274
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : 10/02/2015 Emissão : Exercício : 2015 57 3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes 4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 414 - Compra De Activos Intangíveis 20.992.430.811,00 16.101.275.417,00 16.101.275.417,00 391.614.561,00 391.614.561,00 4.492.760.177,00 416.617.581,00 4.076.142.596,00 6.780.656,00 6.780.656,00 718.374.220,00 718.374.220,00 718.374.220,00 96,69% 74,16% 74,16% 1,80% 1,80% 20,69% 1,92% 18,77% 0,03% 0,03% 3,31% 3,31% 3,31% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 21.710.805.031,00 20.644.384.570,00 1.066.420.461,00 100,00% 95,09% 4,91% Função % Actividade Permanente 21.710.805.031,00 100,00% % Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 20.992.430.811,00 16.101.275.417,00 391.614.561,00 4.492.760.177,00 6.780.656,00 718.374.220,00 718.374.220,00 Assembleia Nacional DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % Valor Unidade Orçamental / Natureza 96,69% 74,16% 1,80% 20,69% 0,03% 3,31% 3,31% 21.710.805.031,00 100,00% 21.710.805.031,00 100,00% Total Geral: 21.710.805.031,00 100,00% Total Geral: 21.710.805.031,00 Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Assembleia Nacional Órgão: Defesa Dos Direitos E Garantias Dos Cidadãos Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 1.066.420.461,00 20.644.384.570,00 4,91% 95,09% % Projecto / Actividade Valor 21.710.805.031,00 100,00% Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

57

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 414 - Compra De Activos Intangíveis

20.992.430.811,00 16.101.275.417,00 16.101.275.417,00

391.614.561,00 391.614.561,00

4.492.760.177,00 416.617.581,00

4.076.142.596,00 6.780.656,00 6.780.656,00

718.374.220,00 718.374.220,00 718.374.220,00

96,69% 74,16% 74,16%

1,80% 1,80%

20,69% 1,92%

18,77% 0,03% 0,03% 3,31% 3,31% 3,31%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos

21.710.805.031,00 20.644.384.570,00 1.066.420.461,00

100,00% 95,09% 4,91%

Função %

Actividade Permanente 21.710.805.031,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

20.992.430.811,00 16.101.275.417,00

391.614.561,00 4.492.760.177,00

6.780.656,00 718.374.220,00 718.374.220,00

Assembleia Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

96,69% 74,16%

1,80% 20,69%

0,03% 3,31% 3,31%

21.710.805.031,00 100,00%

21.710.805.031,00 100,00%Total Geral:

21.710.805.031,00 100,00%Total Geral:

21.710.805.031,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Assembleia NacionalÓrgão:

Defesa Dos Direitos E Garantias Dos CidadãosDesenvolvimento Da Actividade Legislativa

1.066.420.461,00 20.644.384.570,00

4,91% 95,09%

%Projecto / Actividade Valor 21.710.805.031,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

58

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

10.150.625.445,00 3.770.339.004,00 3.770.339.004,00 144.455.567,00 144.455.567,00

5.796.600.037,00 983.902.143,00

4.812.697.894,00 439.230.837,00 439.230.837,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00

99,76% 37,06% 37,06%

1,42% 1,42%

56,97% 9,67%

47,30% 4,32% 4,32% 0,24% 0,24% 0,24%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais

8.485.761.465,00 8.485.761.465,00

667.642.774,00 667.642.774,00 667.642.774,00

1.021.221.206,00 1.021.221.206,00

83,40% 83,40%

6,56% 6,56% 6,56%

10,04% 10,04%

Função %

Actividade Permanente 10.174.625.445,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços

106.671.406,00 5.052.419,00

101.618.987,00

Gabinete Para Política E Formação De Quadros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 4,74%

95,26%

106.671.406,00 100,00%

10.174.625.445,00 100,00%Total Geral:

10.174.625.445,00 100,00%Total Geral:

10.174.625.445,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Presidência Da RepúblicaÓrgão:

Administração E Gestão Da Politica OrçamentalAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoEncargos C/Grupo Técnico De Apoio À Comissão EconómicaEncargos C/Grupo Técnico De Apoio Á Comissão Para Económia Real Encargos Com A Expo Yeosu-Coreia 2012Espólio Do Dr. António Agostinho NetoManutenção E Conservação Do Memorial Agostinho Neto

139.054.203,00 8.319.134.610,00

65.453.400,00 109.477.110,00 959.000.000,00 4.414.230,00

578.091.892,00

1,37% 81,76% 0,64% 1,08% 9,43% 0,04% 5,68%

%Projecto / Actividade Valor 10.174.625.445,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

59

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços

582.506.122,00 132.014.989,00 12.774.170,00 437.506.122,00

210.841,00

8.900.476.549,00 3.355.822.408,00 131.681.397,00

4.973.952.748,00 439.019.996,00 24.000.000,00 24.000.000,00

560.971.368,00 277.449.188,00 283.522.180,00

Memorial Dr. António Agostinho Neto

Secretaria Geral Da Presidência Da República

Unidade Técnica De Gestão Do Plano Nacional De Formação De Quadros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 22,66%

2,19% 75,11%

0,04%

99,73% 37,60%

1,48% 55,73%

4,92% 0,27% 0,27%

100,00% 49,46% 50,54%

582.506.122,00

8.924.476.549,00

560.971.368,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 414 - Compra De Activos Intangíveis

2.524.496.017,00 1.683.186.638,00 1.683.186.638,00

90.000.000,00 90.000.000,00

741.309.379,00 83.449.855,00 657.859.524,00 10.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

99,53% 66,36% 66,36%

3,55% 3,55%

29,23% 3,29%

25,94% 0,39% 0,39% 0,47% 0,47% 0,47%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

2.536.496.017,00 2.536.496.017,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 2.536.496.017,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.524.496.017,00 1.683.186.638,00

90.000.000,00 741.309.379,00 10.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

Tribunal Constitucional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,53% 66,36%

3,55% 29,23%

0,39% 0,47% 0,47%

2.536.496.017,00 100,00%

2.536.496.017,00 100,00%Total Geral:

2.536.496.017,00 100,00%Total Geral:

2.536.496.017,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal ConstitucionalÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialServiços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça

2.199.597.517,00 336.898.500,00

86,72% 13,28%

%Projecto / Actividade Valor 2.536.496.017,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes

2.238.140.746,00 1.043.849.685,00 1.043.849.685,00

96.559.610,00 96.559.610,00

1.097.581.451,00 108.458.613,00 989.122.838,00

150.000,00 150.000,00

100,00% 46,64% 46,64%

4,31% 4,31%

49,04% 4,85%

44,19% 0,01% 0,01%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

2.238.140.746,00 2.238.140.746,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 2.238.140.746,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

2.238.140.746,00 1.043.849.685,00

96.559.610,00 1.097.581.451,00

150.000,00

Tribunal Supremo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 46,64%

4,31% 49,04%

0,01%

2.238.140.746,00 100,00%

2.238.140.746,00 100,00%Total Geral:

2.238.140.746,00 100,00%Total Geral:

2.238.140.746,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal SupremoÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

2.226.130.246,00 12.010.500,00

99,46% 0,54%

%Projecto / Actividade Valor 2.238.140.746,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços

2.281.959.088,00 701.927.069,00 701.927.069,00 56.154.156,00 56.154.156,00

1.523.877.863,00 58.401.864,00

1.465.475.999,00

100,00% 30,76% 30,76%

2,46% 2,46%

66,78% 2,56%

64,22%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

2.281.959.088,00 2.281.959.088,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Capacitação Institucional

1.180.306.779,00 1.101.652.309,00

51,72% 48,28%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

2.281.959.088,00 701.927.069,00 56.154.156,00

1.523.877.863,00

Tribunal De Contas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 30,76%

2,46% 66,78%

2.281.959.088,00 100,00%

2.281.959.088,00 100,00%Total Geral:

2.281.959.088,00 100,00%Total Geral:

2.281.959.088,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal De ContasÓrgão:

Controlo Externo Das Finanças PúblicasDesenvolvimento Do Sistema Integrado De Gestão Do Tribunal De Contas

1.180.306.779,00 1.101.652.309,00

51,72% 48,28%

%Projecto / Actividade Valor 2.281.959.088,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

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Exercício : 2015

63

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços

3.117.359.713,00 2.481.120.914,00 2.481.120.914,00 115.364.780,00 115.364.780,00

520.874.019,00 79.287.289,00 441.586.730,00

100,00% 79,59% 79,59%

3,70% 3,70%

16,71% 2,54%

14,17%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

3.117.359.713,00 3.117.359.713,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico Profissional

3.028.023.013,00 89.336.700,00

97,13% 2,87%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3.117.359.713,00 2.481.120.914,00 115.364.780,00 520.874.019,00

Supremo Tribunal Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 79,59%

3,70% 16,71%

3.117.359.713,00 100,00%

3.117.359.713,00 100,00%Total Geral:

3.117.359.713,00 100,00%Total Geral:

3.117.359.713,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Supremo Tribunal MilitarÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialFormação De PessoalManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

3.011.652.013,00 89.336.700,00 16.371.000,00

96,61% 2,87% 0,53%

%Projecto / Actividade Valor 3.117.359.713,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

64

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 414 - Compra De Activos Intangíveis

1.308.087.028,00 334.629.873,00 334.629.873,00 24.056.653,00 24.056.653,00

947.563.299,00 249.461.458,00 698.101.841,00 1.837.203,00 1.837.203,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

97,76% 25,01% 25,01%

1,80% 1,80%

70,81% 18,64% 52,17%

0,14% 0,14% 2,24% 2,24% 2,24%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

1.224.986.876,00 1.224.986.876,00

113.100.152,00 113.100.152,00

91,55% 91,55%

8,45% 8,45%

Função %

Actividade Permanente 1.338.087.028,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.308.087.028,00 334.629.873,00 24.056.653,00 947.563.299,00 1.837.203,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Gabinete Do Vice-Presidente Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

97,76% 25,01%

1,80% 70,81%

0,14% 2,24% 2,24%

1.338.087.028,00 100,00%

1.338.087.028,00 100,00%Total Geral:

1.338.087.028,00 100,00%Total Geral:

1.338.087.028,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete Do Vice-Presidente Da RepúblicaÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaEncargos C/A Comissão Nac. Estudo Revital. Educ. Física E Desporto Escolar

1.177.542.936,00 113.100.152,00 47.443.940,00

88,00% 8,45% 3,55%

%Projecto / Actividade Valor 1.338.087.028,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

65

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços

207.853.509,00 207.853.509,00 24.858.386,00 182.995.123,00

100,00% 100,00% 11,96% 88,04%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

207.853.509,00 207.853.509,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 207.853.509,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

207.853.509,00 207.853.509,00

Conselho Superior Da Magistratura Judicial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

207.853.509,00 100,00%

207.853.509,00 100,00%Total Geral:

207.853.509,00 100,00%Total Geral:

207.853.509,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Conselho Superior Da Magistratura JudicialÓrgão:

Administração Dos Serviços De Justiça 207.853.509,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 207.853.509,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

66

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

175.955.718,00 148.776.553,00 148.776.553,00 5.000.000,00 5.000.000,00

22.179.165,00 6.607.687,00 15.571.478,00 139.875.000,00 139.875.000,00 139.875.000,00

55,71% 47,11% 47,11%

1,58% 1,58%

7,02% 2,09% 4,93%

44,29% 44,29% 44,29%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

315.830.718,00 315.830.718,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 315.830.718,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

175.955.718,00 148.776.553,00 5.000.000,00 22.179.165,00 139.875.000,00 139.875.000,00

Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério Público

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

55,71% 47,11%

1,58% 7,02%

44,29% 44,29%

315.830.718,00 100,00%

315.830.718,00 100,00%Total Geral:

315.830.718,00 100,00%Total Geral:

315.830.718,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério PúblicoÓrgão:

Aquisição De Viatura Para Magistrados Do Ministério PúblicoDefesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juízo

139.875.000,00 175.955.718,00

44,29% 55,71%

%Projecto / Actividade Valor 315.830.718,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

67

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

465.756.387.189,00 285.993.256.625,00 24.920.992.233,00 261.069.464.392,00

2.800.000,00 15.651.930.225,00 15.651.930.225,00

38.177.610.059,00 32.060.482.103,00 6.117.127.956,00

125.933.590.280,00 125.933.590.280,00 11.487.086.622,00 11.487.086.622,00 11.487.086.622,00

97,59% 59,93%

5,22% 54,70%

0,00% 3,28% 3,28%

8,00% 6,72% 1,28%

26,39% 26,39%

2,41% 2,41% 2,41%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.04.00 - Relações Exteriores

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice

1.449.864.855,00 1.449.864.855,00

354.515.086.202,00 351.515.158.829,00 2.999.927.373,00

3.538.578,00 3.538.578,00

121.274.984.176,00 121.274.984.176,00

0,30% 0,30%

74,28% 73,66% 0,63%

0,00% 0,00%

25,41% 25,41%

Função %

Actividade PermanenteProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

466.529.891.824,00 10.689.949.623,00

23.632.364,00

97,76% 2,24% 0,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

477.243.473.811,00 100,00%Total Geral:

477.243.473.811,00 100,00%Total Geral:

477.243.473.811,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Defesa NacionalÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApetrechamento De Salas De AulasAquisição De Equipamentos EssenciaisCooperação Tecnico MilitarEvacuações MédicasExercício Militar ConjuntoPacote Logistico-AlimentaçãoPacote Logistico-Equipamentos Meios Médicos

432.273.322.375,00 738.649.088,00 696.620.382,00 127.500.000,00 161.036.943,00

1.293.892.294,00 18.721.248.449,00

349.954.437,00

92,66% 0,16% 0,15% 0,03% 0,03% 0,28% 4,01% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor 466.529.891.824,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

68

3 - Despesas Correntes 165.224.419.995,00

Estado Maior Do Exército

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00%

165.224.419.995,00 100,00%

Pacote Logistico-Meios De Aquartelamento E Equipamento De CozinhaPacote Logistico-Vestuário E CalçadosPacote Logisticos- MédicamentosPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Coesão MilitarRastreio Médico Dos MilitaresRecenseamento, Recrutamento E Mobilizações MilitarReuniões Bi E Multilaterais Do Minden

1.004.257.250,00 890.040.369,00

2.083.116.201,00 83.466.790,00 315.574.279,00

6.702.233.578,00 759.021.292,00 261.958.097,00 25.500.000,00 42.500.000,00

0,22% 0,19% 0,45% 0,02% 0,07% 1,44% 0,16% 0,06% 0,01% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.713.581.987,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Huambo

Icolo E Bengo

Luanda

Malange

Moxico

Quiçama

Soio

Viana

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Uíge

Vários Municípios-Zaire

27.198.058,00

3.998.855,00

147.059.721,00

10.230.632.364,00

10.152.106,00

3.891.472,00

62.699.716,00

45.694.722,00

24.227.868,00

24.711.757,00

108.603.591,00

24.711.757,00

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Construção Apetrechamento Hospital Militar Principal -LuandaOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais LuandaOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

27.198.058,00

3.998.855,00

147.059.721,00

10.207.000.000,00 23.632.364,00

10.152.106,00

3.891.472,00

29.827.057,00 32.872.659,00

45.694.722,00

24.227.868,00

24.711.757,00

108.603.591,00

24.711.757,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

69

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

118.907.986.852,00 77.868.484.819,00 3.157.945.293,00 33.225.985.223,00 4.655.571.517,00 1.646.325.529,00 1.646.325.529,00

28.591.353.921,00 26.867.436.164,00 1.033.319.998,00 690.510.045,00

87.714,00

19.540.446.569,00 18.082.231.310,00

962.703.269,00 495.010.419,00

501.571,00

133.492.179.852,00 9.350.081.435,00 882.709.889,00

1.982.918.505,00 121.276.470.023,00 9.840.761.093,00 9.840.761.093,00

Estado Maior General

Força Aérea Nacional

Marinha De Guerra Angolana

Ministério Da Defesa Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,63% 64,59%

2,62% 27,56%

3,86% 1,37% 1,37%

100,00% 93,97%

3,61% 2,42% 0,00%

100,00% 92,54%

4,93% 2,53% 0,00%

93,13% 6,52% 0,62% 1,38%

84,61% 6,87% 6,87%

120.554.312.381,00

28.591.353.921,00

19.540.446.569,00

143.332.940.945,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

70

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

329.833.856.445,00 265.118.131.468,00 10.593.282.053,00 254.524.849.415,00 17.644.774.436,00 17.644.774.436,00

31.422.581.105,00 23.799.129.449,00 7.623.451.656,00 15.648.369.436,00 15.648.369.436,00 2.827.477.965,00 2.827.477.965,00 2.827.477.965,00

99,15% 79,70%

3,18% 76,51%

5,30% 5,30%

9,45% 7,15% 2,29% 4,70% 4,70% 0,85% 0,85% 0,85%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

391.515.637,00 391.515.637,00

1.788.629.978,00 1.788.629.978,00

328.918.082.442,00 314.357.225,00 591.113.049,00 762.683.759,00 31.004.701,00

327.218.923.708,00

21.807.420,00 21.807.420,00

1.541.298.933,00 23.508.083,00

1.517.790.850,00

0,12% 0,12%

0,54% 0,54%

98,87% 0,09% 0,18% 0,23% 0,01%

98,36%

0,01% 0,01%

0,46% 0,01% 0,46%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate A CriminalidadePrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

330.146.844.212,00 11.029.224,00 2.461.048,00

1.673.560.578,00 148.750.000,00 6.075.892,00

672.613.456,00

99,24% 0,00% 0,00% 0,50% 0,04% 0,00% 0,20%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

332.661.334.410,00 100,00%Total Geral:

332.661.334.410,00 100,00%Total Geral:

332.661.334.410,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do InteriorÓrgão:

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

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10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

71

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAbastecimento Logístico-Pacote AlimentarAdministração E Gestão Dos Serv.De Migração E Controlo FronteiriçoAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção CivilAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção Contra IncêndiosAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços PrisionaisApoio Em Situações De Calamidades NaturaisCriação E Instalação Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/MinintImplementação De Laboratório ForenseManutenção Dos Meios AéreosPacote Logístico-Aquisição De Vestuário E CalçadoPrograma De Desarmamento Da População CivilRepatriamento Dos Imigrantes Ilegais

579.964.499,00 15.746.977.999,00

599.995.167,00 219.566.516,00 89.671.415,00 581.361.260,00

306.212.972.716,00 495.685.989,00

1.552.495.850,00 268.884.743,00 148.750.000,00 727.196.047,00

2.570.231.972,00 403.677.637,00 98.162.402,00

0,18% 4,77% 0,18% 0,07% 0,03% 0,18%

92,71% 0,15% 0,47% 0,08% 0,05% 0,22% 0,78% 0,12% 0,03%

%Projecto / Actividade Valor 330.295.594.212,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.365.740.198,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Baía Farta

Bocoio

Buco Zau

Cabinda

Caculama

Cambambe

Caungula

Cazenga

Cazengo

Cuito

5.886.123,00

11.270.584,00

49.721.105,00

175.091,00

8.685.804,00

5.514.612,00

55.085.847,00

5.514.612,00

2.560.600,00

35.467.025,00

66.740.952,00

Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ Bengo

Construção Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª Fase

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau

Construção E Apetrechamento Da Base De Helicópteros De CabindaConstrução E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De CabindaConstrução Apetrechamento Do Centro Médico De Cabinda

Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Tembo Alongo Malanje

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Kansari Da Lunda Norte

Outros Projectos

Construção Da Direcção Provincial Investigação Criminal Do Cuanza- Norte

Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Do BiéConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do BiéOutros Projectos

5.886.123,00

11.270.584,00

49.721.105,00

175.091,00

4.081.916,00 1.024.144,00 3.579.744,00

5.514.612,00

55.085.847,00

5.514.612,00

2.560.600,00

35.467.025,00

681.507,00 6.075.892,00 59.983.553,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

72

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dande

Huambo

Ingombota

Lobito

Luanda

Lubango

Lucapa

Malange

Menongue

Moxico

Muconda

Ombadja

Quiçama

Saurimo

Soio

Sumbe

Uíge

7.972.407,00

31.569.072,00

15.077.093,00

23.540.742,00

1.697.068.661,00

55.014.410,00

53.233.314,00

2.920.754,00

9.335.095,00

22.735.838,00

5.514.612,00

20.008.040,00

12.170.414,00

18.434.477,00

4.396.663,00

40.967.228,00

28.998.841,00

Construção E Apetrechamento Do Destacamento Na Província Do BengoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Bengo

Construção E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/MinintOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Const. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De LuandaOutros Projectos

Reabilitação E Apetrechamento Da Delegação Provincial Do Minint/HuílaOutros Projectos

Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda NorteOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do MoxicoConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do Moxico

Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Chiluange-Muconda/L. Sul

Outros Projectos

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Da Lunda SulConstrução Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda SulOutros Projectos

Outros Projectos

Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Cuanza SulOutros Projectos

Const. Apet. Direcção De Investigação Criminal Do Uíge

7.563.703,00 408.704,00

9.535.758,00 22.033.314,00

15.077.093,00

23.540.742,00

23.508.083,00 1.673.560.578,00

12.287.068,00 42.727.342,00

37.227.303,00 16.006.011,00

2.920.754,00

9.335.095,00

16.659.946,00 6.075.892,00

5.514.612,00

20.008.040,00

12.170.414,00

6.075.892,00 10.087.055,00 2.271.530,00

4.396.663,00

37.938.897,00 3.028.331,00

26.537.793,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

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10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

73

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

5.755.876.412,00 5.755.876.412,00

50.768.366,00 50.768.366,00

23.161.487,00 23.161.487,00

29.440.179,00 29.440.179,00

61.497.058,00 61.497.058,00

27.949.143,00 27.949.143,00

226.637.537,00 226.637.537,00

29.250.859,00 29.250.859,00

Comando Geral Da Polícia Nacional

Delegação Provincial Do Interior Da Huíla

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul

Delegação Provincial Do Interior De Benguela

Delegação Provincial Do Interior De Cabinda

Delegação Provincial Do Interior De Luanda

Delegação Provincial Do Interior De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

5.755.876.412,00

50.768.366,00

23.161.487,00

29.440.179,00

61.497.058,00

27.949.143,00

226.637.537,00

29.250.859,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Viana

Vários Municípios-Bengo

38.148.700,00

32.011.482,00

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em LuandaConstrução Apetrechamento Da Divisão De VianaOutros Projectos

Const. Apet. Direcção Investigação Criminal Bengo

2.461.048,00

6.272.530,00 16.485.665,00 15.390.505,00

32.011.482,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

74

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

24.512.255,00 24.512.255,00

41.975.169,00 41.975.169,00

16.465.110,00 16.465.110,00

41.680.369,00 41.680.369,00

37.637.321,00 37.637.321,00

28.055.270,00 28.055.270,00

45.874.570,00 45.874.570,00

39.896.736,00 39.896.736,00

35.415.366,00 35.415.366,00

28.868.432,00 28.868.432,00

21.314.937,00 21.314.937,00

Delegação Provincial Do Interior Do Bengo

Delegação Provincial Do Interior Do Bié

Delegação Provincial Do Interior Do C.Cubango

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial Do Interior Do Cunene

Delegação Provincial Do Interior Do Huambo

Delegação Provincial Do Interior Do Moxico

Delegação Provincial Do Interior Do Namibe

Delegação Provincial Do Interior Do Uíge

Delegação Provincial Do Interior Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

24.512.255,00

41.975.169,00

16.465.110,00

41.680.369,00

37.637.321,00

28.055.270,00

45.874.570,00

39.896.736,00

35.415.366,00

28.868.432,00

21.314.937,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

75

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

261.909.199,00 261.909.199,00

321.585.029.975,00 265.118.131.468,00 17.644.774.436,00 23.173.754.635,00 15.648.369.436,00 2.827.477.965,00 2.827.477.965,00

572.149.895,00 572.149.895,00

486.467.587,00 486.467.587,00

362.023.213,00 362.023.213,00

Direcção Nacional De Investigação Criminal

Ministério Do Interior

Serviços De Bombeiros

Serviços De Migração E Estrangeiros

Serviços Prisionais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

99,13% 81,72%

5,44% 7,14% 4,82% 0,87% 0,87%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

261.909.199,00

324.412.507.940,00

572.149.895,00

486.467.587,00

362.023.213,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

76

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos

4.661.383.634,00 4.661.383.634,00 166.515.421,00

4.494.868.213,00

100,00% 100,00%

3,57% 96,43%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

25.737.013.216,00 15.803.482.758,00 15.797.901.794,00

5.580.964,00 1.403.604.882,00 1.403.604.882,00

8.477.133.888,00 768.627.802,00

7.708.506.086,00 52.791.688,00 52.791.688,00 148.020.017,00 148.020.017,00 47.010.487,00 101.009.530,00

99,43% 61,05% 61,03%

0,02% 5,42% 5,42%

32,75% 2,97%

29,78% 0,20% 0,20% 0,57% 0,57% 0,18% 0,39%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.04.00 - Relações Exteriores

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça

24.488.492.521,00 53.834.069,00

24.434.658.452,00

268.999.091,00 268.999.091,00 268.999.091,00

1.046.447.469,00 115.506.308,00 930.941.161,00

81.094.152,00 81.094.152,00 38.450.142,00 42.644.010,00

94,60% 0,21%

94,40%

1,04% 1,04% 1,04%

4,04% 0,45% 3,60%

0,31% 0,31% 0,15% 0,16%

Função %

Actividade Permanente 25.885.033.233,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

25.885.033.233,00 100,00%Total Geral:

25.885.033.233,00 100,00%Total Geral:

25.885.033.233,00Total Geral: 100,00%

4.661.383.634,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das Relações ExterioresÓrgão:

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

77

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

268.999.091,00 217.914.836,00 20.211.649,00 30.811.726,00

60.880,00

2.819.055.446,00 1.809.239.386,00 133.586.043,00 876.009.417,00

220.600,00 100.000.000,00 100.000.000,00

22.648.958.679,00 13.776.328.536,00 1.249.807.190,00 7.570.312.745,00

52.510.208,00 48.020.017,00 48.020.017,00

Instituto Superior De Relações Internacionais

Ministério Das Relações Exteriores

Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 81,01%

7,51% 11,45%

0,02%

96,57% 61,98%

4,58% 30,01%

0,01% 3,43% 3,43%

99,79% 60,70%

5,51% 33,35%

0,23% 0,21% 0,21%

268.999.091,00

2.919.055.446,00

22.696.978.696,00

100,00%

100,00%

100,00%

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalDesenvolvimento Da Actividade Diplomática NacionalEncargos C/ A Presença Da R.A. Como Membro N/ Perm. Do C.S. Da O.N.U.Encargos Com A Escola ConsularFuncionamento Da Adpa.Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da GuinéPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisReuniões Das Comissões Bilaterais E Missões TécnicasServiços No Exterior

53.834.069,00 63.750.000,00

25.404.956.992,00 47.010.487,00 6.119.060,00 8.500.000,00 38.250.000,00 191.767.250,00 44.301.894,00 26.451.150,00

92.331,00

0,21% 0,25%

98,15% 0,18% 0,02% 0,03% 0,15% 0,74% 0,17% 0,10% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor 25.885.033.233,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

78

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

3.399.829.816,00 596.777.509,00 596.777.509,00 43.356.143,00 43.356.143,00

2.758.800.611,00 244.306.302,00

2.514.494.309,00 895.553,00 895.553,00

1.912.595.435,00 1.912.595.435,00 1.892.195.435,00

20.400.000,00

64,00% 11,23% 11,23%

0,82% 0,82%

51,93% 4,60%

47,33% 0,02% 0,02%

36,00% 36,00% 35,62%

0,38%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.02 - Indústria Transformadora

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

830.377.313,00 830.377.313,00

3.044.014,00 3.044.014,00

4.348.591,00 4.348.591,00

351.087.493,00 351.087.493,00

4.123.567.840,00 111.605.746,00 111.605.746,00

47.711.524,00 47.711.524,00

3.362.849.299,00 3.362.849.299,00 601.401.271,00

15,63% 15,63%

0,06% 0,06%

0,08% 0,08%

6,61% 6,61%

77,62% 2,10% 2,10%

0,90% 0,90%

63,30% 63,30% 11,32%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioPrograma Angola InvestePrograma Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Deslocação IndustrialPrograma De Diversificação Da Produção Nacional

1.142.577.361,00 250.276.289,00 133.176.784,00 111.605.746,00

1.203.599.495,00 721.064.670,00 47.711.524,00 6.724.418,00

691.695.380,00

21,51% 4,71% 2,51% 2,10%

22,66% 13,57% 0,90% 0,13%

13,02%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

5.312.425.251,00 100,00%Total Geral:

5.312.425.251,00 100,00%Total Geral:

5.312.425.251,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da EconomiaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

79

Programa De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Reconversão Da Economia InformalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

41.042.557,00 4.348.591,00

273.745.947,00 684.856.489,00

0,77% 0,08% 5,15%

12,89%

%Programa Valor

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

219.754.579,00 93.083.499,00 10.540.287,00 116.130.793,00

1.050.464.668,00 99.115.722,00 6.519.743,00

Instituto Do Fomento Empresarial

Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 42,36%

4,80% 52,85%

70,24% 6,63% 0,44%

219.754.579,00

1.495.543.838,00

100,00%

100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Fortal.E Modernização .Das Pequenas E Med.EmpresasAdmin. E Fiscalização Da Actividade Do Sector Empresarial PúblicoAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialAdministração E Gestão Da Política EconómicaApoio Ao EmpreendedorismoPrograma De Crédito AgrícolaPrograma De Desenvolvim.Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Desenvolvimento Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Deslocalização Industrial

721.064.670,00 198.967.647,00 139.901.202,00 943.609.714,00 568.532.396,00 41.042.557,00 774.479.168,00 134.333.878,00 691.695.380,00

17,11% 4,72% 3,32%

22,39% 13,49% 0,97%

18,38% 3,19%

16,42%

%Projecto / Actividade Valor 4.213.626.612,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.098.798.639,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Viana 1.098.798.639,00

Const. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De VianaConclusão Da Vedação Da Reserva Industrial De VianaConclusão Da Nave De Apoio Aos Serviços De ManutençãoConstrução De 2 Edifícios Modulares De Apoio EmpresarialConstrução Do Posto Médico Da Zee - VianaConclusão Via Acesso Ao Pólo Comercial E 2ª Via Da Pista Da Radial A1Const. Infra-Estrut. 3º E 4º Quadrante Da Reserva Indust. VianaConst. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De VianaConstrução Do Edificio Da Polícia Da Zee - VianaConclusão De 5 Edifícios Sede Da Reserva Industrial De VianaConstrução Do Gabinete De Apoio À Actividade EmpresarialElaboração Do Plano Director Da Reserva Industrial De Viana

187.259.110,00 50.317.934,00 12.699.245,00 29.002.207,00 4.348.591,00

111.605.746,00 351.087.493,00 30.053.026,00 3.044.014,00

271.264.205,00 405.544,00

47.711.524,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

80

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

198.967.647,00 125.615.447,00 8.473.581,00 64.602.345,00

276.274,00

1.930.642.922,00 278.962.841,00 17.822.532,00

1.633.257.549,00 600.000,00

1.467.516.265,00 1.467.516.265,00

Instituto Para O Sector Empresarial Público

Ministério Da Economia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 63,13%

4,26% 32,47%

0,14%

56,81% 8,21% 0,52%

48,06% 0,02%

43,19% 43,19%

198.967.647,00

3.398.159.187,00

100,00%

100,00%

Page 25: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

81

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

58.881.333.721,00 28.990.900.955,00 28.990.900.955,00

632.846.840,00 632.846.840,00

29.237.036.432,00 4.573.996.505,00 24.663.039.927,00

20.549.494,00 20.549.494,00

5.710.127.211,00 5.710.127.211,00 5.164.216.387,00 545.910.824,00

91,16% 44,88% 44,88%

0,98% 0,98%

45,26% 7,08%

38,18% 0,03% 0,03% 8,84% 8,84% 8,00% 0,85%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

63.141.338.413,00 3.978.957.879,00 54.734.970.778,00 4.427.409.756,00

596.583.731,00 596.583.731,00

853.538.788,00 853.538.788,00 853.538.788,00

97,75% 6,16%

84,74% 6,85%

0,92% 0,92%

1,32% 1,32% 1,32%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Reforma Da Administração E Do Sistema TributárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

42.765.749.840,00 5.539.895.782,00 509.014.606,00

10.935.610.807,00 4.841.189.897,00

66,21% 8,58% 0,79%

16,93% 7,50%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

64.591.460.932,00 100,00%Total Geral:

64.591.460.932,00 100,00%Total Geral:

64.591.460.932,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das FinançasÓrgão:

Actividade PermanenteAcções De Divulgação Da Matéria Fiscal E Das Finanças PúblicasAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Capacitação De QuadrosManutenção E Conservação De Infra-Estruturas MinfinModernizacão Das Alfândegas De Angola

3.289.606.983,00 105.074.071,00

42.578.652.724,00 580.656.820,00 193.812.358,00

1.503.890.681,00 3.959.273.558,00

5,55% 0,18%

71,87% 0,98% 0,33% 2,54% 6,68%

%Projecto / Actividade Valor 59.241.256.429,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

82

Projecto De Apoio À Gestão Financeira - PagefProjecto De Reforma Fiscal AngolanaRegulação Da Actividade De JogosRegulação Da Actividade Financeira Não Bancária

95.552.268,00 4.630.972.338,00 106.125.445,00

2.197.639.183,00

0,16% 7,82% 0,18% 3,71%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.350.204.503,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Baía Farta

Cabinda

Catumbela

Chinguar

Chitato

Cuito

Dirico

Estrutura Central

Huambo

Lobito

Luanda

Luau

Lubango

Mbanza Congo

237.900.000,00

161.699.520,00

172.944.444,00

11.510.564,00

10.680.409,00

16.296.915,00

347.658.057,00

1.613.915.098,00

266.547.699,00

326.211.016,00

167.895.276,00

168.875.200,00

596.583.731,00

24.281.805,00

Construção Do Posto Aduaneiro Da Baia Farta

20120024 - Construção Edifício Direcção Regional Alfãndegas Cabinda

Construção Da Delegação Aduaneira Do Aeroporto De Catumbela

Reabilitação Repartição Fiscal Chinguar

Construção Edificio Delegação Provincial Finanças Lunda Norte

Repartição Fiscal Do Cuito Bié

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Mucusso

20130001 - Reabilitação Do Edifício Para Futura Autoridade Tributária, Em LuandaAquisição Instalações No Edifício Muxima PlazaReabilitação Edifício Marginal MinfinEstudos Projectos E FiscalizaçãoConstrução Do Edificio Para A Policia Fiscal Portuária De LuandaConstrução Do Posto Aduaneiro Do QuimbataReabilitação Da Delegação Aduaneira Do SoyoReabilitação Do Edificio Do Serviço Regional Das Alfândegas De Luanda

Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do Huambo

20120013 - Construção Do Armazém, Escritórios E Parque De Verificação Do Lobito

20120018 - Construção Da Delegação Aduaneira Da Grupagem Em Luanda

20120023 - Construção Posto Aduaneiro Luau

Construção Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop Huila

Reabilitação Delegação Repartição Fiscal Zaire Mbanza Congo

237.900.000,00

161.699.520,00

172.944.444,00

11.510.564,00

10.680.409,00

16.296.915,00

347.658.057,00

738.120.000,00 509.014.606,00 306.102.880,00 10.677.612,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00

266.547.699,00

326.211.016,00

167.895.276,00

168.875.200,00

596.583.731,00

24.281.805,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

83

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

40.356.972.987,00 23.357.862.007,00

248.024.627,00 16.745.444.213,00

5.642.140,00 588.728.215,00 588.728.215,00

527.327.772,00 347.950.797,00 29.898.096,00 149.463.352,00

15.527,00

1.426.867.055,00 1.074.272.209,00

65.352.923,00 286.473.923,00

768.000,00 243.444.356,00 243.444.356,00

134.777.512,00 110.195.555,00 7.472.572,00 17.089.622,00

19.763,00

Administração Geral Tributária

Agência Angolana De Regulação E Supervisão De Seguros

Comissão Do Mercado De Capitais

Delegação Provincial De Finanças Da Huíla

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,56% 57,05%

0,61% 40,90%

0,01% 1,44% 1,44%

100,00% 65,98%

5,67% 28,34%

0,00%

85,43% 64,32%

3,91% 17,15%

0,05% 14,57% 14,57%

100,00% 81,76%

5,54% 12,68%

0,01%

40.945.701.202,00

527.327.772,00

1.670.311.411,00

134.777.512,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Moxico

Saurimo

Viana

Vários Municípios-Cuando Cubango

304.605.533,00

22.087.952,00

52.339.722,00

848.171.562,00

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Luena

Construção Repartição Fiscal Saurimo

20120006 - Construção Três Naves Armazéns De Mercadorias Em Viana

20120021 - Construção Posto Aduaneiro CatuituiConstrução Do Edifício De Inspecção Da Delegação De KatwitwiConstrução Do Edifício Do Scanner E Parques Na Delegação De Katwitwi

304.605.533,00

22.087.952,00

52.339.722,00

263.498.582,00 304.474.327,00 280.198.653,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

84

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes

173.628.878,00 51.798.913,00 3.317.330,00

118.176.155,00 336.480,00

86.581.787,00 62.518.090,00 2.502.702,00 21.239.981,00

321.014,00

301.603.337,00 257.977.187,00 16.285.436,00 27.124.499,00

216.215,00

248.775.818,00 213.271.485,00 17.210.114,00 17.594.219,00

700.000,00

102.363.007,00 87.216.229,00 3.634.948,00 11.201.934,00

309.896,00

75.072.666,00 61.393.914,00 2.636.256,00 10.576.296,00

466.200,00

142.297.719,00

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul

Delegação Provincial De Finanças De Benguela

Delegação Provincial De Finanças De Cabinda

Delegação Provincial De Finanças De Luanda

Delegação Provincial De Finanças De Malanje

Delegação Provincial De Finanças Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 29,83%

1,91% 68,06%

0,19%

100,00% 72,21%

2,89% 24,53%

0,37%

100,00% 85,54%

5,40% 8,99% 0,07%

100,00% 85,73%

6,92% 7,07% 0,28%

100,00% 85,20%

3,55% 10,94%

0,30%

100,00% 81,78%

3,51% 14,09%

0,62%

100,00%

173.628.878,00

86.581.787,00

301.603.337,00

248.775.818,00

102.363.007,00

75.072.666,00

142.297.719,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

85

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes

127.804.476,00 88.975.061,00 6.037.694,00 32.547.010,00

244.711,00

93.180.686,00 55.537.225,00 3.850.000,00 33.540.021,00

253.440,00

100.629.719,00 78.902.332,00 5.181.024,00 16.012.916,00

533.447,00

142.294.219,00 114.623.411,00 6.845.268,00 20.550.540,00

275.000,00

85.407.379,00 57.859.949,00 3.282.979,00 23.725.083,00

539.368,00

157.785.673,00 121.314.918,00 7.971.001,00 26.355.753,00 2.144.001,00

78.487.647,00

Delegação Provincial De Finanças Do Bié

Delegação Provincial De Finanças Do C.Cubango

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial De Finanças Do Cunene

Delegação Provincial De Finanças Do Huambo

Delegação Provincial De Finanças Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 69,62%

4,72% 25,47%

0,19%

100,00% 59,60%

4,13% 35,99%

0,27%

100,00% 78,41%

5,15% 15,91%

0,53%

100,00% 80,55%

4,81% 14,44%

0,19%

100,00% 67,75%

3,84% 27,78%

0,63%

100,00% 76,89%

5,05% 16,70%

1,36%

100,00%

127.804.476,00

93.180.686,00

100.629.719,00

142.294.219,00

85.407.379,00

157.785.673,00

78.487.647,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

86

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

282.405.911,00 207.147.134,00 13.765.059,00 60.964.208,00

529.510,00

78.499.179,00 53.527.059,00 2.507.049,00 22.388.843,00

76.228,00

79.176.207,00 58.465.704,00 2.955.490,00 17.389.401,00

365.612,00

242.764.408,00 174.489.387,00 11.855.778,00 56.419.243,00

251.386.561,00 135.038.419,00 15.000.000,00 100.469.742,00

878.400,00

472.002.710,00 98.386.270,00 6.250.000,00

364.425.540,00 2.940.900,00

302.466.468,00 302.466.468,00

Delegação Provincial De Finanças Do Namibe

Delegação Provincial De Finanças Do Uíge

Delegação Provincial De Finanças Do Zaire

Gabinete De Contratação Pública

Inspecção Geral De Finanças

Instituto De Formação De Finanças Públicas

Instituto De Preços E Concorrencia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 73,35%

4,87% 21,59%

0,19%

100,00% 68,19%

3,19% 28,52%

0,10%

100,00% 73,84%

3,73% 21,96%

0,46%

100,00% 71,88%

4,88% 23,24%

100,00% 53,72%

5,97% 39,97%

0,35%

60,95% 12,70%

0,81% 47,05%

0,38% 39,05% 39,05%

282.405.911,00

78.499.179,00

79.176.207,00

242.764.408,00

251.386.561,00

774.469.178,00

134.029.450,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

87

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

106.125.445,00 72.830.334,00 5.327.809,00 27.789.392,00

177.910,00

3.611.516.731,00 1.411.087.470,00

99.842.192,00 2.100.391.969,00

195.100,00 987.544.256,00 987.544.256,00

8.916.203.881,00 311.818.241,00 35.453.592,00

8.568.155.948,00 776.100,00

188.824.904,00 188.824.904,00

3.585.443.916,00 3.585.443.916,00

159.039.997,00 97.992.347,00 2.209.918,00 58.837.732,00

Instituto De Supervisão De Jogos

Ministério Das Finanças

Serviço De Tecnologias De Informação E Comunicação Das Finanças Públic

Serviço Nacional Das Alfândegas

Unidade De Gestão Da Dívida Pública

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 68,63%

5,02% 26,19%

0,17%

78,53% 30,68%

2,17% 45,67%

0,00% 21,47% 21,47%

100,00% 3,50% 0,40%

96,10% 0,01%

5,00% 5,00%

95,00% 95,00%

100,00% 61,61%

1,39% 37,00%

106.125.445,00

4.599.060.987,00

8.916.203.881,00

3.774.268.820,00

159.039.997,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 32: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

88

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

6.728.300.379,00 726.876.351,00 726.876.351,00 47.321.189,00 47.321.189,00

5.932.875.203,00 392.626.174,00

5.540.249.029,00 21.227.636,00 21.227.636,00

2.061.223.874,00 2.061.223.874,00 2.061.223.874,00

76,55% 8,27% 8,27% 0,54% 0,54%

67,50% 4,47%

63,03% 0,24% 0,24%

23,45% 23,45% 23,45%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

8.047.342.789,00 5.241.613.972,00 2.805.728.817,00

742.181.464,00 742.181.464,00

91,56% 59,63% 31,92%

8,44% 8,44%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Consolidação Do Sistema Nac.De PlaneamentoPrograma De Estratégia Nac.De Desenvolvimento EstatísticosPrograma De Modernização Do Sistema Estatísticos NacionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

4.895.760.021,00 107.921.306,00

2.125.031.845,00 2.859.901,00

344.433.658,00 1.313.517.522,00

55,70% 1,23%

24,18% 0,03% 3,92%

14,94%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

8.789.524.253,00 100,00%Total Geral:

8.789.524.253,00 100,00%Total Geral:

8.789.524.253,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Planeamento E Do Desenv. TerritorialÓrgão:

Capacitação InstitucionalPlaneamento Do Desenvolvimento NacionalRecenseamento Geral Da População E Habitação

345.853.951,00 3.691.512.111,00 1.204.247.910,00

6,60% 70,43% 22,97%

%Projecto / Actividade Valor 5.241.613.972,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.547.910.281,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 1.353.116.738,00

Estudos Fiscalização Construção Serviços Provinciais IneConstrução Novo Edifício IneApetrechamento Reprografia Cartografia Ine

1.005.726,00 1.313.517.522,00

38.593.490,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

89

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

66.855.344,00 41.806.168,00 3.370.858,00 21.277.482,00

400.836,00

2.231.749.772,00 267.228.608,00 20.839.563,00

1.923.681.601,00 20.000.000,00

4.429.695.263,00 417.841.575,00 23.110.768,00

3.987.916.120,00 826.800,00

2.061.223.874,00 2.061.223.874,00

Comité Nacional Da S.A.D.C

Instituto Nacional De Estatística

Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 62,53%

5,04% 31,83%

0,60%

100,00% 11,97%

0,93% 86,20%

0,90%

68,24% 6,44% 0,36%

61,44% 0,01%

31,76% 31,76%

66.855.344,00

2.231.749.772,00

6.490.919.137,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Luanda

76.786.633,00

2.015.715.135,00

102.291.775,00

Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MinplanProjecto Capacitação Institucional Para Redução Da Pobreza

Fiscalização Da Construção Serviços Provinciais IneProjecto Multisectorial Emergência Reabilitação-Pmer-Fases 1 E 2Construção Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine Acompanhamento Da Implementação Programa Investimento Público Nacional

Apetrechamento Dos 6 Serviços Provinciais Do Ine Nacional

12.732.400,00 64.054.233,00

1.854.175,00 742.181.464,00 203.548.393,00

1.068.131.103,00

102.291.775,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

90

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.305.185.199,00 752.245.080,00 752.245.080,00 49.165.083,00 49.165.083,00

3.503.583.116,00 513.712.929,00

2.989.870.187,00 191.920,00 191.920,00

1.570.086.946,00 1.570.086.946,00 1.570.086.946,00

73,28% 12,80% 12,80%

0,84% 0,84%

59,63% 8,74%

50,89% 0,00% 0,00%

26,72% 26,72% 26,72%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

3.987.848.326,00 3.792.763.520,00 195.084.806,00

1.575.838.575,00 13.315.160,00

1.557.922.650,00 4.600.765,00

171.837.431,00 171.837.431,00

22.830.062,00 10.122.562,00 12.707.500,00

84.852.641,00 84.355.546,00

497.095,00

17.515.110,00 17.515.110,00

14.550.000,00 14.550.000,00 14.550.000,00

67,88% 64,55% 3,32%

26,82% 0,23%

26,52% 0,08%

2,92% 2,92%

0,39% 0,17% 0,22%

1,44% 1,44% 0,01%

0,30% 0,30%

0,25% 0,25% 0,25%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio Social

3.995.596.863,00 14.550.000,00 25.801.157,00 3.521.462,00 4.958.963,00 61.992.700,00

68,01% 0,25% 0,44% 0,06% 0,08% 1,06%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

5.875.272.145,00 100,00%Total Geral:

5.875.272.145,00 100,00%Total Geral:

5.875.272.145,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Administração Do TerritórioÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

91

Programa De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação Social

1.546.217.418,00 497.095,00

83.315.331,00 4.600.765,00

126.156.445,00 8.063.946,00

26,32% 0,01% 1,42% 0,08% 2,15% 0,14%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroFinanciam. De Projectos De Âmbito SocialOrganiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do TerritórioServiço Aéreo Institucional

41.437.500,00 19.337.500,00 20.825.000,00 22.312.500,00 202.833.343,00

1.959.851.020,00 1.729.000.000,00

1,04% 0,48% 0,52% 0,56% 5,08%

49,05% 43,27%

%Projecto / Actividade Valor 3.995.596.863,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.879.675.282,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Amboim

Balombo

Baía Farta

Belize

Bibala

Bocoio

Cabinda

Cacuaco

17.558.422,00

429.770,00

28.617.081,00

3.521.462,00

16.646.928,00

18.672.845,00

17.825.555,00

53.230.557,00

20130161 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Quicunda Kuanza Sul20140353 - Construção E Apetrechamento Casa Enfermeiro Em Assango Cuanza Sul20140354 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Da Queta Cuanza Sul

Const. Apet. Residência Enfermeiro Lometi Em Benguela-FasConst.Apet.Residência Professores Elongo Em Benguela

20130100 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Calohanga Benguela20130108 - Construção E Apetrechamento Campo Polivalente No Chamumue Benguela

Const. Centro De Aconselhamento Familiar Em Cabinda/Fas

20130006 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Na Bibala NamibeConst. Apet. Escola 6 Salas Na Bibala No Namibe-Fas

20130101 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Bocoio BenguelaConst. Apet. Escola 6 Salas No Saraiva Em Benguela-Fas

Const. E Apetrechamento Posto De Saúde Na Cunha Em CabindaConst. Apet. De Uma Escola De 6 Salas Em CabindaConst. E Apet. Centro De Formação Integrado Simindele Cabinda

20130138 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Sassa Cária 2 Luanda20130142 - Construção E Apetrechamento Campo Multi Uso Cacuaco Luanda20140322 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Pedreira Cacuaco

15.087.422,00 1.270.800,00 1.200.200,00

155.608,00 274.162,00

23.675.081,00 4.942.000,00

3.521.462,00

15.659.080,00 987.848,00

17.425.524,00 1.247.321,00

13.391.062,00 2.062.570,00 2.371.923,00

17.850.504,00 3.812.400,00 22.634.360,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

92

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacula

Cahama

Caimbambo

Camanongue

Cangandala

Catabola

Cazengo

Chibia

Chitato

Chitembo

Conda

Cuchi

Cuimba

Cuito

Curoca

Cuvelai

Damba

13.315.160,00

1.623.800,00

28.258.048,00

15.969.720,00

23.746.542,00

26.110.889,00

4.958.963,00

3.208.490,00

22.655.540,00

17.256.856,00

1.177.258,00

15.221.360,00

12.114.794,00

9.505.368,00

7.112.550,00

1.205.212,00

21.450.843,00

Const. Apet. Escola 6 Salas Na Pedreira Em CacuacoConst Apet Escola 6 Salas No Paraiso Em Cacuaco

20140373 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Cacula Huíla

20140326 - Construção E Apetrechamento Escola 4 Salas Da Cahama Cunene

20130099 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Hombe BenguelaConst. Apet. Escola 6 Salas No Mahumbulo Em Benguela-Fas

20140369 - Construção E Apetrechamento Escola 4 Salas Do Camanongue Moxico20140370 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Do Camanongue Moxico

20120112 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Cangandala Em Malange

20130158 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Missene Catabola BiéConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Chicumbi No Bié - Fas

Construção Do Escritório Do Fas No Cuanza Norte

Construção Residência Geminada T2 Na Chibia Na HuilaConst. Apet. De Posto De Saúde Na Chibia Na Huíla

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Tchitato Lunda Norte

20140366 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Tchitembo Bié

Const. E Apet. Do Posto De Saúde Do Icucu Cuanza-Sul

20140361 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Cuchi Cuando Cubango

20140364 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Da Capunda BiéConst. E Apet. Escola 4 Salas Na Terra Nova 2 No Zaire/Fas

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Em Chinjoya No BiéConst. E Apet. Escola 6 Salas De Aulas No Cunje No Bié

Const Apet Escola 4 Salas No Ondambo No CuneneConst. Apet. Escola De 4 Salas Tchicolo No Cunene-Fas

Const Apet Posto De Saude No Oshikondo No Cunene

20140339 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Na Damba Uíge

4.077.224,00 4.856.069,00

13.315.160,00

1.623.800,00

23.452.691,00 4.805.357,00

8.104.880,00 7.864.840,00

23.746.542,00

21.533.000,00 4.577.889,00

4.958.963,00

2.000.306,00 1.208.184,00

22.655.540,00

17.256.856,00

1.177.258,00

15.221.360,00

8.697.920,00 3.416.874,00

5.365.958,00 4.139.410,00

3.413.834,00 3.698.716,00

1.205.212,00

21.450.843,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

93

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dande

Dembos

Ebo

Estrutura Central

Golungo Alto

25.914.271,00

37.400.531,00

43.859.015,00

712.900.000,00

68.521.363,00

Const. E Apet. Escola 6 Salas Boa Esperança No BengoConst. Apet. Centro De Fisioterapia No Dande Bengo

20130122 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Kinzala Bengo20130130 - Construção E Apetrechamento Campo Multi Uso Em Kipungo BengoConstrução E Apetrechamento De Centro De Saúde Nos Dembos-FasConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Nos Dembos No BengoConst. Apet. Escola 4 Salas Nos Dembos No Bengo - Fas

20140347 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Ebo Cuanza Sul20140350 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Condé Cuanza SulConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas No Ebo Cuanza-Sul

Construção Residência Professor Cuchi Cuando CubangoConstrução De Casa Para Professores Jombe Conda No Cuanza SulConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas No Libolo Kuanza SulConstrução E Apetrechamento Casa Para Professor Calohanga BenguelaConstrução E Apetrechamento Casa Professor Menongue Cuando CubangoConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde Macesso Icolo E BengoConstrução E Apetrechamento Escola De 4 Salas Chipeco Cuando CubangoConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Hoji Ya Henda BenguelaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No B 107 LuandaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Cabala LuandaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Mazozo LuandaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Monte Belo LuandaConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Em Saurimo Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Catamba Cuanza SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Jombe Cuanza SulConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Caimbmambo BenguelaConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Chimbiaba Bocoio BenguelaConstrução E Apetrechamento Residência De Professor Na Dala Lunda SulConstrução E Apetrechamento Residência Professor No Cacolo Lunda SulConstrução E Apetrechamento Residência Professor No Muconda Lunda SulConstrução E Aptrechamento De Mercado Caimbambo Sede BenguelaConstrução Escola 6 Salas De Aulas No Bº Ctt Lucala Cuanza .NorteConstrução Escola De 6 Salas Aulas Aldeia Tubi Cambambe Cuanza NorteConstrução Escola De 6 Salas De Aulas Na Assassa Lunda SulConstrução Escola De 6 Salas Libobo Munenga Kuanza Sul

20130069 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Quibululu Cuanza Norte20140356 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Golungo Alto Cuanza Norte20140380 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Bairro Beta Cuanza NorteConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Ii No Gulungo Alto K-NorteConst. Apet. Escola 6 Salas Ii No Golungo Alto C. NorteConst. Apet. Escola 6 Salas I No Golungo Alto C. Norte

20.901.800,00 5.012.471,00

20.801.545,00 4.659.600,00 3.806.970,00 3.659.338,00 4.473.078,00

21.948.834,00 21.362.501,00

547.680,00

10.350.000,00 10.900.000,00 36.700.000,00 10.900.000,00 20.900.000,00 34.400.000,00 22.850.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 38.300.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00 14.550.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 36.700.000,00

22.844.035,00 21.948.834,00 17.379.595,00 3.004.730,00 2.216.157,00 1.128.012,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

94

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Huambo

Icolo E Bengo

Libolo

Luanda

Luau

Lubalo

Lubango

Malange

Matala

Mbanza Congo

Menongue

Moxico

N'Harêa

Namibe

719.552,00

21.575.360,00

13.315.160,00

18.034.064,00

8.104.880,00

23.829.638,00

46.541.577,00

30.680.922,00

742.170,00

11.051.458,00

38.222.840,00

17.056.960,00

13.315.160,00

9.300.519,00

Const. Apet. Escola 4 Salas De Aulas No Huambo

20140321 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Icolo E Bengo

20140371 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Quissongo Cuanza Sul

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Sassa Cária 1 Luanda

Construção E Apetrechamento Escola 4 Salas Do Luau Moxico

20140329 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Lubalo Lunda NorteConstrução E Apetrechemento Posto De Saúde De Lubalo Lunda Norte

20130013 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Comuna Da Huíla20130014 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Chioco Lubango Na HuílaConst.Apet.Escola 6 Salas Mutundo No Lubango Na Huíla-FasConst Apet Escola 6 Salas No Lubango Banda Huíla

Const.Apet.Escola 6 Salas No Bº Cafucofuco Em MalanjeConst.Apet.Escola 4 Salas No Gio Em Malanje-FasConst. E Apet. Escola 6 Salas No Quessua Em Malanje Const.Apet.Residencial Professores No Gio Em MalanjeConst.Apet.Escola 4 Salas No Bumba Em MalanjeConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Kiwaba Nzoji Malange

Const.Resid.Geminada Matala P/ Enfermeiros E Professores/Huíla

Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Magina 2 No ZaireConst. E Apet. Centro De Saúde No Kinzau No ZaireConst Apet Escola 4 Salas Na Muanda No Zaire

20140359 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Menongue Cuando Cubango20140362 - Construção E Apetrechamento Posto Saúde Do Cuchi Cuando CubangoConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Em Menongue Cuando Cubango

20140367 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Da Sede Moxico

20140376 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Nharea Bié

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Na Kapunda No NamibeConst. Apet. Escola 8 Salas No Bº Forte Sta Rita Namibe - FasConst. Apet. Escola 6 Salas No Tchipaty No Namibe - FasConst. E Apet. Escola 4 Salas No Caraculo No Namibe

719.552,00

21.575.360,00

13.315.160,00

18.034.064,00

8.104.880,00

22.726.140,00 1.103.498,00

18.012.284,00 23.864.565,00 3.257.043,00 1.407.685,00

2.659.115,00 3.291.658,00 2.680.370,00 2.696.680,00 1.666.528,00 17.686.571,00

742.170,00

3.417.506,00 4.220.749,00 3.413.203,00

22.648.480,00 8.231.960,00 7.342.400,00

17.056.960,00

13.315.160,00

3.715.844,00 1.094.120,00 3.733.675,00 756.880,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

95

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Nzeto

Pango Aluquém

Porto Amboim

Quilenda

Quilengues

Samba Cajú

Saurimo

Soio

Tomboco

Tômbua

Ucuma

Uíge

Virei

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios-Bengo

6.946.874,00

29.855.880,00

17.228.896,00

18.610.458,00

18.974.456,00

2.928.312,00

21.398.860,00

40.734.082,00

18.629.222,00

29.814.380,00

3.657.960,00

21.250.953,00

4.610.180,00

52.589.304,00

30.928.448,00

20140336 - Construção E Apetrechamento Centro De Saúde De Kindeji ZaireConst. E Apet. Escola 4 Salas Em Mambu Mampaiii No Zaire

20130123 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Pango Aluquem Bengo20130132 - Construção E Apetrechamento Campo Multi Uso Em Cazua BengoConst. De Lavandaria No Pango Aluquem No BengoConst. Apet. Escola 4 Salas No Pango Aluquem No Bengo -Fas

Construção E Apetrechamento Centro De Formação Porto Ambiom Cuanza SulConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Porto Amboim Kuanza Sul

20130078 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Burica Cuanza Sul20140349 - Construção E Apetrechamento Centro De Saúde Mbanza Quilenda Cuanza SulConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas Na Quilenda Cuanza SulConst. E Apet. Escola 4 Salas De Aula No Ipapa Cuanza-Sul

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Quilengues Na Huila

20140358 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Samba Cajú Cuanza NorteConst Apet Escola 6 Salas Em Samba Caju No Cuanza Norte

20140343 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas De Saurimo Lunda Sul

20130077 - Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Kikuilu Zaire20130079 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Kivemba Nzinga Soyo Zaire

20130082 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas No Kingombo Tomboco Zaire

20120044 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas No Tômbwa No Namibe20120050 - Construção E Apetrechamento Centro Integração Crianças Tômbwa Namibe

Const Apet De Residência Enfermeiros No HuamboConst. E Apet. Escola De 4 Salas Catali Ucuma No Huambo

20140340 - Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Da Pedreira Uíge

20140378 - Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Virei Namibe

Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Cananga Cuanza CorteConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Dondo Cuanza NorteConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas No Dundo Ya Mutundo C.Norte

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Mabubas 1 Bengo

3.530.000,00 3.416.874,00

21.225.140,00 4.101.110,00 497.095,00

4.032.535,00

2.228.842,00 15.000.054,00

15.157.820,00 1.375.147,00 354.751,00

1.722.740,00

18.974.456,00

1.800.300,00 1.128.012,00

21.398.860,00

22.104.860,00 18.629.222,00

18.629.222,00

23.213.280,00 6.601.100,00

2.195.020,00 1.462.940,00

21.250.953,00

4.610.180,00

15.595.222,00 15.595.222,00 21.398.860,00

15.605.424,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

96

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

512.421.679,00 80.346.807,00 5.155.945,00

426.918.927,00 1.570.086.946,00 1.570.086.946,00

330.796.344,00 147.938.999,00 9.709.197,00

173.148.148,00

3.461.967.176,00 523.959.274,00 34.299.941,00

2.903.516.041,00 191.920,00

Fundo De Apoio Social

Instituto De Formação De Administração Local-Ifal

Ministério Da Administração Do Território

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

24,61% 3,86% 0,25%

20,50% 75,39% 75,39%

100,00% 44,72%

2,94% 52,34%

100,00% 15,13%

0,99% 83,87%

0,01%

2.082.508.625,00

330.796.344,00

3.461.967.176,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Zaire

1.270.800,00

37.766.764,00

Construção E Apetrechamento Escola 6 Salas Mabubas 2 Bengo

Construção E Apetrechamento Casa De Professor Na Quicunda Cuanza Sul

Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas Em Quinzau ZaireConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Bairro 11de Novembro Zaire

15.323.024,00

1.270.800,00

22.796.740,00 14.970.024,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

97

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 193 - Receita Parafiscal 114 - Contribuições 12 - Receita Patrimonial 129 - Outras Receitas Patrimoniais

13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

19 - Receitas Correntes Diversas 194 - Vendas Diversas Ou Eventuais

162.364.388.202,00 158.893.088.202,00 26.367.259.312,00 132.525.828.890,00 3.054.600.000,00 3.054.600.000,00

26.000.000,00 26.000.000,00

390.700.000,00 390.700.000,00

100,00% 97,86% 16,24% 81,62%

1,88% 1,88%

0,02% 0,02%

0,24% 0,24%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 422 - Transferências De Capital Para O Exterior 43 - Despesas De Capital Financeiro 431 - Aplicação Em Activos Financeiros 49 - Outras Despesas De Capital

58.504.700.988,00 4.703.033.000,00 4.703.033.000,00 315.565.039,00 315.565.039,00

3.350.020.160,00 420.166.268,00

2.929.853.892,00 50.136.082.789,00 50.136.082.789,00 102.029.877.326,00

62.720.000,00 62.720.000,00 526.370.840,00 526.370.840,00

90.345.915.360,00 90.345.915.360,00 11.094.871.126,00

36,44% 2,93% 2,93% 0,20% 0,20%

2,09% 0,26% 1,83%

31,23% 31,23% 63,56%

0,04% 0,04% 0,33% 0,33%

56,28% 56,28%

6,91%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.06.00 - Doença E Incapacidade

1.114.400.339,00 1.114.400.339,00

2.093.012.564,00 14.593.278,00

2.078.419.286,00

157.327.165.411,00 2.426.755.020,00 50.855.300.493,00 102.904.879.674,00

317.204.058,00

0,69% 0,69%

1,30% 0,01% 1,29%

98,00% 1,51%

31,68% 64,10% 0,20%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

160.534.578.314,00 100,00%Total Geral:

160.534.578.314,00Total Geral: 100,00%

162.364.388.202,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança SocialÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

98

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Reforma Administrativa

148.063.949.133,00 237.009.779,00 121.336.546,00 154.735.359,00 15.521.000,00

11.787.110.961,00 56.700.440,00 98.215.096,00

92,23% 0,15% 0,08% 0,10% 0,01% 7,34% 0,04% 0,06%

%Programa Valor

160.534.578.314,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAcompanhamento Da Implementação Da Política Remun.Da Função PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaApoio Ao EmpreendedorismoApoio Técnico Mat. Grupo Téc.Estudo Evol. Salário Mínimo NacionalAquisição De Equipamentos Centro De Seg.E Saúde No TrabalhoComissão Dos Centros Locais De Empreendedorismo (Cleses´S)Comissão Nacional P/ A OitDesenv.Dos Centros Locais De Empreend. E Serviços De EmpregoDinam.E Marketing Prog.Form.Prof.E InstitucionalDinamização De Estatística Do MercadoDinamização Ocupacional Laboral E Emp.Nas ComunidadesEsta É A Tua VezEstamos ContigoFinanciamento De PensõesForm. E Serv.Complementares Cidadelas Jovens De Sucesso/BengoFormaçao Profissional Formação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Capacitação Prof.Jovens De Sucesso De KalakalaFormação E Capacitação Rede Dom BoscoFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação Profissional No Domínio De Artes E OfíciosGest.Escola Rural De Capac.E Ofício Da Prov.Do MoxicoGestão Docum. Base De Dados Da Rede Da IgtPolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurança SocialPrograma De Reconversão ProfissionalPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Revitalização Modernização Dos Centros De EmpregoReforço Da Capacidade Do Sistema De Formação ProfissionalRevitalização Do Programa De Reforma AdministrativaRevitalização Do Programa Mais Simples Mais FácilServiços Municipais De Emprego E Empreendedorismo

91.800.000,00 20.343.312,00 813.523.287,00 19.941.000,00 17.815.739,00 62.720.000,00 15.521.000,00 15.521.000,00 18.892.440,00 10.268.265,00 20.400.000,00 15.601.920,00 33.136.714,00 32.070.411,00

144.814.654.051,00 43.690.000,00 46.301.900,00 11.790.765,00 67.320.000,00 36.040.000,00

1.675.223.187,00 408.596.419,00 36.720.000,00 47.554.609,00 22.164.600,00 53.201.384,00 119.530.378,00

11.689.485.194,00 19.178.125,00 34.905.767,00 23.835.020,00 25.661.296,00 28.936.844,00 41.225.000,00 17.867.000,00

0,06% 0,01% 0,51% 0,01% 0,01% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%

90,21% 0,03% 0,03% 0,01% 0,04% 0,02% 1,04% 0,25% 0,02% 0,03% 0,01% 0,03% 0,07% 7,28% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 160.534.578.314,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

99

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 42 - Transferencias De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro 49 - Outras Despesas De Capital

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

73.767.481,00 73.767.481,00

104.937.100,00 86.045.976,00 5.800.000,00 13.041.124,00

50.000,00

88.824.412,00 53.198.499,00 2.517.476,00 32.868.437,00

240.000,00

62.651.190,00 62.651.190,00

54.536.981.919,00 2.589.800.044,00 170.000.004,00

1.643.059.858,00 50.134.122.013,00 101.967.157.326,00

526.370.840,00 90.345.915.360,00 11.094.871.126,00

3.637.538.886,00 1.973.988.481,00 137.247.559,00

1.524.632.070,00 1.670.776,00

Centro De Formação De Construção Civil

Centro De Formação Profissional Do Cazenga

Centro Integrado De Formação Tecnológica

Centro Polivalente De Formação Profissional

Instituto Nacional De Segurança Social

Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 82,00%

5,53% 12,43%

0,05%

100,00% 59,89%

2,83% 37,00%

0,27%

100,00% 100,00%

34,85% 1,65% 0,11% 1,05%

32,03% 65,15%

0,34% 57,73%

7,09%

98,30% 53,35%

3,71% 41,20%

0,05%

73.767.481,00

104.937.100,00

88.824.412,00

62.651.190,00

156.504.139.245,00

3.700.258.886,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Sistema Nac.Gestão Rec.Humanos Da F. PúblicaValorização Da Mão De Obra Nacional

17.185.937,00 65.955.750,00

0,01% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

100

1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

39.502.145.940,00 22.922.825.788,00 22.922.825.788,00 2.024.578.985,00 2.024.578.985,00

14.392.330.615,00 811.591.945,00

13.580.738.670,00 162.410.552,00 162.410.552,00

5.737.390.968,00 5.737.390.968,00 5.737.390.968,00

87,32% 50,67% 50,67%

4,48% 4,48%

31,81% 1,79%

30,02% 0,36% 0,36%

12,68% 12,68% 12,68%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

36.553.003.152,00 35.173.012.806,00 1.379.990.346,00

8.686.533.756,00 8.686.533.756,00

80,80% 77,75% 3,05%

19,20% 19,20%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Ref.Quan.E Qual.E Fun.Do C.Hum.Ao S.Da A.Da JustiçaProg.Estrat.De Interv.Na Moder.Dos Reg.E Do Notar.De AngolaPrograma Angola InvestePrograma De Apoio SocialPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Promoção Do Acesso Ao Direito E A JustiçaPrograma De Universalização Do Reg.Civil De NascimentoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

30.224.230.182,00 1.539.404.953,00

40.546.006,00 1.986.499.713,00

12.684.011,00 2.881.089.443,00 4.316.109.626,00 2.291.456.815,00 1.947.516.159,00

66,81% 3,40% 0,09% 4,39% 0,03% 6,37% 9,54% 5,07% 4,30%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

45.239.536.908,00 100,00%Total Geral:

45.239.536.908,00 100,00%Total Geral:

45.239.536.908,00Total Geral: 100,00%

800.000.000,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Justiça E Dos Direitos HumanosÓrgão:

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços Da Justiça

98.253.214,00 139.000.000,00

0,23% 0,33%

%Projecto / Actividade Valor 42.761.628.578,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

101

Administração Dos Serviços De JustiçaAdministração E Gestão Dos B.U.EApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência E Patrocínio JudiciárioComissão De Reforma Da Justiça E Do DireitoDesenvolvimento Da Actividade JudicialEducação Para Uma Cultura Dos Direitos HumanosEncargos Comis. Intersect. Nac. P/ Elab.Relatórios S/Direitos HumanosFormação E Superação Técnica ProfissionalGuichet`´Unico Para Registo De Imóvel HabitacionalImplementação De Sistema De Gestão E De InformaçãoImplementação De Sistema De Informação - TicImplementação Do Legislativo Do MjdhInformatização Dos Serviços De Registo Civil, Comercial E NotariadoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosModerniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo CriminalModernização Das Conservatórias De Registo AutomóvelPlano De Acção Para O Descongestonamento Dos TribunaisPrest.De Serv.De Consultoria E Fornecim.De Aplic.P/Os Reg.Notar.E G.ÚnicoPrevenção E Repressão Do Branquiamento De CapitaisPrevenção E Repressão Do Tráfico De PessoasPrograma De Recuperação Dos Registos Em Suporte Digital InformatizadoPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Massificação Do Registo CivilProjecto De Pequenas Intervenções Em 123 Imóveis Do SectorRatificação Das Convenções Internacionais Em Matéria Dos Dh.Reforma Dos Códigos Unidades De Registos De Empresas

21.503.207.455,00 3.203.810.251,00

6.847.810,00 7.961.201,00

207.187.500,00 7.098.938.896,00

10.060.382,00 16.810.352,00 40.107.856,00 15.483.848,00 50.884.707,00

1.009.012.782,00 557.548.556,00

1.391.252.238,00 88.253.422,00 9.277.922,00 15.483.849,00

1.025.939.509,00 1.238.708,00 21.005.775,00 18.078.316,00 900.204.577,00 226.484.660,00

4.376.474.308,00 513.314.985,00 23.455.634,00 185.935.746,00

114.119,00

50,29% 7,49% 0,02% 0,02% 0,48%

16,60% 0,02% 0,04% 0,09% 0,04% 0,12% 2,36% 1,30% 3,25% 0,21% 0,02% 0,04% 2,40% 0,00% 0,05% 0,04% 2,11% 0,53%

10,23% 1,20% 0,05% 0,43% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.477.908.330,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Cacuaco

Cuito

Dande

Estrutura Central

Huambo

54.631.083,00

1.097.917.984,00

106.758.924,00

99.920.355,00

652.699.618,00

34.480.806,00

Construção Do Palácio De Justiça BenguelaReabilitação Dos Serviços De Justiça De Benguela

Construção Apetrech. Serv. Just. E Tribunal Na Nova Centralidade Cacuaco

Reabilitação Dos Serviços De Justiça Do Bié

Reabilitação Serviços Justiça Bengo

Construção Centro Tóxico Dependentes/Minjus

Reabilitação Serviços Justiça Huambo

30.861.890,00 23.769.193,00

1.097.917.984,00

106.758.924,00

99.920.355,00

652.699.618,00

34.480.806,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

102

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

783.907.749,00 676.713.382,00 50.806.379,00 54.226.613,00 2.161.375,00

669.474.614,00 612.500.000,00 6.832.800,00 49.491.814,00

650.000,00

583.282.868,00 517.783.547,00 30.156.898,00 25.182.909,00 10.159.514,00

811.780.094,00 646.051.054,00 133.486.011,00 31.825.186,00

417.843,00

621.671.623,00 553.352.070,00 42.029.671,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Huíla

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Norte

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Sul

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Benguela

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 86,33%

6,48% 6,92% 0,28%

100,00% 91,49%

1,02% 7,39% 0,10%

100,00% 88,77%

5,17% 4,32% 1,74%

100,00% 79,58% 16,44%

3,92% 0,05%

100,00% 89,01%

6,76%

783.907.749,00

669.474.614,00

583.282.868,00

811.780.094,00

621.671.623,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Sambizanga

Sumbe

Uíge

Vários Municípios -Luanda

166.036.667,00

72.155.041,00

17.878.213,00

175.429.639,00

Construção Palácio Justiça Sambizanga

Reabilitação Serviços Justiça Cuanza Sul

Reabilitação Serviços Justiça Uíge

Reabilitação 6 Conservatórias 1 Cartório Luanda

166.036.667,00

72.155.041,00

17.878.213,00

175.429.639,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

103

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

1.554.909.766,00 1.252.586.000,00

71.004.800,00 188.812.664,00 42.506.302,00

613.108.930,00 358.761.406,00 207.560.751,00 44.649.844,00 2.136.929,00

658.063.852,00 569.420.780,00 35.000.000,00 45.643.072,00 8.000.000,00

639.032.092,00 589.207.473,00 45.278.263,00 4.446.356,00 100.000,00

573.187.736,00 490.000.000,00 78.684.315,00 4.503.421,00

669.518.265,00 556.557.604,00 38.079.712,00 72.880.949,00 2.000.000,00

674.183.333,00 576.076.038,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Luanda

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Malanje

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bengo

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bié

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do C.Cubango

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 80,56%

4,57% 12,14%

2,73%

100,00% 58,52% 33,85%

7,28% 0,35%

100,00% 86,53%

5,32% 6,94% 1,22%

100,00% 92,20%

7,09% 0,70% 0,02%

100,00% 85,49% 13,73%

0,79%

100,00% 83,13%

5,69% 10,89%

0,30%

100,00% 85,45%

1.554.909.766,00

613.108.930,00

658.063.852,00

639.032.092,00

573.187.736,00

669.518.265,00

674.183.333,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

104

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes

624.953.257,00 562.217.729,00 39.935.377,00 21.927.480,00

872.671,00

708.559.339,00 586.425.308,00 43.888.577,00 71.939.157,00 6.306.297,00

696.970.922,00 586.554.851,00 52.663.344,00 38.679.127,00 19.073.600,00

646.826.770,00 568.745.507,00 38.106.474,00 36.560.138,00 3.414.651,00

693.382.441,00 570.339.279,00 42.897.417,00 72.701.763,00 7.443.982,00

555.585.214,00 477.811.294,00 38.117.695,00 38.415.561,00 1.240.664,00

147.918.932,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cunene

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Huambo

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Moxico

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Namibe

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Uíge

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Zaire

Instituto Nacional De Estudos Judiciários

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 89,96%

6,39% 3,51% 0,14%

100,00% 82,76%

6,19% 10,15%

0,89%

100,00% 84,16%

7,56% 5,55% 2,74%

100,00% 87,93%

5,89% 5,65% 0,53%

100,00% 82,25%

6,19% 10,49%

1,07%

100,00% 86,00%

6,86% 6,91% 0,22%

100,00%

624.953.257,00

708.559.339,00

696.970.922,00

646.826.770,00

693.382.441,00

555.585.214,00

147.918.932,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

105

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

56.954.212,00 20.165.779,00 4.000.000,00 32.595.305,00

193.128,00

19.217.177.091,00 5.428.448.083,00 534.123.593,00

13.254.130.399,00 475.016,00

5.737.390.968,00 5.737.390.968,00

12.819.069,00 12.819.069,00

219.502.979,00 199.115.304,00 12.641.852,00 7.618.776,00 127.047,00

170.836.602,00 145.152.478,00 8.497.145,00 16.252.397,00

934.582,00

163.311.411,00 149.524.902,00 10.000.000,00 3.736.509,00

50.000,00

415.579.884,00 386.638.264,00

Instituto Nacional De Luta Anti-Droga

Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos

Tribunal Do Lobito

Tribunal Provincial Da Huíla

Tribunal Provincial Da Lunda-Norte

Tribunal Provincial Da Lunda-Sul

Tribunal Provincial De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 35,41%

7,02% 57,23%

0,34%

77,01% 21,75%

2,14% 53,11%

0,00% 22,99% 22,99%

100,00% 100,00%

100,00% 90,71%

5,76% 3,47% 0,06%

100,00% 84,97%

4,97% 9,51% 0,55%

100,00% 91,56%

6,12% 2,29% 0,03%

100,00% 93,04%

56.954.212,00

24.954.568.059,00

12.819.069,00

219.502.979,00

170.836.602,00

163.311.411,00

415.579.884,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

106

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

241.906.187,00 236.746.809,00 5.108.617,00

50.761,00

3.725.158.104,00 3.427.637.947,00 257.840.000,00 39.480.157,00

200.000,00

171.279.688,00 148.525.974,00 15.185.723,00 7.543.993,00

23.998,00

213.366.098,00 193.839.794,00 10.000.000,00 9.526.304,00

240.541.608,00 220.968.520,00 4.293.601,00 15.143.970,00

135.517,00

163.302.065,00 142.178.113,00 14.918.204,00 6.190.748,00

15.000,00

206.779.666,00 189.025.468,00 12.500.000,00

Tribunal Provincial De Cabinda

Tribunal Provincial De Luanda

Tribunal Provincial De Malanje

Tribunal Provincial Do Bengo

Tribunal Provincial Do Bié

Tribunal Provincial Do Cuando Cubango

Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 97,87%

2,11% 0,02%

100,00% 92,01%

6,92% 1,06% 0,01%

100,00% 86,72%

8,87% 4,40% 0,01%

100,00% 90,85%

4,69% 4,46%

100,00% 91,86%

1,78% 6,30% 0,06%

100,00% 87,06%

9,14% 3,79% 0,01%

100,00% 91,41%

6,05%

241.906.187,00

3.725.158.104,00

171.279.688,00

213.366.098,00

240.541.608,00

163.302.065,00

206.779.666,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

107

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

192.442.016,00 118.703.642,00 20.837.080,00 2.901.294,00 50.000.000,00

201.629.757,00 173.325.599,00 21.216.164,00 6.787.994,00 300.000,00

227.083.157,00 214.386.200,00 12.696.957,00

183.364.816,00 169.453.115,00 10.341.714,00 3.503.640,00

66.347,00

202.734.078,00 180.269.675,00 16.500.000,00 5.916.408,00

47.995,00

187.219.181,00 181.450.237,00

600.000,00 5.074.541,00

94.403,00

162.840.474,00 144.578.646,00 12.000.000,00

Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul

Tribunal Provincial Do Cunene

Tribunal Provincial Do Huambo

Tribunal Provincial Do Moxico

Tribunal Provincial Do Namibe

Tribunal Provincial Do Uíge

Tribunal Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 61,68% 10,83%

1,51% 25,98%

100,00% 85,96% 10,52%

3,37% 0,15%

100,00% 94,41%

5,59%

100,00% 92,41%

5,64% 1,91% 0,04%

100,00% 88,92%

8,14% 2,92% 0,02%

100,00% 96,92%

0,32% 2,71% 0,05%

100,00% 88,79%

7,37%

192.442.016,00

201.629.757,00

227.083.157,00

183.364.816,00

202.734.078,00

187.219.181,00

162.840.474,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 52: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

108

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.139.200.859,00 303.545.124,00 303.545.124,00 15.739.811,00 15.739.811,00

730.085.234,00 193.920.700,00 536.164.534,00 89.830.690,00 89.830.690,00

1.110.626.262,00 1.110.626.262,00 1.110.626.262,00

50,64% 13,49% 13,49%

0,70% 0,70%

32,45% 8,62%

23,83% 3,99% 3,99%

49,36% 49,36% 49,36%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

253.906.781,00 253.906.781,00

1.908.826.382,00 694.782.568,00

618.628,00 1.213.425.186,00

87.093.958,00 87.093.958,00

11,29% 11,29%

84,84% 30,88% 0,03%

53,93%

3,87% 3,87%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

800.035.377,00 499.289.809,00 1.021.386,00

108.435.000,00 841.045.549,00

35,56% 22,19% 0,05% 4,82%

37,38%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.249.827.121,00 100,00%Total Geral:

2.249.827.121,00 100,00%Total Geral:

2.249.827.121,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da PátriaÓrgão:

Admin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraComunicação E Marketing InstitucionalDesenvolvimento De Infraestrutura Tecnológica Do GepeEducação Patriótica E Preservação Do Legado Histórico Do Antigo CombatenteModernização Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos CombatentesReintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra

357.079.687,00 89.730.690,00 267.325.000,00 85.900.000,00 108.435.000,00 108.409.000,00 239.700.809,00 151.180.000,00

25,37% 6,37%

18,99% 6,10% 7,70% 7,70%

17,03% 10,74%

%Projecto / Actividade Valor 1.407.760.186,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

109

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.139.200.859,00 303.545.124,00 15.739.811,00 730.085.234,00 89.830.690,00

1.110.626.262,00 1.110.626.262,00

Ministério Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Pátria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

50,64% 13,49%

0,70% 32,45%

3,99% 49,36% 49,36%

2.249.827.121,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

842.066.935,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Moxico

Quibala

Varios Municipios-Nacional

85.779.352,00

694.782.568,00

618.628,00

60.886.387,00

Estudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do MacvpElaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MacvpConstrução De 32 Residências Para Antigos Combatentes-Macvp

Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp

Estudo Para Reabilitação Da Fazenda América Na Quibala/Macvp

Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes

58.550.395,00 1.021.386,00 26.207.571,00

694.782.568,00

618.628,00

60.886.387,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

110

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

16.987.207.146,00 4.332.288.277,00 4.332.288.277,00 297.484.396,00 297.484.396,00

11.871.867.522,00 5.030.125.590,00 6.841.741.932,00 485.566.951,00 485.566.951,00

3.399.626.174,00 3.399.626.174,00 3.399.626.174,00

83,32% 21,25% 21,25%

1,46% 1,46%

58,23% 24,67% 33,56%

2,38% 2,38%

16,68% 16,68% 16,68%

Natureza %

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça

10 - Protecção Ambiental 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem

20.127.529.858,00 20.127.529.858,00 19.718.049.858,00

409.480.000,00

259.303.462,00 259.303.462,00

98,73% 98,73% 96,72% 2,01%

1,27% 1,27%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.PesqueiraPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento Da Fileira Das Carnes E LeitePrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Saúde Pública Veterinária

6.782.679.833,00 259.303.462,00 37.978.155,00 409.480.000,00 728.039.751,00 106.250.000,00 157.500.000,00 379.163.043,00

2.709.550.000,00 1.532.936.628,00 247.100.000,00

5.491.430.243,00 482.825.000,00 935.097.205,00 127.500.000,00

33,27% 1,27% 0,19% 2,01% 3,57% 0,52% 0,77% 1,86%

13,29% 7,52% 1,21%

26,94% 2,37% 4,59% 0,63%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

20.386.833.320,00 100,00%Total Geral:

20.386.833.320,00 100,00%Total Geral:

20.386.833.320,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da AgriculturaÓrgão:

Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E Silvicultura 6.300.577.518,00 38,88%

%Projecto / Actividade Valor 16.205.249.574,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

111

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

Apoio A Produção De Fazendas De Média E Larga EscalaApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos De Captação De ÁguaCampanha De Vacinação AnimalConservação Das FlorestasExtensão E Desenvolvimento RuralFinanciamento Do Fomento Da Produção Do CaféFomento De Pequenos Ruminantes, Aves De Capoeira E SuinosManutenção De Armazéns E SilosPlano Nacional De Contigência E Emergência Contra RaivaPreparação De 50.000 Hectares De TerraPreparação Mecanizada De TerrasPreparação Mecanizada De TerrasPrograma De Fometo Do MelPrograma De Produção De SementesPrograma Melhoramento Genético Do Gado BovinoProjecto De Caracterização Do Gado Bovino AutóctoneProjecto De Investigação E Experimentação AgronómicaProjecto Regional P/Erradicação Da Mosca Tsé-TséPromoção De Campanhas AgrícolasRecuperação E Desenvolvimento Do Sector Do Café E PalmarRelançamento Da Cultura Do AlgodãoSistema De Controlo De Preços E Mercados

909.240.759,00 483.785.740,00 142.500.000,00 375.471.751,00 14.522.279,00

2.321.250.000,00 284.250.000,00 297.500.000,00 85.000.000,00 127.500.000,00 157.500.000,00 578.474.542,00 160.845.330,00 129.750.000,00 173.000.000,00 8.500.000,00 44.825.000,00 429.500.000,00 106.250.000,00

2.690.593.612,00 220.000.000,00 129.271.645,00 35.141.398,00

5,61% 2,99% 0,88% 2,32% 0,09%

14,32% 1,75% 1,84% 0,52% 0,79% 0,97% 3,57% 0,99% 0,80% 1,07% 0,05% 0,28% 2,65% 0,66%

16,60% 1,36% 0,80% 0,22%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.181.583.746,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacuso

Catumbela

Estrutura Central

Icolo E Bengo

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Luanda

317.700.000,00

64.246.000,00

797.780.000,00

1.532.936.628,00

1.209.617.656,00

259.303.462,00

Estudos P/ Implantação Do Polo Agro-Industrial De Capanda

Plano De Desenvolvimento Da Camabatela/Minagri

Agricultura Familiar Orientada P/Mercado-MosapConst.Moderniz.Estações Investig.Agrária Pesqueira

Desenvolvimento Agrícola Da Quiminha/Manaderp

S.A.G.A - Const. E Reabilitação De Armazéns E Silos/MinaEstudos, Projectos E Fiscalização-Agricultura/MinaderpIrrigação Des.P.Ag.Camponesa B. J. E CalengaProjecto De Relançamento Do Algodão - 2ª FaseConstrução De 8 Entrepostos Frigoríficos/MinaEstudos Agro-Pecuários E Florestais-Nacional

Projecto De Combate A Desertificação

317.700.000,00

64.246.000,00

388.300.000,00 409.480.000,00

1.532.936.628,00

55.068.000,00 18.356.000,00 617.397.205,00 268.280.000,00 247.100.000,00 3.416.451,00

259.303.462,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

112

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

141.027.503,00 5.680.213,00 400.618,00

134.946.672,00 30.000.000,00 30.000.000,00

121.037.389,00 20.976.524,00 1.481.071,00 98.315.663,00

264.131,00 195.000.000,00 195.000.000,00

16.725.142.254,00 4.305.631.540,00 295.602.707,00

11.638.605.187,00 485.302.820,00

3.174.626.174,00 3.174.626.174,00

Fundo De Desenvolvimento Agrário

Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola

Ministério Da Agricultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,46% 3,32% 0,23%

78,90% 17,54% 17,54%

38,30% 6,64% 0,47%

31,11% 0,08%

61,70% 61,70%

84,05% 21,64%

1,49% 58,49%

2,44% 15,95% 15,95%

171.027.503,00

316.037.389,00

19.899.768.428,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 57: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

113

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.967.112.313,00 1.289.267.289,00 1.289.267.289,00

81.783.018,00 81.783.018,00

2.595.597.465,00 853.000.890,00

1.742.596.575,00 464.541,00 464.541,00

5.307.253.087,00 5.307.253.087,00 5.307.253.087,00

42,78% 13,90% 13,90%

0,88% 0,88%

27,99% 9,20%

18,79% 0,01% 0,01%

57,22% 57,22% 57,22%

Natureza %

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.03 - Pesca E Caça

531.613.435,00 353.000.000,00 178.613.435,00

8.742.751.965,00 8.742.751.965,00 8.742.751.965,00

5,73% 3,81% 1,93%

94,27% 94,27% 94,27%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melh.Do Proc.Dist.E Comer.Da Pesca E Do Sal IodizadoProg.De Melhoria Da Oper.Da Exp.Dos Recurs.PesqueirosProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.784.527.156,00 39.631.409,00

1.167.819.553,00 353.000.000,00 42.500.000,00

5.886.887.282,00

19,24% 0,43%

12,59% 3,81% 0,46%

63,47%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

9.274.365.400,00 100,00%Total Geral:

9.274.365.400,00 100,00%Total Geral:

9.274.365.400,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das PescasÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das PescasApetrechamento Do Edifício Do Centro De Documentação E InformaçãoAssistência Técnica A Frota InstitucionalFormação E Superação Técnica ProfissionalPrograma De Investigação PesqueiraRegulação Da Actividade Pesqueira

1.605.913.721,00 156.732.013,00 42.500.000,00 178.613.435,00 34.000.000,00 5.631.409,00

79,37% 7,75% 2,10% 8,83% 1,68% 0,28%

%Projecto / Actividade Valor 2.023.390.578,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.250.974.822,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

114

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

178.613.435,00 156.423.509,00 15.000.000,00 7.089.926,00 100.000,00

104.467.562,00 56.225.186,00 2.984.000,00 45.170.536,00

87.840,00

3.674.444.592,00 1.076.618.594,00

63.799.018,00 2.533.750.279,00

276.701,00 5.307.253.087,00 5.307.253.087,00

9.586.724,00

Centro De Formação Profissional De Pescas

Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indústria Pesqueira

Ministério Das Pescas

Serviço Nacional De Fiscalização Pesqueira E Da Aquicultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 87,58%

8,40% 3,97% 0,06%

100,00% 53,82%

2,86% 43,24%

0,08%

40,91% 11,99%

0,71% 28,21%

0,00% 59,09% 59,09%

100,00%

178.613.435,00

104.467.562,00

8.981.697.679,00

9.586.724,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Estrutura Central

Luanda

Namibe

Tômbua

Varios Municipios-Nacional

2.045.519.677,00

1.218.967.800,00

597.231.676,00

3.323.033.024,00

38.877.997,00

27.344.648,00

Construção Apetrechamento Escola Básica Pescas Cefopesca-Ramiro, Belas

Apoio Ao Sector Das Pescas (Comunidades Piscatórias)Implementação Do Monicap Segunda Fase/Minpes

Construção E Apetrechamento Centro Apoio À Pesca Artesanal De LuandaReabilitação Do Porto Pesqueiro Da Boavista - Luanda

20130017 - Reabilitação E Apetrechamento Do Instituto Médio Helder Neto NamibeConstrução Academia Pesca Namibe (2ª Fase)/MinpesConstrução E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Namibe

Construção E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Tômbwa

Const.Centros De Apio A Pesca Art.Lda.Bgo.K.Sul.Bla E Namibe

2.045.519.677,00

801.510.000,00 417.457.800,00

230.922.123,00 366.309.553,00

353.000.000,00 2.923.812.617,00

46.220.407,00

38.877.997,00

27.344.648,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

115

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

16.840.442.227,00 787.064.924,00 787.064.924,00 41.265.922,00 41.265.922,00

15.842.872.798,00 13.416.913.516,00 2.425.959.282,00 169.238.583,00 169.238.583,00 988.198.764,00 988.198.764,00 988.198.764,00

94,46% 4,41% 4,41% 0,23% 0,23%

88,86% 75,25% 13,61%

0,95% 0,95% 5,54% 5,54% 5,54%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis 09.04.02 - Indústria Transformadora

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

372.504.956,00 174.313.409,00 198.191.547,00

20.088.759,00 20.088.759,00

17.436.047.276,00 17.310.491.098,00

67.000.000,00 17.243.491.098,00

125.556.178,00 125.556.178,00

2,09% 0,98% 1,11%

0,11% 0,11%

97,80% 97,09%

0,38% 96,72%

0,70% 0,70%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.De Reforço E Alarg.Das Relações Bil.E MultilateraisPrograma De Apoio Ao Desenv.Da Indústria TransformadoraPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Diversificação Da Produção NacionalPrograma De Parcerias Publico-Privadas

1.592.024.921,00 98.505.897,00 27.996.875,00 81.812.500,00 40.072.799,00 202.987.875,00 3.833.186,00

14.734.325.000,00 94.940.608,00 952.141.330,00

8,93% 0,55% 0,16% 0,46% 0,22% 1,14% 0,02%

82,64% 0,53% 5,34%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

17.828.640.991,00 100,00%Total Geral:

17.828.640.991,00 100,00%Total Geral:

17.828.640.991,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da IndústriaÓrgão:

Actividade De Educação E Consciencialização Propriedade Industrial 101.544.117,00 0,60%

%Projecto / Actividade Valor 16.856.410.902,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

116

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

125.556.178,00 104.007.739,00 3.415.537,00 16.883.020,00 1.249.882,00

159.075.680,00 45.662.638,00 3.346.558,00

110.066.484,00 15.237.729,00 15.237.729,00

Fundo Do Projecto Coca-Cola

Instituto Angolano De Normatização E Qualidade

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 82,84%

2,72% 13,45%

1,00%

91,26% 26,20%

1,92% 63,14%

8,74% 8,74%

125.556.178,00

174.313.409,00

100,00%

100,00%

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialApetrechamento Das Novas Instalações Centrais-IanorqApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Tecnica DiversaConselho Nacional De QualidadeEquipamento Para O Centro De Formação Técnico De MetalurgiaEquipamentos Para O Centro De Formação Fadário MutekaEstrategia De Formação Recursos Humanos Para O Sector Da IndustriaExpo IndustriaFabricação E Distribuição De Livros EscolaresFinanciamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-CréditoFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação ProfissionalGrupo Técnico Multisectorial Neg.Protoc.Comércio Da S.A.D.CManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosSistematização E Digitalização Arquivo Documental Indústria

1.248.580.031,00 90.256.434,00 167.747.697,00 47.515.000,00 40.072.799,00 28.572.236,00 49.844.902,00 18.062.500,00 27.996.875,00

14.734.325.000,00 125.556.178,00 63.750.000,00 23.460.255,00 56.343.058,00

908.820,00 31.875.000,00

7,41% 0,54% 1,00% 0,28% 0,24% 0,17% 0,30% 0,11% 0,17%

87,41% 0,74% 0,38% 0,14% 0,33% 0,01% 0,19%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

972.230.089,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cabinda

Huambo

Lucala

Viana

312.217.547,00

20.088.759,00

448.973.051,00

190.950.732,00

Construção Do Polo De Desenvolvimento Industrial Do Fútila

Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Fadário Muteka

Construção Do Pólo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/Mgmi

Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial De Viana

312.217.547,00

20.088.759,00

448.973.051,00

190.950.732,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

117

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

193.010.212,00 67.206.164,00 5.876.449,00

119.887.599,00 40.000,00

5.181.335,00 5.181.335,00

225.886.316,00 85.073.986,00 5.300.000,00

135.372.526,00 139.804,00

16.136.913.841,00 485.114.397,00 23.327.378,00

15.460.663.169,00 167.808.897,00 967.779.700,00 967.779.700,00

Instituto Angolano De Propriedade Industrial

Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola

Ministério Da Indústria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,39% 33,91%

2,97% 60,49%

0,02% 2,61% 2,61%

100,00% 37,66%

2,35% 59,93%

0,06%

94,34% 2,84% 0,14%

90,39% 0,98% 5,66% 5,66%

198.191.547,00

225.886.316,00

17.104.693.541,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

118

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.696.884.836,00 1.036.437.060,00 1.036.437.060,00

60.269.558,00 60.269.558,00

593.136.039,00 183.251.616,00 409.884.423,00 7.042.179,00 7.042.179,00

21.363.704.131,00 21.363.704.131,00 21.363.704.131,00

7,36% 4,49% 4,49% 0,26% 0,26%

2,57% 0,79% 1,78% 0,03% 0,03%

92,64% 92,64% 92,64%

Natureza %

04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.02 - Petróleo E Gás Natural

441.883.190,00 441.883.190,00

21.363.704.131,00 21.363.704.131,00

1.255.001.646,00 1.255.001.646,00 1.255.001.646,00

1,92% 1,92%

92,64% 92,64%

5,44% 5,44% 5,44%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Sustentabilidade Da Produção PetrolíferaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.695.875.322,00 2.917.640.879,00 13.642.945.146,00

1.009.514,00 4.803.118.106,00

7,35% 12,65% 59,16% 0,00%

20,83%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

23.060.588.967,00 100,00%Total Geral:

23.060.588.967,00 100,00%Total Geral:

23.060.588.967,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos PetróleosÓrgão:

Administração E Gestão Da Política De HidrocarbonetosPrestação De Serviços De Educação

1.255.001.646,00 441.883.190,00

73,96% 26,04%

%Projecto / Actividade Valor 1.696.884.836,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

21.363.704.131,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Dande

2.422.929.865,00

778.542.663,00

Construção Infraestruturas Da Centralidade Benguela/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Capari/Sonip

2.422.929.865,00

778.542.663,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

119

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

441.883.190,00 299.034.732,00 16.919.376,00 125.929.082,00

108.535.647,00 76.690.892,00 4.601.454,00 27.243.301,00

1.146.465.999,00 660.711.436,00 38.748.728,00 439.963.656,00 7.042.179,00

21.363.704.131,00 21.363.704.131,00

Instituto Nacional De Petróleos

Instituto Regulador Dos Derivados Do Petróleo

Ministério Dos Petróleos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 67,67%

3,83% 28,50%

100,00% 70,66%

4,24% 25,10%

5,09% 2,94% 0,17% 1,95% 0,03%

94,91% 94,91%

441.883.190,00

108.535.647,00

22.510.170.130,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Icolo E Bengo

Kilamba Kiaxi

Lobito

Lubango

Namibe

Viana

523.939.057,00

787.912.103,00

4.519.286.457,00

5.030.657.730,00

2.110.854.506,00

5.189.581.750,00

Construção Infraestruturas Da Centralidade Km 44/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Do Kilamba Kk 5000/Sonip

Const. Estrada Carga Terminal Maritimo Refinaria Lobito/SnlConstrução Do Terminal Marit. Da Refinaria Do Lobito/Snl-RefConstrução Da E. T. A. Refinaria Do Lobito/Snl-Ref

Construção Infraestruturas Da Centralidade Lubango/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Namibe/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Zango Ctce/SonipConstrução Infraestruturas Da Centralidade Zango Red/Sonip

523.939.057,00

787.912.103,00

322.291.277,00 2.595.349.602,00 1.601.645.578,00

5.030.657.730,00

2.110.854.506,00

1.414.270.247,00 3.775.311.503,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

120

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

7.527.677.939,00 754.399.789,00 754.399.789,00 41.703.134,00 41.703.134,00

6.731.430.406,00 16.949.387,00

6.714.481.019,00 144.610,00 144.610,00

1.127.913.960,00 1.127.913.960,00 1.127.913.960,00

86,97% 8,72% 8,72% 0,48% 0,48%

77,77% 0,20%

77,57% 0,00% 0,00%

13,03% 13,03% 13,03%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis

2.516.089.879,00 2.516.089.879,00

6.139.502.020,00 6.139.502.020,00 6.139.502.020,00

29,07% 29,07%

70,93% 70,93% 70,93%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Elaboração Do Plano Nacional De GeologiaPrograma De Recuperação Das Infraestruturas Geológicas

1.135.476.890,00 7.511.615.009,00

8.500.000,00

13,12% 86,78% 0,10%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

8.655.591.899,00 100,00%Total Geral:

8.655.591.899,00 100,00%Total Geral:

8.655.591.899,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Geologia E MinasÓrgão:

Acompanhamemto Da Implementação Do Projecto Do M'PopoAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos MineraisManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

8.500.000,00 1.134.826.640,00

650.250,00

0,74% 99,20% 0,06%

%Projecto / Actividade Valor 1.143.976.890,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.511.615.009,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Luanda

2.516.089.879,00

4.995.525.130,00

Estudos De Levantamento Geológico Zona Leste

20140005 - Estudos De Levantamento Geológico Zona NorteEstudos De Levantamento Geológico Zona SulConstrução E Apetrechamento De Infraestruturas Geológicas

2.516.089.879,00

1.760.031.990,00 2.074.308.930,00 1.161.184.210,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

121

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

40.064.075,00 100.000,00

39.964.075,00

105.925.621,00 88.694.094,00 6.750.000,00 10.375.917,00

105.610,00

7.381.688.243,00 665.605.695,00 34.953.134,00

6.681.090.414,00 39.000,00

1.127.913.960,00 1.127.913.960,00

Agência Reguladora Do Mercado Do Ouro

Instituto Geológico De Angola

Ministério Da Geologia E Minas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 0,25%

99,75%

100,00% 83,73%

6,37% 9,80% 0,10%

86,75% 7,82% 0,41%

78,51% 0,00%

13,25% 13,25%

40.064.075,00

105.925.621,00

8.509.602.203,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 66: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

122

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

5.737.646.713,00 1.617.277.295,00 1.617.277.295,00 121.363.894,00 118.849.691,00 2.514.203,00

3.916.271.244,00 88.329.132,00

3.827.942.112,00 82.734.280,00 82.734.280,00

5.459.729.020,00 5.459.729.020,00 5.459.729.020,00

51,24% 14,44% 14,44%

1,08% 1,06% 0,02%

34,97% 0,79%

34,19% 0,74% 0,74%

48,76% 48,76% 48,76%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

10.625.000,00 10.625.000,00

2.468.306.856,00 2.468.306.856,00

8.718.443.877,00 6.424.709.245,00 6.424.709.245,00 2.293.734.632,00

0,09% 0,09%

22,04% 22,04%

77,86% 57,38% 57,38% 20,48%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

4.576.122.876,00 492.899.882,00 309.160.930,00 170.000.000,00 139.500.000,00

5.509.692.045,00

40,87% 4,40% 2,76% 1,52% 1,25%

49,21%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

11.197.375.733,00 100,00%Total Geral:

11.197.375.733,00 100,00%Total Geral:

11.197.375.733,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do ComércioÓrgão:

Admin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do ComércioAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaEncargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À PobrezaFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão E Optimização Infraest. Logistica Recolha, Transf. Distrib De ProdutosImplementação E Consolidação Sistemas De Inform. No Âmbito Do Siminco

1.031.020.812,00 10.625.000,00 80.000.000,00 360.306.856,00 67.061.075,00 136.000.000,00 139.500.000,00

19,17% 0,20% 1,49% 6,70% 1,25% 2,53% 2,59%

%Projecto / Actividade Valor 5.378.522.758,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

123

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

5.130.511.400,00 1.231.297.046,00

80.511.912,00 3.737.934.775,00

80.767.667,00 5.459.729.020,00 5.459.729.020,00

607.135.313,00

Ministério Do Comércio

Representações Comerciais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

48,45% 11,63%

0,76% 35,30%

0,76% 51,55% 51,55%

100,00%

10.590.240.420,00

607.135.313,00

100,00%

100,00%

Melhoria Da Gestão Do Comércio Rural E EmpreendedoresOperacionalização Do Cartão Social - Kikula/CuneneOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BengoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BiéOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/CabindaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/HuílaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/LuandaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda Norte Operacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda SulOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MalanjeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MoxicoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/NamibeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/UigeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/ZaireOperacionalização Do Cartão Social -Kikuia/HuamboOperacionalização Do Cartão Social Kikuia / Cuando CubangoOperacionalização Do Cartão Social-Kikuia/Cuanza SulOperacionalização Do Cartão Social-Kukui/BenguelaPrograma De Apoio Às Famílias Vulneraveis (Cartão Kikuia)Programa De Promoção Do Comércio RuralPrograma De Rendimento Minimo P/ Pessoas Em Situação De RiscoRegulação Da Actividade Comercial

131.135.315,00 153.000.000,00 76.500.000,00 127.500.000,00 76.500.000,00 127.500.000,00 51.000.000,00 102.000.000,00 76.500.000,00 153.000.000,00 127.500.000,00 76.500.000,00 204.000.000,00 102.000.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 102.000.000,00 170.000.000,00 250.000.000,00 72.250.000,00 992.623.700,00

2,44% 2,84% 1,42% 2,37% 1,42% 2,37% 0,95% 1,90% 1,42% 2,84% 2,37% 1,42% 3,79% 1,90% 2,37% 2,37% 2,37% 1,90% 3,16% 4,65% 1,34%

18,46%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.818.852.975,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Caála

Viana

309.160.930,00

1.483.135.625,00

4.026.556.420,00

Construção Apetrechamento Laboratório Controlo Qualidade No Belas

Construção Centro Logístico Caála

Centro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda

309.160.930,00

1.483.135.625,00

4.026.556.420,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

124

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

1.485.086.034,00 669.208.002,00 669.208.002,00 50.453.647,00 50.453.647,00

764.897.244,00 48.652.881,00 716.244.363,00

527.141,00 527.141,00

3.724.800.218,00 3.724.800.218,00 3.722.600.218,00

2.200.000,00

28,51% 12,84% 12,84%

0,97% 0,97%

14,68% 0,93%

13,75% 0,01% 0,01%

71,49% 71,49% 71,45%

0,04%

Natureza %

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.06 - Energia Não Eléctrica

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.03 - Turismo

12.045.849,00 5.470.088,00 6.575.761,00

5.197.840.403,00 6.547.952,00 6.547.952,00

2.482.465,00 2.482.465,00

5.188.809.986,00 5.188.809.986,00

0,23% 0,10% 0,13%

99,77% 0,13% 0,13%

0,05% 0,05%

99,60% 99,60%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Formação De Profissionais P/O Sector Turístico Programa De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Água Para Todos

1.003.691.181,00 14.556.615,00 48.860.855,00 21.095.297,00

4.099.263.938,00 15.282.471,00 7.135.895,00

19,27% 0,28% 0,94% 0,40%

78,68% 0,29% 0,14%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

5.209.886.252,00 100,00%Total Geral:

5.209.886.252,00 100,00%Total Geral:

5.209.886.252,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Hotelaria E TurismoÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento TurísticoApetrechamento Das Novas Instalações CentraisPrograma Estrat. Form. De Hot E Tur.Para Melhoria Da Qual. De OfertaRegulação Da Actividade De Hotelaria E Turismo

867.865.298,00 17.288.535,00 14.556.615,00 135.825.883,00

83,81% 1,67% 1,41%

13,12%

%Projecto / Actividade Valor 1.035.536.331,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

125

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

141.185.994,00 72.518.825,00 4.500.000,00 64.167.169,00

200.000,00 200.000,00

105.244.452,00 63.232.295,00 6.000.000,00 36.012.157,00 7.470.088,00 7.470.088,00

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,86% 51,29%

3,18% 45,38%

0,14% 0,14%

93,37% 56,10%

5,32% 31,95%

6,63% 6,63%

141.385.994,00

112.714.540,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

4.174.349.921,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Cabinda

Calandula

Dirico

Estrutura Central

Luanda

Lubango

Namibe

Quiçama

Varios Municipios-Nacional

912.279.786,00

1.040.820.482,00

10.959.207,00

15.606.178,00

31.572.320,00

901.099.324,00

897.443.121,00

340.414.147,00

16.948.278,00

7.207.078,00

20130022 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Benguela

20130023 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Em Cabinda

Abertura Furos De Água Pólo Turístico De KalandulaPlano De Infra-Estrutura No Pólo Turístico De KalandulaEstudos Aproveitamento Hidroelétrico Pólo Turístico De Kalandula

Estudo Para Construção De Infraestrutura Portuária No DiricoEstudo Para Construção De Infraestruturas Rodoviárias No DiricoEstudo Para O Projecto De Abastecimento De Água No DiricoEstudo Projecto Da Rede De Distribuição De Electricidade No Dirico

Estudo Promoção Desenvolvimento Turismo (Reestruturação Infotur)

20130021 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Luanda

Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Da Huila

20130024 - Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Do Namibe

Estudo De Furos Artesianos De Cabo LedoEstudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Pólo Cabo Ledo

Estudos Da Construção De 3 Hotéis-Escola No Huambo, Uige E Moxico

912.279.786,00

1.040.820.482,00

5.470.088,00 3.071.877,00 2.417.242,00

6.547.952,00 4.114.956,00 2.460.805,00 2.482.465,00

31.572.320,00

901.099.324,00

897.443.121,00

340.414.147,00

1.665.807,00 15.282.471,00

7.207.078,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

126

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

115.816.668,00 64.998.133,00 3.411.195,00 47.407.340,00 17.288.535,00 17.288.535,00

135.825.883,00 67.649.616,00 3.100.481,00 64.787.117,00

288.669,00

987.013.037,00 400.809.133,00 33.441.971,00 552.523.461,00

238.472,00 3.699.841.595,00 3.699.841.595,00

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango

Instituto De Fomento Turístico

Ministério Da Hotelaria E Turismo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

87,01% 48,83%

2,56% 35,62% 12,99% 12,99%

100,00% 49,81%

2,28% 47,70%

0,21%

21,06% 8,55% 0,71%

11,79% 0,01%

78,94% 78,94%

133.105.203,00

135.825.883,00

4.686.854.632,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 71: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

127

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

9.614.861.628,00 1.694.097.549,00 1.694.097.549,00 160.571.832,00 160.014.565,00

557.267,00

7.666.851.937,00 205.870.126,00

7.460.981.811,00 93.340.310,00 93.340.310,00

105.314.825.317,00 105.314.825.317,00 105.288.761.718,00

26.063.599,00

8,37% 1,47% 1,47% 0,14% 0,14% 0,00%

6,67% 0,18% 6,49% 0,08% 0,08%

91,63% 91,63% 91,61%

0,02%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.02 - Transporte Fluvial 09.02.03 - Transporte Ferroviário

09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.03 - Construção 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

10 - Protecção Ambiental

3.173.721.811,00 16.143.948,00 222.504.006,00

2.935.073.857,00

3.837.731.477,00 112.447.399,00

3.725.284.078,00

299.181.237,00 210.758.653,00

83.876.139,00 83.876.139,00 4.546.445,00

70.610.215.656,00 1.397.463.100,00 67.572.832.308,00 1.639.920.248,00

33.075.502.230,00 758.501.494,00 758.501.494,00

31.429.810.860,00 23.456.288.647,00

709.000.000,00 7.264.522.213,00

872.442.676,00 872.442.676,00 14.747.200,00

3.933.334.534,00

2,76% 0,01% 0,19% 2,55%

3,34% 0,10% 3,24%

0,26% 0,18%

0,07% 0,07% 0,00%

61,44% 1,22%

58,79% 1,43%

28,78% 0,66% 0,66%

27,35% 20,41% 0,62% 6,32%

0,76% 0,76% 0,01%

3,42%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

114.929.686.945,00 100,00%Total Geral:

114.929.686.945,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da ConstruçãoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

128

Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Qualidade AmbientalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

4.564.615.266,00 2.567.010.630,00

19.186.241,00 584.925.000,00

80.481.038.882,00 7.984.327.051,00

14.747.200,00 531.608.200,00 836.691.882,00 42.693.238,00 4.546.445,00 9.217.000,00

758.501.494,00 2.348.498.567,00 8.433.767.280,00 4.559.999.782,00 1.188.312.787,00

3,97% 2,23% 0,02% 0,51%

70,03% 6,95% 0,01% 0,46% 0,73% 0,04% 0,00% 0,01% 0,66% 2,04% 7,34% 3,97% 1,03%

%Programa Valor

114.929.686.945,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Obras PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesModernização Dos Serviços AdministrativosPlano De Gestão Dos Resíduos Sólidos Área Residenc. De CamamaPlano Sinalização Horizontal E Vertical Área Residencial CamamaPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma Assist. Técnica Na Gestão Dos Projectos Do G.T.A.R.CServiços De Consultoria E Melhoria Do Funcionamento Do Mincons

7.417.584,00 3.869.861.174,00 230.780.487,00 161.921.229,00 51.193.238,00 15.361.472,00 14.025.690,00 294.634.792,00 10.686.241,00 76.500.000,00

0,16% 81,77% 4,88% 3,42% 1,08% 0,32% 0,30% 6,23% 0,23% 1,62%

%Projecto / Actividade Valor 4.732.381.907,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

110.197.305.038,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Bibala

Cabinda

5.928.412.110,00

1.370.361.730,00

121.664.399,00

Construção Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/MinconsConstrução Infraestruturas Do Lar Do PatriotaRequalificação Da Infraestruturas Da Praia Da NichaConst. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/MinconsEstudos Para Construção De Escolas Do 2º Nível Da Área Da Camama

20140136 - Estudos E Reabilitação En103,Bibala/Caitou/Camucuio/Namibe.

Construção De Novo Armazém Do Governo Provincial De CabindaConstrução Do Novo Comando Provincial Da Policia Em Cabinda

1.059.271.335,00 2.059.230.944,00 634.730.797,00

2.170.632.589,00 4.546.445,00

1.370.361.730,00

9.217.000,00 112.447.399,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

129

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cazenga

Cuito Cuanavale

Dala

Dande

Dembos

Estrutura Central

Luanda

Lubango

Malange

Namibe

Negage

Porto Amboim

1.588.258.658,00

444.377.922,00

774.448.784,00

1.639.920.248,00

92.309.611,00

3.534.329.707,00

8.747.795.712,00

1.103.679.310,00

317.896.820,00

2.049.515.405,00

204.163.640,00

354.500.000,00

20140145 - Estudos E Construção Da Passagem Desnivelada Cfl/Cazenga20140160 - Estudo E Construção De Colector Na Sétima AvenidaReabilitação Da Sexta Avenida Da 2ª Fase/MinconsEstudo E Construção Passagem Do Cfl, Cruzamento Avenida Hoji Ya Henda

Construção Ponte Sobre Rio Cuito De Acesso A Samaria No Kuando KubangoReabilitação Troço Estrada Cuito Cuanavale/Samaria 10km/Kuando Kubango

20140099 - Estudo E Reabilitação Estrada Nacional En-240, Troço:Dala/Luma Cassai.

Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Caxito/Mincons

Reabilitação Infra-Estruturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300m De Ponte

Plano Recup.Conser.Rede Ter.Reab.Estr.Ext.17500km Const.P.AqMontagem De Pontes Metálicas/MinconsReabilitação Do Edifício Sede Do MinconCombate Às Ravinas/MinconsEstudo Construção Da Nova Faculdade De Medicina Campus UniversitarioEstudos Construção Infraestruturas Integrada Na Rua N´Dunduma. Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Camaxilo/Lubalo.

20140140 - Estudos E Duplicação Pontes Rotunda Boa Vista E O Rio Soroca/Luanda20140149 - Estudos E Reabilitação Da 5ª Avenida20140151 - Estudos E Reabilitação Da 7ª AvenidaReabilitação Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel, Tourada/MinconsRuas Secundárias E Terceárias De Luanda/MinconsEstudo Construção Da Nova Ponte (Ponte Molhada)Talatona, BenficaEstudo E Construção Infraestruturas Boavista, Troço: Estrada Da SonilsEstudo E Reabilitação Avenida Ngola Kiluanje Troço 7ª Avenida-Moagem Estudo E Reabilitação, Infraestruturas Boavista, Troço: Acesso Porto

Estudos E Construção Da Estrada Circular Da Cidade Do Lubango.

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Malanje

Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/MinconsObras De Controlo Das Cheias Do Rio Curoca/MinconsEstudos E Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Giraúl De Cima.

Construção De Colector De Esgotos Na Quinta Avenida

Construção Da Nova Ponte Cais Da Peskwanza, Porto Amboim

258.318.459,00 327.444.560,00 541.009.260,00 461.486.379,00

286.744.537,00 157.633.385,00

774.448.784,00

1.639.920.248,00

92.309.611,00

1.848.561.520,00 65.263.885,00 49.834.418,00 223.847.457,00 14.747.200,00 354.646.409,00 977.428.818,00

392.935.263,00 253.167.239,00 690.153.008,00 847.148.099,00

5.838.763.233,00 22.326.749,00 282.499.073,00 231.162.360,00 189.640.688,00

1.103.679.310,00

317.896.820,00

447.095.400,00 711.178.048,00 891.241.957,00

204.163.640,00

354.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

130

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Sambizanga

Soio

Tômbua

Varios Municipios-Nacional

Viana

Virei

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios -Bié

Vários Municípios -Luanda

5.362.644.608,00

59.997.973,00

354.500.000,00

14.967.799.810,00

3.834.264.897,00

1.606.162.435,00

815.556.711,00

6.303.909.331,00

15.755.705.572,00

Construção De 3 Edificios No Distrito Urbano Do SambizangaConstrução De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E Sambizanga/MinconsRequalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B Luanda/Mincons Proteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 Luanda/Mincons

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Soyo

Construção E Apetrechamento Da Ponte Cais Do Tômbwa

20140139 - Estudos E Construção Da 2ªcircular Catete/Calumbo/Ramiros-Fase1/LuandaConstrução Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo)Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800)Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300)Const.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De LusakaReforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 FaseReabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/NeriquinhaConst.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio MbridgeReabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/MinconsReab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/MinconsEstudos E Construção Da 2ª Circular Luanda/Kifangondo/Funda/Catete -P1

20140091 - Estudos E Reabilitação Estrada De Acesso Ao Cassaque (Kikuxi) - Luanda20140102 - Estudos E Reabilitação En-230 Via Expressa Luanda/Viana/Catete.20140158 - Projecto Para Construção Vias Estruturantes Acessos Novo AeroportoConstrução Infraestruturas De Viana

Estudos E Reabilitação En 290 Troço: Namibe Entroncamento En100/Virei

Estudos E Reabilitação En-320-1, Troço: Cuso/ Samba Lucala.

20140096 - Estudos E Reabilitação En-150, Troço: Camacupa/Ringoma/Umpulo 20140142 - Estudos E Reabilitação Da Estrada N'Harea / Gamba. 20140143 - Estudos E Reabilitação En-250, Troço: Camacupa/Cuemba/Munhango. Reabilitação Da Estrada Cuito/Andulo Reabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/BiéEstudos E Reabilitação Da Estrada En-141, Troço: Andulo/Cassumbe. Estudos E Reabilitação En-250, Troço: Cachingues/Chicala/Matumbo.

Ampliação Da Estrada Camama/Viana/MinconsConstrução De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/MinconsConstrução Equipamentos Sociais Requalificação Cazenga/SambizangaSistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/MinconsEstudos E Construção Da 2ª Circular Luanda-Kifangondo/Funda/Catete P 2

44.183.585,00 1.111.812.787,00 1.044.130.831,00 3.162.517.405,00

59.997.973,00

354.500.000,00

2.236.232.644,00 2.333.456.865,00 1.780.644.512,00 1.401.749.608,00 1.571.603.261,00 202.270.304,00 62.965.887,00 426.175.646,00 304.161.000,00 134.640.326,00

1.420.809.749,00 3.093.090.008,00

319.199.400,00 2.311.988.321,00

3.084.150,00 1.199.993.026,00

1.606.162.435,00

815.556.711,00

1.646.889.716,00 907.602.563,00 889.993.424,00 207.859.480,00 329.137.392,00 868.932.675,00

1.453.494.081,00

442.388.505,00 2.163.347.150,00 1.228.152.974,00 7.264.522.213,00 4.427.558.060,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

131

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios -Moxico

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cabinda

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Cunene

Vários Municípios-Huambo

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios-Uíge

Vários Municípios-Zaire

Vários Municípios.Lunda Sul

3.594.740.474,00

5.534.984.910,00

1.090.747.545,00

911.053.132,00

2.593.824.710,00

4.259.000.193,00

1.332.026.753,00

1.008.022.523,00

2.104.871.462,00

4.960.762.815,00

2.678.006.960,00

2.797.088.168,00

Estudo Infraestrutura Boavista:Ligação Sonils/Via Expressa/Kifangondo.

20140123 - Estudo Reabilitação En-250, Troço: Luena / Leua / Lumeje. 20140135 - Estudos E Reabilitação En174/260,Luena/Cassamba/Cangamba/Moxico

20140101 - Estudo E Reabilitação Estrada Nacional En-110,Troço:Bocoio/Chila/Atome20140127 - Estudos E Reabilitação En-100, Troço: Egito Praia Ligação Praia Da EvaProj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do LobitoEstudos E Reabilitação En-107, Troço: Chongoroi/Cubal.

Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/MinconsReabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/Muxaluando

Reabilitação Estrada Sundi, Troço:Malongue/Zau/Sanda/Massala/Quissoqui

20140138 - Estudos Reabilitação En243, Waco Kungo(Entrocamento En120)/SangaProjecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E GabelaEstudos E Reabilitação Da Estrada En-104, Troço: Bibala/Lola. Estudos E Reabilitação Da Estrada Mussende / Haco / Kienha.

20140126 - Estudos E Reabilitação En-372, Troço: Ondjiva/Cuamato/Naulila. 20140132 - Estudos E Reabilitação En-368, Cahama/ Otchinjau/Cunene.Reabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote 5+Cir.OndjivaEstudos E Reabilitação En-295, Troço: Humbe/Calueque.

20140110 - Estudos E Reabilitação En-359, Troço: Huambo/Sambo/Hungulo.

20140120 - Estudos E Reabilitação En-190, Troço: Dundo / Nzagi.

20140092 - Estudo E Reabilitação En-170, Troço: Cambundi Catembo/Quitapa.20140107 - Estudos E Reabilitação Da Estrada Malange/Quimbamba/N'Gola Luige. 20140115 - Estudos E Reabilitação Da Estrada Cangandala / Culamagia

20140129 - Estudo E Reabilitação En-150,Troço: Sanza Pombo/Cuilo Pombo/QuimbiandaEstudos E Reabilitação En-150, Troço: Alfândega/Caiongo/Cangola. Estudos E Reabilitação En-160, Troço: Quimbianda/Buengas/Cuilo Futa.Estudos E Reabilitação En-120/215, Troço:Uíge/Songo/Lucunga/Bembe.

20140133 - Estudos E Reabilitação En-304,Cuimba/Serra Da Kanda/Zaire.20140134 - Estudos Reabilitação En120,Mbanza Congo/Madimba/Lucunga/Zaire

20140100 - Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Cacolo/Cucumbi/ Xassengue. 20140137 - Estudos E Reabilitação En230,Muriege/Chiluage/Lunda Sul.

229.736.670,00

1.260.691.138,00 2.334.049.336,00

1.146.188.544,00 907.507.867,00

2.567.010.630,00 914.277.869,00

758.501.494,00 332.246.051,00

911.053.132,00

538.639.427,00 36.035.090,00 974.223.323,00

1.044.926.870,00

1.645.265.606,00 1.235.957.575,00 205.972.299,00

1.171.804.713,00

1.332.026.753,00

1.008.022.523,00

1.236.343.755,00 424.754.872,00 443.772.835,00

1.212.563.138,00 685.950.923,00

1.050.092.805,00 2.012.155.949,00

994.784.041,00 1.683.222.919,00

1.569.199.428,00 1.227.888.740,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

132

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

217.065.632,00 50.005.193,00 11.951.078,00 152.997.361,00 2.112.000,00 3.063.599,00 3.063.599,00

291.569.493,00 120.331.109,00 7.387.844,00

163.051.745,00 798.795,00

30.477.635,00 30.477.635,00

2.809.841.074,00 777.412.739,00 83.643.280,00

1.928.479.471,00 20.305.584,00

222.504.006,00 170.255.346,00 10.184.819,00 41.925.081,00

138.760,00

6.073.881.423,00 576.093.162,00 47.404.811,00

5.380.398.279,00 69.985.171,00

105.281.284.083,00 105.281.284.083,00

Fundo Rodoviário

Gab. Coord. Const. Desenv. Urb. Das Cid. Do Kilamba, Camama E Cacuaco

Instituto De Estradas De Angola

Laboratório De Engenharia De Angola

Ministério Da Construção

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,61% 22,72%

5,43% 69,50%

0,96% 1,39% 1,39%

90,54% 37,36%

2,29% 50,63%

0,25% 9,46% 9,46%

100,00% 27,67%

2,98% 68,63%

0,72%

100,00% 76,52%

4,58% 18,84%

0,06%

5,45% 0,52% 0,04% 4,83% 0,06%

94,55% 94,55%

220.129.231,00

322.047.128,00

2.809.841.074,00

222.504.006,00

111.355.165.506,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 77: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

133

1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

31.246.800,00 31.246.800,00 31.246.800,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

3.168.039.656,00 1.688.315.753,00 1.688.315.753,00 116.378.446,00 116.378.446,00

1.361.417.603,00 70.022.187,00

1.291.395.416,00 1.927.854,00 1.927.854,00

5.405.185.277,00 5.405.185.277,00 5.383.213.639,00

21.971.638,00

36,95% 19,69% 19,69%

1,36% 1,36%

15,88% 0,82%

15,06% 0,02% 0,02%

63,05% 63,05% 62,79%

0,26%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

591.206.595,00 591.206.595,00

7.181.540.330,00 2.176.708.275,00 553.340.467,00

1.718.606.408,00 2.732.885.180,00

800.478.008,00 800.478.008,00 800.478.008,00

6,90% 6,90%

83,77% 25,39% 6,45%

20,05% 31,88%

9,34% 9,34% 9,34%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Geodesia E CartografiaPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação Social

2.144.709.303,00 49.908.454,00 120.740.719,00

2.528.270.972,00 2.590.053.114,00 586.201.904,00 553.340.467,00

25,02% 0,58% 1,41%

29,49% 30,21% 6,84% 6,45%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

8.573.224.933,00 100,00%Total Geral:

8.573.224.933,00 100,00%Total Geral:

8.573.224.933,00Total Geral: 100,00%

31.246.800,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Urbanismo E HabitaçãoÓrgão:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

134

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

103.615.686,00 103.615.686,00

349.164.657,00 263.985.973,00 19.439.360,00 65.702.364,00

Comissão Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitação

Instituto Nacional De Habitação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 75,61%

5,57% 18,82%

103.615.686,00

349.164.657,00

100,00%

100,00%

Actualização Da Cartografia Do País 1:100 000Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoProdução De Legislação Cartográfica E CadastralReforço Da Capacidade Institucional Do Gepe

9.248.972,00 2.144.709.303,00

4.250.000,00 18.500.000,00

0,42% 98,53% 0,20% 0,85%

%Projecto / Actividade Valor 2.176.708.275,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

6.396.516.658,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Caála

Cuito

Estrutura Central

Huambo

Luanda

Malange

Menongue

Saurimo

Varios Municipios-Nacional

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios-Uíge

886.985.971,00

831.620.437,00

47.464.007,00

169.794.224,00

553.340.467,00

171.392.760,00

288.736.202,00

280.240.111,00

2.685.421.173,00

179.050.913,00

302.470.393,00

Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Da Caála/Kora

Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Do Kuito/Kora

Estudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitação/Minuha

Requalificação Da Cidade Do Huambo-Em Curso

Projecto Nova Vida (2ª Fase)

Requalificação Urbana Da Cidade De Malange-Em Curso

Estudos E Execução Infraestruturas Integradas Menongue Kuando Kubango

Estudos E Execução Das Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul

Elaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/MinuhaPrograma Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / MinuhaEstudos Urbanização 200 Hectares De Reserva Fundiária-Nacional/Minuha

Requalificação Da Cidade Do Dondo 2ª Fase-Kuanza Norte-Em Curso

Estudos E Execução Infraestruturas Integradas Uíge E Negage - Uíge

886.985.971,00

831.620.437,00

47.464.007,00

169.794.224,00

553.340.467,00

171.392.760,00

288.736.202,00

280.240.111,00

120.740.719,00 2.514.772.000,00

49.908.454,00

179.050.913,00

302.470.393,00

Page 79: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

135

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.715.259.313,00 1.424.329.780,00

96.939.086,00 1.192.099.553,00

1.890.894,00 5.405.185.277,00 5.405.185.277,00

Ministério Do Urbanismo E Habitação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

33,44% 17,54%

1,19% 14,68%

0,02% 66,56% 66,56%

8.120.444.590,00 100,00%

Page 80: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

136

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

9.359.626.798,00 2.189.293.477,00 2.189.293.477,00 118.752.308,00 118.752.308,00

7.047.255.960,00 55.958.933,00

6.991.297.027,00 4.325.053,00 4.325.053,00

182.666.932.332,00 182.666.932.332,00 182.666.932.332,00

4,87% 1,14% 1,14% 0,06% 0,06%

3,67% 0,03% 3,64% 0,00% 0,00%

95,13% 95,13% 95,13%

Natureza %

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 09.03.06 - Energia Não Eléctrica

44.416.113.362,00 43.539.809.526,00

876.303.836,00

147.610.445.768,00 147.610.445.768,00 147.006.589.436,00

603.856.332,00

23,13% 22,67% 0,46%

76,87% 76,87% 76,56% 0,31%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma Nacional De ElectrificaçãoPrograma Água Para Todos

2.915.367.718,00 357.000.000,00

88.091.063.975,00 57.276.473.172,00 28.048.520.039,00 1.195.150.183,00 702.196.515,00

13.440.787.528,00

1,52% 0,19%

45,87% 29,83% 14,61% 0,62% 0,37% 7,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

192.026.559.130,00 100,00%Total Geral:

192.026.559.130,00 100,00%Total Geral:

192.026.559.130,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Energia E Das ÁguasÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos EnergéticosAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos HídricosApoio A Carteira De Projecto Do SectorApoio InstitucionalCapacitação E Formação Para A Sustentabilidade De Novos Sistemas De Águas (Pat)Consultoria Para As Bacias Hidrográficas InternacionaisCoordenação E Gestão De Projectos

634.921.729,00 1.934.949.792,00 984.096.592,00 357.000.000,00 2.125.000,00 48.905.339,00 76.994.686,00

12,69% 38,66% 19,66% 7,13% 0,04% 0,98% 1,54%

%Projecto / Actividade Valor 5.005.096.716,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

137

Desenvolvimento De Programa De Informatização De Controlo E Gestão De ProjectosFormação De Quadros / Novos Capacidades Técnica Especializadas Para O SectorFormação De Quadros Da Administração PúblicaPrograma De Transformação Do Sector EléctricoReestruturação Do Sector Das ÁguasRegulação Das Actividades No Domínio Da Energia

386.492.372,00 61.690.797,00 9.562.500,00

310.045.829,00 68.000.000,00 130.312.080,00

7,72% 1,23% 0,19% 6,19% 1,36% 2,60%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

187.021.462.414,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacuaco

Cambambe

Cazenga

Cuito

Cuito Cuanavale

Dala

Estrutura Central

Huambo

Icolo E Bengo

Luanda

33.311.611,00

76.257.122.261,00

164.136.327,00

114.457.858,00

583.976.962,00

4.001.517.566,00

21.132.261.587,00

473.720.000,00

163.433.400,00

348.988.372,00

Ampliação Se Cacuaco/Minea

Const.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/MineaConstrução Do A H De Laúca E Sistema De Transporte Associado

Reabilitação E Modernização Da Se Cazenga/MineaSe 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/Minea

Reab. Ampl. Rede Electrica Do Cuito Projecto Intercalar / Mine

Ampliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações-Cuito Cuanavale

Aproveitamento Hidroeléctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - Luena

Reabilitação Dos Postos De Seccionamento/MineaRef.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/MineaEstudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/MinePrograma De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana)Novos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.Água / MineaProjecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa)Construção De Novos Centros De Distribuição/MineaEstudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/MineaReabilitação De Estações Hidrométricas/MineaFiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/MineaElaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/MineaEstudos, Assistência Técnica Do Pat/MineaImplementação De Sistemas De Energia Solar/Min. EnergiaSistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª Central

Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase)

Reabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-Zanga

Ligação Se Chicala-Kinaxixi-Edel / Minea

33.311.611,00

17.880.242.261,00 58.376.880.000,00

58.789.684,00 105.346.643,00

114.457.858,00

583.976.962,00

4.001.517.566,00

71.058.000,00 261.737.995,00 58.433.362,00 142.116.000,00

4.102.794.176,00 7.288.000.000,00 709.812.188,00 64.496.978,00 22.944.628,00 355.290.000,00 246.073.854,00 53.672.476,00 133.381.314,00

7.622.450.616,00

473.720.000,00

163.433.400,00

10.445.526,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

138

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Matala

Mbanza Congo

Menongue

Ongiva

Soio

Sumbe

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Bié

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios- Benguela

1.570.688.939,00

266.941.220,00

71.058.000,00

331.876.854,00

39.916.376.000,00

2.186.400.000,00

8.073.948.854,00

93.713.468,00

9.968.538.549,00

2.731.504.594,00

Se 60/15 Kv Sapú (Estudos) Edel/MineaSe 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/Minea

Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica Matala

Reabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/Zaire

Plano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza Congo

Reforço Sist.Abastecimento De Água A Ondjiva

Instalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte Associado

Reabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/Minea

Electrificação Da Província De Cabinda/MineaReabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte 1Programa De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E BengoElaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia EléctricaElaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias HidrográficasElaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De ÁguaPrograma De Águas SubterrâneasConst. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase 1)Reab.Exp.Redes Mt/Bt-Benguela Huambo Bié(Parte1-Huambo Caala)Revisão Capital Das Centrais Térmicas - Nível NacionalReabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E SulReab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/Minea

Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/Minea

Ampliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/MineaAmpliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/Luanda Implantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/MineaSe 60/15 Kv Samba - Edel/MineaSe 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/MineaSe 60/15 Kv Victória É Certa - Edel/MineaImplantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/MineaConstrução De C.D.S Novas Centralidades/MineaReabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/MineaEstudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.ÁguaInst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/Lda

L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv-120mva

67.077.600,00 271.465.246,00

1.570.688.939,00

266.941.220,00

71.058.000,00

331.876.854,00

39.916.376.000,00

2.186.400.000,00

681.922.782,00 40.106.881,00 82.901.000,00 165.967.802,00 42.374.254,00 9.474.400,00 82.901.000,00

4.935.017.437,00 623.226.032,00 626.790.775,00 499.034.491,00 284.232.000,00

93.713.468,00

683.577.960,00 816.540.423,00

1.054.047.827,00 271.053.109,00 260.546.000,00 354.105.700,00

4.348.515.113,00 789.030.400,00

1.306.159.578,00 22.501.700,00 62.460.739,00

2.731.504.594,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

139

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

9.359.626.798,00 2.189.293.477,00 118.752.308,00

7.047.255.960,00 4.325.053,00

182.666.932.332,00 182.666.932.332,00

Ministério Da Energia E Das Águas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

4,87% 1,14% 0,06% 3,67% 0,00%

95,13% 95,13%

192.026.559.130,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cunene

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios-Namibe

13.440.787.528,00

1.621.306.700,00

852.696.000,00

319.761.000,00

2.302.938.764,00

Programa Água Para Todos / Minea

Reparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/Minea

Reab. Reforço Potência Aproveitamento Hidroeléctrico Luachimo

Reab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2

Reab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª Fase

13.440.787.528,00

1.621.306.700,00

852.696.000,00

319.761.000,00

2.302.938.764,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

140

1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

6.394.461.856,00 6.394.461.856,00 6.394.461.856,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

42 - Transferencias De Capital 422 - Transferências De Capital Para O Exterior

5.072.189.083,00 1.860.730.180,00 1.860.730.180,00 218.460.104,00 218.460.104,00

2.988.021.349,00 155.717.814,00

2.832.303.535,00 4.977.450,00 4.977.450,00

15.270.985.016,00 15.235.985.016,00 15.225.985.016,00

10.000.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00

24,93% 9,15% 9,15% 1,07% 1,07%

14,69% 0,77%

13,92% 0,02% 0,02%

75,07% 74,89% 74,85%

0,05%

0,17% 0,17%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.02 - Transporte Fluvial 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo

155.908.091,00 155.908.091,00

63.000.000,00 63.000.000,00

20.124.266.008,00 20.124.266.008,00 2.846.680.784,00 3.059.087.660,00 11.158.703.163,00 3.059.794.401,00

0,77% 0,77%

0,31% 0,31%

98,92% 98,92% 13,99% 15,04% 54,85% 15,04%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação Institucional

3.290.119.594,00 63.000.000,00 811.713.602,00

10.106.985.419,00 1.978.691.905,00 2.562.900.694,00

16,17% 0,31% 3,99%

49,68% 9,73%

12,60%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

20.343.174.099,00 100,00%Total Geral:

20.343.174.099,00 100,00%Total Geral:

20.343.174.099,00Total Geral: 100,00%

6.394.461.856,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos TransportesÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

141

Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.373.854.794,00 155.908.091,00

6,75% 0,77%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Actualização E Desenvolvimento Do Software SigaAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesApoio Técnico E Material Na Concretização Da Parceria Mar. Na SecilAquisição De Autocarros Para O Transporte Rodoviário De PassageirosImplementação Do Laboratório De Telecomunicações, Electro. E InglêsInformatização De Serviços E Aquisição De SoftwareInventário Patrimonio FerroviárioIsgest- Instituto Superior De Gestão, Logistica E TransportesManut. Equipamentos/Sistemas Aeroportuários E De Apoio À NavegaçãoManutenção Dos AeroportosModernização De Equip. E Ser. De Tecnologias De Informação Dos AeroportosPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalRealização De Workshops E ConferênciasReestruturação Da Enana (Aena)Segurança Do Sistema De Informação

10.625.000,00 3.341.969.594,00

21.250.000,00 350.000.000,00 29.035.193,00 34.000.000,00 7.425.694,00 85.000.000,00 700.000.000,00 680.000.000,00 70.000.000,00 437.731.275,00 42.500.000,00 85.000.000,00 59.500.000,00

0,18% 56,13% 0,36% 5,88% 0,49% 0,57% 0,12% 1,43%

11,76% 11,42% 1,18% 7,35% 0,71% 1,43% 1,00%

%Projecto / Actividade Valor 5.954.036.756,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

14.389.137.343,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cabinda

Chitato

Estrutura Central

Luanda

Moxico

Saurimo

Soio

Varios Municipios-Nacional

168.386.400,00

85.324.659,00

2.032.434.500,00

1.965.600,00

72.740.052,00

59.850.000,00

550.660.726,00

9.102.204.318,00

Construção De Um Quebra Mar Para A Nova Ponte Cais De Cabinda

Reabilitação Do Aeroporto Do Dundo

Aquisição De 4 Catamarãs/MintransConst.Centros Formação Prof. Dos Caminhos De Ferro De Angola/MintransReabilitação De Infraestrutura Ministério Dos TransportesAquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./MintransAquisição De 1000 Mini Autocarros/Mintrans

Aquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio Porte

Reabilitação Do Aeroporto Do Luena

Construção Do Aerogare Aeroporto Saurimo/Mintrans

Reabilitação Do Aeroporto Do SoyoConstrução Do Porto Seco Do Soyo / Mintransp

Reabilitação Do C.F.M/Mintrans

168.386.400,00

85.324.659,00

741.889.194,00 63.000.000,00 155.908.091,00 441.637.215,00 630.000.000,00

1.965.600,00

72.740.052,00

59.850.000,00

468.760.726,00 81.900.000,00

6.536.718.267,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

142

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 42 - Transferencias De Capital

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

401.365.000,00 179.000.000,00 20.000.000,00 201.365.000,00 1.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

718.148.527,00 399.110.283,00 30.361.938,00 286.610.837,00 2.065.469,00 10.000.000,00 10.000.000,00

809.083.771,00 171.856.628,00 26.417.765,00 609.083.771,00 1.725.607,00

3.143.591.785,00 1.110.763.269,00 141.680.401,00

1.890.961.741,00 186.374,00

15.225.985.016,00 15.225.985.016,00

Conselho Nacional De Carregadores

Instituto Marítimo E Portuário De Angola

Instituto Nacional Da Aviação Civil

Ministério Dos Transportes

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,98% 41,02%

4,58% 46,15%

0,23% 8,02% 8,02%

98,63% 54,81%

4,17% 39,36%

0,28% 1,37% 1,37%

100,00% 21,24%

3,27% 75,28%

0,21%

17,11% 6,05% 0,77%

10,29% 0,00%

82,89% 82,89%

436.365.000,00

728.148.527,00

809.083.771,00

18.369.576.801,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios-Cuando Cubango

1.835.743.886,00

479.827.202,00

Reabilitação Do C.F.B/MintransAquisição De Navios De Cabotagem Para A Ligação Cabinda-Soyo-Luanda

Sistema De Transporte B.R.T. Meios RolantesConstrução Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo Baía

Construção Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo

2.237.886.051,00 327.600.000,00

1.575.000.000,00 260.743.886,00

479.827.202,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

143

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.036.475.769,00 1.034.164.545,00 1.034.164.545,00

88.420.002,00 88.420.002,00

2.912.321.121,00 171.523.205,00

2.740.797.916,00 1.570.101,00 1.570.101,00

226.135.768,00 226.135.768,00 226.135.768,00

94,69% 24,26% 24,26%

2,07% 2,07%

68,32% 4,02%

64,30% 0,04% 0,04% 5,31% 5,31% 5,31%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

10 - Protecção Ambiental 10.03.00 - Redução Da Poluição 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem 10.05.00 - Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente 10.06.00 - Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados

81.081.768,00 50.335.468,00 30.746.300,00

4.181.529.769,00 136.000.000,00

1.487.852.182,00 1.647.718.187,00 909.959.400,00

1,90% 1,18% 0,72%

98,10% 3,19%

34,90% 38,66% 21,35%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Promoção De Produção Sustentável Programa De Qualidade AmbientalPrograma Participativo De Gestao Ambiental

1.362.484.467,00 250.507.303,00 60.625.000,00 95.750.000,00 120.814.900,00 146.625.000,00

1.072.522.208,00 1.153.282.659,00

31,96% 5,88% 1,42% 2,25% 2,83% 3,44%

25,16% 27,06%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

4.262.611.537,00 100,00%Total Geral:

4.262.611.537,00 100,00%Total Geral:

4.262.611.537,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do AmbienteÓrgão:

Impacto Das Alt.Climáticas Na Seg.Alimentar No Centro E Sul -CetacAdministração E Gestão Da Política E Promoção Da Protecção AmbientalAvaliação Do Clima Do Centro E Sul De Angola Face As Alt. ClimáticasCapacitação De PeritosComissão Multisectorial Contra Derrame De Petroleo.Controlo Da Contaminação Das Águas Nacionais/Minamb

61.086.191,00 1.362.484.467,00

62.500.000,00 34.000.000,00 31.450.000,00 21.250.000,00

1,79% 39,89% 1,83% 1,00% 0,92% 0,62%

%Projecto / Actividade Valor 3.415.405.837,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

144

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

25.041.562,00 18.400.000,00

Agência Nacional De Resíduos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 73,48%

25.041.562,00 100,00%

Educação E Capacitação Para Gestão AmbientalEstudo De CatalogaçãoEstudo E Investigação Do Uso De Terra, Águas E Alterações ClimáticasEstudo Para Levantamento Novas Aréas De ConservaçãoEstudo Sócio Economicos Nas Áreas De Conservação TransfronteiriçasEstudos De Impactes AmbientalEstudos, Projectos E Fiscalização De Empreendimentos DocetacFeira Internacional Do AmbienteImplementação Do Plano Estrat. P/Gestão Residuos UrbanosMaiombe EcologiaPlanos Directores Gerais De Bacias HidrograficasPreservação Da Palanca Negra GigantePrograma Da Iniciativa Transfron. De Conser. Da Floresta Do MayombePrograma De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoPrograma De Desenvolvimento Do Sector ElectricoPrograma De Educação E Sensibilização Ambiental A Nivel NacionalPrograma De Gestão Ambiental CompartilhadaPrograma De Luta Contra O Conflito Homem-Animal.-Programa De Monitorização Ambiental.Programa De Produção SustentávelPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saneamento Liderado Pelas ComunidadesPrograma De Suporte Economico A Gestão AmbientalProjecto De Criação De Base De Dados De Indica. Ambientais.Promoção De Eventos Internacionais Sobre Ecologia E ClimaRecuperação Ecológica De Áreas Degradadas - CetacReforço Da Capacidade Institucional Do Cetac

102.000.000,00 4.250.000,00 51.000.000,00 38.250.000,00 51.000.000,00 19.125.000,00 42.038.809,00 51.000.000,00 59.221.468,00 17.575.903,00 10.625.000,00 46.750.000,00 102.000.000,00 472.250.000,00 51.000.000,00 93.500.000,00 21.250.000,00 72.250.000,00 42.500.000,00 85.000.000,00 97.274.000,00 114.750.000,00 21.250.000,00 28.900.000,00 25.499.999,00 60.625.000,00 61.750.000,00

2,99% 0,12% 1,49% 1,12% 1,49% 0,56% 1,23% 1,49% 1,73% 0,51% 0,31% 1,37% 2,99%

13,83% 1,49% 2,74% 0,62% 2,12% 1,24% 2,49% 2,85% 3,36% 0,62% 0,85% 0,75% 1,78% 1,81%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

847.205.700,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cazenga

Estrutura Central

Huambo

Vários Municípios -Luanda

11.931.400,00

549.288.500,00

55.985.800,00

230.000.000,00

Construção Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/Minamb

Elaboração De Estudos, Projectos E Ficalização/MinambApoio Sector Do Ambiente (Bad)Construção E Apetrechamento Do Instituto Nacional Do Ambiente

Construção Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No Huambo

Projecto De Apoio Aos Parques E Reservas

11.931.400,00

18.200.000,00 512.273.600,00 18.814.900,00

55.985.800,00

230.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

145

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

25.293.906,00 18.400.000,00 1.600.000,00 5.293.906,00

359.412.561,00 40.767.375,00 4.040.000,00

314.605.186,00 50.000.000,00 50.000.000,00

108.281.626,00 33.203.733,00 3.161.200,00 71.477.893,00

438.800,00

3.518.446.114,00 923.393.437,00 78.018.802,00

2.515.902.574,00 1.131.301,00

176.135.768,00 176.135.768,00

Centro De Análises De Poluição E Controlo Ambiental

Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas

Fundo Nacional Do Ambiente

Ministério Do Ambiente

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 72,74%

6,33% 20,93%

87,79% 9,96% 0,99%

76,84% 12,21% 12,21%

100,00% 30,66%

2,92% 66,01%

0,41%

95,23% 24,99%

2,11% 68,10%

0,03% 4,77% 4,77%

25.293.906,00

409.412.561,00

108.281.626,00

3.694.581.882,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

146

1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

963.293.047,00 963.293.047,00 963.293.047,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

3.680.278.341,00 1.541.961.202,00 1.541.961.202,00

83.122.025,00 83.122.025,00

2.046.789.078,00 237.952.810,00

1.808.836.268,00 8.406.036,00 8.406.036,00

9.055.675.737,00 9.055.675.737,00 9.037.891.957,00

17.783.780,00

28,90% 12,11% 12,11%

0,65% 0,65%

16,07% 1,87%

14,20% 0,07% 0,07%

71,10% 71,10% 70,96%

0,14%

Natureza %

04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 09.06.02 - Tecnologias Da Informação

510.156.438,00 236.319.114,00

273.837.324,00 273.837.324,00

12.225.797.640,00 12.225.797.640,00 9.640.199.654,00 2.585.597.986,00

4,01% 1,86%

2,15% 2,15%

95,99% 95,99% 75,69% 20,30%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Melhor.Do Sist.De Form.Téc.E Profis.E Do EmpregoPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De Telecomunicações

2.915.969.425,00 188.629.960,00 109.210.068,00 176.033.026,00

9.346.111.599,00

22,90% 1,48% 0,86% 1,38%

73,38%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

12.735.954.078,00 100,00%Total Geral:

12.735.954.078,00 100,00%Total Geral:

12.735.954.078,00Total Geral: 100,00%

963.293.047,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoÓrgão:

Acções De Sensibilização E Divulgação Das Mediatecas.Acções Divulg. Prog. Nacional Massificaçãoo E Inclusao Digital.

7.688.283,00 10.200.000,00

0,22% 0,29%

%Projecto / Actividade Valor 3.489.842.479,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

147

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

192.649.002,00 49.247.372,00 4.250.000,00

138.651.630,00 500.000,00

452.363.689,00 105.361.217,00 6.369.971,00

340.632.501,00

Centro Nacional De Tecnologias Da Informação

Instituto Angolano Das Comunicações

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 25,56%

2,21% 71,97%

0,26%

100,00% 23,29%

1,41% 75,30%

192.649.002,00

452.363.689,00

100,00%

100,00%

Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações Administração E Gestão Da Rede De Mediatecas De AngolaEst.Portal Agrometeorologia On-Line Apoio Act. Agricola Em AngolaEstruturação Do Sistema De Previsão Do Tempo Para Tv AngolanaFormação E Capacitação Aos Quadros Em Tecnologias De InformaçãoFormação E Capacitação Profissional Massificação Da T.I.P/Todo O Território NacionalPrestação De Serviços De EducaçãoPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaRegulação Da Actividade De Correios E TelecomunicaçõesRema Nas EscolasRemanet, DigiremaServiços Provedores De Tecnologias De InformaçãoSist.Gestão Rede Mediat. Hosp Cont.,Seg Espac. Auguer Fibra Óptica.

236.319.114,00 1.524.141.488,00 324.078.687,00 17.875.000,00 43.247.676,00 188.629.960,00 93.525.500,00 100.000.000,00 115.561.690,00 263.504.757,00 452.363.689,00 41.412.500,00 27.750.000,00 25.500.000,00 18.044.135,00

6,77% 43,67% 9,29% 0,51% 1,24% 5,41% 2,68% 2,87% 3,31% 7,55%

12,96% 1,19% 0,80% 0,73% 0,52%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

9.246.111.599,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Estrutura Central

Luanda

Vários Municípios -Luanda

13.583.440,00

8.013.773.658,00

459.642.296,00

759.112.205,00

Const. Do Centro Reg. Formação Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 2

Estudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/MinttiImplementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2Proj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/Minctl

Estudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico CamamaConstrução Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic)Construção Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/Lda

Rema Redes Mediatecas De Angola

13.583.440,00

5.656.034,00 1.124.413.048,00 6.883.704.576,00

279.821.069,00 158.275.634,00 21.545.593,00

759.112.205,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

148

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

236.319.114,00 201.056.824,00 9.000.000,00 26.260.790,00

1.500,00

115.561.690,00 72.924.000,00 5.376.000,00 35.561.690,00 1.700.000,00

2.343.495.022,00 1.031.277.409,00

52.740.434,00 1.253.792.643,00

5.684.536,00 8.976.591.956,00 8.976.591.956,00

339.889.824,00 82.094.380,00 5.385.620,00

251.889.824,00 520.000,00

79.083.781,00 79.083.781,00

Instituto Nacional De Telecomunicações

Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação

Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação

Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 85,08%

3,81% 11,11%

0,00%

100,00% 63,10%

4,65% 30,77%

1,47%

20,70% 9,11% 0,47%

11,08% 0,05%

79,30% 79,30%

81,12% 19,59%

1,29% 60,12%

0,12% 18,88% 18,88%

236.319.114,00

115.561.690,00

11.320.086.978,00

418.973.605,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 93: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

149

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.502.185.252,00 568.577.989,00 568.577.989,00 35.546.792,00 35.546.792,00

898.053.071,00 207.305.354,00 690.747.717,00

7.400,00 7.400,00

253.724.223,00 253.724.223,00 253.724.223,00

85,55% 32,38% 32,38%

2,02% 2,02%

51,14% 11,81% 39,34%

0,00% 0,00%

14,45% 14,45% 14,45%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.09.00 - Investigação Básica

09 - Assuntos Económicos 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

1.701.837.435,00 1.701.837.435,00

54.072.040,00 54.072.040,00

96,92% 96,92%

3,08% 3,08%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.475.401.985,00 22.549.685,00 49.184.419,00 208.773.386,00

84,02% 1,28% 2,80%

11,89%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

1.755.909.475,00 100,00%Total Geral:

1.755.909.475,00 100,00%Total Geral:

1.755.909.475,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Ciência E TecnologiaÓrgão:

Promoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaUso De Imagem De Satelite Para Apoio Ao Controlo E Combate As Ravinas

1.475.401.985,00 3.784.200,00

99,74% 0,26%

%Projecto / Actividade Valor 1.479.186.185,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

276.723.290,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Huambo

Luanda

48.364.310,00

45.400.219,00

101.111.019,00

Construção Laboratório Geoespaciais E Georeferências Em Belas Luanda

Construção E Apetrechamento Do Centro Investigação Agricola Huambo

Reabilitação Apetrechamento Biblioteca Investigação Cientifica LuandaConstrução Apetrechamento Parque Tecnologico Incubadora Empresa LuandaConstrução E Apetrechamento Centro Captação Imagens Satélite Luanda

48.364.310,00

45.400.219,00

22.549.685,00 31.522.355,00 47.038.979,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

150

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.502.185.252,00 568.577.989,00 35.546.792,00 898.053.071,00

7.400,00 253.724.223,00 253.724.223,00

Ministério Da Ciência E Tecnologia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

85,55% 32,38%

2,02% 51,14%

0,00% 14,45% 14,45%

1.755.909.475,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios.Lunda Sul

47.846.202,00

34.001.540,00

Construção Apetrechamento 1 Edificio Monitorização De Queimadas Bengo

Construção E Apetrechamento Central Termovalorização Lunda Sul.

47.846.202,00

34.001.540,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

151

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.782.873.887,00 704.575.819,00 704.575.819,00 31.000.854,00 31.000.854,00

2.046.855.014,00 59.060.083,00

1.987.794.931,00 442.200,00 442.200,00

637.119.872,00 637.119.872,00 637.119.872,00

81,37% 20,60% 20,60%

0,91% 0,91%

59,85% 1,73%

58,12% 0,01% 0,01%

18,63% 18,63% 18,63%

Natureza %

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações

91.769.127,00 91.769.127,00

778.433.998,00 778.433.998,00

2.549.790.634,00 2.549.790.634,00 2.549.790.634,00

2,68% 2,68%

22,76% 22,76%

74,56% 74,56% 74,56%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialPrograma De Capacitação Institucional

2.272.522.552,00 1.111.304.084,00

36.167.123,00

66,45% 32,49% 1,06%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3.419.993.759,00 100,00%Total Geral:

3.419.993.759,00 100,00%Total Geral:

3.419.993.759,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Comunicação SocialÓrgão:

Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeApetrechamento Da BibliotecaAssessoria E Consultoria Em Programas TelevisivosConsultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação SocialFormação E Superação Técnica ProfissionalMarketing Institucional Modernização Da Central Técnica De Programas Da Telev. Púb.De AngolaPrémio Nacional De JornalismoRegulação Da Actividade De Comunicação SocialSuperação E Especialização De Quadros

205.557.079,00 1.785.000,00 61.667.126,00 36.167.123,00 91.160.513,00 227.657.079,00 411.114.158,00 241.114.158,00

1.052.017.439,00 2.550.000,00

8,82% 0,08% 2,65% 1,55% 3,91% 9,77%

17,64% 10,34% 45,14% 0,11%

%Projecto / Actividade Valor 2.330.789.675,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

152

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

287.357.660,00 182.653.116,00 9.394.511,00 95.132.833,00

177.200,00

2.495.516.227,00 521.922.703,00 21.606.343,00

1.951.722.181,00 265.000,00

637.119.872,00 637.119.872,00

Conselho Nacional De Comunicação Social

Ministério Da Comunicação Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 63,56%

3,27% 33,11%

0,06%

79,66% 16,66%

0,69% 62,30%

0,01% 20,34% 20,34%

287.357.660,00

3.132.636.099,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

1.089.204.084,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Huambo

927.109.594,00

162.094.490,00

Construção Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ CmsConstrução Do Novo Centro Emissor Do Cassoneca

Construção Do Centro De Formação De Jornalistas No Huambo

249.322.496,00 677.787.098,00

162.094.490,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

153

1 - Receitas Correntes 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

155.130.399,00 155.130.399,00 155.130.399,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 43 - Despesas De Capital Financeiro 432 - Amortização De Passivos Financeiros

60.813.562.449,00 22.869.187.807,00 22.869.187.807,00 1.472.268.506,00 1.472.268.506,00

36.130.207.858,00 16.542.024.843,00 19.588.183.015,00

341.898.278,00 341.898.278,00

16.772.431.196,00 16.096.084.853,00 16.096.084.853,00

676.346.343,00 676.346.343,00

78,38% 29,48% 29,48%

1,90% 1,90%

46,57% 21,32% 25,25%

0,44% 0,44%

21,62% 20,75% 20,75%

0,87% 0,87%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.06.00 - Doença E Incapacidade

28.234.291,00 28.234.291,00

64.853.482,00 64.853.482,00

75.606.063.013,00 23.507.572.835,00 9.859.689.049,00 5.476.452.038,00 23.438.767.549,00 11.717.590.579,00 1.605.990.963,00

1.886.842.859,00 1.886.842.859,00

0,04% 0,04%

0,08% 0,08%

97,45% 30,30% 12,71% 7,06%

30,21% 15,10% 2,07%

2,43% 2,43%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Des.Do Sect.Farmacêutico E De Gest.De Disp.MédicosProg.De Gest.E Des.Do Aprovis.E Logística Do Sec.Da SaúdeProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. Hospitalar

45.321.910.109,00 7.183.795.542,00 10.566.279.349,00 3.811.536.220,00

58,42% 9,26%

13,62% 4,91%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

77.585.993.645,00 100,00%Total Geral:

77.585.993.645,00 100,00%Total Geral:

77.585.993.645,00Total Geral: 100,00%

155.130.399,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da SaúdeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

154

Prog.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil

21.858.600,00 129.593.647,00

4.086.933.298,00 5.571.734.236,00

38.671.440,00 853.681.204,00

0,03% 0,17% 5,27% 7,18% 0,05% 1,10%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos EssenciaisAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaAuditoria E Certificação Das Unidades SanitáriasCampanha De Redução Acelerada Da Mortalidade Materna-CarmaCirurgia Cardíaca Toráxica Pediátrica Hospital Josina MachelCompras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede TerciáriaContrato De Parceria Aquisição Medicam. Vacinas-Parceria Cecoma-AntexCoordenação Dos Programas De Saúde PúblicaDesenvolvimento Da Central De Compras E Aprovis.De Medicam. E Meios MédicosDesenvolvimento Da Dermatologia Nas Unid. Hospital. Do Serv. Nacional Da SaúdeDesenvolvimento Da Escola Nacional De Saúde PúblicaElaboração E Implement. Plano Nac. Desenv. Sanitário Angola 2012-2021Evacuações MédicasFormação De Quadros De SaúdeFundos De Contrapartida No Âmbito Conv. Parceria Bad,Cisa/Ipad E F.GlobalGestão Gerencial Dos Laboratórios Dos Hospitais CentraisGestão Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.GastávelHamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco MundialHumanização HospitalarImplementação De Biossegurança Nas Unidades SanitariasImplementação Do Plano Nacional Gestão Dist.MedicamentosImplementação Do Regulamento Sanit. InternacionalPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasProg. Hemodialises Hosp. Regionais Bgla, Mje, Hla,Cba, Hbo E Munc LobitoPrograma Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras ParasitosesPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma Da Saúde Reprodutiva E Espaçamento Das GravidezesPrograma De Combate A CóleraPrograma De Controlo Dos Factores De Risco CardiovascularPrograma De NutriçãoPrograma De Reabilit. Da Pessoa Portadora De Sensora MotoraPrograma De Reforço Do Sistema Nac. De Vigilância Epidemiológica

3.025.603.811,00 850,00

334.223.047,00 157.953.302,00

1.195.143.000,00 59.050.585,00 54.312.114,00 11.748.377,00

5.368.100.184,00 151.788.977,00 61.731.062,00 422.105.072,00 45.949.748,00 179.941.744,00 340.000.000,00 546.214.696,00 21.858.600,00 8.426.655,00

148.750.000,00 90.490.079,00 54.210.349,00 61.589.771,00 488.696.443,00 43.798.919,00 41.426.632,00

7.961.256.033,00 28.988.020.456,00

393.543.810,00 119.000.000,00 160.623.867,00 130.197.262,00 178.668.833,00 129.674.577,00 78.416.318,00 72.672.921,00 20.971.785,00 82.899.990,00

4,91% 0,00% 0,54% 0,26% 1,94% 0,10% 0,09% 0,02% 8,72% 0,25% 0,10% 0,69% 0,07% 0,29% 0,55% 0,89% 0,04% 0,01% 0,24% 0,15% 0,09% 0,10% 0,79% 0,07% 0,07%

12,93% 47,07% 0,64% 0,19% 0,26% 0,21% 0,29% 0,21% 0,13% 0,12% 0,03% 0,13%

%Projecto / Actividade Valor 61.584.911.650,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

155

Programa De VacinaçãoPrograma Dos Centros De Excelência Para Diagnóstico ClínicoPrograma Estratégico De Desenv. Do Capital Humano Da SaúdePrograma Nacional De Doenças Mentais E ToxicodependênciaProj.Tratamento De Doentes De Junta Medica Na Clinica Girassol ( J.N.S)Projecto De Cirurgia Plástica ReconstrutivaProjecto De Combate A LepraProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Combate A TuberculoseProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisProjecto De Gestão Orçamental Dos Hospitais NacionaisProjecto De Modernização Gerencial E Informática Do Ministério Da SaúdeReforço Capac. Orgãos De Adm. E Gestão Serviço Nacional SaúdeReforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia PaimRegisto De Luta Contra O CancroRegulação Da Actividade Da SaúdeRelançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da TripanossomíaseRevitalização Dos Serviços Municipais De SaúdeServiço De Cirurgia CardiacaServiços De HemodiáliseServiços De Oncologia E CâncerServiços De Pediat.E Patolog.NeonatalServiços De Reabilitação Física

853.681.204,00 14.057.172,00 275.672.182,00 33.065.000,00 119.000.000,00 419.465.055,00 70.260.319,00 459.373.665,00 598.669.716,00 68.119.850,00 34.421.817,00 30.318.348,00

212,00 72.170.731,00 38.671.440,00 25.294.107,00 34.042.639,00 52.564.845,00 694.900.500,00 535.535.700,00

1.652.813.635,00 2.386.910.785,00 1.886.842.859,00

1,39% 0,02% 0,45% 0,05% 0,19% 0,68% 0,11% 0,75% 0,97% 0,11% 0,06% 0,05% 0,00% 0,12% 0,06% 0,04% 0,06% 0,09% 1,13% 0,87% 2,68% 3,88% 3,06%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

16.001.081.995,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Cazengo

Chitato

Cuemba

Cuito

Cuito Cuanavale

Cuvelai

Estrutura Central

61.721.093,00

267.858.280,00

142.849.522,00

102.733.338,00

186.280.263,00

147.379.532,00

104.351.361,00

4.343.724.201,00

Construção Do Armazém Central De Benguela

Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/Minsa

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda Norte

Construção De Um Hospital Municipal No Cuemba/Bié

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/Minsa

Const. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando Cubango)/Minsa

Construção De Um Hospital Municipal No Cuvelai/Cunene

Forn. Equip. Mat. Log. Assistência Hosp. Ambul. E Banco De UrgênciaAquisição De Equip. P/ Instalação De Gases Medicinais/MinsaConstrução E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/Minsa

61.721.093,00

267.858.280,00

142.849.522,00

102.733.338,00

186.280.263,00

147.379.532,00

104.351.361,00

4.047.606.331,00 220.320.000,00 28.234.291,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

156

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

642.167.457,00 308.764.573,00 20.693.985,00 312.631.259,00

77.640,00

782.180.191,00 543.488.547,00 60.280.732,00 178.135.330,00

275.582,00

4.281.231.220,00 2.797.660.895,00

Centro Nacional De Sangue

Centro Ortopedico De Viana

Hospital Americo Boavida

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 48,08%

3,22% 48,68%

0,01%

100,00% 69,48%

7,71% 22,77%

0,04%

100,00% 65,35%

642.167.457,00

782.180.191,00

4.281.231.220,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda

Luchazes

Menongue

Moxico

Saurimo

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Viana

398.612.087,00

68.368.579,00

220.501.984,00

3.591.000.000,00

128.875.566,00

162.832.107,00

5.982.745.648,00

91.248.434,00

Construção E Instalação Do Centro Provincial De Sangue/Minsa

Reab.Complementar Da Escola Técnica De Professores De Saúde/LuandaReabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços)Obras Complementares Do Hospital Pediátrico De LuandaReabilitação Do Hospital Sanatório De LuandaConstrução E Instalação Do Centro Nacional De Sangue

Construção De Um Hospital Municipal No Luchazes/Cangamba(Moxico)

Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Cuando Cubango/Minsa

Construção Do Hospital Provincial Do Moxico/Minsa

Reabilitação Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/Minsa

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa

Equipamento Médico/Técnico Para As Províncias E Hospitais MunicipaisAquisição De Clínicas Móveis E Motorizadas

Construção Do Armazém Central De Luanda/MinsaReabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/Minsa

47.563.579,00

64.853.482,00 110.786.144,00 18.733.962,00 146.881.805,00 57.356.694,00

68.368.579,00

220.501.984,00

3.591.000.000,00

128.875.566,00

162.832.107,00

2.000.000.000,00 3.982.745.648,00

52.101.205,00 39.147.229,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

157

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

1.108.833.951,00 508.368.214,00 37.538.509,00 562.527.228,00

400.000,00

3.261.869.534,00 2.546.486.542,00 159.205.589,00 555.974.129,00

203.274,00

2.323.544.686,00 1.788.718.974,00 155.495.873,00 379.007.987,00

321.852,00

6.702.602.632,00 3.377.709.234,00 144.323.135,00

3.180.554.735,00 15.528,00

676.346.343,00 676.346.343,00

1.239.805.817,00 828.774.085,00 59.379.499,00 351.413.667,00

238.566,00

2.395.534.740,00 1.951.831.394,00 105.161.522,00 338.053.470,00

488.354,00

Hospital De Medicina E Reabilitação Física

Hospital Do Prenda

Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula

Hospital Josina Machel

Hospital Neves Bendinha

Hospital Pediátrico De Luanda-David Bernardino

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 45,85%

3,39% 50,73%

0,04%

100,00% 78,07%

4,88% 17,04%

0,01%

100,00% 76,98%

6,69% 16,31%

0,01%

90,83% 45,77%

1,96% 43,10%

0,00% 9,17% 9,17%

100,00% 66,85%

4,79% 28,34%

0,02%

100,00% 81,48%

4,39% 14,11%

0,02%

1.108.833.951,00

3.261.869.534,00

2.323.544.686,00

7.378.948.975,00

1.239.805.817,00

2.395.534.740,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

158

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

962.503.088,00 597.932.385,00 41.294.561,00 323.229.558,00

46.584,00

1.409.836.241,00 992.162.974,00 69.452.282,00 345.022.094,00 3.198.891,00

1.652.813.635,00 466.555.760,00 30.100.000,00

1.156.102.881,00 54.994,00

393.543.810,00 237.649.517,00 17.300.000,00 138.594.293,00

2.794.912.382,00 342.444.435,00 21.529.426,00

2.430.938.521,00

1.078.593.652,00 509.636.633,00 35.406.336,00 532.834.787,00

715.896,00

3.113.592.960,00 2.190.748.839,00 144.257.705,00

Hospital Psiquiatrico

Hospital Sanatório De Luanda

Instituto Angolano De Controlo De Câncer

Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases

Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida

Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola

Maternidade Lucrecia Paim

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 62,12%

4,29% 33,58%

0,00%

100,00% 70,37%

4,93% 24,47%

0,23%

100,00% 28,23%

1,82% 69,95%

0,00%

100,00% 60,39%

4,40% 35,22%

100,00% 12,25%

0,77% 86,98%

100,00% 47,25%

3,28% 49,40%

0,07%

100,00% 70,36%

4,63%

962.503.088,00

1.409.836.241,00

1.652.813.635,00

393.543.810,00

2.794.912.382,00

1.078.593.652,00

3.113.592.960,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

159

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

26.669.996.453,00 2.880.254.806,00 196.255.663,00

23.258.481.663,00 335.004.321,00

16.096.084.853,00 16.096.084.853,00

Ministério Da Saúde

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

62,36% 6,73% 0,46%

54,39% 0,78%

37,64% 37,64%

42.766.081.306,00 100,00%

Page 104: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

160

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

19.037.959.901,00 4.406.070.367,00 4.406.070.367,00 321.863.701,00 321.863.701,00

14.174.359.817,00 1.623.604.230,00 12.550.755.587,00

135.666.016,00 135.666.016,00

2.212.828.127,00 2.212.828.127,00 2.212.828.127,00

89,59% 20,73% 20,73%

1,51% 1,51%

66,70% 7,64%

59,06% 0,64% 0,64%

10,41% 10,41% 10,41%

Natureza %

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.10.00 - Educação Especial 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

21.250.788.028,00 3.921.097.059,00 6.040.502.083,00 6.556.563.137,00 4.367.904.699,00 280.461.767,00 84.259.283,00

100,00% 18,45% 28,42% 30,85% 20,55% 1,32% 0,40%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Reforma Educativa

9.088.791.203,00 4.534.214.514,00 214.117.923,00 26.414.711,00

2.179.169.642,00 4.218.694.044,00

83.086.751,00 906.299.240,00

42,77% 21,34% 1,01% 0,12%

10,25% 19,85% 0,39% 4,26%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

21.250.788.028,00 100,00%Total Geral:

21.250.788.028,00 100,00%Total Geral:

21.250.788.028,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da EducaçãoÓrgão:

Acções De Combate Ao Vih-Sida Nas EscolasAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorAquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino SecundárioAquisição De Bibliografia Técnica Para Os Institutos Médios TécnicosAquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino SecundárioAquisição De Manuais Para Línguas Nacionais

23.800.000,00 3.115.171.314,00 102.619.899,00 179.087.818,00 183.479.546,00 193.518.525,00 200.366.681,00

0,12% 15,86% 0,52% 0,91% 0,93% 0,99% 1,02%

%Projecto / Actividade Valor 19.638.719.251,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

161

Aquisição Duas Escolas Ensino Secundário Na Centralidade Do ZangoAquisição Material Didáctico Especializado/Ensino EspecialAssistência Técnica Ao Projecto BadAssistência Técnica Do Projecto Linha De Crédito ChinaElaboração Da Carta Escolar 1ª Fase De GeneralizaçãoEmpreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundário Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperação Do Atraso EscolarEncargos Com A Cooperação Para Os Novos Institutos MédiosFormação De Professores Do FuturoFormação E Superação Técnica ProfissionalInformatização De EscolasManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Escolas Nacionais E EdíficioPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Cooperação Estratégica P/ Aplicação E Desen Novas Tec EducativaPrograma De Desenvolvimento Do Sistema Nacional De Avaliação EducacionalPrograma De Empreendedorismo No Ensino SecundárioPrograma De Estratégia De Inserção Das Línguas Nacionais No Ensino PrimárioProj De Elab Edição E Impr Manuais Escolares Do 1º Ciclo Do Ensino Secun.Projecto De Monitoria De Funcionamento Do Sige Nas 18 ProvinciasProjecto De Reestruturação Curricular Do Subsistema Ensino Geral De AngolaRealização De Jogos Desportivos EscolaresRef Ens Téc Prof: Formação De Prof E Elaboração Materiais Pedagógicos Em 22 Institutos MédiosRegulação Da Actividade Do Ensino

416.500.000,00 83.086.751,00 69.791.669,00 468.513.917,00 168.090.567,00 261.339.042,00 983.652.568,00

1.905.543.988,00 166.309.815,00

4.250.000.000,00 1.000.000.000,00

2.550.000,00 290.746.289,00 95.625.000,00

3.151.223.349,00 1.195.517.074,00 121.705.305,00 126.463.419,00 55.796.305,00 13.751.242,00 238.420.931,00 95.959.602,00 226.298.904,00 63.635.032,00 117.904.699,00

72.250.000,00

2,12% 0,42% 0,36% 2,39% 0,86% 1,33% 5,01% 9,70% 0,85%

21,64% 5,09% 0,01% 1,48% 0,49%

16,05% 6,09% 0,62% 0,64% 0,28% 0,07% 1,21% 0,49% 1,15% 0,32% 0,60%

0,37%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.612.068.777,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Cuito

Estrutura Central

Icolo E Bengo

Lobito

Luanda

26.414.711,00

93.848.702,00

346.700.746,00

93.848.695,00

37.568.593,00

64.246.000,00

Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/Bgl

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/Med

20120151 - Reforço Da Qualidade De Ensino SecundárioProjecto Educação Ii- Acções Complementares Estudos Para Aquisição De Laboratórios

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/Med

Est. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / Lobito

Reabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/Med

26.414.711,00

93.848.702,00

214.262.147,00 85.747.909,00 46.690.690,00

93.848.695,00

37.568.593,00

64.246.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

162

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

55.873.318,00 55.873.318,00

509.583.052,00 447.580.329,00 35.950.722,00 26.032.001,00

20.000,00

1.225.045.030,00 1.069.584.851,00

68.665.606,00 85.949.172,00

845.401,00

Comissão Nacional Para A Unesco

Instituto Médio Comercial De Luanda

Instituto Médio De Economia De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 87,83%

7,05% 5,11% 0,00%

100,00% 87,31%

5,61% 7,02% 0,07%

55.873.318,00

509.583.052,00

1.225.045.030,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Lucapa

Malange

Mbanza Congo

Menongue

Moxico

Ombadja

Saurimo

Sumbe

Uíge

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios-Huíla

20.681.330,00

151.241.692,00

38.042.162,00

93.848.702,00

20.622.427,00

20.820.843,00

61.049.666,00

93.848.702,00

38.081.633,00

93.848.702,00

317.355.471,00

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/Med

Reabilitação Da Escola Amilcar Cabral - Fase Ii MalanjeConst. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Cubango/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Sul/Med

Const. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Norte/Med

Reabilitação, Ampliação E Reapetrechamento Do Ima Tchivinguiro Huila

20.681.330,00

113.617.933,00 37.623.759,00

38.042.162,00

93.848.702,00

20.622.427,00

20.820.843,00

61.049.666,00

93.848.702,00

38.081.633,00

93.848.702,00

317.355.471,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

163

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.416.595.267,00 1.234.257.913,00

91.956.869,00 89.443.285,00

937.200,00

15.830.863.234,00 1.654.647.274,00 125.290.504,00

13.917.062.041,00 133.863.415,00

2.212.828.127,00 2.212.828.127,00

Instituto Médio Industrial De Luanda

Ministério Da Educação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 87,13%

6,49% 6,31% 0,07%

87,74% 9,17% 0,69%

77,13% 0,74%

12,26% 12,26%

1.416.595.267,00

18.043.691.361,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

164

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

61.481.574.868,00 22.640.454.841,00 22.640.454.841,00 1.462.416.824,00 1.462.416.824,00

8.217.525.375,00 1.365.712.469,00 6.851.812.906,00 29.161.177.828,00 29.161.177.828,00 1.924.721.171,00 1.924.721.171,00 1.818.341.166,00 106.380.005,00

96,96% 35,71% 35,71%

2,31% 2,31%

12,96% 2,15%

10,81% 45,99% 45,99%

3,04% 3,04% 2,87% 0,17%

Natureza %

04 - Educação 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

63.406.296.039,00 450.000.000,00

62.956.296.039,00 62.956.296.039,00

100,00% 0,71%

99,29% 99,29%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Atribuição De Bolsas De Estudo Internas E ExternasProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma De Melhoria Da Qualidade Do Ensino Superior

31.580.182.026,00 28.770.939.209,00

935.518.712,00 2.119.656.092,00

49,81% 45,38% 1,48% 3,34%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

63.406.296.039,00 100,00%Total Geral:

63.406.296.039,00 100,00%Total Geral:

63.406.296.039,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Ensino SuperiorÓrgão:

Acções De Inspecção Das Instituições Do Ensino SuperiorAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorApetrechamento Das Novas Instituições De Ensino SuperiorApoio À Estruturação E Desenv. Das Associações De Estudantes Do E.S.Aquis.De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das Instit.Do Ensino SuperiorAquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De MalanjeAquisição De Kits Estudantis Para Promoção Do Ensino Sup.PúblicoBolsas De Estudo ExternasBolsas De Estudo InternasCriação Unidades Prod Prestação Serviços À Comum.Instituições De E.S.Curso Agreg. Pedagógica: Metodologia De Inv.Cient.,Didáctica Do E.S.Cursos De Agregação Pedagogica Em Todas Instit.Do Ensino Superior

109.543.171,00 708.642.902,00

28.381.502.189,00 75.737.804,00 2.830.217,00

201.906.259,00 47.721.123,00 40.688.245,00

13.070.939.209,00 15.700.000.000,00

10.023.170,00 124.830.816,00 141.830.816,00

0,18% 1,13%

45,43% 0,12% 0,00% 0,32% 0,08% 0,07%

20,92% 25,13% 0,02% 0,20% 0,23%

%Projecto / Actividade Valor 62.470.777.327,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

165

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

263.546.931,00 216.801.393,00 7.871.063,00 38.814.234,00

60.241,00

Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 82,26%

2,99% 14,73%

0,02%

263.546.931,00 100,00%

Encargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No ExteriorEncargos Com Os Seviços De Avaliação E Acreditação No E.S.Espaço Acad Cultural, Desp E Patríotico, Campo Férias Estudantes Do E.S.Estruturação E Implementação Dos Centros De Investig Científica Nas IesFormação De Gestores Do Subsistema Do Ensino SuperiorFormação De Técnicos Para Institutições Do Ensino SuperiorFormação E Aumento De Quadros Docentes DiferenciadosFuncionamento De Novos Cursos De Ensino SuperiorInformatização De Dados De Todas Instituições Do Ensino SuperiorInformatização Do Sistema De Entrada Gestao E Saida De CorrespondênciaLaboratórios Para Todas As Instituições De Ensino SuperiorOperacion.Contratos Coop. Estrang. Sector E.S.(Transp.,Seg.,Saúde E Aloj.)Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPlano Acção Implem. L.Mestras M.Gest. Subsistema Do Ensino SuperiorPrestação De Serviços De EducaçãoProg. Apoio Estudantes Com Deficiência E Vulneráveis Nas Ies Em AngolaProjecto De Criação Da Rede Integral De Bliblioteca DigitalPromoção, Concurso Académico E Cientifico No Subsistema Do E.S.Realização De Actividades De Caracter Cientifico E Outros Eventos

62.994.883,00 235.456.863,00 14.730.181,00 22.269.569,00 8.647.678,00 96.906.568,00 73.152.619,00 158.095.318,00 119.314.756,00 4.149.346,00 74.720.500,00 216.935.715,00

2.119.656.092,00 103.623.003,00 393.827.110,00 5.675.043,00 44.897.307,00 17.184.204,00 82.344.651,00

0,10% 0,38% 0,02% 0,04% 0,01% 0,16% 0,12% 0,25% 0,19% 0,01% 0,12% 0,35% 3,39% 0,17% 0,63% 0,01% 0,07% 0,03% 0,13%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

935.518.712,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Dande

Huambo

Lubango

Malange

Menongue

Sumbe

149.870.846,00

264.045.145,00

86.497.831,00

103.634.888,00

94.475.050,00

126.549.275,00

110.445.677,00

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Benguela

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Bengo

Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No Huambo/Mines

Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na Huila/Mesct

Construção Escola Superior Agro-Alimentar De Malanje/Mines

Const. Polo Universitário De Menongue (Estudos E Construção 1ª Fase)

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Cuanza-Sul

149.870.846,00

264.045.145,00

86.497.831,00

103.634.888,00

94.475.050,00

126.549.275,00

110.445.677,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

166

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

342.893.226,00 280.215.678,00 19.067.984,00 43.452.171,00

157.393,00

364.722.252,00 283.100.048,00 20.830.576,00 60.791.628,00

356.156.528,00 262.646.695,00 23.733.669,00 67.127.445,00 2.648.719,00

238.405.181,00 165.702.235,00 6.432.026,00 64.884.920,00 1.386.000,00

303.932.204,00 218.274.120,00 14.890.090,00 53.787.104,00 16.980.890,00

271.909.787,00 203.473.105,00 16.891.794,00 49.344.888,00 2.200.000,00

180.985.036,00 127.832.392,00

Escola Superior Pedagógica Do Bengo

Escola Superior Pedagógica Do Bié

Escola Superior Pedagógica Do Kwanza-Norte

Escola Superior Pedagógica Do Namibe

Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte

Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul

Escola Superior Politécnica De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 81,72%

5,56% 12,67%

0,05%

100,00% 77,62%

5,71% 16,67%

100,00% 73,74%

6,66% 18,85%

0,74%

100,00% 69,50%

2,70% 27,22%

0,58%

100,00% 71,82%

4,90% 17,70%

5,59%

100,00% 74,83%

6,21% 18,15%

0,81%

100,00% 70,63%

342.893.226,00

364.722.252,00

356.156.528,00

238.405.181,00

303.932.204,00

271.909.787,00

180.985.036,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

167

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

353.651.736,00 285.042.846,00 15.919.180,00 52.362.081,00

327.629,00

170.071.861,00 110.692.138,00 8.000.000,00 46.379.723,00 5.000.000,00

364.775.038,00 258.263.828,00 37.470.970,00 68.254.377,00

785.863,00

226.012.577,00 133.442.205,00 7.958.900,00 84.611.472,00

288.435.149,00 221.873.686,00 9.315.945,00 57.045.518,00

200.000,00

419.698.271,00 325.915.966,00 34.509.091,00 58.848.214,00

425.000,00

333.179.946,00 260.714.948,00

Escola Superior Politécnica Do Bié

Escola Superior Politécnica Do Kuando Kubango

Escola Superior Politécnica Do Kuanza Norte

Escola Superior Politécnica Do Kunene

Escola Superior Politécnica Do Moxico

Escola Superior Politécnica Do Namibe

Escola Superior Politécnica Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 80,60%

4,50% 14,81%

0,09%

100,00% 65,09%

4,70% 27,27%

2,94%

100,00% 70,80% 10,27% 18,71%

0,22%

100,00% 59,04%

3,52% 37,44%

100,00% 76,92%

3,23% 19,78%

0,07%

100,00% 77,65%

8,22% 14,02%

0,10%

100,00% 78,25%

353.651.736,00

170.071.861,00

364.775.038,00

226.012.577,00

288.435.149,00

419.698.271,00

333.179.946,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

168

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

357.306.851,00 266.732.545,00 23.628.917,00 61.945.389,00 5.000.000,00

221.895.937,00 134.793.427,00 1.210.360,00 85.543.800,00

348.350,00

195.762.613,00 145.753.517,00 10.699.136,00 38.931.090,00

378.870,00

833.750.034,00 633.831.748,00 91.160.937,00 85.453.517,00 23.303.832,00

873.467.657,00 760.637.651,00 60.111.821,00 52.718.185,00

714.327.303,00 600.085.757,00 31.989.419,00 56.777.049,00 25.475.078,00

652.164.123,00 580.968.714,00

Escola Superior Politécnica Do Zaire

Faculdade De Medicina De Malanje

Instituto Superior De Artes De Luanda

Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla

Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 74,65%

6,61% 17,34%

1,40%

100,00% 60,75%

0,55% 38,55%

0,16%

100,00% 74,45%

5,47% 19,89%

0,19%

100,00% 76,02% 10,93% 10,25%

2,80%

100,00% 87,08%

6,88% 6,04%

100,00% 84,01%

4,48% 7,95% 3,57%

100,00% 89,08%

357.306.851,00

221.895.937,00

195.762.613,00

833.750.034,00

873.467.657,00

714.327.303,00

652.164.123,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

169

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes

474.915.529,00 365.347.076,00 19.218.659,00 85.885.844,00 4.463.950,00

172.357.691,00 131.992.515,00 9.689.001,00 30.333.075,00

343.100,00

405.957.660,00 307.211.563,00 29.988.326,00 68.745.771,00

12.000,00

200.775.712,00 152.589.264,00 9.880.742,00 37.751.190,00

554.516,00

463.619.601,00 394.873.871,00 3.600.000,00 63.145.730,00 2.000.000,00

600.309.521,00 494.859.327,00 34.859.549,00 62.590.645,00 8.000.000,00

33.789.985.584,00

Instituto Superior De Ciências De Saúde

Instituto Superior De Educação Física E Desportos De Luanda

Instituto Superior De Serviço Social De Luanda

Instituto Superior Politécnico De Malanje

Instituto Superior Politécnico Do Huambo

Instituto Superior Politécnico Do Kwanza Sul

Ministério Do Ensino Superior

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 76,93%

4,05% 18,08%

0,94%

100,00% 76,58%

5,62% 17,60%

0,20%

100,00% 75,68%

7,39% 16,93%

0,00%

100,00% 76,00%

4,92% 18,80%

0,28%

100,00% 85,17%

0,78% 13,62%

0,43%

100,00% 82,43%

5,81% 10,43%

1,33%

94,62%

474.915.529,00

172.357.691,00

405.957.660,00

200.775.712,00

463.619.601,00

600.309.521,00

35.712.585.216,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

170

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes

1.615.107.145,00 1.110.478.411,00

86.766.473,00 382.867.613,00 34.994.648,00

7.524.924.505,00 5.764.687.102,00 351.036.197,00

1.341.148.991,00 68.052.215,00

91.895.249,00 75.084.497,00 5.511.629,00 10.304.282,00

994.841,00

2.760.668.892,00 2.138.242.077,00 137.841.058,00 431.991.789,00 52.593.968,00

1.827.773.353,00 1.362.288.262,00

86.291.775,00 330.435.768,00 48.757.548,00

1.029.485.172,00 771.030.682,00 46.653.666,00 191.643.182,00 20.157.642,00

821.879.594,00

Universidade 11 De Novembro

Universidade Agostinho Neto

Universidade Cuito Cuanavale

Universidade José Eduardo Dos Santos

Universidade Katyavala Buila

Universidade Kimpa Vita

Universidade Lueji A'Nkonde

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 68,76%

5,37% 23,71%

2,17%

100,00% 76,61%

4,66% 17,82%

0,90%

100,00% 81,71%

6,00% 11,21%

1,08%

100,00% 77,45%

4,99% 15,65%

1,91%

100,00% 74,53%

4,72% 18,08%

2,67%

100,00% 74,89%

4,53% 18,62%

1,96%

99,74%

1.615.107.145,00

7.524.924.505,00

91.895.249,00

2.760.668.892,00

1.827.773.353,00

1.029.485.172,00

824.001.133,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 115: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

171

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

1.374.869.419,00 951.089.897,00 58.641.148,00 329.261.623,00 35.876.751,00

Universidade Mandume Ya Ndemofayo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 69,18%

4,27% 23,95%

2,61%

1.374.869.419,00 100,00%

Page 116: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

172

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.624.123.077,00 1.181.213.735,00 1.181.213.735,00

78.044.256,00 78.044.256,00

1.020.067.714,00 86.707.673,00 933.360.041,00 344.797.372,00 344.797.372,00 315.746.809,00 315.746.809,00 315.746.809,00

89,26% 40,18% 40,18%

2,65% 2,65%

34,70% 2,95%

31,75% 11,73% 11,73% 10,74% 10,74% 10,74%

Natureza %

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

2.939.869.886,00 2.537.165.409,00

51.368.676,00 351.335.801,00

100,00% 86,30% 1,75%

11,95%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Implantação Do Sistema Nacional De Museus

2.095.520.475,00 9.350.000,00 9.350.000,00

561.317.065,00 51.590.291,00 212.742.055,00

71,28% 0,32% 0,32%

19,09% 1,75% 7,24%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.939.869.886,00 100,00%Total Geral:

2.939.869.886,00 100,00%Total Geral:

2.939.869.886,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da CulturaÓrgão:

Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin. E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Cultural NacionalApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaBolsa De Criação Artística E CulturalComemoração Do Dia Da Cultura NacionalEncargos C/Depósito Provisório Do Acervo Filmico NacionalFeira Internacional Do Livro E Da Língua PortuguesaFeira Nacional Do ArtesanatoFenómenos ReligiososFestival Internacional De Cinema De LuandaFestival Nacional De Música Popular Angolana VarianteFormação E Capacitação De Quadros

59.500.000,00 1.534.010.308,00 344.170.077,00 25.500.000,00 9.001.194,00 24.580.187,00 8.500.000,00 8.500.000,00 216.878,00

25.666.827,00 27.561.915,00 9.350.000,00

2,22% 57,33% 12,86% 0,95% 0,34% 0,92% 0,32% 0,32% 0,01% 0,96% 1,03% 0,35%

%Projecto / Actividade Valor 2.675.537.540,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

173

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.624.123.077,00 1.181.213.735,00

78.044.256,00 1.020.067.714,00 344.797.372,00 315.746.809,00 315.746.809,00

Ministério Da Cultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

89,26% 40,18%

2,65% 34,70% 11,73% 10,74% 10,74%

2.939.869.886,00 100,00%

Investigação CientíficaMapeamento Dos Sítios E Estações ArqueológicasMapeamento LinguísticoProjecto De Divulgação E Valorização De Figuras HistóricasProjecto Mbanza CongoProjecto Rota Da Luta Para Independência NacionalPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisPromoção E Valorização Da Literatura TradicionalPrémio Nacional Da Cultura E ArtesRealização Do Jardim Do Livro InfantilRota Dos Escravos

489.430.000,00 8.500.000,00 9.350.000,00 127.500,00 85.000,00 127.500,00

36.125.000,00 4.250.000,00 9.077.345,00 35.099.309,00 6.808.500,00

18,29% 0,32% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 1,35% 0,16% 0,34% 1,31% 0,25%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

264.332.346,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Luanda

Saurimo

Vários Municipios-Cuanza Norte

44.424.567,00

30.315.675,00

6.032.104,00

183.560.000,00

Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De Antropologia

Reabilitação Do Museu Nacional De História Natural / MincultEstudo Para Requalificação Da Ex-Tourada Em Luanda

Renovação Da Exposição Do Museu Regional Do Dundo

Requalificação Do Museu Do Dundo

44.424.567,00

23.149.951,00 7.165.724,00

6.032.104,00

183.560.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

174

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

16.992.536.509,00 3.782.539.303,00 3.782.539.303,00 220.339.781,00 220.339.781,00

12.559.410.861,00 6.017.715.220,00 6.541.695.641,00 430.246.564,00 430.246.564,00

2.657.674.097,00 2.657.674.097,00 2.657.674.097,00

86,48% 19,25% 19,25%

1,12% 1,12%

63,91% 30,62% 33,29%

2,19% 2,19%

13,52% 13,52% 13,52%

Natureza %

02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

2.266.318.635,00 2.266.318.635,00

17.383.891.971,00 1.884.244.431,00 399.512.245,00 80.791.951,00

15.019.343.344,00

11,53% 11,53%

88,47% 9,59% 2,03% 0,41%

76,43%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasPrograma De Apoio SocialPrograma Nacional De Desminagem

4.850.469.057,00 23.330.129,00

4.718.917.868,00 2.946.668.764,00 7.110.824.788,00

24,68% 0,12%

24,01% 15,00% 36,19%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

19.650.210.606,00 100,00%Total Geral:

19.650.210.606,00 100,00%Total Geral:

19.650.210.606,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Assistência E Reinserção SocialÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Activ. Operacional Equipas (Prov.) Interv. RápidaApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio A Reintegração Dos Militares DesmobilizadosApoio Const.Micro Cooperativas P/Pessoas Deficientes Apoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Específico Proj.Nacional Localização/Lev.Vítimas MinasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio À Educação S/Risco De Minas E Redução Do Risco Nas PopulaçõesApoio À Garantia De Qualidade De Acção De Minas

1.564.474.892,00 55.385.744,00

71.326,00 770.058.643,00 108.090.243,00 44.451.600,00 224.565.305,00 425.420.000,00 4.222.902,00

194.194.162,00

8,16% 0,29% 0,00% 4,02% 0,56% 0,23% 1,17% 2,22% 0,02% 1,01%

%Projecto / Actividade Valor 19.169.906.410,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

175

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

5.072.570.781,00 5.072.570.781,00 727.217.874,00 727.217.874,00

Comissão Executiva De Desminagem

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

87,46% 87,46% 12,54% 12,54%

5.799.788.655,00 100,00%

Aquisição De Meios, Equip. E Form.P/Apoio Às Instit.Nac. De Acção De Minas Assistência Alimentar As Pessoas Carênciadas E Em Situações De VulnAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades NaturaisAssistência Técnica/CedAtribuição Dos Meios De Locomoção E Ajudas TécnicasCoordenação Nacional De Acção De MinasCoordenação Provincial De Acção De Minas/Salas OperacionaisDesminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/CedDivulgação Dos 11 Compromissos Da CriançaEdições Public.Manut.De Web Site Da C.N.I.D.A.H.Mark.E Relações PúblicasElaboração Do Mapeamento E Identificação Das Instituições E ParceirosFuncionamento Da Comissão Nac.Reint.Soc.E Prod. Dos Desmob.E DeslocadosInstalação Do Sistema Sos Alerta CriançaMelhoria Das Condições Habitacionais Das FamiliasPagamento De Incentivos/CedPrestação De Assistência SocialProdução De Desenhos Animados Do GégéPrograma De Geração De Trabalho E RendimentoPrograma De Reabilitação Baseado Na ComunidadePrograma De Reassentamento PopulacionalPrograma De Reintegração Dos Ex-MilitaresPrograma De RepatriamentoProj. Apoio À Reintegração Dos Ex-Militares Deficientes De GuerraProj. De Sensibilização, Acons. E Referência Dos Ex-MilitaresProj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/ComunidadesProjecto De Apoio Leite E PapasProjecto Mãe TutelarProjecto Nacional De Redução De Área Suspeita De Contaminação De MinasProtec. Assist. Pessoa Idosa Em Sit. VulnerávelReforço Da Capacidade Institucional Do I R S E MRemoção Obst. Engenhos Explosivos Redes Energia EléctricaRemoção Obstáculos E Engenhos Explosivos

34.137.180,00 131.489.900,00 485.817.460,00 347.325.284,00 127.930.950,00 89.247.669,00 33.744.492,00

3.047.837.752,00 740.674.676,00 2.564.780,00 3.462.734,00 8.873.575,00 11.487.056,00 399.844.905,00 977.347.535,00 188.004.268,00 29.854.251,00 35.700.000,00 14.219.154,00 126.144.969,00

4.254.563.052,00 211.588.188,00 275.339.645,00 44.773.750,00 21.353.336,00 21.525.939,00 23.330.129,00 145.239.570,00 7.171.928,00

144.170.095,00 727.217.874,00

3.066.989.497,00

0,18% 0,69% 2,53% 1,81% 0,67% 0,47% 0,18%

15,90% 3,86% 0,01% 0,02% 0,05% 0,06% 2,09% 5,10% 0,98% 0,16% 0,19% 0,07% 0,66%

22,19% 1,10% 1,44% 0,23% 0,11% 0,11% 0,12% 0,76% 0,04% 0,75% 3,79%

16,00%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

480.304.196,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas 480.304.196,00

Construção E Apet. Do Centro De Julgado De Menores De Luanda/MinarsConstrução E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/Minars

399.512.245,00 80.791.951,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

176

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.276.898.953,00 444.655.841,00 22.151.699,00 809.970.614,00

120.799,00 34.137.180,00 34.137.180,00

794.545.171,00 794.545.171,00

321.895.676,00 206.469.186,00 15.667.242,00 97.966.885,00 1.792.363,00

4.081.587.698,00 428.330.561,00 24.199.030,00

3.628.884.886,00 173.221,00

1.407.388.813,00 1.407.388.813,00

5.445.038.230,00 2.703.083.715,00 158.321.810,00

2.155.472.524,00 428.160.181,00 488.930.230,00 488.930.230,00

Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária

Conselho Nacional Da Criança

Escola Nacional De Formação De Técnicos Do Serviço Social

Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares

Ministério Da Assistência E Reinserção Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,40% 33,92%

1,69% 61,78%

0,01% 2,60% 2,60%

100,00% 100,00%

100,00% 64,14%

4,87% 30,43%

0,56%

74,36% 7,80% 0,44%

66,11% 0,00%

25,64% 25,64%

91,76% 45,55%

2,67% 36,32%

7,22% 8,24% 8,24%

1.311.036.133,00

794.545.171,00

321.895.676,00

5.488.976.511,00

5.933.968.460,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

177

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

1.756.230.380,00 302.993.572,00 302.993.572,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.346.226.211,00 158.367.782,00

1.187.858.429,00 57.010.597,00 57.010.597,00 462.736.790,00 462.736.790,00 446.543.415,00 16.193.375,00

79,15% 13,65% 13,65%

2,25% 2,25%

60,67% 7,14%

53,53% 2,57% 2,57%

20,85% 20,85% 20,12%

0,73%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

483.331.194,00 483.331.194,00

1.703.020.499,00 1.703.020.499,00

32.615.477,00 32.615.477,00 32.615.477,00

21,78% 21,78%

76,75% 76,75%

1,47% 1,47% 1,47%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma De Requalificação Das Aldeias Rurais

533.341.791,00 116.345.941,00 99.842.820,00 145.300.328,00 145.982.190,00 119.402.169,00 93.500.000,00 732.126.931,00 233.125.000,00

24,04% 5,24% 4,50% 6,55% 6,58% 5,38% 4,21%

32,99% 10,51%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.218.967.170,00 100,00%Total Geral:

2.218.967.170,00 100,00%Total Geral:

2.218.967.170,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Família E Prom. Da MulherÓrgão:

Apoio Financeiro Para Às Associações De Utilidade PúblicaApoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherAssistência Técnica Criação Da Base De Dados Sobre O GéneroDesenvolvimento Comunitário

50.010.597,00 92.500.422,00 93.500.000,00 20.357.889,00 145.300.328,00

2,32% 4,30% 4,34% 0,95% 6,75%

%Projecto / Actividade Valor 2.152.104.833,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

178

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.756.230.380,00 302.993.572,00 50.000.000,00

1.346.226.211,00 57.010.597,00 462.736.790,00 462.736.790,00

Ministério Da Família E Promoção Da Mulher

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

79,15% 13,65%

2,25% 60,67%

2,57% 20,85% 20,85%

2.218.967.170,00 100,00%

Formação ProfissionalInformatização Dos ServiçosProg. De Estruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaProjecto Cent.Integrado Formação ProfissionalPromoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da FamíliaRequalificação Das Aldeias RuraisValorização Da Familia E Aumento Das Competências Familiares

116.847.800,00 135.997.710,00 113.366.713,00 479.281.421,00 92.500.339,00 3.485.000,00

483.331.194,00 233.125.000,00 92.500.420,00

5,43% 6,32% 5,27%

22,27% 4,30% 0,16%

22,46% 10,83% 4,30%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

66.862.337,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Golungo Alto

Icolo E Bengo

Luanda

26.904.460,00

20.745.393,00

11.870.084,00

7.342.400,00

Estudos, Projectos E Fiscalização/Minfamu Construção E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De Violência/Minfamu

Projecto De Desenvolvimento Integrado De Canaúlo

Projecto De Desenvolvimento Integrado De Caxicane/ Minaderp

Apet. Do Centro De Aconselhamento Familiar De Referência/Minfamu

2.630,00 26.901.830,00

20.745.393,00

11.870.084,00

7.342.400,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

179

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.664.508.340,00 598.825.282,00 598.825.282,00 37.516.004,00 37.516.004,00

2.604.469.485,00 67.514.437,00

2.536.955.048,00 1.423.697.569,00 1.423.697.569,00 390.551.893,00 390.551.893,00 390.551.893,00

92,27% 11,85% 11,85%

0,74% 0,74%

51,52% 1,34%

50,19% 28,16% 28,16%

7,73% 7,73% 7,73%

Natureza %

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

5.055.060.233,00 5.024.801.946,00

30.258.287,00

100,00% 99,40% 0,60%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude

1.517.317.679,00 32.000.789,00

3.051.301.204,00 454.440.561,00

30,02% 0,63%

60,36% 8,99%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

5.055.060.233,00 100,00%Total Geral:

5.055.060.233,00 100,00%Total Geral:

5.055.060.233,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Juventude E DesportosÓrgão:

Amostra Dos Jovens Criadores Da CplpApoio Ao Associativismo Juvenil E EstudantilApoio Ao Conselho Nac.Da JuventudeApoio E Particip. Dos Jovens Em Eventos InternacionaisApoio Financeiro Ao Comité Olímpico AngolanoApoio Financeiro Aos Clubes DesportivosApoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro TaçasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaCampeonato Africano De Futebol - Can 2012/MinjudCampeonato Africano Senior Masc.E Feminino De AndebolCampeonato Do Mundo De GinásticaCampeonato Do Mundo De Pesca DesportivaCampeonato Do Mundo Em Portadores De DeficiênciasCampo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-CanfeuComemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude Angolana

102.000.000,00 21.250.000,00 60.000.000,00 21.250.000,00 3.000.000,00 22.125.000,00 22.500.000,00 120.000.000,00 42.500.000,00 104.354.500,00 6.375.000,00 51.212.500,00 20.187.500,00 7.490.625,00 17.000.000,00

2,40% 0,50% 1,41% 0,50% 0,07% 0,52% 0,53% 2,82% 1,00% 2,45% 0,15% 1,20% 0,47% 0,18% 0,40%

%Projecto / Actividade Valor 4.258.861.133,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

180

Comemorações Do Dia Nacional Dos DesportosCorrida São SilvetreDespontar Generalização E Massifi. DesportivaFestival Nacional Da JuventudeFestividades Juvenil/Desportiva Dos 40 Anos Da Independência De AngolaFormação E Superação Técnica ProfissionalGala Nacional Dos DesportosManutenção Do Estádio De Futebol 11 De NovembroManutenção Do Estádio De Futebol Da TundavalaManutenção Do Estádio De Futebol De OmbakaManutenção Do Estádio De Futebol De TchiazeManutenção Dos Quatro Pavilhões Multi-UsosManutenção E Conservação Da Casa Da JuventudeManutenção E Conservação Da Galeria Dos DesportosManutenção Três Pavilhões Multi-Usos P/HóqueiMassificaçao E Desenvolvimento De Pescas DespotivasMassificação Desenvolvim Desporto P/DeficientesMassificação E Desenv. Do AndebolMassificação E Desenv. Do BasquetebolMassificação E Desenv. Do Karaté-DoMassificação E Desenv. Lutas DesportivasMassificação E Desenv.Do TaekwandoMassificação E Desenv.Do VoleibolMassificação E Desenvol. De Desporto FemininoMassificação E Desenvol. De Desportos MotorizadosMassificação E Desenvolv. Da NataçãoMassificação E Desenvolv. Do FutebolMassificação E Desenvolv. Do Tenis De CampoMassificação E Desenvolv. Futebol SalãoMassificação E Desenvolv. Hóquei PatinsMassificação E Desenvolv. Tenis De MesaMassificação E Desenvolvim. Do AtletismoMassificação E Desenvolvimento Da GinásticaMassificação E Desenvolvimento De CiclismoMassificação E Desenvolvimento Do BoxeMassificação E Desenvolvimento Do Desporto UniversitárioMassificação E Desenvolvimento Do Jiu-JitsuMassificação E Desenvolvimento Do JudoMassificação E Desenvolvimento Do XadrexMassificação E Desenvolvimento Dos Desportos NauticosMassificação E Desenvolvimneto Do TiroMassificação E Desenvovimento Dos Desportos EquestresParticipação Das Seleções Nacionais Em Competições InternacionaisParticipação No Campeonato Africano De Basquetebol- AfrobasquetePlano Nacional De Desenvolvimento Da JuventudePremiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições InternacionaisPreparação Dos Jogos Olímpicos

10.625.000,00 18.062.500,00 343.230.727,00 53.125.000,00 63.750.000,00 32.000.789,00 26.562.500,00 76.500.000,00 51.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 102.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 76.500.000,00 10.000.000,00 110.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 13.500.000,00 130.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 17.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 23.750.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 85.623.223,00 22.312.500,00 352.440.561,00 103.458.252,00 15.937.500,00

0,25% 0,42% 8,06% 1,25% 1,50% 0,75% 0,62% 1,80% 1,20% 1,00% 1,20% 2,40% 1,00% 1,20% 1,80% 0,23% 2,58% 2,61% 2,61% 0,23% 0,18% 0,23% 0,23% 0,23% 0,19% 0,32% 3,05% 0,23% 0,23% 0,47% 0,41% 0,35% 0,35% 0,23% 0,23% 0,14% 0,35% 0,56% 0,23% 0,70% 0,19% 0,19% 2,01% 0,52% 8,28% 2,43% 0,37%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Page 125: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

181

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

61.445.720,00 14.791.092,00

933.730,00 45.694.920,00

25.978,00

4.603.062.620,00 584.034.190,00 36.582.274,00

2.558.774.565,00 1.423.671.591,00 390.551.893,00 390.551.893,00

Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto

Ministério Da Juventude E Desportos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 24,07%

1,52% 74,37%

0,04%

92,18% 11,70%

0,73% 51,24% 28,51%

7,82% 7,82%

61.445.720,00

4.993.614.513,00

100,00%

100,00%

Preparação Dos Jogos PanafricanosPreparação Dos Jogos ParaolímpicosPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRegulação Das Actividades DesportivasTaça José SayovoTorneio Internacional Zé Du Em AutomobilismoTorneio Internacional Zé Du Em Hóquei Em Patíns

63.750.000,00 15.937.500,00

1.056.433.341,00 42.500.000,00 19.279.115,00 10.625.000,00 59.712.500,00

1,50% 0,37%

24,81% 1,00% 0,45% 0,25% 1,40%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

796.199.100,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Huambo

Luanda

Varios Municipios-Nacional

Viana

487.582.226,00

21.277.614,00

89.297.618,00

189.060.969,00

8.980.673,00

Reabilitação Centro Medicina DesportivaEstudo Construção Apetrechamento Pavilhões Multi Usos/MinjdEstudos Construção Parque Campismo Juventude/Minjud

Estudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - Huambo

Reabilitação E Modernização Da Piscina Do Alvalade - Luanda/Minjud

Reabilitação De Estádios No C.Norte,C.Cubango,L.Sul,Moxico E UígeConstrução De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nível Nacional

Estudo Da Vila Olímpica-Luanda

29.369.600,00 25.698.400,00 432.514.226,00

21.277.614,00

89.297.618,00

82.336.184,00 106.724.785,00

8.980.673,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

182

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes

421.225.267,00 112.447.541,00 112.447.541,00 6.763.364,00 6.763.364,00

301.014.362,00 55.494.375,00 245.519.987,00 1.000.000,00 1.000.000,00

100,00% 26,70% 26,70%

1,61% 1,61%

71,46% 13,17% 58,29%

0,24% 0,24%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

421.225.267,00 421.225.267,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 421.225.267,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

421.225.267,00 112.447.541,00 6.763.364,00

301.014.362,00 1.000.000,00

Ministério Dos Assuntos Parlamentares

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 26,70%

1,61% 71,46%

0,24%

421.225.267,00 100,00%

421.225.267,00 100,00%Total Geral:

421.225.267,00 100,00%Total Geral:

421.225.267,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos Assuntos ParlamentaresÓrgão:

Acções De Sensibilização E Divulgação Do SectorComemorações Do 05 De FevereiroDesenvolvimento Da Actividade Legislativa

158.015.000,00 13.366.250,00 249.844.017,00

37,51% 3,17%

59,31%

%Projecto / Actividade Valor 421.225.267,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

183

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

947.783.087,00 422.528.079,00 422.528.079,00 32.782.034,00 32.782.034,00

477.152.974,00 42.467.277,00 434.685.697,00 15.320.000,00 15.320.000,00 238.042.606,00 238.042.606,00 238.042.606,00

79,93% 35,63% 35,63%

2,76% 2,76%

40,24% 3,58%

36,66% 1,29% 1,29%

20,07% 20,07% 20,07%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário

947.783.087,00 947.783.087,00

238.042.606,00 238.042.606,00

79,93% 79,93%

20,07% 20,07%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

947.783.087,00 238.042.606,00

79,93% 20,07%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

947.783.087,00 422.528.079,00

Secretariado Do Conselho De Ministros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

79,93% 35,63%

1.185.825.693,00 100,00%

1.185.825.693,00 100,00%Total Geral:

1.185.825.693,00 100,00%Total Geral:

1.185.825.693,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Secretariado Do Conselho De MinistrosÓrgão:

Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Financeiro Às Familias Dos Herois NacionaisApoio Técnico Mat.Grupo Técnico Apoio Comissão P.C.MinistrosExéquias Fúnebres

267.750.000,00 652.725.687,00 13.500.000,00 7.432.400,00 6.375.000,00

28,25% 68,87% 1,42% 0,78% 0,67%

%Projecto / Actividade Valor 947.783.087,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

238.042.606,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda 238.042.606,00

Reabilitação Remodelação Instalações Fábrica Livros Escolares 238.042.606,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

184

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

16.508.125.589,00 15.992.969.927,00 15.992.969.927,00

515.155.662,00 82.317.695,00 432.837.967,00 182.200.627,00 182.200.627,00 6.620.627,00

175.580.000,00

98,91% 95,82% 95,82%

3,09% 0,49% 2,59% 1,09% 1,09% 0,04% 1,05%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

05 - Saúde 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

16.673.738.519,00 16.673.738.519,00

16.587.697,00 16.587.697,00

99,90% 99,90%

0,10% 0,10%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Apoio A Processos Eleitorais

16.389.755.879,00 300.570.337,00

98,20% 1,80%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

16.508.125.589,00 15.992.969.927,00

515.155.662,00 182.200.627,00 182.200.627,00

Comissão Nacional Eleitoral

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

98,91% 95,82%

3,09% 1,09% 1,09%

16.690.326.216,00 100,00%

16.690.326.216,00 100,00%Total Geral:

16.690.326.216,00 100,00%Total Geral:

16.690.326.216,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Comissão Nacional EleitoralÓrgão:

Preparação Realização De EleiçõesSolução Tecnológica

16.389.755.879,00 157.500.000,00

99,05% 0,95%

%Projecto / Actividade Valor 16.547.255.879,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

143.070.337,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 143.070.337,00

Reab. Modernização De 2 Sedes Das Cpe'S /CneEst. Proj. Construção De 16 Sedes Das Cpe'S /CneEstudos E Proj. Construção De 19 Gme'S /Cne

6.620.627,00 119.862.013,00 16.587.697,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

185

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

16.559.886.502,00 14.039.042.892,00 12.391.413.782,00 1.647.629.110,00 976.900.380,00 976.900.380,00

1.435.815.623,00 318.011.597,00

1.117.804.026,00 108.127.607,00 108.127.607,00 768.070.866,00 768.070.866,00 768.070.866,00

95,57% 81,02% 71,51%

9,51% 5,64% 5,64%

8,29% 1,84% 6,45% 0,62% 0,62% 4,43% 4,43% 4,43%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

17.327.957.368,00 17.327.957.368,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Reforma Administrativa

17.002.896.642,00 325.060.726,00

98,12% 1,88%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

406.020.356,00 364.199.802,00 26.416.839,00 15.283.015,00

120.700,00

294.871.568,00 262.697.040,00

Delegação Prov. Da Huíla Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 89,70%

6,51% 3,76% 0,03%

100,00% 89,09%

406.020.356,00

294.871.568,00

100,00%

100,00%

17.327.957.368,00 100,00%Total Geral:

17.327.957.368,00 100,00%Total Geral:

17.327.957.368,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Procuradoria Geral Da RepúblicaÓrgão:

Aquisição De Viatura Para Magistrados Do Ministério PúblicoDefesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em JuízoEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Cuanza SulManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

768.070.866,00 16.073.586.848,00

325.060.726,00 161.238.928,00

4,43% 92,76% 1,88% 0,93%

%Projecto / Actividade Valor 17.327.957.368,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

186

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

828.804.853,00 761.987.965,00 42.575.982,00 23.992.591,00

248.315,00

285.224.755,00 226.405.705,00 46.000.000,00 12.719.050,00

100.000,00

132.242.184,00 132.242.184,00

351.068.351,00 318.793.394,00 20.500.600,00 11.464.783,00

309.574,00

344.883.391,00 309.966.016,00 22.083.323,00 12.738.052,00

96.000,00

323.387.409,00 287.672.372,00 21.443.629,00 14.190.945,00

80.463,00

354.453.271,00 311.086.648,00 28.000.000,00 14.526.623,00

Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 91,94%

5,14% 2,89% 0,03%

100,00% 79,38% 16,13%

4,46% 0,04%

100,00% 100,00%

100,00% 90,81%

5,84% 3,27% 0,09%

100,00% 89,88%

6,40% 3,69% 0,03%

100,00% 88,96%

6,63% 4,39% 0,02%

100,00% 87,77%

7,90% 4,10%

828.804.853,00

285.224.755,00

132.242.184,00

351.068.351,00

344.883.391,00

323.387.409,00

354.453.271,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

187

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

500.141.070,00 452.530.948,00 30.118.081,00 13.911.919,00 3.580.122,00

318.034.386,00 282.768.465,00 20.000.000,00 15.195.921,00

70.000,00

428.629.782,00 325.460.439,00 91.186.080,00 11.983.263,00

180.894.668,00 155.154.350,00 12.000.000,00 13.733.238,00

7.080,00

394.014.739,00 349.158.427,00 30.000.000,00 14.856.312,00

499.670.987,00 361.298.714,00 23.061.956,00 15.310.317,00 100.000.000,00

218.700.054,00 186.002.548,00 15.000.000,00

Delegação Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 90,48%

6,02% 2,78% 0,72%

100,00% 88,91%

6,29% 4,78% 0,02%

100,00% 75,93% 21,27%

2,80%

100,00% 85,77%

6,63% 7,59% 0,00%

100,00% 88,62%

7,61% 3,77%

100,00% 72,31%

4,62% 3,06%

20,01%

100,00% 85,05%

6,86%

500.141.070,00

318.034.386,00

428.629.782,00

180.894.668,00

394.014.739,00

499.670.987,00

218.700.054,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

188

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços

255.635.466,00 229.801.443,00 14.365.196,00 11.228.827,00

240.000,00

246.930.697,00 207.661.821,00 25.000.000,00 14.178.876,00

90.000,00

7.965.146.890,00 6.546.396.795,00 494.868.374,00 923.037.278,00

844.443,00 768.070.866,00 768.070.866,00

2.231.131.625,00 2.100.000.000,00 131.131.625,00

Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da República

Procuradoria Geral Da República

Procuradoria Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 89,89%

5,62% 4,39% 0,09%

100,00% 84,10% 10,12%

5,74% 0,04%

91,21% 74,96%

5,67% 10,57%

0,01% 8,79% 8,79%

100,00% 94,12%

5,88%

255.635.466,00

246.930.697,00

8.733.217.756,00

2.231.131.625,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

189

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

38.747.129.354,00 32.333.193.949,00 32.333.193.949,00 2.942.489.956,00 2.942.489.956,00

2.886.803.164,00 1.006.062.181,00 1.880.740.983,00 584.642.285,00 584.642.285,00

1.950.694.844,00 1.950.694.844,00 1.950.694.844,00

95,21% 79,45% 79,45%

7,23% 7,23%

7,09% 2,47% 4,62% 1,44% 1,44% 4,79% 4,79% 4,79%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

253.406.880,00 253.406.880,00

949.170.997,00 949.170.997,00

38.663.501.286,00 38.663.501.286,00

557.968.496,00 557.968.496,00

204.771.506,00 199.870.454,00 4.901.052,00

69.005.033,00 69.005.033,00

0,62% 0,62%

2,33% 2,33%

95,00% 95,00%

1,37% 1,37%

0,50% 0,49% 0,01%

0,17% 0,17%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

38.663.501.286,00 88.212.828,00 381.850.168,00 10.963.392,00 204.771.506,00

1.348.525.018,00

95,00% 0,22% 0,94% 0,03% 0,50% 3,31%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

40.697.824.198,00 100,00%Total Geral:

40.697.824.198,00 100,00%Total Geral:

40.697.824.198,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência E Segurança Do EstadoÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaFuncionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Protecção Rec.Diamantíferos

38.374.431.926,00 21.859.293,00 267.210.067,00

99,25% 0,06% 0,69%

%Projecto / Actividade Valor 38.663.501.286,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

190

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

21.859.293,00 21.859.293,00

Deleg.Prov.Dos Serv. De Inteligência E Segurança Do Estada Kwanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

21.859.293,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

2.034.322.912,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Benguela

Cazengo

Chitato

Cuito

Estrutura Central

Ingombota

Luanda

Lubango

Lucapa

Mbanza Congo

Moxico

Namibe

Ombadja

Rangel

Sumbe

Uíge

Viana

14.235.078,00

7.101.455,00

10.963.392,00

4.901.052,00

72.875.115,00

793.884.077,00

23.605.816,00

6.852.994,00

135.834.400,00

53.243.256,00

38.760.508,00

80.884.147,00

69.223.020,00

7.398.271,00

199.870.454,00

166.039.198,00

191.432.818,00

157.217.861,00

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

14.235.078,00

7.101.455,00

10.963.392,00

4.901.052,00

72.875.115,00

793.884.077,00

23.605.816,00

6.852.994,00

135.834.400,00

53.243.256,00

38.760.508,00

80.884.147,00

69.223.020,00

7.398.271,00

199.870.454,00

166.039.198,00

191.432.818,00

157.217.861,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

191

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

28.432.933,00 28.432.933,00

20.777.559,00 20.777.559,00

16.695.561,00 16.695.561,00

16.796.490,00 16.796.490,00

16.972.498,00 16.972.498,00

26.265.988,00 26.265.988,00

25.087.452,00 25.087.452,00

32.319.782,00 32.319.782,00

19.405.810,00 19.405.810,00

27.116.985,00 27.116.985,00

35.663.200,00 35.663.200,00

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado C.Cubango

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Kwanza-Norte

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Norte

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Sul

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bengo

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Benguela

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bie

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cabinda

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cunene

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Da Huíla

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

28.432.933,00

20.777.559,00

16.695.561,00

16.796.490,00

16.972.498,00

26.265.988,00

25.087.452,00

32.319.782,00

19.405.810,00

27.116.985,00

35.663.200,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 136: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

192

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

26.605.055,00 26.605.055,00

21.883.070,00 21.883.070,00

25.484.233,00 25.484.233,00

20.564.844,00 20.564.844,00

34.546.273,00 34.546.273,00

21.665.305,00 21.665.305,00

38.308.987.023,00 32.333.193.949,00 2.942.489.956,00 2.448.660.833,00 584.642.285,00

1.950.694.844,00 1.950.694.844,00

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Luanda

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Malanje

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Moxico

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Namibe

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Uíge

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Zaire

Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

95,15% 80,31%

7,31% 6,08% 1,45% 4,85% 4,85%

26.605.055,00

21.883.070,00

25.484.233,00

20.564.844,00

34.546.273,00

21.665.305,00

40.259.681.867,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 137: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

193

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.547.835.246,00 953.969.591,00 363.787.613,00 590.181.978,00 38.951.230,00 38.951.230,00

554.324.425,00 320.740.881,00 233.583.544,00

590.000,00 590.000,00

706.999.055,00 706.999.055,00 706.999.055,00

68,65% 42,31% 16,13% 26,17%

1,73% 1,73%

24,58% 14,22% 10,36%

0,03% 0,03%

31,35% 31,35% 31,35%

Natureza %

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

2.249.154.684,00 2.157.154.045,00

92.000.639,00

5.679.617,00 5.679.617,00

99,75% 95,67% 4,08%

0,25% 0,25%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.285.597.433,00 92.000.639,00 871.556.612,00 5.679.617,00

57,02% 4,08%

38,65% 0,25%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

2.254.834.301,00 100,00%Total Geral:

2.254.834.301,00 100,00%Total Geral:

2.254.834.301,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência E Segurança MilitarÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalPotenciação E Apetrechamento Técnico-Militar (Despesas De Capital)

1.285.597.433,00 871.556.612,00

59,60% 40,40%

%Projecto / Actividade Valor 2.157.154.045,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

97.680.256,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Lubango

5.679.617,00

92.000.639,00

Outros Projectos

Outros Projectos

5.679.617,00

92.000.639,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

194

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.547.835.246,00 953.969.591,00 38.951.230,00 554.324.425,00

590.000,00 706.999.055,00 706.999.055,00

Serviço De Inteligência E Segurança Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

68,65% 42,31%

1,73% 24,58%

0,03% 31,35% 31,35%

2.254.834.301,00 100,00%

Page 139: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

195

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

12.358.719.922,00 6.919.785.190,00 2.169.050.001,00 4.750.735.189,00 763.107.283,00 43.108.052,00 719.999.231,00

1.946.995.909,00 234.375.365,00

1.712.620.544,00 2.728.831.540,00 2.728.831.540,00 3.354.330.508,00 3.354.330.508,00 3.354.330.508,00

78,65% 44,04% 13,80% 30,23%

4,86% 0,27% 4,58%

12,39% 1,49%

10,90% 17,37% 17,37% 21,35% 21,35% 21,35%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

3.095.376.445,00 3.095.376.445,00

12.617.673.985,00 12.617.673.985,00

19,70% 19,70%

80,30% 80,30%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas

12.565.986.916,00 3.095.376.445,00

51.687.069,00

79,97% 19,70% 0,33%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

15.713.050.430,00 100,00%Total Geral:

15.713.050.430,00 100,00%Total Geral:

15.713.050.430,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência ExternaÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesInformatização Dos ServiçosPotenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPrestação De Serviços De EducaçãoPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalServiços No ExteriorSuperação E Especialização De Quadros

7.820.583.477,00 682.794.340,00 51.687.069,00 621.650.111,00 44.565.121,00

3.387.082.542,00 9.311.325,00

61,98% 5,41% 0,41% 4,93% 0,35%

26,84% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor 12.617.673.985,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.095.376.445,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 3.095.376.445,00

Outros Projectos 3.095.376.445,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

196

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

12.358.719.922,00 6.919.785.190,00 763.107.283,00

1.946.995.909,00 2.728.831.540,00 3.354.330.508,00 3.354.330.508,00

Serviço De Inteligência Externa

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

78,65% 44,04%

4,86% 12,39% 17,37% 21,35% 21,35%

15.713.050.430,00 100,00%

Page 141: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

197

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

636.893.922,00 241.167.983,00 241.167.983,00 17.000.000,00 17.000.000,00

378.375.939,00 111.612.933,00 266.763.006,00

350.000,00 350.000,00

79.948.893,00 79.948.893,00 79.948.893,00

88,85% 33,64% 33,64%

2,37% 2,37%

52,78% 15,57% 37,21%

0,05% 0,05%

11,15% 11,15% 11,15%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

716.842.815,00 716.842.815,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 716.842.815,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

636.893.922,00 241.167.983,00 17.000.000,00 378.375.939,00

350.000,00 79.948.893,00 79.948.893,00

Inspecção Geral Da Administração Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

88,85% 33,64%

2,37% 52,78%

0,05% 11,15% 11,15%

716.842.815,00 100,00%

716.842.815,00 100,00%Total Geral:

716.842.815,00 100,00%Total Geral:

716.842.815,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Inspecção Geral Da Administ. Do EstadoÓrgão:

Acções InspectivasControlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do EstadoCriação Da Base De Dados, Estatística E Desenvolvimento Do Web SiteFormação De Quadros Da Administração PúblicaPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional

61.514.500,00 385.816.768,00 222.824.797,00 24.752.747,00 21.934.003,00

8,58% 53,82% 31,08% 3,45% 3,06%

%Projecto / Actividade Valor 716.842.815,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

198

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

138.197.817.424,00 90.144.895.695,00 90.144.895.695,00 7.479.066.001,00 7.479.066.001,00

29.920.420.896,00 8.029.991.573,00 21.890.429.323,00 10.653.434.832,00 10.653.434.832,00 21.474.253.285,00 21.474.253.285,00 21.474.253.285,00

86,55% 56,46% 56,46%

4,68% 4,68%

18,74% 5,03%

13,71% 6,67% 6,67%

13,45% 13,45% 13,45%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

29.582.674.780,00 29.516.431.388,00

66.243.392,00

71.278.747.465,00 62.806.672.593,00 6.438.441.768,00 828.000.000,00

1.205.633.104,00

26.463.760.392,00 8.676.851.399,00 4.241.687.873,00 13.197.461.120,00

347.760.000,00

44.664.741,00 41.344.947,00 3.319.794,00

12.805.923.390,00 1.056.858.804,00 702.363.058,00 302.616.917,00 61.651.896,00

10.391.981.890,00 290.450.825,00

1.411.984.715,00 1.411.984.713,00

2,00

5.399.215.236,00 4.807.569.549,00 4.807.569.549,00

18,53% 18,49% 0,04%

44,64% 39,33% 4,03% 0,52% 0,76%

16,57% 5,43% 2,66% 8,27% 0,22%

0,03% 0,03% 0,00%

8,02% 0,66% 0,44% 0,19% 0,04% 6,51% 0,18%

0,88% 0,88% 0,00%

3,38% 3,01% 3,01%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

159.672.070.709,00 100,00%Total Geral:

159.672.070.709,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De LuandaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

199

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos

119.295.237.694,00 319.999.999,00 194.610.253,00 8.753.864,00

616.011.994,00 505.525.927,00

4.854.962.541,00 6.031.290.674,00

7.432.128,00 210.834.759,00 19.002.600,00 225.437.650,00 149.258.310,00 5.714.620,00

766.674.131,00 421.939.399,00 1.004.566,00

2,00 400.647.354,00 952.218.159,00

1.033.416.040,00 43.927.182,00

1.620.003.219,00 1.170.207.104,00 572.033.541,00 6.998.272,00

7.251.081.203,00 12.576.200.524,00

411.647.000,00

74,71% 0,20% 0,12% 0,01% 0,39% 0,32% 3,04% 3,78% 0,00% 0,13% 0,01% 0,14% 0,09% 0,00% 0,48% 0,26% 0,00% 0,00% 0,25% 0,60% 0,65% 0,03% 1,01% 0,73% 0,36% 0,00% 4,54% 7,88% 0,26%

%Programa Valor

159.672.070.709,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Apoio A Mulher Rural E Da PeriferiaAcompanhamento De Projectos/LuandaAcções De Luta Contra A MaláriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De 10 Centros Educativos Cic Cec/LuandaApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresAquis.De Equipamentos E Meios De Transp.Hospitalares/LuandaAquisicao De Meios E Equipamentos De Laboratorios Aquisição De 300 Camiões De Cisterna De Água/LuandaAquisição De Equipamentos DiversosAquisição De Material Para Ordenamento Do Trânsito/LuandaAquisição De Meios E Equipamentos Para Saneamento/Luanda

7.432.128,00 312.589.475,00 16.891.200,00

32.809.617.144,00 6.454.396,00 23.158.140,00 178.351.200,00 23.613.774,00 238.218.983,00 347.760.000,00 33.782.400,00 79.488.000,00 157.209.744,00 182.911.275,00

0,01% 0,22% 0,01%

23,56% 0,00% 0,02% 0,13% 0,02% 0,17% 0,25% 0,02% 0,06% 0,11% 0,13%

%Projecto / Actividade Valor 139.236.394.628,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

200

Aquisição De Torres De Iluminação Comunitária/LuandaCampanha De Vacinação AnimalCapacitação Profissional Dos Agentes De Saúde E Parteiras/LuandaCombate Ao Vih/SidaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalConservação E Manutenção De Jardins E Praças Públicas/LuandaControlo Da Epidemia Da CóleraCuidados Primários De SaúdeDesassoreamento De Colectores E Valas De DrenagemDesassoriamento E Manutenção Valas De Drenagem/LuandaEfemérides E Datas ComemorativasEstudo Para Requalificação Da Quiçama Em LuandaEstudo Para Requalificação Da Vila Da MuximaFormação De Quadros A Nivel LocalFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesIluminação Das Passadeiras Áereas C/Recurso A Energia Solar/LuandaInserção Social De Pessoas Socialmente MarginalizadasInstalação De Sistema De Capt.,Trat E Distrib Águas Nas Zonas RuraisLimpeza Pública De LuandaManutenção De Vias Secundárias E TerceáriasManutenção Do Sistema De Semaforização/LuandaManutenção E Conservação De Cemitérios/LdaManutenção E Conservação De Infraestruturas De Saúde/LuandaManutenção E Desobstrução De ColetoresManutenção Infraestruturas Historicas Monumentos E Sitios Merenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPlano Estratégico Limpeza Pública, Gestão De Resíduos Sólidos/Luanda Plano Geral Metropolitano De LuandaPreserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. NacionalPrestação De Assistência SocialPrestação De Serviços De Assistência SocialPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção Da Mortalidade Materno-InfantilPrograma De Acções Com Crianças De E Na RuaPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaPrograma De Assistencia A Pessoa IdosaPrograma De Localização FamiliarPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRealização De Campanhas De DesinfestaçãoRealização De Jogos Desportivos Escolares

505.525.927,00 11.643.352,00 1.266.840,00 781.318,00

17.240.433,00 16.891.200,00 4.933.302,00

2.824.920.000,00 1.055.700,00 16.143.764,00 29.299.453,00 83.075.144,00 73.337.864,00 8.374.572,00 422.280,00

2.085.333,00 19.002.600,00 1.006.908,00 10.716.058,00

12.598.565.698,00 54.176.105,00 2.533.680,00 55.831.550,00 58.908.060,00 59.219.322,00 59.119.200,00 828.000.000,00 654.109.679,00 117.600.802,00 568.660.641,00 2.129.466,00

135.868.590,00 10.547.959,00 1.213.854,00 1.172.114,00

69.457.004.078,00 16.295.445.794,00

126.407.528,00 2.258.142,00 17.837.764,00 4.476.168,00 15.584.897,00 5.372.465,00 5.325.852,00 12.951.770,00 25.185.504,00 1.937.135,00

0,36% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 2,03% 0,00% 0,01% 0,02% 0,06% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 9,05% 0,04% 0,00% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,59% 0,47% 0,08% 0,41% 0,00% 0,10% 0,01% 0,00% 0,00%

49,88% 11,70% 0,09% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

201

Recolha E Tratamento De Resíduos Sólidos E Acções De SaneamentoUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário

10.979.280,00 2.771.624,00

0,01% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

20.435.676.081,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Cacuaco

Cazenga

Icolo E Bengo

Luanda

3.802.496.260,00

328.011.261,00

2.146.763.996,00

685.774.222,00

7.313.883.511,00

Construção Apet.Centro De Saúde Da Barra Cuanza/Samba / LuandaVala De Drenagem Cidade KilambaConstrução De Um Centro Pediátrico No Município De BelasConstrução De Infraestrutura De Microfomento Belas - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Belas PcpProjecto Água Para Todos Belas PcpPrograma Água Para Todos - 2015/Belas

Construçao Infraestruturas Sociais - Cacuaco PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacuaco - PcpProjecto Água Para Todos Cacuaco PcpPrograma De Água Para Todos-Cacuaco 2015

Fiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./LuandaElaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./LuandaConst.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/LuandaConst.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes Técn.Cazenga/LuandaConstrução Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Cazenga/LuandaConst.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/LuandaConstrução De Um Parque Urbano/Cazenga/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cazenga PcpElaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/LuandaProjecto Água Para Todos Cazenga Pcp

Construção E Apetrechamento De 1 Hospital De Referencia Icolo E BengoConstrução De Um Centro Pediátrico No Icolo BengoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Icolo E Bengo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Icolo E Bengo PcpProjecto Água Para Todos Icolo Bengo PcpPrograma De Agua Para Todos No Municipio Do Icolo E Bengo/2015

Const.Vala Drenagem Suroca Reab.Arruam.Redes Técn.Precol/LuandaConstrução E Apet.Administração Comunal Do Bº Estoril / LuandaConstrução Da Escola De Música Clássica De LuandaRecuperação Dos Jardins Da Cidade De Luanda Num Espaço De 400.000 M2Construção E Apetrechamento Da Escola Primaria T12 Na IngombotaConstrução E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da SambaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Do GolfeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Kilamba KiaxiConstrução E Reparação De Passeios E Lancis Em Luanda

319.999.999,00 3.240.540.000,00

10.945.000,00 7.003.760,00

144.007.501,00 40.000.000,00 40.000.000,00

144.007.501,00 7.003.760,00 40.000.000,00 137.000.000,00

113.348.300,00 118.976.699,00 277.758.804,00

1.174.938.982,00 31.312.536,00 179.298.559,00 24.195.125,00 128.809.165,00 58.125.826,00 40.000.000,00

255.115.000,00 99.500.000,00 10.004.720,00 144.007.502,00 40.000.000,00 137.147.000,00

1.543.443.738,00 223.664,00

939.266.389,00 463.134.075,00 110.682.000,00 41.669.040,00 35.188.608,00 160.000.000,00 266.426.250,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

202

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Quiçama

Rangel

Sambizanga

Viana

Vários Municípios -Luanda

340.049.502,00

216.744.073,00

203.688.758,00

576.011.258,00

4.822.253.240,00

Construção De Paragens E Cabines De AutocarrosConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 LuandaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12- Monte Belo-LuandaRedes Separativas/LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde - Alto Kifangondo Em LuandaConstrução De Uma Escola Do 1º Ciclo T12 Na QuiçamaConstrução De Uma Escola Primária T12- No Bairro Paraíso-LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referência Boa Fé- LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referencia No Km 30 Em LuandaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ingombotas - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Kilamba Kiaxi - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Maianga - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Samba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ingombotas PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Kilamba Kiaxi PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Samba PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Luanda PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Maianga PcpConstrução E Infraestruturação 200 Fogos Habitacionais Luanda-2015

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quiçama - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quiçama PcpProjecto Água Para Todos Quiçama PcpPrograma Água Para Todos 2015

Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Distrito RangelConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cazenga - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Rangel - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Rangel Pcp

Construção E Apetrechamento De Um Centro De Formação SambizangaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Sambizanga - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Sambizanga Pcp

Construção Apet.Centro De Saúde De Referência Zango 3/LuandaConstrução Da Igreja Nossa Senhora Das Águas/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Viana PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Viana - PcpProjecto Água Para Todos Viana Pcp

Reab. Manutenção Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De LuandaRevitalização De Eixos Viários De LuandaInstalação Utegesal/LuandaConstrução De Bibliotecas Municipais/LuandaManutenção Vias Principais Secundárias E Terceárias/Luanda

67.531.612,00 32.014.291,00 120.451.421,00

1.397.727.655,00 70.940.000,00 89.989.647,00 118.938.817,00 89.309.372,00 65.750.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 68.892.358,00 68.892.358,00 68.892.358,00 621.527.500,00 68.892.358,00 779.100.000,00

10.600.000,00 151.949.502,00 40.000.000,00 137.500.000,00

134.597.955,00 7.003.760,00 6.250.000,00 68.892.358,00

128.546.400,00 6.250.000,00 68.892.358,00

384.999.994,00 2,00

144.007.502,00 7.003.760,00 40.000.000,00

350.000.000,00 4.000.000.000,00

61.651.896,00 390.099.395,00 20.501.949,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

203

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

155.807.236,00 155.807.236,00

6.681.261.667,00 4.285.658.321,00 744.469.159,00 811.999.597,00 839.134.590,00 498.377.643,00 498.377.643,00

6.173.565.222,00 5.094.113.056,00 307.060.592,00 772.359.922,00

31.652,00 334.805.402,00 334.805.402,00

8.944.879.898,00 7.573.706.206,00 321.378.812,00 735.524.006,00 314.270.874,00 424.955.402,00 424.955.402,00

3.621.982.938,00 2.858.744.984,00

39.396.220,00 722.953.268,00

888.466,00 463.209.288,00 463.209.288,00

26.450.894.032,00 20.245.020.716,00 1.056.256.086,00

Administração Da Cidade Do Kilamba

Administração Municipal Da Quiçama

Administração Municipal De Belas

Administração Municipal De Cacuaco

Administração Municipal De Icolo E Bengo

Administração Municipal De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

93,06% 59,69% 10,37% 11,31% 11,69%

6,94% 6,94%

94,86% 78,27%

4,72% 11,87%

0,00% 5,14% 5,14%

95,46% 80,83%

3,43% 7,85% 3,35% 4,54% 4,54%

88,66% 69,98%

0,96% 17,70%

0,02% 11,34% 11,34%

90,96% 69,62%

3,63%

155.807.236,00

7.179.639.310,00

6.508.370.624,00

9.369.835.300,00

4.085.192.226,00

29.079.796.214,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

204

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

9.449.016.053,00 7.962.139.799,00 648.914.219,00 837.745.414,00

216.621,00 294.805.403,00 294.805.403,00

9.336.190.239,00 8.101.463.659,00 458.177.968,00 776.496.542,00

52.070,00 258.493.065,00 258.493.065,00

645.228.670,00 533.880.532,00 33.134.171,00 74.517.775,00 3.696.192,00

12.935.011,00 12.935.011,00

15.558.223,00 15.558.223,00

435.642.426,00 303.843.759,00 25.800.000,00 104.150.571,00 1.848.096,00

180.682.740,00 18.116.601,00 1.449.328,00

Administração Municipal De Viana

Administração Municipal Do Cazenga

Centro Dos Cursos Pré-Universitários Da Ingombota

Centro Urbano De Sequele

Comissão Administrativa De Urbanização Do Talatona

Escola De Formação De Professores Garcia Neto

Gab.Téc. De Coord. E Acompnhto Dos Projectos Da Cidade De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,97% 81,71%

6,66% 8,60% 0,00% 3,03% 3,03%

97,31% 84,44%

4,78% 8,09% 0,00% 2,69% 2,69%

100,00% 82,74%

5,14% 11,55%

0,57%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 69,75%

5,92% 23,91%

0,42%

57,80% 5,80% 0,46%

9.743.821.456,00

9.594.683.304,00

645.228.670,00

12.935.011,00

15.558.223,00

435.642.426,00

312.589.475,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

205

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes

25.384.981.411,00 22.288.922.442,00 1.256.282.920,00 1.831.498.839,00

8.277.210,00 47.126.448,00 47.126.448,00

6.373.443.006,00 3.366.812.500,00 1.849.184.949,00 1.156.816.843,00

628.714,00 609.592.757,00 609.592.757,00

519.236.085,00 125.853.043,00 8.108.736,00

385.274.306,00 512.565.024,00 512.565.024,00

27.351.980.322,00 3.239.485.885,00 464.983.013,00

14.164.313.869,00 9.483.197.555,00 8.376.390.153,00 8.376.390.153,00

1.199.882.248,00 757.399.280,00 43.401.378,00 399.080.703,00

887,00

1.893.028.355,00

Gabinete Provincial Da Educação De Luanda

Gabinete Provincial De Saúde De Luanda

Gabinete Tec. De Recon. Urb. Do Cazenga E Sambizanga

Governo Provincial De Luanda

Hospital Do Kilamba Kiaxi

Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,81% 87,64%

4,94% 7,20% 0,03% 0,19% 0,19%

91,27% 48,21% 26,48% 16,57%

0,01% 8,73% 8,73%

50,32% 12,20%

0,79% 37,34% 49,68% 49,68%

76,56% 9,07% 1,30%

39,64% 26,54% 23,44% 23,44%

100,00% 63,12%

3,62% 33,26%

0,00%

100,00%

25.432.107.859,00

6.983.035.763,00

1.031.801.109,00

35.728.370.475,00

1.199.882.248,00

1.893.028.355,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

206

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.014.663.229,00 1.462.782.191,00

86.406.799,00 465.277.830,00

196.409,00

244.286.961,00 124.060.160,00 3.607.872,00

116.618.929,00

385.309.266,00 290.888.169,00 21.313.943,00 72.968.547,00

138.607,00

727.362.186,00 119.421.832,00 14.162.480,00 593.102.226,00

675.648,00 6.893.123.783,00 6.893.123.783,00

Hospital Geral De Luanda-Camama

Instituto De Planeamento E Gestão Urbana De Luanda

Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto

Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 72,61%

4,29% 23,09%

0,01%

100,00% 50,78%

1,48% 47,74%

100,00% 75,49%

5,53% 18,94%

0,04%

9,54% 1,57% 0,19% 7,78% 0,01%

90,46% 90,46%

2.014.663.229,00

244.286.961,00

385.309.266,00

7.620.485.969,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 151: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

207

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

27.737.237.812,00 18.017.870.714,00 18.017.870.714,00 1.381.547.714,00 1.381.547.714,00

7.416.855.240,00 2.597.466.353,00 4.819.388.887,00 920.964.144,00 920.964.144,00

11.604.730.177,00 11.604.730.177,00 11.604.730.177,00

70,50% 45,80% 45,80%

3,51% 3,51%

18,85% 6,60%

12,25% 2,34% 2,34%

29,50% 29,50% 29,50%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.02 - Indústria Transformadora

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais

4.059.595.446,00 4.059.595.446,00

13.856.835.971,00 9.290.784.451,00 4.260.055.976,00 189.000.000,00 116.995.544,00

7.643.454.197,00 4.624.050.308,00 148.234.916,00 885.741.635,00

1.780.107.378,00 205.319.960,00

1.264.672.760,00 12.799.839,00 363.473.082,00 888.399.839,00

11.579.158.176,00 1.737.875.000,00 507.374.842,00

9.333.908.334,00

21.114.000,00 21.114.000,00

141.831.359,00 14.904.000,00 14.904.000,00

94.840.458,00 94.840.458,00

32.086.901,00

10,32% 10,32%

35,22% 23,62% 10,83% 0,48% 0,30%

19,43% 11,75% 0,38% 2,25% 4,52% 0,52%

3,21% 0,03% 0,92% 2,26%

29,43% 4,42% 1,29%

23,73%

0,05% 0,05%

0,36% 0,04% 0,04%

0,24% 0,24%

0,08%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

39.341.967.989,00 100,00%Total Geral:

39.341.967.989,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De CabindaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

208

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Água Para Todos

23.839.799.946,00 963.872.073,00 94.840.458,00

2.791.764.251,00 2.566.649.785,00 4.151.238.356,00 505.259.383,00 9.892.495,00 25.683.914,00 301.898.710,00 716.105.792,00 21.114.000,00 14.904.000,00 474.235.676,00 637.875.000,00

1.945.793.364,00 1.040.786,00

280.000.000,00

60,60% 2,45% 0,24% 7,10% 6,52%

10,55% 1,28% 0,03% 0,07% 0,77% 1,82% 0,05% 0,04% 1,21% 1,62% 4,95% 0,00% 0,71%

%Programa Valor

39.341.967.989,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApoio A Reintegração Dos Militares DesmobilizadosAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaAquisição E Distribuição De Kits Á Parteiras Tradicionais/CabindaCapacitação Das Parteiras Tradicionais No Meio Rural/CabindaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCooperação Estrangeira Do Sector Da Educação/Cabinda Cuidados Primários De SaúdeDrenagem E Sist.Captação Fomento Da Prod. Agrícola/CabindaEfemérides E Datas ComemorativasGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Identificação Da População Escolar-Bata EscolarProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisPromoção De Saúde PúblicaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto

6.245.275.945,00 12.799.839,00 2.442.181,00 4.248.769,00

196.874.360,00 67.374.842,00 8.445.600,00 4.712.645,00 10.557.000,00 10.210.731,00 766.080.000,00 14.904.000,00 12.499.488,00 195.302.811,00 775.306.080,00 189.000.000,00 185.000.000,00 41.913.600,00 93.240.000,00

13.330.843.234,00 4.208.395.505,00

9.818.010,00 25.683.914,00 157.699.681,00 21.114.000,00

23,23% 0,05% 0,01% 0,02% 0,73% 0,25% 0,03% 0,02% 0,04% 0,04% 2,85% 0,06% 0,05% 0,73% 2,88% 0,70% 0,69% 0,16% 0,35%

49,59% 15,66% 0,04% 0,10% 0,59% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor 26.880.290.592,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Page 153: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

209

Promoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServiço De CardiovascularServiços De Assistência Social A Famílias E VulneráveisServiços De Pediat.E Patolog.Neonatal

21.114.000,00 1.040.786,00 98.965.541,00 21.193.114,00 148.234.916,00

0,08% 0,00% 0,37% 0,08% 0,55%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

12.461.677.397,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belize

Buco Zau

Cabinda

Cacongo

135.311.262,00

877.451.221,00

10.301.406.091,00

1.147.508.823,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Belize- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Belize PcpProjecto Água Para Todos Belize Pcp

Forn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave Mão** Construção Das Infra-Estruturas 60 Casas De Buco ZauConstrução De Infraestruturas De Microfomento Buco Zau- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Buco Zau PcpProjecto Água Para Todos Buco Zau Pcp

** Abertura De Vias Terciárias Troço Subantando Mbanda Sala Cabinda** Construção Da Via Hospital Amílcar Rua Forças Armadas Cabinda** Construção De Vala De Drenagem No Morro Do Tchizo** Construção De Vias Valas Drenagem No Bairro 4 De Fevereiro Cabinda** Construção Do Mercado Do Bairro Gika CabindaFornec. Mobil. E Equip. P\ Estruturas Construídas\Cabinda** Construção Infra Estruturas 90 Casas Sociais Do Chibodo Cabinda** Construção 500 Casas Realojamento No Bairro Zôngolo Cabinda** Execução Terraplanagem E Drenagens Simulambuco E Cabassango Cabinda** Reabilitação Da Via Mpuela-Planície De Mandarim** Reabilitação Pavimento Nos Bairros Lombo L, Amilcar Cabral Cabinda** Reabilitação Via Matembo Nsaca Bitima Bamba Kibuene MassangaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cabinda Pcp**Construção Infraestruturas Apoio Auto Construção Dirigida 2000 Casas** Requalificação Do Parque Defronte Ao Palácio Do GovernoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cabinda- PcpConstrução E Apetrechamento Centro Saúde Chimindele Buco Ngoio CabindaPrograma De Água Para Todos - Cabinda 2015Programa De Construção E Infra-Estruturas De 200 Fogos - Cabinda 2015Projecto Água Para Todos Cabinda Pcp

** Abertura Da Via Terciária Andarim-Tchississi Em Cacongo** Construção Da Escola Primária Do Cacongo** Reabilitação Da Via Tchiela-Loango Pequeno-Tchimbeta-Mpuela CacongoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cacongo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cacongo PcpProjecto Água Para Todos Cacongo Pcp

7.003.761,00 88.307.501,00 40.000.000,00

94.840.458,00 647.299.500,00 7.003.761,00 88.307.502,00 40.000.000,00

328.698.535,00 401.406.359,00

1.723.968.863,00 577.027.441,00 716.105.792,00 9.892.495,00

723.938.856,00 1.100.000.000,00 372.680.000,00 334.580.228,00 163.638.649,00 818.381.880,00 173.850.358,00

1.680.000.000,00 89.100.000,00 10.600.000,00 119.661.635,00 280.000.000,00 637.875.000,00 40.000.000,00

372.378.600,00 301.898.710,00 297.744.632,00 7.479.379,00

128.007.502,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

210

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

906.870.084,00 443.970.792,00 37.282.076,00 425.186.335,00

430.881,00 144.864.662,00 144.864.662,00

1.321.279.378,00 579.345.644,00 43.361.853,00 696.476.615,00 2.095.266,00

144.864.663,00 144.864.663,00

2.247.309.524,00 1.368.426.886,00 126.417.307,00 751.041.081,00 1.424.250,00

237.703.758,00 237.703.758,00

878.075.368,00 433.096.206,00 45.676.753,00 398.271.781,00 1.030.628,00

185.040.281,00 185.040.281,00

9.960.075.565,00 5.028.177.468,00 374.252.608,00

3.641.810.315,00 915.835.174,00

10.892.256.813,00 10.892.256.813,00

Administração Municipal De Belize

Administração Municipal De Buco-Zau

Administração Municipal De Cabinda

Administração Municipal De Cacongo

Governo Provincial De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,23% 42,21%

3,54% 40,43%

0,04% 13,77% 13,77%

90,12% 39,51%

2,96% 47,50%

0,14% 9,88% 9,88%

90,43% 55,07%

5,09% 30,22%

0,06% 9,57% 9,57%

82,59% 40,74%

4,30% 37,46%

0,10% 17,41% 17,41%

47,76% 24,11%

1,79% 17,46%

4,39% 52,24% 52,24%

1.051.734.746,00

1.466.144.041,00

2.485.013.282,00

1.063.115.649,00

20.852.332.378,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

211

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços

1.574.872.316,00 900.224.357,00 54.274.291,00 620.249.749,00

123.919,00

8.947.830.336,00 7.835.494.794,00 700.282.826,00 412.028.690,00

24.026,00

1.900.925.241,00 1.429.134.567,00 471.790.674,00

Hospital Provincial De Cabinda

Secretaria Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cabinda

Secretaria Provincial Da Saúde De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 57,16%

3,45% 39,38%

0,01%

100,00% 87,57%

7,83% 4,60% 0,00%

100,00% 75,18% 24,82%

1.574.872.316,00

8.947.830.336,00

1.900.925.241,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

212

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

17.442.018.409,00 9.483.711.080,00 9.483.711.080,00 731.193.808,00 731.193.808,00

5.431.924.197,00 2.416.221.076,00 3.015.703.121,00 1.795.189.324,00 1.795.189.324,00 9.943.698.389,00 9.943.698.389,00 9.943.698.389,00

63,69% 34,63% 34,63%

2,67% 2,67%

19,83% 8,82%

11,01% 6,56% 6,56%

36,31% 36,31% 36,31%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

4.808.600.471,00 4.458.600.471,00 350.000.000,00

6.945.695.245,00 5.118.919.834,00 1.512.511.730,00 269.000.000,00 45.263.681,00

6.081.286.116,00 4.460.686.702,00 1.350.356.225,00 270.243.189,00

1.277.252.539,00 39.793.866,00

1.198.139.673,00 39.319.000,00

7.666.608.363,00 1.012.124.056,00 549.559.600,00 60.808.320,00

6.044.116.387,00

441.349.900,00 197.668.400,00 243.681.500,00

164.924.164,00 63.342.000,00 63.342.000,00

59.559.600,00 29.559.600,00

17,56% 16,28% 1,28%

25,36% 18,69% 5,52% 0,98% 0,17%

22,21% 16,29% 4,93% 0,99%

4,66% 0,15% 4,38% 0,14%

27,99% 3,70% 2,01% 0,22%

22,07%

1,61% 0,72% 0,89%

0,60% 0,23% 0,23%

0,22% 0,11%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

27.385.716.798,00 100,00%Total Geral:

27.385.716.798,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do ZaireÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

213

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

15.066.568.222,00 50.000.000,00 5.961.600,00

1.067.650.206,00 59.559.600,00

5.023.750.010,00 29.559.600,00 29.808.000,00 350.000.000,00 380.017.000,00 12.243.400,00 21.114.000,00 284.548.131,00 632.107.056,00 42.228.000,00 243.681.500,00 185.000.000,00 427.708.813,00 320.999.797,00 60.808.320,00 21.114.000,00

2.791.289.543,00 280.000.000,00

55,02% 0,18% 0,02% 3,90% 0,22%

18,34% 0,11% 0,11% 1,28% 1,39% 0,04% 0,08% 1,04% 2,31% 0,15% 0,89% 0,68% 1,56% 1,17% 0,22% 0,08%

10,19% 1,02%

%Programa Valor

27.385.716.798,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Salas De AulasApetrechamento Dos Centros Infantis A Nivel Da Provincia/ZaireApoio A Mulher Rural /ZaireApoio A Reintegração Dos Refugiados Provenientes Da R.D.CAquisição De Equipamento E Material Veterinário/ZaireAquisição De Kits Auto Constr. Dirigida Dos Antigos Combatente/ZaireComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasFomento Cultura Feijão, Mandioca, Batata Rena, Milho E Soja\ZaireGestão Dos Sistemas De Energia Nos Municipios Do ZaireGestão Dos Sistemas De Água Nos Municipios Do ZaireLimpeza E SaneamentoManutenção De Infra-Estruturas Escolares Da ProvínciaManutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da ProvínciaMerenda Escolar

12.668.400,00 5.232.291.345,00

9.985.866,00 21.471.639,00 46.202.400,00 29.808.000,00 12.243.400,00 21.114.000,00 21.114.000,00 5.961.600,00 2.533.680,00

1.149.120.000,00 10.134.720,00 42.228.000,00 29.559.600,00 29.559.600,00 60.808.320,00 23.563.224,00 15.708.816,00 269.000.000,00

0,07% 30,32% 0,06% 0,12% 0,27% 0,17% 0,07% 0,12% 0,12% 0,03% 0,01% 6,66% 0,06% 0,24% 0,17% 0,17% 0,35% 0,14% 0,09% 1,56%

%Projecto / Actividade Valor 17.255.811.220,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

214

Mobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De Saúde

184.999.999,00 57.320.400,00 169.460.000,00

6.316.883.433,00 3.436.807.097,00

45.263.681,00

1,07% 0,33% 0,98%

36,61% 19,92% 0,26%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.129.905.578,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuimba

Mbanza Congo

Nzeto

1.231.888.033,00

4.014.428.470,00

1.208.994.225,00

Construção De 120 Casas Para Técnicos Cuimba/ZaireConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuimba - PcpConstrução Das Vias Urbanas Comandante Coronel Jacinto CuimbaConstrução Das Vias Urbanas Rua Do Ambriz No CuimbaConstrução De Vias Urbanas Da Rua 10 De Dezembro KuimbaConstrução De Vias Urbanas Do Comandante Da Policia CuimbaConstrução Infraestruturas Sociais Cuimba PcpEstudo E Projecto De Uma Mini Hidrica Sobre O Rio Kuilo / CuimbaProjecto Água Para Todos Cuimba PcpReabilitação E Ampliação Do Hospital Municipal Do Cuimba

Construção Do Mercado Do Luvo/ZaireAmpliação Do Museu Dos Reis Do Congo/ZaireConstrução Das Casas De Funções Mbanza CongoConstrução Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/ZaireConstrução Do Edifício Administrativo Nº 3 Do Governo Mbanza CongoConstrução De Casas Da Cultura/ZaireConstrução Da Via Urbana Do Kimbango Bairro Alvaro Buta Mbanza CongoConstrução De Um Edifício Para Técnicos Sagrada Esperança Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Uige Em Mbanza CongoReab.Expansão Da Direcção Provincial Da Saúde/Mb.Congo/ZaireConstrução Escola Média Enfermagem (Cr.Adic.)/ZaireConstrução De Vias Urbanas No Bairro Sagrada Esperança Em Mbanza CongoConstrução Administração E Residências Dos Administradores KinximbaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Mbanza Congo - PcpConstrução De Um Edifício No Alvaro Buta Em Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Martins Kidito Mbanza CongoConstrução Infraestruturas Sociais - Mbanza Congo PcpConstrução Um Edifício Para Técnicos Na Antiga Pista Em Mbanza CongoPrograma Infra-Estr(Água, Luz, Acessos, Saneam) Zaire .200 FogosPrograma-Água Para Todos Zaire 2015Projecto Água Para Todos Mbanza Cong Pcp

Construção De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/ZaireConstrução De 120 Casas Para Técnicos Nzeto/ZaireConstrução De 1 Campo De Futebol E Arrelvamento/Nzeto/Zaire

575.107,00 7.003.761,00

210.000.001,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.001,00 126.309.165,00 30.000.000,00 40.000.000,00 187.999.998,00

50.000.000,00 50.000.000,00 349.999.999,00 952.650.205,00 273.500.000,00 135.000.000,00 230.750.000,00 91.000.000,00 266.000.004,00 40.500.000,00 190.000.001,00 287.999.999,00 36.000.000,00 7.003.761,00 90.000.000,00 210.000.000,00 144.007.501,00 91.000.000,00 199.017.000,00 280.000.000,00 40.000.000,00

47.500.001,00 11.500.000,00 70.681.500,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

215

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Nóqui

Soio

Tomboco

Vários Municípios-Zaire

1.385.511.260,00

1.226.155.744,00

1.032.927.846,00

30.000.000,00

Requalificação Paisagistica De Mbanza Congo/ZaireConstrução De Instituto Médio De Saúde/ZaireConstrução Da Via Urbana Da Rua 1º De Maio No NzetoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Kissamba No NzetoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Nzeto - PcpConstrução De Via Urbana Da Rua Do Kibonga No NzetoConstrução Infraestruturas Sociais - Nzeto PcpProjecto Água Para Todos Nzeto Pcp

Const.Paragens Para Autocarros Em 6 Municípuios/Noqui/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Nóqui PcpConstrução Do Campo De Futebol/Noqui/ZaireConstrução Da Via Urbana Rua Poder Popular No NóquiConstrução Da Via Urbana Da Rua Da Fronteira No NóquiConstrução Da Via Urbana Rua Primeiro De Maio No NóquiConstrução Das Vias Urbanas Bairro Do NóquiConstrução De Infraestrutura De Microfomento Noqui - PcpConstrução De Um Hospital Municipal No NóquiProjecto Água Para Todos Noqui Pcp

Construção De Centro De Saúde 50 Camas Soyo/ZaireConstrução De 110 Casas Para Técnicos Soyo/ZaireConstrução Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) ZaireConstrução De Um Edifício Para Técnicos No SoyoConstrução De Instituto Médio Politécnico /ZaireConstrução Das Vias Urbanas Da Rua Da Radio Nacional De Angola SoyoConstrução Das Vias Urbanas Da Ruas Do Bairro Kitona SoyoConstrução Das Vias Urbanas Do Kimpaxi No SoyoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Soyo - PcpConstrução De Vias Urbanas Das Ruas Da Praia Dos Pobres SoyoConstrução Infraestruturas Sociais - Soyo PcpProjecto Água Para Todos Soyo Pcp

Construção De Centro De Saúde De 25 Camas Tomboco/ZaireConstrução De 150 Casas Para Técnicos Tomboco/ZaireConstrução Da Maternidade Do Tomboco/ZaireConstrução Da Via Urbana Rua Da Central Eléctrica TombocoConstrução Da Via Urbana Da Rua Da Administração Municipal Do TombocoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Lussunge TombocoConstrução Das Vias Urbanas Da Rua Avenida Vila Do TombocoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Tomboco - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tomboco PcpProjecto Água Para Todos Tomboco Pcp

Requalificação Jardins Parques/Província Do Zaire

290.999.797,00 1.000.000,00

207.000.000,00 207.000.001,00 7.003.760,00

200.000.001,00 126.309.165,00 40.000.000,00

65.000.000,00 87.507.501,00 35.000.000,00 208.000.000,00 209.000.001,00 286.999.999,00 287.999.999,00 7.003.761,00

158.999.999,00 40.000.000,00

35.000.000,00 11.531.950,00 138.000.000,00 156.000.000,00 2.310.867,00

210.000.000,00 99.999.999,00 200.000.001,00 7.003.761,00

200.000.001,00 126.309.165,00 40.000.000,00

32.500.000,00 11.500.000,00 65.000.000,00 200.000.001,00 208.000.000,00 200.000.001,00 200.000.001,00 7.003.760,00 68.924.083,00 40.000.000,00

30.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

216

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

1.757.278.256,00 1.192.487.268,00

75.125.006,00 489.665.982,00 200.564.662,00 200.564.662,00

929.453.686,00 453.586.505,00 34.322.914,00 441.544.267,00 182.866.326,00 182.866.326,00

970.489.432,00 468.570.872,00 28.116.939,00 473.801.621,00 144.064.662,00 144.064.662,00

1.701.801.728,00 1.199.597.453,00 108.941.834,00 393.234.720,00

27.721,00 182.866.325,00 182.866.325,00

2.221.241.286,00 1.646.808.076,00

99.166.854,00 475.159.394,00

106.962,00 182.866.326,00 182.866.326,00

1.055.952.780,00

Administração Municipal De Mbanza Congo

Administração Municipal Do Cuimba

Administração Municipal Do Noqui

Administração Municipal Do Nzeto

Administração Municipal Do Soyo

Administração Municipal Do Tomboco

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

89,76% 60,91%

3,84% 25,01% 10,24% 10,24%

83,56% 40,78%

3,09% 39,70% 16,44% 16,44%

87,07% 42,04%

2,52% 42,51% 12,93% 12,93%

90,30% 63,65%

5,78% 20,86%

0,00% 9,70% 9,70%

92,39% 68,50%

4,12% 19,76%

0,00% 7,61% 7,61%

89,38%

1.957.842.918,00

1.112.320.012,00

1.114.554.094,00

1.884.668.053,00

2.404.107.612,00

1.181.434.023,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

217

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

1.553.881.365,00 1.067.489.751,00

81.348.241,00 405.021.857,00

21.516,00 67.674.039,00 67.674.039,00

205.272.921,00 113.976.722,00 6.704.716,00 84.484.521,00

106.962,00

5.535.431.731,00 1.555.904.106,00 173.789.213,00

2.010.812.249,00 1.794.926.163,00 8.857.314.806,00 8.857.314.806,00

1.511.215.224,00 1.180.612.417,00

81.973.291,00 248.629.516,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Zaire

Direcção Provincial De Saúde Do Zaire

Governo Provincial Do Zaire

Hospital Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

95,83% 65,83%

5,02% 24,98%

0,00% 4,17% 4,17%

100,00% 55,52%

3,27% 41,16%

0,05%

38,46% 10,81%

1,21% 13,97% 12,47% 61,54% 61,54%

100,00% 78,12%

5,42% 16,45%

1.621.555.404,00

205.272.921,00

14.392.746.537,00

1.511.215.224,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 162: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

218

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

39.181.203.309,00 24.668.984.649,00 24.668.984.649,00 1.469.475.613,00 1.469.475.613,00

10.000.714.569,00 5.132.886.195,00 4.867.828.374,00 3.042.028.478,00 3.042.028.478,00 8.305.024.464,00 8.305.024.464,00 8.305.024.464,00

82,51% 51,95% 51,95%

3,09% 3,09%

21,06% 10,81% 10,25%

6,41% 6,41%

17,49% 17,49% 17,49%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

6.843.826.739,00 6.803.826.739,00

40.000.000,00

25.424.561.231,00 23.185.790.693,00 1.093.411.469,00 669.000.000,00 476.359.069,00

9.709.483.076,00 4.699.324.060,00 3.734.699.856,00 1.275.459.160,00

1.011.917.390,00 11.887.490,00

1.000.029.900,00

4.267.789.662,00 1.008.876.890,00 1.610.000.000,00 1.648.912.772,00

228.649.675,00 101.593.144,00 101.593.144,00

20.000.000,00 20.000.000,00

107.056.531,00 107.056.531,00

14,41% 14,33% 0,08%

53,54% 48,83% 2,30% 1,41% 1,00%

20,45% 9,90% 7,86% 2,69%

2,13% 0,03% 2,11%

8,99% 2,12% 3,39% 3,47%

0,48% 0,21% 0,21%

0,04% 0,04%

0,23% 0,23%

Função %

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

47.486.227.773,00 100,00%Total Geral:

47.486.227.773,00 100,00%Total Geral:

47.486.227.773,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Governo Provincial Do UigeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

219

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

34.497.427.186,00 1.008.876.890,00 330.676.320,00 20.000.000,00 448.939.880,00 101.593.144,00

1.674.250.650,00 40.000.000,00

1.450.020.000,00 6.944.443.703,00 970.000.000,00

72,65% 2,12% 0,70% 0,04% 0,95% 0,21% 3,53% 0,08% 3,05%

14,62% 2,04%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Imunização (Pav)Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApet Oficina Para Reparação E Manutenção De Meios Rolantes E Equip.Apet. Novas Unidades Hospitalares Em Varios Municipios/UígeApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApoio A Agricultura, Pescas E Comércio Nos Municipios, Comunas/UígeCampanha De Vacinação Do GadoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A Saúde

178.441.935,00 7.676.496.671,00

11.887.490,00 7.497.334,00

105.265.737,00 314.176.320,00 810.378.148,00 2.211.538,00 38.615.896,00 101.593.144,00 7.981.092,00

3.064.320.000,00 22.549.752,00 669.000.000,00 185.000.000,00 152.854.400,00 477.300.000,00

22.165.666.696,00 3.464.890.609,00

5.544.288,00

0,45% 19,45% 0,03% 0,02% 0,27% 0,80% 2,05% 0,01% 0,10% 0,26% 0,02% 7,77% 0,06% 1,70% 0,47% 0,39% 1,21%

56,17% 8,78% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 39.461.671.050,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

8.024.556.723,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambuíla

Bembe

267.812.926,00

212.531.262,00

Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Ambuila/UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ambuila - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em AmbuilaConstrução Infraestruturas Sociais - Ambuila PcpProjecto Água Para Todos Ambuila Pcp

Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Bembe/Uíge

16.500.000,00 7.003.761,00 78.000.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00

20.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

220

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Buengas

Bungo

Cangola

Cuango

Damba

Maquela Do Zombo

Milunga

311.421.262,00

212.511.262,00

214.511.262,00

49.455.000,00

212.511.262,00

923.818.262,00

360.876.262,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Bembe - PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No BembeConstrução Infraestruturas Sociais - Bembe PcpProjecto Água Para Todos Bembe Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Buengas - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Nos BuengasConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Cuilo CambozoConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Nos Buengas NorteConstrução Infraestruturas Sociais - Buengas PcpProjecto Água Para Todos Buengas Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Bungo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No BungoConstrução Infraestruturas Sociais - Bungo PcpProjecto Água Para Todos Bungo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cangola - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em KangolaConstrução Infraestruturas Sociais - Cangola PcpProjecto Água Para Todos Cangola Pcp

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Cuango

Construção De Infraestrutura De Microfomento Damba - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Na DambaConstrução Infraestruturas Sociais - Damba PcpProjecto Água Para Todos Damba Pcp

Reabilitação Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/UigeConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Maquela / UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Maquela Do Zombo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MaquelaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Sacandica LuaiConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Sacandica 1Construção E Apetrechamento De Uma Escola 6 Salas No Sacandica KinfukuConstrução Infraestruturas Sociais - Maquela Do Zombo PcpProjecto Água Para Todos Maquela Zombo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Milunga - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MilungaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em MacoloConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em Massau KissangConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em Massau 1Construção Infraestruturas Sociais - Milunga Pcp

7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 78.000.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

9.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

49.455.000,00

7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

20.000.000,00 500.000.000,00 7.003.761,00 78.000.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 130.449.501,00 40.000.000,00

7.003.760,00 78.000.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 49.455.000,00 87.507.502,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

221

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Mucaba

Negage

Puri

Quimbele

Quitexe

Sanza Pombo

Songo

Uíge

137.453.263,00

1.712.129.695,00

134.511.263,00

781.966.261,00

134.511.381,00

251.312.926,00

212.511.262,00

1.854.711.912,00

Projecto Água Para Todos Milunga Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Mucaba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mucaba PcpProjecto Água Para Todos Mucaba Pcp

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Negage/UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Negage - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No NegageConstrução Infraestruturas Sociais - Negage PcpPrograma Infra-Estruturas (Agua, Luz, Acessos E Saneamento) 200 FogosProjecto Água Para Todos Negage Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Puri - PcpConstrução Infraestruturas Sociais Puri PcpProjecto Água Para Todos Puri Pcp

Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Kimbele/ UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quimbele - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em QuimbeleConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Alto ZazaConstrução Infraestruturas Sociais - Quimbele PcpProjecto Água Para Todos Quimbele Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quitexe - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quitexe PcpProjecto Água Para Todos Quitexe Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Sanza Pombo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No Sanza PomboConstrução Infraestruturas Sociais - Sanza Pombo PcpProjecto Água Para Todos Sanza Pombo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Songo - PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No SongoConstrução Infraestruturas Sociais - Songo PcpProjecto Água Para Todos Songo Pcp

Reabilitação Da Escola Pré Universitária (Puniv)/UigeConstrução De Um Materno Infantil / UígeProjecto Água Para Todos Uíge PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Uíge - PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Com 24 Salas Aulas UigeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 2

40.000.000,00

7.003.761,00 90.449.502,00 40.000.000,00

448.939.880,00 7.003.760,00 78.000.000,00 129.309.165,00

1.008.876.890,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

500.000.000,00 7.003.760,00 78.000.000,00 49.455.000,00 107.507.501,00 40.000.000,00

7.003.880,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 78.000.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00

7.003.761,00 78.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

9.700.650,00 450.000.000,00 40.000.000,00 7.003.761,00 78.000.000,00 78.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

222

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

422.314.251,00 82.141.407,00 7.912.000,00

332.258.650,00 2.194,00

146.064.662,00 146.064.662,00

493.625.555,00 132.989.367,00 3.837.320,00

356.786.892,00 11.976,00

144.064.662,00 144.064.662,00

512.804.173,00 108.790.000,00 11.994.902,00 392.019.271,00 144.064.662,00 144.064.662,00

523.630.253,00 145.561.681,00 8.576.002,00

369.492.570,00 187.006.662,00 187.006.662,00

444.704.828,00

Administração Municipal Da Cangola

Administração Municipal Da Damba

Administração Municipal De Buengas

Administração Municipal De Maquela Do Zombo

Administração Municipal De Mucaba

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

74,30% 14,45%

1,39% 58,46%

0,00% 25,70% 25,70%

77,41% 20,85%

0,60% 55,95%

0,00% 22,59% 22,59%

78,07% 16,56%

1,83% 59,68% 21,93% 21,93%

73,68% 20,48%

1,21% 51,99% 26,32% 26,32%

75,16%

568.378.913,00

637.690.217,00

656.868.835,00

710.636.915,00

591.711.491,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Uíge 40.000.000,00

Construção E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 3Construção Infraestruturas Sociais Uíge PcpPrograma Agua Para Todos Uíge 2015

Estudos Projectos E Fiscalização Das Obras Gt /Uíge

78.000.000,00 144.007.501,00 970.000.000,00

40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

223

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

483.402.032,00 65.179.296,00 4.196.772,00

411.180.768,00 2.845.196,00

164.064.661,00 164.064.661,00

514.274.443,00 134.214.841,00 4.960.824,00

374.670.119,00 428.659,00

182.866.326,00 182.866.326,00

363.945.927,00 53.560.517,00 2.464.935,00

307.890.689,00 29.786,00

182.866.326,00 182.866.326,00

455.799.835,00 68.570.705,00 5.538.400,00

380.818.068,00 872.662,00

149.608.950,00 149.608.950,00

450.838.458,00 61.244.292,00 6.154.930,00

381.246.178,00 2.193.058,00

144.064.662,00 144.064.662,00

Administração Municipal De Quimbele

Administração Municipal De Sanza Pombo

Administração Municipal Do Ambuila

Administração Municipal Do Bembe

Administração Municipal Do Bungo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

74,66% 10,07%

0,65% 63,51%

0,44% 25,34% 25,34%

73,77% 19,25%

0,71% 53,74%

0,06% 26,23% 26,23%

66,56% 9,80% 0,45%

56,31% 0,01%

33,44% 33,44%

75,29% 11,33%

0,91% 62,90%

0,14% 24,71% 24,71%

75,78% 10,29%

1,03% 64,09%

0,37% 24,22% 24,22%

647.466.693,00

697.140.769,00

546.812.253,00

605.408.785,00

594.903.120,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

224

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

424.093.321,00 83.960.258,00 3.849.664,00

336.237.113,00 46.286,00

144.064.662,00 144.064.662,00

1.076.536.719,00 503.358.493,00 32.169.017,00 538.340.021,00 2.669.188,00

185.866.325,00 185.866.325,00

461.355.405,00 61.400.782,00 8.745.957,00

391.005.813,00 202.853,00

144.064.663,00 144.064.663,00

361.947.385,00 52.670.079,00 5.166.651,00

304.065.943,00 44.712,00

144.064.781,00 144.064.781,00

552.597.128,00 123.811.127,00 7.477.080,00

419.176.839,00 2.132.082,00

144.064.662,00 144.064.662,00

Administração Municipal Do Milunga

Administração Municipal Do Negage

Administração Municipal Do Puri

Administração Municipal Do Quitexe

Administração Municipal Do Songo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

74,64% 14,78%

0,68% 59,18%

0,01% 25,36% 25,36%

85,28% 39,87%

2,55% 42,64%

0,21% 14,72% 14,72%

76,20% 10,14%

1,44% 64,58%

0,03% 23,80% 23,80%

71,53% 10,41%

1,02% 60,09%

0,01% 28,47% 28,47%

79,32% 17,77%

1,07% 60,17%

0,31% 20,68% 20,68%

568.157.983,00

1.262.403.044,00

605.420.068,00

506.012.166,00

696.661.790,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

225

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

585.064.667,00 109.406.269,00 18.716.007,00 456.685.476,00

256.915,00 200.564.662,00 200.564.662,00

20.977.072.264,00 19.151.233.161,00 1.113.375.396,00 709.619.358,00 2.844.349,00

319.759.793,00 319.759.793,00

1.778.707.769,00 1.159.134.131,00

69.989.622,00 549.358.352,00

225.664,00 21.253.104,00 21.253.104,00

6.736.466.994,00 1.412.669.906,00 104.206.216,00

2.192.553.439,00 3.027.037.433,00 5.409.643.576,00 5.409.643.576,00

1.562.021.902,00 1.093.637.841,00

47.472.000,00 420.767.271,00

144.790,00

Administração Municipal Do Uíge

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Uíge

Direcção Provincial Da Saúde Do Uíge

Governo Provincial Do Uíge

Hospital Provincial Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

74,47% 13,93%

2,38% 58,13%

0,03% 25,53% 25,53%

98,50% 89,93%

5,23% 3,33% 0,01% 1,50% 1,50%

98,82% 64,40%

3,89% 30,52%

0,01% 1,18% 1,18%

55,46% 11,63%

0,86% 18,05% 24,92% 44,54% 44,54%

100,00% 70,01%

3,04% 26,94%

0,01%

785.629.329,00

21.296.832.057,00

1.799.960.873,00

12.146.110.570,00

1.562.021.902,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

226

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

28.637.948.531,00 19.268.344.943,00 19.268.344.943,00 1.279.620.706,00 1.279.620.706,00

5.230.755.702,00 2.191.118.380,00 3.039.637.322,00 2.859.227.180,00 2.859.227.180,00 2.703.218.108,00 2.703.218.108,00 2.703.218.108,00

91,37% 61,48% 61,48%

4,08% 4,08%

16,69% 6,99% 9,70% 9,12% 9,12% 8,63% 8,63% 8,63%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem

6.564.717.908,00 6.564.717.908,00

10.110.196.782,00 8.028.537.284,00 1.812.659.498,00 269.000.000,00

8.761.554.232,00 4.184.689.982,00 1.436.978.316,00 3.139.885.934,00

2.556.471.581,00 2.556.471.581,00

2.793.099.811,00 1.065.699.501,00 1.080.000.000,00 157.336.800,00 490.063.510,00

844.560,00 844.560,00

433.552.519,00 87.623.100,00 87.623.100,00

303.431.235,00 303.431.235,00

42.498.184,00 42.498.184,00

120.729.246,00 102.993.486,00 17.735.760,00

20,95% 20,95%

32,26% 25,62% 5,78% 0,86%

27,96% 13,35% 4,58%

10,02%

8,16% 8,16%

8,91% 3,40% 3,45% 0,50% 1,56%

0,00% 0,00%

1,38% 0,28% 0,28%

0,97% 0,97%

0,14% 0,14%

0,39% 0,33% 0,06%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

31.341.166.639,00 100,00%Total Geral:

31.341.166.639,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do BengoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

227

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

25.683.185.051,00 303.431.235,00 174.662.588,00 782.000.000,00 918.750.000,00

844.560,00 112.318.034,00 102.993.486,00 87.623.100,00 201.851.810,00 16.922.616,00 43.072.560,00

2.723.511.599,00 190.000.000,00

81,95% 0,97% 0,56% 2,50% 2,93% 0,00% 0,36% 0,33% 0,28% 0,64% 0,05% 0,14% 8,69% 0,61%

%Programa Valor

31.341.166.639,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Manutenção Da Inseneradora/BengoAcções De Apoio Ao CarnavalAcções De Luta Contra A MaláriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresAquisição De Equipamentos DiversosAquisição De Meios De Ensino P/Escolas PrimáriasCampanha Agrícola 2015/2017/BengoCampanha De DesinfestaçãoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasElaboracao De Planos De Gestão De Res. Sólid. E Urbanos Da Prov./BengoFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação De Quadros De SaúdeLimpeza E SaneamentoManutencao Da Morgue/BengoManutenção Da Fabrica De Gases Medicinais/BengoManutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da ProvínciaMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasPromoção De Campanhas Agrícolas

7.854.408,00 844.560,00

11.781.612,00 8.660.565.525,00

36.484.992,00 51.053.652,00 4.011.660,00 80.900.402,00 84.456.000,00 17.735.760,00 27.659.340,00

1.149.120.000,00 37.160.640,00 102.993.486,00

844.560,00 3.829.110,00 25.336.800,00 41.114.673,00 37.654.956,00 11.781.612,00 269.000.000,00 185.000.004,00 57.320.400,00 143.560.000,00

9.728.878.748,00 7.099.229.780,00

5.751.067,00 3.167.100,00

0,03% 0,00% 0,04%

31,06% 0,13% 0,18% 0,01% 0,29% 0,30% 0,06% 0,10% 4,12% 0,13% 0,37% 0,00% 0,01% 0,09% 0,15% 0,14% 0,04% 0,96% 0,66% 0,21% 0,51%

34,89% 25,46% 0,02% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 27.885.090.847,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

228

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

873.639.010,00 499.393.443,00 18.094.400,00 353.309.471,00 2.841.696,00

144.864.663,00 144.864.663,00

Administração Municipal De Bula Atumba

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,78% 49,03%

1,78% 34,69%

0,28% 14,22% 14,22%

1.018.503.673,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

3.456.075.792,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Bula Atumba

Dande

Dembos

Nambuangongo

Pango Aluquém

Vários Municípios-Bengo

138.253.263,00

286.109.421,00

2.069.365.850,00

192.409.497,00

138.253.263,00

138.253.263,00

493.431.235,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Ambriz - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ambriz PcpProjecto Água Para Todos Ambriz Pcp

Construção E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/BengoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Bula Atumba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bula Atumba PcpProjecto Água Para Todos Bula Atumba Pcp

Projecto De Drenagem De CaxitoReabilitação Do Hospital Provincial/Bengo Construçao Infraestruturas Sociais - Dande PcpConcep.Construção Da Rede De Captação Aduç.Abastecimento Água/Caxito/BengoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dande - PcpPrograma Infra-Estruturas 200 Fogos Bengo 2015Projecto Água Para Todos Dande Pcp

Construção E Apetrechamento Da Maternidade De Quibaxi/BengoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dembos-Quibaxi - PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Dembos -Quibaxi PcpProjecto Água Para Todos Dembos-Quibaxi Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Nambuangongo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Nambuangongo PcpProjecto Água Para Todos Nambuangongo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Pango Aluquem - PcpProjecto Água Para Todos Pango Aluquem PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Pango Aluquem Pcp

Construção De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/Bengo Programa Água Para Todos/Bengo

7.003.761,00 91.249.502,00 40.000.000,00

150.798.158,00 7.003.761,00 88.307.502,00 40.000.000,00

132.000.000,00 174.662.588,00 146.949.501,00 650.000.000,00 7.003.761,00

918.750.000,00 40.000.000,00

16.922.616,00 7.479.379,00

128.007.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 91.249.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 40.000.000,00 91.249.502,00

303.431.235,00 190.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

229

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.198.545.260,00 757.514.643,00 40.561.040,00 399.716.427,00

753.150,00 147.806.663,00 147.806.663,00

1.060.931.165,00 610.611.084,00 81.390.400,00 367.409.262,00 1.520.419,00

149.192.735,00 149.192.735,00

1.470.109.874,00 904.868.780,00 57.172.800,00 480.153.319,00 27.914.975,00 203.506.662,00 203.506.662,00

785.948.730,00 421.023.664,00 18.472.800,00 343.079.694,00 3.372.572,00

147.806.663,00 147.806.663,00

1.165.092.009,00 733.174.088,00 43.662.630,00 387.495.186,00

760.105,00 185.040.281,00 185.040.281,00

Administração Municipal De Nambuangongo

Administração Municipal Do Ambriz

Administração Municipal Do Dande

Administração Municipal Do Pango Aluquem

Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

89,02% 56,26%

3,01% 29,69%

0,06% 10,98% 10,98%

87,67% 50,46%

6,73% 30,36%

0,13% 12,33% 12,33%

87,84% 54,07%

3,42% 28,69%

1,67% 12,16% 12,16%

84,17% 45,09%

1,98% 36,74%

0,36% 15,83% 15,83%

86,29% 54,30%

3,23% 28,70%

0,06% 13,71% 13,71%

1.346.351.923,00

1.210.123.900,00

1.673.616.536,00

933.755.393,00

1.350.132.290,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

230

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

8.399.655.735,00 7.627.433.326,00 579.166.999,00 181.966.834,00 11.088.576,00

2.678.783.592,00 2.332.997.488,00 164.904.400,00 180.183.700,00

698.004,00

8.761.154.676,00 3.779.118.740,00 117.955.237,00

2.066.739.689,00 2.797.341.010,00 1.699.127.097,00 1.699.127.097,00

400.498.031,00 184.021.665,00 15.824.000,00 199.728.318,00

924.048,00 25.873.344,00 25.873.344,00

1.843.590.449,00 1.418.188.022,00 142.416.000,00 270.973.802,00 12.012.625,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bengo

Direcção Provincial Da Saúde Do Bengo

Governo Provincial Do Bengo

Hospital Geral Da Barra Do Dande

Hospital Provincial Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 90,81%

6,90% 2,17% 0,13%

100,00% 87,09%

6,16% 6,73% 0,03%

83,76% 36,13%

1,13% 19,76% 26,74% 16,24% 16,24%

93,93% 43,16%

3,71% 46,84%

0,22% 6,07% 6,07%

100,00% 76,93%

7,72% 14,70%

0,65%

8.399.655.735,00

2.678.783.592,00

10.460.281.773,00

426.371.375,00

1.843.590.449,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

231

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

17.703.579.872,00 9.820.785.094,00 9.820.785.094,00 640.732.441,00 640.732.441,00

6.355.926.685,00 3.183.525.366,00 3.172.401.319,00 886.135.652,00 886.135.652,00

8.772.558.414,00 8.772.558.414,00 8.772.558.414,00

66,87% 37,09% 37,09%

2,42% 2,42%

24,01% 12,02% 11,98%

3,35% 3,35%

33,13% 33,13% 33,13%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.03 - Combustiveis E Energia

5.120.995.870,00 5.120.995.870,00

45.291.000,00 45.291.000,00

7.215.807.178,00 5.511.344.987,00 1.159.758.705,00 427.625.437,00

117.078.049,00 117.078.049,00

5.709.987.472,00 2.950.684.381,00 2.135.781.797,00 623.521.294,00

585.208.445,00 23.425.983,00 561.782.462,00

6.437.377.973,00 3.656.275.000,00 886.978.121,00 608.741.518,00

1.285.383.334,00

534.881.486,00 45.211.486,00 489.670.000,00

826.588.862,00 88.151.252,00 88.151.252,00

668.400.000,00

19,34% 19,34%

0,17% 0,17%

27,25% 20,82% 4,38% 1,62%

0,44% 0,44%

21,57% 11,14% 8,07% 2,36%

2,21% 0,09% 2,12%

24,31% 13,81% 3,35% 2,30% 4,85%

2,02% 0,17% 1,85%

3,12% 0,33% 0,33%

2,52%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

26.476.138.286,00 100,00%Total Geral:

26.476.138.286,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuanza-NorteÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

232

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma Angola JovemPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

14.366.513.252,00 668.400.000,00 117.078.049,00 159.800.000,00 586.563.690,00 45.291.000,00 219.130.000,00

3.568.675.000,00 207.619.423,00 88.151.252,00 270.540.000,00

1.193.900.000,00 87.600.000,00

4.496.876.620,00 400.000.000,00

54,26% 2,52% 0,44% 0,60% 2,22% 0,17% 0,83%

13,48% 0,78% 0,33% 1,02% 4,51% 0,33%

16,98% 1,51%

%Programa Valor

26.476.138.286,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApoio Ao Escoamento Da ProduçãoApoio Ao Poder TradicionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Melhoria Dos Serviços De Ensino/Cuanza NortePrograma De Saneamento Básico/Golungo Alto/ Cuanza NorteServiços Comunitários

20.886.137,00 4.934.384.502,00

23.425.983,00 88.151.252,00 141.091.200,00

1.915.200.000,00 126.701.006,00 427.625.437,00 185.000.000,00 95.534.000,00 284.900.000,00

6.455.167.025,00 2.600.887.469,00

51.195.032,00 499.585.569,00 63.969.930,00

0,12% 27,55% 0,13% 0,49% 0,79%

10,69% 0,71% 2,39% 1,03% 0,53% 1,59%

36,03% 14,52% 0,29% 2,79% 0,36%

%Projecto / Actividade Valor 17.913.704.542,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

8.562.433.744,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambaca

Banga

392.442.926,00

710.721.262,00

Construção Da Casa Da Juventude No Municipio De Ambaca.Construção De Infraestruturas De Microfomento Ambaca - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Ambaca PcpProjecto Água Para Todos Ambaca Pcp

Construção Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica Da BangaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Banga - Pcp

219.130.000,00 7.003.761,00

126.309.165,00 40.000.000,00

221.800.000,00 7.003.761,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

233

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bolongongo

Cambambe

Cazengo

Golungo Alto

Gonguembo

Lucala

Quiculungo

447.812.926,00

457.464.263,00

340.431.893,00

481.646.926,00

173.312.926,00

4.878.819.975,00

134.511.263,00

Construção De 20 Casas Na BangaConstrução Do Hospital Municipal Da BangaConstrução Infraestruturas Sociais - Banga PcpProjecto Água Para Todos Banga Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Bolongongo - PcpConstrução De 20 Casas No BolongongoConstrução Infraestruturas Sociais - Bolongongo PcpContrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No BolongongoProjecto Água Para Todos Bolongongo Pcp

Reabilitação Hospital Municipal Do Dondo/Cambambe/Cuanza NorteConstrução Da Casa Da Juventude Em CambambeConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cambambe - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cambambe PcpProjecto Água Para Todos Cambambe Pcp

Construçao Infraestruturas Sociais - Cazengo PcpConstrução De 1 Escola Com 30 Salas De Aulas Em NdalatandoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cazengo- PcpProjecto Água Para Todos Cazengo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Golungo Alto- PcpConstrução Do Hospital Municipal Do Golungo AltoConstrução Do Tribunal Municipal Do Golungo AltoConstrução Infraestruturas Sociais - Golungo Alto PcpProjecto Água Para Todos Golungo Alto Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Gonguembo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Gonguembo PcpProjecto Água Para Todos Gonguembo Pcp

Contrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No KikulungoReabilitação E Ampliação Da Escola Superior PolitécnicaAsfaltagem Das Ruas Do Bairro Da Juventude.Construção De Infra-Estruras 200 Fogos Cuanza Norte 2015Construção De Infraestrutura De Microfomento Lucala - PcpConstrução De 20 Casas No NgonguemboConstrução Do Hospital Municipal Do LucalaConstrução Infraestruturas Sociais - Lucala PcpProjecto Água Para Todos Lucala PcpProjecto Agua Para Todos 2014

Construção De Infraestruturas De Microfomento Quiculungo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quiculungo PcpProjecto Água Para Todos Quiculungo Pcp

96.400.000,00 258.010.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 75.000.000,00 126.309.165,00 199.500.000,00 40.000.000,00

52.413.000,00 270.540.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

144.007.502,00 149.420.630,00 7.003.761,00 40.000.000,00

7.003.761,00 263.043.000,00 45.291.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

247.100.000,00 117.078.049,00 159.800.000,00

3.397.275.000,00 7.003.761,00 87.600.000,00 296.654.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00 400.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

234

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital

1.163.186.418,00 664.542.065,00 52.019.518,00 444.732.412,00 1.892.423,00

182.866.326,00 182.866.326,00

630.333.608,00 241.027.399,00 15.436.863,00 373.582.552,00

286.794,00 144.064.662,00 144.064.662,00

641.947.533,00 274.902.228,00 21.637.478,00 345.289.233,00

118.594,00 182.866.326,00 182.866.326,00

1.434.059.063,00 939.011.799,00 78.193.771,00 416.761.669,00

91.824,00 144.064.663,00

Administração Municipal De Ambaca

Administração Municipal De Banga

Administração Municipal De Bolongongo

Administração Municipal De Cambambe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,41% 49,37%

3,86% 33,04%

0,14% 13,59% 13,59%

81,40% 31,12%

1,99% 48,24%

0,04% 18,60% 18,60%

77,83% 33,33%

2,62% 41,86%

0,01% 22,17% 22,17%

90,87% 59,50%

4,95% 26,41%

0,01% 9,13%

1.346.052.744,00

774.398.270,00

824.813.859,00

1.578.123.726,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Samba Cajú

Vários Municipios-Cuanza Norte

458.291.263,00

86.978.121,00

Construção Do Hospital Municipal Do Samba CajúConstrução De Infraestruturas De Microfomento Samba Cajú- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Samba Cajú PcpProjecto Água Para Todos Samba Cajú Pcp

Const. Rede Capt. Trat. Distrib. Água/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/Cuanza-Norte

323.780.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

86.978.121,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

235

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.904.807.468,00 1.299.870.962,00

96.666.901,00 507.771.062,00

498.543,00 200.564.663,00 200.564.663,00

678.354.478,00 282.090.163,00 27.412.833,00 366.851.219,00 2.000.263,00

182.866.326,00 182.866.326,00

838.789.933,00 411.503.953,00 38.309.544,00 388.896.658,00

79.778,00 182.866.326,00 182.866.326,00

795.941.540,00 370.100.795,00 31.325.794,00 393.702.675,00

812.276,00 144.064.663,00 144.064.663,00

722.334.869,00 341.199.928,00 22.843.059,00 358.071.409,00

220.473,00 144.064.663,00 144.064.663,00

Administração Municipal De Cazengo

Administração Municipal De Gonguembo

Administração Municipal De Lucala

Administração Municipal De Quiculungo

Administração Municipal De Samba Cajú

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,47% 61,74%

4,59% 24,12%

0,02% 9,53% 9,53%

78,77% 32,75%

3,18% 42,60%

0,23% 21,23% 21,23%

82,10% 40,28%

3,75% 38,07%

0,01% 17,90% 17,90%

84,67% 39,37%

3,33% 41,88%

0,09% 15,33% 15,33%

83,37% 39,38%

2,64% 41,33%

0,03% 16,63% 16,63%

2.105.372.131,00

861.220.804,00

1.021.656.259,00

940.006.203,00

866.399.532,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

236

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

891.323.543,00 460.064.996,00 31.981.252,00 399.125.762,00

151.533,00 182.866.326,00 182.866.326,00

1.407.120.269,00 1.079.572.603,00

6.303.361,00 321.244.305,00

334.025.065,00 219.366.509,00 32.639.426,00 81.982.320,00

36.810,00

5.546.470.542,00 2.737.443.596,00 161.606.942,00

1.767.673.282,00 879.746.722,00

7.081.403.470,00 7.081.403.470,00

604.157.659,00 435.947.792,00 21.775.699,00 146.249.358,00

184.810,00

110.727.884,00 64.140.306,00 2.580.000,00 43.992.769,00

14.809,00

Administração Municipal Do Golungo Alto

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Norte

Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Norte

Governo Provincial Do Cuanza-Norte

Hospital Provincial Do Cuanza-Norte

Instituto Médio Agrário Do Cuanza Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,98% 42,83%

2,98% 37,16%

0,01% 17,02% 17,02%

100,00% 76,72%

0,45% 22,83%

100,00% 65,67%

9,77% 24,54%

0,01%

43,92% 21,68%

1,28% 14,00%

6,97% 56,08% 56,08%

100,00% 72,16%

3,60% 24,21%

0,03%

100,00% 57,93%

2,33% 39,73%

0,01%

1.074.189.869,00

1.407.120.269,00

334.025.065,00

12.627.874.012,00

604.157.659,00

110.727.884,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

237

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

27.210.401.926,00 13.421.146.095,00 13.421.146.095,00

819.197.327,00 819.197.327,00

10.609.433.937,00 4.800.161.014,00 5.809.272.923,00 2.360.624.567,00 2.360.624.567,00 13.562.376.909,00 13.562.376.909,00 13.562.376.909,00

66,74% 32,92% 32,92%

2,01% 2,01%

26,02% 11,77% 14,25%

5,79% 5,79%

33,26% 33,26% 33,26%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

6.461.793.252,00 5.627.962.293,00 833.830.959,00

309.650.051,00 36.908.632,00 28.670.700,00 244.070.719,00

11.369.314.269,00 9.833.999.389,00 703.444.090,00 589.000.000,00 11.032.462,00 231.838.328,00

7.557.082.972,00 3.288.580.619,00 2.760.605.628,00 1.507.896.725,00

1.267.326.475,00 94.383.850,00

1.046.258.625,00 126.684.000,00

11.194.343.317,00 4.169.492.688,00 1.609.418.400,00 5.415.232.229,00

200.000,00

1.521.031.094,00 1.448.482.968,00

72.548.126,00

15,85% 13,80% 2,05%

0,76% 0,09% 0,07% 0,60%

27,88% 24,12% 1,73% 1,44% 0,03% 0,57%

18,53% 8,07% 6,77% 3,70%

3,11% 0,23% 2,57% 0,31%

27,46% 10,23% 3,95%

13,28% 0,00%

3,73% 3,55% 0,18%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

40.772.778.835,00 100,00%Total Geral:

40.772.778.835,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De MalanjeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

238

Actividade PermanenteProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforma EducativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos

21.040.739.967,00 21.760.163,00

1.545.440.849,00 6.334.200,00 12.880.387,00 72.548.126,00

165.680,00 316.923.239,00

1.558.967.103,00 146.564.683,00 31.175.304,00 68.053.914,00 36.908.632,00 199.298.282,00 160.588.687,00 20.000.000,00 203.369.768,00 32.540.046,00 592.961.599,00 379.797.625,00

4.169.492.688,00 27.875.796,00 50.426.886,00

6.259.258.811,00 2.769.288.000,00 1.049.418.400,00

51,60% 0,05% 3,79% 0,02% 0,03% 0,18% 0,00% 0,78% 3,82% 0,36% 0,08% 0,17% 0,09% 0,49% 0,39% 0,05% 0,50% 0,08% 1,45% 0,93%

10,23% 0,07% 0,12%

15,35% 6,79% 2,57%

%Programa Valor

40.772.778.835,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAcções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApetrechamento Do Edifício Do Governo Provincial De Malange/MalangeApetrechamento Do Hospital Geral De MalanjeApoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherAquisição De Meios De Ensino PrimárioAquisição De Acervo Bibliográfico.Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCampanha De Vacinação AnimalCriação De Base De Dados P/Os Serviços De Saúde/MalanjeCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDemolição De Eficios Em Condições De Desabamento/MalangeElaboração Do Cadastro Comercial/MalangeElaboração E Execução De Diversos Projectos Na Provincia De Malange

126.684.000,00 72.623.687,00

5.013.665.662,00 260.581.422,00 452.394.725,00 109.869.307,00 21.760.163,00 50.426.886,00 32.540.046,00 92.766.621,00 19.089.491,00 19.636.020,00

2.681.280.000,00 17.872.199,00 211.140.000,00 6.334.200,00

667.570.687,00

0,45% 0,26%

17,78% 0,92% 1,60% 0,39% 0,08% 0,18% 0,12% 0,33% 0,07% 0,07% 9,51% 0,06% 0,75% 0,02% 2,37%

%Projecto / Actividade Valor 28.198.128.643,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

239

Feira De Produtos Nacionais/MalangeLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Divulgação E SensibilizaçãoPrograma De Qualidade AmbientalProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Piscicultura Familiar /MalangeProjecto De Reconversão Varietal Da Mandioca/MalangePromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRelançamento Da Produção De Horticulas/Malange Repovoamento Animal Bovino E Caprino/ MalanjeServiços ComunitáriosServiços De Estudo, Auditoria E ConsultoriaSinalizão Horizontal, Vertical, Sinalética E Toponímia Da Cidade/Malanje

38.005.200,00 481.399.200,00 589.000.000,00 185.013.310,00 143.301.000,00 379.620.000,00

10.498.049.055,00 4.308.419.961,00

72.548.126,00 27.875.796,00 68.053.914,00 31.175.304,00 80.167.660,00 142.716.488,00 12.880.387,00 85.196.908,00 127.275.192,00 510.202.068,00 244.070.719,00 316.923.239,00

0,13% 1,71% 2,09% 0,66% 0,51% 1,35%

37,23% 15,28% 0,26% 0,10% 0,24% 0,11% 0,28% 0,51% 0,05% 0,30% 0,45% 1,81% 0,87% 1,12%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

12.574.650.192,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Caculama

Cacuso

Cahombo

Calandula

Cambundi Catembo

116.127.844,00

201.983.626,00

560.229.663,00

173.312.926,00

134.511.262,00

Construção Apet. 1 Canil Gatil Em Caculama / MalanjeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Caculama - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Caculama PcpProjecto Água Para Todos Caculama Pcp

Construção De Um Quartel De Bombeiros Em Cacuso/ MalanjeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacuso - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cacuso PcpProjecto Água Para Todos Cacuso Pcp

Projecto Água Rural Kambo Kamana - KahomboProjecto Água Para Todos Cahombo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cahombo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cahombo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Calandula - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Calandula PcpProjecto Água Para Todos Calandula Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Cambundi Catembo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cambundi Catembo PcpProjecto Água Para Todos Cambundi Catembo Pcp

200.000,00 7.003.761,00 68.924.083,00 40.000.000,00

28.670.700,00 7.003.761,00

126.309.165,00 40.000.000,00

425.718.400,00 40.000.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

240

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cangandala

Cunda Dia Baze

Luquembo

Malange

Marimba

Massango

Quela

310.026.590,00

173.312.926,00

337.386.112,00

9.817.433.924,00

134.511.262,00

134.511.263,00

173.312.926,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Cangandala - PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Cangandala PcpProjecto Água Para Todos Cangadala Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Cunda Dia Base - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cunda Dia Base PcpProjecto Água Para Todos Cunda Dia Base Pcp

Construção E Apetrechamento Centro Materno Infantil/ LuquemboConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luquembo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luquembo PcpProjecto Água Para Todos Luquembo Pcp

Construção De 20 Residências/P Quadros Na Catepa/MalanjeConstrução Do Centro De Informação E Turismo De MalanjeEstudo Projectos P/ Circulares Norte E Sul Da Cidade De MalanjeReabilitação Ampliação Da Escola Esquadra BombocoConstruçao Infraestruturas Sociais - Malanje PcpDesassoreamento Do Rio MalanjeReabilitação Ampliação Apetrechamento Do Palacio Municipal De MalanjeConstrução Apetrechamento Casa Da Juventude De MalanjeConstrução De Um Refeitório No Lombe / MalanjeConstrução De Uma Escola De Ensino Especial Em MalanjeConstrução De 1 Centro De Formação No Lombe MalanjeConstrução De 3 Residências Protocolares / MalanjeConstrução De 1 Internato No Lombe Em MalanjeConstrução Do Largo Rainha Nginga MbandiConstrução De Infraestrutura De Microfomento Malange - PcpPrograma Água Para Todos Malanje/2015Programa 200 Fogos/Província De Malanje/2015Projecto Água Para Todos Malanje Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Marimba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Marimba PcpProjecto Água Para Todos Marimba Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Massango - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Massango PcpProjecto Água Para Todos Massango Pcp

Projecto Água Para Todos Quela PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quela - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quela Pcp

7.003.761,00 263.022.829,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

202.874.850,00 7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00

150.210.468,00 20.000.000,00 84.000.000,00 36.908.632,00 144.007.502,00

2.769.288.000,00 166.260.272,00

1.275.013.894,00 76.051.399,00 199.298.282,00 74.440.475,00 136.749.720,00 47.311.394,00 84.657.625,00 7.003.761,00

623.700.000,00 3.882.532.500,00

40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

40.000.000,00 7.003.761,00

126.309.165,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

241

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

500.628.316,00 103.849.694,00 8.638.400,00

388.104.755,00 35.467,00

125.481.244,00 125.481.244,00

520.247.321,00 125.678.227,00 7.905.071,00

386.624.076,00 39.947,00

182.866.326,00 182.866.326,00

375.196.832,00 49.672.310,00 3.150.237,00

322.288.153,00 86.132,00

144.064.663,00 144.064.663,00

492.048.459,00 114.164.551,00 3.744.729,00

Administração Municipal De Caculama

Administração Municipal De Cacuso

Administração Municipal De Cahombo

Administração Municipal De Calandula

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

79,96% 16,59%

1,38% 61,99%

0,01% 20,04% 20,04%

73,99% 17,87%

1,12% 54,99%

0,01% 26,01% 26,01%

72,26% 9,57% 0,61%

62,07% 0,02%

27,74% 27,74%

72,91% 16,92%

0,55%

626.109.560,00

703.113.647,00

519.261.495,00

674.914.785,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Quirima

Quiuaba Ngozi

Vários Municípios-Malanje

134.511.262,00

173.312.926,00

165.680,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quirima - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quirima PcpProjecto Água Para Todos Quirima Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Kiwaba Nzoji - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Kiwaba Nzoji PcpProjecto Água Para Todos Kiwaba Nzoji Pcp

Instalação De Serviços Espec. Maternos Infantis Unidade Saúde/Malanje

7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

165.680,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

242

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

417.584.709,00 79.549.509,00 10.197.306,00 326.315.433,00 1.522.461,00

144.064.662,00 144.064.662,00

392.674.745,00 60.743.110,00 3.916.440,00

327.897.354,00 117.841,00

319.579.990,00 319.579.990,00

363.114.742,00 42.129.331,00 2.624.389,00

318.356.814,00 4.208,00

182.866.326,00 182.866.326,00

396.788.271,00 50.919.193,00 4.947.792,00

338.576.390,00 2.344.896,00

182.866.326,00 182.866.326,00

379.366.879,00 52.422.281,00 1.889.714,00

325.021.678,00 33.206,00

144.064.662,00 144.064.662,00

Administração Municipal De Cambundi Catembo

Administração Municipal De Cangandala

Administração Municipal De Cunda Dia Base

Administração Municipal De Kiwaba Nzoji

Administração Municipal De Luquembo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

74,35% 14,16%

1,82% 58,10%

0,27% 25,65% 25,65%

55,13% 8,53% 0,55%

46,04% 0,02%

44,87% 44,87%

66,51% 7,72% 0,48%

58,31% 0,00%

33,49% 33,49%

68,45% 8,78% 0,85%

58,41% 0,40%

31,55% 31,55%

72,48% 10,02%

0,36% 62,09%

0,01% 27,52% 27,52%

561.649.371,00

712.254.735,00

545.981.068,00

579.654.597,00

523.431.541,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

243

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

917.672.497,00 361.464.415,00 4.620.914,00

550.410.652,00 1.176.516,00

200.564.663,00 200.564.663,00

346.746.272,00 27.077.440,00 2.226.338,00

317.303.828,00 138.666,00

144.064.662,00 144.064.662,00

358.163.782,00 31.096.688,00 2.048.694,00

324.856.692,00 161.708,00

144.064.663,00 144.064.663,00

435.092.689,00 87.826.301,00 3.844.160,00

334.365.218,00 9.057.010,00

182.866.326,00 182.866.326,00

380.746.747,00 52.592.754,00 4.324.366,00

323.806.176,00 23.451,00

153.618.062,00 153.618.062,00

Administração Municipal De Malanje

Administração Municipal De Marimba

Administração Municipal De Massango

Administração Municipal De Quela

Administração Municipal De Quirima

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,06% 32,32%

0,41% 49,22%

0,11% 17,94% 17,94%

70,65% 5,52% 0,45%

64,65% 0,03%

29,35% 29,35%

71,31% 6,19% 0,41%

64,68% 0,03%

28,69% 28,69%

70,41% 14,21%

0,62% 54,11%

1,47% 29,59% 29,59%

71,25% 9,84% 0,81%

60,60% 0,00%

28,75% 28,75%

1.118.237.160,00

490.810.934,00

502.228.445,00

617.959.015,00

534.364.809,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 188: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

244

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

9.819.381.759,00 8.737.383.015,00 490.028.000,00 591.969.620,00

1.124,00

1.124.983.507,00 813.328.319,00 39.290.462,00 271.466.894,00

897.832,00 370.450.729,00 370.450.729,00

8.506.510.191,00 1.855.150.876,00 170.224.516,00

4.159.019.212,00 2.322.115.587,00 10.758.027.279,00 10.758.027.279,00

1.299.858.022,00 643.403.411,00 48.217.625,00 587.286.137,00 20.950.849,00

183.596.186,00 132.694.670,00 7.358.174,00 42.157.270,00 1.386.072,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Malanje

Direcção Provincial Da Saúde De Malanje

Governo Provincial De Malanje

Hospital Provincial De Malanje

Instituto Médio Agrário De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 88,98%

4,99% 6,03% 0,00%

75,23% 54,39%

2,63% 18,15%

0,06% 24,77% 24,77%

44,16% 9,63% 0,88%

21,59% 12,05% 55,84% 55,84%

100,00% 49,50%

3,71% 45,18%

1,61%

100,00% 72,28%

4,01% 22,96%

0,75%

9.819.381.759,00

1.495.434.236,00

19.264.537.470,00

1.299.858.022,00

183.596.186,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 189: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

245

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

25.418.475.652,00 13.346.067.781,00 13.346.067.781,00

817.494.994,00 817.494.994,00

6.589.963.577,00 3.927.840.838,00 2.662.122.739,00 4.664.949.300,00 4.664.949.300,00 12.481.071.570,00 12.481.071.570,00 12.481.071.570,00

67,07% 35,21% 35,21%

2,16% 2,16%

17,39% 10,36%

7,02% 12,31% 12,31% 32,93% 32,93% 32,93%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário

6.273.154.309,00 6.219.179.379,00

53.974.930,00

75.928.000,00 75.928.000,00

330.150.000,00 52.652.000,00 138.749.000,00 138.749.000,00

10.536.190.949,00 8.618.656.370,00 1.282.961.873,00 389.000.000,00 170.052.706,00 75.520.000,00

9.141.614.024,00 4.487.107.042,00 597.526.734,00

3.238.993.834,00 817.986.414,00

4.251.832.558,00 29.982.082,00 413.600.000,00

3.748.252.933,00 59.997.543,00

5.295.339.196,00 1.985.633.000,00 1.831.487.756,00

2.533.680,00

16,55% 16,41% 0,14%

0,20% 0,20%

0,87% 0,14% 0,37% 0,37%

27,80% 22,74% 3,39% 1,03% 0,45% 0,20%

24,12% 11,84% 1,58% 8,55% 2,16%

11,22% 0,08% 1,09% 9,89% 0,16%

13,97% 5,24% 4,83% 0,01%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

37.899.547.222,00 100,00%Total Geral:

37.899.547.222,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da Lunda-NorteÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

246

Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Geodesia E CartografiaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reforma EducativaPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

22.178.254.687,00 79.600.000,00 160.200.000,00 477.937.000,00 147.269.247,00

1.980.411.751,00 25.882.936,00 35.879.520,00

1.501.576.743,00 1.371.487.756,00 138.749.000,00 53.974.930,00 2.533.680,00 59.997.543,00

1.701.560.927,00 125.800.000,00 77.982.211,00 80.233.200,00 75.520.000,00 172.409.028,00 99.360.000,00 338.574.797,00 871.821.170,00 29.559.600,00

1.775.025.000,00 140.641.200,00 200.000.000,00

3.897.305.296,00 100.000.000,00

58,52% 0,21% 0,42% 1,26% 0,39% 5,23% 0,07% 0,09% 3,96% 3,62% 0,37% 0,14% 0,01% 0,16% 4,49% 0,33% 0,21% 0,21% 0,20% 0,45% 0,26% 0,89% 2,30% 0,08% 4,68% 0,37% 0,53%

10,28% 0,26%

%Programa Valor

37.899.547.222,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasElaboração Do Plano De Ordenamento Provincial/Lunda NorteFeira Agro Pecuária Do Cacanda - Expo Cacanda/ Lunda NorteGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosImplementação De Sistema De Informação Geográfica/Lunda NorImplementação Do Desporto Escolar/Lunda NorteMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ Papagro

9.369.268.108,00 29.982.082,00 254.113.200,00

1.723.680.000,00 156.243.600,00 29.559.600,00 225.251.458,00 35.879.520,00 338.574.797,00 2.356.322,00

389.000.000,00 185.000.004,00 85.980.600,00 170.940.000,00

36,16% 0,12% 0,98% 6,65% 0,60% 0,11% 0,87% 0,14% 1,31% 0,01% 1,50% 0,71% 0,33% 0,66%

%Projecto / Actividade Valor 25.913.967.497,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

247

Preparação De 20.000 Hectares De TerraPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrograma De Produção SustentávelPrograma De Promoção Da Saúde Pública/Lunda NortePromoção Da Mulher Rural Da Lunda Norte Realização De Estudos Epidemológicos Na Lunda Norte

99.360.000,00 8.397.648.866,00 4.225.112.031,00

59.997.543,00 80.233.200,00 43.199.244,00 2.533.680,00 10.053.642,00

0,38% 32,41% 16,30% 0,23% 0,31% 0,17% 0,01% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.985.579.725,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cambulo

Capenda Camulemba

Caungula

Chitato

542.309.818,00

420.101.055,00

368.105.155,00

2.072.174.838,00

Construção De Posto De Saúde - CambuloConstrução De Centro De Saúde - CambuloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cambulo - PcpConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CambuloConstrução Do Hospital Materno Infantil - CambuloConstrução Infraestruturas Sociais - Cambulo PcpProjecto Água Para Todos Cambulo Pcp

Projecto Água Para Todos Capenda Camulemba PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Capenda-Camulemba - PcpConstrução De Posto De Saúde - CapendaConstrução Do Hospital Materno Infantil - CapendaConstrução Infraestruturas Sociais - Capenda-Camulemba Pcp

Construção De Posto De Saúde - CaungulaConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CaungulaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Caungula - PcpConstrução De Parque Infantil - CaungulaConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CaungulaConstrução Infraestruturas Sociais - Caungula PcpProjecto Água Para Todos Caungula Pcp

Construção Do Hospital Materno Infantil Do Dundo\Lunda NorteAsfaltagem Das Vias Do Dundo/Chitato/Lunda NorteConstrução De Lar Dos Idosos - ChitatoConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - ChitatoConstrução De Centro De Saúde - ChitatoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Chitato - PcpConstrução De Parque Infantil - ChitatoConstrução De Quartel Dos Bombeiros No ChitatoConstrução Do Comando Upip No ChitatoConstrução Infraestruturas Sociais - Chitato PcpProjecto Água Para Todos Chitato Pcp

25.989.792,00 30.755.100,00 7.003.761,00 52.652.000,00 259.600.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00

40.000.000,00 7.003.761,00 25.989.792,00 259.600.000,00 87.507.502,00

25.989.792,00 117.152.100,00 7.003.761,00 39.800.000,00 52.652.000,00 85.507.502,00 40.000.000,00

561.878.513,00 763.749.899,00 200.000.000,00 53.400.000,00 65.356.500,00 7.003.761,00 39.800.000,00 138.749.000,00 75.928.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

248

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuango

Cuilo

Lubalo

Lucapa

Vários Municípios-Lunda Norte

704.242.227,00

504.227.154,00

623.007.535,00

2.909.525.571,00

3.223.643.544,00

Construção De Posto De Saúde - CuangoConstruçao De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuangoConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - CuangoConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuangoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuango- PcpConstrução De Parque Infantil - CuangoConstrução Infraestruturas Sociais - Cuango PcpProjecto Água Para Todos Cuango Pcp

Construção De Posto De Saúde - CuiloProjecto Água Para Todos Cuilo PcpConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuiloConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuiloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuilo- PcpConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CuiloConstrução Do Hospital Materno Infantil - CuiloConstrução Infraestruturas Sociais - Cuilo Pcp

Construção De Centro De Saúde - LubaloConstrução De Escola De 10 Salas Ensino Primario - LubaloConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - LubaloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Lubalo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Lubalo PcpProjecto Água Para Todos Lubalo Pcp

Construção Do Instituto Médio De Saúde-DundoConstrução Do Instituto Médio Politécnico Do LucapaConstruçao Infraestruturas Sociais - Lucapa PcpConstrução De Posto De Saúde - LucapaConstrução De Uma Escola Para DeficientesConstrução Da Escola De Artes Do LucapaConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - LucapaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Lucapa- PcpConstrução De Parque Infantil - LucapaConstrução De Quartel Dos Bombeiros No LucapaConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - LucapaConstrução De 6 Residências Para Os Serviços FronteiriçosConstrução E Infra-Estruturação De 200 Fogos Lunda-Norte 2015Programa Água Para Todos Lunda-Norte 2015Projecto Água Para Todos Lucapa Pcp

Const.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-Cam\L NorteReparação Precária 300 Km Estradas Sec. Terc. E 20 Pontões/ Lunda NorteConst.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E Lucapa\L NorteConstrução De 3 Bibliotecas Comunitárias Municipais/L. Norte

25.989.792,00 53.400.000,00 340.589.072,00 117.152.100,00 7.003.761,00 32.600.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00

25.989.792,00 40.000.000,00 53.400.000,00 117.152.100,00 7.003.761,00 52.652.000,00 120.522.000,00 87.507.501,00

30.755.100,00 117.152.100,00 340.589.072,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

140.641.200,00 94.032.610,00 144.007.502,00 25.989.792,00 75.520.000,00 170.052.706,00 53.400.000,00 7.003.761,00 39.800.000,00 138.749.000,00 52.652.000,00 52.652.000,00

1.775.025.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00

1.034.471.078,00 737.826.844,00

1.371.487.756,00 25.882.936,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

249

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

551.723.538,00 110.181.021,00 6.290.381,00

434.657.273,00 594.863,00

182.866.326,00 182.866.326,00

1.088.197.579,00 593.405.430,00 40.313.747,00 454.468.466,00

9.936,00 182.866.326,00 182.866.326,00

370.281.343,00 67.256.955,00 3.880.446,00

298.249.629,00 894.313,00

144.064.663,00 144.064.663,00

406.858.429,00 114.521.219,00 6.452.344,00

285.785.506,00

Administração Municipal De Cambulo

Administração Municipal De Chitato

Administração Municipal Do Capenda-Camulemba

Administração Municipal Do Caungula

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

75,11% 15,00%

0,86% 59,17%

0,08% 24,89% 24,89%

85,61% 46,69%

3,17% 35,75%

0,00% 14,39% 14,39%

71,99% 13,08%

0,75% 57,99%

0,17% 28,01% 28,01%

74,12% 20,86%

1,18% 52,06%

734.589.864,00

1.271.063.905,00

514.346.006,00

548.923.092,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Xá Muteba 618.242.828,00

Construção De 9 Delegações Municipais Do Sinse/Lunda Norte

Construção De Escola Do Ii Ciclo - Xa-MutebaConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - Xa-MutebaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Xá-Muteba - PcpConstrução De Posto De Saúde - Xa-MutebaConstrução Infraestruturas Sociais - Xa-Muteba PcpProjecto Água Para Todos Xa-Muteba Pcp

53.974.930,00

340.589.673,00 117.152.100,00 7.003.761,00 25.989.792,00 87.507.502,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

250

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

405.300.356,00 100.936.574,00 5.764.855,00

298.549.395,00 49.532,00

144.064.663,00 144.064.663,00

371.499.781,00 77.837.154,00 4.445.859,00

289.216.768,00 144.064.662,00 144.064.662,00

413.876.476,00 120.027.473,00 6.866.161,00

286.682.775,00 300.067,00

144.064.663,00 144.064.663,00

669.318.905,00 239.578.995,00 12.781.482,00 416.802.958,00

155.470,00 200.564.663,00 200.564.663,00

525.239.090,00 135.561.908,00 7.622.648,00

381.830.080,00 224.454,00

144.064.663,00 144.064.663,00

Administração Municipal Do Cuango

Administração Municipal Do Cuilo

Administração Municipal Do Lubalo

Administração Municipal Do Lucapa

Administração Municipal Do Xa-Muteba

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

73,78% 18,37%

1,05% 54,34%

0,01% 26,22% 26,22%

72,06% 15,10%

0,86% 56,10% 27,94% 27,94%

74,18% 21,51%

1,23% 51,38%

0,05% 25,82% 25,82%

76,94% 27,54%

1,47% 47,91%

0,02% 23,06% 23,06%

78,48% 20,25%

1,14% 57,05%

0,03% 21,52% 21,52%

549.365.019,00

515.564.443,00

557.941.139,00

869.883.568,00

669.303.753,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

251

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

7.111.538.949,00 6.458.240.066,00 449.796.920,00 203.501.963,00

808.374.981,00 629.759.877,00 28.249.237,00 150.365.867,00 254.113.200,00 254.113.200,00

11.776.077.540,00 4.077.683.518,00 214.696.993,00

2.821.075.724,00 4.662.621.305,00 10.798.273.078,00 10.798.273.078,00

920.188.685,00 621.077.591,00 30.333.921,00 268.777.173,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Norte

Direcção Provincial Da Saúde Da Lunda Norte

Governo Provincial Da Lunda-Norte

Hospital Provincial Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 90,81%

6,32% 2,86%

76,08% 59,27%

2,66% 14,15% 23,92% 23,92%

52,17% 18,06%

0,95% 12,50% 20,65% 47,83% 47,83%

100,00% 67,49%

3,30% 29,21%

7.111.538.949,00

1.062.488.181,00

22.574.350.618,00

920.188.685,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 196: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

252

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

17.926.308.445,00 8.349.629.386,00 8.349.629.386,00 489.135.408,00 489.135.408,00

4.953.217.018,00 2.119.269.481,00 2.833.947.537,00 4.134.326.633,00 4.134.326.633,00 7.665.945.657,00 7.665.945.657,00 7.665.945.657,00

70,05% 32,63% 32,63%

1,91% 1,91%

19,35% 8,28%

11,07% 16,15% 16,15% 29,95% 29,95% 29,95%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

5.110.250.507,00 4.738.250.507,00 372.000.000,00

7.354.808.570,00 5.323.385.131,00 1.804.423.439,00 189.000.000,00 38.000.000,00

4.703.377.772,00 2.057.788.906,00 246.793.613,00

1.443.520.596,00 955.274.657,00

4.010.089.830,00 49.854.989,00 175.699.703,00

3.784.535.138,00

3.371.742.383,00 503.000.000,00

1.241.613.300,00 1.583.129.083,00

44.000.000,00

715.000.000,00 580.000.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00

326.985.040,00 285.470.000,00 285.470.000,00

19,97% 18,51% 1,45%

28,74% 20,80% 7,05% 0,74% 0,15%

18,38% 8,04% 0,96% 5,64% 3,73%

15,67% 0,19% 0,69%

14,79%

13,17% 1,97% 4,85% 6,19% 0,17%

2,79% 2,27% 0,33% 0,20%

1,28% 1,12% 1,12%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

25.592.254.102,00 100,00%Total Geral:

25.592.254.102,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da Lunda-SulÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

253

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reconversão Da Economia InformalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos

16.396.872.094,00 513.000.000,00 150.599.000,00 13.500.000,00 285.470.000,00 934.172.150,00 38.000.000,00 420.500.000,00 1.500.000,00

685.369.653,00 1.230.247.500,00 147.800.000,00 615.000.000,00 162.000.000,00 627.400.000,00 463.440.000,00 198.253.750,00 81.000.000,00 50.000.000,00 61.800.000,00

1.989.715.805,00 505.000.000,00 21.614.150,00

64,07% 2,00% 0,59% 0,05% 1,12% 3,65% 0,15% 1,64% 0,01% 2,68% 4,81% 0,58% 2,40% 0,63% 2,45% 1,81% 0,77% 0,32% 0,20% 0,24% 7,77% 1,97% 0,08%

%Programa Valor

25.592.254.102,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAquisição De MedicamentosAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaCuidados Primários De SaúdeEfemérides NacionaisElaboração De Estudos UrbanísticosInformatização Dos ServiçosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoPrograma De Protecção E Assistência Pessoas Vulneráveis/L-Sul

7.133.225.297,00 105.754.692,00 42.228.000,00 42.228.000,00 766.080.000,00 25.780.915,00 9.634.973,00

617.369.653,00 189.000.000,00 194.524.733,00 42.975.966,00 82.044.733,00

5.897.561.070,00 2.765.457.772,00

1.496.209,00 373.505.166,00

39,00% 0,58% 0,23% 0,23% 4,19% 0,14% 0,05% 3,38% 1,03% 1,06% 0,23% 0,45%

32,25% 15,12% 0,01% 2,04%

%Projecto / Actividade Valor 18.288.867.179,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.303.386.923,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

254

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacolo

Dala

Muconda

Saurimo

550.261.925,00

1.240.743.261,00

270.312.925,00

5.242.068.812,00

Construção De 1 Campo De Futebol Cacolo Lunda SulConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas Chassengue No CacoloConstrução Apetrechamento Residência Administradora CacoloConstrução Centro Tratamento Água Cacolo Lunda SulConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacolo - PcpConstrução Fiscalização 1 Centro Captação De Água Xassengue No CacoloConstrução Infraestruturas Sociais - Cacolo PcpContenção De 3 Ravinas No CacoloProjecto Água Para Todos Cacolo Pcp

Construção De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -SulConstrução Infraestruturas Sociais - Dala PcpConstrução Residência Administrador Adjunto Do DalaConstrução Apetrechamento Residência Administrador Municipal DalaConstrução Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas Luma Cassai No DalaConstrução Bloco Operatorio E Ala De Raio X DalaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Dala - PcpConstrução De 1 Monumento Histórico Gomes Spencer DalaConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaContenção De 2 Ravinas No DalaProjecto Água Para Todos Dala Pcp

Construção Infraestruturas Sociais - Muconda PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Muconda - PcpConstrução De 1 Ravina No MucondaConstrução Do Mercado Municipal No Muconda Lunda SulProjecto Água Para Todos Muconda Pcp

Const.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda SulConcl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda SulConstrução Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda SulReabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda SulPavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda SulConstrução De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda SulAmpliação E Vedação Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda SulConstrução De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda SulTerrap. Colocação Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda SulReabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda SulConstruçao Infraestruturas Sociais - Saurimo PcpProjecto Água Para Todos Saurimo PcpConstrução Apetrechamento Do Edifício Da Direcção Saúde Em SaurimoConstrução De 1 Centro Captação De Água Sombo Em SaurimoConstrução Escola Iº Ciclo 12 Salas No Bairro Santo AntónioConstrução Mercados Nas Zonas Do 14 E Txicumina Saurimo

45.000.000,00 104.350.000,00 34.000.000,00 4.000.000,00 7.003.760,00 79.599.000,00 126.309.165,00 110.000.000,00 40.000.000,00

253.440.000,00 130.449.501,00 25.500.000,00 34.000.000,00 67.000.000,00 104.350.000,00 187.000.000,00 7.003.760,00

290.000.000,00 12.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00

126.309.165,00 7.003.760,00 30.000.000,00 67.000.000,00 40.000.000,00

1.500.000,00 13.500.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00

100.000.000,00 248.440.000,00 37.030.000,00 144.007.502,00 40.000.000,00 150.000.000,00 64.650.850,00 133.500.000,00 61.800.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

255

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

736.916.615,00 189.472.382,00 16.257.159,00 530.992.205,00

194.869,00 187.628.691,00 187.628.691,00

716.472.938,00 219.073.027,00 17.118.617,00 480.069.646,00

211.648,00

Administração Municipal De Cacolo

Administração Municipal De Muconda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

79,71% 20,49%

1,76% 57,43%

0,02% 20,29% 20,29%

79,67% 24,36%

1,90% 53,38%

0,02%

924.545.306,00

899.339.263,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Construção Apetrechamento Centro Reabilitação Tóxico De SaurimoConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas No Sombo Em SaurimoConstrução Apetrechamento 1 Centro Saúde Cazage Na Lunda-SulConstrução Apetrechamento 1 Centro Saúde Sombo Em SaurimoConstrução Apetrechamento 1 Escola Iºciclo 14 Salas No Muona QuimbundoConstrução Apetrechamento 1centro Saúde Muona QuimbundoConstrução Centro De Saúde Bairro Terranova Em SaurimoConstrução Da Oficina De Formação Do Antigos Combatentes SaurimoConstrução Da Residência Protocolar Da Governadora Lunda SulConstrução De Infraestrutura De Microfomento Saurimo - PcpConstrução De Um Monumento Histórico No Luare SaurimoConstrução De 1 Escola Do I Ciclo Com 12 Salas De Aulas,São J.CalábriaConstrução De 1 Praça Pública Com300x300=90000 Metros Em SaurimoConstrução E Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Em SaurimoConstrução E Apetrechamento Do Instituto Médio Da Saúde SaurimoConstrução Escola I Ciclo Curva Sassamba Em Saurimo Lunda SulConstrução Fiscalização 1 Centro De Captação De Água Muona-QuimbundoConstrução Fiscalização Centro Captação De Água No ChiluangeConstrução Mercado Portão Leste Em SaurimoConstrução Parque Infantil Na Comuna Mona QuimbundoContenção De 11 Ravinas Em SaurimoPrograma Água Para Todos Lunda Sul 2015Programa De Infraestruturas (Água, Luz,Acessos, Saneamento-200 FogosReabilitação Apetrechamento Do Lar São João Calábria Em SaurimoReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Direcção Do MinarsReabilitação Da Escola Do Ii Nível Em SaurimoReabilitação Da Igreja Católica Monumento Histórico Em SaurimoReabilitação Escola Ii Ciclo Rei Muatxissengue Saurimo

60.300.000,00 105.697.500,00 74.500.000,00 132.450.000,00 104.350.000,00 128.450.000,00 81.000.000,00 38.000.000,00 110.000.000,00 7.003.760,00

240.000.000,00 230.000.000,00 198.253.750,00 210.000.000,00 112.500.000,00 125.000.000,00 116.135.450,00 100.000.000,00 162.000.000,00 44.000.000,00 275.000.000,00 675.000.000,00 409.500.000,00 59.500.000,00 31.500.000,00 135.000.000,00 50.000.000,00 75.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

256

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

1.400.757.096,00 640.468.134,00 83.421.020,00 674.561.643,00 2.306.299,00

200.564.662,00 200.564.662,00

771.352.328,00 195.678.641,00 22.709.200,00 551.295.148,00 1.669.339,00

187.006.661,00 187.006.661,00

4.747.765.336,00 4.366.880.795,00 163.409.140,00 217.457.659,00

17.742,00

650.134.043,00 500.961.023,00 26.261.608,00 122.238.332,00

673.080,00

7.975.936.764,00 1.596.988.973,00 128.433.756,00

2.121.296.098,00 4.129.217.937,00 6.907.879.318,00 6.907.879.318,00

926.973.325,00 640.106.411,00

Administração Municipal De Saurimo

Administração Municipal Do Dala

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Sul

Direcção Pronvincial Da Saúde Da Lunda Sul

Governo Provincial Da Lunda-Sul

Hospital Provincial Da Lunda-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

87,48% 40,00%

5,21% 42,13%

0,14% 12,52% 12,52%

80,49% 20,42%

2,37% 57,52%

0,17% 19,51% 19,51%

100,00% 91,98%

3,44% 4,58% 0,00%

100,00% 77,06%

4,04% 18,80%

0,10%

53,59% 10,73%

0,86% 14,25% 27,74% 46,41% 46,41%

100,00% 69,05%

1.601.321.758,00

958.358.989,00

4.747.765.336,00

650.134.043,00

14.883.816.082,00

926.973.325,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

257

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

28.266.734.600,00 14.008.954.863,00 14.008.954.863,00 1.169.061.312,00 1.169.061.312,00

6.503.594.390,00 3.688.663.557,00 2.814.930.833,00 6.585.124.035,00 6.585.124.035,00 5.623.172.122,00 5.623.172.122,00 5.623.172.122,00

83,41% 41,34% 41,34%

3,45% 3,45%

19,19% 10,88%

8,31% 19,43% 19,43% 16,59% 16,59% 16,59%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

5.976.403.009,00 5.976.403.009,00

10.735.167.608,00 8.895.063.335,00 1.361.104.276,00 389.000.000,00 89.999.997,00

7.308.567.726,00 3.097.479.035,00 371.473.125,00

2.994.430.009,00 845.185.557,00

6.077.833.908,00 46.550.757,00 206.828.649,00

5.824.454.502,00

3.725.304.383,00 1.556.250.000,00 1.252.927.433,00 916.126.950,00

66.630.088,00 66.630.088,00 66.630.088,00

17,63% 17,63%

31,68% 26,25% 4,02% 1,15% 0,27%

21,57% 9,14% 1,10% 8,84% 2,49%

17,93% 0,14% 0,61%

17,19%

10,99% 4,59% 3,70% 2,70%

0,20% 0,20% 0,20%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. Hospitalar

25.212.237.677,00 25.119.269,00 303.282.443,00

74,39% 0,07% 0,89%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

33.889.906.722,00 100,00%Total Geral:

33.889.906.722,00 100,00%Total Geral:

33.889.906.722,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Governo Provincial Do MoxicoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

258

Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

792.927.433,00 89.999.997,00 21.431.488,00

1.900.920.773,00 1.556.250.000,00 3.887.737.642,00 100.000.000,00

2,34% 0,27% 0,06% 5,61% 4,59%

11,47% 0,30%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialCuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

12.180.053.549,00 11.431.489,00 206.828.649,00

1.723.680.000,00 792.927.433,00 389.000.000,00 185.000.004,00 89.680.600,00 157.620.000,00

8.355.246.838,00 4.470.108.641,00

42,64% 0,04% 0,72% 6,03% 2,78% 1,36% 0,65% 0,31% 0,55%

29,25% 15,65%

%Projecto / Actividade Valor 28.561.577.203,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.328.329.519,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Alto Zambeze

Bundas

Camanongue

Cameia

800.731.635,00

446.435.430,00

197.682.976,00

136.925.672,00

Construção 3 Escolas T14 Cavungo E Calunda Município Do Alto ZambezeConstrução Apet. De 1 Escola Il Ciclo Ensino Secundário Cazombo/MoxicoConstrução 2 Escolas T14 Caianda E Macondo Municipio Do Alto Zambeze/MoxicoConstrução De 3 Escolas Em Cazombo No Municipio Do Alto ZambezeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Alto Zambeze - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Alto Zambeze PcpProjecto Água Para Todos Alto Zambeze Pcp

Construção 3 Escolas T14 Lumbala Nguimbo E Chiume Municipio Das Bundas/MoxicoProjecto Água Para Todos Bundas PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bundas - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bundas Pcp

Construção De 2 Escolas T14 No Municipio De Camonongue/MoxicoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Camanongue - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camanongue PcpProjecto Água Para Todos Camanongue- Pcp

Construção De 3 Escolas T14 Na Sede Do Municipio Da Cameia/MoxicoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cameia - Pcp

4.854.502,00 68.000.000,00 311.063.994,00 282.301.876,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

330.507.586,00 40.000.000,00 7.003.761,00 68.924.083,00

2.371.714,00 7.003.761,00

148.307.501,00 40.000.000,00

2.414.409,00 7.003.761,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

259

3 - Despesas Correntes 565.033.109,00

Administração Municipal Da Cameia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

79,68%

709.097.772,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luacano

Luau

Luchazes

Léua

Moxico

138.199.955,00

164.523.182,00

138.921.144,00

157.875.510,00

3.147.034.015,00

Construção Infraestruturas Sociais - Cameia PcpProjecto Água Para Todos Cameia Pcp

Construção De 1 Escola T14 No Lago Dilolo No Municipio Do Luacano/MoxicoProjecto Água Para Todos Luacano PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luacano - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luacano Pcp

Construção De 4 Escolas T14 No Municipio Do Luau/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Marco 25 Mucussueje Tchiena Municipio Luau/MoxicoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luau - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luau PcpProjecto Água Para Todos Luau Pcp

Construção De 3 Escolas Tipo T14 No Municipio Dos Luchazes/MoxicoProjecto Água Para Todos Luchazes PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luchazes - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luchazes Pcp

Construção De 1 Escola T14 No Liangongo No Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Na Sede Sede Do Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Leua - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Leua PcpProjecto Água Para Todos Leua Pcp

Construção De 1 Condomínio P/ Professores Universitários Do Luena/MoxicoReabilitação Apet. Da Escola Oficina Do Luena/MoxicoReabilitação E Ampliação Da Creche Do Luena/MoxicoConstrução De Um Centro De Acolhimento De Menores/MoxicoConstrução 3 Escola Do Tipo T14 Em Cangumbe No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas Bairro Da Juventude No Municipio Do MoxicoConstrução 3 Escola T14 Sacassanje Dala Velho Municipio MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Luxia Lumeje Pinto Mandebwé Municipio MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Zorro No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Sinai Novo Municipio Do MoxicoConstrução E Apet. Do Hospital Municipal Do MoxicoConatrução De Infraestrutura 200 Fogos Moxico 2015Construção De Infraestrutura De Microfomento Luena - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luena PcpPrograma Água Para Todos Moxico 2015Projecto Água Para Todos Luena Pcp

87.507.502,00 40.000.000,00

3.688.692,00 40.000.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00

14.008.800,00 16.003.120,00 7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00

4.409.882,00 40.000.000,00 7.003.761,00 87.507.501,00

11.983.780,00 11.380.468,00 7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00

60.000.000,00 89.999.997,00 9.999.999,00 25.119.269,00 4.624.816,00

246.921.338,00 299.729.141,00 9.220.266,00

269.107.094,00 8.329.295,00

303.282.443,00 1.496.250.000,00

10.600.000,00 173.850.357,00 100.000.000,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

260

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

578.332.931,00 135.860.566,00 22.183.093,00 420.030.071,00

259.201,00 125.481.244,00 125.481.244,00

558.247.433,00 136.209.354,00 7.674.640,00

414.312.567,00 50.872,00

204.864.662,00 204.864.662,00

606.918.505,00 156.047.152,00 13.054.800,00 433.510.807,00 4.305.746,00

144.064.663,00 144.064.663,00

602.352.773,00 160.710.659,00 16.615.200,00 424.033.314,00

993.600,00 144.064.662,00 144.064.662,00

607.142.226,00 165.403.466,00 8.549.025,00

432.937.425,00 252.310,00

144.064.662,00 144.064.662,00

Administração Municipal De Bundas

Administração Municipal De Camanongue

Administração Municipal De Luacano

Administração Municipal De Luau

Administração Municipal De Luchazes

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,17% 19,30%

3,15% 59,68%

0,04% 17,83% 17,83%

73,15% 17,85%

1,01% 54,29%

0,01% 26,85% 26,85%

80,82% 20,78%

1,74% 57,73%

0,57% 19,18% 19,18%

80,70% 21,53%

2,23% 56,81%

0,13% 19,30% 19,30%

80,82% 22,02%

1,14% 57,63%

0,03% 19,18% 19,18%

703.814.175,00

763.112.095,00

750.983.168,00

746.417.435,00

751.206.888,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

261

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

880.722.392,00 373.158.760,00 32.994.658,00 474.568.974,00 237.703.757,00 237.703.757,00

611.624.879,00 162.020.919,00 16.182.956,00 432.879.147,00

541.857,00 144.064.663,00 144.064.663,00

616.510.826,00 170.778.348,00 8.049.270,00

436.317.043,00 1.366.165,00

144.064.662,00 144.064.662,00

6.977.258.766,00 6.042.515.990,00 522.264.383,00 412.478.393,00

804.475.597,00 671.667.102,00 33.974.192,00 98.675.883,00

158.420,00

13.720.548.075,00 4.848.074.364,00 459.403.837,00

1.836.370.810,00

Administração Municipal De Luena

Administração Municipal Do Alto Zambeze

Administração Municipal Do Leua

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Moxico

Direcção Provincial Da Saúde Moxico

Governo Provincial Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,75% 33,36%

2,95% 42,43% 21,25% 21,25%

80,94% 21,44%

2,14% 57,28%

0,07% 19,06% 19,06%

81,06% 22,45%

1,06% 57,37%

0,18% 18,94% 18,94%

100,00% 86,60%

7,49% 5,91%

100,00% 83,49%

4,22% 12,27%

0,02%

76,60% 27,07%

2,56% 10,25%

1.118.426.149,00

755.689.542,00

760.575.488,00

6.977.258.766,00

804.475.597,00

17.911.282.559,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

262

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

1.137.567.088,00 846.179.000,00 22.181.258,00 269.206.830,00

Hospital Provincial Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 74,38%

1,95% 23,67%

1.137.567.088,00 100,00%

Page 207: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

263

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

31.934.192.994,00 20.104.574.553,00 20.104.574.553,00 1.227.743.275,00 1.227.743.275,00

9.012.117.859,00 3.607.793.548,00 5.404.324.311,00 1.589.757.307,00 1.589.757.307,00 6.589.290.097,00 6.589.290.097,00 6.589.290.097,00

82,90% 52,19% 52,19%

3,19% 3,19%

23,39% 9,37%

14,03% 4,13% 4,13%

17,10% 17,10% 17,10%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais

7.302.735.688,00 6.852.184.106,00 450.551.582,00

38.601.123,00 38.601.123,00

17.103.062.173,00 14.565.695.575,00 1.830.872.024,00 493.908.114,00 212.586.460,00

7.112.540.321,00 3.251.848.380,00 2.614.929.963,00 1.245.761.978,00

670.082.491,00 100.000.000,00 8.311.890,00

561.770.601,00

4.908.611.877,00 2.661.474.511,00 1.069.587.210,00 1.177.550.156,00

17.456.421,00 17.456.421,00

1.370.392.997,00 1.286.347.865,00 1.152.449.742,00 133.898.123,00

84.045.132,00

18,96% 17,79% 1,17%

0,10% 0,10%

44,40% 37,81% 4,75% 1,28% 0,55%

18,46% 8,44% 6,79% 3,23%

1,74% 0,26% 0,02% 1,46%

12,74% 6,91% 2,78% 3,06%

0,05% 0,05%

3,56% 3,34% 2,99% 0,35%

0,22%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

38.523.483.091,00 100,00%Total Geral:

38.523.483.091,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuanza-SulÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

264

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

27.314.720.320,00 100.000.000,00 19.104.095,00 100.000.000,00 696.452.373,00

541.930,00 439.152.705,00 17.456.421,00 133.898.123,00 8.088.139,00

359.340.428,00 75.663.776,00

1.076.785.966,00 50.000.000,00 37.524.511,00

2.623.950.000,00 5.160.804.304,00 310.000.000,00

70,90% 0,26% 0,05% 0,26% 1,81% 0,00% 1,14% 0,05% 0,35% 0,02% 0,93% 0,20% 2,80% 0,13% 0,10% 6,81%

13,40% 0,80%

%Programa Valor

38.523.483.091,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio Ao Desenvolvimento Da Actividade Ovicula E Apicultura/C.SulApoio Ao Desenvolvimento Da Aquicultura/C.SulApoio Aos Pequenos Criador De Gado/C.SulApoio As Cooperativas Da Pesca/C.SulApoio À Promoção De Feiras De Produção Local/C.SulAquis. E Distribuição Dos Imputes Agricólas Aos Camp. C.Gangula/SumbeComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoEfemérides E Datas ComemorativasFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação Pedagógica E Técnica De FormadoresLimpeza E SaneamentoLoteamento De Terras Para Revit. Da Cultura Do Café /CondaMelhoramento Das Condições Dos Dimin. FísicosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPreparação De Terras Para Apoio As Familias/C.SulPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

6.259.384.447,00 8.311.890,00 54.599.235,00 84.498.816,00 100.098.598,00 49.399.307,00 24.038.659,00 32.499.544,00

565.432,00 2.298.240.000,00

17.456.421,00 6.334.199,00 19.104.095,00 8.088.139,00

492.875.563,00 75.663.776,00

541.930,00 493.908.114,00 184.999.992,00 114.640.800,00 335.220.000,00 865.549.930,00

16.250.248.103,00 4.713.865.849,00

19,27% 0,03% 0,17% 0,26% 0,31% 0,15% 0,07% 0,10% 0,00% 7,07% 0,05% 0,02% 0,06% 0,02% 1,52% 0,23% 0,00% 1,52% 0,57% 0,35% 1,03% 2,66%

50,02% 14,51%

%Projecto / Actividade Valor 32.490.132.839,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

265

Município / Projecto / Actividade Total

6.033.350.252,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Amboim

Cassongue

Cela

Conda

Ebo

Libolo

Mussende

Porto Amboim

Quibala

Quilenda

134.511.263,00

134.511.262,00

245.711.263,00

177.453.263,00

134.511.262,00

134.511.263,00

134.511.263,00

379.822.448,00

134.511.263,00

115.927.844,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Amboim - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Amboim PcpProjecto Água Para Todos Amboim Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cassongue- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cassongue PcpProjecto Água Para Todos Cassongue Pcp

Reabilitação Apetrechamento Casa Protocolar Cela Kwanza SulConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cela- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cela PcpProjecto Água Para Todos Cela Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Conda- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Conda PcpProjecto Água Para Todos Conda Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Ebo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ebo PcpProjecto Água Para Todos Ebo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Libolo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Libolo PcpProjecto Água Para Todos Libolo Pcp

Projecto Água Para Todos Mussende PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Mussende - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mussende Pcp

Conlusão Da Construção Escola 12 Salas Aulas Porto AmboimConstrução Apetrechamento Administração Municipal Porto AmboimConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Assango AmboimConstrução De Infraestruturas De Microfomento Porto Amboim - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Porto Amboim PcpProjecto Água Para Todos Porto Amboim Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Quibala - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quibala PcpProjecto Água Para Todos Quibala Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Quilenda - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quilenda PcpProjecto Água Para Todos Quilenda Pcp

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00

111.200.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 130.449.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

40.000.000,00 7.003.761,00 87.507.502,00

10.228.289,00 109.593.641,00 86.687.591,00 7.003.761,00

126.309.166,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 68.924.083,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

266

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

1.075.932.247,00 432.145.745,00 34.073.915,00 609.236.652,00

475.935,00 144.064.663,00 144.064.663,00

532.009.977,00 128.833.784,00 21.158.399,00 376.219.144,00 5.798.650,00

144.064.662,00 144.064.662,00

538.498.219,00 163.198.169,00 11.076.800,00 361.312.002,00

Administração Municipal Da Cela

Administração Municipal De Cassongue

Administração Municipal De Conda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

88,19% 35,42%

2,79% 49,94%

0,04% 11,81% 11,81%

78,69% 19,06%

3,13% 55,65%

0,86% 21,31% 21,31%

74,22% 22,49%

1,53% 49,80%

1.219.996.910,00

676.074.639,00

725.504.882,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Seles

Sumbe

234.511.262,00

4.072.856.596,00

Reabilitação Ampliação Centro Saúde 30 Camas SelesConstrução De Infraestruturas De Microfomento Seles - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Seles PcpProjecto Água Para Todos Seles Pcp

Reabilitação Ampliação Apetrechamento Escola Iº Ciclo 2 Março SumbeReabilitação Apetrechamento Edificio Governo Provincial Kwanza SulReabilitação Apetrechamento Tribunal Provincial Kwanza SulConstrução Apetrechamento Centro Infantil Sumbe Kwanza SulConstrução Apetrechamento Delegação Provincial Finanças Kwanza SulConstrução Apetrechamento Edifício Associações Desportivas SumbeConstrução Apetrechamento 4 Edifícios 32 Apartamentos Pomba Nova SumbeConstruçao Infraestruturas Sociais - Sumbe PcpConstrução Sistema Captação Tratamento Água Gungo SumbeConstrução De Infraestruturas De Microfomento Sumbe - PcpPrograma Àgua Para Todos 2015- Cuanza SulPrograma Infraestrura (Água, Luz Acessos E Saneamentos) 200 Fogos 2015Projecto Água Para Todos Sumbe Pcp

100.000.000,00 7.003.761,00 87.507.501,00 40.000.000,00

262.424.548,00 104.125.400,00 38.601.123,00 100.000.000,00 75.632.541,00 50.000.000,00 37.524.511,00 144.007.502,00 279.587.210,00 7.003.761,00

310.000.000,00 2.623.950.000,00

40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

267

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

848.027.173,00 289.160.469,00 23.924.349,00 533.950.988,00

991.367,00 182.866.327,00 182.866.327,00

842.720.782,00 355.847.203,00 45.804.334,00 426.042.123,00 15.027.122,00 144.064.663,00 144.064.663,00

566.960.251,00 198.470.812,00 9.305.200,00

356.527.353,00 2.656.886,00

125.481.244,00 125.481.244,00

919.549.491,00 340.370.800,00 17.206.323,00 547.082.744,00 14.889.624,00 144.064.662,00 144.064.662,00

930.498.915,00 354.281.726,00 21.584.578,00 548.883.629,00 5.748.982,00

144.064.663,00 144.064.663,00

Administração Municipal De Porto Amboim

Administração Municipal De Quibala

Administração Municipal De Quilenda

Administração Municipal De Seles

Administração Municipal Do Amboim

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,26% 28,05%

2,32% 51,79%

0,10% 17,74% 17,74%

85,40% 36,06%

4,64% 43,17%

1,52% 14,60% 14,60%

81,88% 28,66%

1,34% 51,49%

0,38% 18,12% 18,12%

86,46% 32,00%

1,62% 51,44%

1,40% 13,54% 13,54%

86,59% 32,97%

2,01% 51,08%

0,54% 13,41% 13,41%

1.030.893.500,00

986.785.445,00

692.441.495,00

1.063.614.153,00

1.074.563.578,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

268

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes

501.899.152,00 121.038.311,00 19.088.239,00 361.605.478,00

167.124,00 144.064.662,00 144.064.662,00

775.877.131,00 229.440.724,00 15.694.609,00 523.463.678,00 7.278.120,00

144.064.663,00 144.064.663,00

516.986.607,00 148.720.770,00 9.895.760,00

358.370.077,00 144.064.663,00 144.064.663,00

908.168.895,00 350.164.159,00 34.021.600,00 522.989.536,00

993.600,00 200.564.663,00 200.564.663,00

14.066.627.832,00 12.903.477.117,00

708.854.136,00 454.002.244,00

294.335,00

1.150.784.099,00

Administração Municipal Do Ebo

Administração Municipal Do Libolo

Administração Municipal Do Mussende

Administração Municipal Do Sumbe

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Sul

Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,70% 18,74%

2,96% 55,98%

0,03% 22,30% 22,30%

84,34% 24,94%

1,71% 56,90%

0,79% 15,66% 15,66%

78,21% 22,50%

1,50% 54,21% 21,79% 21,79%

81,91% 31,58%

3,07% 47,17%

0,09% 18,09% 18,09%

100,00% 91,73%

5,04% 3,23% 0,00%

100,00%

645.963.814,00

919.941.794,00

661.051.270,00

1.108.733.558,00

14.066.627.832,00

1.150.784.099,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

269

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

6.816.195.413,00 2.442.798.552,00 161.520.368,00

2.681.758.777,00 1.530.117.716,00 4.740.853.899,00 4.740.853.899,00

943.456.810,00 663.997.498,00 35.831.080,00 243.577.409,00

50.823,00

Governo Provincial Do Cuanza-Sul

Hospital Provincial Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

58,98% 21,14%

1,40% 23,20% 13,24% 41,02% 41,02%

100,00% 70,38%

3,80% 25,82%

0,01%

11.557.049.312,00

943.456.810,00

100,00%

100,00%

Page 214: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

270

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

65.241.377.971,00 46.370.575.055,00 46.345.462.639,00

25.112.416,00 2.852.343.050,00 2.852.343.050,00

12.808.120.946,00 6.072.668.050,00 6.735.452.896,00 3.210.338.920,00 3.210.338.920,00 5.642.769.656,00 5.642.769.656,00 5.642.769.656,00

92,04% 65,42% 65,38%

0,04% 4,02% 4,02%

18,07% 8,57% 9,50% 4,53% 4,53% 7,96% 7,96% 7,96%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

10 - Protecção Ambiental 10.01.00 - Gestão De Resíduos

7.173.740.168,00 7.173.740.168,00

40.899.399.840,00 35.805.273.828,00 3.458.947.273,00 455.093.068,00

1.180.085.671,00

13.738.351.064,00 9.281.489.213,00

89.030.477,00 2.056.553.012,00 2.311.278.362,00

2.796.491.158,00 29.148.470,00 68.996.044,00

2.698.346.644,00

3.923.913.320,00 1.858.447.500,00 715.000.000,00 194.248.800,00

1.156.217.020,00

71.940.077,00 71.940.077,00 71.940.077,00

2.280.312.000,00 2.280.312.000,00

10,12% 10,12%

57,70% 50,51% 4,88% 0,64% 1,66%

19,38% 13,09% 0,13% 2,90% 3,26%

3,95% 0,04% 0,10% 3,81%

5,54% 2,62% 1,01% 0,27% 1,63%

0,10% 0,10% 0,10%

3,22% 3,22%

Função %

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

70.884.147.627,00 100,00%Total Geral:

70.884.147.627,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Governo Provincial De BenguelaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

271

Actividade PermanenteProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Requalificação Das Aldeias RuraisPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

59.527.898.936,00 105.872.799,00

2.280.312.000,00 1.885.747.500,00

42.228.000,00 1.509.200.000,00

17.946.900,00 20.070.720,00 54.374.760,00 266.700.000,00 99.923.046,00 194.248.800,00

4.564.624.166,00 315.000.000,00

83,98% 0,15% 3,22% 2,66% 0,06% 2,13% 0,03% 0,03% 0,08% 0,38% 0,14% 0,27% 6,44% 0,44%

%Programa Valor

70.884.147.627,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisCuidados Primários De SaúdeDelimitação De Terras ComunitáriasEducação Ambiental/BenguelaFormação De Professores/BenguelaGestão De Resíduos/ BenguelaLimpeza E SaneamentoManutenção Das Ruas, Passeios E Lancís/BenguelaMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Acções Com Crianças De E Na RuaPrograma De Apoio E Desenvolvimento Do Ensno Especial/BenguelaPrograma De Manutenção Da Iluminação Pública/BenguelaPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional

68.996.044,00 8.844.699.840,00

29.148.470,00 295.621,00

1.915.200.001,00 194.248.800,00 54.374.760,00 105.872.799,00

2.280.312.000,00 12.668.400,00 63.342.000,00 455.093.068,00 185.000.000,00 95.534.000,00 285.640.000,00

38.829.233.973,00 9.261.952.159,00 2.251.722.397,00

42.228.000,00 20.070.720,00 219.585.600,00 64.124.378,00

0,11% 13,55% 0,04% 0,00% 2,93% 0,30% 0,08% 0,16% 3,49% 0,02% 0,10% 0,70% 0,28% 0,15% 0,44%

59,48% 14,19% 3,45% 0,06% 0,03% 0,34% 0,10%

%Projecto / Actividade Valor 65.279.343.030,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.604.804.597,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Balombo 178.428.881,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Balombo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Balombo PcpProjecto Água Para Todos Balombo Pcp

7.479.379,00 130.949.502,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

272

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Baía Farta

Benguela

Bocoio

Caimbambo

Catumbela

Chongoroi

Cubal

Ganda

Lobito

350.911.262,00

2.364.458.762,00

391.086.881,00

391.086.881,00

350.911.262,00

391.086.881,00

497.911.262,00

350.911.262,00

338.011.263,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Baía Farta - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Baía-FartaConstrução Infraestruturas Sociais - Baía Farta PcpProjecto Água Para Todos Baía Farta Pcp

Construçao Infraestruturas Sociais - Benguela PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Benguela - PcpPrograma Água Para Todos - Benguela 2015Programa De Infra-Estruturas 200 Fogos - Benguela 2015Projecto Água Para Todos Benguela Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Bocoio - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do BocoioConstrução Infraestruturas Sociais - Bocoio PcpProjecto Água Para Todos Bocoio Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Caimbambo - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município De CaimbamboConstruçao Infraestruturas Sociais - Caimbambo PcpProjecto Água Para Todos Caimbambo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Catumbela - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da CatumbelaConstruçao Infraestruturas Sociais - Catumbela PcpProjecto Água Para Todos Catumbela Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Chongoroi - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do ChongoroiConstrução Infraestruturas Sociais - Chongoroi PcpProjecto Água Para Todos Chongoroi Pcp

Construção De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do CubalConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cubal - PcpConstrução Do Hospital Municipal Do CubalConstruçao Infraestruturas Sociais - Cubal PcpProjecto Água Para Todos Cubal Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Ganda - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da GandaConstrução Infraestruturas Sociais - Ganda PcpProjecto Água Para Todos Ganda Pcp

Construçao Infraestruturas Sociais - Lobito PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Lobito - Pcp

7.003.760,00 215.600.000,00 88.307.502,00 40.000.000,00

144.007.502,00 7.003.760,00

315.000.000,00 1.858.447.500,00

40.000.000,00

7.479.379,00 215.600.000,00 128.007.502,00 40.000.000,00

7.479.379,00 215.600.000,00 128.007.502,00 40.000.000,00

7.003.760,00 215.600.000,00 88.307.502,00 40.000.000,00

7.479.379,00 215.600.000,00 128.007.502,00 40.000.000,00

215.600.000,00 7.003.760,00

147.000.000,00 88.307.502,00 40.000.000,00

7.003.760,00 215.600.000,00 88.307.502,00 40.000.000,00

144.007.502,00 7.003.761,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

273

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

931.900.623,00 418.865.904,00 36.595.009,00 476.356.228,00

83.482,00 144.864.662,00 144.864.662,00

421.724.465,00 76.336.219,00 2.018.726,00

343.270.160,00 99.360,00

144.864.662,00 144.864.662,00

1.791.295.124,00 1.268.699.395,00

44.544.996,00 430.080.655,00 47.970.078,00 144.864.662,00 144.864.662,00

1.407.947.766,00 719.006.326,00 55.292.622,00 632.223.649,00 1.425.169,00

200.564.662,00 200.564.662,00

1.118.181.727,00 678.285.225,00

Administração Municipal Da Baía Farta

Administração Municipal Da Catumbela

Administração Municipal Da Ganda

Administração Municipal De Benguela

Administração Municipal Do Balombo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,55% 38,90%

3,40% 44,24%

0,01% 13,45% 13,45%

74,43% 13,47%

0,36% 60,59%

0,02% 25,57% 25,57%

92,52% 65,53%

2,30% 22,21%

2,48% 7,48% 7,48%

87,53% 44,70%

3,44% 39,30%

0,09% 12,47% 12,47%

85,61% 51,93%

1.076.765.285,00

566.589.127,00

1.936.159.786,00

1.608.512.428,00

1.306.164.008,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Construção Do Hospital Municipal Do LobitoProjecto Água Para Todos Lobito Pcp

147.000.000,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

274

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

790.135.530,00 321.762.546,00 17.843.646,00 450.396.820,00

132.518,00 185.040.281,00 185.040.281,00

738.088.360,00 325.662.205,00 16.752.669,00 395.569.367,00

104.119,00 185.040.281,00 185.040.281,00

772.808.006,00 348.636.623,00 21.909.694,00 402.141.888,00

119.801,00 185.040.281,00 185.040.281,00

1.907.216.319,00 1.322.104.841,00

88.106.259,00 493.317.843,00 3.687.376,00

144.864.662,00 144.864.662,00

1.423.099.386,00 787.802.249,00 54.346.420,00 579.377.682,00 1.573.035,00

200.564.663,00 200.564.663,00

Administração Municipal Do Bocoio

Administração Municipal Do Caimbambo

Administração Municipal Do Chongoroi

Administração Municipal Do Cubal

Administração Municipal Do Lobito

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

81,02% 33,00%

1,83% 46,19%

0,01% 18,98% 18,98%

79,96% 35,28%

1,81% 42,85%

0,01% 20,04% 20,04%

80,68% 36,40%

2,29% 41,98%

0,01% 19,32% 19,32%

92,94% 64,43%

4,29% 24,04%

0,18% 7,06% 7,06%

87,65% 48,52%

3,35% 35,68%

0,10% 12,35% 12,35%

975.175.811,00

923.128.641,00

957.848.287,00

2.052.080.981,00

1.623.664.049,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 219: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

275

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

34.130.731.392,00 30.885.022.170,00 1.904.042.623,00 1.340.948.670,00

717.929,00 43.430.256,00 43.430.256,00

2.251.722.397,00 1.983.715.933,00 155.462.694,00 112.543.770,00

12.400.061.606,00 4.171.824.629,00 258.866.144,00

4.820.156.295,00 3.149.214.538,00 3.875.648.303,00 3.875.648.303,00

2.084.675.379,00 975.354.082,00 55.676.733,00

1.048.433.049,00 5.211.515,00

2.299.412.806,00 1.401.754.275,00

85.617.739,00 812.040.792,00

772.377.085,00 685.742.433,00 33.854.311,00 52.780.341,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Benguela

Direcção Provincial Da Saúde De Benguela

Governo Provincial De Benguela

Hospital Provincial De Benguela

Hospital Regional Do Lobito

Instituto Médio Industrial De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,87% 90,38%

5,57% 3,92% 0,00% 0,13% 0,13%

100,00% 88,10%

6,90% 5,00%

76,19% 25,63%

1,59% 29,62% 19,35% 23,81% 23,81%

100,00% 46,79%

2,67% 50,29%

0,25%

100,00% 60,96%

3,72% 35,32%

100,00% 88,78%

4,38% 6,83%

34.174.161.648,00

2.251.722.397,00

16.275.709.909,00

2.084.675.379,00

2.299.412.806,00

772.377.085,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

276

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

53.669.216.727,00 33.982.362.331,00 33.982.362.331,00 2.251.229.565,00 2.251.229.565,00

15.023.808.030,00 4.448.586.532,00 10.575.221.498,00 2.411.816.801,00 2.411.816.801,00 5.862.148.230,00 5.862.148.230,00 5.862.148.230,00

90,15% 57,08% 57,08%

3,78% 3,78%

25,24% 7,47%

17,76% 4,05% 4,05% 9,85% 9,85% 9,85%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça

10.533.220.088,00 10.096.560.557,00

436.659.531,00

30.311.277.659,00 24.691.220.581,00 4.448.295.078,00 460.758.146,00 711.003.854,00

11.674.248.233,00 7.083.131.756,00 223.868.409,00

2.526.174.413,00 1.841.073.655,00

1.516.787.566,00 32.000,00

167.558.904,00 1.349.196.662,00

3.972.111.811,00 668.572.501,00 915.302.538,00 6.545.340,00

225.836.673,00 1.893.354.758,00 262.500.001,00

227.001.318,00 221.205.525,00 5.795.793,00

228.554.062,00 28.130.866,00

17,69% 16,96% 0,73%

50,92% 41,48% 7,47% 0,77% 1,19%

19,61% 11,90% 0,38% 4,24% 3,09%

2,55% 0,00% 0,28% 2,27%

6,67% 1,12% 1,54% 0,01% 0,38% 3,18% 0,44%

0,38% 0,37% 0,01%

0,38% 0,05%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

59.531.364.957,00 100,00%Total Geral:

59.531.364.957,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do HuamboÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

277

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Requalificação Das Aldeias RuraisPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

47.949.346.623,00 270.000.000,00 3.378.240,00

32.000,00 321.777.360,00 2.831.760,00 18.538.092,00 17.509.600,00 170.178.840,00 385.680.605,00 60.000.000,00 8.665.186,00 1.242.000,00 10.188.742,00 2.066.374,00

557.637.594,00 686.075.675,00 16.704.466,00 21.871.620,00 5.795.793,00 19.126.800,00 54.648.000,00 376.659.531,00 441.754.413,00 207.700.000,00 105.000.005,00 931.072.502,00 381.754.718,00 10.134.720,00 2.980.800,00

4.998.773.672,00 1.013.516.220,00 475.302.538,00 3.420.468,00

80,54% 0,45% 0,01% 0,00% 0,54% 0,00% 0,03% 0,03% 0,29% 0,65% 0,10% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,94% 1,15% 0,03% 0,04% 0,01% 0,03% 0,09% 0,63% 0,74% 0,35% 0,18% 1,56% 0,64% 0,02% 0,01% 8,40% 1,70% 0,80% 0,01%

%Programa Valor

59.531.364.957,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Extenção Rural/HuamboApoio InstitucionalAquis. De Pararaios Para As Zonas E Bairros Periféricos/Huambo Aquisição De Vacinas Para Animais/HuamboCuidados Primários De Saúde

16.891.200,00 5.735.814.767,00

7.257.622,00 167.558.904,00 128.186.386,00 2.931.120,00 53.942.544,00 12.740.436,00

2.106.720.000,00

0,03% 10,77% 0,01% 0,31% 0,24% 0,01% 0,10% 0,02% 3,96%

%Projecto / Actividade Valor 53.247.277.427,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

278

Desenvolvimento E Manutenção Dos Sites Dos Governos ProvinciaisEfemérides E Datas ComemorativasFeira Provincial Agropecuaria/HuamboFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosGestão E Conservação Do Aterro Sanitário/HuamboManutenção Conservação Infraestruturas Sociais /HuamboManutenção Das Infraestruturas OperativasManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Do Sistema De Iluminação Pública/HuamboMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPreparação E Correção De Solos Aráveis/HuamboPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Promoção De Saúde Bocal Nas EscolasPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Apoio A Primeira Infancia/Huambo Programa De Gestão E Conservação Da Estufa-Fria/HuamboPrograma De Manutenção Infraestruturas Desportivas/HuamboPrograma De Vacinação HpvPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRecolha E Tratamento De Resíduos Sólidos E Acções De SaneamentoServiços De Reabilitação Física

2.369.039,00 24.027.732,00 8.445.600,00 2.066.374,00

194.628.852,00 54.648.000,00 6.545.340,00

1.491.070.680,00 3.559.820,00

2.895.996.240,00 460.758.146,00 184.999.993,00 105.087.400,00 347.800.000,00 96.130.800,00

29.010.661.444,00 8.852.914.858,00

6.283.526,00 40.240.800,00 3.378.240,00 51.080.180,00 3.547.152,00 1.055.700,00 2.248.641,00

1.094.593.980,00 71.095.911,00

0,00% 0,05% 0,02% 0,00% 0,37% 0,10% 0,01% 2,80% 0,01% 5,44% 0,87% 0,35% 0,20% 0,65% 0,18%

54,48% 16,63% 0,01% 0,08% 0,01% 0,10% 0,01% 0,00% 0,00% 2,06% 0,13%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

6.284.087.530,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bailundo

Catchiungo

Caála

Chicala Cholohanga

175.486.880,00

135.311.262,00

135.311.261,00

265.789.419,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Bailundo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bailundo PcpProjecto Água Para Todos Bailundo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cachiungo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cachiungo PcpProjecto Água Para Todos Cachiungo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Caala- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Caala PcpProjecto Água Para Todos Caála Pcp

Const. 50 Pontos De Água Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo Construção Infraestrutura Microfomento Tchicala Tcholohanga- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchicala Tcholohanga PcpProjecto Água Para Todos Tchicala Tcholohanga Pcp

7.479.379,00 128.007.501,00 40.000.000,00

7.003.760,00 88.307.502,00 40.000.000,00

7.003.760,00 88.307.501,00 40.000.000,00

90.302.538,00 7.479.379,00

128.007.502,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

279

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Chinjenje

Ecunha

Huambo

Londuimbale

Longonjo

Mungo

175.486.881,00

135.311.261,00

4.425.292.619,00

175.486.880,00

341.986.880,00

135.311.262,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Tchinjenje- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchinjenje PcpProjecto Água Para Todos Tchinjenje Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Ecunha- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ecunha PcpProjecto Água Para Todos Ecunha Pcp

Reabilitação Do Jardim Zoológico Do HuamboRequalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / HuamboPrograma Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade HuamboFiscalização Outros Encargos Do Programa/HuamboProg. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/HuamboEstudos E Projectos/HuamboPrograma Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo Requalif. Urbana Áreas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Província Do HuamboConstrução Da Viação E Transito Do HuamboConst.Centro Acolhim.De Crianças Orfãos/HuamboReabilitação Apetrechamento Do Magistério Primário Da BabaeraConstrução Apetrechamento Centro Medicina Reabilitação Física/HuamboConstrução Apetrechamento Escola Formação Técnica Saúde Do HuamboConst. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/HuamboProg.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/HuamboConstrução Do Ferratão Do HuamboPrograma Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M )Construção E Apetrechamento Escola Ii Ciclo Ferraz Bomboco, HuamboConstruçao Infraestruturas Sociais - Huambo PcpReabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/HuamboConstrução Apetrechamento Centro Materno Infantil Na Comuna Do NgoveConstrução De Infra-Estruras 200 Fogos Huambo 2015Construção De Infraestrutura De Microfomento Huambo- PcpPrograma-Água Para Todos Huambo 2015Projecto Água Para Todos Huambo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Londuimbali- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Londuimbali PcpProjecto Água Para Todos Londuimbali Pcp

Construção Apetrechamento Escola Do Ii Ciclo No Município LongonjoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Longonjo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Longonjo PcpProjecto Água Para Todos Longonjo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Mungo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mungo Pcp

7.479.379,00 128.007.502,00 40.000.000,00

7.003.760,00 88.307.501,00 40.000.000,00

186.804.725,00 143.869.813,00 80.836.673,00 262.500.001,00 17.509.600,00 376.659.531,00 120.000.001,00 105.000.005,00 60.000.000,00

32.000,00 149.637.594,00 230.000.000,00 270.000.000,00 145.000.000,00 387.500.003,00 104.000.000,00 211.754.413,00 211.500.000,00 154.412.000,00 20.000.000,00 207.700.000,00 548.572.500,00 7.003.760,00

385.000.000,00 40.000.000,00

7.479.379,00 128.007.501,00 40.000.000,00

166.500.000,00 7.479.379,00

128.007.501,00 40.000.000,00

7.003.760,00 88.307.502,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

280

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

1.512.215.516,00 689.831.353,00 50.060.701,00 771.025.820,00 1.297.642,00

151.869.541,00 151.869.541,00

1.571.910.230,00 646.202.678,00 43.386.151,00 879.684.681,00 2.636.720,00

159.619.622,00 159.619.622,00

1.057.456.441,00 325.448.260,00 17.869.883,00 714.012.920,00

125.378,00 185.204.821,00 185.204.821,00

1.715.305.062,00 447.509.226,00 33.088.990,00

1.234.688.365,00 18.481,00

Administração Municipal Da Caala

Administração Municipal De Cachiungo

Administração Municipal De Ecunha

Administração Municipal De Tchicala Tcholohanga

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,87% 41,45%

3,01% 46,33%

0,08% 9,13% 9,13%

90,78% 37,32%

2,51% 50,80%

0,15% 9,22% 9,22%

85,10% 26,19%

1,44% 57,46%

0,01% 14,90% 14,90%

89,57% 23,37%

1,73% 64,47%

0,00%

1.664.085.057,00

1.731.529.852,00

1.242.661.262,00

1.915.100.303,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ucuma

Vários Municípios-Huambo

173.312.925,00

10.000.000,00

Projecto Água Para Todos Mungo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Ucuma- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Ucuma PcpProjecto Água Para Todos Ucuma Pcp

Programa De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/Huambo

40.000.000,00

7.003.760,00 126.309.165,00 40.000.000,00

10.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

281

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.525.013.938,00 663.616.916,00 50.636.800,00 807.491.278,00 3.268.944,00

198.553.240,00 198.553.240,00

2.778.347.069,00 1.790.459.909,00 124.429.742,00 863.387.319,00

70.099,00 239.137.720,00 239.137.720,00

1.035.911.891,00 290.370.352,00 21.066.556,00 724.368.385,00

106.598,00 209.433.160,00 209.433.160,00

1.063.833.254,00 311.311.528,00 18.985.685,00 733.513.864,00

22.177,00 199.795.240,00 199.795.240,00

1.205.716.100,00 278.379.003,00 13.905.821,00 912.629.296,00

801.980,00 159.619.622,00 159.619.622,00

Administração Municipal Do Bailundo

Administração Municipal Do Huambo

Administração Municipal Do Londuimbali

Administração Municipal Do Longonjo

Administração Municipal Do Mungo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

88,48% 38,50%

2,94% 46,85%

0,19% 11,52% 11,52%

92,07% 59,34%

4,12% 28,61%

0,00% 7,93% 7,93%

83,18% 23,32%

1,69% 58,17%

0,01% 16,82% 16,82%

84,19% 24,64%

1,50% 58,05%

0,00% 15,81% 15,81%

88,31% 20,39%

1,02% 66,84%

0,06% 11,69% 11,69%

1.723.567.178,00

3.017.484.789,00

1.245.345.051,00

1.263.628.494,00

1.365.335.722,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

282

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

1.043.398.590,00 256.514.742,00 28.294.896,00 755.926.104,00 2.662.848,00

199.795.241,00 199.795.241,00

1.112.207.904,00 343.650.823,00 24.040.022,00 740.998.373,00 3.518.686,00

197.621.285,00 197.621.285,00

75.998.561,00 67.061.100,00 4.764.659,00 4.034.195,00 138.607,00

223.868.409,00 131.441.754,00 9.123.116,00 82.028.168,00 1.275.371,00

24.075.101.342,00 21.427.200.410,00 1.331.591.876,00 1.306.755.139,00

9.553.917,00

346.583.493,00 199.364.005,00 13.157.862,00 133.950.740,00

Administração Municipal Do Tchinjenje

Administração Municipal Do Ucuma

Centro De Form.Profissional Fadario Muteka

Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huambo

Direcção Provincial Da Saúde Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,93% 20,63%

2,28% 60,81%

0,21% 16,07% 16,07%

84,91% 26,24%

1,84% 56,57%

0,27% 15,09% 15,09%

100,00% 88,24%

6,27% 5,31% 0,18%

100,00% 58,71%

4,08% 36,64%

0,57%

100,00% 89,00%

5,53% 5,43% 0,04%

100,00% 57,52%

3,80% 38,65%

1.243.193.831,00

1.309.829.189,00

75.998.561,00

223.868.409,00

24.075.101.342,00

346.583.493,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

283

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

10.552.522.751,00 4.152.028.918,00 351.372.705,00

3.665.731.007,00 2.383.390.121,00 3.761.703.497,00 3.761.703.497,00

2.066.208.813,00 1.446.067.723,00

86.913.399,00 532.673.262,00

554.429,00

360.240.985,00 227.439.615,00 12.976.421,00 117.681.158,00 2.143.791,00

347.376.378,00 288.464.016,00 15.564.280,00 43.227.956,00

120.126,00

Governo Provincial Do Huambo

Hospital Provincial Do Huambo

Hospital Sanatório Do Huambo

Instituto Médio Agrário Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

73,72% 29,01%

2,45% 25,61% 16,65% 26,28% 26,28%

100,00% 69,99%

4,21% 25,78%

0,03%

100,00% 63,14%

3,60% 32,67%

0,60%

100,00% 83,04%

4,48% 12,44%

0,03%

14.314.226.248,00

2.066.208.813,00

360.240.985,00

347.376.378,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 228: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

284

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

40.995.542.786,00 26.069.846.029,00 26.069.846.029,00 1.933.196.146,00 1.933.196.146,00

9.909.273.678,00 5.062.238.564,00 4.847.035.114,00 3.083.226.933,00 3.083.226.933,00 3.586.999.064,00 3.586.999.064,00 3.586.999.064,00

91,95% 58,48% 58,48%

4,34% 4,34%

22,23% 11,35% 10,87%

6,92% 6,92% 8,05% 8,05% 8,05%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.06 - Energia Não Eléctrica

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais

6.611.404.008,00 6.479.413.837,00 131.990.171,00

21.744.337.519,00 106.427.857,00

17.369.672.390,00 2.472.592.899,00 388.185.320,00

1.407.459.053,00

10.058.651.133,00 5.204.698.250,00 2.730.813.771,00 2.042.162.699,00

80.976.413,00

2.272.269.051,00 133.591.803,00

2.107.470.418,00 31.206.830,00

2.890.713.176,00 765.129.163,00

2.125.584.013,00

19.022.489,00 19.022.489,00

543.233.521,00 349.544.082,00 349.544.082,00

270.000,00 270.000,00

193.419.439,00

14,83% 14,53% 0,30%

48,77% 0,24%

38,96% 5,55% 0,87% 3,16%

22,56% 11,67% 6,13% 4,58% 0,18%

5,10% 0,30% 4,73% 0,07%

6,48% 1,72% 4,77%

0,04% 0,04%

1,22% 0,78% 0,78%

0,00% 0,00%

0,43%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

44.582.541.850,00 100,00%Total Geral:

44.582.541.850,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do BiéÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

285

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

37.804.013.776,00 270.000,00

204.727.762,00 80.976.413,00 42.000.000,00 129.586.876,00 14.750.106,00 54.980.856,00 42.610.164,00 204.673.418,00 31.206.830,00 219.957.206,00 19.022.489,00

1.145.340.000,00 180.809.983,00

4.172.615.971,00 235.000.000,00

84,80% 0,00% 0,46% 0,18% 0,09% 0,29% 0,03% 0,12% 0,10% 0,46% 0,07% 0,49% 0,04% 2,57% 0,41% 9,36% 0,53%

%Programa Valor

44.582.541.850,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrech. De Novas Unidades Escolares/BiéApoio Aos Serviços De Assistência Veterinária/BiéAquis. 10 Grupos Ger. 100 Kva Refor. Sedes Mun. Comunas/BiéAquis. Apetrech. Para Centros E Postos Saúde /BiéAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De MedicamentosAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDinamização E Reforço De 50 Escolas De Campos Ecas/BiéEfemérides E Datas ComemorativasEncargos De Manutenção Do Cemitério Monumento Do KuitoFomento E Dinamização Da Produção Agropecuaria/BiéFormação E Capacitação De QuadrosGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosIntens. Cultura De Milho Feijão Soja Batata Rena/BieIntensificação Cultivo Do Milho , Feijão E Cafe´/BiéLimpeza E SaneamentoManutenção E Conserv.Monumentos E Locais Historicos/BiéMapeamento De Famílias Vulneráveis No Kuito/BiéMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ Papagro

7.778.084.392,00 133.591.803,00 98.245.561,00 49.508.479,00

270.000,00 186.246.802,00 108.033.612,00 33.285.055,00 80.976.413,00

1.723.680.000,00 19.022.489,00 24.152.382,00 16.891.200,00 31.501.484,00 58.208.347,00 54.980.856,00 170.129.163,00 93.070.512,00 126.886.694,00 262.100.970,00 43.738.581,00 14.750.106,00 388.185.320,00 184.999.999,00 78.647.200,00 263.440.000,00

18,77% 0,32% 0,24% 0,12% 0,00% 0,45% 0,26% 0,08% 0,20% 4,16% 0,05% 0,06% 0,04% 0,08% 0,14% 0,13% 0,41% 0,22% 0,31% 0,63% 0,11% 0,04% 0,94% 0,45% 0,19% 0,64%

%Projecto / Actividade Valor 41.449.106.655,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

286

Planos Municipais De Cuidados E Desenv.Da 1ª Infancia/BiéPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção Das Grandes Endemias/BiéPrograma Bata Escolar/BiéPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma De Assistência A Pessoas Idosas Em Situação VulnerávelRepovoamento Florestal P/ 9 Municípios Da Província Do BiéServiços ComunitáriosVacinação Animal/Bié

122.017.096,00 21.072.345.543,00 7.816.141.183,00

90.326.340,00 106.427.857,00 19.961.728,00 31.206.830,00 3.378.240,00

142.804.368,00 21.870.050,00

0,29% 50,84% 18,86% 0,22% 0,26% 0,05% 0,08% 0,01% 0,34% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.133.435.195,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Andulo

Camacupa

Catabola

Chinguar

Chitembo

Cuemba

Cuito

175.011.263,00

175.011.262,00

175.486.881,00

175.486.881,00

149.486.880,00

175.486.880,00

1.751.725.004,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Andulo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Andulo PcpProjecto Água Para Todos Andulo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Camacupa- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camacupa PcpProjecto Água Para Todos Camacupa Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Catabola- PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Catabola PcpProjecto Água Para Todos Catabola Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Chinguar- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Chinguar PcpProjecto Água Para Todos Chinguar Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Tchitembo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchitembo PcpProjecto Água Para Todos Tchitembo Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cuemba- PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuemba PcpProjecto Água Para Todos Cuemba Pcp

Estancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do CuitoConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuito PcpConstrução De Habitações E Infraestruturas 200 Fogos Bié 2015Construção De Infraestruturas De Microfomento Cuito- PcpPrograma Água Para Todos/Bié 2015Projecto Água Para Todos Cuito Pcp

7.003.761,00 128.007.502,00 40.000.000,00

7.003.760,00 128.007.502,00 40.000.000,00

7.479.379,00 128.007.502,00 40.000.000,00

7.479.379,00 128.007.502,00 40.000.000,00

7.479.379,00 102.007.501,00 40.000.000,00

7.479.379,00 128.007.501,00 40.000.000,00

177.431.743,00 146.949.501,00

1.145.340.000,00 7.003.760,00

235.000.000,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

287

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

1.102.817.715,00 527.318.981,00 39.543.057,00 535.955.677,00 177.231.262,00 177.231.262,00

1.071.893.870,00 465.689.331,00 32.494.497,00 573.481.152,00

228.890,00 185.040.281,00 185.040.281,00

976.018.792,00 361.026.809,00 26.302.522,00 588.602.500,00

86.961,00 168.408.464,00 168.408.464,00

646.850.415,00 165.642.500,00 10.808.720,00 470.399.195,00

Administração Municipal De Camacupa

Administração Municipal De Catabola

Administração Municipal De Chitembo

Administração Municipal De Cuemba

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,15% 41,20%

3,09% 41,87% 13,85% 13,85%

85,28% 37,05%

2,59% 45,63%

0,02% 14,72% 14,72%

85,28% 31,55%

2,30% 51,43%

0,01% 14,72% 14,72%

75,66% 19,37%

1,26% 55,02%

1.280.048.977,00

1.256.934.151,00

1.144.427.256,00

854.991.895,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cunhinga

N'Harêa

Vários Municípios -Bié

138.253.263,00

175.486.881,00

42.000.000,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cunhinga- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cunhinga PcpProjecto Água Para Todos Cunhinga Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Nharea- PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Nharea PcpProjecto Água Para Todos Nharea Pcp

Construção Edifício Sede Governo Província/Bié

7.003.761,00 91.249.502,00 40.000.000,00

7.479.379,00 128.007.502,00 40.000.000,00

42.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

288

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

803.827.841,00 277.169.873,00 23.769.759,00 502.479.585,00

408.624,00 201.767.841,00 201.767.841,00

1.357.199.189,00 588.901.128,00 45.264.287,00 721.306.408,00 1.727.366,00

184.564.663,00 184.564.663,00

759.922.784,00 316.557.318,00 27.459.610,00 415.823.929,00

81.927,00 185.040.281,00 185.040.281,00

1.157.861.076,00 578.681.112,00 4.747.200,00

574.432.764,00 203.506.661,00 203.506.661,00

957.840.310,00 367.806.587,00 24.313.267,00 561.820.209,00 3.900.247,00

199.572.678,00 199.572.678,00

Administração Municipal De Nharea

Administração Municipal Do Andulo

Administração Municipal Do Chinguar

Administração Municipal Do Cuito

Administração Municipal Do Cunhinga

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

79,94% 27,56%

2,36% 49,97%

0,04% 20,06% 20,06%

88,03% 38,20%

2,94% 46,78%

0,11% 11,97% 11,97%

80,42% 33,50%

2,91% 44,00%

0,01% 19,58% 19,58%

85,05% 42,51%

0,35% 42,20% 14,95% 14,95%

82,76% 31,78%

2,10% 48,54%

0,34% 17,24% 17,24%

1.005.595.682,00

1.541.763.852,00

944.963.065,00

1.361.367.737,00

1.157.412.988,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

289

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

17.227.865.292,00 15.311.364.411,00 1.107.209.261,00 809.291.620,00 98.245.561,00 98.245.561,00

1.493.842.848,00 1.036.283.998,00

65.827.323,00 391.513.689,00

217.838,00 186.246.802,00 186.246.802,00

11.543.308.909,00 4.802.437.817,00 412.440.553,00

3.252.613.817,00 3.075.816.722,00 1.589.233.090,00 1.589.233.090,00

1.598.632.446,00 1.101.420.425,00

74.316.090,00 422.618.717,00

277.214,00

297.661.299,00 169.545.739,00 38.700.000,00 88.934.416,00

481.144,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bié

Direcção Provincial Da Saúde Do Bié

Governo Provincial Do Bié

Hospital Provincial Do Bié

Instituto Médio Agrário Do Andulo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,43% 88,37%

6,39% 4,67% 0,57% 0,57%

88,91% 61,68%

3,92% 23,30%

0,01% 11,09% 11,09%

87,90% 36,57%

3,14% 24,77% 23,42% 12,10% 12,10%

100,00% 68,90%

4,65% 26,44%

0,02%

100,00% 56,96% 13,00% 29,88%

0,16%

17.326.110.853,00

1.680.089.650,00

13.132.541.999,00

1.598.632.446,00

297.661.299,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

290

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

20.041.035.897,00 13.661.586.099,00 13.661.586.099,00

883.928.914,00 883.928.914,00

5.089.409.017,00 2.225.575.646,00 2.863.833.371,00 406.111.867,00 406.111.867,00

2.108.873.583,00 2.108.873.583,00 2.108.873.583,00

90,48% 61,68% 61,68%

3,99% 3,99%

22,98% 10,05% 12,93%

1,83% 1,83% 9,52% 9,52% 9,52%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.09.00 - Investigação Básica 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

3.617.233.363,00 212.871.754,00

3.262.165.012,00 61.972.447,00 65.224.150,00 15.000.000,00

11.947.919.536,00 132.532.939,00

11.321.761.708,00 233.172.654,00 260.452.235,00

3.945.370.596,00 1.100.786.723,00 1.574.817.670,00 1.269.766.203,00

357.810.272,00 8.392.920,00 17.036.889,00 332.380.463,00

1.891.046.831,00 870.280.997,00 300.000.000,00 149.040.000,00 571.725.834,00

16.046.640,00 16.046.640,00

374.482.242,00 339.463.440,00 253.368.000,00

16,33% 0,96%

14,73% 0,28% 0,29% 0,07%

53,94% 0,60%

51,11% 1,05% 1,18%

17,81% 4,97% 7,11% 5,73%

1,62% 0,04% 0,08% 1,50%

8,54% 3,93% 1,35% 0,67% 2,58%

0,07% 0,07%

1,69% 1,53% 1,14%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

22.149.909.480,00 100,00%Total Geral:

22.149.909.480,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do NamibeÓrgão:

Page 235: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

291

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

17.966.445.225,00 14.759.663,00 190.755.997,00 8.392.920,00 16.046.640,00 149.040.000,00 15.085.000,00 67.564.800,00 158.003.887,00 88.172.654,00 4.852.842,00 2.111.400,00

253.368.000,00 54.190.000,00 15.708.816,00 679.525.000,00

2.365.886.636,00 100.000.000,00

81,11% 0,07% 0,86% 0,04% 0,07% 0,67% 0,07% 0,31% 0,71% 0,40% 0,02% 0,01% 1,14% 0,24% 0,07% 3,07%

10,68% 0,45%

%Programa Valor

22.149.909.480,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio Directo A Produção Camponesa-NamibeAquis.De Material Reposição P/Embarcações De Proteção Costeira/NamibeCampanha De Vacinação Do GadoCuidados Primários De SaúdeEfemérides NacionaisFomento Da Actividade Agricola/NamibeFormação E Reforço Das Parteiras Tradicionais E Agentes Comunitario/NamibeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma De Investigação PesqueiraPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalPromoção De Saúde PúblicaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoTratamento De Resíduos Sólidos Urbanos/Namibe

4.558.437.204,00 17.036.889,00 101.347.200,00 10.929.600,00 67.564.800,00 957.600.000,00 76.010.400,00 84.456.000,00 7.854.408,00

229.000.000,00 185.000.000,00 47.767.000,00 139.860.000,00

11.630.746.882,00 1.679.544.995,00

31.417.632,00 65.224.150,00 163.036.471,00 15.708.816,00 2.111.400,00

149.040.000,00

22,54% 0,08% 0,50% 0,05% 0,33% 4,74% 0,38% 0,42% 0,04% 1,13% 0,91% 0,24% 0,69%

57,52% 8,31% 0,16% 0,32% 0,81% 0,08% 0,01% 0,74%

%Projecto / Actividade Valor 20.219.693.847,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.930.215.633,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

292

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

563.125.261,00 188.629.902,00 11.496.805,00 362.872.320,00

126.234,00 182.866.325,00 182.866.325,00

567.198.856,00 184.810.724,00 13.409.886,00 368.852.012,00

Administração Municipal Da Bibala

Administração Municipal Do Camucuio

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

75,49% 25,29%

1,54% 48,64%

0,02% 24,51% 24,51%

75,62% 24,64%

1,79% 49,18%

745.991.586,00

750.065.182,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bibala

Camacuio

Namibe

Tômbua

Virei

227.502.925,00

173.312.926,00

1.176.377.259,00

218.511.262,00

134.511.261,00

Construção Apetrechamento Posto De Saúde No Municipio Da BibalaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bibala - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bibala PcpProjecto Água Para Todos Bibala Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Camucuio - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camucuio PcpProjecto Água Para Todos Camucuio Pcp

Construção Do Edificio Direcção Provincial Dos Registos/NamibeInfra-Estruturação Técnica Area Adjacente Pensão Diverse\NamibeInfra-Estruturação Técnica Do Bairro Tinguita\NamibeConstrução Infraestruturas Sociais - Namibe PcpConst. Infra-Estr. Técnica 50 Residências Para Quadros\NamibeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Namibe - PcpPrograma Água Para Todos No Namibe 2015Programa Infra-Estruturas (Água, Luz, Acessos) 200 Fogos Namibe 2015Projecto Água Para Todos Namibe Pcp

Construção Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No TombwaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Tômbwa - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tômbwa PcpProjecto Água Para Todos Tômbua Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Virei - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Virei PcpProjecto Água Para Todos Virei Pcp

54.190.000,00 7.003.760,00

126.309.165,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

15.000.000,00 45.000,00 40.000,00

144.007.501,00 190.755.997,00 7.003.761,00

100.000.000,00 679.525.000,00 40.000.000,00

84.000.000,00 7.003.760,00 87.507.502,00 40.000.000,00

7.003.760,00 87.507.501,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

293

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

694.559.942,00 254.777.976,00 18.039.360,00 405.746.629,00 15.995.977,00 200.564.662,00 200.564.662,00

909.210.380,00 513.561.115,00 28.696.209,00 366.316.801,00

636.255,00 144.064.662,00 144.064.662,00

565.848.029,00 190.657.554,00 18.473.288,00 356.717.187,00 144.064.661,00 144.064.661,00

645.678.504,00 562.032.254,00 26.202.180,00 57.335.033,00

109.037,00

10.239.898.089,00 8.723.018.450,00 582.614.271,00 933.837.952,00

427.416,00

2.176.540.026,00 1.423.016.668,00

87.052.100,00

Administração Municipal Do Namibe

Administração Municipal Do Tombwa

Administração Municipal Do Virei

Complexo Escolar Marítimo Helder Neto

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Namibe

Direcção Provincial De Saúde Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,59% 28,46%

2,02% 45,33%

1,79% 22,41% 22,41%

86,32% 48,76%

2,72% 34,78%

0,06% 13,68% 13,68%

79,71% 26,86%

2,60% 50,25% 20,29% 20,29%

100,00% 87,05%

4,06% 8,88% 0,02%

100,00% 85,19%

5,69% 9,12% 0,00%

100,00% 65,38%

4,00%

895.124.604,00

1.053.275.042,00

709.912.690,00

645.678.504,00

10.239.898.089,00

2.176.540.026,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 238: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

294

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

2.931.770.376,00 1.124.999.416,00

73.813.215,00 1.345.166.035,00 387.791.710,00

1.254.446.947,00 1.254.446.947,00

747.206.434,00 496.082.040,00 24.131.600,00 226.715.580,00

277.214,00

Governo Provincial Do Namibe

Hospital Provincial Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

70,03% 26,87%

1,76% 32,13%

9,26% 29,97% 29,97%

100,00% 66,39%

3,23% 30,34%

0,04%

4.186.217.323,00

747.206.434,00

100,00%

100,00%

Page 239: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

295

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

48.337.958.271,00 33.397.258.504,00 33.397.258.504,00 2.279.742.359,00 2.279.742.359,00

10.585.592.268,00 6.502.490.229,00 4.083.102.039,00 2.075.365.140,00 2.075.365.140,00 8.187.722.549,00 8.187.722.549,00 8.187.722.549,00

85,52% 59,08% 59,08%

4,03% 4,03%

18,73% 11,50%

7,22% 3,67% 3,67%

14,48% 14,48% 14,48%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

8.497.165.631,00 8.497.165.631,00

28.067.429.532,00 24.056.096.118,00 2.490.959.038,00 589.000.000,00 931.374.376,00

10.246.471.196,00 4.314.655.778,00 3.516.129.458,00 2.415.685.960,00

1.577.380.417,00 35.790.441,00

1.541.589.976,00

7.493.046.206,00 3.471.847.500,00 1.452.652.224,00 517.049.300,00

2.051.497.182,00

644.187.838,00 547.886.124,00 547.886.124,00

96.301.714,00 96.301.714,00

15,03% 15,03%

49,65% 42,56% 4,41% 1,04% 1,65%

18,13% 7,63% 6,22% 4,27%

2,79% 0,06% 2,73%

13,26% 6,14% 2,57% 0,91% 3,63%

1,14% 0,97% 0,97%

0,17% 0,17%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Eléctrica

44.423.519.166,00 31.180.125,00

78,59% 0,06%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

56.525.680.820,00 100,00%Total Geral:

56.525.680.820,00 100,00%Total Geral:

56.525.680.820,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Governo Provincial Da HuilaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

296

Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Combate A CriminalidadePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

562.955.842,00 557.652.224,00

1.033.755.299,00 3.471.847.500,00 6.109.770.664,00 335.000.000,00

1,00% 0,99% 1,83% 6,14%

10,81% 0,59%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De Salas De Aulas E BibliotecaAquisição De 50 Viaturas P/ As Direcções Provinciais/HuílaAquisição De Suplem. Agrícolas E Gado Reprodutor/HuílaCuidados Primários De SaúdeFeira Anual Da Cultura E Do Conhecimento/HuílaFormação E Capacitação Profissional Merenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

8.975.877.511,00 35.790.441,00 23.800.297,00 57.730.486,00 9.936.000,00

2.681.280.000,00 300.564.000,00 5.015.112,00

589.000.000,00 184.980.010,00 133.747.600,00 375.920.000,00

27.449.614.123,00 7.565.191.196,00

18,55% 0,07% 0,05% 0,12% 0,02% 5,54% 0,62% 0,01% 1,22% 0,38% 0,28% 0,78%

56,73% 15,63%

%Projecto / Actividade Valor 48.388.446.776,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

8.137.234.044,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Caconda

Cacula

Caluquembe

Chibia

Chicomba

173.312.926,00

322.004.263,00

173.312.926,00

173.312.926,00

165.691.388,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Caconda- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Caconda PcpProjecto Água Para Todos Caconda Pcp

Construção De 100 Casas No Municipio Da Cacula/HuilaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacula- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Cacula PcpProjecto Água Para Todos Cacula Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Caluquembe- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Caluquembe PcpProjecto Água Para Todos Caluquembe Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Chibia- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chibia PcpProjecto Água Para Todos Chibia Pcp

Construção Da Microturbina De Chicomba

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

187.500.000,00 7.003.761,00 87.500.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

31.180.125,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

297

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Chipindo

Cuvango

Gambos

Humpata

Jamba

Lubango

Matala

Quilengues

Quipungo

173.312.926,00

142.760.323,00

134.504.262,00

134.511.263,00

134.511.263,00

5.964.722.127,00

173.312.926,00

137.453.262,00

134.511.263,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Chicomba- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chicomba PcpProjecto Água Para Todos Chicomba Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Chipindo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chipindo PcpProjecto Água Para Todos Chipindo Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Cuvango - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Cuvango PcpProjecto Água Para Todos Cuvango Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Gambos - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Gambos PcpProjecto Água Para Todos Gambos Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Humpata- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Humpata PcpProjecto Água Para Todos Humpata Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Jamba- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Jamba PcpProjecto Água Para Todos Jamba Pcp

Reab. Expansão Redes De Distribuição Energia/Lubango/HuilaMelhoramento Do Sistema De Água Á Cidade De Lubango/HuílaConstrução Sist.Prod.Dist. Àgua Novas Urbaniz.(Eywa, Mut. Namb.)/Huila Rep. Ruas Bº Periféricos ( Quilen. Mut. Eywa Tchanja Fer. Lubango/HuilaAquis. Equip. P/Saneam. Básico Bº Periféricos Cidade Da Lubango/HuílaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Lubango - PcpConstrução De Infraestruturas Urbanas (200 Fogos/Huíla) 2015Construção Infraestruturas Sociais -Lubango PcpPrograma Água Para Todos Huíla 2015Projecto Água Para Todos Lubango Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Matala- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Matala PcpProjecto Água Para Todos Matala Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quilengues - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quilengues PcpProjecto Água Para Todos Quilengues Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quipungo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quipungo Pcp

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

5.252.821,00 97.507.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.500.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00 40.000.000,00

516.705.999,00 513.067.258,00 44.584.966,00 562.955.842,00 517.049.300,00 7.003.761,00

3.284.347.500,00 144.007.501,00 335.000.000,00 40.000.000,00

7.003.761,00 126.309.165,00 40.000.000,00

7.003.761,00 90.449.501,00 40.000.000,00

7.003.761,00 87.507.502,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

298

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

664.812.926,00 155.900.528,00 7.699.245,00

494.319.839,00 6.893.314,00

182.866.326,00 182.866.326,00

821.332.851,00 248.698.982,00 11.508.818,00 559.369.360,00 1.755.691,00

144.064.663,00 144.064.663,00

649.722.361,00 172.989.750,00 11.312.381,00 464.724.710,00

695.520,00 144.064.663,00 144.064.663,00

822.979.354,00 171.040.284,00 16.615.200,00 634.239.772,00 1.084.098,00

182.866.326,00 182.866.326,00

664.480.353,00 162.945.433,00

Administração Municipal Da Chibia

Administração Municipal Da Humpata

Administração Municipal Da Jamba

Administração Municipal Da Matala

Administração Municipal De Caconda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,43% 18,39%

0,91% 58,31%

0,81% 21,57% 21,57%

85,08% 25,76%

1,19% 57,94%

0,18% 14,92% 14,92%

81,85% 21,79%

1,43% 58,55%

0,09% 18,15% 18,15%

81,82% 17,00%

1,65% 63,06%

0,11% 18,18% 18,18%

78,42% 19,23%

847.679.252,00

965.397.514,00

793.787.024,00

1.005.845.680,00

847.346.679,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Projecto Água Para Todos Quipungo Pcp 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

299

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

683.820.466,00 180.517.670,00 8.242.716,00

494.935.516,00 124.564,00

144.057.663,00 144.057.663,00

624.596.146,00 171.900.963,00 10.986.731,00 441.436.573,00

271.879,00 182.866.326,00 182.866.326,00

620.381.101,00 137.535.625,00 10.284.171,00 466.838.169,00 5.723.136,00

144.064.663,00 144.064.663,00

610.502.010,00 124.507.019,00 4.533.476,00

481.189.412,00 272.103,00

182.866.326,00 182.866.326,00

671.266.034,00 147.064.104,00 8.426.897,00

511.420.988,00 4.354.045,00

152.313.723,00 152.313.723,00

Administração Municipal De Cacula

Administração Municipal De Caluquembe

Administração Municipal De Chicomba

Administração Municipal De Chipindo

Administração Municipal De Cuvango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,60% 21,80%

1,00% 59,78%

0,02% 17,40% 17,40%

77,35% 21,29%

1,36% 54,67%

0,03% 22,65% 22,65%

81,15% 17,99%

1,35% 61,07%

0,75% 18,85% 18,85%

76,95% 15,69%

0,57% 60,65%

0,03% 23,05% 23,05%

81,51% 17,86%

1,02% 62,10%

0,53% 18,49% 18,49%

827.878.129,00

807.462.472,00

764.445.764,00

793.368.336,00

823.579.757,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

300

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

669.930.449,00 184.733.521,00 10.681.200,00 473.963.584,00

552.144,00 147.006.662,00 147.006.662,00

616.335.068,00 128.871.037,00 9.667.889,00

477.310.488,00 485.654,00

144.064.663,00 144.064.663,00

1.035.346.228,00 516.769.488,00 18.586.948,00 499.095.552,00

894.240,00 200.564.662,00 200.564.662,00

636.107.255,00 141.229.130,00 9.295.343,00

485.335.925,00 246.857,00

144.057.662,00 144.057.662,00

23.862.016.061,00 21.033.678.353,00 1.590.250.957,00 1.206.022.285,00

32.064.466,00 23.800.297,00 23.800.297,00

Administração Municipal De Quilengues

Administração Municipal De Quipungo

Administração Municipal Do Lubango

Administração Municipal Dos Gambos

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huíla

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,01% 22,61%

1,31% 58,02%

0,07% 17,99% 17,99%

81,05% 16,95%

1,27% 62,77%

0,06% 18,95% 18,95%

83,77% 41,81%

1,50% 40,38%

0,07% 16,23% 16,23%

81,53% 18,10%

1,19% 62,21%

0,03% 18,47% 18,47%

99,90% 88,06%

6,66% 5,05% 0,13% 0,10% 0,10%

816.937.111,00

760.399.731,00

1.235.910.890,00

780.164.917,00

23.885.816.358,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 245: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

301

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

2.301.503.795,00 2.073.378.012,00 133.395.904,00 93.343.807,00 1.386.072,00

9.902.318.124,00 5.918.125.327,00 330.676.824,00

1.635.622.610,00 2.017.893.363,00 5.885.331.598,00 5.885.331.598,00

433.783.878,00 378.719.138,00 6.497.676,00 48.545.904,00

21.160,00

1.784.798.762,00 1.118.302.473,00

63.296.000,00 602.553.455,00

646.834,00

261.925.049,00 230.351.667,00 6.880.000,00 24.693.382,00

Direcção Provincial Da Saúde Da Huíla

Governo Provincial Da Huíla

Hospital De Caluquembe

Hospital Provincial Da Huíla

Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 90,09%

5,80% 4,06% 0,06%

62,72% 37,49%

2,09% 10,36% 12,78% 37,28% 37,28%

100,00% 87,31%

1,50% 11,19%

0,00%

100,00% 62,66%

3,55% 33,76%

0,04%

100,00% 87,95%

2,63% 9,43%

2.301.503.795,00

15.787.649.722,00

433.783.878,00

1.784.798.762,00

261.925.049,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

302

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

18.207.912.879,00 11.064.831.007,00 11.064.831.007,00

647.409.555,00 647.409.555,00

5.580.481.369,00 2.655.062.101,00 2.925.419.268,00 915.190.948,00 915.190.948,00

6.209.469.591,00 6.209.469.591,00 6.209.469.591,00

74,57% 45,32% 45,32%

2,65% 2,65%

22,85% 10,87% 11,98%

3,75% 3,75%

25,43% 25,43% 25,43%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.04.00 - Desenvolvimento Comunitário 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

09 - Assuntos Económicos

5.396.915.111,00 4.343.895.107,00

65.031.120,00 987.988.884,00

944.275.312,00 944.275.312,00

9.673.195.029,00 8.225.022.212,00 560.506.530,00 269.000.000,00 618.666.287,00

4.877.247.516,00 2.319.166.145,00 1.290.495.000,00 1.267.586.371,00

661.423.109,00 55.914.958,00 553.696.879,00 51.811.272,00

1.754.583.031,00 545.457.326,00 440.000.000,00 24.094.800,00 745.030.905,00

270.411.333,00 300.000,00

42.228.000,00 227.883.333,00

783.069.429,00

22,10% 17,79% 0,27% 4,05%

3,87% 3,87%

39,62% 33,69% 2,30% 1,10% 2,53%

19,97% 9,50% 5,29% 5,19%

2,71% 0,23% 2,27% 0,21%

7,19% 2,23% 1,80% 0,10% 3,05%

1,11% 0,00% 0,17% 0,93%

3,21%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

24.417.382.470,00 100,00%Total Geral:

24.417.382.470,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do CuneneÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

303

Actividade PermanenteProg.Criação De Inf.Nec.Imp.Do S.N.De C.Tec.E InovaçãoProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para TodosReservas

15.780.785.437,00 124.200.000,00 50.040.180,00 7.601.040,00 89.523.360,00 65.031.120,00 70.689.672,00 30.801.600,00 324.994.818,00

2.215.401.855,00 36.907.272,00 385.875.000,00 20.778.778,00 10.631.520,00 32.654.309,00

1.008.134.615,00 4.222.800,00 50.673.600,00 165.331.066,00 42.528.000,00 6.334.200,00

151.840.226,00 141.237.327,00 534.329.408,00

2.816.906.867,00 12.668.400,00 200.000.000,00 37.260.000,00

64,63% 0,51% 0,20% 0,03% 0,37% 0,27% 0,29% 0,13% 1,33% 9,07% 0,15% 1,58% 0,09% 0,04% 0,13% 4,13% 0,02% 0,21% 0,68% 0,17% 0,03% 0,62% 0,58% 2,19%

11,54% 0,05% 0,82% 0,15%

%Programa Valor

24.417.382.470,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApoio Logístico Aos Ex-Militares Deficientes De GuerraAquis. De 12 Sistemas De Energ. Solar P/ Os Postos De Saúde/OmbadjaAquis. De 20 Pivós Irrigaç. Ao Longo Margem Rios Cunene E CuvelaiAquis. De 200 Kits P/ O Foment. Da Pesca Artesanal No Rio CuneneAquis. De 22 Juntas De Gado P/ Apoiar Famílias Carenciadas/NamacundeAquis. De 250 Reservatórios Plást. De Água De 10 Mil Litros/CuneneAquis. De 26 Camiões Cisternas De 20 Mil Lit. De Água P/ Mun./CuneneAquis. De 4 Camiões Com Atrelado Tipo Man/CuanhamaAquis. De 45 Tratores E Alfaias P/ Associc. De Camponeses/CuneneAquis. De 6 Unidades Móveis De Saúde Para A Província/Cunene Aquis.De 20 Geradores De 250 Kva Para As Sedes Comunais/CuneneAssistência Técnica As Acções Promoção Prod. Agrícola/ Cunene

70.689.672,00 4.170.868.458,00

5.874.778,00 14.904.000,00 15.003.360,00 124.200.000,00 10.631.520,00 15.684.970,00 37.260.000,00 324.994.818,00 30.801.600,00 144.072.000,00 141.237.327,00 74.520.000,00 50.673.600,00

0,37% 22,04% 0,03% 0,08% 0,08% 0,66% 0,06% 0,08% 0,20% 1,72% 0,16% 0,76% 0,75% 0,39% 0,27%

%Projecto / Actividade Valor 18.923.001.310,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

304

Campanha De Sensibilização Ambiental /CuneneComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasFomento Á Prod. Da Mandioc. E Batat. Doce Em Ombandja E Cuvelai/CuneneFormação De Agentes Comunitários Sobre Tratamento De Gado/CuneneFormação De Quadros Da Administração/CuneneImplementação Do Sistema E Concessão De Terras /CuneneInstalação De Polígonos Florestais /CuneneLimpeza E SaneamentoMassificação Do Desporto/CuneneMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Luta E Controlo De Endemias E Doenças Transmissiveis /KunenePrograma Assistencia Ás Familias Com Criançãs Afectadas Hiv/SidaPrograma De Combate Contra Hiv Sida E Its /CunenePrograma De Divulgação E Prevenção Contra Malária/ CunenePrograma De Reabilitação Das Infra-Estruturas Económicas BásicasPromoção E Realização De Feiras De Produção Local/CuneneServiços Comunitários

6.334.200,00 21.114.000,00

1.149.120.000,00 35.893.800,00 5.574.096,00 4.222.800,00 65.031.120,00 7.601.040,00 12.668.400,00 202.849.512,00 42.228.000,00 269.000.000,00 185.000.003,00 57.320.400,00 130.240.000,00

8.396.060.414,00 2.949.216.800,00

20.334.276,00 50.040.180,00 12.320.033,00 7.854.408,00 19.872.000,00 36.907.272,00 4.782.453,00

0,03% 0,11% 6,07% 0,19% 0,03% 0,02% 0,34% 0,04% 0,07% 1,07% 0,22% 1,42% 0,98% 0,30% 0,69%

44,37% 15,59% 0,11% 0,26% 0,07% 0,04% 0,11% 0,20% 0,03%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.494.381.160,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cahama

Cuanhama

Curoca

Cuvango

Cuvelai

175.486.880,00

384.032.684,00

175.486.881,00

1.750.940,00

135.311.263,00

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cahama - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cahama PcpProjecto Água Para Todos Cahama Pcp

Construção Do Palácio Do Governo Provincial/CuanhamaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuanhama PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuanhama - PcpProjecto Água Para Todos Cuanhama Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Curoca - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Curoca PcpProjecto Água Para Todos Curoca Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Cuvango - Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Cuvelai- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuvelai Pcp

7.479.379,00 128.007.501,00 40.000.000,00

159.582.326,00 173.850.358,00 10.600.000,00 40.000.000,00

7.479.379,00 128.007.502,00 40.000.000,00

1.750.940,00

7.003.761,00 88.307.502,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

305

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

742.393.655,00 309.826.710,00 15.303.713,00 414.351.984,00 2.911.248,00

185.040.280,00 185.040.280,00

679.902.809,00 111.121.611,00 8.653.799,00

544.804.860,00

Administração Municipal Da Cahama

Administração Municipal De Cuanhama

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,05% 33,41%

1,65% 44,68%

0,31% 19,95% 19,95%

74,40% 12,16%

0,95% 59,61%

927.433.935,00

913.906.567,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Namacunde

Ombadja

Ongiva

Vários Municípios-Cunene

135.311.262,00

1.489.724.810,00

2.845.436.214,00

151.840.226,00

Projecto Água Para Todos Cuvelai Pcp

Projecto Água Para Todos Namacunde PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Namacunde- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Namacunde Pcp

Fiscalização Gtoc / CuneneReabilitação Ampliação E Apetrechamento Do Hospital Do ChiuloAmpliação E Apetrechamento Do Centro De Saúde No Kuvela CubatiConstrução Apetrechamento 1 Escola Do Iº Ciclo 24 Salas Na Santa ClaraConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ombadja- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ombadja PcpPrograma Água Para Todos Cunene 2015Programa Construção Infra-Estruturas 200 Fogos Cunene 2015Projecto Água Para Todos Ombadja Pcp

Const. De Edif. Area Protocolar Do Aeroporto De Ondjiva / CuneneConst. Protecção Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / CuneneConst. Edifício Sede Gov. Provincial Do CuneneConstrução De 1 Casa De Cultura Em Ondjiva/CuneneReabilitação Do Hospital Geral De OndjivaConstrução Apetrechamento 1 Escola Iº Cíclo 24 Salas Na Caxila OndjivaConstrução Da Sé Catedral De OndjivaConstrução Do Edifício Das Direcções Provinciais Do CuneneConstrução E Apetrechamento Da Escola Do Iº Cíclo Com 26 Salas Ondjiva

Const. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas Agricolas/Cunene

40.000.000,00

40.000.000,00 7.003.761,00 88.307.501,00

32.229.590,00 227.500.000,00 141.375.000,00 324.316.340,00 7.479.379,00

130.949.501,00 200.000.000,00 385.875.000,00 40.000.000,00

35.729.494,00 944.275.312,00 526.663.135,00

300.000,00 157.600.000,00 303.249.955,00 227.883.333,00 269.166.665,00 380.568.320,00

151.840.226,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

306

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

484.041.581,00 78.455.159,00 6.754.530,00

398.466.826,00 365.066,00

185.040.281,00 185.040.281,00

603.244.724,00 202.556.933,00 400.687.791,00 146.615.603,00 146.615.603,00

781.284.912,00 344.587.612,00 17.250.201,00 419.441.099,00

6.000,00 144.864.662,00 144.864.662,00

862.430.192,00 330.221.569,00 16.055.392,00 513.553.906,00 2.599.325,00

187.982.280,00 187.982.280,00

7.255.770.242,00 6.431.107.483,00 370.553.025,00 451.772.220,00 2.337.514,00

1.123.951.096,00 818.028.322,00

Administração Municipal De Curoca

Administração Municipal De Cuvelai

Administração Municipal De Namacunde

Administração Municipal De Ombadja

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cunene

Direcção Provincial Da Saúde Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

72,34% 11,73%

1,01% 59,55%

0,05% 27,66% 27,66%

80,45% 27,01% 53,43% 19,55% 19,55%

84,36% 37,21%

1,86% 45,29%

0,00% 15,64% 15,64%

82,10% 31,44%

1,53% 48,89%

0,25% 17,90% 17,90%

100,00% 88,63%

5,11% 6,23% 0,03%

87,80% 63,90%

669.081.862,00

749.860.327,00

926.149.574,00

1.050.412.472,00

7.255.770.242,00

1.280.191.783,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

307

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

4.723.388.464,00 1.857.722.958,00 128.752.501,00

1.845.535.000,00 891.378.005,00

4.969.682.040,00 4.969.682.040,00

951.505.204,00 581.202.650,00 29.829.888,00 340.230.253,00

242.413,00

Governo Provincial Do Cunene

Hospital Provincial Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

48,73% 19,17%

1,33% 19,04%

9,20% 51,27% 51,27%

100,00% 61,08%

3,14% 35,76%

0,03%

9.693.070.504,00

951.505.204,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

308

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

24.130.549.867,00 12.583.232.615,00 12.583.232.615,00

601.196.824,00 601.196.824,00

7.529.066.395,00 3.783.866.162,00 3.745.200.233,00 3.417.054.033,00 3.417.054.033,00 17.368.250.685,00 17.368.250.685,00 17.368.250.685,00

58,15% 30,32% 30,32%

1,45% 1,45%

18,14% 9,12% 9,02% 8,23% 8,23%

41,85% 41,85% 41,85%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais

8.210.116.282,00 6.751.577.812,00 1.458.538.470,00

150.000.000,00 150.000.000,00

11.030.049.853,00 956.267.352,00

8.200.994.412,00 983.338.846,00 393.712.644,00 495.736.599,00

5.702.221.181,00 2.453.031.588,00 235.601.820,00

2.438.049.330,00 575.538.443,00

3.658.787.529,00 300.000.000,00 313.115.519,00

2.990.195.398,00 55.476.612,00

7.701.133.074,00 3.835.350.000,00 1.021.402.620,00 700.000.000,00

2.130.380.454,00 14.000.000,00

2.379.807.179,00 560.000.000,00

19,78% 16,27% 3,51%

0,36% 0,36%

26,58% 2,30%

19,76% 2,37% 0,95% 1,19%

13,74% 5,91% 0,57% 5,87% 1,39%

8,82% 0,72% 0,75% 7,21% 0,13%

18,56% 9,24% 2,46% 1,69% 5,13% 0,03%

5,73% 1,35%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

41.498.800.552,00 100,00%Total Geral:

41.498.800.552,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuando-CubangoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

309

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

20.411.733.543,00 200.000.000,00 150.000.000,00 13.115.519,00 178.923.535,00 32.411.009,00 114.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 50.673.600,00 55.476.612,00 600.000.000,00

1.371.492.197,00 96.418.600,00 522.693.671,00 661.402.620,00 110.697.463,00

2.068.538.470,00 200.000.000,00 81.437.259,00 243.174.667,00

2.192.080.427,00 26.910.000,00

1.969.807.179,00 103.901.490,00 84.269.698,00 5.278.500,00

250.000.000,00 453.545.552,00

4.835.350.000,00 3.965.468.941,00 100.000.000,00

49,19% 0,48% 0,36% 0,03% 0,43% 0,08% 0,27% 0,48% 0,36% 0,12% 0,13% 1,45% 3,30% 0,23% 1,26% 1,59% 0,27% 4,98% 0,48% 0,20% 0,59% 5,28% 0,06% 4,75% 0,25% 0,20% 0,01% 0,60% 1,09%

11,65% 9,56% 0,24%

%Programa Valor

41.498.800.552,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApoio Ao Reassentamento Dos Ex-Milit. E Mutilados Guerra/K-KubangoAquisição De 4 Tractores E Inputs Agrícolas/Cuando-CubangoCampanhas De Vacinação Animal/Cuando CubangoConservação Das FlorestasCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoEfemérides E Datas ComemorativasForm. Vet. Cont. Raiva,Doen.Infec. Contag. E Insp. De Prodt. Animal/C.CInstalação De Escola De Campo/Cuando Cubango

13.115.519,00 9.314.888.708,00

42.228.000,00 24.687.698,00 11.195.509,00 127.460.995,00

1.723.680.000,00 198.640.512,00 50.673.600,00 11.195.509,00 32.411.009,00

0,06% 39,23% 0,18% 0,10% 0,05% 0,54% 7,26% 0,84% 0,21% 0,05% 0,14%

%Projecto / Actividade Valor 23.743.521.693,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

310

Manutenção De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção De Diversas Infraestruturas EscolaresManutenção De Vias RodoviáriasMerenda EscolarMobilização Social - Cidades LimpasMonit. E Fiscaliz. Dos Parq. Nac. De Mavinga,Luengue E Luiana/C.COperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Bata Escolar/K-KubangoProjecto De Desenvolv. Da Cadeia De Pecuária Bovina/C. CubangoRepovoamento Animal Bovino/Cuando CubangoRevitalização Dos Serviços Municipais De SaúdeServiços De Assistência SocialServiços De Reabilitação FísicaTradução Da Lei Base Do Ambiente Em Línguas Nac./ C. Cubango

26.390.811,00 52.781.622,00 8.278.221,00

389.000.000,00 184.999.995,00 47.179.917,00 85.980.600,00 195.360.000,00

8.311.845.773,00 2.715.828.942,00

5.066.863,00 47.008.059,00 12.038.182,00 9.240.480,00 13.248.612,00 84.813.934,00 4.282.623,00

0,11% 0,22% 0,03% 1,64% 0,78% 0,20% 0,36% 0,82%

35,01% 11,44% 0,02% 0,20% 0,05% 0,04% 0,06% 0,36% 0,02%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

17.755.278.859,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Calai

Cuangar

862.465.655,00

818.572.460,00

Construção De 1 Escola Com 12 Salas De Aulas No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambundi No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Damo Damo No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Lutololo No CalaiConstrução Do Hospital Municipal Do CalaiConstrução Do Porto Fluvial Do CalaiConstrução De Uma Escola De 16 Salas No CalaiConstrução De Infraestruturas De Microfomento Calai- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No CalaiConstrução Do Cemitério Municipal Do CalaiConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No Calai.Construção Infraestruturas Sociais - Calai PcpProjecto Água Para Todos Calai Pcp

Construção De 1 Escola De 6 Salas Na Aldeia Do Tchizana I No CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Savati Município Do CuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambumbu No CuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mussani No CuangarConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuangar- PcpConstrução De 1 Centro De Saúde De Referencia No Cuangar.Construção Do Aterro Sanitário No CuangarConstrução Do Cemitério Municipal Do CuangarConstrução Infraestruturas Sociais - Cuangar PcpProjecto Água Para Todos Cuangar Pcp

74.920.000,00 31.690.141,00 42.253.521,00 42.253.521,00 120.991.146,00 23.694.400,00 73.350.000,00 7.003.760,00

100.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 126.309.166,00 40.000.000,00

64.356.619,00 75.450.000,00 65.820.000,00 45.000.000,00 33.434.579,00 7.003.760,00

200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

311

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuchi

Cuilo

Cuito Cuanavale

Dirico

Mavinga

619.340.710,00

22.333.146,00

2.039.446.728,00

610.499.143,00

1.822.330.929,00

Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Muleque Ponte No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Tchinguandja No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mingungu No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Comunal Do Cutato No CuchiConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuchi- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No CuchiConstrução Do Centro De Saúde De Referência No Cuchi.Construção E Apetrechamento Do Palácio E 1 Residência No Cuchi.Construção Infraestruturas Sociais - Cuchi PcpProjecto Água Para Todos Cuchi Pcp

Construção De Uma Escola De 12 Salas No Cuchi

Construção De1 Escola Com 6 Salas Satchingala No Cuito CuanavaleConstrução De1escola Com 6 Salas No Saminquiti No Cuito CuanavaleConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Cuito CuanavaleConstrução Do Mercado Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução Do Aterro Sanitário No Cuito CuanavaleConstrução De 1 Biblioteca No Cuito CuanavaleConstrução Da Creche Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução Da Esquadra Da Polícia Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuito Cuanavale - PcpConstrução De Um Tribunal Municipal No Cuito CuanavaleConstrução De 1 Escola De Hotelaria E Turismo No Cuito CuanavaleConstrução Do Campo De Futebol 11 No Cuito CuanavaleConstrução Do Cemitério Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução E Apetrechamento Do Edifício Kaza No Cuito Cuanavale.Construção Infraestruturas Sociais - Cuito Cuanavale PcpProjecto Água Para Todos Cuito Cuanavale Pcp

Construção De 1 Escola Com 6 Sala Na Localidade Do Chancara No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Localidade Do Temuangue No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mário Ii No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Yaro No Dirico.Construção De Uma Escola De 12 Salas No DiricoConstrução E Apetrechamento Do Palácio E 1 Residência No DiricoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dirico- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No DiricoConstrução Do Cemitério Municipal Do DiricoConstrução Infraestruturas Sociais - Dirico PcpProjecto Água Para Todos Dirico Pcp

Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Lomba Ponta Em MavingaConstrução Do Palácio Da Justiça /Mavinga/ Cuando-CubangoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Licua Em Mavinga.

2.746.478,00 2.746.478,00 34.336.492,00 45.000.000,00 7.003.760,00

100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00

22.333.146,00

45.000.000,00 18.373.240,00 52.760.563,00 100.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 7.003.760,00

500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 126.309.165,00 40.000.000,00

37.937.500,00 3.250.000,00 37.937.500,00 37.938.000,00 58.924.882,00 100.000.000,00 7.003.760,00

100.000.000,00 100.000.000,00 87.507.501,00 40.000.000,00

34.859.155,00 42.538.470,00 37.934.579,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

312

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Menongue 9.706.668.512,00

Construção De 1 Escola No Bairro Rivungo Na Sede De MavingaConstrução De 1 Pista Com 1 Aeródromo Em MavingaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- LongaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia1Construção De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia2Construção Do Hospital Municipal De MavingaConstrução De Uma Escola De 12 Salas Em MavingaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Mavinga- PcpConstrução De 1 Campo De Futebol Em MavingaConstrução De 1 Escola De Artes E Ofícios Em MavingaConstrução Do Aterro Sanitário Em MavingaConstrução Do Cemitério Municipal De MavingaConstrução Do Centro Ortopedico Em MavingaConstrução Infraestruturas Sociais - Mavinga PcpEstudo E Construção Administração Municipal E Residência Do MavingaEstudo E Construção Da Administração Municipal E Residência Do MavingaProjecto Água Para Todos Mavinga Pcp

Construção Rede Abastecimento Água Município MenongueInstalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando CubangoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Saprinho Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 16 Salas No Soba Matias Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas De Aulas Na JambaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Forma No Caiundo Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do LuengueEstudos E Projecto Para Construção Do Porto Fluvila Do LuianaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Do Caiundo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Boa Vida Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Novo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tchivonde Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tomas Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Jamba Cueyo Em MenongueConstrução De 1 Projecto Turístico Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Azul Ao Bairro Boa Vida Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Futungo Ao Bairro Novo Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Pio Ao Bairro Paz Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Saúde Á Missão Católica Em MenongueConstrução De1 Escola Com 16 Salas Na Localidade Do Cuelei Em MenongueConstrução Apet.Hospital Sanatorio Em Menongue/C.CubangoConstrução Do Porto Fluvial Do RiavelaConstrução Do Perimetro Irrigado Do Missombo-MenongueConstrução Do Porto Fluvial Do RitoConstrução Do Porto Fluvial Do SavateConstrução Da Eda No SavateConstrução De Infraestruturas Administrativas Menongue- CaiundoConst.Escola De Professores (Adpp) Em Menongue/Cuando Cubango

34.859.155,00 16.870.378,00 12.419.100,00 99.619.100,00 92.419.100,00 106.160.939,00 56.338.028,00 7.003.760,00

200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 126.309.165,00 150.000.000,00 115.000.000,00 40.000.000,00

561.402.620,00 1.370.640.032,00

56.967.952,00 68.200.000,00 49.500.000,00 45.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 23.672.986,00 41.280.000,00 4.222.785,00 22.848.451,00 1.431.346,00 14.917.459,00 103.901.490,00

236.000,00 15.427.000,00 9.236.000,00 15.640.050,00 88.750.000,00 24.999.999,00 7.149.800,00

243.174.667,00 36.880.000,00 23.694.400,00 59.582.000,00 91.000.000,00 31.308.009,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

313

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Nancova

Rivungo

303.904.788,00

864.271.788,00

Melhoria Rede Ilum.Púb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/C. CubangoConstruçao Infraestruturas Sociais - Menongue PcpConstrução De Um Campo Multi Uso Em MenongueConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Caiundo MenongueConstrução De 1 Casa Mortuaria Em MenongueConstrução De 1 Internato Do Instituto Médio De Enfermagem No MenongueConstrução Do Estádio De Futebol Em MenongueConstrução De Infraestruturas De Microfomento Menongue- PcpConstrução De 1 Creche Tipo A Na Sede Municipal De MenongueConstrução De 1 Edifício Da Biblioteca De Menongue Com 2.860,00 M2.Construção De 1 Internato Para O Instituto Médio Agrário No MenongueConstrução De 2 Edifícios Para Direcções Provinciais Em Menongue.Construção Do Campo De Futebol Em Menongue.Construção Do Polo Industrial De Menongue(Pim)Construção Do Terminal Rodoviario De Menenogue.Estudo E Construção Administração Municipal, Residência Do MenongueEstudo E Construção Da Administração Municipal E Residência MenonguePrograma Água Para Todos Cuando Cubango 2015Programa De Infra-Estruturas De 200 Fogos Cuando CubangoProjecto Água Para Todos Menongue PcpReabilitação Do Museu Do MissomboConstrução Da Piscina Olímpica Do Campo Multiuso Em Mengongue

Construção De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Liquixi No NancovaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No 17 De Setembro No NancovaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Nancova- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No NancovaConstrução Infraestruturas Sociais - Nancova PcpProjecto Água Para Todos Nancova Pcp

Construção De 1 Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Luiana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Chonhana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Chipundo No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cafulo No DiricoEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Cachocho No RivungoConstrução De 1 Pista Com Aeródromo No Municipio Do DiricoConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo No RivungoConstrução De 1 Ponte Para No Troço Rivungo- LuengueConstrução Do Hospital Municipal Do RivungoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Rivungo - PcpConstrução Do Aterro Sanitário No RivungoConstrução Infraestruturas Sociais - Rivungo PcpProjecto Água Para Todos Rivungo Pcp

852.165,00 144.007.501,00 161.166.667,00 16.315.373,00 26.910.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00 7.003.760,00

150.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 57.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00

3.535.350.000,00 40.000.000,00 250.000.000,00 160.000.000,00

49.500.000,00 19.893.526,00 7.003.760,00

100.000.000,00 87.507.502,00 40.000.000,00

7.238.317,00 51.417.683,00 34.987.579,00 15.844.579,00 37.937.500,00 14.000.000,00 46.261.683,00 50.700.707,00 5.681.378,00

212.419.100,00 150.330.000,00 7.003.760,00

100.000.000,00 90.449.502,00 40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

314

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

529.364.683,00 125.979.541,00 8.094.835,00

393.922.686,00 1.367.621,00

144.064.661,00 144.064.661,00

551.196.270,00 112.561.755,00 10.273.732,00 428.360.783,00 182.866.325,00 182.866.325,00

973.150.756,00 480.589.043,00 37.937.787,00 452.505.128,00 2.118.798,00

209.805.141,00 209.805.141,00

517.795.300,00 80.522.653,00 4.027.110,00

433.209.767,00 35.770,00

144.064.662,00 144.064.662,00

536.891.722,00 97.304.539,00

Administração Municipal De Dirico

Administração Municipal De Mavinga

Administração Municipal De Menongue

Administração Municipal De Nancova

Administração Municipal Do Calai

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,61% 18,71%

1,20% 58,50%

0,20% 21,39% 21,39%

75,09% 15,33%

1,40% 58,35% 24,91% 24,91%

82,26% 40,63%

3,21% 38,25%

0,18% 17,74% 17,74%

78,23% 12,17%

0,61% 65,45%

0,01% 21,77% 21,77%

74,59% 13,52%

673.429.344,00

734.062.595,00

1.182.955.897,00

661.859.962,00

719.758.048,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cuando Cubango 85.445.000,00

Construção De 1 Pista Com 1 Aerodromo Na Jamba-LuianaConstruçao De Infraestruturas Administrativas Na Jamba - Luiana

35.445.000,00 50.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

315

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes

613.945.419,00 191.044.018,00 12.802.412,00 410.082.732,00

16.257,00 149.131.525,00 149.131.525,00

603.244.399,00 161.642.910,00 11.422.125,00 430.178.059,00

1.305,00 144.064.662,00 144.064.662,00

683.291.550,00 236.473.040,00 13.360.250,00 433.458.260,00 182.866.325,00 182.866.325,00

499.764.205,00 92.257.727,00 5.195.479,00

402.044.747,00 266.252,00

147.006.662,00 147.006.662,00

7.457.341.737,00 6.762.434.511,00 269.775.080,00 406.608.100,00 18.524.046,00

239.901.891,00

Administração Municipal Do Cuangar

Administração Municipal Do Cuchi

Administração Municipal Do Cuito Cuanavale

Administração Municipal Do Rivungo

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/C.Cubango

Direcção Provincial Da Saúde Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,46% 25,04%

1,68% 53,74%

0,00% 19,54% 19,54%

80,72% 21,63%

1,53% 57,56%

0,00% 19,28% 19,28%

78,89% 27,30%

1,54% 50,04% 21,11% 21,11%

77,27% 14,26%

0,80% 62,16%

0,04% 22,73% 22,73%

100,00% 90,68%

3,62% 5,45% 0,25%

100,00%

763.076.944,00

747.309.061,00

866.157.875,00

646.770.867,00

7.457.341.737,00

239.901.891,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

316

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

9.990.920.870,00 3.505.190.918,00 174.128.727,00

2.916.877.241,00 3.394.723.984,00 15.881.514.396,00 15.881.514.396,00

933.741.065,00 610.532.153,00 38.175.773,00 285.033.139,00

Governo Provincial Do Cuando-Cubango

Hospital Provincial Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

38,62% 13,55%

0,67% 11,27% 13,12% 61,38% 61,38%

100,00% 65,39%

4,09% 30,53%

25.872.435.266,00

933.741.065,00

100,00%

100,00%

Page 261: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

317

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.643.150.936,00 117.188.503,00 117.188.503,00 8.051.384,00 8.051.384,00

1.516.687.049,00 36.882.082,00

1.479.804.967,00 1.224.000,00 1.224.000,00

10.078.583.839,00 10.078.583.839,00 10.078.583.839,00

14,02% 1,00% 1,00% 0,07% 0,07%

12,94% 0,31%

12,62% 0,01% 0,01%

85,98% 85,98% 85,98%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

3.604.346.741,00 1.850.158.740,00 1.754.188.001,00

262.332.620,00 262.332.620,00

7.855.055.414,00 196.189.130,00

7.658.866.284,00

30,75% 15,78% 14,97%

2,24% 2,24%

67,01% 1,67%

65,34%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.012.942.740,00 837.216.000,00

7.762.876.157,00 2.108.699.878,00

8,64% 7,14%

66,23% 17,99%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

11.721.734.775,00 100,00%Total Geral:

11.721.734.775,00 100,00%Total Geral:

11.721.734.775,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete De Obras EspeciaisÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAquisição De Equipamentos Para O Palácio PresidencialAquisição De Mobiliario E Decoração Do Palacio Presidencial

412.942.740,00 600.000.000,00 837.216.000,00

22,32% 32,43% 45,25%

%Projecto / Actividade Valor 1.850.158.740,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

9.871.576.035,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuito Cuanavale 7.566.687.027,00

Construção Memorial Victoria Batalha Cuito Cuanavale, Cuando Cubango 7.566.687.027,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

318

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.643.150.936,00 117.188.503,00 8.051.384,00

1.516.687.049,00 1.224.000,00

10.078.583.839,00 10.078.583.839,00

Gabinete De Obras Especiais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

14,02% 1,00% 0,07%

12,94% 0,01%

85,98% 85,98%

11.721.734.775,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Luanda

Quiçama

Viana

Vários Municípios -Luanda

1.375.854.865,00

470.512.393,00

196.189.130,00

256.589.246,00

5.743.374,00

Reabilitação Edifício Cerimonial Presidência RepúblicaConstrução Sede Assembleia NacionalConstrução Do Arquivo Histórico AngolaConstrução Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda

Estudos E Projectos De Oceanário/GoeConst. Infraestrut.Novo Centro Político Administrativo (Estudos E Projectos)Remodelação, Ampliação Ex-Instalações Tribunal Constitucional Luanda

Construção Do Santuário Da Muxima

Infraestruturas Para 30.000 Unidades HabitacionaisConstrução De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E SapúConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais SociaisConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais Evolutivas

Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits)

44.389.154,00 162.164.897,00 710.289.719,00 459.011.095,00

92.179.257,00 69.401.656,00 308.931.480,00

196.189.130,00

36.712.000,00 165.204.000,00 32.673.680,00 21.999.566,00

5.743.374,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

319

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

129.195.634,00 67.507.410,00 67.507.410,00 10.354.109,00 10.354.109,00

50.822.269,00 6.171.280,00 44.650.989,00

511.846,00 511.846,00

4.127.873.345,00 4.127.873.345,00 4.127.873.345,00

3,03% 1,59% 1,59% 0,24% 0,24%

1,19% 0,14% 1,05% 0,01% 0,01%

96,97% 96,97% 96,97%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

127.360.034,00 123.688.834,00 3.671.200,00

4.129.708.945,00 201.476.293,00 376.618.988,00

3.549.778.064,00 1.835.600,00

2,99% 2,91% 0,09%

97,01% 4,73% 8,85%

83,39% 0,04%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação Institucional

123.688.834,00 4.131.544.545,00

1.835.600,00

2,91% 97,05% 0,04%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

4.257.068.979,00 100,00%Total Geral:

4.257.068.979,00 100,00%Total Geral:

4.257.068.979,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De BelasÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico 123.688.834,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 123.688.834,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.133.380.145,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas 3.756.761.157,00

Cadastramento De Ocupação/RealojamentoElaboração Do Plano Director Do MussuloEstudos Projectos E Fiscalizalção/GgptfbConstrução De Infra-Estruturas - Fase 1Gestão Territorial/Ggptfb

201.476.293,00 1.835.600,00 1.835.600,00

3.549.778.064,00 1.835.600,00

Page 264: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

320

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

129.195.634,00 67.507.410,00 10.354.109,00 50.822.269,00

511.846,00 4.127.873.345,00 4.127.873.345,00

Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De Belas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

3,03% 1,59% 0,24% 1,19% 0,01%

96,97% 96,97%

4.257.068.979,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Rivungo 376.618.988,00

Macro Infra-Estruturas 376.618.988,00

Page 265: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

321

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes

2.709.807.267,00 559.342.763,00 559.342.763,00 29.370.550,00 29.370.550,00

2.120.161.954,00 19.975.765,00

2.100.186.189,00 932.000,00 932.000,00

100,00% 20,64% 20,64%

1,08% 1,08%

78,24% 0,74%

77,50% 0,03% 0,03%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

781.694.104,00 773.236.144,00 8.457.960,00

1.928.113.163,00 1.928.113.163,00

28,85% 28,53% 0,31%

71,15% 71,15%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Ordenamento Do Território E Urbanismo

773.236.144,00 1.936.571.123,00

28,53% 71,47%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 2.709.807.267,00

Gabinete Coord.Reg.Reconver.Urb.Perímetro.Cost.Dem.Cidade De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00%

2.709.807.267,00 100,00%

2.709.807.267,00 100,00%Total Geral:

2.709.807.267,00 100,00%Total Geral:

2.709.807.267,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gab. Coord.Reg.Reconver.Urb.Perimt.Cost.Dem.Cidade De LuandaÓrgão:

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 773.236.144,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 773.236.144,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.936.571.123,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda 1.936.571.123,00

Estudo De Impacte Ambiental Para A Requalificação Da BoavistaEstudo De Integração Das Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ BoavistaEstudo De Integração Das Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ SambaEstudo De Integração De Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ MarginalEstudo Do Impacte Ambiental Para A Requalificação Do Rocha PintoEstudo Para Elaboração Do Registo Cartório Notarial Do GtrEstudo Para Requalificação Da BoavistaEstudo Para Requalificação Do Rocha Pinto

120.089.340,00 14.700.000,00 26.250.000,00 12.600.000,00 535.474.800,00 8.457.960,00

233.297.873,00 985.701.150,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

322

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

578.025.651,00 132.654.127,00 132.654.127,00 8.984.720,00 8.984.720,00

436.286.804,00 33.276.102,00 403.010.702,00

100.000,00 100.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

98,30% 22,56% 22,56%

1,53% 1,53%

74,20% 5,66%

68,54% 0,02% 0,02% 1,70% 1,70% 1,70%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

588.025.651,00 588.025.651,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 588.025.651,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

578.025.651,00 132.654.127,00 8.984.720,00

436.286.804,00 100.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00

Agência Nacional Para O Investimento Privado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

98,30% 22,56%

1,53% 74,20%

0,02% 1,70% 1,70%

588.025.651,00 100,00%

588.025.651,00 100,00%Total Geral:

588.025.651,00 100,00%Total Geral:

588.025.651,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Agência Nacional Para O Investimento PrivadoÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial 588.025.651,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 588.025.651,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Page 267: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

323

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

75.884.710.667,00 64.664.405.049,00 31.646.434.755,00 21.137.111.219,00 11.880.859.075,00 1.428.832.661,00 1.428.832.661,00

9.781.319.443,00 2.804.757.104,00 6.976.562.339,00

10.153.514,00 10.153.514,00 178.899.052,00 178.899.052,00 178.899.052,00

99,76% 85,01% 41,61% 27,79% 15,62%

1,88% 1,88%

12,86% 3,69% 9,17% 0,01% 0,01% 0,24% 0,24% 0,24%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados

09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações

3.128.600.562,00 2.940.756.557,00 187.844.005,00

71.371.594.818,00 71.139.479.349,00

232.115.469,00

1.063.414.339,00 121.954.801,00 941.459.538,00

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

4,11% 3,87% 0,25%

93,83% 93,53% 0,31%

1,40% 0,16% 1,24%

0,66% 0,66% 0,66%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas

75.636.510.245,00 7.140.000,00

419.959.474,00

99,44% 0,01% 0,55%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

76.063.609.719,00 100,00%Total Geral:

76.063.609.719,00 100,00%Total Geral:

76.063.609.719,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Casa De Segurança Do Presidente Da RepublicaÓrgão:

Acompanhamento De Projectos/LuandaAcções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoComemorações Do 4 De Abril

328.125.946,00 2.614.536.275,00 320.664.470,00

70.811.353.403,00 5.555.812,00

0,43% 3,46% 0,42%

93,61% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 75.643.650.245,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

324

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

71.380.539.771,00 63.995.517.628,00

954.213.867,00 6.430.654.762,00

153.514,00 178.899.052,00 178.899.052,00

3.440.756.557,00 221.999.949,00 98.664.521,00

3.120.092.087,00

1.063.414.339,00 446.887.472,00 375.954.273,00 230.572.594,00 10.000.000,00

Casa De Segurança Do Presidente Da República

Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicação Inst.E Mark.Da Administração

Hospital De Especialidade Multiperfil

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,75% 89,43%

1,33% 8,99% 0,00% 0,25% 0,25%

100,00% 6,45% 2,87%

90,68%

100,00% 42,02% 35,35% 21,68%

0,94%

71.559.438.823,00

3.440.756.557,00

1.063.414.339,00

100,00%

100,00%

100,00%

Encargos Com A T.P.A InternacionalPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServicos De Saúde PúblicaServiços De Hemodiálise

500.000.000,00 934.319.538,00 121.954.801,00 7.140.000,00

0,66% 1,24% 0,16% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

419.959.474,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Estrutura Central

Luanda

Samba

196.099.515,00

121.211.771,00

66.632.234,00

36.015.954,00

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

196.099.515,00

121.211.771,00

66.632.234,00

36.015.954,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

325

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 193 - Receita Parafiscal 12 - Receita Patrimonial 121 - Receitas Imobiliárias 122 - Rendimentos De Participações 125 - Rendimentos De Recursos Minerais 13 - Receita De Serviços 131 - Receita De Serviços Comerciais 132 - Receitas De Serviços De Conservatória E Notariado 133 - Receitas De Serviços Comunitários 139 - Receita De Serviços Diversos

16 - Indemnizações E Restituições 161 - Indemnizações

19 - Receitas Correntes Diversas 194 - Vendas Diversas Ou Eventuais 199 - Outras Receitas Correntes

2 - Receitas De Capital 21 - Alienação 212 - Alienação De Habitações 213 - Alienação De Empresas 219 - Alienação De Bens Diversos

24 - Receita De Financiamentos 241 - Financiamentos Internos 242 - Financiamentos Externos 28 - Reversão De Resultados Anteriores

2.516.658.994.639,00 1.669.168.053.765,00 1.557.340.169.944,00 100.428.218.440,00 11.399.665.381,00 813.623.132.444,00

464.859.402,00 13.049.534.403,00 800.108.738.639,00 14.693.785.933,00

26.234.464,00 1.160.019.162,00 4.125.439.044,00 9.382.093.263,00

676.141.401,00 676.141.401,00

18.497.881.096,00 436.268.670,00

18.061.612.426,00

2.761.993.966.508,00 2.380.502.277,00 443.596.339,00

1.379.362.554,00 557.543.384,00

2.515.590.219.480,00 1.410.077.910.067,00 1.105.512.309.413,00 244.023.244.751,00

47,68% 31,62% 29,50%

1,90% 0,22%

15,41% 0,01% 0,25%

15,16% 0,28% 0,00% 0,02% 0,08% 0,18%

0,01% 0,01%

0,35% 0,01% 0,34%

52,32% 0,05% 0,01% 0,03% 0,01%

47,66% 26,71% 20,94%

4,62%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 34 - Juros 342 - Juros Da Dívida Interna 343 - Juros Da Dívida Externa

35 - Subsídios E Transferências Correntes 351 - Subsídios 352 - Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

771.742.777.356,00 63.158.181.452,00 63.158.181.452,00 66.078.116.730,00

382.500.000,00 65.695.616.730,00 230.979.336.554,00 137.453.942.241,00 93.525.394.313,00

411.527.142.620,00 398.353.272.878,00 13.173.869.742,00

1.607.830.282.466,00 24.954.137.774,00

32,43% 2,65% 2,65% 2,78% 0,02% 2,76% 9,71% 5,78% 3,93%

17,29% 16,74%

0,55% 67,57%

1,05%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.379.573.059.822,00Total Geral: 100,00%

5.278.652.961.147,00Total Geral: 100,00%

Encargos Gerais Do EstadoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

326

411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 421 - Transferências De Capital Internas 43 - Despesas De Capital Financeiro 431 - Aplicação Em Activos Financeiros 432 - Amortização De Passivos Financeiros 49 - Outras Despesas De Capital

24.954.137.774,00 28.500.000.000,00 28.500.000.000,00

1.550.808.544.692,00 212.637.509.326,00

1.338.171.035.366,00 3.567.600.000,00

1,05% 1,20% 1,20%

65,17% 8,94%

56,24% 0,15%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.04.00 - Relações Exteriores 01.08.00 - Ajuda Económica Externa

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral

09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

18 - Operações De Dívida Pública 18.01 - Operações Da Dívida Pública Interna 18.02 - Operações Da Dívida Pública Externa

354.493.500.939,00 267.956.861.002,00 80.375.123.830,00 5.121.516.107,00 1.040.000.000,00

1.023.187.500,00 1.023.187.500,00

352.413.082.022,00 234.914.071,00

352.178.167.951,00

19.514.828.290,00 19.514.828.290,00

238.123.675.383,00 375.871.408,00 375.871.408,00

9.025.293.742,00 5.681.133.991,00 3.344.159.751,00

14.966.864.184,00 14.966.864.184,00

410.917.798,00 410.917.798,00

211.881.962.510,00 209.153.942.372,00 2.728.020.138,00

1.335.265.741,00 1.335.265.741,00 127.500.000,00

1.414.004.785.688,00 692.658.449.659,00 721.346.336.029,00

14,90% 11,26% 3,38% 0,22% 0,04%

0,04% 0,04%

14,81% 0,01%

14,80%

0,82% 0,82%

10,01% 0,02% 0,02%

0,38% 0,24% 0,14%

0,63% 0,63%

0,02% 0,02%

8,90% 8,79% 0,11%

0,06% 0,06% 0,01%

59,42% 29,11% 30,31%

Função %

Actividade PermanenteDívida Publica

556.063.137.576,00 1.569.150.371.920,00

23,37% 65,94%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.379.573.059.822,00 100,00%Total Geral:

2.379.573.059.822,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

327

Prog.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma Angola InvestePrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reconversão Da Economia Informal

18.000.000.000,00 3.567.600.000,00 15.770.000.000,00 7.200.000.000,00 1.176.000.000,00

204.945.950.326,00 3.700.000.000,00

0,76% 0,15% 0,66% 0,30% 0,05% 8,61% 0,16%

%Programa Valor

3 - Despesas Correntes 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

50.385.609.222,00 50.385.609.222,00

490.377.831.580,00 63.158.181.452,00 66.078.116.730,00 361.141.533.398,00

I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Público

Operações Centrais Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

67,96% 8,75% 9,16%

50,05%

50.385.609.222,00

721.597.078.680,00

100,00%

100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração De Participações Em Empresas E SociedadesAdministração De Participações Em Instituições InternacionaisAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Da Política EconómicaAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAjuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em TransiçãoAjuda Económica Canalizada Através De Agências InternacionaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaApoio Financeiro A Pessoas E FamíliasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio InstitucionalAquisição De Casas SociaisCapitalização De Empresas Do SepCobertura De Custos Operacionias De Empresas PúblicasContribuições A Organizações InternacionaisEncargos Com Serviços Bancários Das Linhas De CréditoEstratégia De Ti, Sourcing E OperaçõesFinanciam. Do Fom. Pecuária E AgriculturaFinanciamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos PolíticosGestão De Serviços BancáriosHabilitação Da Integração De Aplicações De NegóciosRealização Da Reunião Do CaucusRemun. De Comissões, Comités E Grup. De Trab. MultisectoriasSubvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos

12.000.000.000,00 732.374.115,00

1.476.945.770.361,00 103.582.660.596,00 1.186.897.500,00 740.000.000,00 300.000.000,00

173.174.579.336,00 210.868.434,00

1.067.876.160,00 16.500.000.000,00 3.567.600.000,00 12.000.000.000,00 50.385.609.222,00 3.600.953.209,00

155.145.586.232,00 666.000.000,00

7.200.000.000,00 5.719.053.000,00 6.808.199.707,00 382.500.000,00 127.500.000,00 10.812.419,00

347.518.219.531,00

0,50% 0,03%

62,07% 4,35% 0,05% 0,03% 0,01% 7,28% 0,01% 0,04% 0,69% 0,15% 0,50% 2,12% 0,15% 6,52% 0,03% 0,30% 0,24% 0,29% 0,02% 0,01% 0,00%

14,60%

%Projecto / Actividade Valor 2.379.573.059.822,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

328

3 - Despesas Correntes 34 - Juros4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro

230.979.336.554,00 230.979.336.554,00

1.376.611.035.366,00 1.376.611.035.366,00

U.G.D-Operações Da Dívida Pública

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

14,37% 14,37% 85,63% 85,63%

1.607.590.371.920,00 100,00%

Page 273: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - info-angola.ao§ão_Orcamental_por_Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 10/02/2015 Exercício : 2015 58 3 - Despesas

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

329

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro 431 - Aplicação Em Activos Financeiros9 - Reservas 91 - Reserva Orçamental

137.150.252.968,00 61.519.627.968,00 61.519.627.968,00 75.630.625.000,00 42.000.000.000,00 33.630.625.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 60.909.127.896,00 60.909.127.896,00

57,61% 25,84% 25,84% 31,77% 17,64% 14,13% 16,80% 16,80% 16,80% 25,59% 25,59%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário

05 - Saúde 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

113.949.127.896,00 113.949.127.896,00

8.000.000.000,00 8.000.000.000,00

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

32.316.502.968,00 32.316.502.968,00

13.793.750.000,00 13.793.750.000,00

40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00

47,87% 47,87%

3,36% 3,36%

12,60% 12,60%

13,57% 13,57%

5,79% 5,79%

16,80% 16,80% 16,80%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaReservas

106.197.127.968,00 5.100.000.000,00 17.000.000.000,00

796.875.000,00 8.056.250.000,00 40.000.000.000,00 60.909.127.896,00

44,61% 2,14% 7,14% 0,33% 3,38%

16,80% 25,59%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

238.059.380.864,00 100,00%Total Geral:

238.059.380.864,00 100,00%Total Geral:

238.059.380.864,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Reservas OrçamentaisÓrgão:

Abastecimento Logístico-Pacote AlimentarAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social

4.000.000.000,00 30.000.000.000,00 60.909.127.896,00

637.500.000,00

1,68% 12,60% 25,59% 0,27%

%Projecto / Actividade Valor 238.059.380.864,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

10/02/2015Emissão :

Exercício : 2015

330

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro9 - Reservas 91 - Reserva Orçamental

137.150.252.968,00 61.519.627.968,00 75.630.625.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 60.909.127.896,00 60.909.127.896,00

Reservas Orçamentais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

57,61% 25,84% 31,77% 16,80% 16,80% 25,59% 25,59%

238.059.380.864,00 100,00%

Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaPacote Logistico-AlimentaçãoPlano Executivo De Apoio A JuventudePrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProjecto "Ajuda Ao Trabalho"Projecto De Combate A MaláriaRegisto Do Património Imobiliário Do EstadoUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário

17.000.000.000,00 1.700.000.000,00 17.000.000.000,00 40.000.000.000,00 4.000.000.000,00 8.056.250.000,00 31.519.627.968,00 3.400.000.000,00 796.875.000,00

17.000.000.000,00 2.040.000.000,00

7,14% 0,71% 7,14%

16,80% 1,68% 3,38%

13,24% 1,43% 0,33% 7,14% 0,86%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO