.780,00
5.751.067,00 3.167.100,00
0,03% 0,00% 0,04%
31,06% 0,13% 0,18% 0,01% 0,29% 0,30% 0,06% 0,10% 4,12% 0,13% 0,37% 0,00% 0,01% 0,09% 0,15% 0,14% 0,04% 0,96% 0,66% 0,21% 0,51%
34,89% 25,46% 0,02% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor 27.885.090.847,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
228
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
873.639.010,00 499.393.443,00 18.094.400,00 353.309.471,00 2.841.696,00
144.864.663,00 144.864.663,00
Administração Municipal De Bula Atumba
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
85,78% 49,03%
1,78% 34,69%
0,28% 14,22% 14,22%
1.018.503.673,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
3.456.075.792,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ambriz
Bula Atumba
Dande
Dembos
Nambuangongo
Pango Aluquém
Vários Municípios-Bengo
138.253.263,00
286.109.421,00
2.069.365.850,00
192.409.497,00
138.253.263,00
138.253.263,00
493.431.235,00
Construção De Infraestruturas De Microfomento Ambriz - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ambriz PcpProjecto Água Para Todos Ambriz Pcp
Construção E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/BengoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Bula Atumba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bula Atumba PcpProjecto Água Para Todos Bula Atumba Pcp
Projecto De Drenagem De CaxitoReabilitação Do Hospital Provincial/Bengo Construçao Infraestruturas Sociais - Dande PcpConcep.Construção Da Rede De Captação Aduç.Abastecimento Água/Caxito/BengoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dande - PcpPrograma Infra-Estruturas 200 Fogos Bengo 2015Projecto Água Para Todos Dande Pcp
Construção E Apetrechamento Da Maternidade De Quibaxi/BengoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dembos-Quibaxi - PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Dembos -Quibaxi PcpProjecto Água Para Todos Dembos-Quibaxi Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Nambuangongo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Nambuangongo PcpProjecto Água Para Todos Nambuangongo Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Pango Aluquem - PcpProjecto Água Para Todos Pango Aluquem PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Pango Aluquem Pcp
Construção De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/Bengo Programa Água Para Todos/Bengo
7.003.761,00 91.249.502,00 40.000.000,00
150.798.158,00 7.003.761,00 88.307.502,00 40.000.000,00
132.000.000,00 174.662.588,00 146.949.501,00 650.000.000,00 7.003.761,00
918.750.000,00 40.000.000,00
16.922.616,00 7.479.379,00
128.007.502,00 40.000.000,00
7.003.761,00 91.249.502,00 40.000.000,00
7.003.761,00 40.000.000,00 91.249.502,00
303.431.235,00 190.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
229
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.198.545.260,00 757.514.643,00 40.561.040,00 399.716.427,00
753.150,00 147.806.663,00 147.806.663,00
1.060.931.165,00 610.611.084,00 81.390.400,00 367.409.262,00 1.520.419,00
149.192.735,00 149.192.735,00
1.470.109.874,00 904.868.780,00 57.172.800,00 480.153.319,00 27.914.975,00 203.506.662,00 203.506.662,00
785.948.730,00 421.023.664,00 18.472.800,00 343.079.694,00 3.372.572,00
147.806.663,00 147.806.663,00
1.165.092.009,00 733.174.088,00 43.662.630,00 387.495.186,00
760.105,00 185.040.281,00 185.040.281,00
Administração Municipal De Nambuangongo
Administração Municipal Do Ambriz
Administração Municipal Do Dande
Administração Municipal Do Pango Aluquem
Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
89,02% 56,26%
3,01% 29,69%
0,06% 10,98% 10,98%
87,67% 50,46%
6,73% 30,36%
0,13% 12,33% 12,33%
87,84% 54,07%
3,42% 28,69%
1,67% 12,16% 12,16%
84,17% 45,09%
1,98% 36,74%
0,36% 15,83% 15,83%
86,29% 54,30%
3,23% 28,70%
0,06% 13,71% 13,71%
1.346.351.923,00
1.210.123.900,00
1.673.616.536,00
933.755.393,00
1.350.132.290,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
230
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
8.399.655.735,00 7.627.433.326,00 579.166.999,00 181.966.834,00 11.088.576,00
2.678.783.592,00 2.332.997.488,00 164.904.400,00 180.183.700,00
698.004,00
8.761.154.676,00 3.779.118.740,00 117.955.237,00
2.066.739.689,00 2.797.341.010,00 1.699.127.097,00 1.699.127.097,00
400.498.031,00 184.021.665,00 15.824.000,00 199.728.318,00
924.048,00 25.873.344,00 25.873.344,00
1.843.590.449,00 1.418.188.022,00 142.416.000,00 270.973.802,00 12.012.625,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bengo
Direcção Provincial Da Saúde Do Bengo
Governo Provincial Do Bengo
Hospital Geral Da Barra Do Dande
Hospital Provincial Do Bengo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 90,81%
6,90% 2,17% 0,13%
100,00% 87,09%
6,16% 6,73% 0,03%
83,76% 36,13%
1,13% 19,76% 26,74% 16,24% 16,24%
93,93% 43,16%
3,71% 46,84%
0,22% 6,07% 6,07%
100,00% 76,93%
7,72% 14,70%
0,65%
8.399.655.735,00
2.678.783.592,00
10.460.281.773,00
426.371.375,00
1.843.590.449,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
231
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
17.703.579.872,00 9.820.785.094,00 9.820.785.094,00 640.732.441,00 640.732.441,00
6.355.926.685,00 3.183.525.366,00 3.172.401.319,00 886.135.652,00 886.135.652,00
8.772.558.414,00 8.772.558.414,00 8.772.558.414,00
66,87% 37,09% 37,09%
2,42% 2,42%
24,01% 12,02% 11,98%
3,35% 3,35%
33,13% 33,13% 33,13%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação
04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
09.03 - Combustiveis E Energia
5.120.995.870,00 5.120.995.870,00
45.291.000,00 45.291.000,00
7.215.807.178,00 5.511.344.987,00 1.159.758.705,00 427.625.437,00
117.078.049,00 117.078.049,00
5.709.987.472,00 2.950.684.381,00 2.135.781.797,00 623.521.294,00
585.208.445,00 23.425.983,00 561.782.462,00
6.437.377.973,00 3.656.275.000,00 886.978.121,00 608.741.518,00
1.285.383.334,00
534.881.486,00 45.211.486,00 489.670.000,00
826.588.862,00 88.151.252,00 88.151.252,00
668.400.000,00
19,34% 19,34%
0,17% 0,17%
27,25% 20,82% 4,38% 1,62%
0,44% 0,44%
21,57% 11,14% 8,07% 2,36%
2,21% 0,09% 2,12%
24,31% 13,81% 3,35% 2,30% 4,85%
2,02% 0,17% 1,85%
3,12% 0,33% 0,33%
2,52%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
26.476.138.286,00 100,00%Total Geral:
26.476.138.286,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do Cuanza-NorteÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
232
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma Angola JovemPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
14.366.513.252,00 668.400.000,00 117.078.049,00 159.800.000,00 586.563.690,00 45.291.000,00 219.130.000,00
3.568.675.000,00 207.619.423,00 88.151.252,00 270.540.000,00
1.193.900.000,00 87.600.000,00
4.496.876.620,00 400.000.000,00
54,26% 2,52% 0,44% 0,60% 2,22% 0,17% 0,83%
13,48% 0,78% 0,33% 1,02% 4,51% 0,33%
16,98% 1,51%
%Programa Valor
26.476.138.286,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApoio Ao Escoamento Da ProduçãoApoio Ao Poder TradicionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Melhoria Dos Serviços De Ensino/Cuanza NortePrograma De Saneamento Básico/Golungo Alto/ Cuanza NorteServiços Comunitários
20.886.137,00 4.934.384.502,00
23.425.983,00 88.151.252,00 141.091.200,00
1.915.200.000,00 126.701.006,00 427.625.437,00 185.000.000,00 95.534.000,00 284.900.000,00
6.455.167.025,00 2.600.887.469,00
51.195.032,00 499.585.569,00 63.969.930,00
0,12% 27,55% 0,13% 0,49% 0,79%
10,69% 0,71% 2,39% 1,03% 0,53% 1,59%
36,03% 14,52% 0,29% 2,79% 0,36%
%Projecto / Actividade Valor 17.913.704.542,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
8.562.433.744,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ambaca
Banga
392.442.926,00
710.721.262,00
Construção Da Casa Da Juventude No Municipio De Ambaca.Construção De Infraestruturas De Microfomento Ambaca - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Ambaca PcpProjecto Água Para Todos Ambaca Pcp
Construção Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica Da BangaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Banga - Pcp
219.130.000,00 7.003.761,00
126.309.165,00 40.000.000,00
221.800.000,00 7.003.761,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
233
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Bolongongo
Cambambe
Cazengo
Golungo Alto
Gonguembo
Lucala
Quiculungo
447.812.926,00
457.464.263,00
340.431.893,00
481.646.926,00
173.312.926,00
4.878.819.975,00
134.511.263,00
Construção De 20 Casas Na BangaConstrução Do Hospital Municipal Da BangaConstrução Infraestruturas Sociais - Banga PcpProjecto Água Para Todos Banga Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Bolongongo - PcpConstrução De 20 Casas No BolongongoConstrução Infraestruturas Sociais - Bolongongo PcpContrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No BolongongoProjecto Água Para Todos Bolongongo Pcp
Reabilitação Hospital Municipal Do Dondo/Cambambe/Cuanza NorteConstrução Da Casa Da Juventude Em CambambeConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cambambe - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cambambe PcpProjecto Água Para Todos Cambambe Pcp
Construçao Infraestruturas Sociais - Cazengo PcpConstrução De 1 Escola Com 30 Salas De Aulas Em NdalatandoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cazengo- PcpProjecto Água Para Todos Cazengo Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Golungo Alto- PcpConstrução Do Hospital Municipal Do Golungo AltoConstrução Do Tribunal Municipal Do Golungo AltoConstrução Infraestruturas Sociais - Golungo Alto PcpProjecto Água Para Todos Golungo Alto Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Gonguembo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Gonguembo PcpProjecto Água Para Todos Gonguembo Pcp
Contrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No KikulungoReabilitação E Ampliação Da Escola Superior PolitécnicaAsfaltagem Das Ruas Do Bairro Da Juventude.Construção De Infra-Estruras 200 Fogos Cuanza Norte 2015Construção De Infraestrutura De Microfomento Lucala - PcpConstrução De 20 Casas No NgonguemboConstrução Do Hospital Municipal Do LucalaConstrução Infraestruturas Sociais - Lucala PcpProjecto Água Para Todos Lucala PcpProjecto Agua Para Todos 2014
Construção De Infraestruturas De Microfomento Quiculungo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quiculungo PcpProjecto Água Para Todos Quiculungo Pcp
96.400.000,00 258.010.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00
7.003.761,00 75.000.000,00 126.309.165,00 199.500.000,00 40.000.000,00
52.413.000,00 270.540.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
144.007.502,00 149.420.630,00 7.003.761,00 40.000.000,00
7.003.761,00 263.043.000,00 45.291.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00
7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00
247.100.000,00 117.078.049,00 159.800.000,00
3.397.275.000,00 7.003.761,00 87.600.000,00 296.654.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00 400.000.000,00
7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
234
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital
1.163.186.418,00 664.542.065,00 52.019.518,00 444.732.412,00 1.892.423,00
182.866.326,00 182.866.326,00
630.333.608,00 241.027.399,00 15.436.863,00 373.582.552,00
286.794,00 144.064.662,00 144.064.662,00
641.947.533,00 274.902.228,00 21.637.478,00 345.289.233,00
118.594,00 182.866.326,00 182.866.326,00
1.434.059.063,00 939.011.799,00 78.193.771,00 416.761.669,00
91.824,00 144.064.663,00
Administração Municipal De Ambaca
Administração Municipal De Banga
Administração Municipal De Bolongongo
Administração Municipal De Cambambe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,41% 49,37%
3,86% 33,04%
0,14% 13,59% 13,59%
81,40% 31,12%
1,99% 48,24%
0,04% 18,60% 18,60%
77,83% 33,33%
2,62% 41,86%
0,01% 22,17% 22,17%
90,87% 59,50%
4,95% 26,41%
0,01% 9,13%
1.346.052.744,00
774.398.270,00
824.813.859,00
1.578.123.726,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Samba Cajú
Vários Municipios-Cuanza Norte
458.291.263,00
86.978.121,00
Construção Do Hospital Municipal Do Samba CajúConstrução De Infraestruturas De Microfomento Samba Cajú- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Samba Cajú PcpProjecto Água Para Todos Samba Cajú Pcp
Const. Rede Capt. Trat. Distrib. Água/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/Cuanza-Norte
323.780.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
86.978.121,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
235
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.904.807.468,00 1.299.870.962,00
96.666.901,00 507.771.062,00
498.543,00 200.564.663,00 200.564.663,00
678.354.478,00 282.090.163,00 27.412.833,00 366.851.219,00 2.000.263,00
182.866.326,00 182.866.326,00
838.789.933,00 411.503.953,00 38.309.544,00 388.896.658,00
79.778,00 182.866.326,00 182.866.326,00
795.941.540,00 370.100.795,00 31.325.794,00 393.702.675,00
812.276,00 144.064.663,00 144.064.663,00
722.334.869,00 341.199.928,00 22.843.059,00 358.071.409,00
220.473,00 144.064.663,00 144.064.663,00
Administração Municipal De Cazengo
Administração Municipal De Gonguembo
Administração Municipal De Lucala
Administração Municipal De Quiculungo
Administração Municipal De Samba Cajú
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,47% 61,74%
4,59% 24,12%
0,02% 9,53% 9,53%
78,77% 32,75%
3,18% 42,60%
0,23% 21,23% 21,23%
82,10% 40,28%
3,75% 38,07%
0,01% 17,90% 17,90%
84,67% 39,37%
3,33% 41,88%
0,09% 15,33% 15,33%
83,37% 39,38%
2,64% 41,33%
0,03% 16,63% 16,63%
2.105.372.131,00
861.220.804,00
1.021.656.259,00
940.006.203,00
866.399.532,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
236
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
891.323.543,00 460.064.996,00 31.981.252,00 399.125.762,00
151.533,00 182.866.326,00 182.866.326,00
1.407.120.269,00 1.079.572.603,00
6.303.361,00 321.244.305,00
334.025.065,00 219.366.509,00 32.639.426,00 81.982.320,00
36.810,00
5.546.470.542,00 2.737.443.596,00 161.606.942,00
1.767.673.282,00 879.746.722,00
7.081.403.470,00 7.081.403.470,00
604.157.659,00 435.947.792,00 21.775.699,00 146.249.358,00
184.810,00
110.727.884,00 64.140.306,00 2.580.000,00 43.992.769,00
14.809,00
Administração Municipal Do Golungo Alto
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Norte
Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Norte
Governo Provincial Do Cuanza-Norte
Hospital Provincial Do Cuanza-Norte
Instituto Médio Agrário Do Cuanza Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,98% 42,83%
2,98% 37,16%
0,01% 17,02% 17,02%
100,00% 76,72%
0,45% 22,83%
100,00% 65,67%
9,77% 24,54%
0,01%
43,92% 21,68%
1,28% 14,00%
6,97% 56,08% 56,08%
100,00% 72,16%
3,60% 24,21%
0,03%
100,00% 57,93%
2,33% 39,73%
0,01%
1.074.189.869,00
1.407.120.269,00
334.025.065,00
12.627.874.012,00
604.157.659,00
110.727.884,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
237
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
27.210.401.926,00 13.421.146.095,00 13.421.146.095,00
819.197.327,00 819.197.327,00
10.609.433.937,00 4.800.161.014,00 5.809.272.923,00 2.360.624.567,00 2.360.624.567,00 13.562.376.909,00 13.562.376.909,00 13.562.376.909,00
66,74% 32,92% 32,92%
2,01% 2,01%
26,02% 11,77% 14,25%
5,79% 5,79%
33,26% 33,26% 33,26%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação
6.461.793.252,00 5.627.962.293,00 833.830.959,00
309.650.051,00 36.908.632,00 28.670.700,00 244.070.719,00
11.369.314.269,00 9.833.999.389,00 703.444.090,00 589.000.000,00 11.032.462,00 231.838.328,00
7.557.082.972,00 3.288.580.619,00 2.760.605.628,00 1.507.896.725,00
1.267.326.475,00 94.383.850,00
1.046.258.625,00 126.684.000,00
11.194.343.317,00 4.169.492.688,00 1.609.418.400,00 5.415.232.229,00
200.000,00
1.521.031.094,00 1.448.482.968,00
72.548.126,00
15,85% 13,80% 2,05%
0,76% 0,09% 0,07% 0,60%
27,88% 24,12% 1,73% 1,44% 0,03% 0,57%
18,53% 8,07% 6,77% 3,70%
3,11% 0,23% 2,57% 0,31%
27,46% 10,23% 3,95%
13,28% 0,00%
3,73% 3,55% 0,18%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
40.772.778.835,00 100,00%Total Geral:
40.772.778.835,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial De MalanjeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
238
Actividade PermanenteProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforma EducativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos
21.040.739.967,00 21.760.163,00
1.545.440.849,00 6.334.200,00 12.880.387,00 72.548.126,00
165.680,00 316.923.239,00
1.558.967.103,00 146.564.683,00 31.175.304,00 68.053.914,00 36.908.632,00 199.298.282,00 160.588.687,00 20.000.000,00 203.369.768,00 32.540.046,00 592.961.599,00 379.797.625,00
4.169.492.688,00 27.875.796,00 50.426.886,00
6.259.258.811,00 2.769.288.000,00 1.049.418.400,00
51,60% 0,05% 3,79% 0,02% 0,03% 0,18% 0,00% 0,78% 3,82% 0,36% 0,08% 0,17% 0,09% 0,49% 0,39% 0,05% 0,50% 0,08% 1,45% 0,93%
10,23% 0,07% 0,12%
15,35% 6,79% 2,57%
%Programa Valor
40.772.778.835,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Bens DiversosAcções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApetrechamento Do Edifício Do Governo Provincial De Malange/MalangeApetrechamento Do Hospital Geral De MalanjeApoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherAquisição De Meios De Ensino PrimárioAquisição De Acervo Bibliográfico.Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCampanha De Vacinação AnimalCriação De Base De Dados P/Os Serviços De Saúde/MalanjeCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDemolição De Eficios Em Condições De Desabamento/MalangeElaboração Do Cadastro Comercial/MalangeElaboração E Execução De Diversos Projectos Na Provincia De Malange
126.684.000,00 72.623.687,00
5.013.665.662,00 260.581.422,00 452.394.725,00 109.869.307,00 21.760.163,00 50.426.886,00 32.540.046,00 92.766.621,00 19.089.491,00 19.636.020,00
2.681.280.000,00 17.872.199,00 211.140.000,00 6.334.200,00
667.570.687,00
0,45% 0,26%
17,78% 0,92% 1,60% 0,39% 0,08% 0,18% 0,12% 0,33% 0,07% 0,07% 9,51% 0,06% 0,75% 0,02% 2,37%
%Projecto / Actividade Valor 28.198.128.643,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
239
Feira De Produtos Nacionais/MalangeLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Divulgação E SensibilizaçãoPrograma De Qualidade AmbientalProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Piscicultura Familiar /MalangeProjecto De Reconversão Varietal Da Mandioca/MalangePromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRelançamento Da Produção De Horticulas/Malange Repovoamento Animal Bovino E Caprino/ MalanjeServiços ComunitáriosServiços De Estudo, Auditoria E ConsultoriaSinalizão Horizontal, Vertical, Sinalética E Toponímia Da Cidade/Malanje
38.005.200,00 481.399.200,00 589.000.000,00 185.013.310,00 143.301.000,00 379.620.000,00
10.498.049.055,00 4.308.419.961,00
72.548.126,00 27.875.796,00 68.053.914,00 31.175.304,00 80.167.660,00 142.716.488,00 12.880.387,00 85.196.908,00 127.275.192,00 510.202.068,00 244.070.719,00 316.923.239,00
0,13% 1,71% 2,09% 0,66% 0,51% 1,35%
37,23% 15,28% 0,26% 0,10% 0,24% 0,11% 0,28% 0,51% 0,05% 0,30% 0,45% 1,81% 0,87% 1,12%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
12.574.650.192,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Caculama
Cacuso
Cahombo
Calandula
Cambundi Catembo
116.127.844,00
201.983.626,00
560.229.663,00
173.312.926,00
134.511.262,00
Construção Apet. 1 Canil Gatil Em Caculama / MalanjeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Caculama - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Caculama PcpProjecto Água Para Todos Caculama Pcp
Construção De Um Quartel De Bombeiros Em Cacuso/ MalanjeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacuso - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cacuso PcpProjecto Água Para Todos Cacuso Pcp
Projecto Água Rural Kambo Kamana - KahomboProjecto Água Para Todos Cahombo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cahombo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cahombo Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Calandula - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Calandula PcpProjecto Água Para Todos Calandula Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Cambundi Catembo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cambundi Catembo PcpProjecto Água Para Todos Cambundi Catembo Pcp
200.000,00 7.003.761,00 68.924.083,00 40.000.000,00
28.670.700,00 7.003.761,00
126.309.165,00 40.000.000,00
425.718.400,00 40.000.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00
7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00
7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
240
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cangandala
Cunda Dia Baze
Luquembo
Malange
Marimba
Massango
Quela
310.026.590,00
173.312.926,00
337.386.112,00
9.817.433.924,00
134.511.262,00
134.511.263,00
173.312.926,00
Construção De Infraestrutura De Microfomento Cangandala - PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Cangandala PcpProjecto Água Para Todos Cangadala Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Cunda Dia Base - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cunda Dia Base PcpProjecto Água Para Todos Cunda Dia Base Pcp
Construção E Apetrechamento Centro Materno Infantil/ LuquemboConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luquembo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luquembo PcpProjecto Água Para Todos Luquembo Pcp
Construção De 20 Residências/P Quadros Na Catepa/MalanjeConstrução Do Centro De Informação E Turismo De MalanjeEstudo Projectos P/ Circulares Norte E Sul Da Cidade De MalanjeReabilitação Ampliação Da Escola Esquadra BombocoConstruçao Infraestruturas Sociais - Malanje PcpDesassoreamento Do Rio MalanjeReabilitação Ampliação Apetrechamento Do Palacio Municipal De MalanjeConstrução Apetrechamento Casa Da Juventude De MalanjeConstrução De Um Refeitório No Lombe / MalanjeConstrução De Uma Escola De Ensino Especial Em MalanjeConstrução De 1 Centro De Formação No Lombe MalanjeConstrução De 3 Residências Protocolares / MalanjeConstrução De 1 Internato No Lombe Em MalanjeConstrução Do Largo Rainha Nginga MbandiConstrução De Infraestrutura De Microfomento Malange - PcpPrograma Água Para Todos Malanje/2015Programa 200 Fogos/Província De Malanje/2015Projecto Água Para Todos Malanje Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Marimba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Marimba PcpProjecto Água Para Todos Marimba Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Massango - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Massango PcpProjecto Água Para Todos Massango Pcp
Projecto Água Para Todos Quela PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quela - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quela Pcp
7.003.761,00 263.022.829,00 40.000.000,00
7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00
202.874.850,00 7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00
150.210.468,00 20.000.000,00 84.000.000,00 36.908.632,00 144.007.502,00
2.769.288.000,00 166.260.272,00
1.275.013.894,00 76.051.399,00 199.298.282,00 74.440.475,00 136.749.720,00 47.311.394,00 84.657.625,00 7.003.761,00
623.700.000,00 3.882.532.500,00
40.000.000,00
7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00
7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
40.000.000,00 7.003.761,00
126.309.165,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
241
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
500.628.316,00 103.849.694,00 8.638.400,00
388.104.755,00 35.467,00
125.481.244,00 125.481.244,00
520.247.321,00 125.678.227,00 7.905.071,00
386.624.076,00 39.947,00
182.866.326,00 182.866.326,00
375.196.832,00 49.672.310,00 3.150.237,00
322.288.153,00 86.132,00
144.064.663,00 144.064.663,00
492.048.459,00 114.164.551,00 3.744.729,00
Administração Municipal De Caculama
Administração Municipal De Cacuso
Administração Municipal De Cahombo
Administração Municipal De Calandula
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
79,96% 16,59%
1,38% 61,99%
0,01% 20,04% 20,04%
73,99% 17,87%
1,12% 54,99%
0,01% 26,01% 26,01%
72,26% 9,57% 0,61%
62,07% 0,02%
27,74% 27,74%
72,91% 16,92%
0,55%
626.109.560,00
703.113.647,00
519.261.495,00
674.914.785,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Quirima
Quiuaba Ngozi
Vários Municípios-Malanje
134.511.262,00
173.312.926,00
165.680,00
Construção De Infraestrutura De Microfomento Quirima - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quirima PcpProjecto Água Para Todos Quirima Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Kiwaba Nzoji - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Kiwaba Nzoji PcpProjecto Água Para Todos Kiwaba Nzoji Pcp
Instalação De Serviços Espec. Maternos Infantis Unidade Saúde/Malanje
7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00
7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00
165.680,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
242
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
417.584.709,00 79.549.509,00 10.197.306,00 326.315.433,00 1.522.461,00
144.064.662,00 144.064.662,00
392.674.745,00 60.743.110,00 3.916.440,00
327.897.354,00 117.841,00
319.579.990,00 319.579.990,00
363.114.742,00 42.129.331,00 2.624.389,00
318.356.814,00 4.208,00
182.866.326,00 182.866.326,00
396.788.271,00 50.919.193,00 4.947.792,00
338.576.390,00 2.344.896,00
182.866.326,00 182.866.326,00
379.366.879,00 52.422.281,00 1.889.714,00
325.021.678,00 33.206,00
144.064.662,00 144.064.662,00
Administração Municipal De Cambundi Catembo
Administração Municipal De Cangandala
Administração Municipal De Cunda Dia Base
Administração Municipal De Kiwaba Nzoji
Administração Municipal De Luquembo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
74,35% 14,16%
1,82% 58,10%
0,27% 25,65% 25,65%
55,13% 8,53% 0,55%
46,04% 0,02%
44,87% 44,87%
66,51% 7,72% 0,48%
58,31% 0,00%
33,49% 33,49%
68,45% 8,78% 0,85%
58,41% 0,40%
31,55% 31,55%
72,48% 10,02%
0,36% 62,09%
0,01% 27,52% 27,52%
561.649.371,00
712.254.735,00
545.981.068,00
579.654.597,00
523.431.541,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
243
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
917.672.497,00 361.464.415,00 4.620.914,00
550.410.652,00 1.176.516,00
200.564.663,00 200.564.663,00
346.746.272,00 27.077.440,00 2.226.338,00
317.303.828,00 138.666,00
144.064.662,00 144.064.662,00
358.163.782,00 31.096.688,00 2.048.694,00
324.856.692,00 161.708,00
144.064.663,00 144.064.663,00
435.092.689,00 87.826.301,00 3.844.160,00
334.365.218,00 9.057.010,00
182.866.326,00 182.866.326,00
380.746.747,00 52.592.754,00 4.324.366,00
323.806.176,00 23.451,00
153.618.062,00 153.618.062,00
Administração Municipal De Malanje
Administração Municipal De Marimba
Administração Municipal De Massango
Administração Municipal De Quela
Administração Municipal De Quirima
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,06% 32,32%
0,41% 49,22%
0,11% 17,94% 17,94%
70,65% 5,52% 0,45%
64,65% 0,03%
29,35% 29,35%
71,31% 6,19% 0,41%
64,68% 0,03%
28,69% 28,69%
70,41% 14,21%
0,62% 54,11%
1,47% 29,59% 29,59%
71,25% 9,84% 0,81%
60,60% 0,00%
28,75% 28,75%
1.118.237.160,00
490.810.934,00
502.228.445,00
617.959.015,00
534.364.809,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
244
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
9.819.381.759,00 8.737.383.015,00 490.028.000,00 591.969.620,00
1.124,00
1.124.983.507,00 813.328.319,00 39.290.462,00 271.466.894,00
897.832,00 370.450.729,00 370.450.729,00
8.506.510.191,00 1.855.150.876,00 170.224.516,00
4.159.019.212,00 2.322.115.587,00 10.758.027.279,00 10.758.027.279,00
1.299.858.022,00 643.403.411,00 48.217.625,00 587.286.137,00 20.950.849,00
183.596.186,00 132.694.670,00 7.358.174,00 42.157.270,00 1.386.072,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Malanje
Direcção Provincial Da Saúde De Malanje
Governo Provincial De Malanje
Hospital Provincial De Malanje
Instituto Médio Agrário De Malanje
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 88,98%
4,99% 6,03% 0,00%
75,23% 54,39%
2,63% 18,15%
0,06% 24,77% 24,77%
44,16% 9,63% 0,88%
21,59% 12,05% 55,84% 55,84%
100,00% 49,50%
3,71% 45,18%
1,61%
100,00% 72,28%
4,01% 22,96%
0,75%
9.819.381.759,00
1.495.434.236,00
19.264.537.470,00
1.299.858.022,00
183.596.186,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
245
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
25.418.475.652,00 13.346.067.781,00 13.346.067.781,00
817.494.994,00 817.494.994,00
6.589.963.577,00 3.927.840.838,00 2.662.122.739,00 4.664.949.300,00 4.664.949.300,00 12.481.071.570,00 12.481.071.570,00 12.481.071.570,00
67,07% 35,21% 35,21%
2,16% 2,16%
17,39% 10,36%
7,02% 12,31% 12,31% 32,93% 32,93% 32,93%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário
6.273.154.309,00 6.219.179.379,00
53.974.930,00
75.928.000,00 75.928.000,00
330.150.000,00 52.652.000,00 138.749.000,00 138.749.000,00
10.536.190.949,00 8.618.656.370,00 1.282.961.873,00 389.000.000,00 170.052.706,00 75.520.000,00
9.141.614.024,00 4.487.107.042,00 597.526.734,00
3.238.993.834,00 817.986.414,00
4.251.832.558,00 29.982.082,00 413.600.000,00
3.748.252.933,00 59.997.543,00
5.295.339.196,00 1.985.633.000,00 1.831.487.756,00
2.533.680,00
16,55% 16,41% 0,14%
0,20% 0,20%
0,87% 0,14% 0,37% 0,37%
27,80% 22,74% 3,39% 1,03% 0,45% 0,20%
24,12% 11,84% 1,58% 8,55% 2,16%
11,22% 0,08% 1,09% 9,89% 0,16%
13,97% 5,24% 4,83% 0,01%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
37.899.547.222,00 100,00%Total Geral:
37.899.547.222,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Da Lunda-NorteÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
246
Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Geodesia E CartografiaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reforma EducativaPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
22.178.254.687,00 79.600.000,00 160.200.000,00 477.937.000,00 147.269.247,00
1.980.411.751,00 25.882.936,00 35.879.520,00
1.501.576.743,00 1.371.487.756,00 138.749.000,00 53.974.930,00 2.533.680,00 59.997.543,00
1.701.560.927,00 125.800.000,00 77.982.211,00 80.233.200,00 75.520.000,00 172.409.028,00 99.360.000,00 338.574.797,00 871.821.170,00 29.559.600,00
1.775.025.000,00 140.641.200,00 200.000.000,00
3.897.305.296,00 100.000.000,00
58,52% 0,21% 0,42% 1,26% 0,39% 5,23% 0,07% 0,09% 3,96% 3,62% 0,37% 0,14% 0,01% 0,16% 4,49% 0,33% 0,21% 0,21% 0,20% 0,45% 0,26% 0,89% 2,30% 0,08% 4,68% 0,37% 0,53%
10,28% 0,26%
%Programa Valor
37.899.547.222,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasElaboração Do Plano De Ordenamento Provincial/Lunda NorteFeira Agro Pecuária Do Cacanda - Expo Cacanda/ Lunda NorteGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosImplementação De Sistema De Informação Geográfica/Lunda NorImplementação Do Desporto Escolar/Lunda NorteMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ Papagro
9.369.268.108,00 29.982.082,00 254.113.200,00
1.723.680.000,00 156.243.600,00 29.559.600,00 225.251.458,00 35.879.520,00 338.574.797,00 2.356.322,00
389.000.000,00 185.000.004,00 85.980.600,00 170.940.000,00
36,16% 0,12% 0,98% 6,65% 0,60% 0,11% 0,87% 0,14% 1,31% 0,01% 1,50% 0,71% 0,33% 0,66%
%Projecto / Actividade Valor 25.913.967.497,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
247
Preparação De 20.000 Hectares De TerraPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrograma De Produção SustentávelPrograma De Promoção Da Saúde Pública/Lunda NortePromoção Da Mulher Rural Da Lunda Norte Realização De Estudos Epidemológicos Na Lunda Norte
99.360.000,00 8.397.648.866,00 4.225.112.031,00
59.997.543,00 80.233.200,00 43.199.244,00 2.533.680,00 10.053.642,00
0,38% 32,41% 16,30% 0,23% 0,31% 0,17% 0,01% 0,04%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
11.985.579.725,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cambulo
Capenda Camulemba
Caungula
Chitato
542.309.818,00
420.101.055,00
368.105.155,00
2.072.174.838,00
Construção De Posto De Saúde - CambuloConstrução De Centro De Saúde - CambuloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cambulo - PcpConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CambuloConstrução Do Hospital Materno Infantil - CambuloConstrução Infraestruturas Sociais - Cambulo PcpProjecto Água Para Todos Cambulo Pcp
Projecto Água Para Todos Capenda Camulemba PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Capenda-Camulemba - PcpConstrução De Posto De Saúde - CapendaConstrução Do Hospital Materno Infantil - CapendaConstrução Infraestruturas Sociais - Capenda-Camulemba Pcp
Construção De Posto De Saúde - CaungulaConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CaungulaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Caungula - PcpConstrução De Parque Infantil - CaungulaConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CaungulaConstrução Infraestruturas Sociais - Caungula PcpProjecto Água Para Todos Caungula Pcp
Construção Do Hospital Materno Infantil Do Dundo\Lunda NorteAsfaltagem Das Vias Do Dundo/Chitato/Lunda NorteConstrução De Lar Dos Idosos - ChitatoConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - ChitatoConstrução De Centro De Saúde - ChitatoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Chitato - PcpConstrução De Parque Infantil - ChitatoConstrução De Quartel Dos Bombeiros No ChitatoConstrução Do Comando Upip No ChitatoConstrução Infraestruturas Sociais - Chitato PcpProjecto Água Para Todos Chitato Pcp
25.989.792,00 30.755.100,00 7.003.761,00 52.652.000,00 259.600.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00
40.000.000,00 7.003.761,00 25.989.792,00 259.600.000,00 87.507.502,00
25.989.792,00 117.152.100,00 7.003.761,00 39.800.000,00 52.652.000,00 85.507.502,00 40.000.000,00
561.878.513,00 763.749.899,00 200.000.000,00 53.400.000,00 65.356.500,00 7.003.761,00 39.800.000,00 138.749.000,00 75.928.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
248
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cuango
Cuilo
Lubalo
Lucapa
Vários Municípios-Lunda Norte
704.242.227,00
504.227.154,00
623.007.535,00
2.909.525.571,00
3.223.643.544,00
Construção De Posto De Saúde - CuangoConstruçao De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuangoConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - CuangoConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuangoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuango- PcpConstrução De Parque Infantil - CuangoConstrução Infraestruturas Sociais - Cuango PcpProjecto Água Para Todos Cuango Pcp
Construção De Posto De Saúde - CuiloProjecto Água Para Todos Cuilo PcpConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuiloConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuiloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuilo- PcpConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CuiloConstrução Do Hospital Materno Infantil - CuiloConstrução Infraestruturas Sociais - Cuilo Pcp
Construção De Centro De Saúde - LubaloConstrução De Escola De 10 Salas Ensino Primario - LubaloConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - LubaloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Lubalo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Lubalo PcpProjecto Água Para Todos Lubalo Pcp
Construção Do Instituto Médio De Saúde-DundoConstrução Do Instituto Médio Politécnico Do LucapaConstruçao Infraestruturas Sociais - Lucapa PcpConstrução De Posto De Saúde - LucapaConstrução De Uma Escola Para DeficientesConstrução Da Escola De Artes Do LucapaConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - LucapaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Lucapa- PcpConstrução De Parque Infantil - LucapaConstrução De Quartel Dos Bombeiros No LucapaConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - LucapaConstrução De 6 Residências Para Os Serviços FronteiriçosConstrução E Infra-Estruturação De 200 Fogos Lunda-Norte 2015Programa Água Para Todos Lunda-Norte 2015Projecto Água Para Todos Lucapa Pcp
Const.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-Cam\L NorteReparação Precária 300 Km Estradas Sec. Terc. E 20 Pontões/ Lunda NorteConst.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E Lucapa\L NorteConstrução De 3 Bibliotecas Comunitárias Municipais/L. Norte
25.989.792,00 53.400.000,00 340.589.072,00 117.152.100,00 7.003.761,00 32.600.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00
25.989.792,00 40.000.000,00 53.400.000,00 117.152.100,00 7.003.761,00 52.652.000,00 120.522.000,00 87.507.501,00
30.755.100,00 117.152.100,00 340.589.072,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
140.641.200,00 94.032.610,00 144.007.502,00 25.989.792,00 75.520.000,00 170.052.706,00 53.400.000,00 7.003.761,00 39.800.000,00 138.749.000,00 52.652.000,00 52.652.000,00
1.775.025.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00
1.034.471.078,00 737.826.844,00
1.371.487.756,00 25.882.936,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
249
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
551.723.538,00 110.181.021,00 6.290.381,00
434.657.273,00 594.863,00
182.866.326,00 182.866.326,00
1.088.197.579,00 593.405.430,00 40.313.747,00 454.468.466,00
9.936,00 182.866.326,00 182.866.326,00
370.281.343,00 67.256.955,00 3.880.446,00
298.249.629,00 894.313,00
144.064.663,00 144.064.663,00
406.858.429,00 114.521.219,00 6.452.344,00
285.785.506,00
Administração Municipal De Cambulo
Administração Municipal De Chitato
Administração Municipal Do Capenda-Camulemba
Administração Municipal Do Caungula
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
75,11% 15,00%
0,86% 59,17%
0,08% 24,89% 24,89%
85,61% 46,69%
3,17% 35,75%
0,00% 14,39% 14,39%
71,99% 13,08%
0,75% 57,99%
0,17% 28,01% 28,01%
74,12% 20,86%
1,18% 52,06%
734.589.864,00
1.271.063.905,00
514.346.006,00
548.923.092,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Xá Muteba 618.242.828,00
Construção De 9 Delegações Municipais Do Sinse/Lunda Norte
Construção De Escola Do Ii Ciclo - Xa-MutebaConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - Xa-MutebaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Xá-Muteba - PcpConstrução De Posto De Saúde - Xa-MutebaConstrução Infraestruturas Sociais - Xa-Muteba PcpProjecto Água Para Todos Xa-Muteba Pcp
53.974.930,00
340.589.673,00 117.152.100,00 7.003.761,00 25.989.792,00 87.507.502,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
250
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
405.300.356,00 100.936.574,00 5.764.855,00
298.549.395,00 49.532,00
144.064.663,00 144.064.663,00
371.499.781,00 77.837.154,00 4.445.859,00
289.216.768,00 144.064.662,00 144.064.662,00
413.876.476,00 120.027.473,00 6.866.161,00
286.682.775,00 300.067,00
144.064.663,00 144.064.663,00
669.318.905,00 239.578.995,00 12.781.482,00 416.802.958,00
155.470,00 200.564.663,00 200.564.663,00
525.239.090,00 135.561.908,00 7.622.648,00
381.830.080,00 224.454,00
144.064.663,00 144.064.663,00
Administração Municipal Do Cuango
Administração Municipal Do Cuilo
Administração Municipal Do Lubalo
Administração Municipal Do Lucapa
Administração Municipal Do Xa-Muteba
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
73,78% 18,37%
1,05% 54,34%
0,01% 26,22% 26,22%
72,06% 15,10%
0,86% 56,10% 27,94% 27,94%
74,18% 21,51%
1,23% 51,38%
0,05% 25,82% 25,82%
76,94% 27,54%
1,47% 47,91%
0,02% 23,06% 23,06%
78,48% 20,25%
1,14% 57,05%
0,03% 21,52% 21,52%
549.365.019,00
515.564.443,00
557.941.139,00
869.883.568,00
669.303.753,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
251
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
7.111.538.949,00 6.458.240.066,00 449.796.920,00 203.501.963,00
808.374.981,00 629.759.877,00 28.249.237,00 150.365.867,00 254.113.200,00 254.113.200,00
11.776.077.540,00 4.077.683.518,00 214.696.993,00
2.821.075.724,00 4.662.621.305,00 10.798.273.078,00 10.798.273.078,00
920.188.685,00 621.077.591,00 30.333.921,00 268.777.173,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Norte
Direcção Provincial Da Saúde Da Lunda Norte
Governo Provincial Da Lunda-Norte
Hospital Provincial Da Lunda-Norte
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 90,81%
6,32% 2,86%
76,08% 59,27%
2,66% 14,15% 23,92% 23,92%
52,17% 18,06%
0,95% 12,50% 20,65% 47,83% 47,83%
100,00% 67,49%
3,30% 29,21%
7.111.538.949,00
1.062.488.181,00
22.574.350.618,00
920.188.685,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
252
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
17.926.308.445,00 8.349.629.386,00 8.349.629.386,00 489.135.408,00 489.135.408,00
4.953.217.018,00 2.119.269.481,00 2.833.947.537,00 4.134.326.633,00 4.134.326.633,00 7.665.945.657,00 7.665.945.657,00 7.665.945.657,00
70,05% 32,63% 32,63%
1,91% 1,91%
19,35% 8,28%
11,07% 16,15% 16,15% 29,95% 29,95% 29,95%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade
09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário
5.110.250.507,00 4.738.250.507,00 372.000.000,00
7.354.808.570,00 5.323.385.131,00 1.804.423.439,00 189.000.000,00 38.000.000,00
4.703.377.772,00 2.057.788.906,00 246.793.613,00
1.443.520.596,00 955.274.657,00
4.010.089.830,00 49.854.989,00 175.699.703,00
3.784.535.138,00
3.371.742.383,00 503.000.000,00
1.241.613.300,00 1.583.129.083,00
44.000.000,00
715.000.000,00 580.000.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00
326.985.040,00 285.470.000,00 285.470.000,00
19,97% 18,51% 1,45%
28,74% 20,80% 7,05% 0,74% 0,15%
18,38% 8,04% 0,96% 5,64% 3,73%
15,67% 0,19% 0,69%
14,79%
13,17% 1,97% 4,85% 6,19% 0,17%
2,79% 2,27% 0,33% 0,20%
1,28% 1,12% 1,12%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
25.592.254.102,00 100,00%Total Geral:
25.592.254.102,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Da Lunda-SulÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
253
Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reconversão Da Economia InformalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos
16.396.872.094,00 513.000.000,00 150.599.000,00 13.500.000,00 285.470.000,00 934.172.150,00 38.000.000,00 420.500.000,00 1.500.000,00
685.369.653,00 1.230.247.500,00 147.800.000,00 615.000.000,00 162.000.000,00 627.400.000,00 463.440.000,00 198.253.750,00 81.000.000,00 50.000.000,00 61.800.000,00
1.989.715.805,00 505.000.000,00 21.614.150,00
64,07% 2,00% 0,59% 0,05% 1,12% 3,65% 0,15% 1,64% 0,01% 2,68% 4,81% 0,58% 2,40% 0,63% 2,45% 1,81% 0,77% 0,32% 0,20% 0,24% 7,77% 1,97% 0,08%
%Programa Valor
25.592.254.102,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAquisição De MedicamentosAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaCuidados Primários De SaúdeEfemérides NacionaisElaboração De Estudos UrbanísticosInformatização Dos ServiçosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoPrograma De Protecção E Assistência Pessoas Vulneráveis/L-Sul
7.133.225.297,00 105.754.692,00 42.228.000,00 42.228.000,00 766.080.000,00 25.780.915,00 9.634.973,00
617.369.653,00 189.000.000,00 194.524.733,00 42.975.966,00 82.044.733,00
5.897.561.070,00 2.765.457.772,00
1.496.209,00 373.505.166,00
39,00% 0,58% 0,23% 0,23% 4,19% 0,14% 0,05% 3,38% 1,03% 1,06% 0,23% 0,45%
32,25% 15,12% 0,01% 2,04%
%Projecto / Actividade Valor 18.288.867.179,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
7.303.386.923,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
254
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cacolo
Dala
Muconda
Saurimo
550.261.925,00
1.240.743.261,00
270.312.925,00
5.242.068.812,00
Construção De 1 Campo De Futebol Cacolo Lunda SulConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas Chassengue No CacoloConstrução Apetrechamento Residência Administradora CacoloConstrução Centro Tratamento Água Cacolo Lunda SulConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacolo - PcpConstrução Fiscalização 1 Centro Captação De Água Xassengue No CacoloConstrução Infraestruturas Sociais - Cacolo PcpContenção De 3 Ravinas No CacoloProjecto Água Para Todos Cacolo Pcp
Construção De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -SulConstrução Infraestruturas Sociais - Dala PcpConstrução Residência Administrador Adjunto Do DalaConstrução Apetrechamento Residência Administrador Municipal DalaConstrução Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas Luma Cassai No DalaConstrução Bloco Operatorio E Ala De Raio X DalaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Dala - PcpConstrução De 1 Monumento Histórico Gomes Spencer DalaConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaContenção De 2 Ravinas No DalaProjecto Água Para Todos Dala Pcp
Construção Infraestruturas Sociais - Muconda PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Muconda - PcpConstrução De 1 Ravina No MucondaConstrução Do Mercado Municipal No Muconda Lunda SulProjecto Água Para Todos Muconda Pcp
Const.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda SulConcl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda SulConstrução Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda SulReabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda SulPavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda SulConstrução De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda SulAmpliação E Vedação Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda SulConstrução De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda SulTerrap. Colocação Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda SulReabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda SulConstruçao Infraestruturas Sociais - Saurimo PcpProjecto Água Para Todos Saurimo PcpConstrução Apetrechamento Do Edifício Da Direcção Saúde Em SaurimoConstrução De 1 Centro Captação De Água Sombo Em SaurimoConstrução Escola Iº Ciclo 12 Salas No Bairro Santo AntónioConstrução Mercados Nas Zonas Do 14 E Txicumina Saurimo
45.000.000,00 104.350.000,00 34.000.000,00 4.000.000,00 7.003.760,00 79.599.000,00 126.309.165,00 110.000.000,00 40.000.000,00
253.440.000,00 130.449.501,00 25.500.000,00 34.000.000,00 67.000.000,00 104.350.000,00 187.000.000,00 7.003.760,00
290.000.000,00 12.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00
126.309.165,00 7.003.760,00 30.000.000,00 67.000.000,00 40.000.000,00
1.500.000,00 13.500.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00
100.000.000,00 248.440.000,00 37.030.000,00 144.007.502,00 40.000.000,00 150.000.000,00 64.650.850,00 133.500.000,00 61.800.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
255
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
736.916.615,00 189.472.382,00 16.257.159,00 530.992.205,00
194.869,00 187.628.691,00 187.628.691,00
716.472.938,00 219.073.027,00 17.118.617,00 480.069.646,00
211.648,00
Administração Municipal De Cacolo
Administração Municipal De Muconda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
79,71% 20,49%
1,76% 57,43%
0,02% 20,29% 20,29%
79,67% 24,36%
1,90% 53,38%
0,02%
924.545.306,00
899.339.263,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Construção Apetrechamento Centro Reabilitação Tóxico De SaurimoConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas No Sombo Em SaurimoConstrução Apetrechamento 1 Centro Saúde Cazage Na Lunda-SulConstrução Apetrechamento 1 Centro Saúde Sombo Em SaurimoConstrução Apetrechamento 1 Escola Iºciclo 14 Salas No Muona QuimbundoConstrução Apetrechamento 1centro Saúde Muona QuimbundoConstrução Centro De Saúde Bairro Terranova Em SaurimoConstrução Da Oficina De Formação Do Antigos Combatentes SaurimoConstrução Da Residência Protocolar Da Governadora Lunda SulConstrução De Infraestrutura De Microfomento Saurimo - PcpConstrução De Um Monumento Histórico No Luare SaurimoConstrução De 1 Escola Do I Ciclo Com 12 Salas De Aulas,São J.CalábriaConstrução De 1 Praça Pública Com300x300=90000 Metros Em SaurimoConstrução E Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Em SaurimoConstrução E Apetrechamento Do Instituto Médio Da Saúde SaurimoConstrução Escola I Ciclo Curva Sassamba Em Saurimo Lunda SulConstrução Fiscalização 1 Centro De Captação De Água Muona-QuimbundoConstrução Fiscalização Centro Captação De Água No ChiluangeConstrução Mercado Portão Leste Em SaurimoConstrução Parque Infantil Na Comuna Mona QuimbundoContenção De 11 Ravinas Em SaurimoPrograma Água Para Todos Lunda Sul 2015Programa De Infraestruturas (Água, Luz,Acessos, Saneamento-200 FogosReabilitação Apetrechamento Do Lar São João Calábria Em SaurimoReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Direcção Do MinarsReabilitação Da Escola Do Ii Nível Em SaurimoReabilitação Da Igreja Católica Monumento Histórico Em SaurimoReabilitação Escola Ii Ciclo Rei Muatxissengue Saurimo
60.300.000,00 105.697.500,00 74.500.000,00 132.450.000,00 104.350.000,00 128.450.000,00 81.000.000,00 38.000.000,00 110.000.000,00 7.003.760,00
240.000.000,00 230.000.000,00 198.253.750,00 210.000.000,00 112.500.000,00 125.000.000,00 116.135.450,00 100.000.000,00 162.000.000,00 44.000.000,00 275.000.000,00 675.000.000,00 409.500.000,00 59.500.000,00 31.500.000,00 135.000.000,00 50.000.000,00 75.500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
256
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
1.400.757.096,00 640.468.134,00 83.421.020,00 674.561.643,00 2.306.299,00
200.564.662,00 200.564.662,00
771.352.328,00 195.678.641,00 22.709.200,00 551.295.148,00 1.669.339,00
187.006.661,00 187.006.661,00
4.747.765.336,00 4.366.880.795,00 163.409.140,00 217.457.659,00
17.742,00
650.134.043,00 500.961.023,00 26.261.608,00 122.238.332,00
673.080,00
7.975.936.764,00 1.596.988.973,00 128.433.756,00
2.121.296.098,00 4.129.217.937,00 6.907.879.318,00 6.907.879.318,00
926.973.325,00 640.106.411,00
Administração Municipal De Saurimo
Administração Municipal Do Dala
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Sul
Direcção Pronvincial Da Saúde Da Lunda Sul
Governo Provincial Da Lunda-Sul
Hospital Provincial Da Lunda-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
87,48% 40,00%
5,21% 42,13%
0,14% 12,52% 12,52%
80,49% 20,42%
2,37% 57,52%
0,17% 19,51% 19,51%
100,00% 91,98%
3,44% 4,58% 0,00%
100,00% 77,06%
4,04% 18,80%
0,10%
53,59% 10,73%
0,86% 14,25% 27,74% 46,41% 46,41%
100,00% 69,05%
1.601.321.758,00
958.358.989,00
4.747.765.336,00
650.134.043,00
14.883.816.082,00
926.973.325,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
257
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
28.266.734.600,00 14.008.954.863,00 14.008.954.863,00 1.169.061.312,00 1.169.061.312,00
6.503.594.390,00 3.688.663.557,00 2.814.930.833,00 6.585.124.035,00 6.585.124.035,00 5.623.172.122,00 5.623.172.122,00 5.623.172.122,00
83,41% 41,34% 41,34%
3,45% 3,45%
19,19% 10,88%
8,31% 19,43% 19,43% 16,59% 16,59% 16,59%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
5.976.403.009,00 5.976.403.009,00
10.735.167.608,00 8.895.063.335,00 1.361.104.276,00 389.000.000,00 89.999.997,00
7.308.567.726,00 3.097.479.035,00 371.473.125,00
2.994.430.009,00 845.185.557,00
6.077.833.908,00 46.550.757,00 206.828.649,00
5.824.454.502,00
3.725.304.383,00 1.556.250.000,00 1.252.927.433,00 916.126.950,00
66.630.088,00 66.630.088,00 66.630.088,00
17,63% 17,63%
31,68% 26,25% 4,02% 1,15% 0,27%
21,57% 9,14% 1,10% 8,84% 2,49%
17,93% 0,14% 0,61%
17,19%
10,99% 4,59% 3,70% 2,70%
0,20% 0,20% 0,20%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. Hospitalar
25.212.237.677,00 25.119.269,00 303.282.443,00
74,39% 0,07% 0,89%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
33.889.906.722,00 100,00%Total Geral:
33.889.906.722,00 100,00%Total Geral:
33.889.906.722,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Governo Provincial Do MoxicoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
258
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
792.927.433,00 89.999.997,00 21.431.488,00
1.900.920.773,00 1.556.250.000,00 3.887.737.642,00 100.000.000,00
2,34% 0,27% 0,06% 5,61% 4,59%
11,47% 0,30%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialCuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
12.180.053.549,00 11.431.489,00 206.828.649,00
1.723.680.000,00 792.927.433,00 389.000.000,00 185.000.004,00 89.680.600,00 157.620.000,00
8.355.246.838,00 4.470.108.641,00
42,64% 0,04% 0,72% 6,03% 2,78% 1,36% 0,65% 0,31% 0,55%
29,25% 15,65%
%Projecto / Actividade Valor 28.561.577.203,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
5.328.329.519,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Alto Zambeze
Bundas
Camanongue
Cameia
800.731.635,00
446.435.430,00
197.682.976,00
136.925.672,00
Construção 3 Escolas T14 Cavungo E Calunda Município Do Alto ZambezeConstrução Apet. De 1 Escola Il Ciclo Ensino Secundário Cazombo/MoxicoConstrução 2 Escolas T14 Caianda E Macondo Municipio Do Alto Zambeze/MoxicoConstrução De 3 Escolas Em Cazombo No Municipio Do Alto ZambezeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Alto Zambeze - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Alto Zambeze PcpProjecto Água Para Todos Alto Zambeze Pcp
Construção 3 Escolas T14 Lumbala Nguimbo E Chiume Municipio Das Bundas/MoxicoProjecto Água Para Todos Bundas PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bundas - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bundas Pcp
Construção De 2 Escolas T14 No Municipio De Camonongue/MoxicoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Camanongue - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camanongue PcpProjecto Água Para Todos Camanongue- Pcp
Construção De 3 Escolas T14 Na Sede Do Municipio Da Cameia/MoxicoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cameia - Pcp
4.854.502,00 68.000.000,00 311.063.994,00 282.301.876,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
330.507.586,00 40.000.000,00 7.003.761,00 68.924.083,00
2.371.714,00 7.003.761,00
148.307.501,00 40.000.000,00
2.414.409,00 7.003.761,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
259
3 - Despesas Correntes 565.033.109,00
Administração Municipal Da Cameia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
79,68%
709.097.772,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Luacano
Luau
Luchazes
Léua
Moxico
138.199.955,00
164.523.182,00
138.921.144,00
157.875.510,00
3.147.034.015,00
Construção Infraestruturas Sociais - Cameia PcpProjecto Água Para Todos Cameia Pcp
Construção De 1 Escola T14 No Lago Dilolo No Municipio Do Luacano/MoxicoProjecto Água Para Todos Luacano PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luacano - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luacano Pcp
Construção De 4 Escolas T14 No Municipio Do Luau/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Marco 25 Mucussueje Tchiena Municipio Luau/MoxicoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luau - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luau PcpProjecto Água Para Todos Luau Pcp
Construção De 3 Escolas Tipo T14 No Municipio Dos Luchazes/MoxicoProjecto Água Para Todos Luchazes PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luchazes - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luchazes Pcp
Construção De 1 Escola T14 No Liangongo No Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Na Sede Sede Do Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Leua - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Leua PcpProjecto Água Para Todos Leua Pcp
Construção De 1 Condomínio P/ Professores Universitários Do Luena/MoxicoReabilitação Apet. Da Escola Oficina Do Luena/MoxicoReabilitação E Ampliação Da Creche Do Luena/MoxicoConstrução De Um Centro De Acolhimento De Menores/MoxicoConstrução 3 Escola Do Tipo T14 Em Cangumbe No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas Bairro Da Juventude No Municipio Do MoxicoConstrução 3 Escola T14 Sacassanje Dala Velho Municipio MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Luxia Lumeje Pinto Mandebwé Municipio MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Zorro No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Sinai Novo Municipio Do MoxicoConstrução E Apet. Do Hospital Municipal Do MoxicoConatrução De Infraestrutura 200 Fogos Moxico 2015Construção De Infraestrutura De Microfomento Luena - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luena PcpPrograma Água Para Todos Moxico 2015Projecto Água Para Todos Luena Pcp
87.507.502,00 40.000.000,00
3.688.692,00 40.000.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00
14.008.800,00 16.003.120,00 7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00
4.409.882,00 40.000.000,00 7.003.761,00 87.507.501,00
11.983.780,00 11.380.468,00 7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00
60.000.000,00 89.999.997,00 9.999.999,00 25.119.269,00 4.624.816,00
246.921.338,00 299.729.141,00 9.220.266,00
269.107.094,00 8.329.295,00
303.282.443,00 1.496.250.000,00
10.600.000,00 173.850.357,00 100.000.000,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
260
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
578.332.931,00 135.860.566,00 22.183.093,00 420.030.071,00
259.201,00 125.481.244,00 125.481.244,00
558.247.433,00 136.209.354,00 7.674.640,00
414.312.567,00 50.872,00
204.864.662,00 204.864.662,00
606.918.505,00 156.047.152,00 13.054.800,00 433.510.807,00 4.305.746,00
144.064.663,00 144.064.663,00
602.352.773,00 160.710.659,00 16.615.200,00 424.033.314,00
993.600,00 144.064.662,00 144.064.662,00
607.142.226,00 165.403.466,00 8.549.025,00
432.937.425,00 252.310,00
144.064.662,00 144.064.662,00
Administração Municipal De Bundas
Administração Municipal De Camanongue
Administração Municipal De Luacano
Administração Municipal De Luau
Administração Municipal De Luchazes
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,17% 19,30%
3,15% 59,68%
0,04% 17,83% 17,83%
73,15% 17,85%
1,01% 54,29%
0,01% 26,85% 26,85%
80,82% 20,78%
1,74% 57,73%
0,57% 19,18% 19,18%
80,70% 21,53%
2,23% 56,81%
0,13% 19,30% 19,30%
80,82% 22,02%
1,14% 57,63%
0,03% 19,18% 19,18%
703.814.175,00
763.112.095,00
750.983.168,00
746.417.435,00
751.206.888,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
261
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
880.722.392,00 373.158.760,00 32.994.658,00 474.568.974,00 237.703.757,00 237.703.757,00
611.624.879,00 162.020.919,00 16.182.956,00 432.879.147,00
541.857,00 144.064.663,00 144.064.663,00
616.510.826,00 170.778.348,00 8.049.270,00
436.317.043,00 1.366.165,00
144.064.662,00 144.064.662,00
6.977.258.766,00 6.042.515.990,00 522.264.383,00 412.478.393,00
804.475.597,00 671.667.102,00 33.974.192,00 98.675.883,00
158.420,00
13.720.548.075,00 4.848.074.364,00 459.403.837,00
1.836.370.810,00
Administração Municipal De Luena
Administração Municipal Do Alto Zambeze
Administração Municipal Do Leua
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Moxico
Direcção Provincial Da Saúde Moxico
Governo Provincial Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,75% 33,36%
2,95% 42,43% 21,25% 21,25%
80,94% 21,44%
2,14% 57,28%
0,07% 19,06% 19,06%
81,06% 22,45%
1,06% 57,37%
0,18% 18,94% 18,94%
100,00% 86,60%
7,49% 5,91%
100,00% 83,49%
4,22% 12,27%
0,02%
76,60% 27,07%
2,56% 10,25%
1.118.426.149,00
755.689.542,00
760.575.488,00
6.977.258.766,00
804.475.597,00
17.911.282.559,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
262
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
1.137.567.088,00 846.179.000,00 22.181.258,00 269.206.830,00
Hospital Provincial Do Moxico
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00% 74,38%
1,95% 23,67%
1.137.567.088,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
263
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
31.934.192.994,00 20.104.574.553,00 20.104.574.553,00 1.227.743.275,00 1.227.743.275,00
9.012.117.859,00 3.607.793.548,00 5.404.324.311,00 1.589.757.307,00 1.589.757.307,00 6.589.290.097,00 6.589.290.097,00 6.589.290.097,00
82,90% 52,19% 52,19%
3,19% 3,19%
23,39% 9,37%
14,03% 4,13% 4,13%
17,10% 17,10% 17,10%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais
7.302.735.688,00 6.852.184.106,00 450.551.582,00
38.601.123,00 38.601.123,00
17.103.062.173,00 14.565.695.575,00 1.830.872.024,00 493.908.114,00 212.586.460,00
7.112.540.321,00 3.251.848.380,00 2.614.929.963,00 1.245.761.978,00
670.082.491,00 100.000.000,00 8.311.890,00
561.770.601,00
4.908.611.877,00 2.661.474.511,00 1.069.587.210,00 1.177.550.156,00
17.456.421,00 17.456.421,00
1.370.392.997,00 1.286.347.865,00 1.152.449.742,00 133.898.123,00
84.045.132,00
18,96% 17,79% 1,17%
0,10% 0,10%
44,40% 37,81% 4,75% 1,28% 0,55%
18,46% 8,44% 6,79% 3,23%
1,74% 0,26% 0,02% 1,46%
12,74% 6,91% 2,78% 3,06%
0,05% 0,05%
3,56% 3,34% 2,99% 0,35%
0,22%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
38.523.483.091,00 100,00%Total Geral:
38.523.483.091,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do Cuanza-SulÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
264
Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
27.314.720.320,00 100.000.000,00 19.104.095,00 100.000.000,00 696.452.373,00
541.930,00 439.152.705,00 17.456.421,00 133.898.123,00 8.088.139,00
359.340.428,00 75.663.776,00
1.076.785.966,00 50.000.000,00 37.524.511,00
2.623.950.000,00 5.160.804.304,00 310.000.000,00
70,90% 0,26% 0,05% 0,26% 1,81% 0,00% 1,14% 0,05% 0,35% 0,02% 0,93% 0,20% 2,80% 0,13% 0,10% 6,81%
13,40% 0,80%
%Programa Valor
38.523.483.091,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio Ao Desenvolvimento Da Actividade Ovicula E Apicultura/C.SulApoio Ao Desenvolvimento Da Aquicultura/C.SulApoio Aos Pequenos Criador De Gado/C.SulApoio As Cooperativas Da Pesca/C.SulApoio À Promoção De Feiras De Produção Local/C.SulAquis. E Distribuição Dos Imputes Agricólas Aos Camp. C.Gangula/SumbeComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoEfemérides E Datas ComemorativasFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação Pedagógica E Técnica De FormadoresLimpeza E SaneamentoLoteamento De Terras Para Revit. Da Cultura Do Café /CondaMelhoramento Das Condições Dos Dimin. FísicosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPreparação De Terras Para Apoio As Familias/C.SulPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
6.259.384.447,00 8.311.890,00 54.599.235,00 84.498.816,00 100.098.598,00 49.399.307,00 24.038.659,00 32.499.544,00
565.432,00 2.298.240.000,00
17.456.421,00 6.334.199,00 19.104.095,00 8.088.139,00
492.875.563,00 75.663.776,00
541.930,00 493.908.114,00 184.999.992,00 114.640.800,00 335.220.000,00 865.549.930,00
16.250.248.103,00 4.713.865.849,00
19,27% 0,03% 0,17% 0,26% 0,31% 0,15% 0,07% 0,10% 0,00% 7,07% 0,05% 0,02% 0,06% 0,02% 1,52% 0,23% 0,00% 1,52% 0,57% 0,35% 1,03% 2,66%
50,02% 14,51%
%Projecto / Actividade Valor 32.490.132.839,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
265
Município / Projecto / Actividade Total
6.033.350.252,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Amboim
Cassongue
Cela
Conda
Ebo
Libolo
Mussende
Porto Amboim
Quibala
Quilenda
134.511.263,00
134.511.262,00
245.711.263,00
177.453.263,00
134.511.262,00
134.511.263,00
134.511.263,00
379.822.448,00
134.511.263,00
115.927.844,00
Construção De Infraestruturas De Microfomento Amboim - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Amboim PcpProjecto Água Para Todos Amboim Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Cassongue- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cassongue PcpProjecto Água Para Todos Cassongue Pcp
Reabilitação Apetrechamento Casa Protocolar Cela Kwanza SulConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cela- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cela PcpProjecto Água Para Todos Cela Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Conda- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Conda PcpProjecto Água Para Todos Conda Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Ebo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ebo PcpProjecto Água Para Todos Ebo Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Libolo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Libolo PcpProjecto Água Para Todos Libolo Pcp
Projecto Água Para Todos Mussende PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Mussende - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mussende Pcp
Conlusão Da Construção Escola 12 Salas Aulas Porto AmboimConstrução Apetrechamento Administração Municipal Porto AmboimConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Assango AmboimConstrução De Infraestruturas De Microfomento Porto Amboim - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Porto Amboim PcpProjecto Água Para Todos Porto Amboim Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Quibala - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quibala PcpProjecto Água Para Todos Quibala Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Quilenda - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quilenda PcpProjecto Água Para Todos Quilenda Pcp
7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00
111.200.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
7.003.761,00 130.449.502,00 40.000.000,00
7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00
7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
40.000.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00
10.228.289,00 109.593.641,00 86.687.591,00 7.003.761,00
126.309.166,00 40.000.000,00
7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
7.003.761,00 68.924.083,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
266
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
1.075.932.247,00 432.145.745,00 34.073.915,00 609.236.652,00
475.935,00 144.064.663,00 144.064.663,00
532.009.977,00 128.833.784,00 21.158.399,00 376.219.144,00 5.798.650,00
144.064.662,00 144.064.662,00
538.498.219,00 163.198.169,00 11.076.800,00 361.312.002,00
Administração Municipal Da Cela
Administração Municipal De Cassongue
Administração Municipal De Conda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
88,19% 35,42%
2,79% 49,94%
0,04% 11,81% 11,81%
78,69% 19,06%
3,13% 55,65%
0,86% 21,31% 21,31%
74,22% 22,49%
1,53% 49,80%
1.219.996.910,00
676.074.639,00
725.504.882,00
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Seles
Sumbe
234.511.262,00
4.072.856.596,00
Reabilitação Ampliação Centro Saúde 30 Camas SelesConstrução De Infraestruturas De Microfomento Seles - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Seles PcpProjecto Água Para Todos Seles Pcp
Reabilitação Ampliação Apetrechamento Escola Iº Ciclo 2 Março SumbeReabilitação Apetrechamento Edificio Governo Provincial Kwanza SulReabilitação Apetrechamento Tribunal Provincial Kwanza SulConstrução Apetrechamento Centro Infantil Sumbe Kwanza SulConstrução Apetrechamento Delegação Provincial Finanças Kwanza SulConstrução Apetrechamento Edifício Associações Desportivas SumbeConstrução Apetrechamento 4 Edifícios 32 Apartamentos Pomba Nova SumbeConstruçao Infraestruturas Sociais - Sumbe PcpConstrução Sistema Captação Tratamento Água Gungo SumbeConstrução De Infraestruturas De Microfomento Sumbe - PcpPrograma Àgua Para Todos 2015- Cuanza SulPrograma Infraestrura (Água, Luz Acessos E Saneamentos) 200 Fogos 2015Projecto Água Para Todos Sumbe Pcp
100.000.000,00 7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00
262.424.548,00 104.125.400,00 38.601.123,00 100.000.000,00 75.632.541,00 50.000.000,00 37.524.511,00 144.007.502,00 279.587.210,00 7.003.761,00
310.000.000,00 2.623.950.000,00
40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
267
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
848.027.173,00 289.160.469,00 23.924.349,00 533.950.988,00
991.367,00 182.866.327,00 182.866.327,00
842.720.782,00 355.847.203,00 45.804.334,00 426.042.123,00 15.027.122,00 144.064.663,00 144.064.663,00
566.960.251,00 198.470.812,00 9.305.200,00
356.527.353,00 2.656.886,00
125.481.244,00 125.481.244,00
919.549.491,00 340.370.800,00 17.206.323,00 547.082.744,00 14.889.624,00 144.064.662,00 144.064.662,00
930.498.915,00 354.281.726,00 21.584.578,00 548.883.629,00 5.748.982,00
144.064.663,00 144.064.663,00
Administração Municipal De Porto Amboim
Administração Municipal De Quibala
Administração Municipal De Quilenda
Administração Municipal De Seles
Administração Municipal Do Amboim
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,26% 28,05%
2,32% 51,79%
0,10% 17,74% 17,74%
85,40% 36,06%
4,64% 43,17%
1,52% 14,60% 14,60%
81,88% 28,66%
1,34% 51,49%
0,38% 18,12% 18,12%
86,46% 32,00%
1,62% 51,44%
1,40% 13,54% 13,54%
86,59% 32,97%
2,01% 51,08%
0,54% 13,41% 13,41%
1.030.893.500,00
986.785.445,00
692.441.495,00
1.063.614.153,00
1.074.563.578,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
268
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes
501.899.152,00 121.038.311,00 19.088.239,00 361.605.478,00
167.124,00 144.064.662,00 144.064.662,00
775.877.131,00 229.440.724,00 15.694.609,00 523.463.678,00 7.278.120,00
144.064.663,00 144.064.663,00
516.986.607,00 148.720.770,00 9.895.760,00
358.370.077,00 144.064.663,00 144.064.663,00
908.168.895,00 350.164.159,00 34.021.600,00 522.989.536,00
993.600,00 200.564.663,00 200.564.663,00
14.066.627.832,00 12.903.477.117,00
708.854.136,00 454.002.244,00
294.335,00
1.150.784.099,00
Administração Municipal Do Ebo
Administração Municipal Do Libolo
Administração Municipal Do Mussende
Administração Municipal Do Sumbe
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Sul
Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,70% 18,74%
2,96% 55,98%
0,03% 22,30% 22,30%
84,34% 24,94%
1,71% 56,90%
0,79% 15,66% 15,66%
78,21% 22,50%
1,50% 54,21% 21,79% 21,79%
81,91% 31,58%
3,07% 47,17%
0,09% 18,09% 18,09%
100,00% 91,73%
5,04% 3,23% 0,00%
100,00%
645.963.814,00
919.941.794,00
661.051.270,00
1.108.733.558,00
14.066.627.832,00
1.150.784.099,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
269
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
6.816.195.413,00 2.442.798.552,00 161.520.368,00
2.681.758.777,00 1.530.117.716,00 4.740.853.899,00 4.740.853.899,00
943.456.810,00 663.997.498,00 35.831.080,00 243.577.409,00
50.823,00
Governo Provincial Do Cuanza-Sul
Hospital Provincial Do Cuanza-Sul
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
58,98% 21,14%
1,40% 23,20% 13,24% 41,02% 41,02%
100,00% 70,38%
3,80% 25,82%
0,01%
11.557.049.312,00
943.456.810,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
270
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
65.241.377.971,00 46.370.575.055,00 46.345.462.639,00
25.112.416,00 2.852.343.050,00 2.852.343.050,00
12.808.120.946,00 6.072.668.050,00 6.735.452.896,00 3.210.338.920,00 3.210.338.920,00 5.642.769.656,00 5.642.769.656,00 5.642.769.656,00
92,04% 65,42% 65,38%
0,04% 4,02% 4,02%
18,07% 8,57% 9,50% 4,53% 4,53% 7,96% 7,96% 7,96%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos
7.173.740.168,00 7.173.740.168,00
40.899.399.840,00 35.805.273.828,00 3.458.947.273,00 455.093.068,00
1.180.085.671,00
13.738.351.064,00 9.281.489.213,00
89.030.477,00 2.056.553.012,00 2.311.278.362,00
2.796.491.158,00 29.148.470,00 68.996.044,00
2.698.346.644,00
3.923.913.320,00 1.858.447.500,00 715.000.000,00 194.248.800,00
1.156.217.020,00
71.940.077,00 71.940.077,00 71.940.077,00
2.280.312.000,00 2.280.312.000,00
10,12% 10,12%
57,70% 50,51% 4,88% 0,64% 1,66%
19,38% 13,09% 0,13% 2,90% 3,26%
3,95% 0,04% 0,10% 3,81%
5,54% 2,62% 1,01% 0,27% 1,63%
0,10% 0,10% 0,10%
3,22% 3,22%
Função %
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
70.884.147.627,00 100,00%Total Geral:
70.884.147.627,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Governo Provincial De BenguelaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
271
Actividade PermanenteProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Requalificação Das Aldeias RuraisPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
59.527.898.936,00 105.872.799,00
2.280.312.000,00 1.885.747.500,00
42.228.000,00 1.509.200.000,00
17.946.900,00 20.070.720,00 54.374.760,00 266.700.000,00 99.923.046,00 194.248.800,00
4.564.624.166,00 315.000.000,00
83,98% 0,15% 3,22% 2,66% 0,06% 2,13% 0,03% 0,03% 0,08% 0,38% 0,14% 0,27% 6,44% 0,44%
%Programa Valor
70.884.147.627,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisCuidados Primários De SaúdeDelimitação De Terras ComunitáriasEducação Ambiental/BenguelaFormação De Professores/BenguelaGestão De Resíduos/ BenguelaLimpeza E SaneamentoManutenção Das Ruas, Passeios E Lancís/BenguelaMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Acções Com Crianças De E Na RuaPrograma De Apoio E Desenvolvimento Do Ensno Especial/BenguelaPrograma De Manutenção Da Iluminação Pública/BenguelaPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional
68.996.044,00 8.844.699.840,00
29.148.470,00 295.621,00
1.915.200.001,00 194.248.800,00 54.374.760,00 105.872.799,00
2.280.312.000,00 12.668.400,00 63.342.000,00 455.093.068,00 185.000.000,00 95.534.000,00 285.640.000,00
38.829.233.973,00 9.261.952.159,00 2.251.722.397,00
42.228.000,00 20.070.720,00 219.585.600,00 64.124.378,00
0,11% 13,55% 0,04% 0,00% 2,93% 0,30% 0,08% 0,16% 3,49% 0,02% 0,10% 0,70% 0,28% 0,15% 0,44%
59,48% 14,19% 3,45% 0,06% 0,03% 0,34% 0,10%
%Projecto / Actividade Valor 65.279.343.030,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
5.604.804.597,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Balombo 178.428.881,00
Construção De Infraestruturas De Microfomento Balombo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Balombo PcpProjecto Água Para Todos Balombo Pcp
7.479.379,00 130.949.502,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
272
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Baía Farta
Benguela
Bocoio
Caimbambo
Catumbela
Chongoroi
Cubal
Ganda
Lobito
350.911.262,00
2.364.458.762,00
391.086.881,00
391.086.881,00
350.911.262,00
391.086.881,00
497.911.262,00
350.911.262,00
338.011.263,00
Construção De Infraestruturas De Microfomento Baía Farta - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Baía-FartaConstrução Infraestruturas Sociais - Baía Farta PcpProjecto Água Para Todos Baía Farta Pcp
Construçao Infraestruturas Sociais - Benguela PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Benguela - PcpPrograma Água Para Todos - Benguela 2015Programa De Infra-Estruturas 200 Fogos - Benguela 2015Projecto Água Para Todos Benguela Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Bocoio - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do BocoioConstrução Infraestruturas Sociais - Bocoio PcpProjecto Água Para Todos Bocoio Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Caimbambo - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município De CaimbamboConstruçao Infraestruturas Sociais - Caimbambo PcpProjecto Água Para Todos Caimbambo Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Catumbela - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da CatumbelaConstruçao Infraestruturas Sociais - Catumbela PcpProjecto Água Para Todos Catumbela Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Chongoroi - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do ChongoroiConstrução Infraestruturas Sociais - Chongoroi PcpProjecto Água Para Todos Chongoroi Pcp
Construção De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do CubalConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cubal - PcpConstrução Do Hospital Municipal Do CubalConstruçao Infraestruturas Sociais - Cubal PcpProjecto Água Para Todos Cubal Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Ganda - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da GandaConstrução Infraestruturas Sociais - Ganda PcpProjecto Água Para Todos Ganda Pcp
Construçao Infraestruturas Sociais - Lobito PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Lobito - Pcp
7.003.760,00 215.600.000,00 88.307.502,00 40.000.000,00
144.007.502,00 7.003.760,00
315.000.000,00 1.858.447.500,00
40.000.000,00
7.479.379,00 215.600.000,00 128.007.502,00 40.000.000,00
7.479.379,00 215.600.000,00 128.007.502,00 40.000.000,00
7.003.760,00 215.600.000,00 88.307.502,00 40.000.000,00
7.479.379,00 215.600.000,00 128.007.502,00 40.000.000,00
215.600.000,00 7.003.760,00
147.000.000,00 88.307.502,00 40.000.000,00
7.003.760,00 215.600.000,00 88.307.502,00 40.000.000,00
144.007.502,00 7.003.761,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
273
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
931.900.623,00 418.865.904,00 36.595.009,00 476.356.228,00
83.482,00 144.864.662,00 144.864.662,00
421.724.465,00 76.336.219,00 2.018.726,00
343.270.160,00 99.360,00
144.864.662,00 144.864.662,00
1.791.295.124,00 1.268.699.395,00
44.544.996,00 430.080.655,00 47.970.078,00 144.864.662,00 144.864.662,00
1.407.947.766,00 719.006.326,00 55.292.622,00 632.223.649,00 1.425.169,00
200.564.662,00 200.564.662,00
1.118.181.727,00 678.285.225,00
Administração Municipal Da Baía Farta
Administração Municipal Da Catumbela
Administração Municipal Da Ganda
Administração Municipal De Benguela
Administração Municipal Do Balombo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,55% 38,90%
3,40% 44,24%
0,01% 13,45% 13,45%
74,43% 13,47%
0,36% 60,59%
0,02% 25,57% 25,57%
92,52% 65,53%
2,30% 22,21%
2,48% 7,48% 7,48%
87,53% 44,70%
3,44% 39,30%
0,09% 12,47% 12,47%
85,61% 51,93%
1.076.765.285,00
566.589.127,00
1.936.159.786,00
1.608.512.428,00
1.306.164.008,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Construção Do Hospital Municipal Do LobitoProjecto Água Para Todos Lobito Pcp
147.000.000,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
274
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
790.135.530,00 321.762.546,00 17.843.646,00 450.396.820,00
132.518,00 185.040.281,00 185.040.281,00
738.088.360,00 325.662.205,00 16.752.669,00 395.569.367,00
104.119,00 185.040.281,00 185.040.281,00
772.808.006,00 348.636.623,00 21.909.694,00 402.141.888,00
119.801,00 185.040.281,00 185.040.281,00
1.907.216.319,00 1.322.104.841,00
88.106.259,00 493.317.843,00 3.687.376,00
144.864.662,00 144.864.662,00
1.423.099.386,00 787.802.249,00 54.346.420,00 579.377.682,00 1.573.035,00
200.564.663,00 200.564.663,00
Administração Municipal Do Bocoio
Administração Municipal Do Caimbambo
Administração Municipal Do Chongoroi
Administração Municipal Do Cubal
Administração Municipal Do Lobito
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
81,02% 33,00%
1,83% 46,19%
0,01% 18,98% 18,98%
79,96% 35,28%
1,81% 42,85%
0,01% 20,04% 20,04%
80,68% 36,40%
2,29% 41,98%
0,01% 19,32% 19,32%
92,94% 64,43%
4,29% 24,04%
0,18% 7,06% 7,06%
87,65% 48,52%
3,35% 35,68%
0,10% 12,35% 12,35%
975.175.811,00
923.128.641,00
957.848.287,00
2.052.080.981,00
1.623.664.049,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
275
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
34.130.731.392,00 30.885.022.170,00 1.904.042.623,00 1.340.948.670,00
717.929,00 43.430.256,00 43.430.256,00
2.251.722.397,00 1.983.715.933,00 155.462.694,00 112.543.770,00
12.400.061.606,00 4.171.824.629,00 258.866.144,00
4.820.156.295,00 3.149.214.538,00 3.875.648.303,00 3.875.648.303,00
2.084.675.379,00 975.354.082,00 55.676.733,00
1.048.433.049,00 5.211.515,00
2.299.412.806,00 1.401.754.275,00
85.617.739,00 812.040.792,00
772.377.085,00 685.742.433,00 33.854.311,00 52.780.341,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Benguela
Direcção Provincial Da Saúde De Benguela
Governo Provincial De Benguela
Hospital Provincial De Benguela
Hospital Regional Do Lobito
Instituto Médio Industrial De Benguela
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,87% 90,38%
5,57% 3,92% 0,00% 0,13% 0,13%
100,00% 88,10%
6,90% 5,00%
76,19% 25,63%
1,59% 29,62% 19,35% 23,81% 23,81%
100,00% 46,79%
2,67% 50,29%
0,25%
100,00% 60,96%
3,72% 35,32%
100,00% 88,78%
4,38% 6,83%
34.174.161.648,00
2.251.722.397,00
16.275.709.909,00
2.084.675.379,00
2.299.412.806,00
772.377.085,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
276
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
53.669.216.727,00 33.982.362.331,00 33.982.362.331,00 2.251.229.565,00 2.251.229.565,00
15.023.808.030,00 4.448.586.532,00 10.575.221.498,00 2.411.816.801,00 2.411.816.801,00 5.862.148.230,00 5.862.148.230,00 5.862.148.230,00
90,15% 57,08% 57,08%
3,78% 3,78%
25,24% 7,47%
17,76% 4,05% 4,05% 9,85% 9,85% 9,85%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça
10.533.220.088,00 10.096.560.557,00
436.659.531,00
30.311.277.659,00 24.691.220.581,00 4.448.295.078,00 460.758.146,00 711.003.854,00
11.674.248.233,00 7.083.131.756,00 223.868.409,00
2.526.174.413,00 1.841.073.655,00
1.516.787.566,00 32.000,00
167.558.904,00 1.349.196.662,00
3.972.111.811,00 668.572.501,00 915.302.538,00 6.545.340,00
225.836.673,00 1.893.354.758,00 262.500.001,00
227.001.318,00 221.205.525,00 5.795.793,00
228.554.062,00 28.130.866,00
17,69% 16,96% 0,73%
50,92% 41,48% 7,47% 0,77% 1,19%
19,61% 11,90% 0,38% 4,24% 3,09%
2,55% 0,00% 0,28% 2,27%
6,67% 1,12% 1,54% 0,01% 0,38% 3,18% 0,44%
0,38% 0,37% 0,01%
0,38% 0,05%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
59.531.364.957,00 100,00%Total Geral:
59.531.364.957,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do HuamboÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
277
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Requalificação Das Aldeias RuraisPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
47.949.346.623,00 270.000.000,00 3.378.240,00
32.000,00 321.777.360,00 2.831.760,00 18.538.092,00 17.509.600,00 170.178.840,00 385.680.605,00 60.000.000,00 8.665.186,00 1.242.000,00 10.188.742,00 2.066.374,00
557.637.594,00 686.075.675,00 16.704.466,00 21.871.620,00 5.795.793,00 19.126.800,00 54.648.000,00 376.659.531,00 441.754.413,00 207.700.000,00 105.000.005,00 931.072.502,00 381.754.718,00 10.134.720,00 2.980.800,00
4.998.773.672,00 1.013.516.220,00 475.302.538,00 3.420.468,00
80,54% 0,45% 0,01% 0,00% 0,54% 0,00% 0,03% 0,03% 0,29% 0,65% 0,10% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,94% 1,15% 0,03% 0,04% 0,01% 0,03% 0,09% 0,63% 0,74% 0,35% 0,18% 1,56% 0,64% 0,02% 0,01% 8,40% 1,70% 0,80% 0,01%
%Programa Valor
59.531.364.957,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Extenção Rural/HuamboApoio InstitucionalAquis. De Pararaios Para As Zonas E Bairros Periféricos/Huambo Aquisição De Vacinas Para Animais/HuamboCuidados Primários De Saúde
16.891.200,00 5.735.814.767,00
7.257.622,00 167.558.904,00 128.186.386,00 2.931.120,00 53.942.544,00 12.740.436,00
2.106.720.000,00
0,03% 10,77% 0,01% 0,31% 0,24% 0,01% 0,10% 0,02% 3,96%
%Projecto / Actividade Valor 53.247.277.427,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
278
Desenvolvimento E Manutenção Dos Sites Dos Governos ProvinciaisEfemérides E Datas ComemorativasFeira Provincial Agropecuaria/HuamboFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosGestão E Conservação Do Aterro Sanitário/HuamboManutenção Conservação Infraestruturas Sociais /HuamboManutenção Das Infraestruturas OperativasManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Do Sistema De Iluminação Pública/HuamboMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPreparação E Correção De Solos Aráveis/HuamboPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Promoção De Saúde Bocal Nas EscolasPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Apoio A Primeira Infancia/Huambo Programa De Gestão E Conservação Da Estufa-Fria/HuamboPrograma De Manutenção Infraestruturas Desportivas/HuamboPrograma De Vacinação HpvPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRecolha E Tratamento De Resíduos Sólidos E Acções De SaneamentoServiços De Reabilitação Física
2.369.039,00 24.027.732,00 8.445.600,00 2.066.374,00
194.628.852,00 54.648.000,00 6.545.340,00
1.491.070.680,00 3.559.820,00
2.895.996.240,00 460.758.146,00 184.999.993,00 105.087.400,00 347.800.000,00 96.130.800,00
29.010.661.444,00 8.852.914.858,00
6.283.526,00 40.240.800,00 3.378.240,00 51.080.180,00 3.547.152,00 1.055.700,00 2.248.641,00
1.094.593.980,00 71.095.911,00
0,00% 0,05% 0,02% 0,00% 0,37% 0,10% 0,01% 2,80% 0,01% 5,44% 0,87% 0,35% 0,20% 0,65% 0,18%
54,48% 16,63% 0,01% 0,08% 0,01% 0,10% 0,01% 0,00% 0,00% 2,06% 0,13%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
6.284.087.530,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Bailundo
Catchiungo
Caála
Chicala Cholohanga
175.486.880,00
135.311.262,00
135.311.261,00
265.789.419,00
Construção De Infraestrutura De Microfomento Bailundo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bailundo PcpProjecto Água Para Todos Bailundo Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Cachiungo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cachiungo PcpProjecto Água Para Todos Cachiungo Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Caala- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Caala PcpProjecto Água Para Todos Caála Pcp
Const. 50 Pontos De Água Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo Construção Infraestrutura Microfomento Tchicala Tcholohanga- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchicala Tcholohanga PcpProjecto Água Para Todos Tchicala Tcholohanga Pcp
7.479.379,00 128.007.501,00 40.000.000,00
7.003.760,00 88.307.502,00 40.000.000,00
7.003.760,00 88.307.501,00 40.000.000,00
90.302.538,00 7.479.379,00
128.007.502,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
279
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Chinjenje
Ecunha
Huambo
Londuimbale
Longonjo
Mungo
175.486.881,00
135.311.261,00
4.425.292.619,00
175.486.880,00
341.986.880,00
135.311.262,00
Construção De Infraestrutura De Microfomento Tchinjenje- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchinjenje PcpProjecto Água Para Todos Tchinjenje Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Ecunha- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ecunha PcpProjecto Água Para Todos Ecunha Pcp
Reabilitação Do Jardim Zoológico Do HuamboRequalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / HuamboPrograma Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade HuamboFiscalização Outros Encargos Do Programa/HuamboProg. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/HuamboEstudos E Projectos/HuamboPrograma Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo Requalif. Urbana Áreas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Província Do HuamboConstrução Da Viação E Transito Do HuamboConst.Centro Acolhim.De Crianças Orfãos/HuamboReabilitação Apetrechamento Do Magistério Primário Da BabaeraConstrução Apetrechamento Centro Medicina Reabilitação Física/HuamboConstrução Apetrechamento Escola Formação Técnica Saúde Do HuamboConst. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/HuamboProg.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/HuamboConstrução Do Ferratão Do HuamboPrograma Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M )Construção E Apetrechamento Escola Ii Ciclo Ferraz Bomboco, HuamboConstruçao Infraestruturas Sociais - Huambo PcpReabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/HuamboConstrução Apetrechamento Centro Materno Infantil Na Comuna Do NgoveConstrução De Infra-Estruras 200 Fogos Huambo 2015Construção De Infraestrutura De Microfomento Huambo- PcpPrograma-Água Para Todos Huambo 2015Projecto Água Para Todos Huambo Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Londuimbali- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Londuimbali PcpProjecto Água Para Todos Londuimbali Pcp
Construção Apetrechamento Escola Do Ii Ciclo No Município LongonjoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Longonjo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Longonjo PcpProjecto Água Para Todos Longonjo Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Mungo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mungo Pcp
7.479.379,00 128.007.502,00 40.000.000,00
7.003.760,00 88.307.501,00 40.000.000,00
186.804.725,00 143.869.813,00 80.836.673,00 262.500.001,00 17.509.600,00 376.659.531,00 120.000.001,00 105.000.005,00 60.000.000,00
32.000,00 149.637.594,00 230.000.000,00 270.000.000,00 145.000.000,00 387.500.003,00 104.000.000,00 211.754.413,00 211.500.000,00 154.412.000,00 20.000.000,00 207.700.000,00 548.572.500,00 7.003.760,00
385.000.000,00 40.000.000,00
7.479.379,00 128.007.501,00 40.000.000,00
166.500.000,00 7.479.379,00
128.007.501,00 40.000.000,00
7.003.760,00 88.307.502,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
280
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
1.512.215.516,00 689.831.353,00 50.060.701,00 771.025.820,00 1.297.642,00
151.869.541,00 151.869.541,00
1.571.910.230,00 646.202.678,00 43.386.151,00 879.684.681,00 2.636.720,00
159.619.622,00 159.619.622,00
1.057.456.441,00 325.448.260,00 17.869.883,00 714.012.920,00
125.378,00 185.204.821,00 185.204.821,00
1.715.305.062,00 447.509.226,00 33.088.990,00
1.234.688.365,00 18.481,00
Administração Municipal Da Caala
Administração Municipal De Cachiungo
Administração Municipal De Ecunha
Administração Municipal De Tchicala Tcholohanga
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
90,87% 41,45%
3,01% 46,33%
0,08% 9,13% 9,13%
90,78% 37,32%
2,51% 50,80%
0,15% 9,22% 9,22%
85,10% 26,19%
1,44% 57,46%
0,01% 14,90% 14,90%
89,57% 23,37%
1,73% 64,47%
0,00%
1.664.085.057,00
1.731.529.852,00
1.242.661.262,00
1.915.100.303,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Ucuma
Vários Municípios-Huambo
173.312.925,00
10.000.000,00
Projecto Água Para Todos Mungo Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Ucuma- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Ucuma PcpProjecto Água Para Todos Ucuma Pcp
Programa De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/Huambo
40.000.000,00
7.003.760,00 126.309.165,00 40.000.000,00
10.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
281
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.525.013.938,00 663.616.916,00 50.636.800,00 807.491.278,00 3.268.944,00
198.553.240,00 198.553.240,00
2.778.347.069,00 1.790.459.909,00 124.429.742,00 863.387.319,00
70.099,00 239.137.720,00 239.137.720,00
1.035.911.891,00 290.370.352,00 21.066.556,00 724.368.385,00
106.598,00 209.433.160,00 209.433.160,00
1.063.833.254,00 311.311.528,00 18.985.685,00 733.513.864,00
22.177,00 199.795.240,00 199.795.240,00
1.205.716.100,00 278.379.003,00 13.905.821,00 912.629.296,00
801.980,00 159.619.622,00 159.619.622,00
Administração Municipal Do Bailundo
Administração Municipal Do Huambo
Administração Municipal Do Londuimbali
Administração Municipal Do Longonjo
Administração Municipal Do Mungo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
88,48% 38,50%
2,94% 46,85%
0,19% 11,52% 11,52%
92,07% 59,34%
4,12% 28,61%
0,00% 7,93% 7,93%
83,18% 23,32%
1,69% 58,17%
0,01% 16,82% 16,82%
84,19% 24,64%
1,50% 58,05%
0,00% 15,81% 15,81%
88,31% 20,39%
1,02% 66,84%
0,06% 11,69% 11,69%
1.723.567.178,00
3.017.484.789,00
1.245.345.051,00
1.263.628.494,00
1.365.335.722,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
282
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
1.043.398.590,00 256.514.742,00 28.294.896,00 755.926.104,00 2.662.848,00
199.795.241,00 199.795.241,00
1.112.207.904,00 343.650.823,00 24.040.022,00 740.998.373,00 3.518.686,00
197.621.285,00 197.621.285,00
75.998.561,00 67.061.100,00 4.764.659,00 4.034.195,00 138.607,00
223.868.409,00 131.441.754,00 9.123.116,00 82.028.168,00 1.275.371,00
24.075.101.342,00 21.427.200.410,00 1.331.591.876,00 1.306.755.139,00
9.553.917,00
346.583.493,00 199.364.005,00 13.157.862,00 133.950.740,00
Administração Municipal Do Tchinjenje
Administração Municipal Do Ucuma
Centro De Form.Profissional Fadario Muteka
Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huambo
Direcção Provincial Da Saúde Do Huambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
83,93% 20,63%
2,28% 60,81%
0,21% 16,07% 16,07%
84,91% 26,24%
1,84% 56,57%
0,27% 15,09% 15,09%
100,00% 88,24%
6,27% 5,31% 0,18%
100,00% 58,71%
4,08% 36,64%
0,57%
100,00% 89,00%
5,53% 5,43% 0,04%
100,00% 57,52%
3,80% 38,65%
1.243.193.831,00
1.309.829.189,00
75.998.561,00
223.868.409,00
24.075.101.342,00
346.583.493,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
283
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
10.552.522.751,00 4.152.028.918,00 351.372.705,00
3.665.731.007,00 2.383.390.121,00 3.761.703.497,00 3.761.703.497,00
2.066.208.813,00 1.446.067.723,00
86.913.399,00 532.673.262,00
554.429,00
360.240.985,00 227.439.615,00 12.976.421,00 117.681.158,00 2.143.791,00
347.376.378,00 288.464.016,00 15.564.280,00 43.227.956,00
120.126,00
Governo Provincial Do Huambo
Hospital Provincial Do Huambo
Hospital Sanatório Do Huambo
Instituto Médio Agrário Do Huambo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
73,72% 29,01%
2,45% 25,61% 16,65% 26,28% 26,28%
100,00% 69,99%
4,21% 25,78%
0,03%
100,00% 63,14%
3,60% 32,67%
0,60%
100,00% 83,04%
4,48% 12,44%
0,03%
14.314.226.248,00
2.066.208.813,00
360.240.985,00
347.376.378,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
284
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
40.995.542.786,00 26.069.846.029,00 26.069.846.029,00 1.933.196.146,00 1.933.196.146,00
9.909.273.678,00 5.062.238.564,00 4.847.035.114,00 3.083.226.933,00 3.083.226.933,00 3.586.999.064,00 3.586.999.064,00 3.586.999.064,00
91,95% 58,48% 58,48%
4,34% 4,34%
22,23% 11,35% 10,87%
6,92% 6,92% 8,05% 8,05% 8,05%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.06 - Energia Não Eléctrica
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais
6.611.404.008,00 6.479.413.837,00 131.990.171,00
21.744.337.519,00 106.427.857,00
17.369.672.390,00 2.472.592.899,00 388.185.320,00
1.407.459.053,00
10.058.651.133,00 5.204.698.250,00 2.730.813.771,00 2.042.162.699,00
80.976.413,00
2.272.269.051,00 133.591.803,00
2.107.470.418,00 31.206.830,00
2.890.713.176,00 765.129.163,00
2.125.584.013,00
19.022.489,00 19.022.489,00
543.233.521,00 349.544.082,00 349.544.082,00
270.000,00 270.000,00
193.419.439,00
14,83% 14,53% 0,30%
48,77% 0,24%
38,96% 5,55% 0,87% 3,16%
22,56% 11,67% 6,13% 4,58% 0,18%
5,10% 0,30% 4,73% 0,07%
6,48% 1,72% 4,77%
0,04% 0,04%
1,22% 0,78% 0,78%
0,00% 0,00%
0,43%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
44.582.541.850,00 100,00%Total Geral:
44.582.541.850,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do BiéÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
285
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
37.804.013.776,00 270.000,00
204.727.762,00 80.976.413,00 42.000.000,00 129.586.876,00 14.750.106,00 54.980.856,00 42.610.164,00 204.673.418,00 31.206.830,00 219.957.206,00 19.022.489,00
1.145.340.000,00 180.809.983,00
4.172.615.971,00 235.000.000,00
84,80% 0,00% 0,46% 0,18% 0,09% 0,29% 0,03% 0,12% 0,10% 0,46% 0,07% 0,49% 0,04% 2,57% 0,41% 9,36% 0,53%
%Programa Valor
44.582.541.850,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrech. De Novas Unidades Escolares/BiéApoio Aos Serviços De Assistência Veterinária/BiéAquis. 10 Grupos Ger. 100 Kva Refor. Sedes Mun. Comunas/BiéAquis. Apetrech. Para Centros E Postos Saúde /BiéAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De MedicamentosAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDinamização E Reforço De 50 Escolas De Campos Ecas/BiéEfemérides E Datas ComemorativasEncargos De Manutenção Do Cemitério Monumento Do KuitoFomento E Dinamização Da Produção Agropecuaria/BiéFormação E Capacitação De QuadrosGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosIntens. Cultura De Milho Feijão Soja Batata Rena/BieIntensificação Cultivo Do Milho , Feijão E Cafe´/BiéLimpeza E SaneamentoManutenção E Conserv.Monumentos E Locais Historicos/BiéMapeamento De Famílias Vulneráveis No Kuito/BiéMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ Papagro
7.778.084.392,00 133.591.803,00 98.245.561,00 49.508.479,00
270.000,00 186.246.802,00 108.033.612,00 33.285.055,00 80.976.413,00
1.723.680.000,00 19.022.489,00 24.152.382,00 16.891.200,00 31.501.484,00 58.208.347,00 54.980.856,00 170.129.163,00 93.070.512,00 126.886.694,00 262.100.970,00 43.738.581,00 14.750.106,00 388.185.320,00 184.999.999,00 78.647.200,00 263.440.000,00
18,77% 0,32% 0,24% 0,12% 0,00% 0,45% 0,26% 0,08% 0,20% 4,16% 0,05% 0,06% 0,04% 0,08% 0,14% 0,13% 0,41% 0,22% 0,31% 0,63% 0,11% 0,04% 0,94% 0,45% 0,19% 0,64%
%Projecto / Actividade Valor 41.449.106.655,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
286
Planos Municipais De Cuidados E Desenv.Da 1ª Infancia/BiéPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção Das Grandes Endemias/BiéPrograma Bata Escolar/BiéPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma De Assistência A Pessoas Idosas Em Situação VulnerávelRepovoamento Florestal P/ 9 Municípios Da Província Do BiéServiços ComunitáriosVacinação Animal/Bié
122.017.096,00 21.072.345.543,00 7.816.141.183,00
90.326.340,00 106.427.857,00 19.961.728,00 31.206.830,00 3.378.240,00
142.804.368,00 21.870.050,00
0,29% 50,84% 18,86% 0,22% 0,26% 0,05% 0,08% 0,01% 0,34% 0,05%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
3.133.435.195,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Andulo
Camacupa
Catabola
Chinguar
Chitembo
Cuemba
Cuito
175.011.263,00
175.011.262,00
175.486.881,00
175.486.881,00
149.486.880,00
175.486.880,00
1.751.725.004,00
Construção De Infraestruturas De Microfomento Andulo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Andulo PcpProjecto Água Para Todos Andulo Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Camacupa- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camacupa PcpProjecto Água Para Todos Camacupa Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Catabola- PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Catabola PcpProjecto Água Para Todos Catabola Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Chinguar- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Chinguar PcpProjecto Água Para Todos Chinguar Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Tchitembo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchitembo PcpProjecto Água Para Todos Tchitembo Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Cuemba- PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuemba PcpProjecto Água Para Todos Cuemba Pcp
Estancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do CuitoConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuito PcpConstrução De Habitações E Infraestruturas 200 Fogos Bié 2015Construção De Infraestruturas De Microfomento Cuito- PcpPrograma Água Para Todos/Bié 2015Projecto Água Para Todos Cuito Pcp
7.003.761,00 128.007.502,00 40.000.000,00
7.003.760,00 128.007.502,00 40.000.000,00
7.479.379,00 128.007.502,00 40.000.000,00
7.479.379,00 128.007.502,00 40.000.000,00
7.479.379,00 102.007.501,00 40.000.000,00
7.479.379,00 128.007.501,00 40.000.000,00
177.431.743,00 146.949.501,00
1.145.340.000,00 7.003.760,00
235.000.000,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
287
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
1.102.817.715,00 527.318.981,00 39.543.057,00 535.955.677,00 177.231.262,00 177.231.262,00
1.071.893.870,00 465.689.331,00 32.494.497,00 573.481.152,00
228.890,00 185.040.281,00 185.040.281,00
976.018.792,00 361.026.809,00 26.302.522,00 588.602.500,00
86.961,00 168.408.464,00 168.408.464,00
646.850.415,00 165.642.500,00 10.808.720,00 470.399.195,00
Administração Municipal De Camacupa
Administração Municipal De Catabola
Administração Municipal De Chitembo
Administração Municipal De Cuemba
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
86,15% 41,20%
3,09% 41,87% 13,85% 13,85%
85,28% 37,05%
2,59% 45,63%
0,02% 14,72% 14,72%
85,28% 31,55%
2,30% 51,43%
0,01% 14,72% 14,72%
75,66% 19,37%
1,26% 55,02%
1.280.048.977,00
1.256.934.151,00
1.144.427.256,00
854.991.895,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cunhinga
N'Harêa
Vários Municípios -Bié
138.253.263,00
175.486.881,00
42.000.000,00
Construção De Infraestruturas De Microfomento Cunhinga- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cunhinga PcpProjecto Água Para Todos Cunhinga Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Nharea- PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Nharea PcpProjecto Água Para Todos Nharea Pcp
Construção Edifício Sede Governo Província/Bié
7.003.761,00 91.249.502,00 40.000.000,00
7.479.379,00 128.007.502,00 40.000.000,00
42.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
288
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
803.827.841,00 277.169.873,00 23.769.759,00 502.479.585,00
408.624,00 201.767.841,00 201.767.841,00
1.357.199.189,00 588.901.128,00 45.264.287,00 721.306.408,00 1.727.366,00
184.564.663,00 184.564.663,00
759.922.784,00 316.557.318,00 27.459.610,00 415.823.929,00
81.927,00 185.040.281,00 185.040.281,00
1.157.861.076,00 578.681.112,00 4.747.200,00
574.432.764,00 203.506.661,00 203.506.661,00
957.840.310,00 367.806.587,00 24.313.267,00 561.820.209,00 3.900.247,00
199.572.678,00 199.572.678,00
Administração Municipal De Nharea
Administração Municipal Do Andulo
Administração Municipal Do Chinguar
Administração Municipal Do Cuito
Administração Municipal Do Cunhinga
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
79,94% 27,56%
2,36% 49,97%
0,04% 20,06% 20,06%
88,03% 38,20%
2,94% 46,78%
0,11% 11,97% 11,97%
80,42% 33,50%
2,91% 44,00%
0,01% 19,58% 19,58%
85,05% 42,51%
0,35% 42,20% 14,95% 14,95%
82,76% 31,78%
2,10% 48,54%
0,34% 17,24% 17,24%
1.005.595.682,00
1.541.763.852,00
944.963.065,00
1.361.367.737,00
1.157.412.988,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
289
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
17.227.865.292,00 15.311.364.411,00 1.107.209.261,00 809.291.620,00 98.245.561,00 98.245.561,00
1.493.842.848,00 1.036.283.998,00
65.827.323,00 391.513.689,00
217.838,00 186.246.802,00 186.246.802,00
11.543.308.909,00 4.802.437.817,00 412.440.553,00
3.252.613.817,00 3.075.816.722,00 1.589.233.090,00 1.589.233.090,00
1.598.632.446,00 1.101.420.425,00
74.316.090,00 422.618.717,00
277.214,00
297.661.299,00 169.545.739,00 38.700.000,00 88.934.416,00
481.144,00
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bié
Direcção Provincial Da Saúde Do Bié
Governo Provincial Do Bié
Hospital Provincial Do Bié
Instituto Médio Agrário Do Andulo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,43% 88,37%
6,39% 4,67% 0,57% 0,57%
88,91% 61,68%
3,92% 23,30%
0,01% 11,09% 11,09%
87,90% 36,57%
3,14% 24,77% 23,42% 12,10% 12,10%
100,00% 68,90%
4,65% 26,44%
0,02%
100,00% 56,96% 13,00% 29,88%
0,16%
17.326.110.853,00
1.680.089.650,00
13.132.541.999,00
1.598.632.446,00
297.661.299,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
290
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
20.041.035.897,00 13.661.586.099,00 13.661.586.099,00
883.928.914,00 883.928.914,00
5.089.409.017,00 2.225.575.646,00 2.863.833.371,00 406.111.867,00 406.111.867,00
2.108.873.583,00 2.108.873.583,00 2.108.873.583,00
90,48% 61,68% 61,68%
3,99% 3,99%
22,98% 10,05% 12,93%
1,83% 1,83% 9,52% 9,52% 9,52%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.09.00 - Investigação Básica 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
3.617.233.363,00 212.871.754,00
3.262.165.012,00 61.972.447,00 65.224.150,00 15.000.000,00
11.947.919.536,00 132.532.939,00
11.321.761.708,00 233.172.654,00 260.452.235,00
3.945.370.596,00 1.100.786.723,00 1.574.817.670,00 1.269.766.203,00
357.810.272,00 8.392.920,00 17.036.889,00 332.380.463,00
1.891.046.831,00 870.280.997,00 300.000.000,00 149.040.000,00 571.725.834,00
16.046.640,00 16.046.640,00
374.482.242,00 339.463.440,00 253.368.000,00
16,33% 0,96%
14,73% 0,28% 0,29% 0,07%
53,94% 0,60%
51,11% 1,05% 1,18%
17,81% 4,97% 7,11% 5,73%
1,62% 0,04% 0,08% 1,50%
8,54% 3,93% 1,35% 0,67% 2,58%
0,07% 0,07%
1,69% 1,53% 1,14%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
22.149.909.480,00 100,00%Total Geral:
22.149.909.480,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do NamibeÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
291
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
17.966.445.225,00 14.759.663,00 190.755.997,00 8.392.920,00 16.046.640,00 149.040.000,00 15.085.000,00 67.564.800,00 158.003.887,00 88.172.654,00 4.852.842,00 2.111.400,00
253.368.000,00 54.190.000,00 15.708.816,00 679.525.000,00
2.365.886.636,00 100.000.000,00
81,11% 0,07% 0,86% 0,04% 0,07% 0,67% 0,07% 0,31% 0,71% 0,40% 0,02% 0,01% 1,14% 0,24% 0,07% 3,07%
10,68% 0,45%
%Programa Valor
22.149.909.480,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio Directo A Produção Camponesa-NamibeAquis.De Material Reposição P/Embarcações De Proteção Costeira/NamibeCampanha De Vacinação Do GadoCuidados Primários De SaúdeEfemérides NacionaisFomento Da Actividade Agricola/NamibeFormação E Reforço Das Parteiras Tradicionais E Agentes Comunitario/NamibeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma De Investigação PesqueiraPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalPromoção De Saúde PúblicaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoTratamento De Resíduos Sólidos Urbanos/Namibe
4.558.437.204,00 17.036.889,00 101.347.200,00 10.929.600,00 67.564.800,00 957.600.000,00 76.010.400,00 84.456.000,00 7.854.408,00
229.000.000,00 185.000.000,00 47.767.000,00 139.860.000,00
11.630.746.882,00 1.679.544.995,00
31.417.632,00 65.224.150,00 163.036.471,00 15.708.816,00 2.111.400,00
149.040.000,00
22,54% 0,08% 0,50% 0,05% 0,33% 4,74% 0,38% 0,42% 0,04% 1,13% 0,91% 0,24% 0,69%
57,52% 8,31% 0,16% 0,32% 0,81% 0,08% 0,01% 0,74%
%Projecto / Actividade Valor 20.219.693.847,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.930.215.633,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
292
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
563.125.261,00 188.629.902,00 11.496.805,00 362.872.320,00
126.234,00 182.866.325,00 182.866.325,00
567.198.856,00 184.810.724,00 13.409.886,00 368.852.012,00
Administração Municipal Da Bibala
Administração Municipal Do Camucuio
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
75,49% 25,29%
1,54% 48,64%
0,02% 24,51% 24,51%
75,62% 24,64%
1,79% 49,18%
745.991.586,00
750.065.182,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Bibala
Camacuio
Namibe
Tômbua
Virei
227.502.925,00
173.312.926,00
1.176.377.259,00
218.511.262,00
134.511.261,00
Construção Apetrechamento Posto De Saúde No Municipio Da BibalaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bibala - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bibala PcpProjecto Água Para Todos Bibala Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Camucuio - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camucuio PcpProjecto Água Para Todos Camucuio Pcp
Construção Do Edificio Direcção Provincial Dos Registos/NamibeInfra-Estruturação Técnica Area Adjacente Pensão Diverse\NamibeInfra-Estruturação Técnica Do Bairro Tinguita\NamibeConstrução Infraestruturas Sociais - Namibe PcpConst. Infra-Estr. Técnica 50 Residências Para Quadros\NamibeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Namibe - PcpPrograma Água Para Todos No Namibe 2015Programa Infra-Estruturas (Água, Luz, Acessos) 200 Fogos Namibe 2015Projecto Água Para Todos Namibe Pcp
Construção Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No TombwaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Tômbwa - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tômbwa PcpProjecto Água Para Todos Tômbua Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Virei - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Virei PcpProjecto Água Para Todos Virei Pcp
54.190.000,00 7.003.760,00
126.309.165,00 40.000.000,00
7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00
15.000.000,00 45.000,00 40.000,00
144.007.501,00 190.755.997,00 7.003.761,00
100.000.000,00 679.525.000,00 40.000.000,00
84.000.000,00 7.003.760,00 87.507.502,00 40.000.000,00
7.003.760,00 87.507.501,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
293
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador
694.559.942,00 254.777.976,00 18.039.360,00 405.746.629,00 15.995.977,00 200.564.662,00 200.564.662,00
909.210.380,00 513.561.115,00 28.696.209,00 366.316.801,00
636.255,00 144.064.662,00 144.064.662,00
565.848.029,00 190.657.554,00 18.473.288,00 356.717.187,00 144.064.661,00 144.064.661,00
645.678.504,00 562.032.254,00 26.202.180,00 57.335.033,00
109.037,00
10.239.898.089,00 8.723.018.450,00 582.614.271,00 933.837.952,00
427.416,00
2.176.540.026,00 1.423.016.668,00
87.052.100,00
Administração Municipal Do Namibe
Administração Municipal Do Tombwa
Administração Municipal Do Virei
Complexo Escolar Marítimo Helder Neto
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Namibe
Direcção Provincial De Saúde Do Namibe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
77,59% 28,46%
2,02% 45,33%
1,79% 22,41% 22,41%
86,32% 48,76%
2,72% 34,78%
0,06% 13,68% 13,68%
79,71% 26,86%
2,60% 50,25% 20,29% 20,29%
100,00% 87,05%
4,06% 8,88% 0,02%
100,00% 85,19%
5,69% 9,12% 0,00%
100,00% 65,38%
4,00%
895.124.604,00
1.053.275.042,00
709.912.690,00
645.678.504,00
10.239.898.089,00
2.176.540.026,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
294
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
2.931.770.376,00 1.124.999.416,00
73.813.215,00 1.345.166.035,00 387.791.710,00
1.254.446.947,00 1.254.446.947,00
747.206.434,00 496.082.040,00 24.131.600,00 226.715.580,00
277.214,00
Governo Provincial Do Namibe
Hospital Provincial Do Namibe
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
70,03% 26,87%
1,76% 32,13%
9,26% 29,97% 29,97%
100,00% 66,39%
3,23% 30,34%
0,04%
4.186.217.323,00
747.206.434,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
295
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
48.337.958.271,00 33.397.258.504,00 33.397.258.504,00 2.279.742.359,00 2.279.742.359,00
10.585.592.268,00 6.502.490.229,00 4.083.102.039,00 2.075.365.140,00 2.075.365.140,00 8.187.722.549,00 8.187.722.549,00 8.187.722.549,00
85,52% 59,08% 59,08%
4,03% 4,03%
18,73% 11,50%
7,22% 3,67% 3,67%
14,48% 14,48% 14,48%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
8.497.165.631,00 8.497.165.631,00
28.067.429.532,00 24.056.096.118,00 2.490.959.038,00 589.000.000,00 931.374.376,00
10.246.471.196,00 4.314.655.778,00 3.516.129.458,00 2.415.685.960,00
1.577.380.417,00 35.790.441,00
1.541.589.976,00
7.493.046.206,00 3.471.847.500,00 1.452.652.224,00 517.049.300,00
2.051.497.182,00
644.187.838,00 547.886.124,00 547.886.124,00
96.301.714,00 96.301.714,00
15,03% 15,03%
49,65% 42,56% 4,41% 1,04% 1,65%
18,13% 7,63% 6,22% 4,27%
2,79% 0,06% 2,73%
13,26% 6,14% 2,57% 0,91% 3,63%
1,14% 0,97% 0,97%
0,17% 0,17%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Eléctrica
44.423.519.166,00 31.180.125,00
78,59% 0,06%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
56.525.680.820,00 100,00%Total Geral:
56.525.680.820,00 100,00%Total Geral:
56.525.680.820,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Governo Provincial Da HuilaÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
296
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Combate A CriminalidadePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
562.955.842,00 557.652.224,00
1.033.755.299,00 3.471.847.500,00 6.109.770.664,00 335.000.000,00
1,00% 0,99% 1,83% 6,14%
10,81% 0,59%
%Programa Valor
DESPESAS POR PROGRAMA
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De Salas De Aulas E BibliotecaAquisição De 50 Viaturas P/ As Direcções Provinciais/HuílaAquisição De Suplem. Agrícolas E Gado Reprodutor/HuílaCuidados Primários De SaúdeFeira Anual Da Cultura E Do Conhecimento/HuílaFormação E Capacitação Profissional Merenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública
8.975.877.511,00 35.790.441,00 23.800.297,00 57.730.486,00 9.936.000,00
2.681.280.000,00 300.564.000,00 5.015.112,00
589.000.000,00 184.980.010,00 133.747.600,00 375.920.000,00
27.449.614.123,00 7.565.191.196,00
18,55% 0,07% 0,05% 0,12% 0,02% 5,54% 0,62% 0,01% 1,22% 0,38% 0,28% 0,78%
56,73% 15,63%
%Projecto / Actividade Valor 48.388.446.776,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
8.137.234.044,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Caconda
Cacula
Caluquembe
Chibia
Chicomba
173.312.926,00
322.004.263,00
173.312.926,00
173.312.926,00
165.691.388,00
Construção De Infraestrutura De Microfomento Caconda- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Caconda PcpProjecto Água Para Todos Caconda Pcp
Construção De 100 Casas No Municipio Da Cacula/HuilaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacula- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Cacula PcpProjecto Água Para Todos Cacula Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Caluquembe- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Caluquembe PcpProjecto Água Para Todos Caluquembe Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Chibia- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chibia PcpProjecto Água Para Todos Chibia Pcp
Construção Da Microturbina De Chicomba
7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00
187.500.000,00 7.003.761,00 87.500.502,00 40.000.000,00
7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00
7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00
31.180.125,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
297
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Chipindo
Cuvango
Gambos
Humpata
Jamba
Lubango
Matala
Quilengues
Quipungo
173.312.926,00
142.760.323,00
134.504.262,00
134.511.263,00
134.511.263,00
5.964.722.127,00
173.312.926,00
137.453.262,00
134.511.263,00
Construção De Infraestrutura De Microfomento Chicomba- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chicomba PcpProjecto Água Para Todos Chicomba Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Chipindo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chipindo PcpProjecto Água Para Todos Chipindo Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Cuvango - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Cuvango PcpProjecto Água Para Todos Cuvango Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Gambos - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Gambos PcpProjecto Água Para Todos Gambos Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Humpata- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Humpata PcpProjecto Água Para Todos Humpata Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Jamba- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Jamba PcpProjecto Água Para Todos Jamba Pcp
Reab. Expansão Redes De Distribuição Energia/Lubango/HuilaMelhoramento Do Sistema De Água Á Cidade De Lubango/HuílaConstrução Sist.Prod.Dist. Àgua Novas Urbaniz.(Eywa, Mut. Namb.)/Huila Rep. Ruas Bº Periféricos ( Quilen. Mut. Eywa Tchanja Fer. Lubango/HuilaAquis. Equip. P/Saneam. Básico Bº Periféricos Cidade Da Lubango/HuílaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Lubango - PcpConstrução De Infraestruturas Urbanas (200 Fogos/Huíla) 2015Construção Infraestruturas Sociais -Lubango PcpPrograma Água Para Todos Huíla 2015Projecto Água Para Todos Lubango Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Matala- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Matala PcpProjecto Água Para Todos Matala Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Quilengues - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quilengues PcpProjecto Água Para Todos Quilengues Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Quipungo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quipungo Pcp
7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00
5.252.821,00 97.507.502,00 40.000.000,00
7.003.761,00 87.500.501,00 40.000.000,00
7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00
516.705.999,00 513.067.258,00 44.584.966,00 562.955.842,00 517.049.300,00 7.003.761,00
3.284.347.500,00 144.007.501,00 335.000.000,00 40.000.000,00
7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00
7.003.761,00 90.449.501,00 40.000.000,00
7.003.761,00 87.507.502,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
298
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
664.812.926,00 155.900.528,00 7.699.245,00
494.319.839,00 6.893.314,00
182.866.326,00 182.866.326,00
821.332.851,00 248.698.982,00 11.508.818,00 559.369.360,00 1.755.691,00
144.064.663,00 144.064.663,00
649.722.361,00 172.989.750,00 11.312.381,00 464.724.710,00
695.520,00 144.064.663,00 144.064.663,00
822.979.354,00 171.040.284,00 16.615.200,00 634.239.772,00 1.084.098,00
182.866.326,00 182.866.326,00
664.480.353,00 162.945.433,00
Administração Municipal Da Chibia
Administração Municipal Da Humpata
Administração Municipal Da Jamba
Administração Municipal Da Matala
Administração Municipal De Caconda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,43% 18,39%
0,91% 58,31%
0,81% 21,57% 21,57%
85,08% 25,76%
1,19% 57,94%
0,18% 14,92% 14,92%
81,85% 21,79%
1,43% 58,55%
0,09% 18,15% 18,15%
81,82% 17,00%
1,65% 63,06%
0,11% 18,18% 18,18%
78,42% 19,23%
847.679.252,00
965.397.514,00
793.787.024,00
1.005.845.680,00
847.346.679,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Projecto Água Para Todos Quipungo Pcp 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
299
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
683.820.466,00 180.517.670,00 8.242.716,00
494.935.516,00 124.564,00
144.057.663,00 144.057.663,00
624.596.146,00 171.900.963,00 10.986.731,00 441.436.573,00
271.879,00 182.866.326,00 182.866.326,00
620.381.101,00 137.535.625,00 10.284.171,00 466.838.169,00 5.723.136,00
144.064.663,00 144.064.663,00
610.502.010,00 124.507.019,00 4.533.476,00
481.189.412,00 272.103,00
182.866.326,00 182.866.326,00
671.266.034,00 147.064.104,00 8.426.897,00
511.420.988,00 4.354.045,00
152.313.723,00 152.313.723,00
Administração Municipal De Cacula
Administração Municipal De Caluquembe
Administração Municipal De Chicomba
Administração Municipal De Chipindo
Administração Municipal De Cuvango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,60% 21,80%
1,00% 59,78%
0,02% 17,40% 17,40%
77,35% 21,29%
1,36% 54,67%
0,03% 22,65% 22,65%
81,15% 17,99%
1,35% 61,07%
0,75% 18,85% 18,85%
76,95% 15,69%
0,57% 60,65%
0,03% 23,05% 23,05%
81,51% 17,86%
1,02% 62,10%
0,53% 18,49% 18,49%
827.878.129,00
807.462.472,00
764.445.764,00
793.368.336,00
823.579.757,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
300
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
669.930.449,00 184.733.521,00 10.681.200,00 473.963.584,00
552.144,00 147.006.662,00 147.006.662,00
616.335.068,00 128.871.037,00 9.667.889,00
477.310.488,00 485.654,00
144.064.663,00 144.064.663,00
1.035.346.228,00 516.769.488,00 18.586.948,00 499.095.552,00
894.240,00 200.564.662,00 200.564.662,00
636.107.255,00 141.229.130,00 9.295.343,00
485.335.925,00 246.857,00
144.057.662,00 144.057.662,00
23.862.016.061,00 21.033.678.353,00 1.590.250.957,00 1.206.022.285,00
32.064.466,00 23.800.297,00 23.800.297,00
Administração Municipal De Quilengues
Administração Municipal De Quipungo
Administração Municipal Do Lubango
Administração Municipal Dos Gambos
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huíla
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
82,01% 22,61%
1,31% 58,02%
0,07% 17,99% 17,99%
81,05% 16,95%
1,27% 62,77%
0,06% 18,95% 18,95%
83,77% 41,81%
1,50% 40,38%
0,07% 16,23% 16,23%
81,53% 18,10%
1,19% 62,21%
0,03% 18,47% 18,47%
99,90% 88,06%
6,66% 5,05% 0,13% 0,10% 0,10%
816.937.111,00
760.399.731,00
1.235.910.890,00
780.164.917,00
23.885.816.358,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
301
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
2.301.503.795,00 2.073.378.012,00 133.395.904,00 93.343.807,00 1.386.072,00
9.902.318.124,00 5.918.125.327,00 330.676.824,00
1.635.622.610,00 2.017.893.363,00 5.885.331.598,00 5.885.331.598,00
433.783.878,00 378.719.138,00 6.497.676,00 48.545.904,00
21.160,00
1.784.798.762,00 1.118.302.473,00
63.296.000,00 602.553.455,00
646.834,00
261.925.049,00 230.351.667,00 6.880.000,00 24.693.382,00
Direcção Provincial Da Saúde Da Huíla
Governo Provincial Da Huíla
Hospital De Caluquembe
Hospital Provincial Da Huíla
Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 90,09%
5,80% 4,06% 0,06%
62,72% 37,49%
2,09% 10,36% 12,78% 37,28% 37,28%
100,00% 87,31%
1,50% 11,19%
0,00%
100,00% 62,66%
3,55% 33,76%
0,04%
100,00% 87,95%
2,63% 9,43%
2.301.503.795,00
15.787.649.722,00
433.783.878,00
1.784.798.762,00
261.925.049,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
302
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
18.207.912.879,00 11.064.831.007,00 11.064.831.007,00
647.409.555,00 647.409.555,00
5.580.481.369,00 2.655.062.101,00 2.925.419.268,00 915.190.948,00 915.190.948,00
6.209.469.591,00 6.209.469.591,00 6.209.469.591,00
74,57% 45,32% 45,32%
2,65% 2,65%
22,85% 10,87% 11,98%
3,75% 3,75%
25,43% 25,43% 25,43%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade
09 - Assuntos Económicos
5.396.915.111,00 4.343.895.107,00
65.031.120,00 987.988.884,00
944.275.312,00 944.275.312,00
9.673.195.029,00 8.225.022.212,00 560.506.530,00 269.000.000,00 618.666.287,00
4.877.247.516,00 2.319.166.145,00 1.290.495.000,00 1.267.586.371,00
661.423.109,00 55.914.958,00 553.696.879,00 51.811.272,00
1.754.583.031,00 545.457.326,00 440.000.000,00 24.094.800,00 745.030.905,00
270.411.333,00 300.000,00
42.228.000,00 227.883.333,00
783.069.429,00
22,10% 17,79% 0,27% 4,05%
3,87% 3,87%
39,62% 33,69% 2,30% 1,10% 2,53%
19,97% 9,50% 5,29% 5,19%
2,71% 0,23% 2,27% 0,21%
7,19% 2,23% 1,80% 0,10% 3,05%
1,11% 0,00% 0,17% 0,93%
3,21%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
24.417.382.470,00 100,00%Total Geral:
24.417.382.470,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do CuneneÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
303
Actividade PermanenteProg.Criação De Inf.Nec.Imp.Do S.N.De C.Tec.E InovaçãoProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para TodosReservas
15.780.785.437,00 124.200.000,00 50.040.180,00 7.601.040,00 89.523.360,00 65.031.120,00 70.689.672,00 30.801.600,00 324.994.818,00
2.215.401.855,00 36.907.272,00 385.875.000,00 20.778.778,00 10.631.520,00 32.654.309,00
1.008.134.615,00 4.222.800,00 50.673.600,00 165.331.066,00 42.528.000,00 6.334.200,00
151.840.226,00 141.237.327,00 534.329.408,00
2.816.906.867,00 12.668.400,00 200.000.000,00 37.260.000,00
64,63% 0,51% 0,20% 0,03% 0,37% 0,27% 0,29% 0,13% 1,33% 9,07% 0,15% 1,58% 0,09% 0,04% 0,13% 4,13% 0,02% 0,21% 0,68% 0,17% 0,03% 0,62% 0,58% 2,19%
11,54% 0,05% 0,82% 0,15%
%Programa Valor
24.417.382.470,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Abastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApoio Logístico Aos Ex-Militares Deficientes De GuerraAquis. De 12 Sistemas De Energ. Solar P/ Os Postos De Saúde/OmbadjaAquis. De 20 Pivós Irrigaç. Ao Longo Margem Rios Cunene E CuvelaiAquis. De 200 Kits P/ O Foment. Da Pesca Artesanal No Rio CuneneAquis. De 22 Juntas De Gado P/ Apoiar Famílias Carenciadas/NamacundeAquis. De 250 Reservatórios Plást. De Água De 10 Mil Litros/CuneneAquis. De 26 Camiões Cisternas De 20 Mil Lit. De Água P/ Mun./CuneneAquis. De 4 Camiões Com Atrelado Tipo Man/CuanhamaAquis. De 45 Tratores E Alfaias P/ Associc. De Camponeses/CuneneAquis. De 6 Unidades Móveis De Saúde Para A Província/Cunene Aquis.De 20 Geradores De 250 Kva Para As Sedes Comunais/CuneneAssistência Técnica As Acções Promoção Prod. Agrícola/ Cunene
70.689.672,00 4.170.868.458,00
5.874.778,00 14.904.000,00 15.003.360,00 124.200.000,00 10.631.520,00 15.684.970,00 37.260.000,00 324.994.818,00 30.801.600,00 144.072.000,00 141.237.327,00 74.520.000,00 50.673.600,00
0,37% 22,04% 0,03% 0,08% 0,08% 0,66% 0,06% 0,08% 0,20% 1,72% 0,16% 0,76% 0,75% 0,39% 0,27%
%Projecto / Actividade Valor 18.923.001.310,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
304
Campanha De Sensibilização Ambiental /CuneneComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasFomento Á Prod. Da Mandioc. E Batat. Doce Em Ombandja E Cuvelai/CuneneFormação De Agentes Comunitários Sobre Tratamento De Gado/CuneneFormação De Quadros Da Administração/CuneneImplementação Do Sistema E Concessão De Terras /CuneneInstalação De Polígonos Florestais /CuneneLimpeza E SaneamentoMassificação Do Desporto/CuneneMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Luta E Controlo De Endemias E Doenças Transmissiveis /KunenePrograma Assistencia Ás Familias Com Criançãs Afectadas Hiv/SidaPrograma De Combate Contra Hiv Sida E Its /CunenePrograma De Divulgação E Prevenção Contra Malária/ CunenePrograma De Reabilitação Das Infra-Estruturas Económicas BásicasPromoção E Realização De Feiras De Produção Local/CuneneServiços Comunitários
6.334.200,00 21.114.000,00
1.149.120.000,00 35.893.800,00 5.574.096,00 4.222.800,00 65.031.120,00 7.601.040,00 12.668.400,00 202.849.512,00 42.228.000,00 269.000.000,00 185.000.003,00 57.320.400,00 130.240.000,00
8.396.060.414,00 2.949.216.800,00
20.334.276,00 50.040.180,00 12.320.033,00 7.854.408,00 19.872.000,00 36.907.272,00 4.782.453,00
0,03% 0,11% 6,07% 0,19% 0,03% 0,02% 0,34% 0,04% 0,07% 1,07% 0,22% 1,42% 0,98% 0,30% 0,69%
44,37% 15,59% 0,11% 0,26% 0,07% 0,04% 0,11% 0,20% 0,03%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
5.494.381.160,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cahama
Cuanhama
Curoca
Cuvango
Cuvelai
175.486.880,00
384.032.684,00
175.486.881,00
1.750.940,00
135.311.263,00
Construção De Infraestruturas De Microfomento Cahama - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cahama PcpProjecto Água Para Todos Cahama Pcp
Construção Do Palácio Do Governo Provincial/CuanhamaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuanhama PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuanhama - PcpProjecto Água Para Todos Cuanhama Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Curoca - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Curoca PcpProjecto Água Para Todos Curoca Pcp
Construção De Infraestrutura De Microfomento Cuvango - Pcp
Construção De Infraestruturas De Microfomento Cuvelai- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuvelai Pcp
7.479.379,00 128.007.501,00 40.000.000,00
159.582.326,00 173.850.358,00 10.600.000,00 40.000.000,00
7.479.379,00 128.007.502,00 40.000.000,00
1.750.940,00
7.003.761,00 88.307.502,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
305
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
742.393.655,00 309.826.710,00 15.303.713,00 414.351.984,00 2.911.248,00
185.040.280,00 185.040.280,00
679.902.809,00 111.121.611,00 8.653.799,00
544.804.860,00
Administração Municipal Da Cahama
Administração Municipal De Cuanhama
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
80,05% 33,41%
1,65% 44,68%
0,31% 19,95% 19,95%
74,40% 12,16%
0,95% 59,61%
927.433.935,00
913.906.567,00
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Namacunde
Ombadja
Ongiva
Vários Municípios-Cunene
135.311.262,00
1.489.724.810,00
2.845.436.214,00
151.840.226,00
Projecto Água Para Todos Cuvelai Pcp
Projecto Água Para Todos Namacunde PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Namacunde- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Namacunde Pcp
Fiscalização Gtoc / CuneneReabilitação Ampliação E Apetrechamento Do Hospital Do ChiuloAmpliação E Apetrechamento Do Centro De Saúde No Kuvela CubatiConstrução Apetrechamento 1 Escola Do Iº Ciclo 24 Salas Na Santa ClaraConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ombadja- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ombadja PcpPrograma Água Para Todos Cunene 2015Programa Construção Infra-Estruturas 200 Fogos Cunene 2015Projecto Água Para Todos Ombadja Pcp
Const. De Edif. Area Protocolar Do Aeroporto De Ondjiva / CuneneConst. Protecção Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / CuneneConst. Edifício Sede Gov. Provincial Do CuneneConstrução De 1 Casa De Cultura Em Ondjiva/CuneneReabilitação Do Hospital Geral De OndjivaConstrução Apetrechamento 1 Escola Iº Cíclo 24 Salas Na Caxila OndjivaConstrução Da Sé Catedral De OndjivaConstrução Do Edifício Das Direcções Provinciais Do CuneneConstrução E Apetrechamento Da Escola Do Iº Cíclo Com 26 Salas Ondjiva
Const. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas Agricolas/Cunene
40.000.000,00
40.000.000,00 7.003.761,00 88.307.501,00
32.229.590,00 227.500.000,00 141.375.000,00 324.316.340,00 7.479.379,00
130.949.501,00 200.000.000,00 385.875.000,00 40.000.000,00
35.729.494,00 944.275.312,00 526.663.135,00
300.000,00 157.600.000,00 303.249.955,00 227.883.333,00 269.166.665,00 380.568.320,00
151.840.226,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
306
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
484.041.581,00 78.455.159,00 6.754.530,00
398.466.826,00 365.066,00
185.040.281,00 185.040.281,00
603.244.724,00 202.556.933,00 400.687.791,00 146.615.603,00 146.615.603,00
781.284.912,00 344.587.612,00 17.250.201,00 419.441.099,00
6.000,00 144.864.662,00 144.864.662,00
862.430.192,00 330.221.569,00 16.055.392,00 513.553.906,00 2.599.325,00
187.982.280,00 187.982.280,00
7.255.770.242,00 6.431.107.483,00 370.553.025,00 451.772.220,00 2.337.514,00
1.123.951.096,00 818.028.322,00
Administração Municipal De Curoca
Administração Municipal De Cuvelai
Administração Municipal De Namacunde
Administração Municipal De Ombadja
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cunene
Direcção Provincial Da Saúde Do Cunene
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
72,34% 11,73%
1,01% 59,55%
0,05% 27,66% 27,66%
80,45% 27,01% 53,43% 19,55% 19,55%
84,36% 37,21%
1,86% 45,29%
0,00% 15,64% 15,64%
82,10% 31,44%
1,53% 48,89%
0,25% 17,90% 17,90%
100,00% 88,63%
5,11% 6,23% 0,03%
87,80% 63,90%
669.081.862,00
749.860.327,00
926.149.574,00
1.050.412.472,00
7.255.770.242,00
1.280.191.783,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
307
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
4.723.388.464,00 1.857.722.958,00 128.752.501,00
1.845.535.000,00 891.378.005,00
4.969.682.040,00 4.969.682.040,00
951.505.204,00 581.202.650,00 29.829.888,00 340.230.253,00
242.413,00
Governo Provincial Do Cunene
Hospital Provincial Do Cunene
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
48,73% 19,17%
1,33% 19,04%
9,20% 51,27% 51,27%
100,00% 61,08%
3,14% 35,76%
0,03%
9.693.070.504,00
951.505.204,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
308
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
24.130.549.867,00 12.583.232.615,00 12.583.232.615,00
601.196.824,00 601.196.824,00
7.529.066.395,00 3.783.866.162,00 3.745.200.233,00 3.417.054.033,00 3.417.054.033,00 17.368.250.685,00 17.368.250.685,00 17.368.250.685,00
58,15% 30,32% 30,32%
1,45% 1,45%
18,14% 9,12% 9,02% 8,23% 8,23%
41,85% 41,85% 41,85%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais
04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais
8.210.116.282,00 6.751.577.812,00 1.458.538.470,00
150.000.000,00 150.000.000,00
11.030.049.853,00 956.267.352,00
8.200.994.412,00 983.338.846,00 393.712.644,00 495.736.599,00
5.702.221.181,00 2.453.031.588,00 235.601.820,00
2.438.049.330,00 575.538.443,00
3.658.787.529,00 300.000.000,00 313.115.519,00
2.990.195.398,00 55.476.612,00
7.701.133.074,00 3.835.350.000,00 1.021.402.620,00 700.000.000,00
2.130.380.454,00 14.000.000,00
2.379.807.179,00 560.000.000,00
19,78% 16,27% 3,51%
0,36% 0,36%
26,58% 2,30%
19,76% 2,37% 0,95% 1,19%
13,74% 5,91% 0,57% 5,87% 1,39%
8,82% 0,72% 0,75% 7,21% 0,13%
18,56% 9,24% 2,46% 1,69% 5,13% 0,03%
5,73% 1,35%
Função %Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
41.498.800.552,00 100,00%Total Geral:
41.498.800.552,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
Governo Provincial Do Cuando-CubangoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
309
Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos
20.411.733.543,00 200.000.000,00 150.000.000,00 13.115.519,00 178.923.535,00 32.411.009,00 114.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 50.673.600,00 55.476.612,00 600.000.000,00
1.371.492.197,00 96.418.600,00 522.693.671,00 661.402.620,00 110.697.463,00
2.068.538.470,00 200.000.000,00 81.437.259,00 243.174.667,00
2.192.080.427,00 26.910.000,00
1.969.807.179,00 103.901.490,00 84.269.698,00 5.278.500,00
250.000.000,00 453.545.552,00
4.835.350.000,00 3.965.468.941,00 100.000.000,00
49,19% 0,48% 0,36% 0,03% 0,43% 0,08% 0,27% 0,48% 0,36% 0,12% 0,13% 1,45% 3,30% 0,23% 1,26% 1,59% 0,27% 4,98% 0,48% 0,20% 0,59% 5,28% 0,06% 4,75% 0,25% 0,20% 0,01% 0,60% 1,09%
11,65% 9,56% 0,24%
%Programa Valor
41.498.800.552,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR PROGRAMA
Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApoio Ao Reassentamento Dos Ex-Milit. E Mutilados Guerra/K-KubangoAquisição De 4 Tractores E Inputs Agrícolas/Cuando-CubangoCampanhas De Vacinação Animal/Cuando CubangoConservação Das FlorestasCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoEfemérides E Datas ComemorativasForm. Vet. Cont. Raiva,Doen.Infec. Contag. E Insp. De Prodt. Animal/C.CInstalação De Escola De Campo/Cuando Cubango
13.115.519,00 9.314.888.708,00
42.228.000,00 24.687.698,00 11.195.509,00 127.460.995,00
1.723.680.000,00 198.640.512,00 50.673.600,00 11.195.509,00 32.411.009,00
0,06% 39,23% 0,18% 0,10% 0,05% 0,54% 7,26% 0,84% 0,21% 0,05% 0,14%
%Projecto / Actividade Valor 23.743.521.693,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
310
Manutenção De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção De Diversas Infraestruturas EscolaresManutenção De Vias RodoviáriasMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasMonit. E Fiscaliz. Dos Parq. Nac. De Mavinga,Luengue E Luiana/C.COperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Bata Escolar/K-KubangoProjecto De Desenvolv. Da Cadeia De Pecuária Bovina/C. CubangoRepovoamento Animal Bovino/Cuando CubangoRevitalização Dos Serviços Municipais De SaúdeServiços De Assistência SocialServiços De Reabilitação FísicaTradução Da Lei Base Do Ambiente Em Línguas Nac./ C. Cubango
26.390.811,00 52.781.622,00 8.278.221,00
389.000.000,00 184.999.995,00 47.179.917,00 85.980.600,00 195.360.000,00
8.311.845.773,00 2.715.828.942,00
5.066.863,00 47.008.059,00 12.038.182,00 9.240.480,00 13.248.612,00 84.813.934,00 4.282.623,00
0,11% 0,22% 0,03% 1,64% 0,78% 0,20% 0,36% 0,82%
35,01% 11,44% 0,02% 0,20% 0,05% 0,04% 0,06% 0,36% 0,02%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
17.755.278.859,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Calai
Cuangar
862.465.655,00
818.572.460,00
Construção De 1 Escola Com 12 Salas De Aulas No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambundi No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Damo Damo No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Lutololo No CalaiConstrução Do Hospital Municipal Do CalaiConstrução Do Porto Fluvial Do CalaiConstrução De Uma Escola De 16 Salas No CalaiConstrução De Infraestruturas De Microfomento Calai- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No CalaiConstrução Do Cemitério Municipal Do CalaiConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No Calai.Construção Infraestruturas Sociais - Calai PcpProjecto Água Para Todos Calai Pcp
Construção De 1 Escola De 6 Salas Na Aldeia Do Tchizana I No CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Savati Município Do CuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambumbu No CuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mussani No CuangarConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuangar- PcpConstrução De 1 Centro De Saúde De Referencia No Cuangar.Construção Do Aterro Sanitário No CuangarConstrução Do Cemitério Municipal Do CuangarConstrução Infraestruturas Sociais - Cuangar PcpProjecto Água Para Todos Cuangar Pcp
74.920.000,00 31.690.141,00 42.253.521,00 42.253.521,00 120.991.146,00 23.694.400,00 73.350.000,00 7.003.760,00
100.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 126.309.166,00 40.000.000,00
64.356.619,00 75.450.000,00 65.820.000,00 45.000.000,00 33.434.579,00 7.003.760,00
200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
311
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cuchi
Cuilo
Cuito Cuanavale
Dirico
Mavinga
619.340.710,00
22.333.146,00
2.039.446.728,00
610.499.143,00
1.822.330.929,00
Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Muleque Ponte No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Tchinguandja No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mingungu No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Comunal Do Cutato No CuchiConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuchi- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No CuchiConstrução Do Centro De Saúde De Referência No Cuchi.Construção E Apetrechamento Do Palácio E 1 Residência No Cuchi.Construção Infraestruturas Sociais - Cuchi PcpProjecto Água Para Todos Cuchi Pcp
Construção De Uma Escola De 12 Salas No Cuchi
Construção De1 Escola Com 6 Salas Satchingala No Cuito CuanavaleConstrução De1escola Com 6 Salas No Saminquiti No Cuito CuanavaleConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Cuito CuanavaleConstrução Do Mercado Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução Do Aterro Sanitário No Cuito CuanavaleConstrução De 1 Biblioteca No Cuito CuanavaleConstrução Da Creche Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução Da Esquadra Da Polícia Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuito Cuanavale - PcpConstrução De Um Tribunal Municipal No Cuito CuanavaleConstrução De 1 Escola De Hotelaria E Turismo No Cuito CuanavaleConstrução Do Campo De Futebol 11 No Cuito CuanavaleConstrução Do Cemitério Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução E Apetrechamento Do Edifício Kaza No Cuito Cuanavale.Construção Infraestruturas Sociais - Cuito Cuanavale PcpProjecto Água Para Todos Cuito Cuanavale Pcp
Construção De 1 Escola Com 6 Sala Na Localidade Do Chancara No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Localidade Do Temuangue No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mário Ii No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Yaro No Dirico.Construção De Uma Escola De 12 Salas No DiricoConstrução E Apetrechamento Do Palácio E 1 Residência No DiricoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dirico- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No DiricoConstrução Do Cemitério Municipal Do DiricoConstrução Infraestruturas Sociais - Dirico PcpProjecto Água Para Todos Dirico Pcp
Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Lomba Ponta Em MavingaConstrução Do Palácio Da Justiça /Mavinga/ Cuando-CubangoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Licua Em Mavinga.
2.746.478,00 2.746.478,00 34.336.492,00 45.000.000,00 7.003.760,00
100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00
22.333.146,00
45.000.000,00 18.373.240,00 52.760.563,00 100.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 7.003.760,00
500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00
37.937.500,00 3.250.000,00 37.937.500,00 37.938.000,00 58.924.882,00 100.000.000,00 7.003.760,00
100.000.000,00 100.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00
34.859.155,00 42.538.470,00 37.934.579,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
312
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Menongue 9.706.668.512,00
Construção De 1 Escola No Bairro Rivungo Na Sede De MavingaConstrução De 1 Pista Com 1 Aeródromo Em MavingaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- LongaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia1Construção De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia2Construção Do Hospital Municipal De MavingaConstrução De Uma Escola De 12 Salas Em MavingaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Mavinga- PcpConstrução De 1 Campo De Futebol Em MavingaConstrução De 1 Escola De Artes E Ofícios Em MavingaConstrução Do Aterro Sanitário Em MavingaConstrução Do Cemitério Municipal De MavingaConstrução Do Centro Ortopedico Em MavingaConstrução Infraestruturas Sociais - Mavinga PcpEstudo E Construção Administração Municipal E Residência Do MavingaEstudo E Construção Da Administração Municipal E Residência Do MavingaProjecto Água Para Todos Mavinga Pcp
Construção Rede Abastecimento Água Município MenongueInstalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando CubangoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Saprinho Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 16 Salas No Soba Matias Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas De Aulas Na JambaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Forma No Caiundo Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do LuengueEstudos E Projecto Para Construção Do Porto Fluvila Do LuianaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Do Caiundo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Boa Vida Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Novo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tchivonde Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tomas Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Jamba Cueyo Em MenongueConstrução De 1 Projecto Turístico Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Azul Ao Bairro Boa Vida Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Futungo Ao Bairro Novo Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Pio Ao Bairro Paz Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Saúde Á Missão Católica Em MenongueConstrução De1 Escola Com 16 Salas Na Localidade Do Cuelei Em MenongueConstrução Apet.Hospital Sanatorio Em Menongue/C.CubangoConstrução Do Porto Fluvial Do RiavelaConstrução Do Perimetro Irrigado Do Missombo-MenongueConstrução Do Porto Fluvial Do RitoConstrução Do Porto Fluvial Do SavateConstrução Da Eda No SavateConstrução De Infraestruturas Administrativas Menongue- CaiundoConst.Escola De Professores (Adpp) Em Menongue/Cuando Cubango
34.859.155,00 16.870.378,00 12.419.100,00 99.619.100,00 92.419.100,00 106.160.939,00 56.338.028,00 7.003.760,00
200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 126.309.165,00 150.000.000,00 115.000.000,00 40.000.000,00
561.402.620,00 1.370.640.032,00
56.967.952,00 68.200.000,00 49.500.000,00 45.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 23.672.986,00 41.280.000,00 4.222.785,00 22.848.451,00 1.431.346,00 14.917.459,00 103.901.490,00
236.000,00 15.427.000,00 9.236.000,00 15.640.050,00 88.750.000,00 24.999.999,00 7.149.800,00
243.174.667,00 36.880.000,00 23.694.400,00 59.582.000,00 91.000.000,00 31.308.009,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
313
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Nancova
Rivungo
303.904.788,00
864.271.788,00
Melhoria Rede Ilum.Púb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/C. CubangoConstruçao Infraestruturas Sociais - Menongue PcpConstrução De Um Campo Multi Uso Em MenongueConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Caiundo MenongueConstrução De 1 Casa Mortuaria Em MenongueConstrução De 1 Internato Do Instituto Médio De Enfermagem No MenongueConstrução Do Estádio De Futebol Em MenongueConstrução De Infraestruturas De Microfomento Menongue- PcpConstrução De 1 Creche Tipo A Na Sede Municipal De MenongueConstrução De 1 Edifício Da Biblioteca De Menongue Com 2.860,00 M2.Construção De 1 Internato Para O Instituto Médio Agrário No MenongueConstrução De 2 Edifícios Para Direcções Provinciais Em Menongue.Construção Do Campo De Futebol Em Menongue.Construção Do Polo Industrial De Menongue(Pim)Construção Do Terminal Rodoviario De Menenogue.Estudo E Construção Administração Municipal, Residência Do MenongueEstudo E Construção Da Administração Municipal E Residência MenonguePrograma Água Para Todos Cuando Cubango 2015Programa De Infra-Estruturas De 200 Fogos Cuando CubangoProjecto Água Para Todos Menongue PcpReabilitação Do Museu Do MissomboConstrução Da Piscina Olímpica Do Campo Multiuso Em Mengongue
Construção De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Liquixi No NancovaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No 17 De Setembro No NancovaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Nancova- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No NancovaConstrução Infraestruturas Sociais - Nancova PcpProjecto Água Para Todos Nancova Pcp
Construção De 1 Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Luiana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Chonhana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Chipundo No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cafulo No DiricoEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Cachocho No RivungoConstrução De 1 Pista Com Aeródromo No Municipio Do DiricoConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo No RivungoConstrução De 1 Ponte Para No Troço Rivungo- LuengueConstrução Do Hospital Municipal Do RivungoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Rivungo - PcpConstrução Do Aterro Sanitário No RivungoConstrução Infraestruturas Sociais - Rivungo PcpProjecto Água Para Todos Rivungo Pcp
852.165,00 144.007.501,00 161.166.667,00 16.315.373,00 26.910.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00 7.003.760,00
150.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 57.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00
3.535.350.000,00 40.000.000,00 250.000.000,00 160.000.000,00
49.500.000,00 19.893.526,00 7.003.760,00
100.000.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00
7.238.317,00 51.417.683,00 34.987.579,00 15.844.579,00 37.937.500,00 14.000.000,00 46.261.683,00 50.700.707,00 5.681.378,00
212.419.100,00 150.330.000,00 7.003.760,00
100.000.000,00 90.449.502,00 40.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
314
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal
529.364.683,00 125.979.541,00 8.094.835,00
393.922.686,00 1.367.621,00
144.064.661,00 144.064.661,00
551.196.270,00 112.561.755,00 10.273.732,00 428.360.783,00 182.866.325,00 182.866.325,00
973.150.756,00 480.589.043,00 37.937.787,00 452.505.128,00 2.118.798,00
209.805.141,00 209.805.141,00
517.795.300,00 80.522.653,00 4.027.110,00
433.209.767,00 35.770,00
144.064.662,00 144.064.662,00
536.891.722,00 97.304.539,00
Administração Municipal De Dirico
Administração Municipal De Mavinga
Administração Municipal De Menongue
Administração Municipal De Nancova
Administração Municipal Do Calai
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
78,61% 18,71%
1,20% 58,50%
0,20% 21,39% 21,39%
75,09% 15,33%
1,40% 58,35% 24,91% 24,91%
82,26% 40,63%
3,21% 38,25%
0,18% 17,74% 17,74%
78,23% 12,17%
0,61% 65,45%
0,01% 21,77% 21,77%
74,59% 13,52%
673.429.344,00
734.062.595,00
1.182.955.897,00
661.859.962,00
719.758.048,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Vários Municípios-Cuando Cubango 85.445.000,00
Construção De 1 Pista Com 1 Aerodromo Na Jamba-LuianaConstruçao De Infraestruturas Administrativas Na Jamba - Luiana
35.445.000,00 50.000.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
315
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes
613.945.419,00 191.044.018,00 12.802.412,00 410.082.732,00
16.257,00 149.131.525,00 149.131.525,00
603.244.399,00 161.642.910,00 11.422.125,00 430.178.059,00
1.305,00 144.064.662,00 144.064.662,00
683.291.550,00 236.473.040,00 13.360.250,00 433.458.260,00 182.866.325,00 182.866.325,00
499.764.205,00 92.257.727,00 5.195.479,00
402.044.747,00 266.252,00
147.006.662,00 147.006.662,00
7.457.341.737,00 6.762.434.511,00 269.775.080,00 406.608.100,00 18.524.046,00
239.901.891,00
Administração Municipal Do Cuangar
Administração Municipal Do Cuchi
Administração Municipal Do Cuito Cuanavale
Administração Municipal Do Rivungo
Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/C.Cubango
Direcção Provincial Da Saúde Do C.Cubango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
80,46% 25,04%
1,68% 53,74%
0,00% 19,54% 19,54%
80,72% 21,63%
1,53% 57,56%
0,00% 19,28% 19,28%
78,89% 27,30%
1,54% 50,04% 21,11% 21,11%
77,27% 14,26%
0,80% 62,16%
0,04% 22,73% 22,73%
100,00% 90,68%
3,62% 5,45% 0,25%
100,00%
763.076.944,00
747.309.061,00
866.157.875,00
646.770.867,00
7.457.341.737,00
239.901.891,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
316
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
9.990.920.870,00 3.505.190.918,00 174.128.727,00
2.916.877.241,00 3.394.723.984,00 15.881.514.396,00 15.881.514.396,00
933.741.065,00 610.532.153,00 38.175.773,00 285.033.139,00
Governo Provincial Do Cuando-Cubango
Hospital Provincial Do C.Cubango
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
38,62% 13,55%
0,67% 11,27% 13,12% 61,38% 61,38%
100,00% 65,39%
4,09% 30,53%
25.872.435.266,00
933.741.065,00
100,00%
100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
317
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
1.643.150.936,00 117.188.503,00 117.188.503,00 8.051.384,00 8.051.384,00
1.516.687.049,00 36.882.082,00
1.479.804.967,00 1.224.000,00 1.224.000,00
10.078.583.839,00 10.078.583.839,00 10.078.583.839,00
14,02% 1,00% 1,00% 0,07% 0,07%
12,94% 0,31%
12,62% 0,01% 0,01%
85,98% 85,98% 85,98%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados
3.604.346.741,00 1.850.158.740,00 1.754.188.001,00
262.332.620,00 262.332.620,00
7.855.055.414,00 196.189.130,00
7.658.866.284,00
30,75% 15,78% 14,97%
2,24% 2,24%
67,01% 1,67%
65,34%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos
1.012.942.740,00 837.216.000,00
7.762.876.157,00 2.108.699.878,00
8,64% 7,14%
66,23% 17,99%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
11.721.734.775,00 100,00%Total Geral:
11.721.734.775,00 100,00%Total Geral:
11.721.734.775,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gabinete De Obras EspeciaisÓrgão:
Administração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAquisição De Equipamentos Para O Palácio PresidencialAquisição De Mobiliario E Decoração Do Palacio Presidencial
412.942.740,00 600.000.000,00 837.216.000,00
22,32% 32,43% 45,25%
%Projecto / Actividade Valor 1.850.158.740,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
9.871.576.035,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Cuito Cuanavale 7.566.687.027,00
Construção Memorial Victoria Batalha Cuito Cuanavale, Cuando Cubango 7.566.687.027,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
318
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
1.643.150.936,00 117.188.503,00 8.051.384,00
1.516.687.049,00 1.224.000,00
10.078.583.839,00 10.078.583.839,00
Gabinete De Obras Especiais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
14,02% 1,00% 0,07%
12,94% 0,01%
85,98% 85,98%
11.721.734.775,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Estrutura Central
Luanda
Quiçama
Viana
Vários Municípios -Luanda
1.375.854.865,00
470.512.393,00
196.189.130,00
256.589.246,00
5.743.374,00
Reabilitação Edifício Cerimonial Presidência RepúblicaConstrução Sede Assembleia NacionalConstrução Do Arquivo Histórico AngolaConstrução Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda
Estudos E Projectos De Oceanário/GoeConst. Infraestrut.Novo Centro Político Administrativo (Estudos E Projectos)Remodelação, Ampliação Ex-Instalações Tribunal Constitucional Luanda
Construção Do Santuário Da Muxima
Infraestruturas Para 30.000 Unidades HabitacionaisConstrução De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E SapúConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais SociaisConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais Evolutivas
Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits)
44.389.154,00 162.164.897,00 710.289.719,00 459.011.095,00
92.179.257,00 69.401.656,00 308.931.480,00
196.189.130,00
36.712.000,00 165.204.000,00 32.673.680,00 21.999.566,00
5.743.374,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
319
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
129.195.634,00 67.507.410,00 67.507.410,00 10.354.109,00 10.354.109,00
50.822.269,00 6.171.280,00 44.650.989,00
511.846,00 511.846,00
4.127.873.345,00 4.127.873.345,00 4.127.873.345,00
3,03% 1,59% 1,59% 0,24% 0,24%
1,19% 0,14% 1,05% 0,01% 0,01%
96,97% 96,97% 96,97%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
127.360.034,00 123.688.834,00 3.671.200,00
4.129.708.945,00 201.476.293,00 376.618.988,00
3.549.778.064,00 1.835.600,00
2,99% 2,91% 0,09%
97,01% 4,73% 8,85%
83,39% 0,04%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação Institucional
123.688.834,00 4.131.544.545,00
1.835.600,00
2,91% 97,05% 0,04%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
4.257.068.979,00 100,00%Total Geral:
4.257.068.979,00 100,00%Total Geral:
4.257.068.979,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De BelasÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico 123.688.834,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 123.688.834,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
4.133.380.145,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas 3.756.761.157,00
Cadastramento De Ocupação/RealojamentoElaboração Do Plano Director Do MussuloEstudos Projectos E Fiscalizalção/GgptfbConstrução De Infra-Estruturas - Fase 1Gestão Territorial/Ggptfb
201.476.293,00 1.835.600,00 1.835.600,00
3.549.778.064,00 1.835.600,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
320
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
129.195.634,00 67.507.410,00 10.354.109,00 50.822.269,00
511.846,00 4.127.873.345,00 4.127.873.345,00
Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De Belas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
3,03% 1,59% 0,24% 1,19% 0,01%
96,97% 96,97%
4.257.068.979,00 100,00%
Município / Projecto / Actividade Total
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Rivungo 376.618.988,00
Macro Infra-Estruturas 376.618.988,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
321
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes
2.709.807.267,00 559.342.763,00 559.342.763,00 29.370.550,00 29.370.550,00
2.120.161.954,00 19.975.765,00
2.100.186.189,00 932.000,00 932.000,00
100,00% 20,64% 20,64%
1,08% 1,08%
78,24% 0,74%
77,50% 0,03% 0,03%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados
781.694.104,00 773.236.144,00 8.457.960,00
1.928.113.163,00 1.928.113.163,00
28,85% 28,53% 0,31%
71,15% 71,15%
Função %
Actividade PermanentePrograma De Ordenamento Do Território E Urbanismo
773.236.144,00 1.936.571.123,00
28,53% 71,47%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 2.709.807.267,00
Gabinete Coord.Reg.Reconver.Urb.Perímetro.Cost.Dem.Cidade De Luanda
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
100,00%
2.709.807.267,00 100,00%
2.709.807.267,00 100,00%Total Geral:
2.709.807.267,00 100,00%Total Geral:
2.709.807.267,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Gab. Coord.Reg.Reconver.Urb.Perimt.Cost.Dem.Cidade De LuandaÓrgão:
Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 773.236.144,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 773.236.144,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
1.936.571.123,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Luanda 1.936.571.123,00
Estudo De Impacte Ambiental Para A Requalificação Da BoavistaEstudo De Integração Das Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ BoavistaEstudo De Integração Das Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ SambaEstudo De Integração De Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ MarginalEstudo Do Impacte Ambiental Para A Requalificação Do Rocha PintoEstudo Para Elaboração Do Registo Cartório Notarial Do GtrEstudo Para Requalificação Da BoavistaEstudo Para Requalificação Do Rocha Pinto
120.089.340,00 14.700.000,00 26.250.000,00 12.600.000,00 535.474.800,00 8.457.960,00
233.297.873,00 985.701.150,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
322
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
578.025.651,00 132.654.127,00 132.654.127,00 8.984.720,00 8.984.720,00
436.286.804,00 33.276.102,00 403.010.702,00
100.000,00 100.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
98,30% 22,56% 22,56%
1,53% 1,53%
74,20% 5,66%
68,54% 0,02% 0,02% 1,70% 1,70% 1,70%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
588.025.651,00 588.025.651,00
100,00% 100,00%
Função %
Actividade Permanente 588.025.651,00 100,00%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
578.025.651,00 132.654.127,00 8.984.720,00
436.286.804,00 100.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Agência Nacional Para O Investimento Privado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
98,30% 22,56%
1,53% 74,20%
0,02% 1,70% 1,70%
588.025.651,00 100,00%
588.025.651,00 100,00%Total Geral:
588.025.651,00 100,00%Total Geral:
588.025.651,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Agência Nacional Para O Investimento PrivadoÓrgão:
Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial 588.025.651,00 100,00%
%Projecto / Actividade Valor 588.025.651,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
323
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social
33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo
75.884.710.667,00 64.664.405.049,00 31.646.434.755,00 21.137.111.219,00 11.880.859.075,00 1.428.832.661,00 1.428.832.661,00
9.781.319.443,00 2.804.757.104,00 6.976.562.339,00
10.153.514,00 10.153.514,00 178.899.052,00 178.899.052,00 178.899.052,00
99,76% 85,01% 41,61% 27,79% 15,62%
1,88% 1,88%
12,86% 3,69% 9,17% 0,01% 0,01% 0,24% 0,24% 0,24%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados
02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados
05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados
09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações
3.128.600.562,00 2.940.756.557,00 187.844.005,00
71.371.594.818,00 71.139.479.349,00
232.115.469,00
1.063.414.339,00 121.954.801,00 941.459.538,00
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
4,11% 3,87% 0,25%
93,83% 93,53% 0,31%
1,40% 0,16% 1,24%
0,66% 0,66% 0,66%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas
75.636.510.245,00 7.140.000,00
419.959.474,00
99,44% 0,01% 0,55%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
76.063.609.719,00 100,00%Total Geral:
76.063.609.719,00 100,00%Total Geral:
76.063.609.719,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Casa De Segurança Do Presidente Da RepublicaÓrgão:
Acompanhamento De Projectos/LuandaAcções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoComemorações Do 4 De Abril
328.125.946,00 2.614.536.275,00 320.664.470,00
70.811.353.403,00 5.555.812,00
0,43% 3,46% 0,42%
93,61% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor 75.643.650.245,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
324
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
71.380.539.771,00 63.995.517.628,00
954.213.867,00 6.430.654.762,00
153.514,00 178.899.052,00 178.899.052,00
3.440.756.557,00 221.999.949,00 98.664.521,00
3.120.092.087,00
1.063.414.339,00 446.887.472,00 375.954.273,00 230.572.594,00 10.000.000,00
Casa De Segurança Do Presidente Da República
Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicação Inst.E Mark.Da Administração
Hospital De Especialidade Multiperfil
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
99,75% 89,43%
1,33% 8,99% 0,00% 0,25% 0,25%
100,00% 6,45% 2,87%
90,68%
100,00% 42,02% 35,35% 21,68%
0,94%
71.559.438.823,00
3.440.756.557,00
1.063.414.339,00
100,00%
100,00%
100,00%
Encargos Com A T.P.A InternacionalPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServicos De Saúde PúblicaServiços De Hemodiálise
500.000.000,00 934.319.538,00 121.954.801,00 7.140.000,00
0,66% 1,24% 0,16% 0,01%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Município / Projecto / Actividade Total
419.959.474,00Total Geral:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS
Belas
Estrutura Central
Luanda
Samba
196.099.515,00
121.211.771,00
66.632.234,00
36.015.954,00
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
Outros Projectos
196.099.515,00
121.211.771,00
66.632.234,00
36.015.954,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
325
1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 193 - Receita Parafiscal 12 - Receita Patrimonial 121 - Receitas Imobiliárias 122 - Rendimentos De Participações 125 - Rendimentos De Recursos Minerais 13 - Receita De Serviços 131 - Receita De Serviços Comerciais 132 - Receitas De Serviços De Conservatória E Notariado 133 - Receitas De Serviços Comunitários 139 - Receita De Serviços Diversos
16 - Indemnizações E Restituições 161 - Indemnizações
19 - Receitas Correntes Diversas 194 - Vendas Diversas Ou Eventuais 199 - Outras Receitas Correntes
2 - Receitas De Capital 21 - Alienação 212 - Alienação De Habitações 213 - Alienação De Empresas 219 - Alienação De Bens Diversos
24 - Receita De Financiamentos 241 - Financiamentos Internos 242 - Financiamentos Externos 28 - Reversão De Resultados Anteriores
2.516.658.994.639,00 1.669.168.053.765,00 1.557.340.169.944,00 100.428.218.440,00 11.399.665.381,00 813.623.132.444,00
464.859.402,00 13.049.534.403,00 800.108.738.639,00 14.693.785.933,00
26.234.464,00 1.160.019.162,00 4.125.439.044,00 9.382.093.263,00
676.141.401,00 676.141.401,00
18.497.881.096,00 436.268.670,00
18.061.612.426,00
2.761.993.966.508,00 2.380.502.277,00 443.596.339,00
1.379.362.554,00 557.543.384,00
2.515.590.219.480,00 1.410.077.910.067,00 1.105.512.309.413,00 244.023.244.751,00
47,68% 31,62% 29,50%
1,90% 0,22%
15,41% 0,01% 0,25%
15,16% 0,28% 0,00% 0,02% 0,08% 0,18%
0,01% 0,01%
0,35% 0,01% 0,34%
52,32% 0,05% 0,01% 0,03% 0,01%
47,66% 26,71% 20,94%
4,62%
%
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 34 - Juros 342 - Juros Da Dívida Interna 343 - Juros Da Dívida Externa
35 - Subsídios E Transferências Correntes 351 - Subsídios 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos
771.742.777.356,00 63.158.181.452,00 63.158.181.452,00 66.078.116.730,00
382.500.000,00 65.695.616.730,00 230.979.336.554,00 137.453.942.241,00 93.525.394.313,00
411.527.142.620,00 398.353.272.878,00 13.173.869.742,00
1.607.830.282.466,00 24.954.137.774,00
32,43% 2,65% 2,65% 2,78% 0,02% 2,76% 9,71% 5,78% 3,93%
17,29% 16,74%
0,55% 67,57%
1,05%
Natureza %Valor
ValorNatureza
RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
2.379.573.059.822,00Total Geral: 100,00%
5.278.652.961.147,00Total Geral: 100,00%
Encargos Gerais Do EstadoÓrgão:
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
326
411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 421 - Transferências De Capital Internas 43 - Despesas De Capital Financeiro 431 - Aplicação Em Activos Financeiros 432 - Amortização De Passivos Financeiros 49 - Outras Despesas De Capital
24.954.137.774,00 28.500.000.000,00 28.500.000.000,00
1.550.808.544.692,00 212.637.509.326,00
1.338.171.035.366,00 3.567.600.000,00
1,05% 1,20% 1,20%
65,17% 8,94%
56,24% 0,15%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.04.00 - Relações Exteriores 01.08.00 - Ajuda Económica Externa
03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação
09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo
09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade
09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis
09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral
09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 09.09.00 - Outras Actividades Económicas
18 - Operações De Dívida Pública 18.01 - Operações Da Dívida Pública Interna 18.02 - Operações Da Dívida Pública Externa
354.493.500.939,00 267.956.861.002,00 80.375.123.830,00 5.121.516.107,00 1.040.000.000,00
1.023.187.500,00 1.023.187.500,00
352.413.082.022,00 234.914.071,00
352.178.167.951,00
19.514.828.290,00 19.514.828.290,00
238.123.675.383,00 375.871.408,00 375.871.408,00
9.025.293.742,00 5.681.133.991,00 3.344.159.751,00
14.966.864.184,00 14.966.864.184,00
410.917.798,00 410.917.798,00
211.881.962.510,00 209.153.942.372,00 2.728.020.138,00
1.335.265.741,00 1.335.265.741,00 127.500.000,00
1.414.004.785.688,00 692.658.449.659,00 721.346.336.029,00
14,90% 11,26% 3,38% 0,22% 0,04%
0,04% 0,04%
14,81% 0,01%
14,80%
0,82% 0,82%
10,01% 0,02% 0,02%
0,38% 0,24% 0,14%
0,63% 0,63%
0,02% 0,02%
8,90% 8,79% 0,11%
0,06% 0,06% 0,01%
59,42% 29,11% 30,31%
Função %
Actividade PermanenteDívida Publica
556.063.137.576,00 1.569.150.371.920,00
23,37% 65,94%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
2.379.573.059.822,00 100,00%Total Geral:
2.379.573.059.822,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
327
Prog.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma Angola InvestePrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reconversão Da Economia Informal
18.000.000.000,00 3.567.600.000,00 15.770.000.000,00 7.200.000.000,00 1.176.000.000,00
204.945.950.326,00 3.700.000.000,00
0,76% 0,15% 0,66% 0,30% 0,05% 8,61% 0,16%
%Programa Valor
3 - Despesas Correntes 35 - Subsídios E Transferências Correntes
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes
50.385.609.222,00 50.385.609.222,00
490.377.831.580,00 63.158.181.452,00 66.078.116.730,00 361.141.533.398,00
I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Público
Operações Centrais Do Estado
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
%
%
Valor
Valor
Unidade Orçamental / Natureza
Unidade Orçamental / Natureza
100,00% 100,00%
67,96% 8,75% 9,16%
50,05%
50.385.609.222,00
721.597.078.680,00
100,00%
100,00%
DESPESAS POR PROGRAMA
Administração De Participações Em Empresas E SociedadesAdministração De Participações Em Instituições InternacionaisAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Da Política EconómicaAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAjuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em TransiçãoAjuda Económica Canalizada Através De Agências InternacionaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaApoio Financeiro A Pessoas E FamíliasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio InstitucionalAquisição De Casas SociaisCapitalização De Empresas Do SepCobertura De Custos Operacionias De Empresas PúblicasContribuições A Organizações InternacionaisEncargos Com Serviços Bancários Das Linhas De CréditoEstratégia De Ti, Sourcing E OperaçõesFinanciam. Do Fom. Pecuária E AgriculturaFinanciamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos PolíticosGestão De Serviços BancáriosHabilitação Da Integração De Aplicações De NegóciosRealização Da Reunião Do CaucusRemun. De Comissões, Comités E Grup. De Trab. MultisectoriasSubvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos
12.000.000.000,00 732.374.115,00
1.476.945.770.361,00 103.582.660.596,00 1.186.897.500,00 740.000.000,00 300.000.000,00
173.174.579.336,00 210.868.434,00
1.067.876.160,00 16.500.000.000,00 3.567.600.000,00 12.000.000.000,00 50.385.609.222,00 3.600.953.209,00
155.145.586.232,00 666.000.000,00
7.200.000.000,00 5.719.053.000,00 6.808.199.707,00 382.500.000,00 127.500.000,00 10.812.419,00
347.518.219.531,00
0,50% 0,03%
62,07% 4,35% 0,05% 0,03% 0,01% 7,28% 0,01% 0,04% 0,69% 0,15% 0,50% 2,12% 0,15% 6,52% 0,03% 0,30% 0,24% 0,29% 0,02% 0,01% 0,00%
14,60%
%Projecto / Actividade Valor 2.379.573.059.822,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
328
3 - Despesas Correntes 34 - Juros4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro
230.979.336.554,00 230.979.336.554,00
1.376.611.035.366,00 1.376.611.035.366,00
U.G.D-Operações Da Dívida Pública
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
14,37% 14,37% 85,63% 85,63%
1.607.590.371.920,00 100,00%
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
329
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro 431 - Aplicação Em Activos Financeiros9 - Reservas 91 - Reserva Orçamental
137.150.252.968,00 61.519.627.968,00 61.519.627.968,00 75.630.625.000,00 42.000.000.000,00 33.630.625.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 60.909.127.896,00 60.909.127.896,00
57,61% 25,84% 25,84% 31,77% 17,64% 14,13% 16,80% 16,80% 16,80% 25,59% 25,59%
Natureza %
01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos
03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados
04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário
05 - Saúde 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública
06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados
09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral
113.949.127.896,00 113.949.127.896,00
8.000.000.000,00 8.000.000.000,00
30.000.000.000,00 30.000.000.000,00
32.316.502.968,00 32.316.502.968,00
13.793.750.000,00 13.793.750.000,00
40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00
47,87% 47,87%
3,36% 3,36%
12,60% 12,60%
13,57% 13,57%
5,79% 5,79%
16,80% 16,80% 16,80%
Função %
Actividade PermanenteProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaReservas
106.197.127.968,00 5.100.000.000,00 17.000.000.000,00
796.875.000,00 8.056.250.000,00 40.000.000.000,00 60.909.127.896,00
44,61% 2,14% 7,14% 0,33% 3,38%
16,80% 25,59%
%Programa Valor
Valor
Valor
DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA
238.059.380.864,00 100,00%Total Geral:
238.059.380.864,00 100,00%Total Geral:
238.059.380.864,00Total Geral: 100,00%
DESPESAS POR FUNÇÃO
DESPESAS POR PROGRAMA
Reservas OrçamentaisÓrgão:
Abastecimento Logístico-Pacote AlimentarAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social
4.000.000.000,00 30.000.000.000,00 60.909.127.896,00
637.500.000,00
1,68% 12,60% 25,59% 0,27%
%Projecto / Actividade Valor 238.059.380.864,00 100,00%Total Geral:
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO
Página :
10/02/2015Emissão :
Exercício : 2015
330
3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro9 - Reservas 91 - Reserva Orçamental
137.150.252.968,00 61.519.627.968,00 75.630.625.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 60.909.127.896,00 60.909.127.896,00
Reservas Orçamentais
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
% ValorUnidade Orçamental / Natureza
57,61% 25,84% 31,77% 16,80% 16,80% 25,59% 25,59%
238.059.380.864,00 100,00%
Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaPacote Logistico-AlimentaçãoPlano Executivo De Apoio A JuventudePrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProjecto "Ajuda Ao Trabalho"Projecto De Combate A MaláriaRegisto Do Património Imobiliário Do EstadoUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário
17.000.000.000,00 1.700.000.000,00 17.000.000.000,00 40.000.000.000,00 4.000.000.000,00 8.056.250.000,00 31.519.627.968,00 3.400.000.000,00 796.875.000,00
17.000.000.000,00 2.040.000.000,00
7,14% 0,71% 7,14%
16,80% 1,68% 3,38%
13,24% 1,43% 0,33% 7,14% 0,86%
%Projecto / Actividade Valor
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO