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ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ - 2005antigoseplan.pi.gov.br/upe/Orcamento/Orcamento_2005/ORCAMENTO_2005.pdf · O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUI. Faço saber, em cumprimento ao

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GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ José Wellington Barroso de Araújo Dias SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO Merlong Solano Nogueira SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO Sérgio Gonçalves de Miranda UNIDADE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Edilene Maria Moura Facundes EQUIPE TÉCNICA Amariles das Graças Santana de Sousa Maria Ozeni Batista de Moura Célia Moura Araújo Francisca Mendes de Araújo Silva João Henrique Araújo Bezerra João Soares da Silva Filho Josenira Machado Cavalcante Lis Maria Brito Meireles Samara Rúbia Barbosa Leal Rocha EQUIPE DE INFORMÁTICA Antônio Gilson Leopoldo Feitosa Cláudio de Arimatéia Torcato APOIO ADMINISTRATIVO Maria Eugênia Leite de Araújo ESTAGIÁRIA Patrícia Galúcio Coqueiro Galvão

GOVERNADOR DO ESTADO José Wellington Barroso de Araújo Dias

VICE-GOVERNADOR Osmar Ribeiro de Almeida Júnior

GABINETE MILITAR Maj. QOPM Carlos Augusto Gomes de Souza SECRETARIA DE GOVERNO Osmar Ribeiro de Almeida Júnior SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA Robert Rios Magalhães SECRETARIA DA FAZENDA Antônio Rodrigues de Sousa Neto SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA Antônio José Castelo Branco Medeiros SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL Sérgio Luiz de Oliveira Vilela SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Bertolino Marinho Madeira Campos SECRETARIA DA SAÚDE Tatiana Vieira Souza Chaves SECRETARIA DO PLANEJAMENTO Merlong Solano Nogueira SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO Jorge Antônio Pereira Lopes de Araújo SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO Maria Regina de Sousa SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS João Henrique Ferreira de Alencar Pires Rebêlo MINISTÉRIO PÚBLICO Emir Martins Filho POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ Cel. Edvaldo Marques Lopes SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Dalton Melo Macambira SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Rejane Ribeiro de Sousa Dias COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Silvio Roberto Costa Leite DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Norma Brandão Lavenére Machado Dantas PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Plínio Clérton Filho CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Antônio Gomes das Neves COORD. EST. P/ INTEG. DA PESSOA PORT. DE DEFICIÊNCIA Rejane Ribeiro de Sousa Dias COORD. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME Rosângela Maria Sobrinho Sousa SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA Roberto John Gonçalves da Silva CORPO DE BOMBEIROS MILITAR Cel. Francisco Barbosa da Mota

ÍNDICE

LEI Nº 5.430, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004..............................................................................................................................................006 COMPATIBILIDADE ENTRE OS ORÇAMENTOS E AS METAS FISCAIS ..........................................................................................................012 ANEXO I - QUADROS CONSOLIDADOS Demonstrativo das Receitas e Despesas por Categoria Econômica e Grupos de Natureza: Recursos de Todas as Fontes .............................................. 015 Demonstrativo Regionalizado de Isenções, Anistia, Remissões, Subsídios e Benefícios Fiscais .................................................................................... 016 Demonstrativo, por Região Fiscal do Estado, do Efeito sobre as Receitas e Despesas, decorrente de Isenções e outros Benefícios Fiscais. Art. 165, § 6º da Constituição Federal ................................................................................................................................................................................... 017 Demonstrativo da Dívida Contratual...................................................................................................................................................................... 019 Demonstrativo do Estoque da Dívida..................................................................................................................................................................... 020 ANEXO II – RECEITA Legislação da Receita .......................................................................................................................................................................................... 022 Demonstrativo da Receita Realizada no Período de 2001– 2005 .............................................................................................................................. 025 Resumo Geral da Receita..................................................................................................................................................................................... 026 Receita Segundo as Fontes de Recursos................................................................................................................................................................ 029 Demonstrativo do Calculo da Receita Corrente Líquida ........................................................................................................................................... 030 ANEXO III – DESPESA Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Função Educação ............................................................................................................................... 033 Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Função Saúde..................................................................................................................................... 034 Demonstrativo da Despesa Realizada no Período de 2001 – 2005............................................................................................................................ 035 Despesa por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação ................................................................................. 036 Resumo Geral da Despesa Por Categoria Econômica Desdobrado em Orçamento Fiscal e da Seguridade e em Recursos do Tesouro e Outras Fontes .... 037 Resumo Geral da Despesa por Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social................................................................................................................. 040 Resumo Geral da Despesa Desdobrado em Tesouro e Outras Fontes ....................................................................................................................... 043 Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos desdobrado em Orçamentos Corrente e de Capital e Reserva de Contingência ................................ 046 Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos desdobrado em Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social............................................................. 047 Demonstrativo da Despesa por Função desdobrado em Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ............................................................................. 048 Demonstrativo da Despesa por Função desdobrado em Tesouro e Outras Fontes ..................................................................................................... 049

Demonstrativo da Despesa por Função Desdobrado em Projetos e Atividades ......................................................................................................... 050 Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa desdobrado em recursos do Tesouro e Outras Fontes................................................. 051 Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função..................................................................................................................................................... 063 Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão desdobrado em Fiscal e Seguridade................................................................................................... 066 Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão desdobrado por Categorias Econômicas ............................................................................................. 067 Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão desdobrado em Projetos e Atividades ................................................................................................ 068 Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária desdobrado em recursos do Tesouro e Outras Fontes....................................... 069 ANEXO IV- DESPESA POR PODERES, ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS Poder Legislativo .........................................................................................................................................................................................075 Resumo Geral da Despesa ................................................................................................................................................................................... 076 Assembléia Legislativa ......................................................................................................................................................................................... 077 Tribunal de Contas do Estado............................................................................................................................................................................... 081 Poder Judiciário...........................................................................................................................................................................................085 Resumo Geral da Despesa ................................................................................................................................................................................... 086 Tribunal de Justiça .............................................................................................................................................................................................. 087 Juizados ............................................................................................................................................................................................................. 091 Corregedoria Geral da Justiça............................................................................................................................................................................... 094 Auditoria da Justiça Militar ................................................................................................................................................................................... 097 Poder Executivo...........................................................................................................................................................................................100 Resumo Geral da Despesa ................................................................................................................................................................................... 101 Governadoria do Estado....................................................................................................................................................................................... 104 Secretaria da Segurança Pública........................................................................................................................................................................... 118 Secretaria da Fazenda ......................................................................................................................................................................................... 128 Secretaria da Educação e Cultura ......................................................................................................................................................................... 144 Secretaria do Desenvolvimento Rural .................................................................................................................................................................... 193 Secretaria da Infra-Estrutura................................................................................................................................................................................ 219 Secretaria da Saúde ............................................................................................................................................................................................ 278 Secretaria do Planejamento ................................................................................................................................................................................. 285 Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Turismo ................................................................................................... 300 Secretaria da Administração................................................................................................................................................................................. 335 Secretaria da Justiça e Direitos Humanos .............................................................................................................................................................. 351

Encargos Gerais do Estado................................................................................................................................................................................... 356 Ministério Público ................................................................................................................................................................................................ 361 Polícia Militar do Piauí.......................................................................................................................................................................................... 366 Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais .................................................................................................................................................. 371 Secretaria de Assistência Social e Cidadania .......................................................................................................................................................... 380 Coordenadoria de Comunicação Social .................................................................................................................................................................. 386 Defensoria Pública do Estado ............................................................................................................................................................................... 391 Procuradoria Geral do Estado ............................................................................................................................................................................... 397 Controladoria Geral do Estado.............................................................................................................................................................................. 401 Coordenadoria Estadual para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência ........................................................................................................... 405 Reserva de Contingência...................................................................................................................................................................................... 410 Coordenadoria de Segurança Alimentar e Erradicação da Fome............................................................................................................................... 414 Corpo de Bombeiros Militar .................................................................................................................................................................................. 418 ANEXO V - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMP. ESTATAIS Centrais de Abastecimento do Piauí S. A . – CEASA ................................................................................................................................................ 426 Águas e Esgotos do Piauí S. A . – AGESPISA......................................................................................................................................................... 428 Companhia Metropolitana de Transportes Públicos – CMTP..................................................................................................................................... 434 Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI............................................................................................................................................. 436 Companhia de Habitação do Piauí – COHAB .......................................................................................................................................................... 445 Empresa de Turismo do Piauí – PIEMTUR.............................................................................................................................................................. 447 Companhia de Gás do Piauí – GASPISA ................................................................................................................................................................. 449 Companhia Editora do Piauí – COMEPI.................................................................................................................................................................. 451 Empresa de Informática e Processamento de Dados do Estado do Piauí – PRODEPI.................................................................................................. 453

LEI Nº 5.430, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004.

Estima a receita e fixa a despesa para o exercício econômico-financeiro de 2005.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUI. Faço saber, em cumprimento ao disposto no Art. 178 da Constituição do Estado do Piauí, que a Assembléia Legislativa aprova e eu sanciono e seguinte Lei: Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2005, compreendendo os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas em que o Estado detenha a maioria do capital social com direito a voto. Art. 2º A Receita Geral Bruta do Estado para o exercício econômico-financeiro de 2005 é estimada em R$ 2.497.940.688,00 (dois bilhões, quatrocentos e noventa e sete milhões, novecentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais) apresentando a seguinte classificação:

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RECEITA ESTIMADA PARA 2005 (Em R$ 1,00) DESCRIÇÃO VALOR

Receitas Correntes 2.290.078.991Receitas tributárias 758.323.587Receitas de contribuição 154.189.942Receitas patrimoniais 1.269.343Receitas de serviços 127.618Transferências correntes 1.336.043.393Outras receitas correntes 40.125.108Receitas de Capital 207.861.697Operações de crédito 60.383.333Alienações de bens 3.534.127Amortização de empréstimos 353.282Transferências de capital 131.423.251Outras receitas de capital 12.167.704TOTAL 2.497.940.688

Art. 3º A Despesa Geral Bruta do Estado para o exercício econômico-financeiro de 2005 é fixada em R$ R$ 2.497.940.688,00 (dois bilhões, quatrocentos e noventa e sete milhões, novecentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais), discriminada conforme abaixo: § 1º A despesa fixada para o Poder Legislativo está desdobrada conforme segue: a) Assembléia Legislativa R$ 85.678.152,00 b) Tribunal de Contas do Estado R$ 22.800.000,00 § 2º A despesa fixada para o Poder Judiciário está desdobrada conforme segue: a) Tribunal de Justiça R$ 87.364.480,00 b) Juizados R$ 56.182.520,00 c) Corregedoria Geral da Justiça R$ 4.392.000,00

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d) Auditoria da Justiça Militar R$ 561.000,00 § 3º A despesa fixada para o Ministério Público está desdobrada conforme segue: a) Procuradoria Geral da Justiça R$ 43.244.517,00 b) Fundo Especial do Ministério Público R$ 49.000,00 § 4º A despesa fixada para o Poder Executivo está desdobrada conforme tabela abaixo:

DESPESA FIXADA PARA O PODER EXECUTIVO - 2005 (Em R$ 1,00)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR Governadoria do Estado 13.618.806 Secretaria da Segurança Pública 81.128.420 Secretaria da Fazenda 66.449.000 Secretaria da Educação e Cultura 357.365.271 Secretaria do Desenvolvimento Rural 31.541.948 Secretaria da Infra-Estrutura 119.074.408 Secretaria da Saúde 264.571.914 Secretaria do Planejamento 44.303.704 Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Turismo 15.820.280 Secretaria da Administração 353.542.164 Secretaria da Justiça e Direitos Humanos 12.422.260 Encargos Gerais do Estado 629.879.552 Polícia Militar do Piauí 111.278.869 Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais 26.326.628 Secretaria de Assistência Social e Cidadania 24.778.137 Coordenadoria de Comunicação 5.366.462 Defensoria Pública do Estado 8.217.086 Procuradoria Geral do Estado 6.284.653 Controladoria Geral do Estado 1.927.633 Coordenadoria Estadual para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 1.875.020 Coordenadoria de Segurança Alimentar e Erradicação da Fome 1.884.990 Corpo de Bombeiros Militar 7.488.060TOTAL 2.185.145.265

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§ 5º Conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005, fica estabelecido o valor de R$ 12.523.754,00 (doze milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e cinqüenta e quatro reais) para o atendimento de despesas não previstas ou com dotação insuficiente para pessoal ou encargos sociais, pagamentos da dívida fundada e emendas parlamentares. Art. 4º A despesa se desdobra como apresentado a seguir: I – Orçamento Fiscal, no valor de R$ 1.813.791.981,00 (um bilhão, oitocentos e treze milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e um reais); II – Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 640.799.299,00 (seiscentos e quarenta milhões, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e noventa e nove reais); III – Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, no valor de R$ 43.349.408,00 (quarenta e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oito reais); Art. 5º A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais é fixada em R$ 43.349.408,00 (quarenta e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oito reais), com o seguinte desdobramento:

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS (Em R$ 1,00)

EMPRESA FONTE TESOURO

OUTRAS FONTES TOTAL

AGESPISA 3.688.010 22.706.135 26.394.145CEASA - 200.000 200.000CMTP 360.200 7.301.800 7.662.000COHAB 2.690.000 55.000 2.745.000COMDEPI 1.773.759 2.712.354 4.486.113COMEPI 288.100 - 288.100GASPISA 250.000 800.000 1.050.000PIEMTUR 101.550 272.500 374.050PRODEPI 150.000 - 150.000TOTAL 9.301.619 34.047.789 43.349.408

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Art. 6º As fontes de receitas para cobertura da despesa fixada no artigo anterior são estimadas com o desdobramento a seguir apresentado:

FONTE DE RECEITA PARA INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS (Em R$ 1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

00 Recursos Próprios do Estado 9.301.619 - 9.301.61910 Convênios 13.027.584 13.027.58412 Recursos Diretamente Arrecadados - 322.000 322.00016 Operações de Crédito Internas - 19.010.345 19.010.345

TOTAL 9.301.619 34.047.789 43.349.408 Art. 7º De acordo com o estabelecido no Artigo 12, da Lei nº 5.407, de 05 de agosto de 2004, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2005, as dotações orçamentárias que acompanharem a correção inflacionária poderão ser atualizadas durante a execução do orçamento pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, através de ato publicado no Diário Oficial do Estado. Parágrafo Único - No caso de indisponibilidade do IGP – DI, será utilizada a variação percentual do crescimento das Receitas Correntes do Estado, contada a partir de 1º de outubro de 2004, para a atualização dos saldos das dotações mencionadas no “caput”. Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício financeiro, créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do total das despesas fixadas para suprirem as dotações que resultarem insuficientes. Parágrafo Único – Não onerarão o limite previsto no caput os créditos destinados a: I – atender despesas relativas a Encargos Sociais, segundo a legislação vigente. Art. 9º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo deverá tomar as providências necessárias, com vistas a adequar a programação das despesas autorizadas ao efetivo ingresso das receitas, sendo vedado anular ou remanejar Projeto/Atividade de Emendas Parlamentares constantes desta Lei.

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Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado, depois de comunicado à Assembléia Legislativa, a realizar Operações de Credito, a titulo de antecipação de receitas, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida. Art. 11º Do valor destinado a Investimentos, o Poder Executivo destinará R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) para fazer face a Projeto/Atividade objeto de emendas parlamentares, vedado seu remanejamento ou anulação. Art. 12º O projeto do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, de nº 1084 – Construção do Fórum de Teresina, consignado nas rubricas 44.90.51 – 10 – 17206701 e 44.90.52 – 10 – 2793299, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), não será considerado para efeito de cálculo do duodécimo a ser repassado ao Poder Judiciário. Art. 13º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2005, revogadas as disposições em contrário. PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina- PI , 29 de dezembro de 2004

GOVERNADOR DO ESTADO

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COMPATIBILIDADE ENTRE OS ORÇAMENTOS E AS METAS FISCAIS

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Em R$ 1.000,00

DISCRIMINAÇÃO 2005 % PIB

I. RECEITA NÃO FINANCEIRA 2.367.144 29,56

II. DESPESA NÃO FINANCEIRA 2.257.942 28,19

III. RESULTADO PRIMÁRIO (1) 109.202 1,36

IV. RESULTADO NOMINAL (2) 17.855 0,22

V. ESTOQUE DA DÍVIDA 2.825.968 35,28

Nota: Estimativa de Produto Interno Bruto (PIB) para o ano de 2005 calculado pela Fundação CEPRO.

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O ORÇAMENTO E AS METAS FISCAIS(Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

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ANEXO I

QUADROS CONSOLIDADOS

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Categoria Econômica e Grupos de Natureza: Recursos de Todas as Fontes

Demonstrativo Regionalizado de Isenções, Anistia, Remissões, Subsídios e Benefícios

Fiscais

Demonstrativo da Dívida Contratada

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

Receitas Correntes 2.290.078.991 Despesas Correntes 2.079.208.584

Receita Tributária 758.323.587 Pessoal e Encargos Sociais 1.259.657.336

Receita de Contribuições 154.189.942 Juros e Encargos da Dívida 91.347.000

Receita Patrimonial 1.269.343 Outras Despesas Correntes 728.204.248

Receita de Serviços 127.618

Transferências Correntes 1.336.043.393 Despesas de Capital 406.208.350

Outras Receitas Correntes 40.125.108 Investimentos 321.291.790

Receitas de Capital 207.861.697 Inversões Financeiras 2.543.510

Operações de Crédito 60.383.333 Amortização da Dívida 82.373.050

Alienação de Bens 3.534.127

Amortização de Empréstimos 353.282 Reserva de Contingência 12.523.754

Transferências de Capital 131.423.251

Outras Receitas de Capital 12.167.704

Total 2.497.940.688 Total 2.497.940.688

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

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ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Valores em R$ 1,00

REGIÕES FISCAIS ISENÇÕES E OUTROS 2005 (A) ARRECADAÇÃO 2005 (B) C=(A/B) %

1a. Parnaíba 1.838.406,60 10.310.749,32 17,832a. Campo Maior 17.836,16 3.794.928,57 0,473a. Teresina 35.336.162,29 406.630.175,95 8,694a. Oeiras 30.746,08 2.720.892,19 1,135a. Floriano 1.137.905,75 10.382.351,74 10,966a. Picos 264.578,12 23.413.993,23 1,137a. São Raimundo Nonato 129.629,03 5.226.977,08 2,488a. Corrente 34.906,18 4.654.157,67 0,759a. Piripiri 490.254,65 6.229.411,04 7,87Substituição Tributária - 242.660.620,90 -

Total 39.280.424,88 716.024.257,70 5,48

DEMONSTRATIVO DO EFEITO DAS DESPESAS E RECEITAS DECORRENTES DE ISENÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS (ICMS-IPVA-ITCD-TAXAS) SOBRE A ARRECADAÇÃO - POR REGIÃO FISCAL DO ESTADO - 2005

Art. 165, Parágrafo 6°, da Constituição Federal

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ESTADO DO PIAUÍ Lei Orçamentária 2005

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO IMPACTO SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE

DESONERAÇÕES FISCAIS

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO:

As desonerações fiscais decorrem essencialmente da política tributária implementada pelo Governo Estadual, consoante leis próprias e Convênios assinados com as demais Unidades Federadas, objetivando os seguintes pontos básicos: a proteção ao mercado interno de oferta de mercadorias, a ampliação da oferta de emprego e geração de renda.

Para formação da poupança interna, o Estado cria mecanismos tributários que visam atrair empresas obrigando-se, para tanto, a abdicar de parcela de receita potencial ou real. Por outro lado, outros compromissos decorrentes da política social do Governo precisam ser cumpridos dentro da execução orçamentária, fazendo-se necessário que se busque opções concretas de aumento de receitas tributárias que compensem as perdas verificadas em cada exercício.

Para o exercício de 2005, estão previstas as seguintes medidas de compensação: a) Consolidação da Legislação Tributária: hoje a mesma é dispersa em mais de uma centena de leis,

decretos, portarias, instruções etc. Essa dispersão dificulta a aplicação das normas tributárias, prejudicando o processo de arrecadação;

b) Implantação do Sistema Corporativo: com o novo sistema de informática, os controles fiscais serão

modernizados, especialmente no que diz respeito ao acompanhamento em tempo real da arrecadação e do conta-corrente;

c) Revisão das margens de agregação: adequação das margens de agregação fixadas na legislação

tributária às mudanças de mercado;

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ESTADO DO PIAUÍ Lei Orçamentária 2005

d) Revisão de benefícios fiscais-comércio: adequação da carga tributária incidente sobre mercadorias que estão em desarmonia com o mercado;

e) Ampliação da Substituição Tributária: a Substituição Tributária vem se tornando um mecanismo seguro

de recebimento de receitas; a inclusão de novas mercadorias com difícil perfil de ação fiscal, implicará em menor custo de fiscalização e agilizará o recebimento dessa receita;

f) Ampliação da Antecipação Parcial do ICMS: A Antecipação Parcial representa uma modalidade

importante de obtenção de receita sem implicar em impacto negativo para o contribuinte. Esta ampliação compreende a criação de um percentual adicional, ainda que de valor diminuto.

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ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Previsão de Credor/Agente Periodic. PRAZOPagamento Financeiro Pagamento FINAL

Dívida Intralimite-Refinanciada (13% da RLR)*Interna

- Lei Federal 7976/89 (90/00158-9 e 90/001159-7) 5.266.242,63 União/B.Brasil Mensal 2009 - Lei Federal 8727/93 89.734.286,39 União/B.Brasil Mensal 2028 - Lei Federal 9496/97 32.210.487,23 União/B.Brasil Mensal 2013

Externa - Lei Federal 7976/89 (Aviso MF 030/83) 20.134.105,76 União/B.Brasil Mensal 2009 - Bônus Médio Longo Prazo - DMLP (Res.Sen. 98/92) 55.651.130,19 União/B.Brasil Semestral 2024

Subtotal 202.996.252,20 - - -

Dívida ExtralimiteInterna

- PNAFE 3.999.213,94 CEF Semestral 2017 - Contrato BNDES 6.223.548,79 BNDES Mensal 2005 - Prodetur 3.084.719,29 BNDES Mensal 2019 - Fundef 14.816.898,62 União/B.Brasil Mensal 2009 - Parcelamento INSS 8.598.480,04 União/B.Brasil Mensal 2022 - Parcelamento ETELPI 132.000,00 - - - - Parcelamento CODERPI/DER 30.000,00 - - -

Externa - PCPR-I 13.792.204,98 BIRD Semestral 2011 - PCPR-II 867.826,18 BIRD Semestral 2015 - PRODER 13.303.546,87 BIRD Semestral 2009

Subtotal 64.848.438,71 - - -

Total Geral (Intralimite / Extralimite) 267.844.690,91 - - -

* A RLR corresponde à soma das receitas orçamentárias corrente e de capital, deduzidos os valores repassados ao Fundef, às receitas de operações de crédito, de alienação de bens, detransferências voluntárias ou de doações para atender despesas de capital e as despesas com transferências constitucionais e legais aos municípios.

Para pagamento do serviço da dívida + amortização está previsto o desembolso de R$ 267.844.690,91 (duzentos e sessenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventareais e noventa e um centavos) que corresponde ao compromometimento 17,15 da Receita Líquida Real - RLR - estimada no valor de R$ R$ 1.561.672.000,00 (um bilhão, quinhentos e sessenta e ummilhões, seiscentos e setenta e dois mil reais).

Modalidade de Operação

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL 2005(De acordo com o §1º e §2º do art. 5º da LRF)

19

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

REAL (R$) DÓLAR (US$) REAL (R$) DÓLAR (US$)1 - Dívida Interna (1) 2.598.525.094,51 885.719.917,69 - CEF/PNAFE - - 20.035.286,37 6.829.124,81 - B. BRASIL (90/001158-9) - Lei nº 7.976/89 - - 5.179.655,66 1.765.510,83 - B. BRASIL (90/001159-7) - Lei nº 7.976/89 - - 11.919.624,70 4.062.862,06 - B. BRASIL (Aviso MF 030/83) - Lei nº 7.976/89 - - 60.070.400,91 20.475.288,33 - B. BRASIL (Gov. Estado) - Lei nº 8.727/93 - - 932.102.534,55 317.711.682,65 - B. BRASIL - Lei nº 9.496/97 - - 739.165.807,14 251.948.260,67 - B. BRASIL-DMLP (Gov. Estado) - - 231.074.325,81 78.762.807,90 - B. BRASIL-DMLP (CODERPI/Gov. Estado) - - 82.848.372,81 28.239.270,85 - B. BRASIL - FUNDEF 1998 e 1999 - - 44.225.279,33 15.074.401,57 - BNB - PRODETUR - - 23.217.563,51 7.913.819,45 - BNDES - - 8.008.987,66 2.729.902,40 - BNDESPAR - - 67.419.531,40 22.980.275,21 - INSS (parcelamento) - - 163.017.883,44 55.565.438,49 - B. BRASIL (COHAB) - Lei nº 8.727/93 - - 210.239.841,22 71.661.272,49

2 - Dívida Externa (2) 149.310.244,20 40.596.868,36 - BIRD/PRODER (DER) - - 49.935.079,38 17.020.614,69 - BIRD/PCPR - 1 (SEPLAN) - - 69.168.013,02 23.576.253,67 - BIRD/PCPR - 2 (SEPLAN) - - 30.207.151,80 10.296.254,62

3 - Dívida Flutuante (3) 78.132.830,17 26.631.955,20 - PRECATÓRIOS * - - 78.132.830,17 26.631.955,20

Total (1)+(2)+(3) - - 2.825.968.168,88 952.948.741,25

Relação Dívida Financeira/Receita Líquida Real (excluído Precatórios) 175,95%

Notas: US$ em 31/08/04 = R$ 2,934* Precatórios emitidos a partir de 05/05/2000, conforme Lei de Responsabilidade FiscalValor estimado da Receita Líquida Real (RLR) = 1.561.672.000,00

ESTOQUE DA DÍVIDA FINANCEIRA DO ESTADO DO PIAUÍMÊS DA POSIÇÃO: AGOSTO/2004

SALDO DEVEDORVENCIDO VINCENDOESPECIFICAÇÃO

20

ANEXO II

RECEITA

Legislação da Receita

Demonstrativo da Receita Realizada no Período de 2000 - 2004

Resumo Geral da Receita

Receita Segundo as Fontes de Recursos

ESTADO DO PIAUÍ Projeto de Lei Orçamentária 2005

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO Nº DATA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Lei 4320 17.03.64 Lei 5172 25.10.66 Decreto-Lei 1735 20.12.79 Decreto-Lei 1754 31.12.79 Decreto-Lei 1755 31.12.79 Decreto-Lei 1939 20.05.82 Lei 7348 24.07.85 Decreto-Lei 2284 10.03.86 Decreto 94442 12.06.87 Lei 7800 10.07.89 CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ Emenda Constitucional do Estado do Piauí 1 30.01.71 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lei-Estadual 3216 09.07.73 Decreto Estadual 1697 07.11.73 Decreto 64560 20.05.69 Decreto-Lei 644 23.06.69 Decreto-Lei 1076 23.01.70 Decreto 66737 18.06.70 Ato Complementar 36 13.03.67 Ato Complementar 40 30.12.68 Decreto-lei 468 14.02.69 Decreto 835 08.12.69 Decreto Federal 73600 08.02.74 Decreto-Lei 1805 01.10.80 Decreto 1833 23.12.80

22

ESTADO DO PIAUÍ Projeto de Lei Orçamentária 2005

LEGISLAÇÃO Nº DATA

CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Decreto 63339 01.10.68 Decreto 63887 20.12.68 Decreto-Lei 503 18.03.69 Decreto-Lei 1422 23.10.75 Decreto-Lei 76877 22.12.75 Decreto 77795 09.06.76 Decreto 87043 22.03.82 Decreto 88374 07.06.83 Decreto 90088 21.08.84 Decreto 91781 15.10.85 ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA Lei 4256 27.12.88 Constituição Federal Art. 159 - ii IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS Lei 4261 01.02.89 FPE Lei Federal 72 25.10.66 Lei Federal 5172 25.10.66 Ato Complementar 35 28.02.67 Lei Complementar 62 28.12.89 ICMS Decreto-Lei 28 14.11.66 Ato Complementar 27 08.12.76 Decreto-lei 88 28.12.66 Lei 4257 06.01.89 Lei 4262 01.02.80 Lei 4266 12.04.89 Decreto 7560 13.04.89

23

ESTADO DO PIAUÍ Projeto de Lei Orçamentária 2005

LEGISLAÇÃO Nº DATA Decreto 7546 08.03.90 Decreto 7589 23.05.80 Decreto 7615 26.06.89 Decreto 7616 26.06.89 Lei 4859 27.08.96 Decreto 9591 21.10.96 Decreto 9590 21.10.96 Decreto 9879 05.03.98 ALIENAÇÃO DE BENS Decreto-Lei 9760 05.09.46 Lei 3081 22.12.56 Lei 4947 06.04.66 Decreto-Lei 1640 20.11.78 Decreto-Lei 1684 18.06.79 Lei 6985 13.04.82 Lei 6987 13.04.82 IPVA Emenda Constitucional 27 28.11.85 Lei 4037 24.12.85 Decreto 6570 28.01.86 Lei 4255 17.12.88 Lei 4266 12.04.89 FUNDO ESTADUAIS Lei 5310 17.07.03 Lei 5315 23.07.03 Lei 5317 23.07.03 Lei 5398 08.07.04 Lei Complementar 039 14.07.04 Lei Complementar 040 14.07.04

24

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO ORÇADA 2001 REALIZADA 2001 ORÇADA 2002 REALIZADA 2002 ORÇADA 2003 REALIZADA 2003 ORÇADA 2004 PREVISTA 2005

Receitas Correntes 1.150.967.279 1.385.636.907 1.525.728.079 1.688.388.696 1.716.213.463 2.050.661.513 2.011.844.452 2.290.078.991

Receita Tributária 437.851.595 494.813.025 552.513.595 574.622.390 605.573.000 678.103.834 681.714.815 758.323.587

Receita Patrimonial 700.000 1.144.079 700.000 1.156.218 735.000 31.731.438 1.659.924 1.269.343

Receita de Contribuições - - - - - - - 154.189.942

Receita de Serviços 430.000 13.097.340 600.000 14.695.546 630.000 116.017 711.396 127.618

Transferências Correntes 643.344.590 871.820.756 902.373.390 1.064.950.832 1.016.068.334 1.194.606.859 1.094.957.616 1.336.043.393

Outras Receitas Correntes 68.641.094 4.761.707 69.541.094 32.963.710 93.207.129 146.103.365 232.800.701 40.125.108

Receitas de Capital 258.854.869 42.268.068 86.979.514 71.096.110 254.593.704 37.817.189 278.801.048 207.861.697

Operações de Crédito 110.800.550 16.641.268 30.000.000 18.065.802 44.732.881 13.046.392 76.083.000 60.383.333

Alienação de Bens 97.820.517 40.850 20.000.000 86.786 142.792.032 461.080 72.500.000 3.534.127

Amortização de Empréstimos - - - - - - - 353.282

Transferências de Capital 34.841.514 25.527.740 34.841.514 52.903.167 53.491.650 706.563 114.886.740 131.423.251

Outras Receitas de Capital 15.392.288 58.210 2.138.000 40.354 13.577.141 23.603.155 15.331.308 12.167.704

Total 1.409.822.148 1.427.904.975 1.612.707.593 1.759.484.806 1.970.807.167 2.088.478.702 2.290.645.500 2.497.940.688

Obs.: 1 - Dados dos anos de 2001 a 2003 extraídos dos Balanços do Estado.2 - Dados dos anos 2004 a 2005 extraídos dos Orçamentos respectivos.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA NO PERÍODO DE 2001-2005

25

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Valores em R$ 1,00

CÓDIGO VALOR

1000.00.00 2.290.078.991 1100.00.00 758.323.587 1110.00.00 716.024.258 1112.00.00 36.558.948 1112.05.00 18.037.612 1112.06.00 18.037.612 1112.07.00 483.725 1113.00.00 679.465.309 1113.02.00 407.702.850 1113.03.00 169.851.537 1113.04.00 25.477.731 1113.05.00 76.433.192 1120.00.00 42.299.329 1121.00.00 1.805.868 1122.00.00 40.493.461 1122.09.00 2.179.256 1122.17.00 2.386.763 1122.18.00 33.883.120 1122.19.00 TAXAS DO CORPO DE BOMBEIROS - PIAUI 101.600 1122.20.00 1.942.722 1210.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 154.189.942 1210.29.00 RECEITA PREVIDENCIÁRIA 145.285.743 1210.29.02 107.485.143 1210.29.02.01 99.614.643 1210.29.02.02 7.870.500 1210.29.03 27.165.000 1210.29.03.01 26.860.050 1210.29.03.02 304.950 1210.29.04 10.635.600 1210.29.04.01 CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL 10.578.396 1210.29.04.02 CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA MILITAR 57.204 1210.29.99 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 8.904.199 1210.29.02 CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS ESPECIAIS 8.904.199

RESUMO GERAL DA RECEITA 2005

DESCRIÇÃO

IMP. S/ CIRCUL. MERC. E SERV. TRANSP. COMUN.- ICMS/ESTADOIMP. S/ CIRCUL. MERC. E SERV. TRANSP. COMUN.- ICMS/MUNICÍPIO

IMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

IMP.S/ PROP. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA/ESTADOIMP.S/ PROP. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA/MUNICÍPIO

RECEITAS CORRENTESRECEITAS TRIBUTÁRIAS

CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTAXAS JUDICIÁRIASDIVERSAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTAXAS DO DETRAN-PI

TAXAS E RECOLH. DA JUNTA COMERC., REG. DE COMÉRCIO P/FINS

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO

CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO CIVIL CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO MILITARCONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA

IMP.S/ TRANS. "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOSIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

IMP. S/ CIRCUL. MERC. E SERV. TRANSP. COMUN.- ICMS/FUNDEF/MUNICÍPIOIMP. S/ CIRCUL. MERC. E SERV. TRANSP. COMUN.- ICMS/FUNDEF/ESTADO

TAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL CONTRIBUIÇÃO ATIVO MILITAR

26

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Valores em R$ 1,00

CÓDIGO VALORDESCRIÇÃO

1300.00.00 1.269.343 1320.00.00 610.772 1321.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 599.772 1322.00.00 DIVIDENDOS 1.000 1329.00.00 OUTRAS RECEITAS MOBILIÁRIAS 10.000 1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 658.572 1600.00.00 127.618 1600.02.00 127.618 1600.02.99 127.618 1700.00.00 1.336.043.393 1720.00.00 1.336.043.393 1721.00.00 1.336.043.393 1721.01.00 1.174.583.857 1721.01.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 921.834.966 1721.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO/FUNDEF/ESTADO 162.626.896 1721.01.03 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL 924.480 1721.01.04 TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE 33.149.227 1721.01.11 COMPLEMENTAÇÃO PARA O FUNDEF 10.565.491 1721.01.13 ICMS EXPORTAÇÃO/ESTADO 11.225.834 1721.01.14 ICMS EXPORTAÇÃO/FUNDEF/ESTADO 1.981.030 1721.01.15 COTA-PARTE CIDE / ESTADO 28.000.000 1721.01.30 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.745.500 1721.01.32 COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO/ESTADO 1.613.152 1721.01.33 COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO/MUNICÍPIO 537.718 1721.01.34 COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO/FUNDEF/MUNICÍPIO 94.891 1721.01.35 COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO/FUNDEF/ESTADO 284.673 1721.09.00 65.459.536 1721.09.01 CONVÊNIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 47.340.021 1721.09.02 CONVÊNIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 18.119.515 1721.33.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS - FUNDO A FUNDO 96.000.000

1900.00.00 40.125.108 1910.00.00 1.411.500 1920.00.00 846.900 1930.00.00 1.882.000

RECEITAS DE SERVIÇOSSERVIÇOS FINANCEIROS

OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROSTRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

RECEITAS PATRIMONIAISRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESMULTAS E JUROS DE MORA

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

27

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Valores em R$ 1,00

CÓDIGO VALORDESCRIÇÃO

1931.00.00 1.199.775 1932.00.00 399.925 1933.00.00 70.575 1934.00.00 211.725 1940.00.00 35.439.817 1940.01.00 13.497.424 1940.02.00 21.942.393 1990.00.00 544.891 2000.00.00 207.861.697 2100.00.00 60.383.333 2110.00.00 33.520.635

15.508.730 18.011.905

2120.00.00 26.862.698 23.303.175

3.559.524 2200.00.00 3.534.127 2210.00.00 1.984.127 2220.00.00 1.550.000 2300.00.00 353.282 2310.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS IMOBILIÁRIOS 353.282 2400.00.00 131.423.251 2420.00.00 110.423.251 2421.00.00 110.423.251 2421.01.00 2.744.583 2421.01.30 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.744.583 2421.09.00 107.678.668 2421.09.01 CONVÊNIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 91.464.468 2421.09.02 CONVÊNIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 16.214.200 2430.00.00 21.000.000 2430.01.00 TRANFERÊNCIAS PARA FUNDOS ESPECIAIS 21.000.000 2500.00.00 12.167.704 2590.00.00 12.167.704 2590.01.00 11.945.987 2590.02.00 221.718

2.497.940.688

RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA/ESTADO

ADMINISTAÇÃO INDIRETAOPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

ADMINISTAÇÃO DIRETA

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA - ADMINISTRAÇÃO DIRETARECEITAS DIVERSAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNASADMINISTAÇÃO DIRETA

ALIENAÇÕES DE BENSALIENAÇÃO DE BENS MÓVEISALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETARECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA/MUNICÍPIORECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA/FUNDEF/MUNICÍPIORECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA/FUNDEF/ESTADO

ADMINISTAÇÃO INDIRETA

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETATOTAL

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

OUTRAS RECEITAS DE CAPITALOUTRAS RECEITAS

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

28

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Valores em R$ 1,00

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO TOTAL

00 RECURSOS DO TESOURO 1.628.134.830

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 173.138.204

11 COTA-PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE 28.000.000

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 81.490.642

13 RECURSOS DO SUS 96.000.000

14 COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.500.731

15 VALORIZAÇÃO DO ENSINO 252.103.006

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 33.520.635

17 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA 26.862.698

18 RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS 29.904.199

19 RECEITAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 145.285.743

Total 2.497.940.688

RECEITA SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS - 2005

29

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Valores em R$ 1,00

VALOR

2.290.078.991

481.505.731

18.037.612169.851.53725.477.731

537.71894.891

399.92570.575

121.750.000145.285.743

1.808.573.260

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Total das Receitas Correntes

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

ESPECIFICAÇÃO

(-) Deduções

IPVA / MUNICÍPIO ICMS / MUNICÍPIO ICMS / FUNDEF / MUNICÍPIOCOTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO / MUNICÍPIOCOTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO / FUNDEF / MUNICÍPIORECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA / MUNICÍPIORECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA / FUNDEF / MUNICÍPIOPERDAS DO FUNDEF

Receita Corrente Líquida

30

ANEXO III - DESPESA

Despesa por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação

Resumo Geral da Despesa por Categoria Econômica desdobrado em Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e em Recursos do Tesouro e Outras Fontes

Resumo Geral da Despesa por Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Resumo Geral da Despesa Desdobrado em Tesouro e Outras fontes

Resumo Geral da Despesa por Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social desdobrado em recursos do Tesouro e Outras Fontes

Demonstrativo da Despesa Realizada no Período de 2000 - 2004

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos e Categoria Econômica

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos desdobrado em Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos desdobrado em Tesouro e Outras Fontes

Demonstrativo da Despesa por Função desdobrado em Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Despesa por Função desdobrado em Projetos e Atividades

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa desdobrado em recursos do Tesouro e Outras Fontes

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão desdobrado em Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão desdobrado em Categorias Econômicas

Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão desdobrado em Projetos e Atividades

Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária desdobrado em recursos do Tesouro e Outras Fontes

Demonstrativo do Estoque da Dívida

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR

Receitas de Impostos Estaduais 502.657.379

IMP.S/ TRANS. "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 483.725IMP.S/ PROP. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA/ESTADO 18.037.612IMP. S/ CIRCUL. MERC. E SERV. TRANSP. COMUN.- ICMS/ESTADO 407.702.850IMP. S/ CIRCUL. MERC. E SERV. TRANSP. COMUN.- ICMS/FUNDEF/ESTADO 76.433.192

Receitas de Impostos Transferidos da União 981.578.852

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 921.834.966TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE 33.149.227COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL 924.480COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO/ESTADO 1.613.152COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO/FUNDEF/ESTADO 284.673ICMS EXPORTAÇÃO/ESTADO 11.225.834ICMS EXPORTAÇÃO/FUNDEF/ESTADO 1.981.030COMPLEMENTAÇÃO PARA FUNDEF /ESTADO 10.565.491

Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos 1.411.500

RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA/ESTADO 1.199.775RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA/FUNDEF/ESTADO 211.725

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências - RLIT 1.485.647.731

TOTAL DAS DESPESAS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO 539.672.862

(-) SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.500.731 (-) CONVÊNIOS 37.426.849 (-) RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 15.519.750

DESPESAS LÍQUIDAS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO 483.225.532

% DESPESAS COM EDUCAÇÃO SOBRE A RLIT 32,53%

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA FUNÇÃOEDUCAÇÃO

33

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR

Receitas de Impostos Estaduais 502.657.379

IMP.S/ TRANS. "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 483.725IMP.S/ PROP. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA/ESTADO 18.037.612IMP. S/ CIRCUL. MERC. E SERV. TRANSP. COMUN.- ICMS/ESTADO 407.702.850IMP. S/ CIRCUL. MERC. E SERV. TRANSP. COMUN.- ICMS/FUNDEF/ESTADO 76.433.192

Receitas de Impostos Transferidos da União 981.578.852

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 921.834.966TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE 33.149.227COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL 924.480COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO/ESTADO 1.613.152COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO/FUNDEF/ESTADO 284.673ICMS EXPORTAÇÃO/ESTADO 11.225.834ICMS EXPORTAÇÃO/FUNDEF/ESTADO 1.981.030COMPLEMENTAÇÃO PARA FUNDEF /ESTADO 10.565.491

Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos 1.411.500

RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA/ESTADO 1.199.775RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA/FUNDEF/ESTADO 211.725

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências - RLIT 1.485.647.731

TOTAL DAS DESPESAS NA FUNÇÃO SAÚDE 332.931.528

(-) CONVÊNIOS 35.464.333(-) RECURSOS DO SUS 96.000.000(-) RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 22.097.000

DESPESAS LÍQUIDAS NA FUNÇÃO SAÚDE 179.370.195

% DESPESAS COM SAÚDE SOBRE A RLIT 12,07%

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA FUNÇÃO SAÚDE

34

ESTADO DO PIAUÍProjeto de Lei Orçamentária 2005

Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO ORÇADA 2001 REALIZADA 2001 ORÇADA 2002 REALIZADA 2002 ORÇADA 2003 REALIZADA 2003 ORÇADA 2004 PREVISTA 2005

Despesas Correntes 1.150.967.279 1.339.615.766 1.290.390.565 1.610.753.936 1.552.247.907 1.859.494.964 1.801.885.736 2.079.208.584

Pessoal e Encargos Sociais 704.136.637 757.852.738 759.465.157 932.408.746 876.028.699 1.109.473.854 1.022.646.783 1.259.657.336

Juros e Encargos da Dívida Interna eExterna 65.151.695 88.522.388 78.808.000 81.276.136 72.449.000 97.805.982 106.790.000 91.347.000

Outras Despesas Correntes 381.678.947 493.240.640 452.117.408 597.069.054 603.770.208 652.215.129 672.448.953 728.204.248

Despesas de Capital 250.744.049 230.387.584 296.798.075 276.241.238 415.544.735 173.182.614 486.156.064 406.208.350

Investimentos 229.176.033 114.138.709 131.312.575 92.931.896 264.132.866 52.726.024 359.004.439 321.291.790

Inversões Financeiras 487.500 300.975 2.622.500 5.260.658 4.378.000 5.282.520 1.681.683 2.543.510

Amortização da Dívida Interna e Externa 21.080.516 115.947.900 162.863.000 178.048.684 147.033.869 115.174.070 125.469.942 82.373.050

Outras Desp. de Capital - - - - - - - -

Reserva de Contingência 8.110.820 - 25.518.953 - 3.014.525 - 2.603.700 12.523.754

Total 1.409.822.148 1.570.003.350 1.612.707.593 1.886.995.174 1.970.807.167 2.032.677.578 2.290.645.500 2.497.940.688

Obs.: 1 - Dados dos anos de 2001 a 2003 extraídos dos Balanços do Estado.2 - Dados dos anos 2004 a 2005 extraídos dos Orçamentos respectivos.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NO PERÍODO DE 2001-2005

35

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃORECURSOS DE TODAS AS FONTES

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

3 Despesas Correntes 1.426.713.367 652.495.217 2.079.208.584

4 Despesas de Capital 188.897.709 217.310.641 406.208.350

9 Reserva de Contingëncia 12.523.754 12.523.754

T O T A L 1.628.134.830 869.805.858 2.497.940.688

DESPESA POR GRUPO

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

1 Pessoal e Encargos Sociais 984.129.505 275.527.831 1.259.657.336

2 Juros e Encargos da Dívida 91.347.000 91.347.000

3 Outras Despesas Correntes 351.236.862 376.967.386 728.204.248

4 Investimentos 103.981.159 217.310.631 321.291.790

5 Inversões Financeiras 2.543.500 10 2.543.510

6 Amortização da Dívida 82.373.050 82.373.050

9 Reserva de Contingência 12.523.754 12.523.754

T O T A L 1.628.134.830 869.805.858 2.497.940.688

DESPESA POR SUA MODALIDADE

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

20 Transferências à União 150.000 150.000

30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 5.000 5.000

40 Transferências a Municípios 143.621.129 10.070.680 153.691.809

50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.518.000 8.137.149 10.655.149

70 Transferências a Instituições Multigovernamentais 5.000.000 5.000.000

80 Transferências ao Exterior 50.000 200.000 250.000

90 Aplicações Diretas 1.469.266.947 846.398.029 2.315.664.976

99 Reserva de Contingência 12.523.754 12.523.754

T O T A L 1.628.134.830 869.805.858 2.497.940.688

36

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA DESDOBRADO EM ORÇAMENTO FISCALE DE SEGURIDADE E EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã OFISCAL

Tesouro Outras Fontes Total

SEGURIDADE

Tesouro Outras Fontes Total

TOTAL

Tesouro Outras Fontes Total

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.126.254.177 360.029.843 1.486.284.020 300.459.190 292.465.374 592.924.564 1.426.713.367 652.495.217 2.079.208.584

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 747.333.072 113.951.936 861.285.008 236.796.433 161.575.895 398.372.328 984.129.505 275.527.831 1.259.657.336

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 747.333.072 113.951.936 861.285.008 236.796.433 161.575.895 398.372.328 984.129.505 275.527.831 1.259.657.336

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 244.000 244.000 89.095.830 110.007.977 199.103.807 89.095.830 110.251.977 199.347.807

3.1.90.03 PENSÕES 15.804.687 15.804.687 32.049.949 34.208.166 66.258.115 47.854.636 34.208.166 82.062.802

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 316.990 316.990 105.000 10.000 115.000 421.990 10.000 431.990

3.1.90.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DEPREVIDENCIA

7.841.415 7.841.415 7.841.415 7.841.415

3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 1.366.909 319.000 1.685.909 419.250 419.250 1.786.159 319.000 2.105.159

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

459.001.717 109.624.066 568.625.783 97.043.348 4.794.152 101.837.500 556.045.065 114.418.218 670.463.283

3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL MILITAR

83.159.869 765.000 83.924.869 83.159.869 765.000 83.924.869

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 38.473.352 520.000 38.993.352 500.000 500.000 38.473.352 1.020.000 39.493.352

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALCIVIL

2.392.860 1.294.570 3.687.430 79.000 3.200.000 3.279.000 2.471.860 4.494.570 6.966.430

3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALMILITAR

670.010 330.000 1.000.010 30.000 30.000 670.010 360.000 1.030.010

3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOALDECORRENTES DE CONTRATO

20.000 100.000 120.000 20.000 100.000 120.000

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 117.179.223 460.000 117.639.223 10.000 1.979.840 1.989.840 117.189.223 2.439.840 119.629.063

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.761.040 395.300 14.156.340 17.959.056 6.740.760 24.699.816 31.720.096 7.136.060 38.856.156

3.1.90.93 A SER COLOCADO 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS

5.000 5.000 5.000 5.000

3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOALREQUISITADO

1.360.000 1.360.000 15.000 5.000 20.000 1.375.000 5.000 1.380.000

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 91.347.000 91.347.000 91.347.000 91.347.000

3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.347.000 91.347.000 91.347.000 91.347.000

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 88.205.000 88.205.000 88.205.000 88.205.000

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PORCONTRATO

2.142.000 2.142.000 2.142.000 2.142.000

3.2.90.92 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 287.574.105 246.077.907 533.652.012 63.662.757 130.889.479 194.552.236 351.236.862 376.967.386 728.204.248

3.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 150.000 150.000 150.000 150.000

3.3.20.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000 15.000 15.000 15.000

3.3.20.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA

30.000 30.000 30.000 30.000

3.3.20.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSIAJURÍDICA

105.000 105.000 105.000 105.000

3.3.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 143.401.099 7.460.380 150.861.479 2.600.000 2.600.000 143.401.099 10.060.380 153.461.479

3.3.40.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSIAJURÍDICA

460.380 460.380 460.380 460.380

3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 132.271.832 6.500.000 138.771.832 2.600.000 2.600.000 132.271.832 9.100.000 141.371.832

3.3.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES 11.129.267 500.000 11.629.267 11.129.267 500.000 11.629.267

3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASSEM FINS LUCRATIVOS

507.705 1.571.258 2.078.963 10 10 507.715 1.571.258 2.078.973

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 380.020 100.000 480.020 380.020 100.000 480.02037

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA DESDOBRADO EM ORÇAMENTO FISCALE DE SEGURIDADE E EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã OFISCAL

Tesouro Outras Fontes Total

SEGURIDADE

Tesouro Outras Fontes Total

TOTAL

Tesouro Outras Fontes Total

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 127.685 1.471.258 1.598.943 10 10 127.695 1.471.258 1.598.953

3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕESMULTIGOVERNAMENTAIS

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 143.515.301 232.046.269 375.561.570 63.662.747 128.289.479 191.952.226 207.178.048 360.335.748 567.513.796

3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000 4.000 14.000 10.000 4.000 14.000

3.3.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 300.000 300.000 300.000 300.000

3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 139.117 30.000 169.117 139.117 30.000 169.117

3.3.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000 10.000 10.000 10.000

3.3.90.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAIS 9.317.400 15.000 9.332.400 9.317.400 15.000 9.332.400

3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL 9.189.553 3.943.579 13.133.132 869.610 3.555.881 4.425.491 10.059.163 7.499.460 17.558.623

3.3.90.15 DIÁRIAS MILITAR 1.797.313 100.000 1.897.313 1.797.313 100.000 1.897.313

3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 61.860 233.980 295.840 35.000 10.000 45.000 96.860 243.980 340.840

3.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 25.500 20.000 45.500 15.000 5.000 20.000 40.500 25.000 65.500

3.3.90.20 AUXÍLIO FINANCIAMENTO A PESQUISADORES 298.200 460.070 758.270 15.000 10.000 25.000 313.200 470.070 783.270

3.3.90.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS,GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES

10 10 10 10

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 21.628.375 21.644.693 43.273.068 4.466.614 28.654.137 33.120.751 26.094.989 50.298.830 76.393.819

3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS, DES

262.000 46.900 308.900 20.000 70.000 90.000 282.000 116.900 398.900

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 210.772 333.245 544.017 4.565.000 7.709.675 12.274.675 4.775.772 8.042.920 12.818.692

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.597.965 2.086.827 6.684.792 907.000 1.238.239 2.145.239 5.504.965 3.325.066 8.830.031

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.992.007 6.936.063 8.928.070 383.500 687.500 1.071.000 2.375.507 7.623.563 9.999.070

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA

14.756.789 17.136.303 31.893.092 27.401.888 38.603.783 66.005.671 42.158.677 55.740.086 97.898.763

3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 3.862.112 2.074.153 5.936.265 845.000 120.000 965.000 4.707.112 2.194.153 6.901.265

3.3.90.38 ARREDAMENTO MERCANTIL 48.956 130.253 179.209 30.000 5.000 35.000 78.956 135.253 214.209

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

41.598.884 48.503.073 90.101.957 18.141.212 33.334.264 51.475.476 59.740.096 81.837.337 141.577.433

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 19.810.000 121.636.000 141.446.000 60.000 40.000 100.000 19.870.000 121.676.000 141.546.000

3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000 100.000 140.000 40.000 100.000 140.000

3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.411.335 1.411.335 1.411.335 1.411.335

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS

25.010 25.010 25.010 25.010

3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS E PESSOASFÍSICAS

56.000 1.051.510 1.107.510 56.000 1.051.510 1.107.510

3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 30.000 30.000 30.000 30.000

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.369.421 13.000 4.382.421 20.000 10.000 30.000 4.389.421 23.000 4.412.421

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.766.722 5.413.600 13.180.322 5.877.923 13.580.000 19.457.923 13.644.645 18.993.600 32.638.245

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 210.000 124.020 334.020 10.000 356.000 366.000 220.000 480.020 700.020

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 180.883.709 177.449.906 358.333.615 8.014.000 39.860.735 47.874.735 188.897.709 217.310.641 406.208.350

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 95.967.159 177.449.896 273.417.055 8.014.000 39.860.735 47.874.735 103.981.159 217.310.631 321.291.790

4.4.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITOFEDERAL

5.000 5.000 5.000 5.000

4.4.30.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000 5.000 5.000 5.00038

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA DESDOBRADO EM ORÇAMENTO FISCALE DE SEGURIDADE E EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã OFISCAL

Tesouro Outras Fontes Total

SEGURIDADE

Tesouro Outras Fontes Total

TOTAL

Tesouro Outras Fontes Total

4.4.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 220.030 300 220.330 10.000 10.000 220.030 10.300 230.330

4.4.40.42 AUXÍLIOS 150.000 150.000 10.000 10.000 150.000 10.000 160.000

4.4.40.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30 300 330 30 300 330

4.4.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.000 70.000 70.000 70.000

4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASSEM FINS LU

2.010.285 6.565.891 8.576.176 2.010.285 6.565.891 8.576.176

4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.235.918 2.334.451 3.570.369 1.235.918 2.334.451 3.570.369

4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 774.367 4.231.440 5.005.807 774.367 4.231.440 5.005.807

4.4.80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 50.000 200.000 250.000 50.000 200.000 250.000

4.4.80.42 AUXÍLIOS 50.000 200.000 250.000 50.000 200.000 250.000

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 93.686.844 170.683.705 264.370.549 8.009.000 39.850.735 47.859.735 101.695.844 210.534.440 312.230.284

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 34.282.431 128.680.136 162.962.567 3.115.000 24.109.570 27.224.570 37.397.431 152.789.706 190.187.137

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.896.206 40.703.469 57.599.675 4.739.000 15.413.165 20.152.165 21.635.206 56.116.634 77.751.840

4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 254.150 1.060.000 1.314.150 20.000 10.000 30.000 274.150 1.070.000 1.344.150

4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 41.258.349 41.258.349 25.000 10.000 35.000 41.283.349 10.000 41.293.349

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 995.708 240.100 1.235.808 110.000 308.000 418.000 1.105.708 548.100 1.653.808

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.543.500 10 2.543.510 2.543.500 10 2.543.510

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.543.500 10 2.543.510 2.543.500 10 2.543.510

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 33.500 33.500 33.500 33.500

4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DEEMPRESAS

2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

4.5.90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS

10 10 10 10

4.5.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000 10.000 10.000 10.000

4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 82.373.050 82.373.050 82.373.050 82.373.050

4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.373.050 82.373.050 82.373.050 82.373.050

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUALRESGATADO

80.873.050 80.873.050 80.873.050 80.873.050

4.6.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754 12.523.754 12.523.754

9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754 12.523.754 12.523.754

9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754 12.523.754 12.523.754

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754 12.523.754 12.523.754

T O T A L 1.319.661.640 537.479.749 1.857.141.389 332.326.109 308.473.190 640.799.299 1.628.134.830 869.805.858 2.497.940.688

39

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.486.284.020 592.924.564 2.079.208.584

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 861.285.008 398.372.328 1.259.657.336

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 861.285.008 398.372.328 1.259.657.336

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 244.000 199.103.807 199.347.807

3.1.90.03 PENSÕES 15.804.687 66.258.115 82.062.802

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 316.990 115.000 431.990

3.1.90.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 7.841.415 7.841.415

3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 1.685.909 419.250 2.105.159

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 568.625.783 101.837.500 670.463.283

3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 83.924.869 83.924.869

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 38.993.352 500.000 39.493.352

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.687.430 3.279.000 6.966.430

3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR 1.000.010 30.000 1.030.010

3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 120.000 120.000

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 117.639.223 1.989.840 119.629.063

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.156.340 24.699.816 38.856.156

3.1.90.93 A SER COLOCADO 6.000.000 6.000.000

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000 5.000

3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.360.000 20.000 1.380.000

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 91.347.000 91.347.000

3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.347.000 91.347.000

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 88.205.000 88.205.000

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.142.000 2.142.000

3.2.90.92 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.000 1.000.000

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 533.652.012 194.552.236 728.204.248

3.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 150.000 150.000

3.3.20.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000 15.000

3.3.20.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000 30.000

3.3.20.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSIA JURÍDICA 105.000 105.000

3.3.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 150.861.479 2.600.000 153.461.479

3.3.40.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSIA JURÍDICA 460.380 460.380

3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 138.771.832 2.600.000 141.371.832

3.3.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES 11.629.267 11.629.267

3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.078.963 10 2.078.973

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 480.020 480.020

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.598.943 10 1.598.953

3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 5.000.000 5.000.000

3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000 5.000.00040

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 375.561.570 191.952.226 567.513.796

3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.000 14.000

3.3.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 300.000 300.000

3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 169.117 169.117

3.3.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000 10.000

3.3.90.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAIS 9.332.400 9.332.400

3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL 13.133.132 4.425.491 17.558.623

3.3.90.15 DIÁRIAS MILITAR 1.897.313 1.897.313

3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 295.840 45.000 340.840

3.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 45.500 20.000 65.500

3.3.90.20 AUXÍLIO FINANCIAMENTO A PESQUISADORES 758.270 25.000 783.270

3.3.90.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 10 10

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 43.273.068 33.120.751 76.393.819

3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 308.900 90.000 398.900

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 544.017 12.274.675 12.818.692

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.684.792 2.145.239 8.830.031

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.928.070 1.071.000 9.999.070

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.893.092 66.005.671 97.898.763

3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 5.936.265 965.000 6.901.265

3.3.90.38 ARREDAMENTO MERCANTIL 179.209 35.000 214.209

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.101.957 51.475.476 141.577.433

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 141.446.000 100.000 141.546.000

3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 140.000 140.000

3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.411.335 1.411.335

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25.010 25.010

3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS E PESSOAS FÍSICAS 1.107.510 1.107.510

3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 30.000 30.000

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.382.421 30.000 4.412.421

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.180.322 19.457.923 32.638.245

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 334.020 366.000 700.020

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 358.333.615 47.874.735 406.208.350

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 273.417.055 47.874.735 321.291.790

4.4.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 5.000 5.000

4.4.30.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000 5.000

4.4.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 220.330 10.000 230.330

4.4.40.42 AUXÍLIOS 150.000 10.000 160.000

4.4.40.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 330 330

4.4.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.000 70.00041

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 8.576.176 8.576.176

4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.570.369 3.570.369

4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.005.807 5.005.807

4.4.80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 250.000 250.000

4.4.80.42 AUXÍLIOS 250.000 250.000

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 264.370.549 47.859.735 312.230.284

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 162.962.567 27.224.570 190.187.137

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.599.675 20.152.165 77.751.840

4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.314.150 30.000 1.344.150

4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 41.258.349 35.000 41.293.349

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.235.808 418.000 1.653.808

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.543.510 2.543.510

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.543.510 2.543.510

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 33.500 33.500

4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 2.500.000 2.500.000

4.5.90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10 10

4.5.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000 10.000

4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 82.373.050 82.373.050

4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.373.050 82.373.050

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 80.873.050 80.873.050

4.6.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 1.500.000

9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

T O T A L 1.857.141.389 640.799.299 2.497.940.688

42

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.426.713.367 652.495.217 2.079.208.584

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 984.129.505 275.527.831 1.259.657.336

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 984.129.505 275.527.831 1.259.657.336

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 89.095.830 110.251.977 199.347.807

3.1.90.03 PENSÕES 47.854.636 34.208.166 82.062.802

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 421.990 10.000 431.990

3.1.90.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 7.841.415 7.841.415

3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 1.786.159 319.000 2.105.159

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 556.045.065 114.418.218 670.463.283

3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 83.159.869 765.000 83.924.869

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 38.473.352 1.020.000 39.493.352

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.471.860 4.494.570 6.966.430

3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR 670.010 360.000 1.030.010

3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 20.000 100.000 120.000

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 117.189.223 2.439.840 119.629.063

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.720.096 7.136.060 38.856.156

3.1.90.93 A SER COLOCADO 6.000.000 6.000.000

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000 5.000

3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.375.000 5.000 1.380.000

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 91.347.000 91.347.000

3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.347.000 91.347.000

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 88.205.000 88.205.000

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.142.000 2.142.000

3.2.90.92 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.000 1.000.000

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 351.236.862 376.967.386 728.204.248

3.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 150.000 150.000

3.3.20.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000 15.000

3.3.20.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000 30.000

3.3.20.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSIA JURÍDICA 105.000 105.000

3.3.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 143.401.099 10.060.380 153.461.479

3.3.40.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSIA JURÍDICA 460.380 460.380

3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 132.271.832 9.100.000 141.371.832

3.3.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES 11.129.267 500.000 11.629.267

3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 507.715 1.571.258 2.078.973

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 380.020 100.000 480.020

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 127.695 1.471.258 1.598.953

3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 5.000.000 5.000.00043

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000 5.000.000

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 207.178.048 360.335.748 567.513.796

3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000 4.000 14.000

3.3.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 300.000 300.000

3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 139.117 30.000 169.117

3.3.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000 10.000

3.3.90.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAIS 9.317.400 15.000 9.332.400

3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL 10.059.163 7.499.460 17.558.623

3.3.90.15 DIÁRIAS MILITAR 1.797.313 100.000 1.897.313

3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 96.860 243.980 340.840

3.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 40.500 25.000 65.500

3.3.90.20 AUXÍLIO FINANCIAMENTO A PESQUISADORES 313.200 470.070 783.270

3.3.90.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 10 10

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.094.989 50.298.830 76.393.819

3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 282.000 116.900 398.900

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.775.772 8.042.920 12.818.692

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.504.965 3.325.066 8.830.031

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.375.507 7.623.563 9.999.070

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.158.677 55.740.086 97.898.763

3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 4.707.112 2.194.153 6.901.265

3.3.90.38 ARREDAMENTO MERCANTIL 78.956 135.253 214.209

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 59.740.096 81.837.337 141.577.433

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 19.870.000 121.676.000 141.546.000

3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000 100.000 140.000

3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.411.335 1.411.335

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25.010 25.010

3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS E PESSOAS FÍSICAS 56.000 1.051.510 1.107.510

3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 30.000 30.000

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.389.421 23.000 4.412.421

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.644.645 18.993.600 32.638.245

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 220.000 480.020 700.020

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 188.897.709 217.310.641 406.208.350

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 103.981.159 217.310.631 321.291.790

4.4.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 5.000 5.000

4.4.30.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000 5.000

4.4.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 220.030 10.300 230.330

4.4.40.42 AUXÍLIOS 150.000 10.000 160.00044

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

4.4.40.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30 300 330

4.4.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.000 70.000

4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 2.010.285 6.565.891 8.576.176

4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.235.918 2.334.451 3.570.369

4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 774.367 4.231.440 5.005.807

4.4.80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 50.000 200.000 250.000

4.4.80.42 AUXÍLIOS 50.000 200.000 250.000

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.695.844 210.534.440 312.230.284

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.397.431 152.789.706 190.187.137

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.635.206 56.116.634 77.751.840

4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 274.150 1.070.000 1.344.150

4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 41.283.349 10.000 41.293.349

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.105.708 548.100 1.653.808

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.543.500 10 2.543.510

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.543.500 10 2.543.510

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 33.500 33.500

4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 2.500.000 2.500.000

4.5.90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10 10

4.5.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000 10.000

4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 82.373.050 82.373.050

4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.373.050 82.373.050

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 80.873.050 80.873.050

4.6.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 1.500.000

9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

T O T A L 1.628.134.830 869.805.858 2.497.940.688

45

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO DESDOBRADO EM ORÇAMENTOS CORRENTES E DE CAPITAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O RESERVA DECONTINGÊNCIA CORRENTE CAPITAL TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 12.523.754 1.426.713.367 188.897.709 1.628.134.830

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 62.006.966 111.131.238 173.138.204

11 COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE 7.900.000 20.100.000 28.000.000

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 74.165.192 7.325.450 81.490.642

13 RECURSOS DO SUS 91.680.000 4.320.000 96.000.000

14 COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.750.000 1.750.731 3.500.731

15 VALORIZAÇÃO DO ENSINO 246.382.006 5.721.000 252.103.006

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 8.923.920 24.596.715 33.520.635

17 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 2.170.097 24.692.601 26.862.698

18 RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS 12.231.293 17.672.906 29.904.199

19 RECEITAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 145.285.743 145.285.743

T O T A L 12.523.754 2.079.208.584 406.208.350 2.497.940.688

46

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO DESDOBRADO EM ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 1.319.661.640 308.473.190 1.628.134.830

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 131.103.910 42.034.294 173.138.204

11 COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE 28.000.000 28.000.000

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 54.590.490 26.900.152 81.490.642

13 RECURSOS DO SUS 96.000.000 96.000.000

14 COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.500.731 3.500.731

15 VALORIZAÇÃO DO ENSINO 242.927.006 9.176.000 252.103.006

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 33.520.635 33.520.635

17 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 21.562.698 5.300.000 26.862.698

18 RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS 22.274.279 7.629.920 29.904.199

19 RECEITAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 145.285.743 145.285.743

T O T A L 1.857.141.389 640.799.299 2.497.940.688

47

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO DESDOBRADO EM ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

01 LEGISLATIVA 108.478.152 108.478.152

02 JUDICIÁRIA 191.843.517 191.843.517

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 7.217.086 7.217.086

04 ADMINISTRAÇÃO 128.287.899 128.287.899

06 SEGURANÇA PÚBLICA 194.077.349 194.077.349

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.934.990 38.847.080 40.782.070

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 197.908.578 197.908.578

10 SAÚDE 363.887 332.567.641 332.931.528

11 TRABALHO 5.693.802 5.693.802

12 EDUCAÇÃO 468.196.862 71.476.000 539.672.862

13 CULTURA 7.809.554 7.809.554

14 DIREITOS DA CIDADANIA 12.136.260 12.136.260

15 URBANISMO 12.025.100 12.025.100

16 HABITAÇÃO 2.795.000 2.795.000

17 SANEAMENTO 34.524.245 34.524.245

18 GESTÃO AMBIENTAL 36.069.509 36.069.509

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.039.097 3.039.097

20 AGRICULTURA 52.893.324 52.893.324

21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 3.041.565 3.041.565

22 INDÚSTRIA 413.310 413.310

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.978.116 5.978.116

24 COMUNICAÇÕES 6.612.462 6.612.462

25 ENERGIA 2.140.110 2.140.110

26 TRANSPORTE 56.202.104 56.202.104

27 DESPORTO E LAZER 6.656.783 6.656.783

28 ENCARGOS ESPECIAIS 496.187.552 496.187.552

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

T O T A L 1.857.141.389 640.799.299 2.497.940.688

48

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E DE OUTRAS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01 LEGISLATIVA 107.478.152 1.000.000 108.478.152

02 JUDICIÁRIA 171.743.517 20.100.000 191.843.517

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 6.597.600 619.486 7.217.086

04 ADMINISTRAÇÃO 117.714.958 10.572.941 128.287.899

06 SEGURANÇA PÚBLICA 148.498.683 45.578.666 194.077.349

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.652.422 20.129.648 40.782.070

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 101.544.835 96.363.743 197.908.578

10 SAÚDE 163.064.478 169.867.050 332.931.528

11 TRABALHO 4.224.402 1.469.400 5.693.802

12 EDUCAÇÃO 193.082.526 346.590.336 539.672.862

13 CULTURA 4.006.500 3.803.054 7.809.554

14 DIREITOS DA CIDADANIA 11.133.260 1.003.000 12.136.260

15 URBANISMO 4.968.544 7.056.556 12.025.100

16 HABITAÇÃO 2.740.000 55.000 2.795.000

17 SANEAMENTO 4.668.110 29.856.135 34.524.245

18 GESTÃO AMBIENTAL 5.518.921 30.550.588 36.069.509

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.209.641 1.829.456 3.039.097

20 AGRICULTURA 22.029.812 30.863.512 52.893.324

21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 2.266.580 774.985 3.041.565

22 INDÚSTRIA 303.310 110.000 413.310

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.363.775 2.614.341 5.978.116

24 COMUNICAÇÕES 6.420.462 192.000 6.612.462

25 ENERGIA 930.010 1.210.100 2.140.110

26 TRANSPORTE 18.610.860 37.591.244 56.202.104

27 DESPORTO E LAZER 3.652.166 3.004.617 6.656.783

28 ENCARGOS ESPECIAIS 489.187.552 7.000.000 496.187.552

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

T O T A L 1.628.134.830 869.805.858 2.497.940.688

49

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO DESDOBRADO EM PROJETOS E ATIVIDADES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

01 LEGISLATIVA 4.040.000 104.438.152 108.478.152

02 JUDICIÁRIA 20.782.444 171.061.073 191.843.517

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 763.450 6.453.636 7.217.086

04 ADMINISTRAÇÃO 6.285.099 122.002.800 128.287.899

06 SEGURANÇA PÚBLICA 18.436.433 175.640.916 194.077.349

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.080.422 28.701.648 40.782.070

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 197.908.578 197.908.578

10 SAÚDE 38.408.811 294.522.717 332.931.528

11 TRABALHO 113.080 5.580.722 5.693.802

12 EDUCAÇÃO 153.785.325 385.887.537 539.672.862

13 CULTURA 3.481.258 4.328.296 7.809.554

14 DIREITOS DA CIDADANIA 785.330 11.350.930 12.136.260

15 URBANISMO 12.025.000 100 12.025.100

16 HABITAÇÃO 2.795.000 2.795.000

17 SANEAMENTO 34.524.145 100 34.524.245

18 GESTÃO AMBIENTAL 23.099.559 12.969.950 36.069.509

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.162.477 876.620 3.039.097

20 AGRICULTURA 33.614.783 19.278.541 52.893.324

21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 797.985 2.243.580 3.041.565

22 INDÚSTRIA 413.300 10 413.310

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.568.158 3.409.958 5.978.116

24 COMUNICAÇÕES 210.000 6.402.462 6.612.462

25 ENERGIA 2.140.110 2.140.110

26 TRANSPORTE 39.133.504 17.068.600 56.202.104

27 DESPORTO E LAZER 4.135.714 2.521.069 6.656.783

28 ENCARGOS ESPECIAIS 496.187.552 496.187.552

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

T O T A L 416.581.387 2.081.359.301 2.497.940.688

50

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01 LEGISLATIVA 107.478.152 1.000.000 108.478.152

031 AÇÃO LEGISLATIVA 85.678.152 85.678.152

01 PROCESSO LEGISLATIVO 85.678.152 85.678.152

032 CONTROLE EXTERNO 1.840.000 1.000.000 2.840.000

02 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 1.840.000 1.000.000 2.840.000

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.960.000 19.960.000

04 APOIO ADMINISTRATIVO 19.960.000 19.960.000

02 JUDICIÁRIA 171.743.517 20.100.000 191.843.517

032 CONTROLE EXTERNO 50.000 50.000

02 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 50.000 50.000

061 AÇÃO JUDICIÁRIA 128.400.000 20.100.000 148.500.000

03 PROCESSO JUDICIÁRIO 128.400.000 20.100.000 148.500.000

062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 130.000 130.000

03 PROCESSO JUDICIÁRIO 130.000 130.000

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43.083.517 43.083.517

03 PROCESSO JUDICIÁRIO 50.000 50.000

04 APOIO ADMINISTRATIVO 42.984.517 42.984.517

17 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 49.000 49.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 80.000 80.000

18 QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 80.000 80.000

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 6.597.600 619.486 7.217.086

092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 189.800 468.840 658.640

25 PRISÃO SEGURA, SOCIEDADE PROTEGIDA 82.000 82.000

26 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 15.000 160.700 175.700

30 ATENÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM 99.500 99.500

31 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 174.800 40 174.840

44 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 61.300 61.300

58 INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 65.300 65.300

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.288.000 150.636 6.438.636

04 APOIO ADMINISTRATIVO 6.288.000 150.636 6.438.636

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 119.800 10 119.810

16 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORM. DO ESTADO DO PIAUÍ 119.800 10 119.810

04 ADMINISTRAÇÃO 117.714.958 10.572.941 128.287.899

061 AÇÃO JUDICIÁRIA 781.953 781.953

03 PROCESSO JUDICIÁRIO 601.000 601.000

04 APOIO ADMINISTRATIVO 180.953 180.95351

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 150 150

04 APOIO ADMINISTRATIVO 30 30

09 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 30 30

19 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 40 40

42 PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 50 50

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 112.805.735 5.414.691 118.220.426

03 PROCESSO JUDICIÁRIO 60.000 60.000

04 APOIO ADMINISTRATIVO 110.445.735 4.384.641 114.830.376

15 ADMINISTRAÇÃO FISCAL EFICIENTE - PROMOTAF 210.000 790.000 1.000.000

18 QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 2.000.000 2.000.000

19 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 50 50

29 INTERMEDIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 10.000 10.000

66 FORTALECIMENTO DO TURISMO 80.000 240.000 320.000

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.390.000 5.000.000 8.390.000

04 APOIO ADMINISTRATIVO 2.530.000 5.000.000 7.530.000

17 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 860.000 860.000

124 CONTROLE INTERNO 116.600 116.600

14 GOVERNO TRANSPARENTE 116.600 116.600

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 168.000 158.000 326.000

04 APOIO ADMINISTRATIVO 10.000 100.000 110.000

16 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORM. DO ESTADO DO PIAUÍ 158.000 58.000 216.000

127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 40 40

04 APOIO ADMINISTRATIVO 40 40

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 438.520 20 438.540

14 GOVERNO TRANSPARENTE 309.500 309.500

18 QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 129.020 20 129.040

129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 14.150 14.150

15 ADMINISTRAÇÃO FISCAL EFICIENTE - PROMOTAF 14.150 14.150

542 CONTROLE AMBIENTAL 40 40

42 PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 40 40

06 SEGURANÇA PÚBLICA 148.498.683 45.578.666 194.077.349

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 141.899.659 32.264.143 174.163.802

04 APOIO ADMINISTRATIVO 141.899.619 27.013.083 168.912.702

14 GOVERNO TRANSPARENTE 30 30 60

17 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 10 5.251.030 5.251.040

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 435.000 1.303.773 1.738.77352

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

44 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 435.000 1.303.773 1.738.773

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 280.000 1.050.000 1.330.000

44 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 280.000 1.050.000 1.330.000

181 POLICIAMENTO 5.232.174 8.570.000 13.802.174

17 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 380.000 400.000 780.000

25 PRISÃO SEGURA, SOCIEDADE PROTEGIDA 30.000 30.000

44 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 4.822.174 8.170.000 12.992.174

182 DEFESA CIVIL 616.850 2.125.750 2.742.600

34 PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES 383.000 1.780.000 2.163.000

35 PROGRAMA DE RESPOSTA AOS DESASTRES E ACIDENTES 233.850 345.750 579.600

243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 22.000 155.000 177.000

44 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 22.000 155.000 177.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 13.000 110.000 123.000

44 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 13.000 110.000 123.000

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.652.422 20.129.648 40.782.070

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.280.500 4.803.152 24.083.652

04 APOIO ADMINISTRATIVO 19.280.500 4.803.152 24.083.652

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 43.964 43.964

31 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 43.964 43.964

242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 864.010 170.000 1.034.010

58 INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 864.010 170.000 1.034.010

243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 20.000 4.497.032 4.517.032

30 ATENÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM 20.000 4.497.032 4.517.032

244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 449.912 10.532.470 10.982.382

31 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 2.620.040 2.620.040

32 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 352.912 5.827.497 6.180.409

33 FOMENTO À ORGANIZAÇÃO E À PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CIDADANIA 1.022.973 1.022.973

57 PROGRAMA FOME ZERO 97.000 1.061.960 1.158.960

334 FOMENTO AO TRABALHO 38.000 83.030 121.030

57 PROGRAMA FOME ZERO 38.000 83.030 121.030

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 101.544.835 96.363.743 197.908.578

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.100.000 1.100.000

04 APOIO ADMINISTRATIVO 1.100.000 1.100.000

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 101.544.835 95.263.743 196.808.578

56 PREVIDÊNCIA 101.544.835 95.263.743 196.808.578

10 SAÚDE 163.064.478 169.867.050 332.931.52853

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 106.215.000 106.215.000

04 APOIO ADMINISTRATIVO 106.215.000 106.215.000

242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 95.010 114.717 209.727

31 PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 83.717 83.717

58 INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 95.010 31.000 126.010

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 12.700.000 10.927.000 23.627.000

56 PREVIDÊNCIA 12.700.000 10.927.000 23.627.000

301 ATENÇÃO BÁSICA 17.040.000 17.040.000

37 CONTROLE DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 15.000 15.000

38 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SUS 280.000 280.000

55 ASSISTÊNCIA E SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 16.745.000 16.745.000

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 26.095.923 139.109.000 165.204.923

17 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 4.000.000 17.800.000 21.800.000

36 AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.910.000 3.918.000 6.828.000

38 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SUS 19.185.923 95.795.000 114.980.923

55 ASSISTÊNCIA E SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 21.596.000 21.596.000

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.460.000 2.460.000

37 CONTROLE DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.460.000 2.460.000

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.832.077 3.832.077

37 CONTROLE DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.832.077 3.832.077

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 32.545 45.342 77.887

49 PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA 12.545 30.342 42.887

57 PROGRAMA FOME ZERO 20.000 15.000 35.000

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 286.000 286.000

26 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 286.000 286.000

511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 600.000 13.378.914 13.978.914

37 CONTROLE DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 600.000 13.378.914 13.978.914

11 TRABALHO 4.224.402 1.469.400 5.693.802

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.049.282 58.000 4.107.282

04 APOIO ADMINISTRATIVO 4.049.282 58.000 4.107.282

331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 65.030 483.500 548.530

29 INTERMEDIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 65.030 483.500 548.530

334 FOMENTO AO TRABALHO 90 2.900 2.990

28 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 90 2.900 2.990

363 ENSINO PROFISSIONAL 100.000 825.000 925.000

29 INTERMEDIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 100.000 825.000 925.00054

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000 100.000 110.000

29 INTERMEDIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 10.000 100.000 110.000

12 EDUCAÇÃO 193.082.526 346.590.336 539.672.862

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 83.454.638 4.970.000 88.424.638

04 APOIO ADMINISTRATIVO 81.842.078 4.750.000 86.592.078

60 ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 910.000 40.000 950.000

62 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR EDUCACIONAL 702.560 180.000 882.560

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 30.000 30.000

61 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 30.000 30.000

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 24.300.000 47.176.000 71.476.000

56 PREVIDÊNCIA 24.300.000 47.176.000 71.476.000

361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.459.173 257.024.955 259.484.128

49 PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA 69.679 10.830 80.509

59 DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 85.000 1.500.000 1.585.000

60 ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 1.239.470 3.520.100 4.759.570

61 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 180.844 123.294.025 123.474.869

62 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR EDUCACIONAL 881.180 128.300.000 129.181.180

63 ESCOLA IDEAL 3.000 400.000 403.000

362 ENSINO MÉDIO 75.599.801 7.357.949 82.957.750

59 DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 72.777.169 72.777.169

60 ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 1.336.773 4.507.754 5.844.527

61 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 320.859 220.000 540.859

62 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR EDUCACIONAL 1.165.000 2.630.195 3.795.195

363 ENSINO PROFISSIONAL 1.053.937 2.809.923 3.863.860

59 DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 150.000 150.000

60 ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 769.873 1.121.937 1.891.810

61 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 10.000 127.790 137.790

62 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR EDUCACIONAL 124.064 1.560.196 1.684.260

364 ENSINO SUPERIOR 1.555.000 13.299.750 14.854.750

60 ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 300.000 300.000

61 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 75.000 75.000

64 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 1.180.000 13.299.750 14.479.750

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 660.000 1.100.000 1.760.000

59 DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 30.000 85.000 115.000

60 ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 410.000 625.000 1.035.000

61 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 210.000 210.00055

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

62 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR EDUCACIONAL 220.000 180.000 400.000

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.599.977 11.831.759 15.431.736

49 PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA 38.770 42.763 81.533

59 DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 110.000 120.000 230.000

60 ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 534.540 2.658.500 3.193.040

61 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 594.590 1.450.496 2.045.086

62 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR EDUCACIONAL 2.322.077 7.560.000 9.882.077

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 400.000 990.000 1.390.000

60 ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 160.000 500.000 660.000

61 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 130.000 290.000 420.000

62 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR EDUCACIONAL 110.000 200.000 310.000

13 CULTURA 4.006.500 3.803.054 7.809.554

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.255.000 468.796 3.723.796

04 APOIO ADMINISTRATIVO 3.255.000 468.796 3.723.796

391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 169.000 440.000 609.000

53 PESQUISA, RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL 169.000 440.000 609.000

392 DIFUSÃO CULTURAL 582.500 2.894.258 3.476.758

52 DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA 582.500 2.894.258 3.476.758

14 DIREITOS DA CIDADANIA 11.133.260 1.003.000 12.136.260

061 AÇÃO JUDICIÁRIA 185.000 600.000 785.000

26 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 185.000 600.000 785.000

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.772.260 50.000 8.822.260

04 APOIO ADMINISTRATIVO 8.772.260 50.000 8.822.260

421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 2.176.000 353.000 2.529.000

26 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2.176.000 353.000 2.529.000

15 URBANISMO 4.968.544 7.056.556 12.025.100

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 153.444 56.556 210.000

32 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 153.444 56.556 210.000

391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 100.000 900.000 1.000.000

53 PESQUISA, RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL 100.000 900.000 1.000.000

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.505.100 5.100.000 9.605.100

40 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA 30.000 30.000

41 DESENVOLVIMENTO URBANO 4.475.100 5.100.000 9.575.100

452 SERVIÇOS URBANOS 210.000 1.000.000 1.210.000

15 ADMINISTRAÇÃO FISCAL EFICIENTE - PROMOTAF 10.000 10.000

17 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 50.000 50.00056

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

66 FORTALECIMENTO DO TURISMO 150.000 1.000.000 1.150.000

16 HABITAÇÃO 2.740.000 55.000 2.795.000

482 HABITAÇÃO URBANA 2.740.000 55.000 2.795.000

39 HABITAR PIAUÍ 2.740.000 55.000 2.795.000

17 SANEAMENTO 4.668.110 29.856.135 34.524.245

511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 360.000 5.500.000 5.860.000

40 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA 360.000 5.500.000 5.860.000

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 4.308.110 24.356.135 28.664.245

40 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA 4.158.110 24.326.135 28.484.245

41 DESENVOLVIMENTO URBANO 150.000 30.000 180.000

18 GESTÃO AMBIENTAL 5.518.921 30.550.588 36.069.509

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.721.010 746.010 3.467.020

04 APOIO ADMINISTRATIVO 2.721.010 746.010 3.467.020

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.000 10.000 11.000

47 INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 1.000 10.000 11.000

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.268.040 2.747.780 4.015.820

66 FORTALECIMENTO DO TURISMO 860.010 2.379.570 3.239.580

70 GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE 20 200.150 200.170

71 CONSERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS 408.010 168.060 576.070

542 CONTROLE AMBIENTAL 57.050 50.370 107.420

35 PROGRAMA DE RESPOSTA AOS DESASTRES E ACIDENTES 10 100 110

42 PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 20 100 120

70 GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE 7.010 50.070 57.080

71 CONSERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS 50.010 100 50.110

543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 20 100 120

68 COMBATE À DESERTIFICAÇÃO 10 60 70

70 GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE 10 40 50

544 RECURSOS HÍDRICOS 1.433.771 26.916.028 28.349.799

22 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 93.010 204.060 297.070

23 PLANEJAMENTO, APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA 1.184.709 7.723.064 8.907.773

26 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 50.000 50.000

49 PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA 22.232 101.013 123.245

71 CONSERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS 10 10

72 PROÁGUA - SEMI-ÁRIDO 133.810 18.837.891 18.971.701

545 METEOROLOGIA 80.000 80.000

54 METROLOGIA LEGAL 80.000 80.00057

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 38.000 38.000

51 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 38.000 38.000

663 MINERAÇÃO 30 300 330

24 APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS 30 300 330

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.209.641 1.829.456 3.039.097

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 426.300 426.300

04 APOIO ADMINISTRATIVO 426.300 426.300

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 40.000 233.673 273.673

07 FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 40.000 233.673 273.673

571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 695.281 679.413 1.374.694

07 FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 659.220 630.331 1.289.551

49 PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA 36.061 49.082 85.143

572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 28.000 283.020 311.020

07 FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 28.000 283.020 311.020

573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 20.060 633.350 653.410

07 FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 60 463.300 463.360

16 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORM. DO ESTADO DO PIAUÍ 50 50

36 AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 20.000 170.000 190.000

20 AGRICULTURA 22.029.812 30.863.512 52.893.324

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.326.000 15.000 6.341.000

04 APOIO ADMINISTRATIVO 6.326.000 15.000 6.341.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 55.000 15.000 70.000

18 QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 50.000 50.000

29 INTERMEDIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 5.000 15.000 20.000

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 50.000 20.000 70.000

65 COMBATE AO DESPERDÍCIO 50.000 20.000 70.000

333 EMPREGABILIDADE 25.000 25.000

51 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 25.000 25.000

334 FOMENTO AO TRABALHO 71.760 62.915 134.675

49 PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA 71.760 62.915 134.675

601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 444.000 190.000 634.000

46 SEMENTES E MUDAS 54.000 80.000 134.000

47 INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 105.000 105.000

51 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 285.000 110.000 395.000

602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 1.437.551 6.183.856 7.621.407

43 DESENVOLVIMENTO E COMBATE À POBREZA 1.161.551 5.297.856 6.459.40758

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

45 INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 80.000 55.000 135.000

47 INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 156.000 820.000 976.000

48 DEFESA AGROPECUÁRIA 15.000 15.000

51 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 25.000 11.000 36.000

604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 30.000 630.000 660.000

48 DEFESA AGROPECUÁRIA 30.000 630.000 660.000

605 ABASTECIMENTO 194.194 1.144.200 1.338.394

39 HABITAR PIAUÍ 10 10

45 INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 60.000 130.000 190.000

48 DEFESA AGROPECUÁRIA 55.000 55.700 110.700

49 PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA 29.184 53.500 82.684

51 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 105.000 105.000

57 PROGRAMA FOME ZERO 50.000 800.000 850.000

606 EXTENSÃO RURAL 13.241.307 22.277.541 35.518.848

04 APOIO ADMINISTRATIVO 9.112.321 732.640 9.844.961

43 DESENVOLVIMENTO E COMBATE À POBREZA 3.068.420 14.628.431 17.696.851

45 INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 833.160 5.741.500 6.574.660

49 PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA 81.810 400.070 481.880

67 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 145.596 774.900 920.496

607 IRRIGAÇÃO 110.000 80.000 190.000

47 INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 110.000 80.000 190.000

631 REFORMA AGRÁRIA 45.000 150.000 195.000

50 IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA 45.000 150.000 195.000

692 COMERCIALIZAÇÃO 95.000 95.000

51 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 95.000 95.000

21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 2.266.580 774.985 3.041.565

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.116.580 127.000 2.243.580

04 APOIO ADMINISTRATIVO 2.116.580 127.000 2.243.580

631 REFORMA AGRÁRIA 150.000 603.985 753.985

43 DESENVOLVIMENTO E COMBATE À POBREZA 150.000 500.000 650.000

45 INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 44.000 44.000

50 IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA 59.985 59.985

632 COLONIZAÇÃO 44.000 44.000

41 DESENVOLVIMENTO URBANO 11.000 11.000

45 INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 15.000 15.000

50 IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA 18.000 18.00059

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

22 INDÚSTRIA 303.310 110.000 413.310

661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 190 10.000 10.190

05 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO 10 10

08 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 110 10.000 10.110

09 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 70 70

662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 303.120 100.000 403.120

08 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 288.110 288.110

09 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 15.010 100.000 115.010

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.363.775 2.614.341 5.978.116

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.668.737 95.000 2.763.737

04 APOIO ADMINISTRATIVO 2.668.737 95.000 2.763.737

691 PROMOÇÃO COMERCIAL 10.010 55.000 65.010

08 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 10 10

10 DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 10.000 55.000 65.000

692 COMERCIALIZAÇÃO 411.000 1.309.037 1.720.037

05 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO 91.000 308.987 399.987

09 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 50 50

10 DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 250.000 1.000.000 1.250.000

32 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 70.000 70.000

693 COMÉRCIO EXTERIOR 10 10

11 INCENTIVO ÀS EXPORTAÇÕES 10 10

695 TURISMO 274.018 1.155.304 1.429.322

66 FORTALECIMENTO DO TURISMO 274.018 1.155.304 1.429.322

24 COMUNICAÇÕES 6.420.462 192.000 6.612.462

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.802.462 3.802.462

04 APOIO ADMINISTRATIVO 3.802.462 3.802.462

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000 56.000 62.000

18 QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 6.000 56.000 62.000

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.612.000 36.000 2.648.000

13 DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 2.600.000 2.600.000

14 GOVERNO TRANSPARENTE 12.000 36.000 48.000

722 TELECOMUNICAÇÕES 100.000 100.000

12 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 100.000 100.000

25 ENERGIA 930.010 1.210.100 2.140.110

752 ENERGIA ELÉTRICA 930.010 1.210.100 2.140.110

47 INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 930.010 1.210.100 2.140.11060

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

26 TRANSPORTE 18.610.860 37.591.244 56.202.104

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.475.600 430.040 13.905.640

04 APOIO ADMINISTRATIVO 13.475.500 330.040 13.805.540

21 DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃO MULTI-MODAL 100 100.000 100.100

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 30.000 10.000 40.000

16 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORM. DO ESTADO DO PIAUÍ 30.000 10.000 40.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000 10.000

18 QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 10.000 10.000

781 TRANSPORTE AÉREO 210.000 750.000 960.000

21 DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃO MULTI-MODAL 210.000 750.000 960.000

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.850.030 27.421.364 30.271.394

19 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 530.000 60.000 590.000

20 INTEGRAÇÃO RODOVIÁRIA 1.750.000 23.246.200 24.996.200

21 DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃO MULTI-MODAL 420.030 2.454.528 2.874.558

66 FORTALECIMENTO DO TURISMO 150.000 1.660.636 1.810.636

783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 1.965.200 8.479.800 10.445.000

04 APOIO ADMINISTRATIVO 1.685.000 1.478.000 3.163.000

21 DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃO MULTI-MODAL 280.200 7.001.800 7.282.000

784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 70.030 500.040 570.070

21 DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃO MULTI-MODAL 70.030 500.040 570.070

27 DESPORTO E LAZER 3.652.166 3.004.617 6.656.783

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.010.000 1.010.000

04 APOIO ADMINISTRATIVO 1.010.000 1.010.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.641.656 1.682.484 4.324.140

59 DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 100.000 100.000

69 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 2.641.656 1.582.484 4.224.140

813 LAZER 510 1.322.133 1.322.643

69 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 510 1.322.133 1.322.643

28 ENCARGOS ESPECIAIS 489.187.552 7.000.000 496.187.552

841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 66.573.050 66.573.050

90 DÍVIDA INTERNA 66.573.050 66.573.050

842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA 15.800.000 15.800.000

91 DÍVIDA EXTERNA 15.800.000 15.800.000

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 83.386.000 83.386.000

90 DÍVIDA INTERNA 83.386.000 83.386.000

844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 7.961.000 7.961.00061

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

91 DÍVIDA EXTERNA 7.961.000 7.961.000

845 TRANSFERÊNCIAS 143.386.099 7.000.000 150.386.099

92 TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS 143.386.099 7.000.000 150.386.099

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 172.081.403 172.081.403

04 APOIO ADMINISTRATIVO 162.858.403 162.858.403

93 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 9.223.000 9.223.000

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

T O T A L 1.628.134.830 869.805.858 2.497.940.688

62

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O S / F U N Ç Õ E S TOTAL

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 85.678.152

01 LEGISLATIVA 85.678.152

02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 22.800.000

01 LEGISLATIVA 22.800.000

04000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 148.500.000

02 JUDICIÁRIA 148.500.000

11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 13.618.806

04 ADMINISTRAÇÃO 13.618.806

12000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 81.128.420

06 SEGURANÇA PÚBLICA 81.128.420

13000 SECRETARIA DA FAZENDA 66.449.000

04 ADMINISTRAÇÃO 66.449.000

14000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 357.365.271

12 EDUCAÇÃO 346.244.820

13 CULTURA 7.289.554

24 COMUNICAÇÕES 1.246.000

27 DESPORTO E LAZER 2.584.897

15000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 31.541.948

10 SAÚDE 42.887

12 EDUCAÇÃO 162.042

18 GESTÃO AMBIENTAL 123.245

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 85.143

20 AGRICULTURA 28.737.066

21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 2.391.565

16000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 119.074.408

04 ADMINISTRAÇÃO 8.405.290

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 105.000

11 TRABALHO 110.000

13 CULTURA 520.000

15 URBANISMO 9.525.100

16 HABITAÇÃO 2.795.000

17 SANEAMENTO 33.024.245

18 GESTÃO AMBIENTAL 3.935.673

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 270.000

25 ENERGIA 2.140.110

26 TRANSPORTE 54.202.104

27 DESPORTO E LAZER 4.041.886

17000 SECRETARIA DA SAÚDE 264.571.91463

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O S / F U N Ç Õ E S TOTAL

10 SAÚDE 264.571.914

19000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 44.303.704

04 ADMINISTRAÇÃO 7.769.929

12 EDUCAÇÃO 40.000

15 URBANISMO 2.500.000

17 SANEAMENTO 1.500.000

18 GESTÃO AMBIENTAL 5.603.963

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 50

20 AGRICULTURA 24.156.258

21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 53.504

26 TRANSPORTE 2.000.000

27 DESPORTO E LAZER 30.000

20000 SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO 15.820.280

04 ADMINISTRAÇÃO 1.134.652

11 TRABALHO 5.583.802

18 GESTÃO AMBIENTAL 80.000

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.953.904

22 INDÚSTRIA 413.310

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.654.612

21000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 353.542.164

04 ADMINISTRAÇÃO 9.805.936

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.383.650

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 197.908.578

10 SAÚDE 61.968.000

12 EDUCAÇÃO 71.476.000

22000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 12.422.260

10 SAÚDE 286.000

14 DIREITOS DA CIDADANIA 12.136.260

24000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 629.879.552

04 ADMINISTRAÇÃO 11.942.000

12 EDUCAÇÃO 121.750.000

28 ENCARGOS ESPECIAIS 496.187.552

25000 MINISTÉRIO PÚBLICO 43.293.517

02 JUDICIÁRIA 43.293.517

26000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 111.278.869

06 SEGURANÇA PÚBLICA 105.460.869

10 SAÚDE 5.818.00064

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Ó R G Ã O S / F U N Ç Õ E S TOTAL

28000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 26.326.628

18 GESTÃO AMBIENTAL 26.326.628

30000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 24.778.137

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 24.694.420

10 SAÚDE 83.717

33000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.366.462

24 COMUNICAÇÕES 5.366.462

35000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 8.217.086

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 7.217.086

04 ADMINISTRAÇÃO 1.000.000

36000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 6.284.653

02 JUDICIÁRIA 50.000

04 ADMINISTRAÇÃO 6.234.653

37000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 1.927.633

04 ADMINISTRAÇÃO 1.927.633

38000 COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 1.875.020

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.749.010

10 SAÚDE 126.010

39000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754

99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 12.523.754

40000 COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME 1.884.990

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.849.990

10 SAÚDE 35.000

44000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 7.488.060

06 SEGURANÇA PÚBLICA 7.488.060

T O T A L 2.497.940.688

65

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER / ORGÃO DESDOBRADO EM ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

LEGISLATIVO 108.478.152 108.478.152

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 85.678.152 85.678.152

02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 22.800.000 22.800.000

JUDICIÁRIO 148.500.000 148.500.000

04000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 148.500.000 148.500.000

EXECUTIVO 1.600.163.237 640.799.299 2.240.962.536

11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 13.618.806 13.618.806

12000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 81.128.420 81.128.420

13000 SECRETARIA DA FAZENDA 66.449.000 66.449.000

14000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 357.365.271 357.365.271

15000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 31.541.948 31.541.948

16000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 119.054.408 20.000 119.074.408

17000 SECRETARIA DA SAÚDE 264.571.914 264.571.914

19000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 44.303.704 44.303.704

20000 SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO 15.820.280 15.820.280

21000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 9.805.936 343.736.228 353.542.164

22000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 12.422.260 12.422.260

24000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 629.879.552 629.879.552

25000 MINISTÉRIO PÚBLICO 43.293.517 43.293.517

26000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 105.460.869 5.818.000 111.278.869

28000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 26.326.628 26.326.628

30000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 24.778.137 24.778.137

33000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.366.462 5.366.462

35000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 8.217.086 8.217.086

36000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 6.284.653 6.284.653

37000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 1.927.633 1.927.633

38000 COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 1.875.020 1.875.020

39000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

40000 COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME 1.884.990 1.884.990

44000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 7.488.060 7.488.060

T O T A L 1.857.141.389 640.799.299 2.497.940.688

66

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER / ORGÃO DESDOBRADO EM ORÇAMENTO CORRENTE E CAPITAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã ORESERVA DE

CONTINGÊNCIA

CORRENTE CAPITAL TOTAL

LEGISLATIVO 104.768.152 3.710.000 108.478.152

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 83.878.152 1.800.000 85.678.152

02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 20.890.000 1.910.000 22.800.000

JUDICIÁRIO 118.939.036 29.560.964 148.500.000

04000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 118.939.036 29.560.964 148.500.000

EXECUTIVO 12.523.754 1.855.501.396 372.937.386 2.240.962.536

11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 13.192.941 425.865 13.618.806

12000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 68.444.647 12.683.773 81.128.420

13000 SECRETARIA DA FAZENDA 65.555.850 893.150 66.449.000

14000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 330.710.205 26.655.066 357.365.271

15000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 28.274.610 3.267.338 31.541.948

16000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 25.189.140 93.885.268 119.074.408

17000 SECRETARIA DA SAÚDE 222.239.340 42.332.574 264.571.914

19000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 13.465.298 30.838.406 44.303.704

20000 SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO ETURISMO

12.789.820 3.030.460 15.820.280

21000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 351.175.888 2.366.276 353.542.164

22000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 11.574.260 848.000 12.422.260

24000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 503.748.153 126.131.399 629.879.552

25000 MINISTÉRIO PÚBLICO 41.108.485 2.185.032 43.293.517

26000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 107.162.869 4.116.000 111.278.869

28000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 9.094.310 17.232.318 26.326.628

30000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 21.428.976 3.349.161 24.778.137

33000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.200.462 166.000 5.366.462

35000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 7.707.066 510.020 8.217.086

36000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 5.544.653 740.000 6.284.653

37000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 1.752.633 175.000 1.927.633

38000 COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DEDEFICIÊNCIA

1.830.020 45.000 1.875.020

39000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

40000 COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME 1.751.960 133.030 1.884.990

44000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 6.559.810 928.250 7.488.060

T O T A L 12.523.754 2.079.208.584 406.208.350 2.497.940.688

67

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER / ORGÃO DESDOBRADO EM ORÇAMENTO PROJETO E ATIVIDADE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

LEGISLATIVO 4.040.000 104.438.152 108.478.152

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 1.200.000 84.478.152 85.678.152

02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2.840.000 19.960.000 22.800.000

JUDICIÁRIO 20.653.444 127.846.556 148.500.000

04000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20.653.444 127.846.556 148.500.000

EXECUTIVO 391.887.943 1.849.074.593 2.240.962.536

11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 51.054 13.567.752 13.618.806

12000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 12.871.773 68.256.647 81.128.420

13000 SECRETARIA DA FAZENDA 66.449.000 66.449.000

14000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 156.788.878 200.576.393 357.365.271

15000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 9.934.248 21.607.700 31.541.948

16000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 94.729.318 24.345.090 119.074.408

17000 SECRETARIA DA SAÚDE 36.803.914 227.768.000 264.571.914

19000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 37.028.261 7.275.443 44.303.704

20000 SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO 4.871.772 10.948.508 15.820.280

21000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 3.578.805 349.963.359 353.542.164

22000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 785.330 11.636.930 12.422.260

24000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 629.879.552 629.879.552

25000 MINISTÉRIO PÚBLICO 129.000 43.164.517 43.293.517

26000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 5.710.000 105.568.869 111.278.869

28000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 13.939.048 12.387.580 26.326.628

30000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 9.608.422 15.169.715 24.778.137

33000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 110.000 5.256.462 5.366.462

35000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 763.450 7.453.636 8.217.086

36000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 601.000 5.683.653 6.284.653

37000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 1.927.633 1.927.633

38000 COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 974.020 901.000 1.875.020

39000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

40000 COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME 1.314.990 570.000 1.884.990

44000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 1.294.660 6.193.400 7.488.060

T O T A L 416.581.387 2.081.359.301 2.497.940.688

68

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER / ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOUROADM DIRETA

TESOUROADM INDIRETA

OUTRASFONTES TOTAL

LEGISLATIVO 107.478.152 1.000.000 108.478.152

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 85.678.152 85.678.152

02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 21.800.000 1.000.000 22.800.000

JUDICIÁRIO 128.400.000 20.100.000 148.500.000

04000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 128.400.000 20.100.000 148.500.000

EXECUTIVO 1.153.874.855 238.381.823 848.705.858 2.240.962.536

11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 13.618.806 13.618.806

12000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 40.248.874 40.879.546 81.128.420

13000 SECRETARIA DA FAZENDA 64.710.000 816.000 923.000 66.449.000

14000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 149.959.918 24.697.239 182.708.114 357.365.271

15000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 8.291.051 11.804.657 11.446.240 31.541.948

16000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 13.922.360 30.060.759 75.091.289 119.074.408

17000 SECRETARIA DA SAÚDE 131.005.923 133.565.991 264.571.914

19000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 7.973.771 3.197.145 33.132.788 44.303.704

20000 SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO ETURISMO

4.535.712 4.776.690 6.507.878 15.820.280

21000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 7.342.296 163.029.333 183.170.535 353.542.164

22000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 11.419.260 1.003.000 12.422.260

24000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 496.129.552 133.750.000 629.879.552

25000 MINISTÉRIO PÚBLICO 43.293.517 43.293.517

26000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 104.330.869 6.948.000 111.278.869

28000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 4.272.970 22.053.658 26.326.628

30000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 10.693.914 14.084.223 24.778.137

33000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.274.462 92.000 5.366.462

35000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 7.597.600 619.486 8.217.086

36000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 6.284.653 6.284.653

37000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 1.927.633 1.927.633

38000 COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DEDEFICIÊNCIA

1.674.020 201.000 1.875.020

39000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

40000 COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME 725.000 1.159.990 1.884.990

44000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 6.118.940 1.369.120 7.488.060

T O T A L 1.389.753.007 238.381.823 869.805.858 2.497.940.688

69

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER / ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOUROADM DIRETA

TESOUROADM INDIRETA

OUTRASFONTES TOTAL

LEGISLATIVO 107.478.152 1.000.000 108.478.152

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 85.678.152 85.678.152

01101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 85.678.152 85.678.152

02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 21.800.000 1.000.000 22.800.000

02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 21.800.000 1.000.000 22.800.000

JUDICIÁRIO 128.400.000 20.100.000 148.500.000

04000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 128.400.000 20.100.000 148.500.000

04101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 67.264.480 20.100.000 87.364.480

04102 JUIZADOS 56.182.520 56.182.520

04103 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 4.392.000 4.392.000

04104 AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR 561.000 561.000

EXECUTIVO 1.153.874.855 238.381.823 848.705.858 2.240.962.536

11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 13.618.806 13.618.806

11102 GABINETE DO VICE GOVERNADOR 1.171.675 1.171.675

11103 GABINETE MILITAR 5.978.324 5.978.324

11110 SECRETARIA DE GOVERNO 5.480.556 5.480.556

11111 SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA 988.251 988.251

12000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 40.248.874 40.879.546 81.128.420

12101 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 40.248.874 9.498.773 49.747.647

12201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN 31.380.773 31.380.773

13000 SECRETARIA DA FAZENDA 64.710.000 816.000 923.000 66.449.000

13101 SECRETARIA DA FAZENDA 62.044.150 790.000 62.834.150

13107 1ª DIRETORIA REGIONAL 292.950 292.950

13108 2ª DIRETORIA REGIONAL 136.300 136.300

13109 3ª DIRETORIA REGIONAL 613.000 613.000

13110 4ª DIRETORIA REGIONAL 142.600 142.600

13111 5ª DIRETORIA REGIONAL 275.500 275.500

13112 6ª DIRETORIA REGIONAL 535.000 535.000

13113 7ª DIRETORIA REGIONAL 235.000 235.000

13114 8A. DIRETORIA REGIONAL 266.000 266.000

13115 9A. DIRETORIA REGIONAL 169.500 169.500

13202 LOTERIA DO ESTADO DO PIAUÍ - LOTEPI 816.000 133.000 949.000

14000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 149.959.918 24.697.239 182.708.114 357.365.271

14101 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 66.870.479 705.000 67.575.479

14102 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 83.089.439 159.150.993 242.240.432

14201 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI 18.414.159 17.714.750 36.128.90970

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER / ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOUROADM DIRETA

TESOUROADM INDIRETA

OUTRASFONTES TOTAL

14202 FUNDAÇÃO CULTURAL DO PIAUÍ - FUNDAC 3.826.500 1.246.000 5.072.500

14203 FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI 1.010.580 270.168 1.280.748

14204 FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA DO PIAUÍ 1.146.000 100.000 1.246.000

14205 FUNDO DE INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER 1.304.149 1.304.149

14206 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS 2.217.054 2.217.054

14207 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE - ISEAF 300.000 300.000

15000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 8.291.051 11.804.657 11.446.240 31.541.948

15101 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 7.999.000 5.261.700 13.260.700

15103 CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO 292.051 350.515 642.566

15201 INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI 2.116.580 274.985 2.391.565

15202 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ -EMATER

9.688.077 5.359.040 15.047.117

15203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PIAUÍ S.A - CEASA 200.000 200.000

16000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 13.922.360 30.060.759 75.091.289 119.074.408

16101 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 13.922.360 16.352.896 30.275.256

16201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI 16.245.500 24.785.104 41.030.604

16202 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA 3.988.010 22.706.135 26.694.145

16203 COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP 1.965.200 8.479.800 10.445.000

16206 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI 5.172.049 2.712.354 7.884.403

16207 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ - COHAB 2.690.000 55.000 2.745.000

17000 SECRETARIA DA SAÚDE 131.005.923 133.565.991 264.571.914

17101 FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ 131.005.923 133.565.991 264.571.914

19000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 7.973.771 3.197.145 33.132.788 44.303.704

19101 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 3.370.000 3.370.000

19102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN 4.603.771 14.929.014 19.532.785

19103 FUNDO DE INVESTIMENTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS - FIES 18.066.436 18.066.436

19201 FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ - CEPRO 3.197.145 137.338 3.334.483

20000 SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO ETURISMO

4.535.712 4.776.690 6.507.878 15.820.280

20101 SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TECNOLÓGICO E TURISMO

4.370.682 1.123.687 5.494.369

20201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI 1.451.837 62.000 1.513.837

20202 EMPRESA DE TURISMO DO PIAUÍ - PIEMTUR 1.491.908 1.198.860 2.690.768

20203 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ - FAPEPI 958.500 1.136.524 2.095.024

20204 COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO PIAUÍ - GASPISA 250.000 800.000 1.050.000

20205 INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IMEPI 336.345 878.307 1.214.652

20206 COMPANHIA EDITORA DO PIAUÍ - COMEPI 288.100 288.10071

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER / ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOUROADM DIRETA

TESOUROADM INDIRETA

OUTRASFONTES TOTAL

20102 SISTEMA NACIONAL DO EMPREGO - SINE 165.030 1.308.500 1.473.530

21000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 7.342.296 163.029.333 183.170.535 353.542.164

21104 FUNDO DE INFORMÁTICA DO PIAUÍ 40.500 40.500

21101 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 7.294.786 1.957.340 9.252.126

21103 ESCOLA DE GOVERNO 7.010 356.300 363.310

21201 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IAPEP 24.334.498 26.390.152 50.724.650

21202 EMPRESA DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PIAUÍ - PRODEPI 150.000 150.000

21203 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ 138.544.835 154.466.743 293.011.578

22000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 11.419.260 1.003.000 12.422.260

22101 SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 11.419.260 1.003.000 12.422.260

24000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 496.129.552 133.750.000 629.879.552

24101 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 496.129.552 133.750.000 629.879.552

25000 MINISTÉRIO PÚBLICO 43.293.517 43.293.517

25101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 43.244.517 43.244.517

25102 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 49.000 49.000

26000 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 104.330.869 6.948.000 111.278.869

26101 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 104.330.869 6.948.000 111.278.869

28000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 4.272.970 22.053.658 26.326.628

28101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 4.272.970 22.053.658 26.326.628

30000 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 10.693.914 14.084.223 24.778.137

30101 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 10.693.914 9.000 10.702.914

30102 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.075.223 14.075.223

33000 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.274.462 92.000 5.366.462

33101 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.274.462 92.000 5.366.462

35000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 7.597.600 619.486 8.217.086

35101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 7.597.600 619.486 8.217.086

36000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 6.284.653 6.284.653

36101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 6.284.653 6.284.653

37000 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 1.927.633 1.927.633

37101 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 1.927.633 1.927.633

38000 COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DEDEFICIÊNCIA

1.674.020 201.000 1.875.020

38101 COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DEDEFICIÊNCIA

1.674.020 201.000 1.875.020

39000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

39000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

40000 COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME 725.000 1.159.990 1.884.99072

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER / ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESDOBRADO EM RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTESRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOUROADM DIRETA

TESOUROADM INDIRETA

OUTRASFONTES TOTAL

40101 COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME 725.000 1.159.990 1.884.990

44000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 6.118.940 1.369.120 7.488.060

44101 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 5.855.050 923.310 6.778.360

44102 FUNDO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL 263.890 445.810 709.700

T O T A L 1.389.753.007 238.381.823 869.805.858 2.497.940.688

73

ANEXO IV - DESPESA

DESPESA POR PODERES, ÓRGÃOS E UNIDADES

ORÇAMENTÁRIAS

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00RESUMO GERAL DA DESPESA

LEGISLATIVORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 104.768.152 104.768.152

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.020.152 73.020.152

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.020.152 73.020.152

3.1.90.03 PENSÕES 6.264.687 6.264.687

3.1.90.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 70.000 70.000

3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 160.000 160.000

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.771.465 50.771.465

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.797.000 9.797.000

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 124.000 124.000

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.833.000 5.833.000

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.748.000 31.748.000

3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 30.000 30.000

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000 30.000

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.718.000 31.718.000

3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL 1.872.000 1.872.000

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.180.000 1.180.000

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.520.000 1.520.000

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.400.000 1.400.000

3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 180.000 180.000

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.476.000 3.476.000

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 19.800.000 19.800.000

3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.260.000 1.260.000

3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS E PESSOAS FÍSICAS 30.000 30.000

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.000 1.000.000

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.710.000 3.710.000

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.710.000 3.710.000

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.710.000 3.710.000

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.840.000 1.840.000

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.870.000 1.870.000

T O T A L 108.478.152 108.478.152

76

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA LEGISLAÇÃO • Constituição do Estado do Piauí • Resolução nº 87, de 29/01/68 • Resolução nº 115, de 24/03/72 • Resolução nº 171, de 28/05/91 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Aprovar emendas à Constituição, elaborar Leis Complementares, Leis Ordinárias e Resoluções; • Dar posse ao Governador e ao Vice-Governador, conhecer de sua renúncia, conceder-lhe licença para interrupção do exercício de seus

cargos; • Autorizar o Governador a efetuar ou contrair empréstimos, fixar normas gerais sobre alienação, permuta, cessão, arrendamento e aquisição de

bens públicos; • Julgar, anualmente, as contas do Governador e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de Governo; • Votar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais; • Fixar, para cada exercício financeiro, a remuneração do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado; • Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta; • Deliberar sobre vetos.

78

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

01101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 85.678.152 85.678.152

T O T A L 85.678.152 85.678.152

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 85.678.152 85.678.152

T O T A L 85.678.152 85.678.152

79

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

LEGISLATIVA 85.678.152 56.160.152 27.718.000 1.800.000

AÇÃO LEGISLATIVA 85.678.152 56.160.152 27.718.000 1.800.000

PROCESSO LEGISLATIVO 85.678.152 56.160.152 27.718.000 1.800.000

01000.01031011.125 CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PRÉDIO DA ASSEMBLÉIALEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ.

1.200.000 1.200.000

CONSTRUIR O ANEXO AO PRÉDIO DA ASSEMBLÉIALEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ PARA MELHORIA DASCONDIÇÕES DOS TRABALHOS E PROPORCINARACOMODAÇÕES MAS DIGNA E MODERNA AOS SENHORESPARLAMENTARES E SERVIDORES DESTE PODERLEGISLATIVO.

FO 00 1.200.000 1.200.000

01000.01031012.107 COORDENAÇÃO GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 56.060.465 47.842.465 7.918.000 300.000

PROPORCIONAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS ÀMANUTENÇÃO DA ASSEMBLÉIA, DESTINANDO RECURSOS P/PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS E OUTRASDESPESAS ADMINIST. E OPERACIONAIS. ALÉM DEASSEGURAR RECURSOS P/ AQUISIÇÃO MAT.PERMAN.EOBRA

FO 00 56.060.465 47.842.465 7.918.000 300.000

01000.01031012.229 APOIO DE GABINETE 19.800.000 19.800.000

PAGAR DESPESAS DE CUSTEIO DOS SERVIÇOSINERENTES AO DESEMPENHO DO MANDATO DOS DEPUTADOS, CONFORME ATO DAMESA DIRETORA.

FO 00 19.800.000 19.800.000

01000.01031012.230 DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.053.000 2.053.000

DÍVIDA DO PODER LEGISLATIVO CONCERNENTE ADESPESAS COM PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

FO 00 2.053.000 2.053.000

01000.01031012.231 PAGAMENTO DE PENSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 6.264.687 6.264.687

PAGAR DESPESAS DE PENSÕES DA ASSEMBLÉIALEGISLATIVA, CONFORME DETERMINA ART. 32 DA LDO/2005.

FO 00 6.264.687 6.264.687

01000.01031012.245 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA RÁDIO E TV LEGISLATIVA 300.000 300.000

DOTAR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MEIOS DECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS PARA MELHORAR ADIVULGAÇÃO DE SEUS TRABALHOS JUNTO A COMUNIDADE.

FO 00 300.000 300.000

T O T A L 85.678.152 56.160.152 27.718.000 1.800.000

80

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO LEGISLAÇÃO • Lei nº 1.200, de 27/05/46 • Lei nº 2.872, de 29/05/68 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, mediante parecer prévio elaborado em sessenta dias; • Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, incluídas

as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, e as contas daqueles que derem causa e perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

• Fiscalizar a aplicação de qualquer recurso recebido ou repassado pelo Estado, sob a forma de convênio, ajuste, acordo ou outros instrumentos congêneres;

• Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de: a) admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder

Público, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão; b) Concessão de aposentadorias, reformas e pensões.

82

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 22.800.000 22.800.000

T O T A L 22.800.000 22.800.000

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 21.800.000 21.800.000

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 1.000.000 1.000.000

T O T A L 22.800.000 22.800.000

83

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

LEGISLATIVA 22.800.000 16.860.000 4.030.000 1.910.000

CONTROLE EXTERNO 2.840.000 110.000 820.000 1.910.000

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 2.840.000 110.000 820.000 1.910.000

02000.01032021.267 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS / FMTC /CONTRAPARTIDA - PROMOEX

2.840.000 110.000 820.000 1.910.000

DOTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DE RECURSOSTECNOLÓGICOS

FO 00 1.840.000 110.000 520.000 1.210.000

FO 10 1.000.000 300.000 700.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.960.000 16.750.000 3.210.000

APOIO ADMINISTRATIVO 19.960.000 16.750.000 3.210.000

02000.01122042.118 COORDENAÇÃO GERAL DO TRIBUANAL DE CONTAS 19.960.000 16.750.000 3.210.000

DESENVOLVER ATIVIDADES DO SISTEMA DE APOIO DAADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS.

FO 00 19.960.000 16.750.000 3.210.000

T O T A L 22.800.000 16.860.000 4.030.000 1.910.000

84

PODER JUDICIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00RESUMO GERAL DA DESPESA

JUDICIÁRIORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 118.939.036 118.939.036

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.161.036 105.161.036

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.161.036 105.161.036

3.1.90.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 4.078.480 4.078.480

3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 430.000 430.000

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 74.220.556 74.220.556

3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 100.000 100.000

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.900.000 19.900.000

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 230.000 230.000

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000 2.000

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.200.000 6.200.000

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.778.000 13.778.000

3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 200.000 200.000

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 200.000 200.000

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.578.000 13.578.000

3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 50.000 50.000

3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL 1.000.000 1.000.000

3.3.90.15 DIÁRIAS MILITAR 2.000 2.000

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.887.000 3.887.000

3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 20.000 20.000

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 260.000 260.000

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.650.000 1.650.000

3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 300.000 300.000

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.060.000 6.060.000

3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 140.000 140.000

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000 10.000

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 194.000 194.000

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000 5.000

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 29.560.964 29.560.964

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 29.560.964 29.560.964

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.560.964 29.560.964

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.660.145 21.660.145

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.450.819 7.450.819

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 450.000 450.000

T O T A L 148.500.000 148.500.000

86

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA LEGISLAÇÃO • Lei nº 3.716, de 12/12/1979 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Processar e julgar as causas definidas na Constituição e nas Leis.

88

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

04000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 87.364.480 87.364.480

04102 JUIZADOS 56.182.520 56.182.520

04103 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 4.392.000 4.392.000

04104 AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR 561.000 561.000

T O T A L 148.500.000 148.500.000

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

04000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 128.400.000 128.400.000

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 20.100.000 20.100.000

T O T A L 148.500.000 148.500.000

89

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

04000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

JUDICIÁRIA 87.364.480 50.621.036 9.690.000 27.053.444

AÇÃO JUDICIÁRIA 87.314.480 50.621.036 9.690.000 27.003.444

PROCESSO JUDICIÁRIO 87.314.480 50.621.036 9.690.000 27.003.444

04000.02061031.084 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TERESINA 20.000.000 20.000.000

MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA E ADMINISTRATIVA DOPODER JUDICIÁRIO.

FO 10 20.000.000 20.000.000

04000.02061031.433 Reforma e melhoria do Fórum do município de São João doPiauí.

400.000 400.000

Agilizar a tramitação processual no município, proporcionandoa população maior agilidade da justiça.

FO 00 400.000 400.000

04000.02061031.525 Construção do Fórum de Justiça no município de Itainópolis. 50.000 50.000

Agilizar a tramitação processual no município, proporcionandoà população maior agilidade da justiça.

FO 00 50.000 50.000

04000.02061031.559 Instalação de 2ª Vara Civel na Comarca do município deRegeneração.

153.444 153.444

Agilizar a tramitação processual no município, proporcionandoà população maior agilidade da justiça.

FO 00 153.444 153.444

04000.02061032.024 COORDENAÇÃO GERAL DA JUSTIÇA 66.711.036 50.621.036 9.690.000 6.400.000

PROMOVER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES DO PODER JUDICIÁRIO COM ODESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PERMANENTES, NO SENTIDODE GARANTIR QUE AS INSTITUIÇÕES E A SOCIEDADETENHAM ACESSO À JUSTIÇA.

FO 00 66.611.036 50.621.036 9.590.000 6.400.000

FO 10 100.000 100.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000 50.000

PROCESSO JUDICIÁRIO 50.000 50.000

04000.02122031.464 Implantação e instalação de uma Vara de 2ª Entrância nomunicípio de Uruçuí.

50.000 50.000

Agilizar a tramitação processual no município, proporcionandoa população maior agilidade da justiça.

FO 00 50.000 50.000

T O T A L 87.364.480 50.621.036 9.690.000 27.053.444

90

JUIZADOS

JUIZADOS LEGISLAÇÃO • Lei nº 3.716, de 12/12/79, dispõe sobre a organização judiciária do Estado do Piauí. • Lei nº 4.838, de 01 de junho de 1996, dispõe sobre o Sistema Estadual de Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da outras providências. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Julgar na capital e no interior as causas cíveis, criminais, em grau de 1ª instância, zelando pela fiel execução da Lei.

92

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

04000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA04102 - JUIZADOS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

JUDICIÁRIA 56.182.520 53.960.000 1.370.000 852.520

AÇÃO JUDICIÁRIA 56.182.520 53.960.000 1.370.000 852.520

PROCESSO JUDICIÁRIO 56.182.520 53.960.000 1.370.000 852.520

04000.02061032.025 COORDENAÇÃO GERAL DOS JUIZADOS 56.182.520 53.960.000 1.370.000 852.520

ATENDER AS CAUSAS AJUIZADAS EM TODO O ESTADO,OBJETIVANDO O FIEL CUMPRIMENTO DA LEI.

FO 00 56.182.520 53.960.000 1.370.000 852.520

T O T A L 56.182.520 53.960.000 1.370.000 852.520

93

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA LEGISLAÇÃO • Lei nº 3.716, de 12/12/1979 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Realizar inspeção e correição permanente aos serviços judiciários. • Julgar na capital e no interior as causas cíveis, criminais, em grau de 1ª instância, zelando pela fiel execução da Lei.

95

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

04000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

JUDICIÁRIA 4.392.000 50.000 2.692.000 1.650.000

AÇÃO JUDICIÁRIA 4.392.000 50.000 2.692.000 1.650.000

PROCESSO JUDICIÁRIO 4.392.000 50.000 2.692.000 1.650.000

04000.02061032.026 COORDENAÇÃO GERAL DA CORREGEDORIA GERAL DAJUSTIÇA

462.000 362.000 100.000

FISCALIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR E ORIENTAR OSSERVIÇOS FORENSES NO ESTADO, DE MODO A MELHORATENDER OS JURISDICIONADOS.

FO 00 462.000 362.000 100.000

04000.02061032.027 FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS CÍVEIS E CRIMINAIS -FUNJECC

3.930.000 50.000 2.330.000 1.550.000

DOTAR AS COMARCAS E FÓRUNS DO ESTADO, DE MODOA ABRIGAR CONDIGNAMENTE OS JUÍZES E SERVENTUÁRIOSDA JUSTIÇA.

FO 00 3.930.000 50.000 2.330.000 1.550.000

T O T A L 4.392.000 50.000 2.692.000 1.650.000

96

AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR

AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR LEGISLAÇÃO • Lei nº 2.857, de 08/04/68 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Servir de relator nos Conselhos de Justiça, redigir as sentenças e as decisões tomadas pelo Conselho, dentro do prazo de três dias; • Expedir qualquer alvará, mandado de prisão, citação, intimação, busca e apreensão em cumprimento de decisões do Conselho em exercício

de suas próprias funções.

98

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

04000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA04104 - AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

JUDICIÁRIA 561.000 530.000 26.000 5.000

AÇÃO JUDICIÁRIA 561.000 530.000 26.000 5.000

PROCESSO JUDICIÁRIO 561.000 530.000 26.000 5.000

04000.02061032.028 COORDENAÇÃO GERAL DA AUDITORIA DA JUSTIÇAMILITAR

561.000 530.000 26.000 5.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,BEM COMO O SATISFATÓRIO CUMPRIMENTO DE SUASATRIBUIÇÕES.

FO 00 561.000 530.000 26.000 5.000

T O T A L 561.000 530.000 26.000 5.000

99

PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00RESUMO GERAL DA DESPESA

EXECUTIVORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.262.576.832 592.924.564 1.855.501.396

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 683.103.820 398.372.328 1.081.476.148

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 683.103.820 398.372.328 1.081.476.148

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 244.000 199.103.807 199.347.807

3.1.90.03 PENSÕES 9.540.000 66.258.115 75.798.115

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 316.990 115.000 431.990

3.1.90.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 3.692.935 3.692.935

3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 1.095.909 419.250 1.515.159

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 443.633.762 101.837.500 545.471.262

3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 83.824.869 83.824.869

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.296.352 500.000 9.796.352

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.333.430 3.279.000 6.612.430

3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR 1.000.010 30.000 1.030.010

3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 120.000 120.000

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 117.637.223 1.989.840 119.627.063

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.123.340 24.699.816 26.823.156

3.1.90.93 A SER COLOCADO 6.000.000 6.000.000

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000 5.000

3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.360.000 20.000 1.380.000

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 91.347.000 91.347.000

3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.347.000 91.347.000

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 88.205.000 88.205.000

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.142.000 2.142.000

3.2.90.92 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.000 1.000.000

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 488.126.012 194.552.236 682.678.248

3.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 150.000 150.000

3.3.20.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000 15.000

3.3.20.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000 30.000

3.3.20.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSIA JURÍDICA 105.000 105.000

3.3.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 150.861.479 2.600.000 153.461.479

3.3.40.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSIA JURÍDICA 460.380 460.380

3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 138.771.832 2.600.000 141.371.832

3.3.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES 11.629.267 11.629.267

3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.848.963 10 1.848.973

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 280.020 280.020

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.568.943 10 1.568.953

3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 5.000.000 5.000.000101

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00RESUMO GERAL DA DESPESA

EXECUTIVORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000 5.000.000

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 330.265.570 191.952.226 522.217.796

3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.000 14.000

3.3.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 300.000 300.000

3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 119.117 119.117

3.3.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000 10.000

3.3.90.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAIS 9.332.400 9.332.400

3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL 10.261.132 4.425.491 14.686.623

3.3.90.15 DIÁRIAS MILITAR 1.895.313 1.895.313

3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 295.840 45.000 340.840

3.3.90.19 AUXÍLIO FARDAMENTO 45.500 20.000 65.500

3.3.90.20 AUXÍLIO FINANCIAMENTO A PESQUISADORES 758.270 25.000 783.270

3.3.90.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 10 10

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 38.206.068 33.120.751 71.326.819

3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 288.900 90.000 378.900

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 544.017 12.274.675 12.818.692

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.904.792 2.145.239 7.050.031

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.928.070 1.071.000 9.999.070

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.843.092 66.005.671 94.848.763

3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 5.456.265 965.000 6.421.265

3.3.90.38 ARREDAMENTO MERCANTIL 179.209 35.000 214.209

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.565.957 51.475.476 132.041.433

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 121.646.000 100.000 121.746.000

3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 151.335 151.335

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.010 15.010

3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS E PESSOAS FÍSICAS 1.077.510 1.077.510

3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 30.000 30.000

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.382.421 30.000 4.412.421

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.986.322 19.457.923 31.444.245

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 329.020 366.000 695.020

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 325.062.651 47.874.735 372.937.386

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 240.146.091 47.874.735 288.020.826

4.4.30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 5.000 5.000

4.4.30.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000 5.000

4.4.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 220.330 10.000 230.330

4.4.40.42 AUXÍLIOS 150.000 10.000 160.000

4.4.40.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 330 330102

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00RESUMO GERAL DA DESPESA

EXECUTIVORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

4.4.40.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.000 70.000

4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 8.576.176 8.576.176

4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.570.369 3.570.369

4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.005.807 5.005.807

4.4.80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 250.000 250.000

4.4.80.42 AUXÍLIOS 250.000 250.000

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 231.099.585 47.859.735 278.959.320

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 139.462.422 27.224.570 166.686.992

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.278.856 20.152.165 68.431.021

4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.314.150 30.000 1.344.150

4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 41.258.349 35.000 41.293.349

4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 785.808 418.000 1.203.808

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.543.510 2.543.510

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.543.510 2.543.510

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 33.500 33.500

4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 2.500.000 2.500.000

4.5.90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10 10

4.5.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000 10.000

4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 82.373.050 82.373.050

4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.373.050 82.373.050

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 80.873.050 80.873.050

4.6.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 1.500.000

9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

T O T A L 1.600.163.237 640.799.299 2.240.962.536

103

GOVERNADORIA DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11000 - GOVERNADORIA DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11102 GABINETE DO VICE GOVERNADOR 1.171.675 1.171.675

11103 GABINETE MILITAR 5.978.324 5.978.324

11110 SECRETARIA DE GOVERNO 5.480.556 5.480.556

11111 SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA 988.251 988.251

T O T A L 13.618.806 13.618.806

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

11000 - GOVERNADORIA DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 13.618.806 13.618.806

T O T A L 13.618.806 13.618.806

105

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

GOVERNADORIA – Gabinete do Vice-Governador LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Dar assistência imediata ao Vice – Governador; • Supervisionar e dirigir atividades de apoio ao Vice - Governador, organizando e disciplinando agendas, controlando atendimento de

audiências, recebendo e expedindo correspondências, fazendo a triagem da documentação destinada ao seu conhecimento; • Acompanhar eventos oficiais conjuntamente com o cerimonial, fazendo cumprir obrigações protocolares; • Controlar processos de elaboração e arquivamento da documentação de interesse do Vice – Governador; • Prover a Vice – Governadoria dos meios necessários ao seu funcionamento; • Executar outras atividades determinadas pelo Vice – Governador.

107

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO11102 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 1.171.675 718.059 423.508 30.108

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.171.675 718.059 423.508 30.108

APOIO ADMINISTRATIVO 1.171.675 718.059 423.508 30.108

11000.04122042.037 COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE DO VICEGOVERNADOR

1.171.675 718.059 423.508 30.108

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO EDAR O APOIO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO DAS AÇÕESSOB A RESPONSABILIDADE DO VICE GOVERNADOR.

FO 00 1.171.675 718.059 423.508 30.108

T O T A L 1.171.675 718.059 423.508 30.108

108

GABINETE MILITAR

GOVERNADORIA – Gabinete Militar LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Assistir o Governador do Estado nos assuntos militares de Segurança Pública; • Prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional; • Zelar pela segurança pessoal do Governador do Estado e dos seus familiares, e de outras autoridades ou personalidades quando determinado

pelo Chefe do Poder Executivo, bem assim pela segurança do palácio do governo e da residência do Governador do Estado; • Responsabilizar-se pelo transporte do Governador; • Cuidar da administração geral do Palácio do Governo.

110

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO11103 - GABINETE MILITAR RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 5.978.324 3.700.324 2.078.000 200.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.978.324 3.700.324 2.078.000 200.000

APOIO ADMINISTRATIVO 5.978.324 3.700.324 2.078.000 200.000

11000.04122042.181 COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE MILITAR 5.978.324 3.700.324 2.078.000 200.000

GARANTIR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SERVIÇOS DETRANSPORTES, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS EADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.

FO 00 5.978.324 3.700.324 2.078.000 200.000

T O T A L 5.978.324 3.700.324 2.078.000 200.000

111

SECRETARIA DE GOVERNO

GOVERNADORIA – Secretaria de Governo LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 28 de 09/06/2003 • Lei Complementar nº 042 de 02/08/2004 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Dar assistência direta e imediata ao Governador na sua representação política e social, bem como coordenar suas relações nessa área, com os

demais poderes do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas e outras esferas de governo; • Solicitar aos órgãos da administração direta do Estado providências necessárias ao desempenho das funções de coordenação geral das

atividades que lhe competem; • Acompanhar a tramitação de projetos de Lei na Assembléia Legislativa; • Elaborar, registrar e controlar Decretos e atos administrativos da competência do Chefe do Poder Executivo, observado o disposto na alínea

“b” do inciso II do artigo 151 da Constituição Estadual; • Coordenar a elaboração da mensagem anual do Governador à Assembléia Legislativa; • Controlar a observância dos prazos para a manifestação do Poder Executivo sob solicitações da Assembléia Legislativa e o atendimento de

pedidos de informações de Deputados Estaduais; • Articular-se com as lideranças do Governo junto à Assembléia Legislativa para equacionamento das questões de interesse político e

legislativo da administração estadual; • Receber, organizar, analisar e preparar expediente do Governador, fazer publicar seus atos na Imprensa Oficial e acompanhar a execução das

ordens por ele emitidas; • Supervisionar e controlar publicação dos atos do Poder Executivo na Imprensa Oficial; • Coordenar e acompanhar as ações do cerimonial do Palácio; • Organizar e disciplinar as audiências do Governador de acordo com as prioridades estabelecidas.

113

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO11110 - SECRETARIA DE GOVERNO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 5.480.556 3.864.000 1.466.556 150.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.480.556 3.864.000 1.466.556 150.000

APOIO ADMINISTRATIVO 5.480.556 3.864.000 1.466.556 150.000

11000.04122042.147 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO 5.480.556 3.864.000 1.466.556 150.000

GARANTIR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DACOORDENAÇÃO.

FO 00 5.480.556 3.864.000 1.466.556 150.000

T O T A L 5.480.556 3.864.000 1.466.556 150.000

114

SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA

GOVERNADORIA – Superintendência de Representação do Estado em Brasília LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 28 de 09/06/2003 • Lei Complementar nº 042 de 02/08/2004 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Organizar e disciplinar audiências do Governador, de acordo com as prioridades estabelecidas; • Cuidar do expediente, receber e expedir documentos e correspondências do Governador; • Coordenar e acompanhar as ações do cerimonial do Palácio; • Assistir e assessorar o Governador no trato de matérias e na adoção de medidas relacionadas ao seu expediente particular; • Exercer outros encargos e missões que lhes forem atribuídas pelo Governador.

116

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO11111 - SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 988.251 615.469 327.025 45.757

ADMINISTRAÇÃO GERAL 988.251 615.469 327.025 45.757

APOIO ADMINISTRATIVO 988.251 615.469 327.025 45.757

11000.04122041.240 REPRESENTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ARTICULAÇÃOPARA O DESENVOLVIMENTO.

51.054 26.054 25.000

REPRESENTAR OS INTERESSES DO PIAUÍ (GOVERNOS ECIDADÃOS), ARTICULANDO ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS ENÃO GOVERNAMENTAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS EMTORNO DOS INTERESSES DO PIAUÍ EM BRASÍLIA.

FO 00 51.054 26.054 25.000

11000.04122042.204 COORDENAÇÃO GERAL DA SERPI/BSB. 937.197 615.469 300.971 20.757

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,BEM COMO O SATISFATÓRIO CUMPRIMENTO DASATRIBUIÇÕES QUE LHE COMPETEM, ATRAVÉS DE SUAMANUTENÇÃO EM TERMOS DE PESSOAL, MATERIAIS,SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS EINSTALAÇÕES.

FO 00 937.197 615.469 300.971 20.757

T O T A L 988.251 615.469 327.025 45.757

117

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA LEGISLAÇÃO • Lei Complementar N º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Exercer atribuições de polícia administrativa e judiciária, executando ações policiais típicas, preventivas e repressivas, em todo o território do

Estado; • Praticar atos de natureza assecuratória, disciplinar, instrumental e educativa, no exercício das atividades de polícia; • Auxiliar as autoridades do Poder Judiciário e atender às requisições de força policial para o cumprimento de suas decisões; • Desenvolver políticas de respeito à pessoa humana e aos diretos dos cidadãos, no exercício das atividades de polícia, com rigorosa

observância das garantias constitucionais e legais; • Reprimir, de forma eficaz, sem prejuízo da observância das garantias legais, quaisquer abusos praticados por autoridades investidas de

função policial; • Promover a capacitação dos profissionais da área de Segurança Pública; • Promover a modernização do aparelhamento policial do Estado; • Apoiar e promover a implantação da polícia comunitária e de centros integrados de cidadania nos Municípios; • Consolidar estatísticas estaduais de crimes.

119

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

12101 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 49.747.647 49.747.647

12201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN 31.380.773 31.380.773

T O T A L 81.128.420 81.128.420

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

12000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 40.248.874 40.248.874

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 10.278.773 10.278.773

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 30.600.773 30.600.773

T O T A L 81.128.420 81.128.420

120

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

12000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA12101 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SEGURANÇA PÚBLICA 49.747.647 32.306.200 9.557.674 7.883.773

ADMINISTRAÇÃO GERAL 35.398.700 31.946.200 2.722.500 730.000

APOIO ADMINISTRATIVO 35.398.700 31.946.200 2.722.500 730.000

12000.06122042.002 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA

35.398.700 31.946.200 2.722.500 730.000

PROVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS, DE MODOCONTÍNUO E PERMANENTE, À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS ESSENCIAIS AO EFETIVO E EFICAZFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.

FO 00 35.138.700 31.946.200 2.592.500 600.000

FO 12 260.000 130.000 130.000

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.738.773 720.000 1.018.773

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 1.738.773 720.000 1.018.773

12000.06126441.098 INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS ATRAVÉS DESISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

1.303.773 475.000 828.773

PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS,QUER CIVIS COMO MILITARES, ATRAVÉS DE SISTEMAS DECOMUNICAÇÃO DE VOZ E DE DADOS, VISANDO APROPORCIONAR UMA MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NASAÇÕES POLICIAIS.

FO 00 105.000 45.000 60.000

FO 10 1.198.773 430.000 768.773

12000.06126442.035 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DEINFORMÁTICA

435.000 245.000 190.000

GARANTIR FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E EFICIENTEDOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELASECRETARIA DE SEGURANÇA E PELA POLÍCIA CIVIL,ENGLOBANDO COMUNICAÇÃO MÓVEL VIA RÁDIO, INTERNET,INTRANET E SATÉLITE.

FO 00 330.000 180.000 150.000

FO 12 105.000 65.000 40.000

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.330.000 10.000 545.000 775.000

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 1.330.000 10.000 545.000 775.000

12000.06128441.035 MODERNIZAÇÃO DAS ACADEMIAS DE POLÍCIA ECAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA

1.100.000 405.000 695.000

PROMOVER INVESTIMENTOS VISANDO À MELHORIA DAINFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL E ESPORTIVA DASACADEMIAS DE POLÍCIA, BEM COMO A DIFUSÃO DECONHECIMENTOS TÉCNICO-POLICIAIS, DE CUNHO TEÓRICOE PRÁTICO, SOB A ÉGIDE DOS DIREITOS HUMANOS.

FO 00 115.000 70.000 45.000

FO 10 985.000 335.000 650.000

12000.06128442.031 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 230.000 10.000 140.000 80.000

121

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

12000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA12101 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

DESENVOLVER CONTÍNUO O PROCESSO DE FORMAÇÃOE CAPACITAÇÃO POLICIAL, NO ÂMBITO DA ACADEMIA DEPOLÍCIA CIVIL, TENDO COMO PÚBLICO-ALVO POLICIAIS CIVIS,MILITARES E MEMBROS DA COMUNIDADE.

FO 00 165.000 10.000 105.000 50.000

FO 12 65.000 35.000 30.000

POLICIAMENTO 9.532.174 350.000 5.324.174 3.858.000

PRISÃO SEGURA, SOCIEDADE PROTEGIDA 30.000 30.000

12000.06181251.193 Reforma e ampliação da Delegacia de Polícia do municipio deBarreiras do Piauí.

10.000 10.000

Melhorar o atendimento dos serviços policiais a população emelhoria das condições de trabalho do policiais.

FO 00 10.000 10.000

12000.06181251.239 Instalação de delegacia especializada da mulher no municípiode Picos.

20.000 20.000

Combater e prevenir o índice de violência contra a mulher naregião.

FO 00 20.000 20.000

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 9.502.174 350.000 5.324.174 3.828.000

12000.06181441.049 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CENTRO INTEGRADODE SEGURANÇA PÚBLICA

386.000 78.000 308.000

REALIZAR INVESTIMENTOS VISANDO À CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS, BEMCOMO DOTÁ-LOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DECONSUMO INDISPENSÁVEIS AO CUMPRIMENTO DE SEUDESIDERATO.

FO 00 36.000 8.000 28.000

FO 10 350.000 70.000 280.000

12000.06181441.099 APARELHAMENTO DO SUBSISTEMA DE INTELIGÊNCIA EDA POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA

1.563.000 323.000 1.240.000

CRIAR AS CONDIÇÕES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARAQUE O SUBSISTEMA DE INTELIGÊNCIA PRODUZACONHECIMENTO SENSÍVEL PARA OS ÓRGÃOS DESEGURANÇA E DOTAR OS ÓRGÃOS TÉCNICO-CIENTÍFICOSDE ESTRUTURA PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS ROBUSTAS.

FO 00 113.000 23.000 90.000

FO 10 1.450.000 300.000 1.150.000

12000.06181441.101 REAPARELHAMENTO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR 1.410.000 580.000 830.000

AMPLIAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA OPERACIONALDOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA - POLÍCIAS CIVIL E MILITAR -VISANDO A UMA ATUAÇÃO MAIS EFICIENTE E EFETIVA NOTOCANTE AO POLICIAMENTO OSTENSIVO, PREVENTIVO EREPRESSIVO, EM ÂMBITO ESTADUAL

122

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

12000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA12101 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 60.000 30.000 30.000

FO 10 1.350.000 550.000 800.000

12000.06181441.102 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃODA ESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONAL DAS UNIDADESPOLICIAIS

1.130.000 1.130.000

DOTAR AS UNIDADES POLICIAIS - CIVIL E MILITAR - DEESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA, SAUDÁVEL E MODERNA,QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOCIDADÃO E QUE POSSIBILITE A PRESERVAÇÃO DAINTEGRIDADE FÍSICA DOS DETENTOS.

FO 00 80.000 80.000

FO 10 1.000.000 1.000.000

FO 12 50.000 50.000

12000.06181442.032 MANUTENÇÃO DA FROTA POLICIAL E DO GRUPAMENTOAÉREO

3.380.000 3.250.000 130.000

PROPORCIONAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOSPRESTADOS PELA POLÍCIA CIVIL E PELO GRUPAMENTOAÉREO, MEDIANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DAS VIATURAS E AERONAVE, BEM COMO OFORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEL RESPECTIVO.

FO 00 3.250.000 3.150.000 100.000

FO 12 130.000 100.000 30.000

12000.06181442.033 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E DO SUBSISTEMADE INTELIGÊNCIA

803.174 330.000 473.174

PROPORCIONAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESEXTRAORDINÁRIAS OU FORA DO DOMICÍLIO PELOSINTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL OU MEMBROS DOSUBSISTEMA DE INTELIGÊNCIA, QUANDO DESIGNADOS PARADILIGÊNCIAS OU OPERAÇÕES ESPECIAIS E ESPECÍFICAS.

FO 00 503.174 30.000 473.174

FO 10 300.000 300.000

12000.06181442.034 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA 830.000 20.000 620.000 190.000

DESENVOLVER CONTÍNUOS SERVIÇOS TÉCNICOS ECIENTÍFICOS PRESTADOS PELO INSTITUTO DECRIMINALÍSTICA, INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E INSTITUTOMÉDICO-LEGAL.

FO 00 220.000 20.000 140.000 60.000

FO 12 610.000 480.000 130.000

DEFESA CIVIL 1.448.000 36.000 1.412.000

PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS EDESASTRES

1.448.000 36.000 1.412.000

12000.06182341.048 REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 1.448.000 36.000 1.412.000

123

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

12000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA12101 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

REALIZAR INVESTIMENTOS VISANDO À MODERNIZAÇÃOE REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DAFROTA DE VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR.

FO 00 68.000 6.000 62.000

FO 10 1.380.000 30.000 1.350.000

ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 177.000 87.000 90.000

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 177.000 87.000 90.000

12000.06243441.100 REVITALIZAÇÃO DO PELOTÃO MIRIM 177.000 87.000 90.000

PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO HUMANISTA, CÍVICA EMORAL, INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA, DECRIANÇA E ADOLESCENTES, NO ÂMBITO DE BATALHÕES DAPOLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DE PRÁTICAS EDUCACIONAIS,CULTURAIS E MUSICAIS.

FO 00 22.000 12.000 10.000

FO 10 155.000 75.000 80.000

DESPORTO COMUNITÁRIO 123.000 123.000

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 123.000 123.000

12000.06812441.097 ESPORTES AO ANOITECER 123.000 123.000

INTEGRAR À SOCIEDADE, ATRAVÉS DE PRÁTICASDESPORTIVAS E CULTURAIS, CRIANÇAS E ADOLESCENTESQUE SE ENCONTRAM OCIOSAS E COM GRANDE PROPENSÃOA SE INSERIREM NA CRIMINALIDADE E NO CONSUMO ETRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.

FO 00 13.000 13.000

FO 10 110.000 110.000

T O T A L 49.747.647 32.306.200 9.557.674 7.883.773

124

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ DETRAN

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN LEGISLAÇÃO • Lei Nº 80 de 1972 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Registro de veículos; • Serviços gerais, exames e expedições de documentos e habilitação 1ª e 2ª vias.

126

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

12000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA12201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SEGURANÇA PÚBLICA 31.380.773 12.168.120 14.412.653 4.800.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.380.773 12.168.120 14.412.653 4.800.000

APOIO ADMINISTRATIVO 26.129.773 12.168.120 13.261.653 700.000

12000.06122042.199 COORDENAÇÃO GERAL DO DETRAN 26.129.773 12.168.120 13.261.653 700.000

ESTUDAR E COORDENAR OS ASPECTOSADMINISTRATIVOS PARA VIABILIZAR A INTEGRIDADE DESUAS DIVERSAS FUNÇÕES COM O INTUITO DE REFLETIR EMUM TODO A SIMPLIFICAÇÃO E AGILIDADE DOS MECANISMOSDE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

FO 12 26.129.773 12.168.120 13.261.653 700.000

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 5.251.000 1.151.000 4.100.000

12000.06122171.360 CIDADE DETRAN 4.201.000 701.000 3.500.000

AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DO ÓRGÃO, REVITALIZAR AÁREA DO ENTORNO DO DETRAN COM COSTRUÇÃO DEQUADRAS ESPORTIVAS, ANFITEATRO, PISTA DE COOPER EESTACIONAMENTO, PROPORCIONANDO MELHORIA NASCONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E ÀPOPULAÇÃO.

FO 10 2.000.000 500.000 1.500.000

FO 12 2.201.000 201.000 2.000.000

12000.06122172.201 MODERNIZAÇÃO DO DETRAN 1.050.000 450.000 600.000

DAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO,NOS TEMPOS ATUAIS, QUE ESTE ÓRGÃO DEVEACOMPANHAR COMO BUSCA DE SOLUÇÕES INERENTESAOS SERVIÇOS, PARA PRODUZIR RESULTADOS POSITIVOS.

FO 12 1.050.000 450.000 600.000

T O T A L 31.380.773 12.168.120 14.412.653 4.800.000

127

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DA FAZENDA LEGISLAÇÃO • Lei Complementar N º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Dirigir e executar a política de administração fiscal e tributária do Estado; • Administrar a receita tributária do Estado; • Realizar estudos e pesquisas para a previsão da receita, bem como adotar providências executivas para a obtenção de recursos financeiros de

origem tributária; • Manter cadastro atualizado de contribuintes contendo os dados necessários ao exercício das atividades de fiscalização, previsão de receitas e

planejamento tributário do Estado; • Orientar os contribuintes sobre a aplicação e interpretação da legislação tributária; • Informar à população os valores de taxas, contribuições, multas , licenças, alvarás e certidões; • Criar mecanismos de articulação permanente com os setores econômicos do Estado visando debater a regulamentação e a aplicação da

política tributária, o endividamento fiscal das empresas e a negociação de alternativas para o equacionamento desses débitos fiscais; • Administrar as finanças públicas do Estado; • Estabelecer os programas de execução orçamentária e acompanhar a sua efetivação; • Estabelecer a programação financeira dos recursos do Estado; • Avaliar a programação orçamentária e financeira das entidades da administração indireta dependentes de repasses do Tesouro Estadual; • Controlar o movimento de tesouraria , envolvendo ingressos, pagamentos e disponibilidades; • Administrar as atividades de registro e controle contábil da administração direta; • Administrar a dívida pública do Estado; • Administrar os incentivos fiscais e tributários do Estado.

129

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13000 - SECRETARIA DA FAZENDARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

13101 SECRETARIA DA FAZENDA 62.834.150 62.834.150

13107 1ª DIRETORIA REGIONAL 292.950 292.950

13108 2ª DIRETORIA REGIONAL 136.300 136.300

13109 3ª DIRETORIA REGIONAL 613.000 613.000

13110 4ª DIRETORIA REGIONAL 142.600 142.600

13111 5ª DIRETORIA REGIONAL 275.500 275.500

13112 6ª DIRETORIA REGIONAL 535.000 535.000

13113 7ª DIRETORIA REGIONAL 235.000 235.000

13114 8A. DIRETORIA REGIONAL 266.000 266.000

13115 9A. DIRETORIA REGIONAL 169.500 169.500

13202 LOTERIA DO ESTADO DO PIAUÍ - LOTEPI 949.000 949.000

T O T A L 66.449.000 66.449.000

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

13000 - SECRETARIA DA FAZENDARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 65.526.000 65.526.000

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 133.000 133.000

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 790.000 790.000

T O T A L 66.449.000 66.449.000

130

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DA FAZENDA13101 - SECRETARIA DA FAZENDA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 62.834.150 49.160.000 12.990.000 684.150

ADMINISTRAÇÃO GERAL 62.820.000 49.160.000 12.990.000 670.000

APOIO ADMINISTRATIVO 60.820.000 48.160.000 12.440.000 220.000

13000.04122042.131 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 60.820.000 48.160.000 12.440.000 220.000

DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EPATRIMONIAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA.

FO 00 60.820.000 48.160.000 12.440.000 220.000

ADMINISTRAÇÃO FISCAL EFICIENTE - PROMOTAF 1.000.000 550.000 450.000

13000.04122152.208 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ETRIBUTÁRIA DO ESTADO - PROMOTAF

1.000.000 550.000 450.000

CAPACITAR A SECRETARIA DA FAZENDA, ATRAVÉS DEUM MODELO DE INFORMÁTICA MODERNO E EFICIENTE,BUSCANDO A EXCELÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAE TRIBUTÁRIA, COM APERFEIÇOAMENTO DE MECANISMOSLEGAIS, OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVOS ETECNOLÓGICOS.

FO 00 210.000 110.000 100.000

FO 16 790.000 440.000 350.000

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 1.000.000 1.000.000

13000.04122182.060 Contratação e capacitação de Agentes de Tributos Estaduais. 1.000.000 1.000.000

Preencher vagas para agentes de tributos estaduais naSEFAZ, conforme concurso público.

FO 00 1.000.000 1.000.000

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 14.150 14.150

ADMINISTRAÇÃO FISCAL EFICIENTE - PROMOTAF 14.150 14.150

13000.04129152.155 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

14.150 14.150

EQUIPAR E REAPARELHAR A SECRETARIA DE FAZENDA.

FO 00 14.150 14.150

T O T A L 62.834.150 49.160.000 12.990.000 684.150

131

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DA FAZENDA13107 - 1ª DIRETORIA REGIONAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 292.950 285.950 7.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 292.950 285.950 7.000

APOIO ADMINISTRATIVO 292.950 285.950 7.000

13000.04122042.133 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO DAPRIMEIRA REGIÃO FISCAL

292.950 285.950 7.000

CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEFAZENDA NAS LOCALIDADES JURISDICIONADAS.

FO 00 292.950 285.950 7.000

T O T A L 292.950 285.950 7.000

132

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DA FAZENDA13108 - 2ª DIRETORIA REGIONAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 136.300 128.300 8.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 136.300 128.300 8.000

APOIO ADMINISTRATIVO 136.300 128.300 8.000

13000.04122042.135 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO DASEGUNDA REGIÃO FISCAL

136.300 128.300 8.000

CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEFAZENDA NAS LOCALIDADES JURISDICIONADAS.

FO 00 136.300 128.300 8.000

T O T A L 136.300 128.300 8.000

133

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DA FAZENDA13109 - 3ª DIRETORIA REGIONAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 613.000 566.000 47.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 613.000 566.000 47.000

APOIO ADMINISTRATIVO 613.000 566.000 47.000

13000.04122042.136 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO DATERCEIRA REGIÃO FISCAL.

613.000 566.000 47.000

CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DAFAZENDA NAS LOCALIDADES JURISDICIONADAS.

FO 00 613.000 566.000 47.000

T O T A L 613.000 566.000 47.000

134

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DA FAZENDA13110 - 4ª DIRETORIA REGIONAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 142.600 136.600 6.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 142.600 136.600 6.000

APOIO ADMINISTRATIVO 142.600 136.600 6.000

13000.04122042.138 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO DAQUARTA REGIÃO FISCAL

142.600 136.600 6.000

CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DAFAZENDA NAS LOCALIDADES JURISDICIONADAS.

FO 00 142.600 136.600 6.000

T O T A L 142.600 136.600 6.000

135

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DA FAZENDA13111 - 5ª DIRETORIA REGIONAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 275.500 266.000 9.500

ADMINISTRAÇÃO GERAL 275.500 266.000 9.500

APOIO ADMINISTRATIVO 275.500 266.000 9.500

13000.04122042.140 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO DAQUINTA REGIÃO FISCAL

275.500 266.000 9.500

CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEFAZENDA NAS LOCALIDADES JURISDICIONADAS.

FO 00 275.500 266.000 9.500

T O T A L 275.500 266.000 9.500

136

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DA FAZENDA13112 - 6ª DIRETORIA REGIONAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 535.000 510.000 25.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 535.000 510.000 25.000

APOIO ADMINISTRATIVO 535.000 510.000 25.000

13000.04122042.142 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO DASEXTA REGIÃO FISCAL

535.000 510.000 25.000

CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEFAZENDA NAS LOCALIDADES JURISDICIONADAS.

FO 00 535.000 510.000 25.000

T O T A L 535.000 510.000 25.000

137

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DA FAZENDA13113 - 7ª DIRETORIA REGIONAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 235.000 210.000 25.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 235.000 210.000 25.000

APOIO ADMINISTRATIVO 235.000 210.000 25.000

13000.04122042.143 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO DASÉTIMA REGIÃO FISCAL

235.000 210.000 25.000

CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEFAZENDA NAS LOCALIDADES JURISDICIONADAS.

FO 00 235.000 210.000 25.000

T O T A L 235.000 210.000 25.000

138

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DA FAZENDA13114 - 8A. DIRETORIA REGIONAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 266.000 228.000 38.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 266.000 228.000 38.000

APOIO ADMINISTRATIVO 266.000 228.000 38.000

13000.04122042.144 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO DAOITAVA REGIÃO FISCAL

266.000 228.000 38.000

CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEFAZENDA NAS LOCALIDADES JURISDICIONADAS.

FO 00 266.000 228.000 38.000

T O T A L 266.000 228.000 38.000

139

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DA FAZENDA13115 - 9A. DIRETORIA REGIONAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 169.500 151.000 18.500

ADMINISTRAÇÃO GERAL 169.500 151.000 18.500

APOIO ADMINISTRATIVO 169.500 151.000 18.500

13000.04122042.145 MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE ATENDIMENTO DA NONAREGIÃO FISCAL

169.500 151.000 18.500

CUSTEAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEFAZENDA NAS LOCALIDADES JURISDICIONADAS.

FO 00 169.500 151.000 18.500

T O T A L 169.500 151.000 18.500

140

LOTERIA DO ESTADO DO PIAUÍ LOTEPI

LOTERIA DO ESTADO DO PIAUÍ - LOTEPI LEGISLAÇÃO • Decreto Nº 11.106 de 22/08/03 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Planejar, outorgar e explorar os serviços de loterias do Estado do Piauí; • Cumprir e fazer cumprir as leis e regulamentos que regem a matéria; • Programar, controlar e executar todos os serviços técnicos, administrativos e financeiros; • Promover a articulação com os órgãos congêneres; • Realizar estudos, pesquisas e levantamentos objetivando o planejamento do sistema de loterias; • Manter serviços de informação permanente ao público; • Promover estudos, pesquisas, análises perícias, divulgações técnicas e elaborar projetos relacionados com suas atividades, bem como

desenvolvimento de tecnologias.

142

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

13000 - SECRETARIA DA FAZENDA13202 - LOTERIA DO ESTADO DO PIAUÍ - LOTEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 949.000 671.000 253.000 25.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 949.000 671.000 253.000 25.000

APOIO ADMINISTRATIVO 949.000 671.000 253.000 25.000

13000.04122042.182 COORDENAÇÃO GERAL DA LOTEPI 949.000 671.000 253.000 25.000

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE LOTERIA, BEM COMOFISCALIZAR E ACOMPANHAR AS DIVERSAS MODALIDADESDE JOGOS PREVISTOS EM SEU REGULAMENTO.

FO 00 816.000 654.000 142.000 20.000

FO 12 133.000 17.000 111.000 5.000

T O T A L 949.000 671.000 253.000 25.000

143

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Elaborar e executar planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando suas ações com as de

competência dos municípios; • Executar e controlar a ação do Governo na área da educação; • Controlar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos de ensino, de diferentes graus e níveis, públicos e privados; • Orientar a iniciativa privada na área da educação e da cultura; • Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para investimentos no sistema e no processo educacional; • Rever e aperfeiçoar, permanentemente, o sistema de ensino; • Organizar, manter, desenvolver e supervisionar os órgãos e instituições oficiais da educação escolar.

145

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

14101 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 67.575.479 67.575.479

14102 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 242.240.432 242.240.432

14201 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI 36.128.909 36.128.909

14202 FUNDAÇÃO CULTURAL DO PIAUÍ - FUNDAC 5.072.500 5.072.500

14203 FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI 1.280.748 1.280.748

14204 FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA DO PIAUÍ 1.246.000 1.246.000

14205 FUNDO DE INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER 1.304.149 1.304.149

14206 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS 2.217.054 2.217.054

14207 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE - ISEAF 300.000 300.000

T O T A L 357.365.271 357.365.271

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 174.657.157 174.657.157

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 37.976.524 37.976.524

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 16.412.650 16.412.650

14 COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.500.731 3.500.731

15 VALORIZAÇÃO DO ENSINO 121.177.006 121.177.006

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 120.000 120.000

18 RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS 3.521.203 3.521.203

T O T A L 357.365.271 357.365.271

146

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14101 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

EDUCAÇÃO 67.575.479 60.527.919 5.092.560 1.955.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.805.479 60.527.919 4.862.560 1.415.000

APOIO ADMINISTRATIVO 64.972.919 60.527.919 3.535.000 910.000

14000.12122042.046 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 64.972.919 60.527.919 3.535.000 910.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA SEDUC,BEM COMO AO SATISFATÓRIO CUMPRIMENTO DASATRIBUIÇÕES QUE LHE COMPETEM ATRAVÉS DE SUAMANUTENÇÃO EM TERMOS DE PESSOAL, MATERIAL,SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS EINSTALAÇÕES.

FO 00 64.607.919 60.507.919 3.250.000 850.000

FO 12 365.000 20.000 285.000 60.000

ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICADE EDUCAÇÃO

950.000 550.000 400.000

14000.12122601.177 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICASDOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVO CENTRAL E REGIONAL

700.000 300.000 400.000

ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO AO PROCESSO DERENOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO DASEDUC, DESENCADEADO PELA REFORMA ADMINISTRATIVA.

FO 00 700.000 300.000 400.000

14000.12122602.049 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO ESTADUALDE EDUCAÇÃO

250.000 250.000

PROMOVER CONDIÇÕES QUE DÊEM SEGURANÇA NOPROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES, AO LONGO DO TEMPO, NASDIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS DE DESENVOLVIMENTO DOPLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

FO 00 210.000 210.000

FO 10 40.000 40.000

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOREDUCACIONAL

882.560 777.560 105.000

14000.12122621.176 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ECULTURA

465.000 410.000 55.000

ALINHAR A SEDUC AO FORMATO E DINÂMICA JÁATINGIDOS POR SUAS CONGÊNERES EM QUASE TODO OPAÍS.

FO 00 465.000 410.000 55.000

14000.12122622.047 COORDENAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DEEDUCAÇÃO

132.000 132.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,VISANDO O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHECOMPETEM.

FO 00 132.000 132.000

14000.12122622.048 COORDENAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 40.560 40.560

147

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14101 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,VISANDO O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHECOMPETEM.

FO 00 40.560 40.560

14000.12122622.066 GERENCIAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃOBÁSICA

245.000 195.000 50.000

PRESTAR APOIO INSTITUCIONAL LOCAL À REALIZAÇÃODA PESQUISA DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

FO 00 65.000 50.000 15.000

FO 10 180.000 145.000 35.000

ENSINO FUNDAMENTAL 370.000 370.000

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 50.000 50.000

14000.12361591.331 Construção e reforma de unidades escolares nos municípios deNossa Senhora dos Remédios, Gilbúes e Picos.

50.000 50.000

Construir e reformar unidades escolares em diversosmunicípios visando melhoria na qualidade do ensino público doEstado.

FO 00 50.000 50.000

ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICADE EDUCAÇÃO

320.000 320.000

14000.12361601.405 Construção de unidade escolar no município de São Luiz doPiauí.

20.000 20.000

Construir e reformar unidades escolares nos diversosmunicípios visando melhoria do ensino público.

FO 00 20.000 20.000

14000.12361601.454 Reformar e ampliar unidades escolares nos municípios de BomJesus e Miguel Alves.

60.000 60.000

Construir e reformar unidades escolares nos diversosmunicípios visando a melhoria do ensino público.

FO 00 60.000 60.000

14000.12361601.455 Reformar e ampliar unidades escolares nos municípios deItaueiras, Joca Marques, Luzilândia e Madeiro.

80.000 80.000

Construir e reformar unidades escolares nos diversosmunicípios visando a melhoria do ensino público.

FO 00 80.000 80.000

14000.12361601.456 Reforma e ampliação de unidades escolares nos municípios deSebastião Leal, Miguel Alves e Jerumenha.

80.000 80.000

Construir e reformar unidades escolares nos diversosmunicípios visando a melhoria do ensino público.

FO 00 80.000 80.000

148

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14101 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

14000.12361601.476 Reforma e ampliação de unidades escolares nos municípios deSão Miguel da Baixa Grande, Santo Inácio, Cel. José Dias,Massapé, São Félix, Beneditinos, Alagoinhas, Campo Grande,Miguel Alves.

80.000 80.000

Reformar e ampliar unidade escolares nos diversos municípios,visando a melhoria do ensino público.

FO 00 80.000 80.000

ENSINO MÉDIO 20.000 20.000

ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICADE EDUCAÇÃO

20.000 20.000

14000.12362601.473 Construção de unidade escolar de Ensino Médio no ResidencialBetinho no município de Teresina.

20.000 20.000

Construir e reformar unidades escolares nos diversosmunicípios visando melhoria do ensino público.

FO 00 20.000 20.000

ENSINO PROFISSIONAL 150.000 150.000

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 150.000 150.000

14000.12363591.438 Reforma das Escolas Técnicas nos diversos municípios doEstado

150.000 150.000

Reformar e recuperar as Escolas de Ensino Técnico no Estadovisando um melhor desempenho do ensino público.

FO 00 150.000 150.000

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 230.000 230.000

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 230.000 230.000

14000.12366591.238 IMPLEMENTAÇÃO DE MED. VOLTADAS PARA A MELHORIADA EDUC.BÁSICA NAS ESC. LOC. NO SEMI ÁRIDO PIAUIENSE

230.000 230.000

GARANTIR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS,NO MARCO DO PACTO NACIONAL "UM MUNDO PARA ACRIANÇA E O ADOLECENTE DO SEMIÀRIDO".

FO 00 110.000 110.000

FO 10 120.000 120.000

T O T A L 67.575.479 60.527.919 5.092.560 1.955.000

149

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

EDUCAÇÃO 242.240.432 170.397.255 52.778.863 19.064.314

ENSINO FUNDAMENTAL 137.243.619 98.819.306 27.105.792 11.318.521

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 1.535.000 735.000 800.000

14000.12361591.198 REESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DAESCOLA BÁSICA IDEAL

1.535.000 735.000 800.000

GERENCIAR AS AÇÕES DE REESTRUTURAÇÕES DA REDEPÚBLICA DE ENSINO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL

FO 00 35.000 35.000

FO 10 1.500.000 700.000 800.000

ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICADE EDUCAÇÃO

4.399.570 2.622.780 1.776.790

14000.12361601.175 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL (FUNDESCOLA)

275.000 275.000

ADOTAR PROGRESSIVA AÇÕES E MECANISMOS QUEPERMITAM A CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR NAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL.

FO 00 25.000 25.000

FO 10 250.000 250.000

14000.12361601.182 INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL

150.000 150.000

MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DAINCLUSÃO DIGITAL (FERRAMENTAS E PROGRAMAS) NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

FO 00 50.000 50.000

FO 10 100.000 100.000

14000.12361602.051 GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL

877.680 877.680

FORTALECER A GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, DE MODO A GARANTIRIMPLEMENTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA E EFICAZ DEINSTITUIÇÕES E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO ECONTROLE SOCIAL.

FO 00 487.680 487.680

FO 10 390.000 390.000

14000.12361602.058 ESCOLA ABERTA NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃOBÁSICA

340.000 340.000

PROMOVER A EFETIVA E FECUNDA INTEGRAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL À COMUNIDADE.

FO 10 340.000 340.000

14000.12361602.063 RECURSOS MATERIAS E TECNOLÓGICOS DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL (FUNDESCOLA)

1.081.790 1.081.790

150

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO POR MEIO DAOFERTA/ADOÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MODERNAS,MATERIAIS DIDÁTICOS ATUALIZADOS E INOVAÇÃOTECNOLÓGICA E INSTRUMENTAL NECESSÁRIOS ÀAPRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL.

FO 00 31.790 31.790

FO 10 1.050.000 1.050.000

14000.12361602.069 GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA BÁSICA IDEAL 50.000 50.000

FORTALECER A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLABÁSICA IDEAL, DE MODO A GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DEFORMA CONTÍNUA E EFICAZ DE INSTITUIÇÕES EMECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL.

FO 00 50.000 50.000

14000.12361602.078 RECURSOS MATERIAS E TECNOLÓGICOS DE APOIO ÀESCOLA BÁSICA IDEAL

325.000 10.000 315.000

MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DAOFERTA/ADOÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MODERNAS,MATERIAIS DIDÁTICOS ATUALIZADOS E INOVAÇÃOTECNOLÓGICA E INSTRUMENTAL NECESSÁRIOS ÀAPREDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA ESCOLA BÁSICA IDEAL.

FO 00 25.000 10.000 15.000

FO 10 300.000 300.000

14000.12361602.993 GERENCIAMENTO DOS RECUROS DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLA-PDDE-NAS ESC.DEENS.FUNDAMENTAL

1.300.100 1.070.100 230.000

FORTALECER A AUTONOMIA DAS ESCOLAS, DOTANDO-AS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROVIMENTOS DEDESPESAS DE CUSTEIO MAIS RECORRENTE.

FO 00 250.000 170.000 80.000

FO 10 1.050.100 900.100 150.000

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 123.474.869 98.804.306 17.198.832 7.471.731

14000.12361611.037 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEF-FUNDODE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

121.177.006 98.804.306 16.651.700 5.721.000

GARANTIR A EXECUÇÃO NO ESTADO, DE POLÍTICAS DEVALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

FO 15 121.177.006 98.804.306 16.651.700 5.721.000

14000.12361611.139 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINOFUNDAMENTAL (FUNDESCOLA)

307.132 307.132

GARANTIR CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA (EMSERVIÇO) DOS PROFESSORES QUE ATUAM NAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DE MODO A MANTÊ-LOSATUALIZADOS PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO NESSAETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

151

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 40.844 40.844

FO 10 266.288 266.288

14000.12361611.172 CRIAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA

240.000 240.000

IMPLEMENTAR O SISTEMA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA, COMO PROVEDOR DAS INFORMAÇÕESNECESSÁRIAS ÀS DECISÕES GERENCIAIS DA SEDUC EINSTITUIÇÕES DE ENSINO.

FO 00 140.000 140.000

FO 10 100.000 100.000

14000.12361612.071 MANUNTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINOFUNDAMENTAL

1.750.731 1.750.731

GARANTIR O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.

FO 14 1.750.731 1.750.731

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOREDUCACIONAL

7.431.180 15.000 6.146.180 1.270.000

14000.12361621.181 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DA ESCOLABÁSICA IDEAL

50.000 50.000

APOIAR O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL -PEDAGÓGICO EM TODAS AS ESCOLAS DA ESCOLA BÁSICAIDEAL DE MODO A GARANTIR DEFINIÇÃO E EXECUÇÃO DEUMA PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULARCONTEXTUALIZADA E INTERDISCIPLINAR.

FO 00 50.000 50.000

14000.12361621.190 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DE ENSINOFUNDAMENTAL (FUNDESCOLA)

1.745.180 1.045.180 700.000

ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO CONTEXTUALIZADO E INTERDISPLINAR PORELAS ADOTADOS.

FO 00 245.180 245.180

FO 10 1.500.000 800.000 700.000

14000.12361621.200 ÁGUA NA ESCOLA 850.000 280.000 570.000

SUPERAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, O PROBLEMA LOCAL DA FALTA DE ÁGUAPOTÁVEL.

FO 00 430.000 130.000 300.000

FO 10 420.000 150.000 270.000

14000.12361621.991 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DE ENSINOFUNDAMENTAL (FUNDESCOLA)

280.000 280.000

152

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

APOIAR O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL-PEDAGÓGICOEM TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEMODO A GARANTIR DEFINIÇÃO E EXECUÇÃO DE UMAPROPOSTA PEGAGÓGICA CURRICULAR CONTEXTUALIZADAE INTERDISCIPLINAR.

FO 00 100.000 100.000

FO 10 180.000 180.000

14000.12361622.071 MANUNTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINOFUNDAMENTAL

1.750.000 15.000 1.735.000

GARANTIR O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.

FO 14 1.750.000 15.000 1.735.000

14000.12361622.081 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE

2.656.000 2.656.000

SUPERAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, O PROBLEMA DOS ALUNOS COMALIMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA ESCOLAR.

FO 00 56.000 56.000

FO 10 2.600.000 2.600.000

14000.12361622.082 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL

100.000 100.000

SUPERAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, O PROBLEMA DOS ALUNOS COMTRANSPORTE ESCOLAR

FO 10 100.000 100.000

ESCOLA IDEAL 403.000 403.000

14000.12361632.088 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLABÁSICA IDEAL

403.000 403.000

SUPERAR, NO ÂMBITO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, OPROBLEMA DOS ALUNOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR.

FO 00 3.000 3.000

FO 10 400.000 400.000

ENSINO MÉDIO 82.937.750 71.577.949 6.387.031 4.972.770

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 72.777.169 71.577.949 1.199.220

14000.12362591.167 CURSINHOS POPULARES DE ACESSO À UNIVERSIDADE 150.000 150.000

GARANTIR CONDIÇÕES EFETIVA AOS ALUNOS DAESCOLA PÚBLICA DE CONCORREREM ÀS VAGAS DO ENSINOSUPERIOR.

FO 00 150.000 150.000

14000.12362592.072 MANUNTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO 72.627.169 71.577.949 1.049.220

GARANTIR O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO.

153

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 72.627.169 71.577.949 1.049.220

ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICADE EDUCAÇÃO

5.824.527 1.869.399 3.955.128

14000.12362601.164 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR NAS ESCOLAS DEENSINO MÉDIO

240.000 240.000

ADOTAR PROGRESSIVAS AÇÕES E MECANISMOS QUEPERMITAM A CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR NAS ESCOLASDE ENSINO MÉDIO.

FO 00 50.000 50.000

FO 10 190.000 190.000

14000.12362601.168 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 1.710.420 1.710.420

AMPLIAR A REDE FÍSICA ESTADUAL DO ENSINO MÉDIO,DE MODO A GARANTIR A EXPANSÃO ANUAL DA DEMANDAPOR NOVAS VAGAS NESSA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

FO 10 1.710.420 1.710.420

14000.12362601.183 INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO(PROMED)

500.000 150.000 350.000

MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DAINCLUSÃO DIGITAL (FERRAMENTAS E PROGRAMAS) NASESCOLAS DE ENSINO MÉDIO.

FO 00 300.000 150.000 150.000

FO 10 200.000 200.000

14000.12362601.187 LIVRO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 947.208 947.208

DISTRIBUIR LIVROS DIDÁTICOS PARA USO DOS ALUNOSDO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICAESTADUAL

FO 00 100.000 100.000

FO 10 847.208 847.208

14000.12362601.992 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DO ENSINOMÉDIO (PROMED/ALVORADA)

160.000 160.000

APOIAR O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL-PEDAGÓGICOEM TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE MODO AGARANTIR DEFINIÇÃO E EXECUÇÃO DE UMA PROPOSTAPEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA INTERDISCIPLINAR.

FO 10 160.000 160.000

14000.12362602.052 GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO(PROMED/ALVORADA)

258.241 258.241

FORTALECER A GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLASDE ENSINO MÉDIO, DE MODO A GARANTIR IMPLEMENTAÇÃODE FORMA CONTÍNUA E EFICAZ DE INSTITUIÇÕES EMECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL.

FO 00 158.241 158.241

FO 10 100.000 100.000

154

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

14000.12362602.064 RECURSOS MATERIAS E TECNOLÓGICOS DE APOIO AOENSINO MÉDIO (PROMED/ALVORADA)

1.832.908 1.832.908

MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO POR MEIO DAOFERTA/ADOÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MODERNAS,MATERIAIS DIDÁTICOS ATUALIZADOS E INOVAÇÃOTÉCNOLÓGICA E INSTRUMENTAL NECESSÁRIOS ÀAPRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NAS ESCOLAS DE ENSINOMÉDIO.

FO 00 684.232 684.232

FO 10 1.148.676 1.148.676

14000.12362602.991 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO PROG. DINHEIRODIRETO NA ESCOLA - PDDE NAS ESCOLAS DE ENS. MÉDIO

175.750 113.950 61.800

FORTALECER A AUTONOMIA DAS ESCOLAS DOTANDO-ASDE RECURSOS FINANCEIRO PARA PROVIMENTO DASDESPESAS DE CUSTEIOS MAIS RECORRENTES.

FO 00 24.300 13.500 10.800

FO 10 151.450 100.450 51.000

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 540.859 540.859

14000.12362611.140 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO MÉDIO(PROMED)

540.859 540.859

GARANTIR CURSOS DE FORMAÇÃO CONTÍNUA (EMSERVIÇO) DOS PROFESSORES QUE ATUAL NAS ESCOLAS DEENSINO MÉDIO, DE MODO A MANTÊ-LOS ATUALIZADOS PARAO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO NESSA ETAPA DA EDUCAÇÃOBÁSICA.

FO 00 320.859 320.859

FO 10 220.000 220.000

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOREDUCACIONAL

3.795.195 2.777.553 1.017.642

14000.12362621.165 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 630.000 510.000 120.000

AJUSTAR AS VAGAS DO ENSINO MÉDIO À DEMANDA DOSEGRESSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TODOS OSMUNICÍPIOS.

FO 00 250.000 250.000

FO 10 380.000 260.000 120.000

14000.12362621.191 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DE ENSINOMÉDIO (PROJETO ALVORADA/ PROMED)

1.367.705 470.063 897.642

ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DEENSINO MÉDIO AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICOCONTEXTUALIZADO E INTERDISCIPLINAR POR ELASADOTADOS.

FO 10 1.367.705 470.063 897.642

14000.12362621.992 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DO ENSINOMÉDIO (PROMED/ALVORADA)

258.380 258.380

155

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

APOIAR O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL-PEDAGÓGICOEM TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE MODO AGARANTIR DEFINIÇÃO E EXECUÇÃO DE UMA PROPOSTAPEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA INTERDISCIPLINAR.

FO 00 115.000 115.000

FO 10 143.380 143.380

14000.12362622.084 MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 100.000 100.000

SUPERAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO,O PROBLEMA DOS ALUNOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE AJORNADA ESCOLAR.

FO 10 100.000 100.000

14000.12362622.085 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINOMÉDIO (PROJETO ALVORADA/PROMED)

1.439.110 1.439.110

SUPERAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO,O PROBLEMA DOS ALUNOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR.

FO 00 800.000 800.000

FO 10 639.110 639.110

ENSINO PROFISSIONAL 3.713.860 2.145.837 1.568.023

ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICADE EDUCAÇÃO

1.891.810 724.487 1.167.323

14000.12363601.170 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃOPROFISSIONAL (PROEP)

400.000 400.000

AMPLIAR A REDE FÍSICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃOPROFISSIONAL, DE MODO A GARANTIR A EXPANSÃO ANUALDA DEMANDA POR NOVAS VAGAS NESSA MODALIDADE DAEDUCAÇÃO BÁSICA.

FO 00 200.000 200.000

FO 10 200.000 200.000

14000.12363601.185 INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOPROFISSIONAL (SEED/MEC)

200.000 200.000

MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DAINCLUSÃO DIGITAL (FERRAMENTAS E PROGRAMAS) NASESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONAL.

FO 00 50.000 50.000

FO 10 150.000 150.000

14000.12363601.199 MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DE SUPORTE AINFORMÁTICA EDUCATIVA

250.000 100.000 150.000

ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE SUPORTE AINFORMÁTICA EDUCATIVA DOS NTE'S.

FO 00 250.000 100.000 150.000

14000.12363602.057 MANUNTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DA EDUCAÇÃOPROFISSIONAL

296.000 296.000

156

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

GARANTIR O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

FO 00 50.000 50.000

FO 10 246.000 246.000

14000.12363602.068 GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOPROFISSIONAL (PROEP)

218.067 218.067

FORTALECER A GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE MODO A GARANTIRIMPLEMENTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA E EFICAZ DEINSTITUIÇÕES E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO ECONTROLE SOCIAL.

FO 00 193.000 193.000

FO 10 25.067 25.067

14000.12363602.083 RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS DE APOIO AEDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PROEP)

527.743 110.420 417.323

MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DAOFERTA/ADOÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MODERNAS,MATERIAIS DIDÁTICOS ATUALIZADOS E INOVAÇÃOTECNOLÓGICA E INSTRUMENTAL NECESSÁRIOS AAPRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NAS ESCOLA DE EDUCAÇÃOESPECIAL.

FO 00 26.873 10.420 16.453

FO 10 500.870 100.000 400.870

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 137.790 137.790

14000.12363611.206 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃOPROFISSIONAL (PROEP)

137.790 137.790

GARANTIR CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA (EMSERVIÇO) DOS PROFESSORES QUE ATUAM NAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE MODO A MANTÊ-LOSATUALIZADOS PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO NESSAMODALIDADE DA BÁSICA.

FO 00 10.000 10.000

FO 10 127.790 127.790

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOREDUCACIONAL

1.684.260 1.283.560 400.700

14000.12363621.995 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DEEDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PROEP)

185.379 185.379

APOIAR O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL-PEDAGÓGICOEM TODAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DEMODO A GARANTIR DEFINIÇÃO E EXECUÇÃO DE UMAPROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR CONTEXTUALIZADA EINTERDISCIPLINAR.

FO 00 48.583 48.583

FO 10 136.796 136.796

157

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

14000.12363621.996 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃOPROFISSIONAL (PROEP)

1.348.881 948.181 400.700

ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DEEDUCAÇÃO PROFISSIONAL AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO CONTEXTUALIZADO E INTERDICIPLINAR PORELAS ADOTADOS.

FO 00 25.481 25.481

FO 10 1.323.400 922.700 400.700

14000.12363622.080 MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOPROFISSIONAL

150.000 150.000

SUPERAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOPROFISSIONAL, O PROBLEMA DOS ALUNOS COMALIMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA ESCOLAR.

FO 00 50.000 50.000

FO 10 100.000 100.000

ENSINO SUPERIOR 75.000 75.000

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 75.000 75.000

14000.12364611.159 FOMENTO À FORMAÇÃO EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SEED/MEC)

75.000 75.000

PROMOVER A QUALIFICAÇÃO EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DEENSINO.

FO 00 75.000 75.000

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.760.000 1.565.000 195.000

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 115.000 115.000

14000.12365591.990 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DEEDUCAÇÃO INFANTIL

115.000 115.000

APOIAR O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL-PEDAGÓGICOEM TODAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE MODO AGARANTIR DEFINIÇÃO E EXECUÇÃO DE UMA PROPOSTAPEGAGÓGICA CURRICULAR CONTEXTUALIZADA EINTERDISCIPLINAR.

FO 00 30.000 30.000

FO 10 85.000 85.000

ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICADE EDUCAÇÃO

1.035.000 910.000 125.000

14000.12365601.137 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃOINFANTIL

360.000 360.000

GARANTIR CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA (EMSERVIÇO) DOS PROFESSORES QUE ATUAM NAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE MODO A MANTÊ-LOSATUALIZADOS PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO NESSAETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

158

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 160.000 160.000

FO 10 200.000 200.000

14000.12365602.050 GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL

200.000 200.000

FORTALECER A GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE MODO A GARANTIRIMPLEMENTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA E EFICAZ DEINSTITUIÇÕES E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO ECONTROLE SOCIAL.

FO 00 50.000 50.000

FO 10 150.000 150.000

14000.12365602.062 RECURSOS MATERIAS E TECNOLÓGICOS DE APOIO ÀEDUCAÇÃO INFANTIL

125.000 125.000

MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO POR MEIO DAOFERTA/ADOÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MODERNAS,MATERIAIS DIDÁTICOS ATUALIZADOS E INOVAÇÃOTECNOLÓGICA E INSTRUMENTAL NECESSÁRIOS ÀAPRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NAS ESCOLAS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.

FO 00 50.000 50.000

FO 10 75.000 75.000

14000.12365602.067 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR NAS ESCOLAS DEEDUCAÇÃO INFANTIL

350.000 350.000

ADOTAR PROGRESSIVAS AÇÕES E MECANISMOS QUEPERMITAM A CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR NAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO INFANTIL.

FO 00 150.000 150.000

FO 10 200.000 200.000

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 210.000 210.000

14000.12365612.070 MANUNTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃOINFANTIL

210.000 210.000

GARANTIR O FUNCIONAMENTO REGULAR NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

FO 10 210.000 210.000

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOREDUCACIONAL

400.000 330.000 70.000

14000.12365621.189 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃOINFANTIL

120.000 50.000 70.000

ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DEEDUCAÇÃO INFANTIL AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICOCONTEXTUALIZADO E INTERDISCIPLINAR POR ELASADOTADOS.

FO 00 120.000 50.000 70.000

159

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

14000.12365622.070 MANUNTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃOINFANTIL

100.000 100.000

GARANTIR O FUNCIONAMENTO REGULAR NAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

FO 00 100.000 100.000

14000.12365622.079 MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL

180.000 180.000

SUPERAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL, O PROBLEMA DOS ALUNOS COM ALIMENTAÇÃODURANTE A JORNADA ESCOLAR.

FO 10 180.000 180.000

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15.120.203 14.590.203 530.000

ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICADE EDUCAÇÃO

3.193.040 2.963.040 230.000

14000.12366601.186 INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENSE ADULTOS

200.000 200.000

MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DAINCLUSÃO DIGITAL (FERRAMENTAS E PROGRAMAS) DASESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.

FO 00 200.000 200.000

14000.12366601.188 LIVRO DIDÁTICO PARA ALUNOS DE EJA 2.150.000 2.150.000

DISTRIBUIR LIVROS DIDÁTICOS PARA USO DOS ALUNOSDE EJA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL

FO 00 71.500 71.500

FO 10 2.078.500 2.078.500

14000.12366601.994 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DEEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

160.000 160.000

APOIAR O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL-PEDAGÓGICOEM TODAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS DE MODO A GARANTIR DEFINIÇÃO E EXECUÇÃODE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULARCONTEXTUALIZADA E INTERDISCIPLINAR.

FO 10 160.000 160.000

14000.12366602.054 GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS

24.000 24.000

FORTALECER A GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE MODO AGARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA E EFICAZDE INSTITUIÇÕES E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO ECONTROLE SOCIAL.

FO 00 24.000 24.000

14000.12366602.056 MANUNTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS

599.040 599.040

160

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

GARANTIR O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

FO 00 179.040 179.040

FO 10 420.000 420.000

14000.12366602.077 RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS DE APOIO AEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

60.000 30.000 30.000

MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DAOFERTA/ADOÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MODERNA,MATERIAIS DIDÁTICOS ATUALIZADOS E INOVAÇÃOTECNOLÓGICA E INSTRUMENTAL NECESSÁRIAS AAPRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NAS ESCOLAS DEEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

FO 00 60.000 30.000 30.000

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2.045.086 2.045.086

14000.12366611.002 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA AEDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (SEED/MEC)

500.000 500.000

PROMOVER CURSOS DE FORMAÇÃO PARACAPACITAÇÃO DE QUADROS PARA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.

FO 00 200.000 200.000

FO 10 300.000 300.000

14000.12366611.158 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO(PROEP/PEJA/PROMED)

165.000 165.000

GARANTIR CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA (EMSERVIÇO) AOS INTEGRANTES DO QUADRO TÉCNICOADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EINSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE ESTADUAL DE MODO AMANTÊ-LOS ATUALIZADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUASFUNÇÕES.

FO 00 85.000 85.000

FO 10 80.000 80.000

14000.12366611.205 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA/PROFAE/PRONERA)

535.102 535.102

GARANTIR CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA (EMSERVIÇO) DOS PROFESSORES QUE ATUAM NAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE MODO A MANTÊ-LOS ATUALIZADOS PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIONESSA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

FO 00 54.590 54.590

FO 10 480.512 480.512

14000.12366612.990 GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DEPROFESSORES EM EXERCÍCIO - PROFORMAÇÃOSEED/MEC/PRONERA

684.984 684.984

161

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

APOIAR INSTITUCIONALMENTE A EXECUÇÃO DOPROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (LEIGOS) EMEXERCÍCIO.

FO 00 95.000 95.000

FO 10 589.984 589.984

14000.12366612.992 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ÀDISTÂNCIA PARA GESTORES ESCOLARES-PROGESTÃO

160.000 160.000

APOIAR INSTITUCIONALMENTE A EXECUÇÃO DOPROGRAMA DE CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA PARAGESTORES ESCOLARES-PROGESTÃO.

FO 00 160.000 160.000

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOREDUCACIONAL

9.882.077 9.582.077 300.000

14000.12366621.166 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 3.340.000 3.340.000

AJUSTAR AS VAGAS DE EJA À DEMANDA DOS EGRESSOSDE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM TODOS OSMUNICÍPIOS.

FO 10 3.340.000 3.340.000

14000.12366621.171 PIAUÍ ALFABETIZADO (NOVA ABOLIÇÃO) 3.028.000 3.028.000

GARANTIR OPORTUNIDADE DE ALFABETIZAÇÃO AJOVENS E ADULTOS PIAUIENSES QUE ESTÃO FORA DAESCOLA FORMAL.

FO 00 328.000 328.000

FO 10 2.700.000 2.700.000

14000.12366621.173 IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA NO ENSINO NOTURNO 100.000 100.000

SUPERAR, NO ÂMBITO DO ENSINO NOTURNO, OSPROLEMAS CONJUNTUARAIS QUE ATIGEM DE MODOGENERALIZADO E PERSISTENTE O FUNCIONAMENTO DASESCOLAS.

FO 00 100.000 100.000

14000.12366621.994 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DEEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

125.000 125.000

APOIAR O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL-PEDAGÓGICOEM TODAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS DE MODO A GARANTIR DEFINIÇÃO E EXECUÇÃODE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULARCONTEXTUALIZADA E INTERDISCIPLINAR.

FO 00 100.000 100.000

FO 10 25.000 25.000

14000.12366621.997 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS

800.000 500.000 300.000

162

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DEEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO CONTEXTUALIZADA E INTERDISCIPLINAR PORELAS ADOTADOS

FO 00 800.000 500.000 300.000

14000.12366622.087 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS

939.077 939.077

SUPERAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE ENSINO DEJOVENS E ADULTOS, O PROBLEMA DOS ALUNOS COM OTRANSPORTE ESCOLAR.

FO 00 939.077 939.077

14000.12366622.089 MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS (EJA)

1.550.000 1.550.000

SUPERAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOJOVENS E ADULTOS, O PROBLEMA DOS ALUNOS COMALIMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA ESCOLAR.

FO 00 55.000 55.000

FO 10 1.495.000 1.495.000

EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.390.000 910.000 480.000

ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICADE EDUCAÇÃO

660.000 180.000 480.000

14000.12367601.169 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 200.000 200.000

AMPLIAR A REDE FÍSICA ESTADUAL DA EDUCAÇÃOESPECIAL, DE MODO A GARANTIR A EXPANSÃO ANUAL DADEMANDA POR NOVAS VAGAS NESSA MODALIDADE DAEDUCAÇÃO BÁSICA.

FO 00 50.000 50.000

FO 10 150.000 150.000

14000.12367601.184 INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DE ENSINO ESPECIAL 100.000 100.000

MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DAINCLUSÃODIGITAL (FERRAMENTAS E PROGRAMAS) NASESCOLAS DE ENSINO ESPECIAL.

FO 00 25.000 25.000

FO 10 75.000 75.000

14000.12367602.053 GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃOESPECIAL

150.000 150.000

FORTALECER A GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO ESPECIAL, DE MODO A GARANTIRIMPLEMENTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA E EFICAZ DEINSTITUIÇÕES E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO ECONTROLE SOCIAL.

FO 00 25.000 25.000

FO 10 125.000 125.000

163

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

14000.12367602.065 RECURSOS MATERIAS E TECNOLÓGICOS DE APOIO ÀEDUCAÇÃO ESPECIAL

210.000 30.000 180.000

MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO POR MEIO DAOFERTA/ADOÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MODERNAS,MATERIAIS DIDÁTICOS ATUALIZADOS E INOVAÇÃOTÉCNOLÓGICA E INSTRUMENTAL NECESSÁRIOS ÀAPRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NAS ESCOLAS DEEDUCAÇÃO ESPECIAL.

FO 00 60.000 30.000 30.000

FO 10 150.000 150.000

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 420.000 420.000

14000.12367611.204 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃOESPECIAL

420.000 420.000

GARANTIR CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA (EMSERVIÇO) DOS PROFESSORES QUE ATUAM NAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO ESPECIAL, DE MODO A MANTÊ-LOSATUALIZADOS PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO NESSAMODALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

FO 00 130.000 130.000

FO 10 290.000 290.000

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOREDUCACIONAL

310.000 310.000

14000.12367621.993 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DEEDUCAÇÃO ESPECIAL

60.000 60.000

APOIAR O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL-PEDAGÓGICOEM TODAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MODOA GARANTIR DEFINIÇÃO E EXECUÇÃO DE UMA PROPOSTAPEDAGÓGICA CURRICULAR CONTEXTUALIZADA EINTERDISCIPLINAR.

FO 00 60.000 60.000

14000.12367622.086 MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOESPECIAL

250.000 250.000

SUPERAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOESPECIAL, O PROBLEMA DOS ALUNOS COM ALIMENTAÇÃODURANTE A JORNADA ESCOLAR.

FO 00 50.000 50.000

FO 10 200.000 200.000

T O T A L 242.240.432 170.397.255 52.778.863 19.064.314

164

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ FUESPI

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI LEGISLAÇÃO • Decreto Nº 10.176 de 06/10/1999 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Promover o ensino, a pesquisa e a extensão integrados na formação técnico profissional e na produção científica, tecnológica, filosófica e

artística; • Participar na elaboração da política de desenvolvimento do Estado do Piauí, realizando estudos sistematizados da sua realidade; • Manter intercâmbio cultural e científico com instituições congêneres, nacionais e internacionais, com vistas à universalidade de sua missão; • Promover a interiorização da UESPI, atendendo aos anseios e às necessidades locais e regionais; • Prestar serviços à comunidade com atividade indissociável da pesquisa e do ensino.

166

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

EDUCAÇÃO 36.128.909 15.719.159 15.780.000 4.629.750

ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.619.159 15.719.159 5.495.000 405.000

APOIO ADMINISTRATIVO 21.619.159 15.719.159 5.495.000 405.000

14000.12122042.195 COORDENAÇÃO GERAL DA FUESPI 21.619.159 15.719.159 5.495.000 405.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃOBEM COMO O SASTIFATÓRIO CUMPRIMENTO DASATRIBUIÇÕES QUE LHE COMPETEM ATRAVÉS DE SUAMANUTENÇÃO EM TERMOS DE PESSOAL, MATERIAIS,SERVIÇOS E DESPESAS COM EQUIPAMENTOS EINSTALAÇÕES.

FO 00 17.234.159 15.714.159 1.420.000 100.000

FO 12 4.385.000 5.000 4.075.000 305.000

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 30.000 30.000

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 30.000 30.000

14000.12128612.350 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 30.000 30.000

GARANTIR CURSO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA APROFESSORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS BÁSICAS, DEMODO A MANTÊ-LOS ATUALIZADOS PARA O EXERCÍCIO DOMAGISTÉRIO.

FO 10 30.000 30.000

ENSINO SUPERIOR 14.479.750 10.255.000 4.224.750

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 14.479.750 10.255.000 4.224.750

14000.12364641.065 INFORMATIZAÇÃO DA UESPI 318.000 318.000

INFORMATIZAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS E CAMPIDA UESPI.

FO 00 100.000 100.000

FO 12 218.000 218.000

14000.12364641.203 Instalação do Campus da Uespi no município de Gilbúes. 20.000 20.000

Facilitar o acesso dos jovens e estudantes da região ao ensinosuperior.

FO 00 20.000 20.000

14000.12364641.343 CURSINHOS PRÉ-VESTIBULAR 70.000 70.000

CONTRIBUIR PARA PROMOÇÃO EDUCACIONAL DOSGRUPOS MENOS FAVORECIDOS DA SOCIEDADE.

FO 00 10.000 10.000

FO 12 60.000 60.000

14000.12364641.344 REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CAMPI DA UESPI EMESPERANTINA E OUTROS MUNICÍPIOS.

1.834.750 1.834.750

AMPLIAR OS CAMPI DA UESPI, VISANDO A MELHORIA DAQUALIDADE DOS CURSOS OFERECIDOS.

FO 00 540.000 540.000

167

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 10 310.000 310.000

FO 12 984.750 984.750

14000.12364641.345 RECONHECIMENTOS DOS CURSOS DA UESPI 810.000 510.000 300.000

ENCAMINHAR PROCESSO DE RECONHECIMENTO DOSCURSOS DE GRADUAÇÃO E SEQÜÊNCIAIS DA UESPI.

FO 12 810.000 510.000 300.000

14000.12364641.346 ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA PARA A UESPI 87.000 15.000 72.000

GARATIR SEGURANÇA PARA COMUNIDADEUNIVERSITÁRIA DA UESPI.

FO 12 87.000 15.000 72.000

14000.12364641.347 INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO NOSSETORES ADMINISTRATIVOS DA UESPI

400.000 400.000

SUBSTITUIR O AR-CONDICIONADO POR CENTRAL DEREFRIGERAÇÃO NOS SETORES ADMINITRATIVOS DA UESPIPARA ECONOMIZAR ENERGIA.

FO 00 400.000 400.000

14000.12364642.008 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 600.000 600.000

SUPRIR A NECESSIDADES DOS CAMPI E NÚCLEOS DEACERVOS BIBLIOGRÁFICOS.

FO 10 400.000 400.000

FO 12 200.000 200.000

14000.12364642.187 ENSINO DE GRADUAÇÃO / REGIME ESPECIAL 6.735.000 6.235.000 500.000

QUALIFICAR PROFESSORES DA DIVERSAS REDES DEENSINO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO9394/96 E 9424/96 - LDBE E FUNDEF.

FO 10 1.600.000 1.200.000 400.000

FO 12 5.135.000 5.035.000 100.000

14000.12364642.188 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E COMUNITÁRIA 780.000 750.000 30.000

DESENVOLVER PROJETOS E CURSOS DE EXTENSÃOUNIVERSITÁRIOS NA DIFERENTES REGIÕES PIAUIENSES.

FO 00 10.000 10.000

FO 10 98.000 68.000 30.000

FO 12 672.000 672.000

14000.12364642.189 CONCESSÃO DE ESTÍMULO À PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

1.042.000 942.000 100.000

PROMOVER O ACESSO À PESQUISA E À PÓS-GRADUAÇÃO NA UESPI.

FO 00 100.000 100.000

FO 10 102.000 102.000

FO 12 840.000 840.000

168

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

14000.12364642.190 IMPLEMENTAÇÃO DE MONITORIA PARA CURSOS DEGRADUAÇÃO

8.000 8.000

ENVOLVER ESTUDANTES EM ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTIFÍCAS DE SEUS RESPECTIVOS CURSOS.

FO 12 8.000 8.000

14000.12364642.191 REALIZAÇÃO DE FÓRUM DE GRADUAÇÃO 2005 10.000 10.000

DESENVOLVER FÓRUM DE GRADUAÇÃO, ENVOLVENDOESTUDANTES, DIREÇÃO DE CAMPI, CENTROS,COORDENAÇÃO DE CURSOS E PROFESSORES PARAINFORMAÇÕES, DISCUSSÕES E ENCAMINHAMENTOS.

FO 12 10.000 10.000

14000.12364642.192 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONCURSO VESTIBULAR/2006 1.070.000 1.070.000

REALIZAR CONCURSO VESTIBULAR EM 2005 PARA OINGRESSO EM 2006.

FO 12 1.070.000 1.070.000

14000.12364642.193 IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO/CURSOSSEQÜENCIAIS

420.000 420.000

OFERTAR CURSOS SEQÜENCIAIS DE CURTA DURAÇÃO.

FO 12 420.000 420.000

14000.12364642.194 IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 275.000 225.000 50.000

DESENVOLVER PROGRAMAS DE CURSO DE GRADUAÇÃODE MODO A ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE.

FO 10 20.000 20.000

FO 12 255.000 205.000 50.000

T O T A L 36.128.909 15.719.159 15.780.000 4.629.750

169

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PIAUÍ FUNDAC

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PIAUÍ - FUNDAC LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 031 de 17/07/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Estimular, desenvolver, difundir e documentar atividades culturais do Estado, bem como as manifestações de cultura popular; • Desenvolver um plano editorial visando à promoção do autor piauiense e nordestino; • Coordenar pesquisa sócio-econômico-cultural visando ao reconhecimento da realidade estadual; • Promover ações voltadas para a preservação do patrimônio arqueológico, histórico e artístico do Estado; • Coordenar e apoiar tecnicamente as atividades do Sistema Estadual de Bibliotecas e dos museus estaduais; • Promover a documentação e manutenção de bens históricos e culturais, móveis e imóveis ; • Planejar, coordenar e supervisionar as atividades do Teatro 4 de Setembro; • Assessorar o governo na promoção e execução das políticas artísticas e culturais; • Criar e manter centros artísticos culturais; • Promover programas de intercâmbio cultural; • Formar mão-de-obra especializada para desenvolver atividades na área de cultura.

171

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14202 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO PIAUÍ - FUNDAC RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

CULTURA 5.072.500 2.850.000 1.810.500 412.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.580.000 2.850.000 710.000 20.000

APOIO ADMINISTRATIVO 3.580.000 2.850.000 710.000 20.000

14000.13122042.023 COORDENAÇÃO GERAL DA FUNDAC 3.580.000 2.850.000 710.000 20.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ORGÃO,BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHECOMPETEM, ATRAVÉS DE SUA MANUTENÇÃO EM TERMOSDE PESSOAL, MATERIAL, SERVIÇOS E OUTRAS DESPESASCOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.

FO 00 3.255.000 2.825.000 420.000 10.000

FO 10 50.000 50.000

FO 12 275.000 25.000 240.000 10.000

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 529.000 367.000 162.000

PESQUISA, RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO-CULTURAL

529.000 367.000 162.000

14000.13391531.056 PROJETO MONUMENTA 329.000 177.000 152.000

RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO CULTURAL DE OEIRAS.

FO 00 39.000 17.000 22.000

FO 10 290.000 160.000 130.000

14000.13391531.059 INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE MICROFILMAGEM EDIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO

10.000 10.000

FACILITAR O ACESSO À PESQUISA HISTÓRICA DENOSSO ESTADO.

FO 00 10.000 10.000

14000.13391531.061 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DOPORTO DAS BARCAS EM PARNAÍBA/PRODETUR II

190.000 190.000

ELABORAR O PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DO SÍTIOHISTÓRICO DO PORTO DAS BARCAS NA CIDADE DEPARNAÍBA.

FO 00 40.000 40.000

FO 10 30.000 30.000

FO 16 120.000 120.000

DIFUSÃO CULTURAL 963.500 733.500 230.000

DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E DA PRODUÇÃOARTÍSTICA

963.500 733.500 230.000

14000.13392521.054 INSTALAÇÃO DO MEMORIAL ZUMBI DOS PALMARES 10.000 10.000

DOTAR O MUNICIPIO DE UMA OBRA DE CUNHO SOCIAL ECULTURAL .

FO 00 10.000 10.000

172

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14202 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO PIAUÍ - FUNDAC RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

14000.13392521.180 Realização do Carnaval fora de época no município de BomJesus.

40.000 40.000

Proporcionar lazer e diversão com qualidade a população domunicípio.

FO 00 40.000 40.000

14000.13392521.348 PROJETO SEIS E MEIA 109.000 109.000

INTEGRAR OS TALENTOS DA MÚSICA PIAUIENSE COMRECONHECIDOS NOMES DA MÚSICA NACIONAL, EMESPETÁCULOS ACESSÍVEIS E DE QUALIDADE.

FO 00 9.000 9.000

FO 10 40.000 40.000

FO 12 60.000 60.000

14000.13392521.441 Apoio as atividades artisticas e culturais na periferia domunicípio de Teresina.

200.000 200.000

Promover e fortalacer atividades artistica e culturais nosdiversos bairros do município, visando uma maior integração dosjovens através da cultura e da arte.

FO 00 200.000 200.000

14000.13392522.006 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO MUSEU DO PIAUÍ-CASAODILON NUNES

10.000 10.000

REALIZAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS RELATIVAS AOFATO HISTÓRICO, SOCIAL, POLÍTICO E CULTURAL POROCASIÃO DE NASCIMENTO DO HISTORIADOR ODILONNUNES, PATRONO DA INSTITUIÇÃO.

FO 00 10.000 10.000

14000.13392522.009 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS LITERÁRIOS 15.000 15.000

PROMOVER CONCURSOS LITERÁRIOS NASMODALIDADES: CONTO, POESIA, ENSAIO, NOVELA EDRAMATURGIA, CONFORME A LEI 4.820 DE 29.12.1995.

FO 00 15.000 15.000

14000.13392522.014 DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 51.000 51.000

DESCENTRALIZAR AS AÇÕES CULTURAIS DA CAPITALPARA ATINGIR A DIVERSIDADE DOS MUNICÍPIOS, COMAPRESENTAÇÕES, CURSOS, OFICINAS, EXPOSIÇÕES, ELANÇAMENTOS DE LIVROS.

FO 00 15.000 15.000

FO 10 15.000 15.000

FO 12 21.000 21.000

14000.13392522.015 REALIZAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE FOLGUEDOS 183.000 183.000

REALIZAR A 29ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DEFOGUEDOS, QUE REUNE UM GRANDE NÚMERO DEMANIFESTAÇÕES POPULARES DO PIAUÍ E DO BRASIL.

173

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14202 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO PIAUÍ - FUNDAC RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 25.000 25.000

FO 10 40.000 40.000

FO 12 118.000 118.000

14000.13392522.016 REALIZAÇÃO DA FEIRA POPULAR DE ARTES 47.500 47.500

REALIZAR FEIRA DE ATIVIDADES CULTURAIS AOSDOMINGOS EM PRAÇAS , COM A PROPOSTA DE PROMOVERE DIFUNDIR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS NAS MAISDIVERSAS ÁREAS.

FO 00 5.500 5.500

FO 10 40.000 40.000

FO 12 2.000 2.000

14000.13392522.017 COMEMORAÇÃO DO DIA ESTADUAL DA CONSCIÊNCIANEGRA

10.000 10.000

COMEMORAR ATRAVÉS DE ATIVIDADES EDUCACIONAISE CULTURAIS O DIA ESTADUAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA,CONFORME LEI 5.046 DE 07.01.99.

FO 00 10.000 10.000

14000.13392522.018 APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DA REGIÃO DE PIRIPIRI 10.000 10.000

PROMOVER E FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESCULTURAIS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE PIRIPIRI, PEDROII, PIRACURUCA, ESPERANTINA, BARRAS, CASTELO DO PIAUÍE CAMPO MAIOR.

FO 10 10.000 10.000

14000.13392522.019 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DO CALENDÁRIO CULTURALDO ESTADO

36.000 36.000

PROMOVER E DIVULGAR AS ATIVIDADES DOCALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO: CARNAVAL, SEMANASANTA, BATALHA DO JENIPAPO, SEMANA DO ÍNDIO, SEMANADO FOLCLORE, VERÃO NO LITORAL, DIA DA CULTURA, DIADO TEATRO, DENTRE OUTRAS.

FO 00 36.000 36.000

14000.13392522.021 SUBVENÇÕES E APOIOS AS MANIFESTAÇÕESARTÍSTICAS PIAUIENSES

15.000 15.000

APOIAR FINANCEIRAMENTE AS AÇÕES DAS ENTIDADES EGRUPOS CULTURAIS EM DIVERSOS BAIRROS DE TERESINA ENO INTERIOR DO ESTADO.

FO 00 15.000 15.000

14000.13392522.022 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS 4.000 4.000

DESENVOLVER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AINTEGRAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL AO SISTEMAESTADUAL DE BIBLIOTECAS.

FO 00 4.000 4.000

174

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14202 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO PIAUÍ - FUNDAC RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

14000.13392522.197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CASAS DE CULTURADA CAPITAL E DO INTERIOR

158.000 138.000 20.000

MANTER 16 CASAS DE CULTURA DA CAPITAL E DOINTERIOR DO ESTADO, PROPORCIONANDO O BOMDESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO SUASRESTRUTURAÇÕES, MORDENIZAÇÕES E INFORMATIZAÇÕESDE SEUS SERVIÇOS.

FO 00 23.000 13.000 10.000

FO 10 25.000 25.000

FO 12 110.000 100.000 10.000

14000.13392522.235 Apoio a eventos culturais e turisticos no município de Piripiri. 50.000 50.000

Democratizar a cultura e o turismo nos diversos municípios.

FO 00 50.000 50.000

14000.13392522.239 Realização de estudos e pesquisas sobre a raça negra no Piauí. 15.000 15.000

Garantir a realização de estudos e pesquisas sobre a raçanegra no Piauí, para inclusão nos programas curriculares de ensinofundamental e médio nas escolas da rede pública.

FO 00 15.000 15.000

T O T A L 5.072.500 2.850.000 1.810.500 412.000

175

FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ FUNDESPI

FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 029 de 17/07/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Promover o esporte de forma descentralizada no Estado; • Elaborar e executar a política estadual para o desporto; • Estimular a participação do empresariado no patrocínio do esporte no Estado do Piauí; • Promover a inclusão social de portadores de necessidades especiais, idosos, jovens e crianças através da prática desportiva; • Promoção das atividades lúdicas e de lazer para a população; • Promover, em conjunto com os Municípios e organizações não governamentais, atividades visando o aperfeiçoamento e desenvolvimento do

desporto; • Criar e manter centros desportivos.

177

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14203 - FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

DESPORTO E LAZER 1.280.748 841.510 372.828 66.410

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.010.000 841.000 149.000 20.000

APOIO ADMINISTRATIVO 1.010.000 841.000 149.000 20.000

14000.27122042.200 COORDENAÇÃO GERAL DA FUNDESPI 1.010.000 841.000 149.000 20.000

DESENVOLVER TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOQUE SE REFERE AO PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDOPELA FUNDESPI PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTEEM TODAS AS SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO.

FO 00 1.010.000 841.000 149.000 20.000

DESPORTO COMUNITÁRIO 252.254 510 207.334 44.410

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 252.254 510 207.334 44.410

14000.27812691.241 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PINTANDO A LIBERDADE 18.310 15.510 2.800

DESTINAR A UTILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DOSDETENTOS DA PENITENCIÁRIA MAJOR CÉSAR PARA AFABRICAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER OSPROGRAMAS DE ESPORTES DESENVOLVIDO PELAFUNDESPI.

FO 00 10 10

FO 10 18.300 15.500 2.800

14000.27812691.242 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZERDA CIDADE

10.694 10.194 500

ATENDER CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS QUE SE ENCONTRAEM ÁREA DE VULNERABILIDADE A DESENVOLVEREMATIVIDADES ESPORTIVAS, COM SAÚDE E ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO TAMBÉM AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.

FO 00 10 10

FO 10 10.684 10.184 500

14000.27812691.245 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NAVEGAR 8.810 6.810 2.000

ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NASATIVIDADES DE CANOAGEM E REMO EM NÚCLEO ESPECIAL ASEREM IMPLANTADOS NOS RIOS POTI E PARNAÍBA PARA ODESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE.

FO 00 10 10

FO 10 8.800 6.800 2.000

14000.27812691.246 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL 10 10

CONSTRUIR ESTÁDIOS NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS:SANTO INÁCIO DO PIAUÍ, LAGOA DO SÍTIO, CAMPO GRANDEDO PIAUÍ, CONCEIÇÃO DO CANINDÉ, FLORES DO PIAUÍ,JARDIM DO MULATO, SANTA FILOMENA E ISAÍAS COELHO.

FO 00 10 10

14000.27812691.251 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO 7.510 7.510

178

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14203 - FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

IMPLANTAR NÚCLEOS DE ESPORTES EM COMUNIDADESCARENTES DO ESTADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 7A 14 ANOS COM REFORÇO ESCOLAR E ALIMENTAR COMEDUCAÇÃO FÍSICA PEDAGÓGICA, ESPORTES, ARTES ESAÚDE.

FO 00 10 10

FO 10 7.500 7.500

14000.27812692.020 MANUTENÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS DESPORTIVAS 62.410 510 47.900 14.000

ATENDER A MANUTENÇÃO, REFORMA E A CONSTRUÇÃODE ESTÁDIOS DA CAPITAL E MUNICÍPIOS, ALÉM DE CENTROSOLÍMPICOS; COMPRA DE VEÍCULOS E MELHORIA DOSGINÁSIOS POLIESPORTIVOS NA CAPITAL E INTERIOR.

FO 00 10 10

FO 12 62.400 500 47.900 14.000

14000.27812692.203 CONCESSÃO DE APOIO A ENTIDADES E EVENTOSESPORTIVOS

77.510 72.410 5.100

SUSTENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES ESPORTIVAS DOS JOGOS ABERTOS EESCOLARES NOS MUNICÍPIOS E PROGRAMA DEQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS DESPORTOS.

FO 00 10 10

FO 12 77.500 72.400 5.100

14000.27812692.205 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESPORTIVOS 67.000 47.000 20.000

SUSTENTAR E APOIAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS,JOGOS ABERTOS E ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS DA COPAPIAUIENSE DE FUTEBOL AMADOR E IMPLANTAÇÃO DEQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

FO 12 67.000 47.000 20.000

LAZER 18.494 16.494 2.000

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 18.494 16.494 2.000

14000.27813691.253 PROGRAMAS DE APOIO E SELEÇÃO DESPORTIVAS EINCENTIVOS A NOVOS TALENTOS

6.800 5.800 1.000

SELECIONAR ATLETAS PARA SELETIVA DA SÃOSILVESTRE E APOIAR OS JOGOS ESCOLARES PIAUIENSE,ALÉM DE JOGOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARAINCENTIVAR E SELECIONAR NOVOS TALENTOS.

FO 10 6.800 5.800 1.000

14000.27813691.356 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DACIDADE

11.694 10.694 1.000

ATENDER CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 7 A 14 ANOSQUE SE ENCONTRAM EM ÁREA DE VULNERABILIDADE EDESENVOLVER ATIVIDADES DE ESPORTES, ARTES ESCOLARCOM SAÚDE E ALIMENTAÇÃO ATENDENDO TAMBÉM AOSPORTADORES DE DEFICIÊNCIA.

179

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14203 - FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 510 510

FO 10 11.184 10.184 1.000

T O T A L 1.280.748 841.510 372.828 66.410

180

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PIAUÍ

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PIAUÍ LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 030 de 17/07/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Servir como meio de expressão e valorização da cultura piauiense; • Operar emissoras de rádio e televisão sem finalidade comercial, com objetivos exclusivamente informativos, culturais e educativos; • Colaborar com as emissoras de rádio e televisão em geral, no limite dos interesses comuns; • Articular-se com outros órgãos e entidades públicas ou privadas objetivando a maior integração no âmbito de suas competências; • Promover o treinamento e o desenvolvimento de pessoal qualificado nas atividades de rádio e televisão.

182

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14204 - FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA DO PIAUÍ RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

COMUNICAÇÕES 1.246.000 501.000 605.000 140.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.146.000 501.000 555.000 90.000

APOIO ADMINISTRATIVO 1.146.000 501.000 555.000 90.000

14000.24122042.059 COORDENAÇÃO GERAL DA FUNDAÇÃO RÁDIO E TVEDUCATIVA DO PIAUÍ

1.146.000 501.000 555.000 90.000

MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO NASSUAS ATIVIDADES COM INTUITO DE MELHOR ATENDER ASOCIEDADE.

FO 00 1.146.000 501.000 555.000 90.000

TELECOMUNICAÇÕES 100.000 50.000 50.000

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 100.000 50.000 50.000

14000.24722121.178 REFORMA DO PRÉDIO DA TV EDUCATIVA 100.000 50.000 50.000

REFORMAR E AMPLIAR O ESPAÇO DA TELEVISÃOEDUCATIVA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SINAL DA TVENO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 12 100.000 50.000 50.000

T O T A L 1.246.000 501.000 605.000 140.000

183

FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - FIEL LEGISLAÇÃO • Lei n º 5.315 de 23/07/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Administrar e estabelecer a orientação geral das atividades e aplicações do FIEL; • Elaborar a proposta orçamentária dos recursos do FIEL para o exercício financeiro e administrativo; • Transferir, fiscalizar e supervisionar a aplicação dos recursos destinados à execução de programas e projetos esportivos e de lazer em

execução pelas entidades qualificadas como beneficiárias; • Baixar normas e instruções acerca dos procedimentos específicos que deverão ser adotados na gestão do FIEL, visando ao aprimoramento de

suas finalidades.

185

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14205 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

DESPORTO E LAZER 1.304.149 10.000 1.030.353 263.796

LAZER 1.304.149 10.000 1.030.353 263.796

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 1.304.149 10.000 1.030.353 263.796

14000.27813692.227 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO NOESPORTE E LAZER - FIEL

1.304.149 10.000 1.030.353 263.796

AUXILIAR FINANCEIRAMENTE AS INSTITUIÇÕESESPORTIVAS, FEDERAÇÕES E O FUTEBOL PROFISSIONAL.

FO 18 1.304.149 10.000 1.030.353 263.796

T O T A L 1.304.149 10.000 1.030.353 263.796

186

FUNDO DE INCENTIVO ESTADUAL À CULTURA

FUNDO DE INCENTIVO ESTADUAL À CULTURA LEGISLAÇÃO • Lei n º 5.405 de 14/07/2004 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Processar e analisar tecnicamente os projetos culturais que lhe forem regularmente encaminhados; • Fazer público no Diário Oficial do Estado as resoluções relativas às deliberações do Conselho; Encaminhar os nomes dos membros indicados pelas áreas artísticas e culturais ao Governador do Estado para homologar.

188

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14206 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

CULTURA 2.217.054 2.143.258 73.796

ADMINISTRAÇÃO GERAL 143.796 70.000 73.796

APOIO ADMINISTRATIVO 143.796 70.000 73.796

14000.13122042.116 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOSCULTURAIS

143.796 70.000 73.796

GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO FUNDO, BEM COMO OCUMPRIMENTO DAS SUAS OBRIGAÇÕES, ATRAVÉS DE SUAMANUTENÇÃO EM TERMOS DE MATERIAL, SERVIÇOS EOUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.

FO 18 143.796 70.000 73.796

DIFUSÃO CULTURAL 2.073.258 2.073.258

DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E DA PRODUÇÃOARTÍSTICA

2.073.258 2.073.258

14000.13392521.243 APOIO A PROJETOS DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃOCULTURAL DO ESTADO

2.073.258 2.073.258

APOIAR E FOMENTAR A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃOARTÍSTICA DO ESTADO, NAS ÁREAS DE ARTES CÊNICAS,MÚSICA, LITERATURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CINEMA,VÍDEO, FOTOGRAFIA, PESQUISA, ARTES PLÁSTICAS, ARTESGRÁFICAS, ARTESANATO, FOLCLORE.

FO 18 2.073.258 2.073.258

T O T A L 2.217.054 2.143.258 73.796

189

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE - ISEAF LEGISLAÇÃO • Lei n º 5.402 de 14/07/2004 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Promover cursos e programas de formação inicial, continuada e complementar, de caráter profissional, destinados à capacitação de

profissionais, docentes e não-docentes, para atuarem nos anos iniciais da Educação Básica; • Promover atividades de pesquisas orientadas para o processo de ensino e de aprendizagem; • Promover atividades correlatas com a sua finalidade, direcionadas para o campo da educação escolar.

191

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

14000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA14207 - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE - ISEAF RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

EDUCAÇÃO 300.000 250.000 50.000

ENSINO SUPERIOR 300.000 250.000 50.000

ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICADE EDUCAÇÃO

300.000 250.000 50.000

14000.12364602.277 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 300.000 250.000 50.000

IMPLEMENTAR O PROJETO DE ELEVAÇÃO DO INSTITUTODE EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE À CONDIÇÃO DEINSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONARCOMO CENTRO DE REFERÊNCIA DE FORMAÇÃO INICIAL ECONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

FO 00 300.000 250.000 50.000

T O T A L 300.000 250.000 50.000

192

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Promover o desenvolvimento sustentável do meio rural do Estado do Piauí através de iniciativas que busquem articulações , planos,

programas e projetos de instituições públicas, privadas e não - governamentais; • Formular e implementar ações que visam à criação de condições para o desenvolvimento de comunidades e de associações de pequenos

produtores rurais, de geração de rendas e de alternativas de empregos; • Conceber e controlar a política estadual de colonização; • Promover a expansão da oferta de insumos básicos para a agricultura; • Estudar e propor medidas visando o fortalecimento de serviços de extensão rural; • Proteger o uso e a fertilidade dos solos; • Desenvolver e fortalecer o cooperativismo.

194

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURALRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

15101 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL 13.260.700 13.260.700

15102 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

15103 CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO 642.566 642.566

15201 INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI 2.391.565 2.391.565

15202 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ - EMATER 15.047.117 15.047.117

15203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PIAUÍ S.A - CEASA 200.000 200.000

T O T A L 31.541.948 31.541.948

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURALRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 20.095.708 20.095.708

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 9.925.900 9.925.900

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.020.340 1.020.340

18 RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS 500.000 500.000

T O T A L 31.541.948 31.541.948

195

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15101 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

AGRICULTURA 13.260.700 5.415.000 6.371.000 1.474.700

ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.341.000 5.415.000 866.000 60.000

APOIO ADMINISTRATIVO 6.341.000 5.415.000 866.000 60.000

15000.20122042.097 COODENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL

6.341.000 5.415.000 866.000 60.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA, BEM COMO SATISFATÓRIO COMPRIMENTO DESUAS ATRIBUIÇÕES, ATRAVÉS DE SUA MANUTENÇÃO NOTOCANTE A PESSOAL, MATERIAIS, SERVIÇOS E DESPESASCOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.

FO 00 6.326.000 5.415.000 851.000 60.000

FO 12 15.000 15.000

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 70.000 40.000 30.000

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 50.000 20.000 30.000

15000.20128182.102 REAPARELHAMENTO OPERACIONAL E TREINAMENTO DERECURSOS HUMANOS

50.000 20.000 30.000

APERFEIÇOAR A INFRA-ESTRUTURA FÍSICA EOPERACIONAL DA SECRETARIA, BEM COMO REALIZARTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FO 00 50.000 20.000 30.000

INTERMEDIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 20.000 20.000

15000.20128291.215 GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO 20.000 20.000

CAPACITAR TÉCNICOS E EMPREENDEDORES DOSDIVERSOS SEGMENTOS DA ECONOMIA NA GESTÃO DOAGRONEGÓCIO.

FO 00 5.000 5.000

FO 10 15.000 15.000

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 70.000 55.000 15.000

COMBATE AO DESPERDÍCIO 70.000 55.000 15.000

15000.20306651.174 IMPLANTAÇÃO DA SOPA EXPRESSA 70.000 55.000 15.000

COMBATER O DESPERDÍCIO DE PRODUTOSALIMENTARES, INCENTIVAR A REUTILIZAÇÃO ATRAVÉS DESUA TRANSFORMAÇÃO EM ALIMENTOS DE BOA QUALIDADEE CONTRIBUIR COM O PROGRAMA FOME ZERO.

FO 00 50.000 45.000 5.000

FO 10 20.000 10.000 10.000

EMPREGABILIDADE 25.000 20.000 5.000

INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 25.000 20.000 5.000

15000.20333511.214 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MEU PRIMEIRO NEGÓCIO 25.000 20.000 5.000

196

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15101 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

CONTRIBUIR PARA INSERÇÃO DE JOVENSEMPREENDEDORES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DOAGRONEGÓCIO DO ESTADO.

FO 00 25.000 20.000 5.000

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 634.000 429.000 205.000

SEMENTES E MUDAS 134.000 134.000

15000.20601462.105 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 134.000 134.000

DESENVOLVER ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA GARANTIRA PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MUDAS ESEMENTES FISCALIZADAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES.

FO 00 54.000 54.000

FO 10 80.000 80.000

INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA ODESENVOLVIMENTO RURAL

105.000 105.000

15000.20601471.549 Aquisição de implementos agrícolas para os muncípios de NovoOriente do Piauí, Jatobá e Lagoa do São Francisco.

105.000 105.000

Proporcionar aos agricultores de baixa renda um melhoraproveitamento da terra e consequentemente o aumento daprodução.

FO 00 105.000 105.000

INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 395.000 295.000 100.000

15000.20601511.222 DESENVOLVIMENTO DA FLORICULTURA 30.000 10.000 20.000

INCENTIVAR A EXPLORAÇÃO DA FLORICULTURA EMTODA A SUA CADEIA PRODUTIVA ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃODOS PRODUTORES E INSERÇÃO NO MERCADO INTERNO EEXTERNO.

FO 00 30.000 10.000 20.000

15000.20601512.103 REVITALIZAÇÃO DAS CULTURAS AGRÍCOLAS 115.000 75.000 40.000

FOMENTAR O CULTIVO DAS CULTURAS DO ALGODÃO,MANDIOCA, MAMONA E CANA-DE-AÇÚCAR.

FO 00 45.000 25.000 20.000

FO 10 70.000 50.000 20.000

15000.20601512.111 FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS DO AGRONEGÓCIO 250.000 210.000 40.000

PROPICIAR O INTERCÂMBIO ENTRE PRODUTORES EPROMOVER O AGRONEGÓCIO NO ESTADO.

FO 00 210.000 170.000 40.000

FO 12 40.000 40.000

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 1.162.000 732.000 430.000

INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR

135.000 115.000 20.000

197

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15101 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

15000.20602451.403 CONCESSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAOVINOCAPRINOCULTURA

85.000 65.000 20.000

INCENTIVAR O INCREMENTO DA PRODUÇÃO DE CARNE,LEITE E PELE COM A CRIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS EMCONSONÂNCIA COM AS AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTODA AGRICULTURA FAMILIAR.

FO 00 30.000 20.000 10.000

FO 10 55.000 45.000 10.000

15000.20602452.076 Incentivo a Caprinocultura nos municípios de Elesbão Veloso,Jaícos, Massapé, Pio IX, Alagoinha, São Félix e Patos do Piauí.

50.000 50.000

Incentivar a caprinocultura nos diversos municípios, visando apermanencia do homem no campo.

FO 00 50.000 50.000

INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA ODESENVOLVIMENTO RURAL

976.000 592.000 384.000

15000.20602472.108 CONCESSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAAQÜICULTURA E PESCA

698.000 394.000 304.000

DESENVOLVER A PESCA E A AQÜICULTURA COM OAPROVEITAMENTO DAS POTENCIALIDADES DO ESTADO EAÇÕES INTEGRADAS, VISANDO A PROMOÇÃO DASEGURANÇA ALIMENTAR E A INCLUSÃO DOS AGRICULTORESFAMILIARES NO PROCESSO.

FO 00 23.000 19.000 4.000

FO 10 660.000 360.000 300.000

FO 12 15.000 15.000

15000.20602472.110 CONCESSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAAPICULTURA

178.000 98.000 80.000

IMPLANTAR UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE MEL DEABELHA COM ACOMPANHAMENTO LABORATORIAL, BEMCOMO, INSTALAR NAS REGIÕES PRODUTORAS, UNIDADESDE COLETA E PROCESSAMENTO DE MEL E QUALIFICAÇÃODE PRODUTORES.

FO 00 33.000 33.000

FO 10 145.000 65.000 80.000

15000.20602472.173 Incentivo a Apicultura nos municípios de Conceição do Canindée Miguel Alves.

20.000 20.000

Incentivar o desenvolvimento e a infra-estrutura do produtoresde mel dos diversos municípios.

FO 00 20.000 20.000

15000.20602472.232 Incentivo a Apicultura nos municípios de Cap. de Campos,Regeneração, São Miguel da Baixa Grande, Cel. José Dias, SãoMiguel do Tapuio, Cajueiro da Praia, Campo Largo e DemervalLobão.

40.000 40.000

198

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15101 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Proporcionar incentivo e desenvolvimento aos produtores demel dos diversos municípios.

FO 00 40.000 40.000

15000.20602472.233 Incentivo a Apicultura nos municípios de Pio IX, Elesbão Veloso,Jaícos, Massapé, Alagoinhas, São Félix, Patos do Piauí eBeneditinos.

40.000 40.000

Proporcionar incentivo e infra-estrutura aos produtores de meldos diversos municípios.

FO 00 40.000 40.000

DEFESA AGROPECUÁRIA 15.000 15.000

15000.20602481.264 Implantação de projeto de psicultura no município de Bocaina. 15.000 15.000

Aproveitar o potencial hidrico das barragens em diversosmunicípios, com projetos de geração de emprego e renda para apopulação carente.

FO 00 15.000 15.000

INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 36.000 10.000 26.000

15000.20602511.230 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA 36.000 10.000 26.000

DISSEMINAR O CONHECIMENTO TECNOLÓGICO PARA ODESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA E INCENTIVAR ACOMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS.

FO 00 25.000 10.000 15.000

FO 10 11.000 11.000

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 660.000 436.000 224.000

DEFESA AGROPECUÁRIA 660.000 436.000 224.000

15000.20604482.113 INSPEÇÃO E DEFESA DE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL 660.000 436.000 224.000

EXECUTAR CAMPANHA DE PROFILAXIA ANIMAL,CONTROLE DAS DOENÇAS, INSPEÇÃO E DEFESA DEPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E VIGILÂNCIAZOOFITOSSANITÁRIA.

FO 00 30.000 26.000 4.000

FO 10 595.000 375.000 220.000

FO 12 35.000 35.000

ABASTECIMENTO 1.150.700 1.095.000 55.700

INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR

190.000 150.000 40.000

15000.20605451.233 FOMENTO À PRODUÇÃO DE HORTIGRANJEIROS ECRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

190.000 150.000 40.000

FOMENTAR A PRODUÇÃO HORTIGRANJEIROS E CRIAÇÃODE PEQUENOS ANIMAIS PARA ABASTECIMENTO DOMERCADO INTERNO, COM GERAÇÃO DE RENDA E POSTOSDE TRABALHO NO ESTADO.

FO 00 60.000 60.000

199

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15101 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 10 130.000 90.000 40.000

DEFESA AGROPECUÁRIA 110.700 95.000 15.700

15000.20605482.114 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 110.700 95.000 15.700

CLASSIFICAR OS PRODUTOS E SUBPRODUTOS DEORIGEM VEGETAL PRODUZIDOS INTERNAMENTE OU EMTRÂNSITO NO ESTADO.

FO 00 55.000 45.000 10.000

FO 12 55.700 50.000 5.700

PROGRAMA FOME ZERO 850.000 850.000

15000.20605571.234 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR.

850.000 850.000

PROCEDER A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARESPARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A PESSOAS CADASTRADAS NOPROGRAMA FOME ZERO.

FO 00 50.000 50.000

FO 10 800.000 800.000

EXTENSÃO RURAL 2.763.000 2.423.000 340.000

INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR

2.763.000 2.423.000 340.000

15000.20606451.236 CONCESSÃO DE APOIO À AÇÕES INTEGRADAS DEFORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

1.575.000 1.405.000 170.000

DESENVOLVER AÇÕES PARA A ADEQUAÇÃOTECNOLÓGICA; APOIO E ACESSO AO CRÉDITO RURAL,SEGURO SAFRA, COMPRA DIRETA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL, VISANDO FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR.

FO 00 335.000 325.000 10.000

FO 10 1.240.000 1.080.000 160.000

15000.20606451.237 DESENVOLVIMENTO DA CAJUCULTURA 425.000 295.000 130.000

RECUPERAR ÁREAS PLANTADAS, INCENTIVAR AIMPLANTAÇÃO DE 24.400 HECTARES DE CAJU E INSTALARMINI-USINAS DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU.

FO 00 55.000 35.000 20.000

FO 10 370.000 260.000 110.000

15000.20606451.395 CAPACITAÇÃO EM COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO 203.000 163.000 40.000

APRIMORAR OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO,TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃOFAMILIAR ATRAVÉS DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES.

FO 00 23.000 23.000

FO 10 180.000 140.000 40.000

200

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15101 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

15000.20606451.414 Incentivo a Cajucultura nos municípios de Pio IX, Fronteiras,Caldeirão Grande, Marcolândia, Francisco Macedo, Padre Marcos,Simões, Caridade e Curralinhos.

20.000 20.000

Melhorar o desenviolvimento e a infra-estrutura dos agicultoresde caju na região.

FO 00 20.000 20.000

15000.20606452.146 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTOAGRÍCOLA

500.000 500.000

CONSTITUIR O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURALPARA GARANTIR AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE BASEFAMILIAR, O PLANEJAMENTO E O DESENVOLVIMENTOINTEGRADO DO SEU POTENCIAL PRODUTIVO.

FO 18 500.000 500.000

15000.20606452.234 Incentivo a cultura do cajú nos municípios de Alagoinha eDemerval Lobão.

40.000 40.000

Proporcionar incentivo aos produtores de caju na região.

FO 00 40.000 40.000

IRRIGAÇÃO 190.000 110.000 80.000

INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA ODESENVOLVIMENTO RURAL

190.000 110.000 80.000

15000.20607471.231 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA IRRIGA PIAUÍ 190.000 110.000 80.000

ORGANIZAR A AGRICULTURA IRRIGADA NO ÂMBITO DOSAGRICULTORES FAMILIARES E EMPRESARIAIS E INCENTIVARA UTILIZAÇÃO DA IRRIGAÇÃO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DESUBSÍDIOS À ENERGIA ELÉTRICA.

FO 00 110.000 110.000

FO 10 80.000 80.000

REFORMA AGRÁRIA 195.000 165.000 30.000

IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA 195.000 165.000 30.000

15000.20631502.115 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ESTADO 195.000 165.000 30.000

APOIAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REORDENAÇÃOFUNDIÁRIA DO ESTADO ATRAVÉS DO ACESSO DOAGRICULTOR FAMILIAR A LINHAS DE CRÉDITOS PARAAQUISIÇÃO DE TERRAS.

FO 00 45.000 45.000

FO 10 150.000 120.000 30.000

T O T A L 13.260.700 5.415.000 6.371.000 1.474.700

201

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15103 - CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SAÚDE 42.887 22.612 20.275

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 42.887 22.612 20.275

PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA

42.887 22.612 20.275

15000.10306491.304 SAÚDE, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOSEMI-ÁRIDO

42.887 22.612 20.275

ARTICULAR E FORTALECER AS DIVERSAS INICIATIVASGOVERNAMENTAIS E DA SOCIEDADE CIVIL NA ÁREA DESAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SEMI-ÁRIDO.

FO 00 12.545 9.045 3.500

FO 10 30.342 13.567 16.775

EDUCAÇÃO 162.042 154.672 7.370

ENSINO FUNDAMENTAL 80.509 80.499 10

PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA

80.509 80.499 10

15000.12361492.168 II SEMINÁRIO: ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM OSEMI-ÁRIDO

16.040 16.040

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EERRADICAÇÃO DA POBREZA NO SEMI-ÁRIDO PIAUIENSE,ATRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APROPRIADAS QUEPROPORCIONEM SERVIÇOS BÁSICOS DE ABASTECIMENTODE ÁGUA, PRODUÇÃO E EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA.

FO 00 16.000 16.000

FO 10 40 40

15000.12361492.169 PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO 40 30 10

ELABORAR MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO COMOSUPORTE PARA UMA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NOSEMI-ÁRIDO PIAUIENSE, A SER DESENVOLVIDA NAS REDEPÚBLICA DE ENSINO.

FO 00 10 10

FO 10 30 20 10

15000.12361492.170 OFICINAS PEDAGÓGICAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃOCONTEXTUALIZADA NO SEMI-ÁRIDO

44.549 44.549

CAPACITAR EDUCADORES(AS) DA REDE ESTADUAL EMUNICIPAL EM 12 MUNICÍPIOS DO SEMI-ÁRIDO PIAUIENSE,VISANDO OTIMIZAR A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃOCONTEXTUALIZADA.

FO 00 33.849 33.849

FO 10 10.700 10.700

15000.12361492.174 PACTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SEMI-ÁRIDO

19.840 19.840

202

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15103 - CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

PROMOVER O DIREITO À VIDA DE FORMA SAUDÁVEL ESUSTENTÁVEL, PERMITINDO O ACESSO À EDUCAÇÃO DEQUALIDADE, SAÚDE E PROTEÇÃO GERANDO POLÍTICASPÚBLICAS QUE AJUDEM A GARANTIR OS DIREITOS DASCRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SEMI-ÁRIDO.

FO 00 19.810 19.810

FO 10 30 30

15000.12361492.175 JORNADAS ESTUDANTIS 40 40

SENSIBILIZAR E MOBILIZAR ESTUDANTES DA REDEPÚBLICA E PRIVADA PARA DISCUTIR O PROCESSO DEEDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NO SEMI-ÁRIDO DE MODO APROMOVER AÇÕES QUE VISEM A MELHORIA DO PROCESSOEDUCACIONAL.

FO 00 10 10

FO 10 30 30

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 81.533 74.173 7.360

PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA

81.533 74.173 7.360

15000.12366491.299 EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NO SEMI-ÁRIDO 81.533 74.173 7.360

MOBILIZAR A REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL EMUNICIPAL PRESENTE NO SEMI-ÁRIDO PARA INSERIRNOVOS CONTEÚDOS, NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS,CONSTRUIR MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICOAPROPRIADO E DE QUALIDADE.

FO 00 38.770 35.410 3.360

FO 10 42.763 38.763 4.000

GESTÃO AMBIENTAL 123.245 5.090 118.155

RECURSOS HÍDRICOS 123.245 5.090 118.155

PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA

123.245 5.090 118.155

15000.18544491.301 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SEDE ZERO NO SEMI-ÁRIDO PIAUIENSE.

118.125 118.125

ARTICULAR E INTEGRAR AS INICIATIVAS NA ÁREA DEINFRA-ESTRUTURA HÍDRICA QUE SÃO DIRECIONADAS AOSEMI-ÁRIDO E QUE SÃO DESENVOLVIDAS POR DIVERSOSÓRGÃOS ESTADUAIS.

FO 00 17.212 17.212

FO 10 100.913 100.913

15000.18544491.895 BARRAGEM SUBTERRÂNEA NO SEMI-ÁRIDO 50 30 20

203

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15103 - CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

PROMOVER A DIFUSÃO DE TECNOLOGIA NACONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS, ATRAVÉSDA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E AGRICULTORES,CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO E TRANSFERÊNCIA, NAPERSPECTIVA DE TORNÁ-LA RECONHECIDA COMO POLÍTICAPÚBLICA VIÁVEL.

FO 00 10 10

FO 10 40 20 20

15000.18544492.165 PROGRAMA ÁGUA DOCE 40 30 10

AUMENTAR A OFERTA E DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀÁGUA DE QUALIDADE PARA O CONSUMO HUMANO, A PARTIRDO APROVEITAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEASSALOBRAS E SALINAS; PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DERECURSOS HÍDRICOS POR MEIO DE AÇÕES PARTICIPATIVAS.

FO 00 10 10

FO 10 30 20 10

15000.18544492.166 5º SIMPÓSIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA 5.030 5.030

POSSIBILITAR O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DAÁGUA PARA FAMÍLIAS CARENTES; FAVORECER O USO EGESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOSNATURAIS NO SEMI-ÁRIDO; DISSEMINAR MÉTODOS,TÉCNICAS E PESQUISAS PARA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA.

FO 00 5.000 5.000

FO 10 30 30

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 85.143 39.393 45.750

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 85.143 39.393 45.750

PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA

85.143 39.393 45.750

15000.19571491.303 DIVULGAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA APROPRIADASAO SEMI-ÁRIDO

85.143 39.393 45.750

APOIAR PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DETECNOLOGIAS APROPRIADAS AO SEMI-ÁRIDO E PROMOVERA DIFUSÃO DAS MESMAS; INSERIR AS QUESTÕES DO SEMI-ÁRIDO NOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DA POLÍTICAESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

FO 00 36.061 15.561 20.500

FO 10 49.082 23.832 25.250

AGRICULTURA 229.249 159.542 69.707

FOMENTO AO TRABALHO 134.675 112.363 22.312

PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA

134.675 112.363 22.312

15000.20334491.302 PRODUÇÃO APROPRIADA E MELHORIA DA RENDA NOSEMI-ÁRIDO

134.675 112.363 22.312

204

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15103 - CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E A MELHORIADA RENDA ORIUNDA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E NÃO-AGRÍCOLA NO SEMI-ÁRIDO ATRAVÉS DO ACESSO ARECURSOS, EQUIPAMENTOS, INFRA-ESTRUTURA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIASAPROPRIADAS.

FO 00 71.760 60.035 11.725

FO 10 62.915 52.328 10.587

ABASTECIMENTO 82.694 35.299 47.395

HABITAR PIAUÍ 10 10

15000.20605391.711 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE PROTEÍNAS PARAALIMENTAÇÃO ANIMAL NO SEMI-ÁRIDO

10 10

DESENVOLVER UM PROCESSO DE FORMAÇÃO DOSAGRICULTORES(AS) EM MANEJO ALIMENTAR DE CAPRINOS EOVINOS ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO E FOMENTO NAIMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS CULTIVADAS INTRODUZINDOPLANTAS APROPRIADAS AO CULTIVO NA REGIÃO.

FO 00 10 10

PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA

82.684 35.289 47.395

15000.20605491.300 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SEDE ZERO NO SEMI-ÁRIDO PIAUIENSE

82.604 35.229 47.375

ESTABELECER UM PROCESSO DE CAPACITAÇÃOABORDANDO A CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, ATRAVÉSDA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E GESTÃO DE RECURSOSHÍDRICOS, FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E ACONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS.

FO 00 29.164 16.214 12.950

FO 10 53.440 19.015 34.425

15000.20605491.711 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE PROTEÍNAS PARAALIMENTAÇÃO ANIMAL NO SEMI-ÁRIDO

30 20 10

DESENVOLVER UM PROCESSO DE FORMAÇÃO DOSAGRICULTORES(AS) EM MANEJO ALIMENTAR DE CAPRINOS EOVINOS ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO E FOMENTO NAIMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS CULTIVADAS INTRODUZINDOPLANTAS APROPRIADAS AO CULTIVO NA REGIÃO.

FO 10 30 20 10

15000.20605491.712 CAPACITAÇÃO: DEFUMADOS E EMBUTIDOS DE CAPRINOSE OVINOS

50 40 10

PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORESFAMILIARES ORGANIZADOS EM ASSOCIAÇÕES E/OUCOOPERATIVAS SOBRE O PROCESSAMENTO ECONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS NA CADEIA PRODUTIVA DAOVINOCAPRINOCULTURA, IMPLANTANDO ESSA TECNOLOGIANAS COMUNIDADES.

205

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15103 - CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 20 10 10

FO 10 30 30

EXTENSÃO RURAL 11.880 11.880

PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA

11.880 11.880

15000.20606492.167 EMERGÊNCIA NO SEMI-ÁRIDO 11.830 11.830

ATENDER AS FAMÍLIAS NOS MUNICÍPIOS QUEDECRETARAM SITUAÇÃO EMERGÊNCIA.

FO 00 11.800 11.800

FO 10 30 30

15000.20606492.176 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS (AS) E AGRICULTORES (AS)EM AGROECOLOGIA

50 50

APROFUNDAR CONHECIMENTOS NA ÁREA, DOENTENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS.

FO 00 10 10

FO 10 40 40

T O T A L 642.566 381.309 261.257

206

INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ INTERPI

INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI LEGISLAÇÃO • Lei Nº 3.783 de 16/12/1980 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Colaborar na formulação e implementação da política agrária do Estado, respeitando a legislação federal; • Executar os projetos de colonização ou assentamento de colonos, promovendo a distribuição de terras com pequenos produtores, não

proprietários de terras, dentro das diretrizes e objetivos dos programas de desenvolvimento rural integrado; • Administrar as terras das Fazendas Estaduais e as terras devolutas do Estado, preservando-as contra danificações e invasões e recuperando

aquelas que, indevidamente, não se encontrarem na sua posse ou domínio; • Promover a captação de recursos destinados a programas fundiários e de colonização; • Definir as áreas dominiais que, dentro do território do Estado, constituam seu patrimônio fundiário; • Adotar as providências necessárias à titulação das posses legítimas ou regularizáveis, respeitando a legislação aplicável à espécie; • Organizar o Cadastro rural do Estado; • Executar desmembramentos ou parcelamentos das terras devolutas arrecadadas e incorporadas a seu patrimônio, efetivando a sua

distribuição, observadas as normas da legislação federal; • Celebrar convênios e contratos com a União, Estado, Municípios e entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, para

financiamentos, execução, assistência técnica ou administrativa de planos, programas e projetos de reforma agrária e colonização; • Indicar ao órgão federal competente as áreas que apresentam características que recomendem a desapropriação por interesse social, para fins

de reforma agrária.

208

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15201 - INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 2.391.565 1.658.000 454.080 245.985 33.500

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.243.580 1.658.000 358.080 194.000 33.500

APOIO ADMINISTRATIVO 2.243.580 1.658.000 358.080 194.000 33.500

15000.21122042.209 COORDENAÇÃO GERAL DO INTERPI 2.243.580 1.658.000 358.080 194.000 33.500

PROMOVER E EXECUTAR A POLÍTICA FUNDIÁRIA,INCLUINDO A DISTRIBUIÇÃO DE TERRAS VISANDO CORRIGIRAS DISTORÇÕES DA ESTRUTURA AGRÁRIA DO ESTADO.

FO 00 2.116.580 1.658.000 358.080 67.000 33.500

FO 12 127.000 127.000

REFORMA AGRÁRIA 103.985 67.000 36.985

INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR

44.000 33.000 11.000

15000.21631451.279 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS (ESPORTE,CULTURA E LAZER) NOS ASSENTAMENTOS ESTADUAIS

17.000 9.000 8.000

PROMOVER E INCENTIVAR, NO ÂMBITO DOSASSENTAMENTOS, AS ATIVIDADES RECREATIVAS,EDUCATIVAS E CULTURAIS, MEDIANTE CONSTRUÇÃO DECENTROS INTEGRADOS (ESPORTE, CULTURA E LAZER)VISANDO A REVITALIZAÇÃO ESPÍRITO-CORPORAL DOSASSENTADOS.

FO 10 17.000 9.000 8.000

15000.21631451.280 PESQUISA E DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICOAMBIENTAL NOS ASSENTAMENTOS RURAIS

15.000 12.000 3.000

CONHECER O NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO, POLÍTICO,CULTURAL E AMBIENTAL DOS ASSENTADOS LOCALIZADOSNOS DIVERSOS ASSENTAMENTOS RURAIS, ATRAVÉS DELEVANTAMENTO DE CAMPO A SER EFETIVADO PORPROFISSIONAIS ESPECÍFICOS.

FO 10 15.000 12.000 3.000

15000.21631451.281 UNIVERSALIZAÇÃO DO CADASTRO SIPRA NOSASSENTAMENTOS RURAIS

12.000 12.000

PROMOVER O CADASTRAMENTO DOS ASSENTAMENTOSESTADUAIS AINDA NÃO CADASTRADOS NO SISTEMA DEINFORMAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA AGRÁRIA (SIPRA),INSTITUÍDO PELO INCRA, PARA VIABILIDADE DE ACESSO AOCRÉDITO AGROPECUÁRIO.

FO 10 12.000 12.000

IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA 59.985 34.000 25.985

15000.21631501.275 REESTRUTURAÇÃO DO INTERPI 5.500 5.500

VIABILIZAR O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOÓRGÃO, ATRAVÉS DA ALOCAÇÃO DE RECURSOSESTRUTURAIS E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO PESSOAL PARAHABILITÁ-LO NO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO DE GESTORDAS TERRAS PÚBLICAS ESTADUAIS.

209

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15201 - INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 10 5.500 5.500

15000.21631501.282 COMBATE À GRILAGEM DE TERRAS NO ESTADO DO PIAUÍ 16.000 11.000 5.000

IDENTIFICAR E ARRECADAR AS TERRAS DEVOLUTASEXISTENTES EM TERRITÓRIO PIAUIENSE, REINTEGRANDO-AS AO PATRIMÔNIO ESTADUAL, DE MODO A DISPONIBILIZÁ-LAS PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.

FO 10 16.000 11.000 5.000

15000.21631501.283 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 16.000 9.000 7.000

PROMOVER A DEMARCAÇÃO DE 5.551 LOTES DETERRAS PARA O ESTABELECIMENTO DA ÁREA DE "RESERVALEGAL"; REGULARIZAR ATRAVÉS DA TITULAÇÃO DE IMÓVEISAINDA NÃO REGULARIZADOS, REPRESENTADOS POR MAISDE 8 MIL PROCESSOS EM PODER DO ÓRGÃO.

FO 10 16.000 9.000 7.000

15000.21631501.284 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CADASTRO NACIONAL DEIMÓVEIS RURAIS

22.485 14.000 8.485

PROMOVER, EM ARTICULAÇÃO COM O INCRA, OCADASTRAMENTO DE TODOS OS IMÓVEIS RURAISEXISTENTES NO ESTADO PIAUÍ AINDA NÃO CADASTRADOSNOS TERMOS DO PROCESSO BR-03/392.

FO 10 22.485 14.000 8.485

COLONIZAÇÃO 44.000 29.000 15.000

DESENVOLVIMENTO URBANO 11.000 8.000 3.000

15000.21632411.161 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS EM TERESINA 11.000 8.000 3.000

IDENTIFICAR OS TERRENOS DE DOMÍNIO DO ESTADO,ENCRAVADOS NO MUNICÍPIO DE TERESINA, REINTEGRANDO-OS AO PATRIMÔNIO ESTADUAL PARA POSTERIORASSENTAMENTO URBANO.

FO 10 11.000 8.000 3.000

INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR

15.000 10.000 5.000

15000.21632451.278 ESTRUTURAÇÃO DE AGROVILAS NOS ASSENTAMENTOSESTADUAIS

15.000 10.000 5.000

PROMOVER À CONDIÇÃO DE CIDADÃOS TODOS OSPRODUTORES RURAIS ASSENTADOS, MEDIANTE AREALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, INSERINDO-OS NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO COM VISTA AOFORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILAR.

FO 10 15.000 10.000 5.000

IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA 18.000 11.000 7.000

15000.21632501.131 REORGANIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS 18.000 11.000 7.000

210

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15201 - INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

PROMOVER A REVITALIZAÇÃO DE TODOS OSASSENTAMENTOS ESTADUAIS, CAPACITANDO-OS PARAPRODUZIR DE FORMA INDEPENDENTE E EM CONDIÇÕESSÓCIO-POLÍTICAS E AMBIENTAIS SADIAS E COMPATÍVEISCOM A SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR.

FO 10 18.000 11.000 7.000

T O T A L 2.391.565 1.658.000 454.080 245.985 33.500

211

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

EMATER

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER LEGISLAÇÃO • Lei Nº 5.312 de 17/07/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Propor medidas para melhoria de vida das famílias rurais executar, para esse fim, ações educativas e tecnológicas relacionadas com

agricultura, pecuária , nutrição, saúde, agroindústria e atividades não agrícolas de expressão na economia dos agricultores familiares; • Elaborar projetos de crédito rural, com finalidade de desenvolvimento das atividades agropecuárias e agro-industriais, orientar e acompanhar

sua implantação e execução; • Colaborar em atividades de pesquisa aplicada e de experimentação agropecuária, em articulação com entidades especializadas; Ministrar cursos de treinamento e capacitação para qualificação do quadro de servidores

213

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ - EMATER RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

AGRICULTURA 15.047.117 8.193.000 5.802.221 1.051.896

EXTENSÃO RURAL 15.047.117 8.193.000 5.802.221 1.051.896

APOIO ADMINISTRATIVO 9.844.961 8.193.000 1.467.961 184.000

15000.20606042.211 COORDENAÇÃO GERAL DO EMATER 9.844.961 8.193.000 1.467.961 184.000

ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA AMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 00 9.112.321 7.843.000 1.135.321 134.000

FO 12 732.640 350.000 332.640 50.000

INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR

3.811.660 3.251.660 560.000

15000.20606451.155 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃORURAL PARA ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA

3.811.660 3.251.660 560.000

CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO PIAUÍ,NO CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DAASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ASSENTAMENTOS DE REFORMAAGRÁRIA E COMUNIDADES NEGRAS QUILOMBOLAS.

FO 00 360.160 300.160 60.000

FO 10 3.451.500 2.951.500 500.000

PROGRAMA PERMANENTE DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO - PPCSA

470.000 310.000 160.000

15000.20606491.128 MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO SEMI-ÁRIDO 470.000 310.000 160.000

IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ELEVAR A CAPACIDADE DECAPTAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, REESTRUTURAÇÃOE FORTALECIMENTO DAS EXPLORAÇÕES AGROPECUÁRIASADAPTADAS AO SEMI-ÁRIDO VISANDO A MELHORIA DAQUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

FO 00 70.000 38.000 32.000

FO 10 400.000 272.000 128.000

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 920.496 772.600 147.896

15000.20606671.156 PROMOÇÃO DA ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃORURAL NO ESTADO DO PIAUÍ

890.496 772.600 117.896

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO ESTADO DO PIAUÍ, ATRAVÉS DA PROMOÇÃODE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE QUALIDADE, INFLUINDOPOSITIVAMENTE NA ELEVAÇÃO DA PRODUÇÃO EPRODUTIVIDADE DAS CULTURAS E CRIAÇÕES.

FO 00 115.596 97.700 17.896

FO 10 774.900 674.900 100.000

15000.20606671.420 Instalação de unidade do Emater nos municípios de Caridadedo Piauí, Queimada Nova, Padre Marcos, Francisco Macedo, WallFerraz, Caldeirão Grande e Geminiano.

30.000 30.000

214

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ - EMATER RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Implantação e instalação de escritórios do Emater nos diversosmunicípios visando o desenvolvimento das atividades rurais.

FO 00 30.000 30.000

T O T A L 15.047.117 8.193.000 5.802.221 1.051.896

215

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PIAUÍ S/A CEASA

CENTROS DE ABASTECIMENTO DO PIAUÍ S/A - CEASA LEGISLAÇÃO • Lei Estadual Nº 3.279 de 10/06/1974 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Orientar, disciplinar o abastecimento e a comercialização dos produtos hortifrutigranjeiros, ao nível de atacado, proporcionando o

intercâmbio dos mercados nacional e internacional e participação em planos, programas e projetos de agronegócios dos governos Estadual e Municipal, com vistas aos desenvolvimento do setor primário da economia.

217

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PIAUÍ S.A - CEASA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

AGRICULTURA 200.000 200.000

ABASTECIMENTO 105.000 105.000

INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 105.000 105.000

15000.20605511.013 CONSTRUCÃO DE ESTACIONAMENTO 20.000 20.000

CONSTRUIR ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DECARGAS, VISANDO MELHORAR O TRÂNSITO NA ÁREA DOMERCADO.

FI 10 20.000 20.000

15000.20605511.015 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MERCADO AGRÍCOLA -SIMA

45.000 45.000

ESTABELECER O INTERCÂMBIO DE INFORMACÕES DEAGRONEGÓCIOS ENTRE O PIAUÍ E OS DEMAIS ESTADOS,VISANDO PREÇOS MAIS JUSTOS E COMPETITIVOS EDINAMIZAR O ABASTECIMENTO HORTIGRANJEIROS.

FI 10 45.000 45.000

15000.20605511.016 INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICANOS BOXES

20.000 20.000

EVITAR DESPEDÍCIOS DE ENERGIA, PASSANDO ACOBRANÇA DA TARIFA DIRETAMENTE PARA A CEPISA.

FI 10 20.000 20.000

15000.20605511.017 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 20.000 20.000

AMPLIAR O SISTEMA EXISTENTE E ADQUIRIR NOVOSEQUIPAMENTOS.

FI 10 20.000 20.000

COMERCIALIZAÇÃO 95.000 95.000

INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 95.000 95.000

15000.20692511.010 CONSTRUCAO DE GALPÃO 50.000 50.000

CONSTRUIR GALPÃO DE 3.026M2 DESTINADO A ABRIGARFEIRANTES QUE COMERCIALIZAM SEUS PRODUTOS EMÁREAS DESCOBERTAS.

FI 10 50.000 50.000

15000.20692511.012 CONTRUCÃO DO GALPÃO DO PEQUENO PRODUTOR 45.000 45.000

CONSTRUIR GALPÃO DE 1.200 M2 DESTINADO AABRIGAR O PEQUENO PRODUTOR COMO FORMA DEINCENTIVAR O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR

FI 10 45.000 45.000

T O T A L 200.000 200.000

218

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Projetar, licitar, executar, fiscalizar e receber, direta ou indiretamente, obras e serviços de engenharia de interesse da administração direta; • Sugerir a desapropriação de imóveis e benfeitorias, realizar vistorias, avaliações e perícias em edifícios e imóveis públicos e particulares que

se destinem ao uso da administração pública estadual; • Integrar as iniciativas de fortalecimento e expansão da infra-estrutura à ação estadual; • Controlar e supervisionar obras e serviços executados pelos órgãos da administração direta e indireta a ela vinculados; • Coordenar, e quando for o caso, executar as ações do Governo junto aos municípios nas áreas de competência da Secretaria e, mediante

convênio, nas das demais; • Gerenciar os programas especiais a serem desenvolvidos pelo Governo do Estado, com recursos de financiamento ou de convênios, relativos

a sua área de competência.

220

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

16101 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 30.255.256 20.000 30.275.256

16201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI 41.030.604 41.030.604

16202 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA 26.694.145 26.694.145

16203 COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP 10.445.000 10.445.000

16206 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI 7.884.403 7.884.403

16207 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ - COHAB 2.745.000 2.745.000

T O T A L 119.054.408 20.000 119.074.408

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 43.963.119 20.000 43.983.119

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 21.322.060 21.322.060

11 COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE 21.000.000 21.000.000

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.378.000 2.378.000

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 22.862.345 22.862.345

17 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 7.528.884 7.528.884

T O T A L 119.054.408 20.000 119.074.408

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EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 4.457.000 2.017.000 1.245.000 1.195.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.412.000 2.017.000 1.245.000 150.000

PROCESSO JUDICIÁRIO 60.000 60.000

16000.04122031.553 Aquisição de um veiculo/caminhão baú pela Fundação WallFerraz/PMT

60.000 60.000

Facilitar o manejo e transporte de produções de pequenos emédios artezões e ceramistas visando a comercialização em feiras,exposições, eventos e outros seguimentos da economia.

FO 00 60.000 60.000

APOIO ADMINISTRATIVO 3.322.000 2.017.000 1.215.000 90.000

16000.04122042.000 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

3.237.000 2.017.000 1.130.000 90.000

DESPESA COM PESSOAL ATIVO, COMPRA DE CARROPARA USO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DOÓRGÃO.

FO 00 2.837.000 2.017.000 730.000 90.000

FO 12 400.000 400.000

16000.04122042.237 Cadastro de imóveis pertencentes ao patrimônio PúblicoEstadual.

85.000 85.000

Realizar o cadastro de imóveis rurais integrantes do patrimôniopúblico estadual, sob a responsabilidade do INTERPI, cominstalação de banco de dados possibilitando execução de cadastrográfico e técnico.

FO 00 85.000 85.000

INTERMEDIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 10.000 10.000

16000.04122291.195 Elaboração e execução de projeto para qualificação dosCatadores de Carangueijo do município de Ilha Grande.

10.000 10.000

Proporcionar melhoria na qualidade de vida destesprofissionais com cursos de qualificação e conscientização do meioambiemte.

FO 00 10.000 10.000

FORTALECIMENTO DO TURISMO 20.000 20.000

16000.04122661.260 Elaboração e execução de projeto de contenção do avanço dasdunas no Morro Branco no município de Ilha Grande.

20.000 20.000

Conter o avanço das dunas na região, evitando a destruição dopatrimônio público e privado, combatendo a desertificação.

FO 00 20.000 20.000

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 880.000 880.000

APOIO ADMINISTRATIVO 20.000 20.000

16000.04123041.111 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000 20.000

ADQUIRIR IMÓVEIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO,ATRAVÉS DE COMPRA OU DESAPROPRIAÇÃO.

222

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 20.000 20.000

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 860.000 860.000

16000.04123171.108 EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 860.000 860.000

CONSTRUIR, REFORMAR E MELHORAR, DANDOACOMPANHAMENTO TÉCNICO E DE FISCALIZAÇÃO EMDIVERSAS OBRAS PÚBLICAS, VISANDO UM MELHORCRITÉRIO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.

FO 00 860.000 860.000

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 165.000 165.000

APOIO ADMINISTRATIVO 110.000 110.000

16000.04126041.109 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS DOESTADO

110.000 110.000

POSSIBILITAR O PRÉVIO CONHECIMENTO TÉCNICO EAMBIENTAL DAS EDIFICAÇÕES DE ENGENHARIA E DE OBRAS,COM SEUS CUSTOS REAIS.

FO 00 10.000 10.000

FO 10 100.000 100.000

MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORM. DO ESTADODO PIAUÍ

55.000 55.000

16000.04126161.220 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA 55.000 55.000

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EPERIFÉRICOS, COM VISTAS A MELHORIA DOS SERVIÇOSPRESTADOS.

FO 00 5.000 5.000

FO 10 50.000 50.000

ASSISTÊNCIA SOCIAL 105.000 105.000

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 20.000 20.000

INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIAFÍSICA

20.000 20.000

16000.08242581.008 Construção de centro de assistência aos portadores dedeficiência no município de Barras.

20.000 20.000

Garantir o apoio sócio-cultural aos portadores de deficiência domunicípio.

FO 00 20.000 20.000

ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 20.000 20.000

ATENÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM 20.000 20.000

16000.08243301.252 Construção de creche no município de São Pedro do Piauí. 20.000 20.000

Contruir e implantar creches nos diversos municípios,oferecendo apoio materno-infantil as crianças e facilitando o acessodas mães ao mercado de trabalho.

SO 00 20.000 20.000

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EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 65.000 65.000

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 65.000 65.000

16000.08244321.018 Construção de lavanderias comunitárias em diversaslocalidades do município de Barras.

20.000 20.000

Proporcionar a população carente do município uma forma detrabalho e renda, para a melhoria da sua condição de vida.

FO 17 20.000 20.000

16000.08244321.440 Construção Centro Comunitário no Assentamento SantoAntonio no município de Teresina

45.000 45.000

Construir Centro comunitário no assentamento visando ofortalecimento e a melhoria da qualidade de vida dos assentados.

FO 00 45.000 45.000

TRABALHO 110.000 110.000

INFRA-ESTRUTURA URBANA 110.000 110.000

INTERMEDIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 110.000 110.000

16000.11451291.209 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DEATENDIMENTO AO TRABALHADOR

110.000 110.000

VISAR MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO TRABALHADOREM VÁRIAS LOCALIDADES DO ESTADO.

FO 00 10.000 10.000

FO 10 100.000 100.000

CULTURA 520.000 520.000

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 80.000 80.000

PESQUISA, RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO-CULTURAL

80.000 80.000

16000.13391531.210 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DEMEMORIAIS

10.000 10.000

CONSTRUIR, REFORMAR E RESTAURAR OS MEMORIAIS:COMUNIDADE INDÍGENA, ZUMBI DOS PALMARES, LEONARDODE C.CASTELO BRANCO E TERTULIANO MILTON BRANDÃO.

FO 00 10.000 10.000

16000.13391531.286 REFORMA DO AUDITÓRIO DA FUNDAC 70.000 70.000

REFORMAR E MELHORAR AS INSTALAÇÕES EXISTENTES.

FO 00 70.000 70.000

DIFUSÃO CULTURAL 440.000 440.000

DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E DA PRODUÇÃOARTÍSTICA

440.000 440.000

16000.13392521.179 Construção de Teatro Popular no município de Amarante. 20.000 20.000

Facilitar o acesso da população do município às produçõesculturais e artisticas da região.

224

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 20.000 20.000

16000.13392521.212 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS CULTURAIS 170.000 170.000

CONSTRUIR CENTROS CULTURAIS NOSASSENTAMENTOS DO MST EM TERESINA, SÃO JOÃO DOPIAUÍ, LUZILÂNDIA E RESTAURAR O PRÉDIO DA FÁBRICA DELATICÍNIO DE CAMPINAS DO PIAUÍ, TRANSFORMANDO-A EMCENTRO CULTURAL.

FO 00 20.000 20.000

FO 10 150.000 150.000

16000.13392521.254 Construção de Centro Cultural no município de Eliseu Martins. 10.000 10.000

Incentivar a produção cultural e artistica nos diversosmunicípios.

FO 00 10.000 10.000

16000.13392521.339 Recuperação do Centro Cultural no município de União. 50.000 50.000

Proporcionar à população do município melhorias e maioracesso a cultura e o lazer.

FO 00 50.000 50.000

16000.13392521.498 Conclusão da Praça de Evento no bairro Bosque SantaTersinha no município de Floriano.

100.000 100.000

Proporcionar a comunidade e adjacências um maiordesenvolvimento sócio-cultural e lazer.

FO 17 100.000 100.000

16000.13392521.499 Conclusão da Cidade Cenográfica do município de Floriano. 90.000 90.000

Proporcionar um maior acesso da população do município acultura e o desenvolvimento do turismo.

FO 17 90.000 90.000

URBANISMO 9.525.100 100 9.525.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 210.000 210.000

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 210.000 210.000

16000.15122321.535 Desenvolvimento da infra-estrtura rural dos municípios de SantoAntonio de Lisboa, Sâo Julião, Vera Mendes, Simões, Caridade doPiauí, Floresta do Piauí e Campo Grande do Piauí.

100.000 100.000

Apoiar as prefeituras municipais visando melhorias de infra-estrutura e desenvolvimento.

FO 00 43.444 43.444

FO 17 56.556 56.556

16000.15122321.536 Desenvolvimento da infra-estrutura rural dos municípios deBarro Duro, Campinas do Piauí, Francisco Santos, Fronteiras,Monsenhor Hipólito, Nazaré do Piauí, Padre Marcos e Picos.

110.000 110.000

Apoiar as prefeituras municipais visando melhorias de infra-estrutura e desenvolvimento.

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EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 110.000 110.000

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.000.000 1.000.000

PESQUISA, RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO-CULTURAL

1.000.000 1.000.000

16000.15391531.211 RESTAURAÇÃO DO PORTO DAS BARCAS - PRODETUR II. 1.000.000 1.000.000

RESTAURAR TODA PARTE DE INFRA-ESTRUTURA,VISANDO PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO ECULTURAL DO PIAUÍ.

FO 00 100.000 100.000

FO 16 900.000 900.000

INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.105.100 100 7.105.000

SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA 30.000 30.000

16000.15451401.418 Estruturação do Morro de Sant´Ana no Município de Santa Cruzdos Milagres.

30.000 30.000

Dotar o município de infra-estrutura e apoio ao turismopertinente na região.

FO 00 30.000 30.000

DESENVOLVIMENTO URBANO 7.075.100 100 7.075.000

16000.15451411.081 Construção de pavimentação poliédrica em diversos bairros domunicípio de Barras.

100.000 100.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de obras deinfra-estrutura.

FO 17 100.000 100.000

16000.15451411.110 Construção de pavimentação poliédrica no município deParnaíba.

100.000 100.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de obra deinfra-estrututra.

FO 00 100.000 100.000

16000.15451411.123 Construção de pavimentação poliédrica nos municípios deAnísio de Abreu, Cajueiro da Praia, Demerval Lobão e Ilha Grande.

200.000 200.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de obra deinfra-estrututra.

FO 00 200.000 200.000

16000.15451411.127 Construção de pavimentação poliédrica nos municípios deManoel Emídio, Passagem Franca do Piauí, Sebastião Barros,Santa Cruz dos Milagres, Domingos Mourão, Brejo do Piauí ePageú.

410.000 410.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de obra deinfra-estrututra.

FO 00 410.000 410.000

16000.15451411.141 Construção de pavimentação poliédrica nos municípios deBeneditinos, São José do Peixe, Barreiras do Piauí e Curralinhos.

290.000 290.000

226

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Melhorar o desenvolvimento do município através de obra deinfra-estrututra.

FO 00 290.000 290.000

16000.15451411.162 Urbanização das margens do Rio Parnaíba no município deAmarante.

5.000 5.000

Proporcionar a população um espaço de lazer e cultura gratuitoe agradável.

FO 00 5.000 5.000

16000.15451411.219 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS-APOIOÀS PREFEITURAS

220.000 220.000

APOIAR AS PREFEITURAS MUNICIPAIS VISANDOMELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA.

FO 00 220.000 220.000

16000.15451411.329 Construção de pavimentação poliédrica no município de SãoPedro do Piauí.

20.000 20.000

Melhorar o desenvolvimento do município, através de obras deinfra-estrutura.

FO 00 20.000 20.000

16000.15451411.335 Construir pavimentação poliédrica nos municípios de Alvoradado Gurgueia, Santana do Piauí e União.

100.000 100.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de obras deinfra-estrutura.

FO 17 100.000 100.000

16000.15451411.362 Construção de pavimentação poliédrica nos muncipios de SãoRaimundo Nonato, Dirceu Arcoverde, Oeiras, Aroazes, Santa Cruzdos Milagres, Prata do Piauí e Fartura.

150.000 150.000

Melhorar o desenvolvimento dos municipios com de obras deinfra-estrutura.

FO 17 150.000 150.000

16000.15451411.424 Construção de canais e pistas de rolamento circulando a Lagoada zona urbana no município de Agricolândia.

50.000 50.000

Porporcionar desenvolvimento e incentivo ao turismo na região.

FO 17 50.000 50.000

16000.15451411.428 Obras de infra-estrutura e desenvolvimento no município dePicos.

300.000 300.000

Proporcionar a construção de obras de desenvolvimentourbano no município, melhorando assim a qualidade de vida dapopulação.

FO 17 300.000 300.000

16000.15451411.429 Obras de infra-estrutura urbana e desenvolvimento no municípiode Bertolinia.

100.000 100.000

227

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Proporcionar a construção de obras de desenvolvimentourbano no município, melhorando assim a qualidade de vida dapopulação.

FO 17 100.000 100.000

16000.15451411.430 Obras de infra-estrutura e desenvolvimento urbano no municípiode Teresina.

400.000 400.000

Proporcionar a construção de obras de desenvolvimentourbano no município, melhorando assim a qualidade de vida dapopulação.

FO 17 400.000 400.000

16000.15451411.452 Obras de infra-estrutura nos municípios de Alto Longá, Porto,Pimenteiras, Sussuapara, São José do Piauí, Bocaína, Rio Grandedo Piauí, Hugo Napoleão e Avelino Lopes.

650.000 650.000

Proporcionar o desenvolvimento do município através de obrasde infra-estrutura urbana.

FO 17 650.000 650.000

16000.15451411.483 Construção de pavimentação poliédrica nos municípios deCoronel José Dias, Cajueiro da Praia e José de Freitas.

30.000 30.000

Proporcionar o desenvolvimento do município através de obrasde infra-estrutura.

FO 00 30.000 30.000

16000.15451411.487 Construção de pavimentação poliedrica nos municípios deElesbão Veloso, Jaícos, Massapé, Pio IX, Alagoinha, São Félix,Patos do Piauí, Beneditinos, Capitão Campos, Miguel Alves eRegeneração.

50.000 50.000

Melhorar o desenvolvimento do municípios através de obras deinfra-estrutura como: calçamento.

FO 00 50.000 50.000

16000.15451411.494 Construção de pavimentação poliédrica no município de Piripiri. 400.000 400.000

Melhorar o desenvolvimento do município atraves de obras deinfra-estrutura.

FO 17 400.000 400.000

16000.15451411.496 Construção de pavimentação poliédrica nos municípios deAltos, Colônia do Gurgueia e Marcos Parente.

350.000 350.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de obras deinfra-estrutura.

FO 17 350.000 350.000

16000.15451411.502 Construção de pavimentação poliédrica no povoado Oitis, nomunicípio de Colônia do Piauí.

50.000 50.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de obra deinfra-estrutura.

FO 00 50.000 50.000

16000.15451411.517 Urbanização da Avenida principal do município de Amarante. 100.000 100.000

228

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Urbanizar a avenida principal do município com calçadão, pistade cooper, jardins e instalação de equipamentos para a prática deginástica.

FO 00 100.000 100.000

16000.15451411.522 Obras de infra-estrutura urbana nos municípios de São João doPiauí, Pedro Laurentino, Lagoa do Barro, Cap. Gervásio Oliveira,Fartura e Caracol.

300.000 300.000

Apoiar as prefeituras municipais visando a melhoria da infra-estrutura e o desenvolvimento urbano do município.

FO 00 300.000 300.000

16000.15451411.523 Obras de infra-estrutura urbana nos municípios de Ribeira doPiauí, Nova Santa Rita, João Costa e Dirceu Arcoverde.

200.000 200.000

Apoiar as prefeituras municipais visando a melhoria da infra-estrutura e o desenvolvimento urbano do município.

FO 00 200.000 200.000

16000.15451411.524 Obras de infra-estrutura urbana nos municípios de Jurema,Patos do Piauí, Landri Sales, Buriti dos Lopes, Angical, CampoAlegre do Fidalgo, Anísio de Abreu.

300.000 300.000

Apoiar as prefeituras municipais visando a melhoria da infra-estrutura e o desenvolvimento urbano do município.

FO 00 300.000 300.000

16000.15451411.530 Construção de pavimentação poliédrica nos municípios deCampinas do Piauí, Francisco Santos, Nazaré do Piauí, PaesLandim, Santo Antonio de Lisboa, Vera Mendes, Simões e CampoGrande do Piauí.

130.000 130.000

Melhorar o desenvolvimento dos municípios, através de obrasde infra-estrutura.

FO 00 130.000 130.000

16000.15451411.538 Construção de pavimentação poliédrica nos municípios deMatias Olimpío, Joaquim Pires e Caxingó.

250.000 250.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de abra deinfra-estrututra.

FO 00 250.000 250.000

16000.15451411.540 Construção de pavimentação poliédrica no município de AvelinoLopes.

80.000 80.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de obra deinfra-estrututra.

FO 00 80.000 80.000

16000.15451411.541 Construção de pavimentação poliédrica no município de JúlioBorges.

80.000 80.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de obras deinfra-estrutura.

FO 00 80.000 80.000

229

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.15451411.543 Construção de pavimentação poliédrica no município deIpiranga do Piauí.

300.000 300.000

Proporcionar o desenvolvimento do município através de obrasde infra-estrutura.

FO 00 300.000 300.000

16000.15451411.544 Construção de pavimentação poliédrica nos municípios dePadre Marcos, Fronteiras, Jacobina do Piauí, Lagoa do Barro doPiauí e Jaícos.

500.000 500.000

Proporcionar o desenvolvimento do município através de obrade infra-estrutura.

FO 00 500.000 500.000

16000.15451411.557 Construção de pavimentação poliédrica nos municípios de PioIX, Vila Nova do Piauí, Bertolinia, Santa Filomena, Antonio Almeida,José de Freitas, Conceição do Canindé e Curral Novo do Piauí.

360.000 360.000

Melhorar o desenvolvimento do município, através de obras deinfra-estrutura.

FO 00 360.000 360.000

16000.15451411.560 Construção de pavimentação poliédrica nos municípios deFrancinópolis, Queimada Nova, Tanque do Piauí e Regeneração.

500.000 500.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de obras deinfra-estrutura urbana.

FO 00 500.000 500.000

16000.15451412.163 INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA EFICIÊNCIA NA GESTÃOURBANA - PIAUÍ CAPAZ

100 100

PROMOVER A SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DEGESTORES, TÉCNICOS E AGENTES SOCIAIS DOS MUNICÍPIOSPARA A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOSDIRETORES E DEMAIS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO EGESTÃO URBANA CONTIDOS NO ESTATUTO.

FO 00 100 100

SERVIÇOS URBANOS 1.210.000 1.210.000

ADMINISTRAÇÃO FISCAL EFICIENTE - PROMOTAF 10.000 10.000

16000.15452151.112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS FISCAIS 10.000 10.000

REFORMAR E CONSTRUIR GERÊNCIAS REGIONAIS EPOSTOS FISCAIS, VISANDO MELHORIA DA REDE, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E ARRECADAR.

FO 00 10.000 10.000

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 50.000 50.000

16000.15452171.223 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SEDES DO EMATER 50.000 50.000

230

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

CONSTRUIR ESCRITÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DECARIDADE DO PIAUÍ, PADRE MARCOS, FRANCISCO MACÊDO,CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ E WALL FERRAZ; REFORMARAS REGIONAIS DE BOM JESUS, PICOS, VALENÇA DO PIAUÍ,SÃO PEDRO DO PIAUÍ, PIRIPIRI, PARNAÍBA E PAULISTANA; E ACOLÔ

FO 00 50.000 50.000

FORTALECIMENTO DO TURISMO 1.150.000 1.150.000

16000.15452661.477 URBANIZAÇÃO DA ORLA DE ATALAIA - LUÍS CORREIA -PRODETUR II.

1.150.000 1.150.000

DISPOR DE FAIXA LITORÂNEA URBANIZADA E ADEQUADAA UTILIZAÇÃO PÚBLICA DE FORMA SUSTENTÁVEL.

FO 00 150.000 150.000

FO 16 1.000.000 1.000.000

HABITAÇÃO 50.000 50.000

HABITAÇÃO URBANA 50.000 50.000

HABITAR PIAUÍ 50.000 50.000

16000.16482391.297 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS INFORMALMENTEOCUPADAS - HABITAR PIAUÍ

50.000 50.000

DIAGNOSTICAR OS TIPOS, LOCALIZAR E DIMENSIONARAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO INFORMAL URBANA, ASSIM COMOA REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA DA POPULAÇÃOOCUPANTE DAS MESMAS, EM TODO O ESTADO DO PIAUÍ.

FO 00 50.000 50.000

SANEAMENTO 6.330.100 70.100 6.260.000

SANEAMENTO BÁSICO RURAL 5.860.000 5.860.000

SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA 5.860.000 5.860.000

16000.17511401.086 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS 5.300.000 5.300.000

CONSTRUIR A ADUTORA DO SUDESTE E DEMAISREGIÕES DO ESTADO.

FO 00 300.000 300.000

FO 10 5.000.000 5.000.000

16000.17511401.089 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 560.000 560.000

CONSTRUIR A BARRAGEM DE CASTELO DO PIAUÍ EDEMAIS REGIÕES DO ESTADO, VISANDO AMENIZAR OSEFEITOS DA SECA.

FO 00 60.000 60.000

FO 10 500.000 500.000

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 470.100 70.100 400.000

SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA 290.100 70.100 220.000

231

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.17512401.207 Implantação de unidades sanitárias domiciliares nos municípiosde Buriti do Lopes e São Braz do Piauí.

30.000 30.000

Beneficiar diretamente as famílias qua habitam moradiasdesprovidas de unidades sanitárias, reduzindo o índice de doenças,promovendo a qualidade de vida da população.

FO 00 30.000 30.000

16000.17512401.298 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES 70.000 70.000

BENEFICIAR DIRETAMENTE 825 FAMÍLIAS QUE HABITAMMORADIAS DESPROVIDAS DE UNIDADES SANITÁRIAS,CONTRIBUINDO PARA A ELEVAÇÃO DA AUTO-ESTIMACIDADÃ, PARA A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE DOENÇAS E DOSCUSTOS COM PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA.

FO 00 70.000 70.000

16000.17512401.458 Obras de saneamento urbano nos municípios de Luzilândia eBaixa Grande do Ribeiro.

120.000 120.000

Melhorar o desenvolvimento urbano do município comsaneamento urbano visando a qualidade de vida da população.

FO 17 120.000 120.000

16000.17512401.488 Construção de unidade sanitária nos municípios de ElesbãoVeloso, Jaícos, Massapé, Pio IX, Alagoinhas, São Félix, Patos doPiauí, Beneditinos, Cap. Campos, Miguel Alves e Regeneração.

30.000 30.000

Beneficiar diretamente famílias que habitam moradias,desprovidas de unidade sanitária, reduzindo os índices de doenças,reduzindo custos com saúde pública.

FO 00 30.000 30.000

16000.17512401.489 Construção de unidade sanitária domiciliar nos municípios deSão Miguel do Tapuio, Cel. José Dias, Cajueiro da Praia, CampoLargo, Santo Inácio, José de Freitas, Joaquim Pires e Conceição doCanindé.

40.000 40.000

Beneficiar diretamente famílias que habitam moradias,desprovidas de unidade sanitária, reduzindo os índices de doenças,reduzindo custos com saúde pública.

FO 00 40.000 40.000

16000.17512402.164 SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO 100 100

REORGANIZAR O SISTEMA DE COLETA DE LIXO NA ÁREAURBANA DOS MUNICÍPIOS, ORIENTANDO A DESTINAÇÃOADEQUADA, RECUPERANDO O ESTADO DE DEGRADAÇÃOAMBIENTAL, DIMINUINDO O ÍNDICE DE DOENÇAS EPROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS.

FO 00 100 100

DESENVOLVIMENTO URBANO 180.000 180.000

16000.17512411.106 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 180.000 180.000

232

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

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CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

MELHORAR O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO,ATRAVÉS DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA COMO:CALÇAMENTO, POÇOS, BUEIRO, PASSAGEM MOLHADA,PASSARELAS E PONTILHÕES.

FO 00 150.000 150.000

FO 10 30.000 30.000

COMÉRCIO E SERVIÇOS 270.000 270.000

COMERCIALIZAÇÃO 270.000 270.000

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 200.000 200.000

16000.23692101.495 Construção de Centro Comercial no município de Esperantina. 200.000 200.000

Proporcionar a população um melhor desenvolvimentocomercial na região.

FO 17 200.000 200.000

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 70.000 70.000

16000.23692321.435 Reforma e ampliação do Mercado Público do município de SãoPedro do Piauí.

40.000 40.000

Reformar e ampliar o mercado do município, proporcionandomelhoria na qualidade de comercialização de produtos na região.

FO 00 40.000 40.000

16000.23692321.436 Reativação do Centro de Produção Artesanal do município deSão Pedro do Piauí.

30.000 30.000

Proporcionar um melhor desenvolvimento da atividade artesal,visando geração de emprego e renda para a população da região.

FO 00 30.000 30.000

ENERGIA 2.140.000 2.140.000

ENERGIA ELÉTRICA 2.140.000 2.140.000

INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA ODESENVOLVIMENTO RURAL

2.140.000 2.140.000

16000.25752471.130 Ampliação da rede de eletrificação urbana no município deMonte Alegre do Piauí.

100.000 100.000

Dotar o município de infra-estrutura elétrica para o melhoraproveitamento da atividade agropecuária e melhorar as condiçõesde vida da população.

FO 00 100.000 100.000

16000.25752471.333 Construção de rede de eletrificação rural nos municípios deMiguel Alves, Santa Cruz dos Milagres, Cocal dos Alves, União,Barras, Buriti dos Lopes, Alto Longá e José de Freitas.

130.000 130.000

Dotar os municípios de infra-estrutura energia elétrica visandomelhoria da atividade agropecuária, mantendo o homem no campo.

FO 17 130.000 130.000

233

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

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CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.25752471.399 Construção de rede de eletrificação rural nos municípios deOeiras, Prata do Piauí, Aroazes, Santa Cruz dos Milagres, LagoaAlegre, São Braz e Fartura.

130.000 130.000

Dotar os municípios de infra-estrutura de energia elétrica para oaprimoramento da atividade agropecuária e a melhoria dascondições de vida do homem do campo.

FO 17 130.000 130.000

16000.25752471.401 Construção de rede de eletrificação rural nos municípios deCoronel José Dias, Dirceu Arcoverde, Anísio de Abreu, VarzéaBranca, São Lourenço do Piauí e Dom Inocêncio.

120.000 120.000

Dotar os municípios de infra-estrutura de energia para oaprimoramento da atividade agropecuária e a melhoria dascondições de vida do homem do campo.

FO 17 120.000 120.000

16000.25752471.415 Construção de rede de eletrificação rural nos municípios deAmarante, Queimada Nova, Fronteiras, Simões e Pimenteiras.

70.000 70.000

Dotar as comunidades rurais dos municípios de infra-estruturaelétrica para o melhor desempenho da atividade agropecuária,assegurando a permanencia do homem no campo.

FO 17 70.000 70.000

16000.25752471.446 Construção de rede de eletrificação rural no município deCorrente.

50.000 50.000

Dotar o município de infra-estrutura elétrica para melhoraproveitamento da atividade agropecuária e a melhoria dascondições de vida da população.

FO 17 50.000 50.000

16000.25752471.447 Construção de rede de eletrificação rural nos municípios de SãoJoão da Serra, Cabeceiras, Nossa Senhora de Nazaré e Brasileira.

250.000 250.000

Dotar os municípios de infra-estrutura de enérgia para oaprimoramento da atividade agropécuária melhorando as condiçõesde vida do homem do campo.

FO 17 250.000 250.000

16000.25752471.461 Contruir rede de eletrificação rural nos municípios de BomJesus, Palmeira do Piauí, Guadalupe, Joca Marques, Luzilândia eMadeiro.

50.000 50.000

Dotar os municípios de infra-estrutura, visando o melhoraproveitamento da atividade agropecuária garantindo apermanencia do homem no campo.

FO 00 50.000 50.000

16000.25752471.463 Construir rede de eletrificação rural no município de Itaueiras. 40.000 40.000

Dotar o município de infra-estrutura, visando o melhoraproveitamento da atividade agropecuária garantindo apermanencia do homem no campo.

FO 00 40.000 40.000

234

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.25752471.465 Construir rede de eletrificação rural no município de Uruçuí. 40.000 40.000

Dotar o município de infra-estrutura, visando o melhoraproveitamento da atividade agropecuária garantindo apermanência do homem no campo.

FO 00 40.000 40.000

16000.25752471.468 Construção de rede de eletrificação rural no município de SantaRosa do Piauí.

60.000 60.000

Dotar o município de infra-estrutura elétrica para o melhordesempenho da atividade agropecuária, garantindo a permanenciado homem no campo.

FO 17 60.000 60.000

16000.25752471.481 Construção de rede de eletrificação rural nos municípios deElesbão Veloso, Jaícos, Massapé, Pio IX, Alagoinhas, São Félix,Patos do Piauí, Beneditinos, Cap. Campos, Batalha e Cajueiro daPraia.

30.000 30.000

Dotar o município de infra-estrutura elétrica visando oaprimoramento da atividade agropecuária, visando a permanenciado homem no campo.

FO 00 30.000 30.000

16000.25752471.484 Contrução de rede de eletrificação rural nos municípios deRegeneração, São Miguel do Tapuio, Campo Largo, Joaquim Pires,Miguel Alves, Conceição do Canindé e São Miguel da BaixaGrande.

30.000 30.000

Dotar o município de infra-estrutura, visando o aprimoramentoda atividade agropecuária e a permanencia do homemno campo.

FO 00 30.000 30.000

16000.25752471.500 Construção de rede de eletrificação rural nos municípios de SãoFrancisco do Piauí, Cajazeiras, Oeiras, Santo Inácio, Coivaras, SãoJosé do Peixe e Tanque do Piauí.

400.000 400.000

Dotar os municípios de infra-estrutura elétrica para odenvolvimento da atividade agropecuária e melhoria das condiçõesde vida do homem do campo.

FO 17 400.000 400.000

16000.25752471.501 Construção de rede de eletrificação rural nos municípios deInhuma, Santa Rosa do Piauí, Barra D´alcantara, Ipiranga, Florestado Piauí, Campo Maior, São Braz e Socorro do Piauí.

300.000 300.000

Dotar os municípios de infra-estrutura eletrica para odesenvolvimento da atividade agropecuária e melhoria dascondições de vida do homem do campo.

FO 00 300.000 300.000

16000.25752471.511 Construção de rede de eletrificação rural nos municípios deAcauã, Geminiano, São Julião, Aroeiras do Itaim, Isaias Coelho,Bocaina, São João de Canabrava, São Luiz do Piauí e DomExpedito Lopes.

250.000 250.000

235

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Dotar os municípios de infra-estrutura eletrica para odesenvolvimento da atividade agropecuária e melhoria dascondições de vida do homem do campo.

FO 00 250.000 250.000

16000.25752471.534 Construção de rede de eletrificação rural nos municípios deBarro Duro e Vera Mendes

90.000 90.000

Dotar o município de infra-estrutura eletrica para odesenvolvimento da atividade agropecuária e a permanencia dohomem no campo.

FO 00 90.000 90.000

TRANSPORTE 2.726.170 100.120 2.626.050

ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.100 100.100

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃOMULTI-MODAL

100.100 100.100

16000.26122212.162 GERENCIAMENTO DE TERMINAIS 100.100 100.100

GERENCIAR TERMINAIS DE PASSAGEIROS EINTERMODAIS DE CARGAS.

FO 00 100 100

FO 12 100.000 100.000

TRANSPORTE AÉREO 960.000 960.000

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃOMULTI-MODAL

960.000 960.000

16000.26781211.088 CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS 820.000 820.000

CONSTRUIR O AEROPORTO DE SÃO RAIMUNDO NONATOE OUTROS AEROPORTOS, COM CAPACIDADE PARA POUSODE AVIÕES DE GRANDE PORTE.

FO 00 70.000 70.000

FO 10 750.000 750.000

16000.26781211.555 Construção da pista de pouso para aeronaves nos aeroportosdos municípios de Santa Cruz do Piauí, Isaías Coelho e Betânia doPiauí.

140.000 140.000

Construir e equipar pistas de rolamento nos aeroportos dosdiversos municípios, para decolagem e pouso de pequenas emedias aeronaves.

FO 00 140.000 140.000

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.096.000 1.096.000

INTEGRAÇÃO RODOVIÁRIA 946.000 946.000

16000.26782201.087 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA PI-144 946.000 946.000

CONCLUIR A RODOVIA PI-144, COMPREENDENDO ORESTANTE DO TRECHO SÃO RAIMUNDO NONATO-CARACOL.

FO 00 70.000 70.000

236

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 10 876.000 876.000

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃOMULTI-MODAL

150.000 150.000

16000.26782211.221 REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 50.000 50.000

RECUPERAR AS INSTALAÇÕES EXISTENTES DETERMINAIS RODOVIÁRIOS.

FO 00 50.000 50.000

16000.26782211.513 Construção de Terminal Rodoviário no município de São Pedrodo Piauí.

100.000 100.000

Dotar o município de terminal de passageiros e cargas,melhorando as condições de embarque e desembarque na região,gerando emprego e renda.

FO 17 100.000 100.000

TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 570.070 20 570.050

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃOMULTI-MODAL

570.070 20 570.050

16000.26784211.294 CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO PORTO DE LUÍS CORREIA 20 20

CONCLUIR O PORTO DE LUÍS CORREIA, TERMINAL PARAMOVIMENTAÇÃO DE GRANÉIS, LÍQUIDOS, GÁS E ÓLEO, COMCAPACIDADE PARA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO.

FO 00 10 10

FO 10 10 10

16000.26784211.295 RECUPERAÇÃO DA HIDROVIA DO RIO PARNAÍBA 30 20 10

DRENAR O CANAL DO RIO PARAÍBA COM VISTAS AREMOÇÃO DE OBSTÁCULOS.

FO 00 10 10

FO 10 20 10 10

16000.26784211.296 CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS INTERMODAIS DE CARGA 20 20

IMPLANTAR TRÊS TERMINAIS INTERMODAIS DE CARGAAO LONGO DA HIDROVIA DO RIO PARNAÍBA.

FO 00 10 10

FO 10 10 10

16000.26784211.478 TERMINAL TURÍSTICO PORTO DOS TATUS - ILHA GRANDE- PRODETUR II.

570.000 570.000

REFORMAR O PORTO DOS TATUS DE MANEIRA ADESENVOLVÊ-LO E ADEQUÁ-LO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICASE ATENDER À DEMANDA DE VISITAÇÃO NA REGIÃO.

FO 00 70.000 70.000

FO 16 500.000 500.000

DESPORTO E LAZER 4.041.886 4.041.886

DESPORTO COMUNITÁRIO 4.041.886 4.041.886

237

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA 100.000 100.000

16000.27812591.392 Construção e reforma de ginásios poliesportivos nos municípiosde São Raimundo Nonato, Oeiras, Aroazes e Lagoa Alegre.

100.000 100.000

Construir, reformar e melhorar os ginásios poliesportivos emdivesos municípios do Estado, visando a melhoria da prática deesportes.

FO 17 100.000 100.000

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 3.941.886 3.941.886

16000.27812691.095 Construção e reforma de quadras de esportes em diversaslocalidades do município de Barras.

200.000 200.000

Construir, reformar e melhorar quadras de esportes emdiversos municípios, incentivando a pratica de esportes.

FO 00 200.000 200.000

16000.27812691.126 Construção e reforma de ginásios poliesportivos nos municípiosde Anisio de Abreu, Bom Princípio, Cajueiro da Praia, CampoLargo, Caraúbas, Demerval Lobão, Floriano, Ilha Grande, Parnaíbae Pedro II.

500.000 500.000

Construir, reformar e melhorar ginásios poliespotivo emdiversos municípios do Estado, aprimorando a atividade esportiva eeducacional, desviando o jovem da marginalidade.

FO 00 500.000 500.000

16000.27812691.147 Construção e reforma de quadras esportiva nos municípios dePalmeirais, Simões, Beneditinos, Novo Santo Antonio, MonsenhorGil, Dom Inocêncio, Lagoa Alegre e Baixa Grande do Ribeiro.

260.000 260.000

Construir e reformar quadras de esporte nos diversosmunicípios, incentivando a prática de esporte.

FO 00 260.000 260.000

16000.27812691.148 Conclusão do ginásio poliesportivo no município de Palmeirais. 60.000 60.000

Concluir e melhorar o ginásio poliesportivo do município dandoincentivo ao esporte.

FO 00 60.000 60.000

16000.27812691.149 Construção de quadras de esporte nos municípios de Anísio deAbreu, Pavussu, Pedro II, Alvorada do Gurgueia e Alto Longá.

150.000 150.000

Construir e reformar quadras de esportes nos diversosmunicípios incentivando a prática de esportes desviando a atençãodo jovem da marginalidade.

FO 17 150.000 150.000

16000.27812691.150 Construção de quadras de esportes nos municípios deCristaLândia, São José do Divino, Curral Novo do Piauí, Currais eRio Grande do Piauí.

150.000 150.000

Construir e reformar quadras de esporte nos diversosmunicípios, incentivando a prática de esportes desviando a atençãodo jovem da marginalidade.

238

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 17 150.000 150.000

16000.27812691.153 Construir e reformar quadras de esporte nos municipios deCampo Largo, Avelino Lopes, Manoel Emídio, São Gonçalo,Cristino Castro e Prata do Piauí.

180.000 180.000

Construir e reformar quadras de esporte nos diversosmunicípios, incentivando a prática de esportes desviando a atençãodo jovem da marginalidade.

FO 17 180.000 180.000

16000.27812691.217 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOSPOLIESPORTIVOS

330 330

CONSTRUIR, REFORMAR E MELHORAR OS GINÁSIOSPOLIESPORTIVOS: VERDÃO EM TERESINA E EM DIVERSOSMUNICÍPIOS DO ESTADO.

FO 00 30 30

FO 10 300 300

16000.27812691.218 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS 110.000 110.000

CONSTRUIR ESTÁDIOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DOESTADO.

FO 00 10.000 10.000

FO 10 100.000 100.000

16000.27812691.307 Construção de reforma de campos de futebol nos municípios deBuriti do Lopes e Campo Maior.

20.000 20.000

Construir e reformar estádios de futebol nos diversosmunicípios, proporcionando a população melhoria nas áreas delazer.

FO 00 20.000 20.000

16000.27812691.323 Construção de ginásio poliesportivo nos municípios de Gilbúese Aroeira do Itaim.

50.000 50.000

Constriuir e reformar ginásios poliesportivo nos diversosmunicípios, incentivando a prática de esportes e lazer.

FO 17 50.000 50.000

16000.27812691.324 Construção e reforma de quadra de esporte nos municípios dePorto, Wall Ferraz, São Pedro do Piauí, Campo Maior e São Félixdo Piauí.

70.000 70.000

Construir e reformar quadras de esporte nos diversosmunicípios, incentivando a prática de esporte e lazer.

FO 17 70.000 70.000

16000.27812691.328 Reformar e ampliar o centro esportivo do município deAmarante.

50.000 50.000

Construir, reformar e ampliar praças no municipio, incentivandoa prática de esporte e do lazer.

FO 17 50.000 50.000

239

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.27812691.448 Construção e reforma de quadra de esporte nos municípios deSão João da Serra, Castelo do Piauí e Buriti dos Montes.

240.000 240.000

Construir e reformar quadras de esporte nos diversosmunicípios, incentivando a prática de esporte desviando o jovem damarginalidade.

FO 17 240.000 240.000

16000.27812691.449 Construção e reforma de quadras de esporte em diversaslocalidades dos municípios de São Miguel do Tapuio, Assunção doPiauí, Barro Duro e Monsenhor Gil.

310.000 310.000

Construir e reformar quadras de esporte nos diversosmunicípios, incentivando a prática de esporte desviando o jovem damarginalidade.

FO 17 310.000 310.000

16000.27812691.474 Construção de quadra de esporte nas localidades Tabuleta eBuritizal no município de Valença do Piauí.

20.000 20.000

Construir e reformar quadra de esporte em diversos municípios,incentivando a prática de esportes.

FO 00 20.000 20.000

16000.27812691.493 Construção de ginásio poliesportivo no município de Piripiri. 50.000 50.000

Construir, reformar e melhorar ginásio poliesportivo nomunicípio, incentivando a pratica de esportes.

FO 00 50.000 50.000

16000.27812691.503 Construção de ginásio poliesportivo no município de Colônia doPiauí.

50.000 50.000

Construir e reformar ginásios poliesportivos nos diversosmunicípios, incentivando a prática de esportes.

FO 00 50.000 50.000

16000.27812691.504 Construção de ginásio poliesportivo no município de Caxingó. 200.000 200.000

Construir e reformar ginásios poliespotivos nos municípios,incentivando a prática de esportes, desviando a atenção dos jovensda marginalidade.

FO 00 200.000 200.000

16000.27812691.506 Construção do Centro esportivo, cultural e artistico doRenascença II, no município de Teresina.

50.000 50.000

Proporcionar a população da região e adjacências espaçoadequado composto de campo de futebol tradicional e society,praça cultural e palco para as manifestações culturais, artisticas eesportivas.

FO 00 50.000 50.000

16000.27812691.507 Construção e reforma de ginásio poliesportivo no município deParnaíba.

200.000 200.000

240

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16101 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Construir e reformar ginásios poliespotivos nos municípios,incentivando a prática de esportes, desviando a atenção dos jovensda marginalidade.

FO 00 200.000 200.000

16000.27812691.508 Construção de ginásio poliesportivo no município de Paulistana. 200.000 200.000

Construir e reformar ginásios poliespotivos nos municípios,incentivando a prática de esportes, desviando a atenção dos jovensda marginalidade.

FO 00 200.000 200.000

16000.27812691.509 Construção de ginásio poliesportivo no município de Caraúbas. 150.000 150.000

Construir e reformar ginásios poliespotivos nos municípios,incentivando a prática de esportes, desviando a atenção dos jovensda marginalidade.

FO 00 150.000 150.000

16000.27812691.510 Construção de ginásios poliesportivos nos municípiuos deFronteiras, São Julião, Isaias Coelho e Parnaíba.

300.000 300.000

Construir, reformar e melhorar os ginásios poliesportivos emdiversos municípios, incentivando a pratica de esportes.

FO 00 300.000 300.000

16000.27812691.539 Construção de ginásio poliesportivo no município de AvelinoLopes.

120.000 120.000

Construir, reformar e melhorar os ginásios poliesportivos emdiversos municípios do Estado.

FO 00 120.000 120.000

16000.27812691.548 Construção de ginásio e quadra poliesportivas nos municípiosde Valença do Piauí e Piracuruca.

105.000 105.000

Construir e reformar ginásios e quadras poliesportivas nosdiversos municípios, incentivando a prática de esportes.

FO 00 105.000 105.000

16000.27812691.558 Construção de ginásios poliesportivo nos municípios deRegeneração e Boa Hora.

146.556 146.556

Construir e reformar ginásios poliesportivo nos diversosmunicípios, incentivando a prática de esporte e lazer.

FO 00 146.556 146.556

T O T A L 30.275.256 2.017.000 1.465.320 26.792.936

241

DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGENS DO PIAUÍ

DER/PI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS – DER/PI LEGISLAÇÃO • Lei N º 5.318 de 24/07/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Desenvolver estudos e projetos tecnológico rodoviário; • Construção, operação e conservação das rodovias; • Controlar e otimizar os transportes de carga; • Administrar as faixas de domínio público; • Planejar e implantar pedágios em rodovias; • Dar assessoramento técnico aos municípios na sua área de competência; • Promover pesquisas e estudos experimentais nas áreas de engenharia rodoviária, incluindo seu impacto sobre o meio ambiente.

243

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

TRANSPORTE 41.030.604 12.220.000 3.005.530 25.805.074

ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.805.540 12.220.000 1.520.530 65.010

APOIO ADMINISTRATIVO 13.805.540 12.220.000 1.520.530 65.010

16000.26122041.030 CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL DO DER-PI 40 30 10

CONTRATAR CONSULTORIA PARA A GESTÃO DOPROGRAMA DE INTEGRAÇÃO RODOVIÁRIA E ADQUIRIREQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA DE APOIOÀ SUA CONDUÇÃO, PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA TÉCNICAAO DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO.

FO 17 40 30 10

16000.26122042.003 COORDENAÇÃO GERAL DO DER-PI 13.805.500 12.220.000 1.520.500 65.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,BEM COMO O SATISFATÓRIO CUMPRIMENTO DASATRIBUIÇÕES QUE LHE COMPETEM, ATRAVÉS DE SUAMANUTENÇÃO EM TERM0S DE PESSOAL, MATERIAL,SERVIÇOS E DESPESAS COM EQUIPAMENTOS EINSTALAÇÕES.

FO 00 13.475.500 12.205.000 1.215.500 55.000

FO 12 330.000 15.000 305.000 10.000

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 40.000 10.000 30.000

MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORM. DO ESTADODO PIAUÍ

40.000 10.000 30.000

16000.26126161.091 ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS ERENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

40.000 10.000 30.000

AMPLIAR O PARQUE INFORMÁTICO; INTERLIGAR EMREDE ESTADUAL O SISTEMA INFORMATIZADO SEDE DER-PI /NÚCLEOS RODOVIÁRIOS REGIONAIS, BENEFICIANDO OPROCESSAMENTO DE DADOS ADMINISTRATIVOS ETÉCNICOS.

FO 00 30.000 10.000 20.000

FO 12 10.000 10.000

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000 10.000

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 10.000 10.000

16000.26128181.092 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000 10.000

TREINAR E RECICLAR O PESSOAL DO DER-PI, PARAMELHORIA DO DESEMPENHO DOS RECURSOS HUMANOSNAS FUNÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS.

FO 00 10.000 10.000

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 27.175.064 1.465.000 25.710.064

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 590.000 510.000 80.000

16000.26782191.034 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

510.000 510.000

244

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

GARANTIR A MANUTENÇÃO DO PARQUE RENOVADO DEVEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DER-PI, BEMCOMO OS MEIOS NECESSÁRIOS À SUA OPERAÇÃO.

FO 00 450.000 450.000

FO 12 60.000 60.000

16000.26782191.085 REFORMA DA SEDE DO DER-PI E DE NÚCLEOSRODOVIÁRIOS

80.000 80.000

MELHORAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DER-PI E DOSNÚCLEOS RODOVIÁRIOS REGIONAIS, VISANDO FAVORECERAS CONDIÇÕES DE EFICIÊNCIAS DO TRABALHO DOSERVIDOR .

FO 00 80.000 80.000

INTEGRAÇÃO RODOVIÁRIA 24.050.200 900.000 23.150.200

16000.26782201.090 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA 300.100 300.100

ELABORAR E EXECUTAR PROJETOS DE ENGENHARIAPARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DERODOVIAS, MEIO-AMBIENTE E SUPERVISÃO DE OBRAS,VISANDO ATENDER O ASPECTO TÉCNICO DA QUALIDADE DAOBRA E EVITAR CUSTOS ADICIONAIS.

FO 00 100.000 100.000

FO 10 200.000 200.000

FO 17 100 100

16000.26782201.105 RESTAURAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DERODOVIAS

13.545.100 400.000 13.145.100

RESTAURAR, PAVIMENTAR E IMPLANTAR RODOVIASESTADUAIS E TRANSITÓRIAS DA INFRA-ESTRUTURARODOVIÁRIA, MELHORANDO A CAPACIDADE DE TRÁFEGO EREDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS DOSTRANSPORTES, EM BENEFÍCIO DO DESENVOLVIMENTO

FO 00 700.000 700.000

FO 10 400.000 400.000

FO 11 12.445.000 400.000 12.045.000

FO 17 100 100

16000.26782201.107 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DEOBRAS D`ARTES ESPECIAIS

2.350.000 100.000 2.250.000

CONSTRUIR, RECUPERAR E CONSERVAR PONTES EBUEIROS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DAS RODOVIAS,EVITANDO A SUA DESTRUIÇÃO PREMATURA E PERMITINDOO FLUXO NORMAL DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS.

FO 00 200.000 200.000

FO 10 650.000 650.000

FO 11 1.500.000 100.000 1.400.000

16000.26782201.113 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 6.750.000 400.000 6.350.000

245

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

CONSERVAR A MALHA RODOVIÁRIA, EVITANDO ADETERIORAÇÃO PREMATURA DO PAVIMENTO E OCONSEQÜENTE AUMENTO DO CUSTO OPERACIONAL DOTRANSPORTE RODOVIÁRIO.

FO 00 450.000 450.000

FO 10 400.000 400.000

FO 11 5.900.000 400.000 5.500.000

16000.26782201.114 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-PI

20.000 20.000

ADQUIRIR VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSRODOVIÁRIOS DESTINADOS À CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS ATRAVÉS DOSNÚCLEOS RODOVIÁRIOS REGIONAIS.

FO 00 10.000 10.000

FO 10 10.000 10.000

16000.26782201.265 Recuperar e asfaltar a estrada que liga o município de Barreirasdo Piauí a PI - 135.

10.000 10.000

Restaurar, pavimentar e asfaltar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviaria melhorando a capacidadede trafégo e reduzindo os custos opracionais dos transportes edesenvolvimento.

FO 11 10.000 10.000

16000.26782201.272 Construção de estrada no município de Aroeiras do Itaim. 20.000 20.000

Restaurar, pavimentar e asfaltar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviária melhorando a capacidadede trafégo e reduzindo os custos opracionais dos transportes edesenvolvimento.

FO 11 20.000 20.000

16000.26782201.277 Construção de estrada que liga o Povoado Mocambo nomunicípio de José de Freitas ao município de Altos.

20.000 20.000

Restaurar, pavimentar e asfaltar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviária melhorando a capacidadede trafégo e reduzindo os custos opracionais dos transportes edesenvolvimento.

FO 11 20.000 20.000

16000.26782201.285 Construção de estrada que liga os povoados de Mocambo eBoca da Mata ao município de Nossa Senhora dos Remédios.

20.000 20.000

Restaurar, pavimentar e asfaltar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviária melhorando a capacidadede trafégo e reduzindo os custos opracionais dos transportes edesenvolvimento.

FO 11 20.000 20.000

16000.26782201.287 Construção da estrada que liga o município de Água Branca aode Hugo Napoleão.

20.000 20.000

246

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Restaurar, pavimentar e asfaltar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviária melhorando a capacidadede trafégo e reduzindo os custos opracionais dos transportes edesenvolvimento.

FO 11 20.000 20.000

16000.26782201.288 Construção de estrada que liga o Assentamento Angico Brancoao município de Eliseu Martins.

10.000 10.000

Restaurar, pavimentar e asfaltar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviária melhorando a capacidadede trafégo e reduzindo os custos opracionais dos transportes edesenvolvimento.

FO 11 10.000 10.000

16000.26782201.289 Construção da estrada que liga a sede do município de SãoBraz do Piauí ao Povoado Novo Egidô.

10.000 10.000

Restaurar, pavimentar e asfaltar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviária melhorando a capacidadede trafégo e reduzindo os custos opracionais dos transportes edesenvolvimento.

FO 11 10.000 10.000

16000.26782201.290 Recuperar e asfaltar a estrada que liga o município de CampoMaior ao de Coivaras.

20.000 20.000

Restaurar, pavimentar e asfaltar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviária melhorando a capacidadede trafégo e reduzindo os custos opracionais dos transportes edesenvolvimento.

FO 11 20.000 20.000

16000.26782201.292 Recuperar e asfaltar estrada que liga o município de Wall Ferrazao Povoado Santa Cruz.

10.000 10.000

Restaurar, pavimentar e asfaltar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviária melhorando a capacidadede trafégo e reduzindo os custos opracionais dos transportes edesenvolvimento.

FO 11 10.000 10.000

16000.26782201.336 Recuperar e asfaltar a estrada que liga o município de Cocal aode Cocal dos Alves.

100.000 100.000

Restaurar, pavimentar e implantar rodovias estaduais etransitórias, melhorando a capacidade de tráfego reduzindo oscustos do transporte.

FO 11 100.000 100.000

16000.26782201.337 Recuperar e asfaltar a estrada que liga o município de LagoaAlegre a Barras.

100.000 100.000

Restaurar, pavimentar e implantar rodovias estaduais etransitórias, melhorando a capacidade de trafego reduzindo oscustos do transporte.

FO 11 100.000 100.000

247

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.26782201.422 Construção de pavimentação asfáltica nos municípios de DomExpedito Lopes, Curralinhos, São João da Canabrava, FranciscoMacedo, Marcolândia, São Luiz do Piauí e Novo Oriente do Piauí.

30.000 30.000

Reformar, implantar e asfaltar rodovias estaduais, melhorandoo trafégo de passageiros e cargas o escoamento da produção,reduzindo custos dos transportes.

FO 11 30.000 30.000

16000.26782201.425 Conclusão da pavimentação asfáltica dos trechos que liga omunicípio de Simões a Curral Novo, e o município de Pimenteiras àdivisa com o Estado do Ceará.

50.000 50.000

Restaurar, pavimentar e implantar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura do Estado, melhorando a capacidadede trafégo reduzindo o custo dos transportes.

FO 11 50.000 50.000

16000.26782201.426 Concluir pavimentação asfáltica dos seguintes trechos que ligaos municípios Pio IX a Marcolandia, Marcolandia a Simões, BR 316a Novo Oriente do Piauí.

50.000 50.000

Restaurar, pavimentar e implantar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura do Estado, melhorando a capacidadede trafégo reduzindo o custo dos transportes.

FO 11 50.000 50.000

16000.26782201.427 Construção e pavimentação de estrada nos municípios deSimões, Curralinhos, Belém do Piauí, Lagoa Alegre, União,Francisco Macedo, Padre Marcos, Inhuma, São José do Piauí.

50.000 50.000

Restaurar, pavimentar e implantar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura do Estado, melhorando a capacidadede trafégo reduzindo o custo dos transportes.

FO 11 50.000 50.000

16000.26782201.431 Recuperar e asfaltar a estrada que liga o município deLuzilândia ao de Joaquim Pires.

100.000 100.000

Recuperar e asfaltar estradas da malha rodoviaria do Estado,melhorando o transporte de passageiros e cargas, o escoamento daprodução reduzindo custos dos transportes.

FO 11 100.000 100.000

16000.26782201.462 Recuperar e asfaltar a estrada que liga o Povoado Baixão doCoco ao município de Barro Duro, passando pelo município de OlhoD´Água do Piauí.

70.000 70.000

Restaurar, pavimentar e implantar rodovias estaduaistransitorias da infra-estrutura rodoviária, melhorando a capacidadede trafégo reduzindo o custo dos transportes.

FO 11 70.000 70.000

16000.26782201.472 Recuperar e asfaltar a estrada que liga os Povoados UsinaSantana a Buquinha no município de Teresina.

60.000 60.000

248

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Recuperar e asfaltar estradas da malha rodoviaria do Estado,melhorando as condições de tráfego e reduzindo custos dostransportes.

FO 11 60.000 60.000

16000.26782201.526 Pavimentação da estrada que liga a sede do municipio deJacobina do Piauí à BR 407 até o povoado Juazeiro.

30.000 30.000

Restaurar, pavimentar e implantar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviária, melhorando a capacidadede trafégo reduzindo os custos operacionais dos transportes.

FO 11 30.000 30.000

16000.26782201.527 Pavimentação da estrada que liga o município de Santana doPiauí ao município de Picos.

30.000 30.000

Restaurar, pavimentar e implantar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviária, melhorando a capacidadede tráfego reduzindo os custos operacionais dos transportes.

FO 11 30.000 30.000

16000.26782201.528 Pavimentação e implantação de rodovia ligando os municípiosde Fronteiras, Caldeirão Grande do Piauí e Marcolândia.

30.000 30.000

Restaurar, pavimentar e implantar rodovias estaduais etransitorias da infra-estrutura rodoviária, melhorando a capacidadede tráfego reduzindo os custos operacionais dos transportes.

FO 11 30.000 30.000

16000.26782201.550 Construção de estradas nos municípios de Amarante, Juazeirodo Piauí, Milton Brandão

105.000 105.000

Implantar rodovias estaduais transitorias da infra-estruturarodoviaria melhorando a capacidade de trafégo, reduzindo custosdos tranportes.

FO 00 105.000 105.000

16000.26782201.556 Construção e implantação de estrada - PI, ligando os municípiosde Wall Ferraz, Santo Inácio do Piauí, Floresta do Piauí e Campinasdo Piauí.

140.000 140.000

Facilitar o transporte de passageiros, o transporte de cargas eo escoamento da produção, com consequente redução de custos einterligação viária dos municípios.

FO 00 115.000 115.000

FO 11 25.000 25.000

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃOMULTI-MODAL

724.228 724.228

16000.26782211.082 Construção de passagem molhada nas localidades TrêsCaminhos e Surdos no municípios de Barras.

80.000 80.000

Facilitar o transporte de passageiro e carga e o escoamento daprodução de pequenas localidade cortadas por rios e riachos, comconsequente redução de custos.

FO 00 80.000 80.000

249

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.26782211.083 Construção de uma Ponte na localidade Currais Novos,município de Barras.

60.000 60.000

Melhorar o transporte de passageiros de cargas e facilitar oescoamento da produção das pequenas comunidades.

FO 11 60.000 60.000

16000.26782211.115 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA AOSMUNICÍPIOS

200.000 200.000

DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS COM APOLÍTICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO JUNTO AOSMUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM ASPREFEITURAS, PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIASNECESSÁRIAS À INTEGRAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA.

FO 00 200.000 200.000

16000.26782211.154 Construção de Ponte no município de Barra D´Álcantara. 20.000 20.000

Facilitar o transporte de passageiros e cargas, escoamento daprodução de pequenas comunidades cortadas por Rios e Riachos,com redução de custos dos transportes.

FO 11 20.000 20.000

16000.26782211.437 Construção de passagem molhada no município de José deFreitas.

44.228 44.228

Melhorar o desenvolvimento do município com obras de infra-estrutura.

FO 17 44.228 44.228

16000.26782211.445 Contrução de ponte no município de Sebastião Barros. 20.000 20.000

Melhorar o tráfego de passageiros e facilitar o escoamento daprodução.

FO 00 20.000 20.000

16000.26782211.471 Construção de passagem molhada no município de Oeiras. 50.000 50.000

Melhorar o desenvolvimento do município através de obras deinfra-estrutura.

FO 11 50.000 50.000

16000.26782211.479 Construção de passagem molhada nos municipios de Jaícos,São Francisco do Piauí, Massapé, São Félix, Pau D´Árco eAlagoinhas.

50.000 50.000

Melhorar o desenvolvimento dos diversos municípios comobras de infra-estruturas como: passagem molhadas, pontilhões eetc.

FO 00 50.000 50.000

16000.26782211.514 Construção de ponte sobre o rio dos Matos na divisa dosmunicípios de Lagoa do São Francisco e Pirirpiri.

60.000 60.000

Facilitar o transporte de passageiro e cargas, o escoamento daprodução com consequente redução dos custos de transportes.

FO 11 60.000 60.000

250

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.26782211.518 Recuperação de 45Km de estrada no município de São Pedrodo Piauí.

100.000 100.000

Recuperar a estrada da malha rodoviária do Estado,melhorando as condições de tráfego e reduzindo custos dostransportes.

FO 11 100.000 100.000

16000.26782211.520 CONSTRUÇÃO DE PONTES 40.000 40.000

FACILITAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGA EO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DE PEQUENASCOMUNIDADES CORTADAS POR RIOS OU RIACHOS COMCONSEQÜENTE REDUÇÃO DE CUSTOS.

FO 00 20.000 20.000

FO 10 20.000 20.000

FORTALECIMENTO DO TURISMO 1.810.636 55.000 1.755.636

16000.26782661.116 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIAPARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-PRODETUR II

700.636 55.000 645.636

ELABORAR E EXECUTAR PROJETOS PARACONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DERODOVIAS, MEIO-AMBIENTE E SUPERVISÃO DE OBRAS,VISANDO ATENDER AO ASPECTO TÉCNICO DA QUALIDADEDA OBRA E EVITAR CUSTOS ADICIONAIS DESNECESSÁRIOS.

FO 00 50.000 50.000

FO 10 18.636 3.000 15.636

FO 16 632.000 52.000 580.000

16000.26782661.118 RESTAURAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DERODOVIAS DO PÓLO COSTA DO DELTA-PRODETUR II

1.110.000 1.110.000

EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO ERESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NOS MUNICÍPIOS DEPARNAÍBA, LUÍS CORREIA, ILHA GRANDE E CAJUEIRO DAPRAIA,VISANDO DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURARODOVIÁRIA DO PÓLO COMPLEXO LITORÂNEO.

FO 00 100.000 100.000

FO 10 10.000 10.000

FO 16 1.000.000 1.000.000

T O T A L 41.030.604 12.220.000 3.005.530 25.805.074

251

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A AGESPISA

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA LEGISLAÇÃO • Lei N º 2.387 de 12/12/1962 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Formular a política geral de saneamento básico do Estado; • Executar , implantar, complementar , ampliar e operar os serviços de águas e esgotos do Estado; • Constituir e participar de empresas, no âmbito municipal, para a administração de serviços de águas e esgotos, sempre que econômica e

socialmente recomendável; • Administrar, mediante convênio, serviços de águas e esgotos implantados por entidades públicas, federais e municipais.

253

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SANEAMENTO 26.694.145 300.000 26.394.145

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 26.694.145 300.000 26.394.145

SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA 26.694.145 300.000 26.394.145

16000.17512401.068 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -REORGANIZAÇÃO DA AGESPISA

5.234.000 5.234.000

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)APLICADO NA REORGANIZAÇÃO DA AGESPISA (APLICAÇÃODE 55%, RESTANTE FINANCIAMENTO).

FI 00 234.000 234.000

FI 16 5.000.000 5.000.000

16000.17512401.069 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DEÁGUA - ADUTORA DO LITORAL

300.000 300.000

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SAA´S NAS CIDADES DEPARNAÍBA, LUÍS CORREIA, ILHA GRANDE, CAJUEIRO DAPRAIA, POVOADOS E DEMAIS PRAIAS DA COSTA DO DELTADO PARNAÍBA - PRODETUR II.

FO 00 300.000 300.000

16000.17512401.070 IMPLATAÇÃO DA ADUTORA DO LITORAL DA COSTA DODELTA DO PANAÍBA

1.100.000 1.100.000

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DEABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CIDADES DE PARNAÍBA, LUÍSCORREIA, ILHA GRANDE, CAJUEIRO DA PRAIA, POVOADOS EDEMAIS PRAIAS DA COSTA DO DELTA DO PARNAÍBA -PRODETUR II.

FI 00 100.000 100.000

FI 16 1.000.000 1.000.000

16000.17512401.071 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NACIDADE DE PARNAÍBA - 1ª ETAPA - PRODETUR II.

4.782.500 4.782.500

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NACIDADE DE PARNAÍBA: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DETRATAMENTO, EMISSÁRIO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, REDECOLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES. MÓDULO I.

FI 00 150.000 150.000

FI 16 4.632.500 4.632.500

16000.17512401.072 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUANA CIDADE DE ALTOS

709.000 709.000

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUANA CIDADE DE ALTOS: CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, RESERVAÇÃO,TRATAMENTO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕESDOMICILIARES.

FI 00 81.000 81.000

FI 10 628.000 628.000

16000.17512401.073 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3.308.000 3.308.000

254

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUACOM CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ADUÇÃO, RESERVAÇÃO,REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES.

FI 00 385.000 385.000

FI 16 2.923.000 2.923.000

16000.17512401.074 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA

902.000 902.000

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA COM CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA,TRATAMENTO, RESERVAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELIGAÇÕES DOMICILIARES.

FI 00 200.000 200.000

FI 10 702.000 702.000

16000.17512401.075 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO DE TERESINA 2.750.000 2.750.000

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO DE TERESINA COMIMPLANTAÇÃO NO CONJUNTO TANCREDO NEVES EAMPLIAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO I, II E III EMTERESINA.

FI 00 250.000 250.000

FI 16 2.500.000 2.500.000

16000.17512401.076 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -GUARIBAS

630.090 630.090

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUANA CIDADE DE GUARIBAS COM PERFURAÇÃO DE UM POÇO,CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDEELÉTRICA.

FI 00 84.400 84.400

FI 10 545.690 545.690

16000.17512401.077 AMPLICAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- PARNAÍBA

483.600 483.600

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUANA CIDADE DE PARNAÍBA COM AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO ETRATAMENTO DE ÁGUA.

FI 00 183.600 183.600

FI 10 300.000 300.000

16000.17512401.078 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SÃO RAIMUNDO NONATO

580.000 580.000

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUANA CIDADE DE SÃO RAIMUNDO NONATO COM PERFURAÇÃOE RECUPERAÇÃO DE POÇOS, ADUÇÃO, RESERVAÇÃO EREDE DE DISTRIBUIÇÃO COM LIGAÇÕES DOMICILIARES.

FI 00 80.000 80.000

FI 10 500.000 500.000

255

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.17512401.079 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUADE TERESINA - VILA IRMÃ DULCE

800.000 800.000

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUADE TERESINA NO BAIRRO VILA IRMÃ DULCE COM ADUÇÃO,RESERVAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E REDEDOMICILIARES COM HIDRÔMETRO.

FI 00 100.000 100.000

FI 10 700.000 700.000

16000.17512401.080 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SAA E SES EM UNIÃO-PI 110 110

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DEABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOMUNICÍPIO DE UNIÃO.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.17512401.122 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUADE PARNAÍBA - PRODETUR II.

2.239.845 2.239.845

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUADE PARNAÍBA, LUÍS CORREIA E PRAIA DO COQUEIRO.

FI 00 190.000 190.000

FI 16 2.049.845 2.049.845

16000.17512401.124 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DEBARRAS

600.000 600.000

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NACIDADE DE BARRAS - 1ª ETAPA.

FI 00 200.000 200.000

FI 10 400.000 400.000

16000.17512401.293 Ampliação e reforma do sistema de abastecimento de água nomunicípio de Buriti dos Lopes.

20.000 20.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos municípioscom captação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 00 20.000 20.000

16000.17512401.341 Ampliação do sistema de abastecimento de água nosmunicípios União, José de Freitas, Miguel Alves e Lagoa Alegre.

50.000 50.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos municípios,com capatação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 16 50.000 50.000

16000.17512401.386 Ampliação do sistema de abastecimento de água nosmunicípios de Oeiras, Prata do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, SãoBraz, Fartura e Lagoa Alegre.

80.000 80.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos municipios,com captação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 16 80.000 80.000

256

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.17512401.391 Ampliação do sistema de abastecimento de água nosmunicípios de Cel. José Dias, Dirceu Arcoverde, Anísio de Abreu,Varzéa Branca, São Lourenço do Piauí, Dom Inocêncio e Prata.

120.000 120.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água com captação,rede de distribuição e ligações domilciliares.

FI 16 120.000 120.000

16000.17512401.411 Ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água nosmunicípios de Francisco Macedo, Marcolândia, Curralinhos, SãoLuiz do Piauí e Novo Santo Antonio.

20.000 20.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água com captação,rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 16 20.000 20.000

16000.17512401.413 Obras de saneamento urbano nos municípios de Simões, PadreMarcos, Belém do Piauí, Francisco Macedo e Marcolândia.

30.000 30.000

Melhorar o desenvolvimento dos municípios através de obrasde infra-estrutura.

FI 16 30.000 30.000

16000.17512401.432 Ampliação do sistema de abastecimento de água no municípiode Luzilândia.

300.000 300.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água do município comcaptação, tratamento, reservação, rede de distribuição e ligaçõesdomiciliares.

FI 16 300.000 300.000

16000.17512401.450 Implantação de sistema de abastecimento de água no PovoadoModesto Lopes no município de Paquetá.

100.000 100.000

Implantar sistema do abastecimento de água no povoado, comcaptação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 16 100.000 100.000

16000.17512401.466 Ampliação de sistema de abastecimento de água nosmunicípios de São Pedro do Piauí, São Miguel da Baixa Grande eVarzéa Grande.

140.000 140.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos diversosmunicípio, com captação, rede de distribuição e ligaçõesdomiciliares.

FI 00 140.000 140.000

16000.17512401.467 Ampliação de sistema de abastecimento de água nosmunicípios de Belém do Piauí, Colônia do Piauí, Lagoa Alegre,Morro do Chapéu, Ribeira do Piauí, Santa Rosa, São João Varjota.

410.000 410.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos diversosmunicípio, com captação, rede de distribuição e ligaçõesdomiciliares.

FI 00 410.000 410.000

257

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.17512401.480 Obras de saneamento basico nos municípios de São Miguel doTapuio, Cajueiro da Praia, Campo Largo, Santo Inácio, José deFreitas, Joaquim Pires e Conceição do Canindé.

40.000 40.000

Proprcionar o desenvolvimento dos diversos municípios atravésde obras de saneamento.

FI 00 40.000 40.000

16000.17512401.482 Obras de saneamento básico nos muncípios de ElesbãoVeloso, Jaícos, Massapé e Pio IX.

40.000 40.000

Proporcionar desenvolvimento urbano nos diveros municípiosatravés de obra de saneamento.

FI 00 40.000 40.000

16000.17512401.485 Implantação e ampliação do sistema de abastecimento de águanos municípios de Elesbão Veloso, Jaícos, Massapé, Pio IX,Alagoinha, São Félix, Patos do Piauí, Beneditinos e Capitão deCampos.

30.000 30.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos municípios,com captação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 00 30.000 30.000

16000.17512401.492 Ampliação do sistema de abastecimento de água do municípiode Sigefredo Pacheco.

100.000 100.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água do municipio, comcaptação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 17 100.000 100.000

16000.17512401.512 Ampliação do sistema de abastecimento de água nosmunicípios de Aroeiras do Itaim, Geminiano, Isaias Coelho, SãoJulião, Bocaina, São João de Canabrava, São Luiz do Piauí e DomExpedito Lopes.

250.000 250.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos municípioscom captação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 00 250.000 250.000

16000.17512401.521 Ampliação do sistema de abastecimento de água no municípiode Pedro II.

80.000 80.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água no município,com captação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 00 55.000 55.000

FI 16 25.000 25.000

16000.17512401.531 Construção e ampliação do sistema de abastecimento de águanos municípios de Padre Marcos, Paes Landim, Santo Antonio deLisboa, Simões, Caridade do Piauí, Floresta e Campo Grande doPiauí.

70.000 70.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água dos municípios,com captação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 00 70.000 70.000

258

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.17512401.532 Construção e ampliação do sistema de abastecimento de águanos municípios de Campinas do Piauí, Fronteiras, Itainópolis,Monsenhor Hipólito e Nazaré do Piauí.

50.000 50.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água dos municípios,com captação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 00 50.000 50.000

16000.17512401.537 Implantação do sistema de abastecimento de água na zonarural dos municípios de Aroazes e São João da Serra.

150.000 150.000

Implantar o sistema de abastecimento de água com distribuiçãoe ligação a domicilios.

FI 00 150.000 150.000

16000.17512401.542 Ampliação do sistema de abastecimento de água no municípiode Júlio Borges.

120.000 120.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água com captação,tratamento, adução, reservação, rede distribuição e ligaçõesdomiciliares.

FI 00 120.000 120.000

16000.17512401.547 Ampliação do sistema de abastecimento de água nosmunicípios de Lagoa do Sítio e São Pedro do Piauí.

75.000 75.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos diversosmuncípios, com captação, rede de distribuição e ligaçõesdomiciliares.

FI 00 75.000 75.000

T O T A L 26.694.145 300.000 26.394.145

259

COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS

CMTP

COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP LEGISLAÇÃO • Decreto-Lei N º 200 de 15/02/67 • Decreto-Lei N º 900 de 29/02/69 • Lei N º 4.253 de 27/12/88 • Lei N º 4.283 de 26/06/89 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Implantar, operar e explorar o serviço metro-ferroviário urbano na Região Metropolitana de Teresina; • Promover estudos baseados em diretrizes estratégicas que definam ampliação do sistema, respeitando a dinâmica do modelo de transporte de

passageiros da Região Metropolitana de Teresina; • Promover a integração entre o transporte sobre trilhos e ônibus urbanos especiais; • Elaborar estudos e projetos visando a melhoria do serviço do sistema metro-ferroviário, promovendo a integração com os diversos transportes

urbanos; • Executar atividades conexas, atendendo ao objetivo social da Empresa em consonância com a Política de Transportes Coletivos Urbanos do

País, observando as implicações ambientais e urbanísticas, propondo compensações nas ações de operação e de projeto que produzam impactos negativos.

261

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16203 - COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

TRANSPORTE 10.445.000 1.416.000 1.367.000 7.662.000

TRANSPORTE FERROVIÁRIO 10.445.000 1.416.000 1.367.000 7.662.000

APOIO ADMINISTRATIVO 3.163.000 1.416.000 1.367.000 380.000

16000.26783042.117 COORDENAÇÃO GERAL DA CMTP 3.163.000 1.416.000 1.367.000 380.000

PROPORCIONAR UM MAIOR DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, DOTANDOA ENTIDADE DE MEIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENODESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO.

FO 00 1.685.000 926.000 679.000 80.000

FO 12 1.478.000 490.000 688.000 300.000

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃOMULTI-MODAL

7.282.000 7.282.000

16000.26783211.308 AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ 6.200.000 6.200.000

MELHORAR A EFICIÊNCIA E QUALIDADE DO SISTEMAMETROVIÁRIO EM OPERAÇÃO, BEM COMO AMPLIAR PARA OPONTO DE MAIOR ATRATIVIDADE DE VIAGENS DA CIDADE(ÁREA CENTRAL).

FI 00 200.000 200.000

FI 10 6.000.000 6.000.000

16000.26783211.309 MODERNIZAÇÃO DE MATERIAL RODANTE 1.080.000 1.080.000

AQUISIÇÃO DE COMPOSIÇÕES METROVIÁRIASMODERNAS E DE TECNOLOGIA AVANÇADA PARA MELHORARA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO.

FI 00 80.000 80.000

FI 10 1.000.000 1.000.000

16000.26783211.310 RAMAL TERESINA-ALTOS 1.000 1.000

MELHORIA NA LINHA DE CARGA ATUAL PARATRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM SERVIÇO EM VIAPERMANENTE, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DEESTAÇÕES DE ACESSO, BEM COMO ADEQUAÇÃO DEMATERIAL.

FI 00 100 100

FI 10 900 900

16000.26783211.311 RAMAL TANCREDO NEVES 1.000 1.000

LIGAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ DE TERESINA COM OBAIRRO TANCREDO NEVES A PARTIR DA ESTAÇÃOTERMINAL DO ITARARÉ, COM EXTENSÃO DE 1 KM DE LINHASUPERFÍCIE.

FI 00 100 100

FI 10 900 900

T O T A L 10.445.000 1.416.000 1.367.000 7.662.000

262

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ COMDEPI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI LEGISLAÇÃO • Lei Nº 3.118 de 28/11/1971 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Estudar e divulgar, dentro e fora do País, as possibilidades do Estado do Piauí, com vistas a atrair empresários e investidores, estimulando

iniciativas que visem à criação, instalação ou reaparelhamento de empresas, nos setores de agricultura, pecuária, indústria, mineração, transportes e comunicações especialmente as que oferecem maiores possibilidades de utilização de mão-de-obra e de exportação de produtos industrializados;

• Estabelecer convênio com outras instituições nacionais ou estrangeiras; • Promover acordo com instituições financeiras ou corretoras oficiais, objetivando captação de recursos derivado de incentivos fiscais para

empreendimentos com aprovação e apoio da SUDENE, e outros órgãos governamentais, podendo, para este fim, firmar convênios com a empresa responsável pelo aludido projeto.

• Colaborar com órgãos governamentais, instituições financeiras, associações de classes, organizações particulares ligadas aos problemas pertinentes aos objetivos e às atividades mencionados nos artigos anteriores;

• Assessorar direto ou através de empresas subsidiárias às empresas que pretenderem implantar projetos no Piauí, facilitando-lhes a aquisição dos meios necessários.

264

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 3.948.290 2.934.590 463.700 550.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.948.290 2.934.590 463.700 550.000

APOIO ADMINISTRATIVO 3.948.290 2.934.590 463.700 550.000

16000.04122042.030 COORDENAÇÃO GERAL DA COMDEPI 3.948.290 2.934.590 463.700 550.000

VIABILIZAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA.

FI 00 3.948.290 2.934.590 463.700 550.000

GESTÃO AMBIENTAL 3.935.673 3.935.673

INFRA-ESTRUTURA URBANA 11.000 11.000

INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA ODESENVOLVIMENTO RURAL

11.000 11.000

16000.18451471.067 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS EMÁREAS SUBNORMAIS NO PIAUí

11.000 11.000

REALIZAR AÇÕES PARA A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EM ÁREAS SUBNORMAIS: URBANIZAÇÃO,DRENAGEM, ABASTECIMENTO D´ÁGUA, ESGOTAMENTOSANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E EDIFICAÇÕES COMUNITÁRIAS.

FI 00 1.000 1.000

FI 10 10.000 10.000

RECURSOS HÍDRICOS 3.886.343 3.886.343

PLANEJAMENTO, APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO DAOFERTA HÍDRICA

3.886.343 3.886.343

16000.18544231.001 Construção de uma Barragem sobre o Rio Longá, na localidadeVassouras, compreendendo e beneficiando os municípios deBarras, Cabeceiras e Boa Hora.

200.000 200.000

Disponibilizar água em quantidade suficiente para atender ademanda e o abastecimento humano e animal, nos períodos deestiagem na região.

FI 17 200.000 200.000

16000.18544231.019 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMAADUTOR DA BARRAGEM ALGODÕES II

70.000 70.000

ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOSBÁSICOS DE OBRAS HÍDRICAS PARA SUBSIDIAR OPLANEJAMENTO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

FI 00 70.000 70.000

16000.18544231.020 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE PEQUENASCENTRAIS HIDRELÉTRICAS PARA GRANDES BARRAGENS

70.400 70.400

OTIMIZAR O APROVEITAMENTO DAS SEGUINTES OBRASHÍDRICAS: PEDRA REDONDA, PIRACURUCA, POÇO MARRUÁ,SANTA CRUZ DOS MILAGRES, ALGODÕES II.

FI 00 70.400 70.400

16000.18544231.022 ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADEHIDROAGRÍCOLA DOS RIOS URUÇUI PRETO E ITAIM

39.500 39.500

265

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DO USO DOS RECURSOSHÍDRICOS.

FI 00 4.500 4.500

FI 10 35.000 35.000

16000.18544231.023 ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADEHIDROAGRÍCOLA DOS RIOS GUARIBAS E MARÇAL

110 110

SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DO USO DOS RECURSOSHÍDRICOS NAS RESPECTIVAS BACIAS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.18544231.024 ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROGEOLÓGICO PARAIDENTIFICAR E CARACTERIZAR OS REC. HÍDRICOS NOCRISTALINO

22.500 22.500

SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DO USO DOS RECURSOSHÍDRICOS SUBTERRÂNEOS NO CRISTALINO PIAUIENSE.

FI 00 2.500 2.500

FI 10 20.000 20.000

16000.18544231.025 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E SISTEMAS ADUTORES 620.000 620.000

APROVEITAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA DASBARRAGENS POÇO MARRUÁ, MESA DE PEDRA,CORREDORES E SANTA CRUZ DOS MILAGRES PARAASSEGURAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ÀPOPULAÇÃO.

FI 00 120.000 120.000

FI 10 500.000 500.000

16000.18544231.027 CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS TINGUIS, RANGEL,RIACHO FUNDO, VEREDA GRANDE, ANGICOS, ATALAIA

340.000 340.000

DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE SUFICIENTEPARA ATENDER AS DEMANDAS: CONSUMO HUMANO,APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA, PISCICULTURA, LAZER,ETC, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DASREGIÕES DE INFLUÊNCIA DOS LAGOS.

FI 00 40.000 40.000

FI 10 300.000 300.000

16000.18544231.028 CONCLUSÃO DA BARRAGEM ESTREITO 340.000 340.000

DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE SUFICIENTEPARA ATENDER A DEMANDA DE ÁGUA PARAABASTECIMENTO HUMANO, NECESSÁRIA NA REGIÃO.

FI 00 40.000 40.000

FI 10 300.000 300.000

16000.18544231.031 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS: BETÂNIA,SUSPIRANTE, SERRA DO BREJO, BAIXÃO DO MEIO

70.000 70.000

266

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE SUFICIENTEPARA ATENDER AS DIFERENTES DEMANDAS: CONSUMOHUMANO, APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA,PISCICULTURA, DENTRE OUTROS, NAS BARRAGEM BETÂNIA,SUSPIRANTE, SERRA DO BREJO, BAIXÃO DO MEIO, SANTALUZ.

FI 00 70.000 70.000

16000.18544231.038 RECUPERAÇÃO DE AÇUDES NOS MUNICÍPIOS DEMARCOLÂNDIA, FRANCISCO MACÊDO, PADRE MARCOS, ETC.

20.000 20.000

DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE SUFICIENTEPARA ATENDER AS DIFERENTES DEMANDAS NOSMUNICÍPIOS DE MARCOLÂNDIA, FRANCISCO MACÊDO,PADRE MARCOS, DOM EXPEDITO LOPES, SIMÕES, ALEGRETEDO PIAUÍ E UNIÃO (FELINTO RÊGO).

FI 00 20.000 20.000

16000.18544231.040 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS NOSMUNICÍPIOS DE CALDEIRÃO GRANDE, JACOBINA, FLORIANO,FRONTEIRAS

20.000 20.000

DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE SUFICIENTEPARA ATENDER AS DIFERENTES DEMANDAS NOSMUNICÍPIOS DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ, JACOBINA DOPIAUÍ, FLORIANO, FRONTEIRAS, PIMENTEIRAS, QUEIMADANOVA, SÃO JOÃO DA CANABRAVA, SÃO LUIZ DO PIAUÍ,DENTRE OUTROS.

FI 00 20.000 20.000

16000.18544231.041 DESSALINIZAÇÃO DA LAGOA DO FIDALDO PELA ADUÇÃODE ÁGUA DO RIO PIAUÍ

15.843 15.843

REVERTER O ACIDENTE ECOLÓGICO ACONTECIDO NALAGOA, RECUPERANDO A MESMA PARA O SEUAPROVEITAMENTO ECONÔMICO, ENGLOBANDO OSMUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO, SÃO JOSÉ DOPEIXE E SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ.

FI 00 2.349 2.349

FI 10 13.494 13.494

16000.18544231.042 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS PARACAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA PARAABASTECIMENTO

20.000 20.000

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DAPOPULAÇÃO E DO REBANHO ANIMAL NO SEMI-ÁRIDO NOSLONGOS PERÍODOS DE ESTIAGEM.

FI 00 20.000 20.000

16000.18544231.043 PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO DEPOÇOS

33.000 33.000

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DAPOPULAÇÃO E DO REBANHO ANIMAL NO SEMI-ÁRIDO NOSLONGOS PERÍODOS DE ESTIAGEM.

267

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FI 00 33.000 33.000

16000.18544231.044 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS PARAARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA

10.400 10.400

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAPOPULAÇÃO E DO REBANHO ANIMAL NO SEMI-ÁRIDO NOSLONGOS PERÍODOS DE ESTIAGEM.

FI 00 10.400 10.400

16000.18544231.045 RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PEQUENOS AÇUDES 5.500 5.500

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAPOPULAÇÃO E DO REBANHO ANIMAL NO SEMI-ÁRIDO NOSLONGOS PERÍODOS DE ESTIAGEM.

FI 00 5.500 5.500

16000.18544231.046 PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO DEPOÇOS EM COMUNIDADES RURAIS

100.000 100.000

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DAPOPULAÇÃO E DO REBANHO ANIMAL NOS PERÍODOS DEESTIAGEM, VISANDO A PERMANÊNCIA DO HOMEM NOCAMPO.

FI 00 100.000 100.000

16000.18544231.047 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTODOMICILIARES EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS.

40.000 40.000

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DAPOPULAÇÃO E DO REBANHO ANIMAL NOS PERÍODOS DEESTIAGEM, VISANDO A PERMANÊNCIA DO HOMEM NOCAMPO.

FI 00 40.000 40.000

16000.18544231.050 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE PISCICULTURA NABARRAGEM SALINAS

110 110

PROMOVER CULTIVO EXTENSIVO DE PEIXE COMOATIVIDADE PRODUTIVA ALTERNATIVA.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.18544231.052 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICASNAS GRANDES BARRAGENS

10 10

PROMOVER O USO MÚLTIPLO DOS RESERVATÓRIOS DASBARRAGENS SALINAS, PEDRA REDONDA, PIRACURUCA,POÇO DO MARRUÁ, SANTA CRUZ DOS MILAGRES,ALGODÕES II.

FI 00 10 10

16000.18544231.055 IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DO RIOSAMBITO E DO RIO PIRACURUCA

110 110

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HIDROAGRÍCOLA DASREGIÕES DE INFLUÊNCIA.

268

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.18544231.096 Construção de uma barragem na localidade Esperança nomunicipio de Barras.

60.000 60.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal no semi-árido e nos longos período de estiagem.

FI 17 60.000 60.000

16000.18544231.250 Recuperar e reestruturar o Açude Pitombeiras no município deJosé de Freitas.

10.000 10.000

Disponibilizar água em quantidade suficiente para atender ademanda da população e disponibilizar o acesso ao lazer e turismoda região.

FI 17 10.000 10.000

16000.18544231.332 Recuperar e urbanizar a Barragem Felinto Rego no municípiode União.

50.000 50.000

Recuperar e urbanizar a barragem do município,proporcionando à população água em quantidade suficiente para oconsumo e incentivar o turismo na região.

FI 17 50.000 50.000

16000.18544231.334 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Santanado Piauí, Cocal, Alvorada do Gurguéia e Lagoa Alegre.

100.000 100.000

Garantir o abastecimento de água da população e do rebanhoanimal, nos períodos de estiagem garantindo a permanancia dohomen no campo.

FI 17 100.000 100.000

16000.18544231.340 Construção de Barragem no município de Santa Cruz dosMilagres.

70.000 70.000

Disponibilizar água em quantidade suficientes para atender ademanda humana e animal no semi-árido.

FI 17 70.000 70.000

16000.18544231.342 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Cel. JoséDias, Anísio de Abreu, Fartura, Aroazes, Lagoa Alegre, DomInocêncio e São Braz.

100.000 100.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal no semi-árido nos longos períodos de estiagem,visando a permanencia do homem no campo

FI 17 100.000 100.000

16000.18544231.407 Construção de Cisternas nos municípios de Dom ExpeditoLopes, Alegrete do Piauí, Simões e Novo Oriente do Piauí.

20.000 20.000

Construir recipiente reservado ao armazenamento de águavisando o abastecimento da população nos períodos de estiagem.

FI 00 20.000 20.000

269

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.18544231.409 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Simões,Curral Novo, Padre Marcos, Belém do Piaui, Francisco Macedo,Queimada Nova, Caridade, Inhumas, Dom Expedito Lopes eGeminiano.

20.000 20.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal nos longos períods de estiagem, visando apermanencia do homem no campo.

FI 00 20.000 20.000

16000.18544231.412 Conclusão do Açude Estreito, abrangendo os municípios deFrancisco Macedo e Padre Marcos.

50.000 50.000

Disponibilizar água em quantidade suficiente para atender ademanda humana e animal, aproveitando o manancial hidríco daregião.

FI 00 50.000 50.000

16000.18544231.421 Recuperação e construção de açudes nos municipios deMarcolândia, Dom Expedito Lopes, Simões, Alegrete e PadreMarcos.

30.000 30.000

Proporcionar melhoria nos açudes do municípios garantindo oabastecimento de água, desenvolvendo a área social eincentivando o turismo na região.

FI 00 30.000 30.000

16000.18544231.423 Construção de pequenas barragens nos municípios deFronteiras, Caldeirão Grande, Pimenteiras, Queimada Nova, SãoJoão da Canabrava, Novo Santo Antonio e São Luiz do Piauí.

60.000 60.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal, nos longos períodos de estiagem, visando apermanencia do homem no campo.

FI 17 60.000 60.000

16000.18544231.439 Recuperação de barramento do Açude Pitombeira no municípiode José de Freitas.

82.860 82.860

Recuperar e melhorar o açude visando maior desenvolvimentosocial e turistico no município.

FI 17 82.860 82.860

16000.18544231.442 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de São Félix,Hugo Napoleão, Valença do Piauí, Lagoa do Piauí e DemervalLobão.

200.000 200.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal, nos longos períodos de estiagem, visando apremanencia do homem no campo.

FI 17 200.000 200.000

16000.18544231.443 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de AvelinoLopes, Barreiras do Piauí, São Gonçalo do Gurguéia, SebastiãoBarros e Cristalândia.

200.000 200.000

270

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal, nos longos períodos de estiagem, visando apremanencia do homem no campo.

FI 17 200.000 200.000

16000.18544231.444 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Corrente,Gilbúes, São Lourenço do Piauí, Agricolândia, Santo Antonio deLisboa, Monte Alegre, Riacho Frio e Curimatá.

330.000 330.000

Assegurar o abstecimento de água à população e ao rebanhoanimal no semiárido nos longos períodos de estiagem, visando apermanencia do homem no campo.

FI 17 330.000 330.000

16000.18544231.457 Perfurar e equipar poços tubulares no município de Itaueiras. 30.000 30.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal, nos perídos de estiagem garantindo a permanenciado homem no campo.

FI 00 30.000 30.000

16000.18544231.459 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios deGuadalupe, Joca Marques, Madeiro, Sebastião Leal e Uruçuí.

70.000 70.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal, nos longos períodos de estigem garantindo apermanencia do homem no campo.

FI 17 70.000 70.000

16000.18544231.460 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de AltoLongá, Batalha, Bom Jesus e Jerumenha.

60.000 60.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal, nos longos períodos de estiagem, garantindo apermanencia do homem no campo.

FI 00 60.000 60.000

16000.18544231.469 Perfurar e equipar poço tubular no município de São Félix doPiauí.

30.000 30.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal nos períodos de estiagem, garantindo apermanencia do homem no campo.

FI 00 30.000 30.000

16000.18544231.486 Construção de pequenas barragens nos municípios deMassapé, Alagoinhas e Cel. José Dias.

40.000 40.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal nos longos períodos de estiagem no semi-árido.

FI 00 40.000 40.000

16000.18544231.519 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Amarantee Pedro II.

80.000 80.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal nos períodos de estiagem, garantindo apermanencia do homem no campo.

271

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FI 00 80.000 80.000

16000.18544231.529 Perfurar e equipar poço tubular no município de CaldeirãoGrande do Piauí.

50.000 50.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal no semi-árido, nos longos períodos de estiagemvisando a permanencia do homem no campo.

FI 00 50.000 50.000

16000.18544231.533 Construção de pequena barragem sobre o Rio Curimatá nomunicípio de Caldeirão Grande do Piauí.

60.000 60.000

Disponibilizar água em quantidade suficiente para atender ademanda humana, animal e agricola no município.

FI 00 60.000 60.000

16000.18544231.546 Perfurar e equipar poços tubulares no município de Boqueirãodo Piauí.

40.000 40.000

Assegurar o abastecimento de água da população e dorebanho animal, nos longos períodos de estiagem e garantir apermanencia do homem no campo.

FI 00 40.000 40.000

16000.18544232.004 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSPEÇÃO EAVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DAS BARRAGENS

3.000 3.000

PROMOVER AÇÕES DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DAS OBRAS HÍDRICAS OTIMIZANDO A SUAOPERAÇÃO E SEU APROVEITAMENTO.

FI 00 3.000 3.000

16000.18544232.005 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PERIÓDICA DASEGURANÇA DAS BARRAGENS

3.000 3.000

PROMOVER AÇÕES DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DAS OBRAS HÍDRICAS OTIMIZANDO A SUAOPERAÇÃO E SEU APROVEITAMENTO.

FI 00 3.000 3.000

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 38.000 38.000

INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 38.000 38.000

16000.18602511.051 IMPLANTAÇÃO DE TANQUES REDES NOSRESERVATÓRIOS DAS BAR. ALGODÕES I, BEZERRO,CORREDORES E PIRACURUCA

38.000 38.000

PROMOVER CULTIVO INTENSIVO DE PEIXE COMOATIVIDADE PRODUTIVA ALTERNATIVA.

FI 00 38.000 38.000

MINERAÇÃO 330 330

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS 330 330

16000.18663241.057 CALCÁRIO DOS CERRADOS PIAUIENSES 110 110

272

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

CONTRIBUIR AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOSCERRADOS ATRAVÉS DO APROVEITAMENTO DOS SEUSRECURSOS MINERAIS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.18663241.058 CADASTRAMENTO DAS OCORRÊNCIAS DE GIPSITA NOSUDESTE DO PIAUÍ

110 110

CONTRIBUIR AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOESTADO ATRAVÉS DO APROVEITAMENTO DOS SEUSRECURSOS MINERAIS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.18663241.060 APOIO LEGAL AO PEQUENO MINERADOR 110 110

CONTRIBUIR AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOESTADO ATRAVÉS DO APROVEITAMENTO DOS SEUSRECURSOS MINERAIS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

ENERGIA 110 110

ENERGIA ELÉTRICA 110 110

INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA ODESENVOLVIMENTO RURAL

110 110

16000.25752471.053 INSTALAÇÃO DE KITS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPEQUENAS COMUNIDADES RURAIS

110 110

DISPONIBILIZAR ENERGIA ELÉTRICA EM PEQUENASLOCALIDADES RURAIS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

TRANSPORTE 330 330

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 330 330

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃOMULTI-MODAL

330 330

16000.26782211.062 RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS EM REVESTIMENTOPRIMÁRIO

110 110

FACILITAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, OTRANSPORTE DE CARGA E O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃODE PEQUENAS COMUNIDADES, COM CONSEQÜENTEREDUÇÃO DE CUSTOS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.26782211.063 CONSTRUÇÃO DE PONTES 110 110

273

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FACILITAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, OTRANSPORTE DE CARGA E O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃODE PEQUENAS COMUNIDADES CORTADAS POR RIOS OURIACHOS, COM CONSEQÜENTE REDUÇÃO DE CUSTOS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.26782211.064 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 110 110

FACILITAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, OTRANSPORTE DE CARGA E O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃODE PEQUENAS COMUNIDADES CORTADAS POR RIOS OURIACHOS, COM CONSEQÜENTE REDUÇÃO DE CUSTOS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

T O T A L 7.884.403 2.934.590 463.700 4.486.113

274

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ COHAB

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ - COHAB LEGISLAÇÃO • Lei N º 2.545, de 09 / 12 / 1963 • Decreto Nº 541, de 13 / 02 / 1964 • Lei Nº 2.655, de 08 / 07 / 1965 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Promover a construção de unidades habitacionais, planejadas de forma a permitir ampliações e melhoramentos, destinadas às famílias de

baixa renda; • Planejar, orientar e coordenar os serviços de urbanização de áreas destinadas às habitações de baixo custo, em consonância com a legislação

Municipal vigente; • Eliminar, gradativamente, das áreas urbanas as construções e habitações insalubres ou perigosas; • Conceder financiamento para aquisição de moradia própria, à famílias de baixa renda, observadas as prescrições legais; • Desenvolver programas específicos de habitação rural; • Financiar a construção em lote próprio, reforma, ampliação ou melhoria de moradias;

276

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16207 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ - COHAB RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

HABITAÇÃO 2.745.000 2.745.000

HABITAÇÃO URBANA 2.745.000 2.745.000

HABITAR PIAUÍ 2.745.000 2.745.000

16000.16482391.103 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PADRÃO PI 51 E PI27

1.300.000 1.300.000

BENEFICIAR A POPULAÇÃO DA CAPITAL E DO INTERIORDO ESTADO DO PIAUÍ, NO SENTIDO DE DIMINUIR O DÉFICTHABITACIONAL, TENDO COMO PRIORIDADE ATENDER APOPULAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE 01 A 03 SALÁRIOSMÍNIMOS.

FI 00 1.300.000 1.300.000

16000.16482391.104 CONSTRUÇÃO DE VILAS DE OFÍCIOS 1.300.000 1.300.000

PROPORCIONAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADESHABITACIONAIS EM TERESINA, NAS ZONAS URBANA ERURAL, COM ÁREA RESIDENCIAL E COMERCIAL, DIMINUINDOO DÉFICT HABITACIONAL NA CAPITAL, E AO MESMO TEMPOGERANDO RENDA A ESSAS FAMÍLIAS.

FI 00 1.300.000 1.300.000

16000.16482391.330 Reforma e melhoria habitacional nos municípios de Bela Vistado Piauí, Batalha, Hugo Napoleão, Porto e Nossa Senhora dosRemédios.

55.000 55.000

Apoiar as prefeituras municipais visando melhorias na infra-estrutura habitacional da população carente.

FI 17 55.000 55.000

16000.16482391.408 Melhoria habitacional nos municípios de Belém do Piauí,Curralinho e São João da Canabrava.

40.000 40.000

Dotar as comunidades carentes dos diversos municípios,melhores condições habitacionais e qualidade de vida.

FI 00 40.000 40.000

16000.16482391.545 Obras de melhoria habitacional no município de Água Branca. 50.000 50.000

Beneficiar a população do município melhoria habitacional nosentido de diminuir o deficit habitacional e melhorar a qualidade devida da população.

FI 00 50.000 50.000

T O T A L 2.745.000 2.745.000

277

SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Formular, regulamentar, coordenar, controlar e avaliar a política estadual de saúde; • Promover medidas de prevenção a saúde da população, mediante o controle e o combate de doenças infecto-contagiosas e nutricionais; • Dirigir as ações sanitárias; • Realizar a prestação de serviços médicos, paramédicos e farmacêuticos em colaboração com o Governo Federal; • Promover campanhas educacionais e de informações visando à preservação das condições de saúde da população; • Fiscalizar e controlar as condições sanitárias, de higiene e de saneamento, a qualidade de medicamentos e de alimentos e a prática

profissional médica e paramédica; • Promover a política de recursos humanos adequados às necessidades do Sistema Único de Saúde – SUS.; • Pesquisar, estudar e avaliar a demanda do atendimento médico-hospitalar públicos; • Integrar e articular parcerias com segmentos da sociedade e com outras instituições; • Organizar e manter rede de Unidades de Saúde, articuladas entre si, orientada dentro dos princípios da regionalização e hierarquização de

serviços, com a finalidade de manter a unidade funcional do Sistema Estadual e garantir a universalização e a equidade do atendimento; • Realizar e estimular pesquisa e investigação epidemiológicas, operacionais e técnicas, visando o melhor conhecimento dos fatores

condicionantes do processo saúde - doença e para obtenção de informações necessárias ao planejamento, programação, execução e avaliação das atividades de saúde.

279

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17000 - SECRETARIA DA SAÚDERECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

17101 FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ 264.571.914 264.571.914

T O T A L 264.571.914 264.571.914

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

17000 - SECRETARIA DA SAÚDERECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 131.005.923 131.005.923

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 32.270.991 32.270.991

13 RECURSOS DO SUS 95.995.000 95.995.000

17 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 5.300.000 5.300.000

T O T A L 264.571.914 264.571.914

280

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

17000 - SECRETARIA DA SAÚDE17101 - FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SAÚDE 264.571.914 90.695.000 131.544.340 42.332.574

ADMINISTRAÇÃO GERAL 106.215.000 87.040.000 18.345.000 830.000

APOIO ADMINISTRATIVO 106.215.000 87.040.000 18.345.000 830.000

17000.10122042.090 COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE 106.215.000 87.040.000 18.345.000 830.000

DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS A ADESÃO DOSRECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, PATRIMONIAIS,TÉCNICOS E OPERACIONAIS COM A FINALIDADE DEALCANÇAR OS OBJETIVOS PREVISTOS NO PLANO ESTADUALDE SAÚDE, PPA E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

SO 00 106.215.000 87.040.000 18.345.000 830.000

ATENÇÃO BÁSICA 295.000 215.000 80.000

CONTROLE DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 15.000 15.000

17000.10301371.516 Campanha educativa de prevenção da Síndrome daImonodeficiência Adquirida - AIDS.

15.000 15.000

Realizar campanhas de prevenção da AIDS, através daSecretaria de Saúde, por meio de produção impressa e distribuiçãode folders, na rede pública estadual de ensino.

SO 00 15.000 15.000

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SUS 280.000 200.000 80.000

17000.10301382.094 INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E DE MATERNIDADE. 280.000 200.000 80.000

REALIZAÇÃO DE TESTES DE INVESTIGAÇÃO DEPATERNIDADE E DE MATERNIDADE, DE ACORDO COM A LEINº 5.000 DE 30/12/97.

SO 00 280.000 200.000 80.000

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 137.790.923 3.455.000 106.780.923 27.555.000

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 21.800.000 21.800.000

17000.10302171.226 MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE 21.800.000 21.800.000

CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, EQUIPAR,REEQUIPAR, COMPLEMENTAR EQUIPAMENTOS E ADQUIRIRAMBULÂNCIAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.

SO 00 4.000.000 4.000.000

SO 10 17.600.000 17.600.000

SO 13 200.000 200.000

AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 1.010.000 1.010.000

17000.10302361.066 Aquisição de ambulâncias para os municípios de Barras, BoaHora e Cabeceiras.

60.000 60.000

Proporcionar um melhor atendimento médico a pacientes queprecisam de remoção para centros melhores equipados na área desaúde.

SO 00 60.000 60.000

281

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

17000 - SECRETARIA DA SAÚDE17101 - FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

17000.10302361.197 Construção e reforma de unidades de saúde nos municípios deGilbúes, Barreiras do Piauí e Bela Vista do Piauí.

35.000 35.000

Proporcionar a população um melhor atendimento médicohospitalar e acesso aos serviços básicos de saúde.

SO 00 35.000 35.000

17000.10302361.235 Aquisição de uma ambulância para o municipio de São Braz doPiauí.

20.000 20.000

Melhorar o transporte e a remoção de pacientes á diversoscentro de saúde.

SO 00 20.000 20.000

17000.10302361.402 Aquisição de equipamentos médicos e dentarios para omunicípio de Alegrete do Piauí.

20.000 20.000

Proporcionar melhorias no atendimento médico e dentario, paraa população do município.

SO 00 20.000 20.000

17000.10302361.410 Instalação do Hemocentro nos municípios de Simões,Fronteiras, Padre Marcos, Inhuma e Pimenteiras.

20.000 20.000

Dotar o município de instalação apropriada para a coleta earmazenagem das doações de sangue, evitando a remoção depacientes para outros centros.

SO 00 20.000 20.000

17000.10302361.416 Reforma de hospitais e unidades de saúde nos municípios deSimões, Queimada Nova, Padre Marcos e Pimenteiras.

20.000 20.000

Proporcionar a população um melhor atendimento médicohospitalar na região.

SO 00 20.000 20.000

17000.10302361.451 Aquisição de Ambulância para o município de Paquetá. 50.000 50.000

Proporcionar melhor condição de remoção de pacientes dentrodo município e para outros centros mais avançados.

SO 00 50.000 50.000

17000.10302361.453 Aquisição de ambulância para o municpio de Olho D´Água doPiauí.

50.000 50.000

Dotar o município de infra-estrutura no atendimento médicohospitalar, proporcionando condições de remoção de pacientes.

SO 00 50.000 50.000

17000.10302361.470 Construção de Unidade Mista de Saúde no município de Oeiras. 30.000 30.000

Prporcionar um maior acesso da população aos serviços desaúde na região.

SO 00 30.000 30.000

282

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

17000 - SECRETARIA DA SAÚDE17101 - FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

17000.10302361.475 Ampliação e reforma de unidades de saúde nos municípios deCampo Largo, Miguel Alves, Santo Inácio, São Miguel da BaixaGrande, Cel. José Dias, Massapé, São Félix, Beneditinos e José deFreitas.

100.000 100.000

Proporcionar a população um melhor atendimento médico eacesso aos serviços básicos de saúde.

SO 17 100.000 100.000

17000.10302361.490 Construção de unidade mista de saúde no município deBrasileira.

100.000 100.000

Proporcionar a população um melhor atendimento medicohospitalar na região.

SO 17 100.000 100.000

17000.10302361.491 Construção de unidade mista de saúde no município deSigefredo Pacheco.

100.000 100.000

Proporcionar a população um melhor atendimento médicohospitalar na região.

SO 17 100.000 100.000

17000.10302361.515 Aquisição de ambulância para os municípios de Joaquim Pires,São João do Arraial e Amarante.

85.000 85.000

Garantir o atendimento medico a população dos diversosmunicípios assegurando a remoção para outros centros maisavançados.

SO 00 85.000 85.000

17000.10302361.551 Aquisição de ambulância para os municípios de Arraial, Caracol,Coivaras, Capitão de Campos e Batalha.

150.000 150.000

Proporcionar um melhor atendimento médico ao paciente quenecessita de remoção dentro e fora do município.

SO 00 150.000 150.000

17000.10302361.552 Construção de Postos de saúde nos municípios de Lagoinha doPiauí, Jardim do Mulato, Campo Maior, Cocal de Telha e Batalha.

170.000 170.000

Construir e reformar postos de saúde nos diversos municípiosmelhorando o atendimento medico hospitalar, facilitando o acessoda população aos serviços de saúde.

SO 00 170.000 170.000

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SUS 114.980.923 3.455.000 106.780.923 4.745.000

17000.10302382.091 ATENÇÃO À SAÚDE NAS UNIDADES INTEGRANTES DOSUS

114.980.923 3.455.000 106.780.923 4.745.000

EXPANDIR E MELHORAR AS UNIDADES E SERVIÇOS DESAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO; DAR SUPORTEFINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DASAÇÕES DE SAÚDE PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DESAÚDE, PPA, NOAS/01 E SUS E A REDE ASSISTENCIAL EPRESTADORA DE SERVIÇOS.

SO 00 19.185.923 40.000 18.520.923 625.000

283

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

17000 - SECRETARIA DA SAÚDE17101 - FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SO 13 95.795.000 3.415.000 88.260.000 4.120.000

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.460.000 100.000 1.560.000 800.000

CONTROLE DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.460.000 100.000 1.560.000 800.000

17000.10304372.093 CONVÊNIOS DIVERSOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE,FNS, EMENDAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2.460.000 100.000 1.560.000 800.000

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIASANITÁRIA COM VISTAS A PROTEÇÃO E DEFESA DAQUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE ACORDO COM ANOAS/01, PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E SISTEMA ÚNICO DESAÚDE.

SO 10 2.460.000 100.000 1.560.000 800.000

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.832.077 100.000 3.172.077 560.000

CONTROLE DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.832.077 100.000 3.172.077 560.000

17000.10305372.092 CONVÊNIOS DIVERSOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE,FNS, EMENDAS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.832.077 100.000 3.172.077 560.000

IMPLEMENTAR CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO,PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, SUPERVISÃO,ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA DE ACORDO C/ NOAS/01 E PLANOESTADUAL DE SAÚDE.

SO 10 3.832.077 100.000 3.172.077 560.000

SANEAMENTO BÁSICO RURAL 13.978.914 1.471.340 12.507.574

CONTROLE DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 13.978.914 1.471.340 12.507.574

17000.10511371.227 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E SANEMENTO -KFW/PROSAR

13.978.914 1.471.340 12.507.574

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO E DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,PREVISTOS NO PROJETO SAÚDE E SANEAMENTO RURAL -PROSAR/KFW.

SO 00 600.000 400.000 200.000

SO 10 8.378.914 1.071.340 7.307.574

SO 17 5.000.000 5.000.000

T O T A L 264.571.914 90.695.000 131.544.340 42.332.574

284

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Coordenar o planejamento estratégico do Estado; • Elaborar e acompanhar projetos de desenvolvimento sócio–econômicos para o Estado; • Levantar e divulgar dados e informações sobre o sistema produtivo e a realidade social do Estado; • Promover a captação de recursos junto a programas federais e organismos internacionais de cooperação e financiamento; • Coordenar o processo de monitoramento e avaliação de políticas públicas; • Apoiar o processo de articulação regional e de modernização da gestão municipal; • Coordenar os entendimentos do Governo do Estado com entidades federais, internacionais e outros organismos financeiros, para obtenção de

financiamentos e/ou recursos a fundo perdido para o desenvolvimento de programas estaduais; • Orientar a elaboração de propostas orçamentárias e de planos plurianuais pelas Secretarias de Estado e entidades descentralizadas e proceder

a sai consolidação.

286

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLANRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

19101 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 3.370.000 3.370.000

19102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN 19.532.785 19.532.785

19103 FUNDO DE INVESTIMENTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS - FIES 18.066.436 18.066.436

19201 FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ - CEPRO 3.334.483 3.334.483

T O T A L 44.303.704 44.303.704

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLANRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 11.170.916 11.170.916

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 333.644 333.644

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 27.494 27.494

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 671.400 671.400

17 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 14.033.814 14.033.814

18 RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS 18.066.436 18.066.436

T O T A L 44.303.704 44.303.704

287

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN19101 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 3.370.000 2.116.000 1.129.000 125.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.241.000 2.086.000 1.030.000 125.000

APOIO ADMINISTRATIVO 3.241.000 2.086.000 1.030.000 125.000

19000.04122042.038 COORDENAÇÃO GERAL DA SEPLAN 3.241.000 2.086.000 1.030.000 125.000

ELABORAR O ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO,COORDENAR E CONTROLAR AS DESPESAS DO ESTADO;ELABORAR PROGRAMAS E PROJETOS DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO;PROMOVER A COMPATIBILIDADE DO PLANEJAMENTOESTADUAL COM OS PLANOS NACIONAIS E REGIONAIS.

FO 00 3.241.000 2.086.000 1.030.000 125.000

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 129.000 30.000 99.000

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 129.000 30.000 99.000

19000.04128182.039 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS

129.000 30.000 99.000

DESENVOLVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS E ATIVIDADES VOLTADAS PARA A DISCUSSÃO DETEMAS RELACIONADOS COM O PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO DO ESTADO.

FO 00 129.000 30.000 99.000

T O T A L 3.370.000 2.116.000 1.129.000 125.000

288

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN19102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 1.119.000 652.350 466.650

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.119.000 652.350 466.650

APOIO ADMINISTRATIVO 819.000 532.350 286.650

19000.04122041.225 PLANO DE GESTÃO DOS MUNICÍPIOS DO PÓLO -PRODETUR II.

819.000 532.350 286.650

CONTRATAR CONSULTORIA VISANDO A ELABORAÇÃODO PLANO DE GESTÃO MUNICIPAL DO PÓLO COSTA DODELTA.

FO 00 163.800 106.470 57.330

FO 10 163.800 106.470 57.330

FO 16 491.400 319.410 171.990

FORTALECIMENTO DO TURISMO 300.000 120.000 180.000

19000.04122661.224 EXECUÇÃO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA UEE -PRODETUR II

300.000 120.000 180.000

DESENVOLVER E EXECUTAR O PROJETO DEFORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA UEE.

FO 00 60.000 24.000 36.000

FO 10 60.000 24.000 36.000

FO 16 180.000 72.000 108.000

AGRICULTURA 17.763.785 708.350 2.019.852 15.035.583

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 6.459.407 6.459.407

DESENVOLVIMENTO E COMBATE À POBREZA 6.459.407 6.459.407

19000.20602431.305 FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL 6.459.407 6.459.407

APOIAR E FORTALECER A PRODUÇÃO ANIMAL NOÂMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

FO 00 1.161.551 1.161.551

FO 17 5.297.856 5.297.856

EXTENSÃO RURAL 11.304.378 708.350 2.019.852 8.576.176

DESENVOLVIMENTO E COMBATE À POBREZA 11.304.378 708.350 2.019.852 8.576.176

19000.20606431.129 COMBATE A POBREZA RURAL 11.304.378 708.350 2.019.852 8.576.176

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃORURAL EM ESTADO DE POBREZA, MEDIANTE INVESTIMENTODE NATUREZA ECONÔMICA, SOCIAL E DE INFRA-ESTRUTURABÁSICA, AUXILIAR NA DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVADOS PROCESSOS DE DECISÃO.

FO 00 3.068.420 708.350 349.785 2.010.285

FO 17 8.235.958 1.670.067 6.565.891

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 650.000 30.000 620.000

REFORMA AGRÁRIA 650.000 30.000 620.000

DESENVOLVIMENTO E COMBATE À POBREZA 650.000 30.000 620.000

289

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN19102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

19000.21631431.306 CRÉDITO FUNDIÁRIO E COMBATE A POBREZA RURAL 650.000 30.000 620.000

BENEFICIAR AS ASSOCIAÇÕES COMUNTÁRIAS COMACESSO A SUA PRÓPRIA TERRA.

FO 00 150.000 30.000 120.000

FO 17 500.000 500.000

T O T A L 19.532.785 738.350 3.292.202 15.502.233

290

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN19103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS - FIES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

EDUCAÇÃO 40.000 40.000

ENSINO FUNDAMENTAL 40.000 40.000

ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA REDE PÚBLICADE EDUCAÇÃO

40.000 40.000

19000.12361601.417 Construção e instalação de biblioteca informatizada nosmunicípios de Padre Marcos, Fronteiras, Simões, Novo Oriente,São João da Canabrava.

40.000 40.000

Proporcionar um melhor acompanhamento e desenvolvimentoda área de pesquisa e estudos aos estudantes e a população daregião.

FO 18 40.000 40.000

URBANISMO 2.500.000 2.500.000

INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.500.000 2.500.000

DESENVOLVIMENTO URBANO 2.500.000 2.500.000

19000.15451411.986 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA 2.500.000 2.500.000

DOTAR OS MUNICIPIOS PIAUIENSES DE MELHORESCONDIÇÕES FÍSICAS ATRAVÉS DE OBRAS DE INFRA -ESTRUTURA.

FO 18 2.500.000 2.500.000

SANEAMENTO 1.500.000 1.500.000

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.500.000 1.500.000

SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA 1.500.000 1.500.000

19000.17512401.989 OBRAS DE SANEAMENTO URBANO 1.500.000 1.500.000

EXECUTAR OBRAS DE SANEAMENTO NAS SEDESMUNICIPAIS PIAUIENSES, AFIM DE MELHORAR ASCONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO.

FO 18 1.500.000 1.500.000

GESTÃO AMBIENTAL 5.603.963 393.293 5.210.670

RECURSOS HÍDRICOS 5.603.963 393.293 5.210.670

PLANEJAMENTO, APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO DAOFERTA HÍDRICA

571.300 71.290 500.010

19000.18544232.171 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS 571.300 71.290 500.010

DOTAR O ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA CAPAZDE GARANTIR O ABASTECIMENTO SUSTENTÁVEL DE ÁGUA E,AO MESMO TEMPO, PROMOVER A RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA EXISTENTE.

FO 18 571.300 71.290 500.010

PROÁGUA - SEMI-ÁRIDO 5.032.663 322.003 4.710.660

19000.18544721.004 BASES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE RECURSOSHÍDRICOS/PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

20.000 20.000

291

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN19103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS - FIES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

DOTAR O ESTADO DA INSTRUMENTAÇÃO NECESSÁRIAPARA MONITORAR E DIVULGAR INFORMAÇÕES RELATIVASAOS SEUS RECURSOS HÍDRICOS, ATUANDO EMMONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO, BASECARTOGRÁFICA, SENSORIAMENTO REMOTO EGEOPROCESSAMENTO.

FO 18 20.000 20.000

19000.18544721.005 ESTUDOS E PROJETOS ESPECÍFICOS/PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

169.152 169.152

DOTAR O ESTADO DE ESTUDOS ESPECÍFICOS QUEPERMITAM A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTOADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO DOS SEUS RECURSOSHÍDRICOS; DESENVOLVER PROJETOS DE APROVEITAMENTOE DE OBRAS HÍDRICAS, VISANDO O ABASTECIMENTOHUMANO.

FO 18 169.152 169.152

19000.18544721.006 SISTEMA ADUTOR DO GARRINCHO E SISTEMASINDEPENDENTES DE CARACOL E FARTURA/PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

4.843.511 132.851 4.710.660

DOTAR O ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA PARAABASTECER AS SEDES DE SÃO RAIMUNDO NONATO,CARACOL, FARTURA DO PIAUÍ E OUTROS, ATRAVÉS DEADUTORA, CAPTANDO ÁGUA NO AÇUDE PETRÔNIOPORTELLA, PERFURAÇÃO DE POÇOS E AMPLIAÇÃO DOAÇUDE FARTURA.

FO 18 4.843.511 132.851 4.710.660

AGRICULTURA 6.392.473 2.500.000 3.892.473

EXTENSÃO RURAL 6.392.473 2.500.000 3.892.473

DESENVOLVIMENTO E COMBATE À POBREZA 6.392.473 2.500.000 3.892.473

19000.20606431.987 AÇÕES DE COMBATE A POBREZA E ERRADICAÇÃO DAFOME

6.392.473 2.500.000 3.892.473

DIMINUIR AS CONDIÇÕES DE MISÉRIA DAS POPULAÇÕESMENOS FAVORECIDAS ATRAVÉS DE AÇÕES EFETIVAS DECOMBATE À POBREZA E ERRADICAÇÃO DA FOME.

FO 18 6.392.473 2.500.000 3.892.473

TRANSPORTE 2.000.000 2.000.000

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.000.000 2.000.000

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃOMULTI-MODAL

2.000.000 2.000.000

19000.26782211.988 DESENVOLVIMENTO DA INFRA - ESTRUTURA DETRANSPORTE

2.000.000 2.000.000

REALIZAR OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA AFIM DEMELHORAR O SISTEMA DE TRANSPORTE NO ESTADO.

FO 18 2.000.000 2.000.000

292

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN19103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS - FIES RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

DESPORTO E LAZER 30.000 30.000

DESPORTO COMUNITÁRIO 30.000 30.000

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 30.000 30.000

19000.27812691.419 Construção de área de esporte e lazer no município de Inhuma. 30.000 30.000

Proporcionar espaço adequado para a prática de esportes elazer no município.

FO 18 30.000 30.000

T O T A L 18.066.436 2.893.293 15.173.143

293

FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ

CEPRO

FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ – CEPRO LEGISLAÇÃO • Decreto N º2.189, de 27/11/1975 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Assessorar o Governo estudando e propondo medidas necessárias ao desenvolvimento do Estado; • Promover estudos e pesquisas necessárias ao conhecimento da realidade social, econômica e financeira do Estado e acompanhar sua

evolução; • Realizar estudos sócio-econômicos setoriais e regionais e de setores específicos, tais como: turismo, serviços, pesca e outros; • Assistir à Secretaria do Planejamento na elaboração do plano de Governo e na sua compatibilização com os planos regional e nacional • Promover programa de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal qualificado, bem como o desenvolvimento dos recursos humanos do

Estado; • Elaborar as estatísticas estaduais, integrando ao sistema nacional de estatística; • Elaborar planos, programas e projetos de interesse da economia e do desenvolvimento do Estado; • Fazer as estatísticas necessárias aos estudos, análises e projetos da fundação ou de interesse do setor público.

295

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN19201 - FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ - CEPRO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 3.280.929 2.525.010 717.909 38.010

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 150 140 10

APOIO ADMINISTRATIVO 30 30

19000.04121041.263 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO DOSMUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ

30 30

DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS SOBREINDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS REFERENTES AOSMUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ QUE SERÃOBENEFICIADOS PELO PROGRAMA FOME ZERO.

FO 10 30 30

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 30 30

19000.04121091.256 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO TRECHOFERROVIÁRIO TERESINA-PARNAÍBA

30 30

ELABORAR ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA ESOCIAL DO TRECHO FERROVIÁRIO TERESINA-PARNAÍBA,TENDO EM VISTA OFERECER SUBSÍDIOS AO GOVERNO E AOSETOR PRIVADO SOBRE A VIABILIDADE DE INVESTIMENTONA SUA REATIVAÇÃO.

FO 10 30 30

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 40 30 10

19000.04121192.264 ELABORAÇÃO DO ÍNDICE DE CONDIÇÕES DE VIDA 40 30 10

PROCEDER UMA AVALIAÇÃO DECENAL DOS MUNICÍPIOSPIAUIENSES QUANTO AO COMPORTAMENTO DA QUALIDADEDE VIDA DE SUA POPULAÇÃO, DIMENSIONADA PELOSCOMPONENTES: LONGEVIDADE, RENDA, HABITAÇÃO,INFÂNCIA E EDUCAÇÃO.

FO 10 40 30 10

PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL

50 50

19000.04121421.262 ESTUDO DO PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO 50 50

DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS ATRAVÉS DEINDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS JUNTO AOSMUNICÍPIOS PIAUIENSES.

FO 10 50 50

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.259.659 2.525.010 704.649 30.000

APOIO ADMINISTRATIVO 3.259.609 2.525.000 704.609 30.000

19000.04122042.254 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS 24.000 24.000

PUBLICAR OS TRABALHOS TÉCNICOS A FIM DE SERVIRCOMO FONTE DE PESQUISA AO GOVERNO, AOSESTUDANTES E À SOCIEDADE.

FO 00 5.000 5.000

FO 10 9.000 9.000

296

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN19201 - FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ - CEPRO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 12 10.000 10.000

19000.04122042.265 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOSPRATICADOS NO COMÉRCIO

39.000 2.000 37.000

REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS NOCOMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO ESTADO, COM AFINALIDADE DE SUBSIDIAR A SECRETARIA ESTADUAL DAFAZENDA NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS.

FO 10 39.000 2.000 37.000

19000.04122042.287 COORDENAÇÃO GERAL DA FUNDAÇÃO CEPRO 3.194.609 2.523.000 641.609 30.000

GARANTIR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DAINSTITUIÇÃO.

FO 00 3.168.115 2.523.000 625.115 20.000

FO 10 9.000 4.000 5.000

FO 12 17.494 12.494 5.000

19000.04122042.292 CÁLCULO DO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR / IPC 2.000 2.000

CALCULAR E DIVULGAR MENSALMENTE A VARIAÇÃODOS ÍNDICES DE PREÇOS E CUSTO DA CESTA BÁSICA.

FO 00 2.000 2.000

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 50 10 40

19000.04122191.257 AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SISTEMÁTICO DEPOLÍTICAS E PROGRAMAS SOCIAIS

50 10 40

MONITORAR E AVALIAR SISTEMATICAMENTE ASPOLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS NO ESTADO DO PIAUÍATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE INDICADORES GERAIS EESPECÍFICOS DE MENSURAÇÃO DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA EEFETIVIDADE SOCIAL.

FO 10 50 10 40

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.000 10.000

APOIO ADMINISTRATIVO 10.000 10.000

19000.04123042.290 SISTEMATIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA O PRODUTOINTERNO BRUTO/PIB

10.000 10.000

ELABORAR O CÁLCULO DO PIB DO ESTADO E DOSMUNICÍPIOS, OBJETIVANDO MENSURAR O "QUANTUM" ANUALDA ECONOMIA ESTADUAL, BEM COMO SUA PERFORMACE AOLONGO DO TEMPO.

FO 00 10.000 10.000

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.000 3.000 8.000

MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORM. DO ESTADODO PIAUÍ

11.000 3.000 8.000

19000.04126162.289 MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS 11.000 3.000 8.000

297

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN19201 - FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ - CEPRO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

MANTER ATUALIZADAS AS INFORMAÇÕES PARASUBSIDIAR AÇÕES, PROGRAMAS E AVALIAÇÕES PARA OPLANEJAMENTO DO ESTADO; CENTRALIZAR A PRODUÇÃO EDISSEMINAR AS INFORMAÇÕES.

FO 00 3.000 3.000

FO 10 8.000 8.000

ORDENAMENTO TERRITORIAL 40 40

APOIO ADMINISTRATIVO 40 40

19000.04127041.261 REGIONALIZAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 40 40

DEFINIR CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO PARA OESTADO DO PIAUÍ QUE POSSA DAR CONTA DASESPECIFICIDADES DE CADA REGIÃO E DESTA FORMASUBSIDIAR A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DEDESENVOLVIMENTO.

FO 10 40 40

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 40 40

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 40 40

19000.04128182.293 EXECUÇÃO DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 40 40

TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES A FIM DEMELHORAR O NÍVEL E A QUALIDADE DOS ESTUDOS EPESQUISAS REALIZADAS.

FO 00 20 20

FO 10 20 20

CONTROLE AMBIENTAL 40 40

PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL

40 40

19000.04542421.255 ECOSSISTEMA PIAUIENSE: PERFIL E TENDÊNCIAS DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

40 40

SUBSIDIAR AS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO PÚBLICO EPRIVADO DE FORMA A TORNÁ-LAS COMPATÍVEIS COM ASPOTENCIALIDADES, PECULIARIDADES, NECESSIDADES EDEMANDAS DOS ECOSSISTEMAS PIAUIENSES DOSCERRADOS, COCAIS, CAATINGA E LITORÂNEO.

FO 10 40 40

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 50 30 20

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 50 30 20

MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORM. DO ESTADODO PIAUÍ

50 30 20

19000.19573161.258 ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DEGEOPROCESSAMENTO

50 30 20

298

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

19000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN19201 - FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ - CEPRO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FORMAR UM BANCO DE DADOS GEO-REFERENCIADOPARA O ESTADO DO PIAUÍ, CAPAZ DE DAR SUPORTETÉCNICO AO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO, BEMCOMO AOS DEMAIS ORGÃOS DO ESTADO.

FO 10 50 30 20

COMÉRCIO E SERVIÇOS 53.504 53.504

COMERCIALIZAÇÃO 50 50

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 50 50

19000.23692091.259 ESTUDO DE ATRAÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA OESTADO DO PIAUÍ

50 50

IDENTIFICAR E CARACTERIZAR AS OPORTUNIDADES DEATRATIVOS E INVESTIMENTOS NO SETORMANUFATUREIRO/INDUSTRIAL DO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 10 50 50

TURISMO 53.454 53.454

FORTALECIMENTO DO TURISMO 53.454 53.454

19000.23695662.260 AVALIAÇÃO DA REDE HOTELEIRA 50 50

CONHECER O DESEMPENHO DA HOTELARIA DO ESTADO,IDENTIFICANDO O PERFIL DO HÓSPEDE, DIMENSIONANDO AOFERTA HOTELEIRA E SUA UTILIZAÇÃO.

FO 00 10 10

FO 10 40 40

19000.23695662.288 AVALIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA 53.404 53.404

COLETAR INFORMAÇÕES E DADOS QUE, EM CONJUNTO,SEJAM CAPAZES DE TRAÇAR UM QUADRO CONFIÁVEL DOSETOR TURÍSTICO.

FO 00 9.000 9.000

FO 10 44.404 44.404

T O T A L 3.334.483 2.525.010 771.443 38.030

299

SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E

TURISMO

SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO LEGISLAÇÃO • Lei Complementar n º 042 de 02/08/2004 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Promover , orientar, coordenar e supervisionar a política de desenvolvimento da Ciência e Tecnologia no Estado do Piauí; • Desenvolver a pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento do Estado; • Promover a integração da Universidade, Empresa e Sociedade; • Elaborar e executar as políticas do governo relativas à geração de emprego e renda, de apoio ao trabalhador, de segurança e de saúde no

trabalho; • Formular, implementar, coordenar e avaliar a política estadual de formação de mão-de-obra, visando, além da qualificação do trabalhador,

proporcionar-lhe uma melhor inserção no sistema produtivo.

301

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

20101 SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO 5.494.369 5.494.369

20102 SISTEMA NACIONAL DO EMPREGO - SINE 1.473.530 1.473.530

20201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI 1.513.837 1.513.837

20202 EMPRESA DE TURISMO DO PIAUÍ - PIEMTUR 2.690.768 2.690.768

20203 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ - FAPEPI 2.095.024 2.095.024

20204 COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO PIAUÍ - GASPISA 1.050.000 1.050.000

20205 INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IMEPI 1.214.652 1.214.652

20206 COMPANHIA EDITORA DO PIAUÍ - COMEPI 288.100 288.100

T O T A L 15.820.280 15.820.280

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 9.312.402 9.312.402

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 4.407.911 4.407.911

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.529.967 1.529.967

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 570.000 570.000

T O T A L 15.820.280 15.820.280

302

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20101 - SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

TRABALHO 4.110.272 3.296.282 608.490 205.500

ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.107.282 3.296.282 606.000 205.000

APOIO ADMINISTRATIVO 4.107.282 3.296.282 606.000 205.000

20000.11122042.207 COORDENAÇÃO GERAL DA SETDETUR 4.107.282 3.296.282 606.000 205.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,BEM COMO AO SATISFATÓRIO CUMPRIMENTO DASATRIBUIÇÕES QUE LHE COMPETEM, ATRAVÉS DE SUAMANUTENÇÃO EM TERMOS DE PESSOAL, MATERIAIS,SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS EINSTALAÇÕES.

FO 00 4.049.282 3.291.282 563.000 195.000

FO 12 58.000 5.000 43.000 10.000

FOMENTO AO TRABALHO 2.990 2.490 500

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 2.990 2.490 500

20000.11334281.375 CRIAÇÃO DE COMISSÕES MUNICIPAIS DE EMPREGO 410 310 100

ESTIMULAR A INSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES MUNICIPAISDE EMPREGO NO ESTADO DO PIAUÍ E CAPACITÁ-LAS PARA OADEQUADO CUMPRIMENTO DO SEU PAPEL NA IMPLANTAÇÃODE UM SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO.

FO 00 10 10

FO 10 400 300 100

20000.11334281.376 INSERÇÃO DE PPD'S NO MERCADO DE TRABALHO -TRABALHO PARA TODOS

410 310 100

DESENVOLVER MECANISMO QUE OPORTUNIZEM ÀSPESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O ACESSO AOMERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO EM INICIATIVASEMPRENDEDORAS, MELHORANDO SUAS CONDIÇÕES DECOMPETITIVIDADE NO MERCADO DE TRABALHO.

FO 00 10 10

FO 10 400 300 100

20000.11334281.377 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVEM TRABALHADOR 410 310 100

BUSCAR ALTERNATIVAS DE EMPREGO, OCUPAÇÃO,QUALIFICAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A POPULAÇÃO JUVENIL;CONSTRUIR, DE FORMA PARTICIPATIVA, OPORTUNIDADESPARA INSERÇÃO DA JUVENTUDE EM PROGRAMAS DEEMPREGO E RENDA.

FO 00 10 10

FO 10 400 300 100

20000.11334281.378 IMPLEMENTAÇÃO DO APOIO AO COOPERATIVISMO E AOASSOCIATIVISMO

310 210 100

303

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20101 - SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FOMENTAR A CRIAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DESOCIEDADES COOPERATIVAS, QUALIFICANDO ECAPACITANDO TRABALHADORES URBANOS E RURAIS PARADESENVOLVER SEUS CONHECIMENTOS BÁSICOS.

FO 00 10 10

FO 10 300 200 100

20000.11334281.379 IMPLANTAÇÃO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL EADOLESCENTE

310 310

SENSIBILIZAR, ORIENTAR E ASSESSORAR ENTIDADES EMOVIMENTOS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PELAREGULARIDADE DO TRABALHO DO ADOLESCENTE, ASSIMCOMO IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DETRABALHO E RENDA PARA AS FAMÍLIAS.

FO 00 10 10

FO 10 300 300

20000.11334281.380 IMPLEMENTAÇÃO DO COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 210 210

ATUAR DE FORMA INTEGRADA COM DIVERSOS ÓRGÃOSGOVERNAMENTAIS E SOCIEDADE CIVIL NA ERRADICAÇÃODEFINITIVA DE TODAS AS FORMAS DE TRABALHO ESCRAVOE DEGRADANTE NO ESTADO.

FO 00 10 10

FO 10 200 200

20000.11334282.222 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PIAUIENSE DE GERAÇÃO DERENDA - PROPIGER

610 510 100

COMBATER A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO ESUBEMPREGO DAS COMUNIDADES POBRES URBANAS ERURAIS, VIABILIZANDO A ORGANIZAÇÃO (SOCIAL EECONÔMICA) DE PESSOAS E COMUNIDADES, CONDIÇÃOESSENCIAL PARA O FORTALECIMENTO DE GRUPOS SOCIAIS.

FO 00 10 10

FO 10 600 500 100

20000.11334282.223 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AODESENOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO PIAUÍ

10 10

PROVER RECURSOS PARA HONRAR OS AVAISPRESTADOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REALIZADASPELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONVENIADAS, EMBENEFÍCIOS DOS AGENTES PRODUTIVOS SEDIADOS NOESTADO DO PIAUÍ.

FO 00 10 10

20000.11334282.224 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS ÀSEGURANÇA NO TRABALHO

310 310

304

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20101 - SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHOATRAVÉS DE INFORMAÇÕES, PARA QUE OSTRABALHADORES POSSAM DOMINAR INSTRUMENTOSRELACIONADOS À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADEFÍSICA E TÉCNICA, REDUZINDO OS ACIDENTES DETRABALHO.

FO 00 10 10

FO 10 300 300

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 858.880 230 432.740 425.910

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 396.020 110 305.710 90.200

FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 396.020 110 305.710 90.200

20000.19571071.367 ECOTURISMO CIENTÍFICO 510 410 100

DESPERTAR A VISÃO DA IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICADOS SÍTIOS TURÍSTICOS PARA O DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO PIAUÍ.

FO 00 10 10

FO 10 500 400 100

20000.19571072.215 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PIAUÍ TECNOLÓGICO -PIAUITEC

395.000 305.000 90.000

COLOCAR AO ALCANCE DAS EMPRESAS: EXTENSÃOTECNOLÓGICA, ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA, PESQUISAAPLICADA, CAPACITAÇÃO LABORATORIAL, CLÍNICATECNOLÓGICA, ARRANJOS COOPERATIVOS E CAPACITAÇÃODE RECURSOS HUMANOS.

FO 00 215.000 160.000 55.000

FO 10 180.000 145.000 35.000

20000.19571072.216 MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE DESENV.MINERAL DE FRONTEIRAS/PIO IX E GILBUÉS/MONTE ALEGRE

510 110 300 100

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOSUSTENTÁVEL, FAZENDO COM QUE AS EXPLORAÇÕESMINERAIS SEJAM PRATICADAS DENTRO DE PADRÕESTÉCNICOS E SEM AGRESSÕES AO MEIO AMBIENTE.

FO 00 10 10

FO 10 500 100 300 100

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 462.860 120 127.030 335.710

FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 462.860 120 127.030 335.710

20000.19573071.368 CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA E ELÉTRICA DE POLÍMEROSCONDUTORES

410 210 200

DESENVOLVER TÉCNICAS SEGURAS E PRECISAS QUEPOSSAM SER UTILIZADAS PARA FAZER CARACTERIZAÇÕESFÍSICAS DE MATERIAIS POLIMÉRICOS.

FO 00 10 10

FO 10 400 200 200

305

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20101 - SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

20000.19573071.369 ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃOTECNOLÓGICA

310 200 110

CONSOLIDAR O SISTEMA DE INOVAÇÃO MEDIANTE AINSTALAÇÃO E EXPANSÃO DE ESTRUTURA DE P&D PARA OATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CAPACITAÇÃO,PESQUISAS E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ORIUNDAS DOSARRANJOS PRODUTIVOS DA CAJUCULTURA E APICULTURA.

FO 00 10 10

FO 10 300 200 100

20000.19573071.370 REALIZAÇÃO DE JORNADAS CULTURAIS TECNOLÓGICASDA MAMONA

410 10 300 100

DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ORGANIZAÇÃOSOCIAL E DA CADEIA PRODUTIVA, DE CAPACITAÇÃO, DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E CREDITÍCIA E DE INCENTIVOSFISCAIS PARA ESTÍMULO À MANUTENÇÃO DAS EMPRESASEXISTENTES E AO SURGIMENTO DE NOVAS EMPRESAS.

FO 00 10 10

FO 10 400 300 100

20000.19573071.371 IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS AOARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA

410 410

PROMOVER A EXTENSÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA DOAGRONEGÓCIO DA MANDIOCA, COM ÊNFASE NASVANTAGENS ECONÔMICAS DO BENEFICIAMENTO DAMATÉRIA-PRIMA E NA INOVAÇÃO DE PROCESSOS EPRODUTOS EXISTENTES NAS AGROINDÚSTRIAS DAMESORREGIÃO DA CHAPADA DO ARARIPE.

FO 00 10 10

FO 10 400 400

20000.19573071.372 ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DEBIODIVERSIDADE DO PIAUÍ

710 510 200

COMPLEMENTAR E ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURALABORATORIAL E DE BASE TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTECOM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DEENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, DIFUSÃO DE TECNOLOGIASE CAPACITAÇÃO.

FO 00 10 10

FO 10 700 500 200

20000.19573071.381 CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT 460.000 125.000 335.000

POPULARIZAR A CIÊNCIA E DESPETAR O JOVEM PARA OMUNDO DA TECNOLOGIA.

FO 10 380.000 80.000 300.000

FO 12 80.000 45.000 35.000

306

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20101 - SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

20000.19573072.217 UNIDADE MÓVEL DE ASSITÊNCIA TÉCNICA ÀOVINOCULTURA NA REGIÃO DA CHAPADA DO ARARIPE NOPIAUÍ

610 110 400 100

PROMOVER A DIFUSÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E ACAPACITAÇÃO TÉCNICA NA REGIÃO, VISANDO CONTRIBUIRPARA A FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARAO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DO AGRONEGÓCIO DAOVINOCULTURA NO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 00 10 10

FO 10 600 100 400 100

INDÚSTRIA 125.210 115.100 10.110

PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.190 80 10.110

DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO 10 10

20000.22661051.363 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO PERMANENTE DECOMERCIALIZAÇÃO TÊXTIL/ARTESANAL NO MUNICÍPIO DEPIRIPIRI

10 10

DOTAR O MUNICÍPIO DE UM CENTRO AVANÇADO PARA ACOMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTESANAIS EPEQUENAS INDÚSTRIAS DA REGIÃO.

FO 00 10 10

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 10.110 10 10.100

20000.22661081.365 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE DISTRITOSINDUSTRIAIS NO PIAUÍ

10.100 10.100

DESENVOLVER A ADEQUADA INFRA-ESTRUTURA NOSDISTRITOS INDUSTRIAIS DE TERESINA, PARNAÍBA E PICOS.

FO 00 100 100

FO 10 10.000 10.000

20000.22661081.505 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAIS DE ATENDIMENTO AOEMPREENDEDOR

10 10

FACILITAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E AOSSERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO DO ESTADO NOÂMBITO DAS QUESTÕES EMPRESARIAIS.

FO 00 10 10

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 70 70

20000.22661091.093 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAIS DE ATENDIMENTO 40 40

OPERACIONALIZAR TRÊS CENTRAIS DE ATENDIMENTOAO EMPREENDEDOR NOS MUNICÍPIOS DE TERESINA, BOMJESUS E PARNAÍBA.

FO 00 40 40

20000.22661091.364 IMPLANTAÇÃO DE ENCONTROS E NEGÓCIOS 30 30

307

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20101 - SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

PRESTAR APOIO AO EMPREENDEDORISMO NAIMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADESEMPRESARIAIS, ATRAVÉS DA DISSEMINAÇÃO DEINFORMAÇÕES SOBRE OPORTUNIDADES DEINVESTIMENTOS, LEGISLAÇÃO E CRÉDITO.

FO 00 30 30

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 115.020 115.020

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 10 10

20000.22662081.094 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAIS DE COMERCIALIZAÇÃO -CENTER MODA

10 10

AMPLIAR CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃODA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, ATRAVÉS DE CENTRAIS DECOMERCIALIZAÇÃO EM TERESINA E PIRIPIRI.

FO 00 10 10

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 115.010 115.010

20000.22662091.366 DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES PARA O SETOR MINERAL DOPIAUÍ

115.000 115.000

DIAGNOSTICAR QUESTÕES QUE VIABILIZEM AFORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS AOSETOR MINERAL E, CONSEQUENTEMENTE, APRESENTARSOLUÇÕES QUE PERMITAM AO GOVERNO FOMENTAR, EMARTICULAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL, A MINERAÇÃONO ESTADO.

FO 00 15.000 15.000

FO 10 100.000 100.000

20000.22662092.210 PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 10 10

FORTALECER A ECONOMIA PIAUIENSE, ATRAVÉS DAINSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS DE ACORDO COM ASPONTENCIALIDADES E VOCAÇÕES ECONÔMICAS LOCAIS,COM RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E VISANDO AINTERIORIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS.

FO 00 10 10

COMÉRCIO E SERVIÇOS 400.007 344.020 55.987

PROMOÇÃO COMERCIAL 10 10

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 10 10

20000.23691082.212 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS NACIONAIS 10 10

OPORTUNIZAR A PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIAPIAUIENSE EM FEIRAS NACIONAIS, VISANDO A AMPLIAÇÃODOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO.

FO 00 10 10

COMERCIALIZAÇÃO 399.987 344.000 55.987

DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO 399.987 344.000 55.987

20000.23692052.214 FOMENTO AO ARTESANATO PIAUIENSE 399.987 344.000 55.987

308

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20101 - SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

PROMOVER A MELHORIA DO NÍVEL DE OCUPAÇÃO ERENDA DE SEGMENTOS DA POPULAÇÃO CARENTE DO PIAUÍ,ATRAVÉS DO ARTESANATO.

FO 00 91.000 78.000 13.000

FO 10 77.000 77.000

FO 12 231.987 189.000 42.987

COMÉRCIO EXTERIOR 10 10

INCENTIVO ÀS EXPORTAÇÕES 10 10

20000.23693112.213 CONCESSÃO DE APOIO ÀS EXPORTAÇÕES 10 10

BUSCAR A AMPLIAÇÃO DA BASE EXPORTADORA,ATRAVÉS DA INSERÇÃO DE EMPRESAS NO COMÉRCIOINTERNACIONAL, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTOECONÔMICO DO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 00 10 10

T O T A L 5.494.369 3.296.512 1.500.350 697.507

309

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20102 - SISTEMA NACIONAL DO EMPREGO - SINE RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

TRABALHO 1.473.530 1.429.530 44.000

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 548.530 504.530 44.000

INTERMEDIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 548.530 504.530 44.000

20000.11331291.373 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EMPREGO E GERAÇÃO DERENDA

410 410

APOIAR AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E ASATIVIDADES INFORMAIS.

FO 00 10 10

FO 10 400 400

20000.11331291.374 EXPANSÃO DAS AGÊNCIAS DO SISTEMA NACIONAL DEEMPREGO - SINE/PI

610 510 100

AMPLIAR AS AÇÕES DO SINE PARA MUNICÍPIOS-PÓLO EÁREAS DE POTENCIAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,COM VISTAS A PROPICIAR A ORGANIZAÇÃO DO MERCADOLOCAL E AUXILIAR NA SUSTENTABILIDADE DAS POLÍTICASDE EMPREGO EM NÍVEL ESTADUAL.

FO 00 10 10

FO 10 600 500 100

20000.11331292.196 MANUTENÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO 166.400 156.400 10.000

EXECUTAR AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DOSEGURO DESEMPREGO.

FO 00 22.400 22.400

FO 10 144.000 134.000 10.000

20000.11331292.218 INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO 380.600 346.800 33.800

OPERACIONALIZAR MEDIDAS NECESSÁRIAS ÀSINTERMEDIAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA, VOLTADAS ÀCOLOCAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO TRABALHADOR NOMERCADO DE TRABALHO.

FO 00 42.600 38.800 3.800

FO 10 338.000 308.000 30.000

20000.11331292.220 PRIMEIRO EMPREGO 510 410 100

OPORTUNIZAR A INSERÇÃO DA JUVENTUDE NOMERCADO DE TRABALHO.

FO 00 10 10

FO 10 500 400 100

ENSINO PROFISSIONAL 925.000 925.000

INTERMEDIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 925.000 925.000

20000.11363292.219 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 925.000 925.000

PROPRICIAR CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO.

FO 00 100.000 100.000

310

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20102 - SISTEMA NACIONAL DO EMPREGO - SINE RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 10 825.000 825.000

T O T A L 1.473.530 1.429.530 44.000

311

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ JUCEPI

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI LEGISLAÇÃO • Lei N º 4.541 de 28/12/1992 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Dar assentamento de usos e práticas mercantis; • Processar a habilitação e nomeação, fiscalizar, punir e exonerar os tradutores públicos e interpretes comerciais, corretores de mercadorias e os

prepostos ou fiéis desses profissionais; • Organizar e a revisar tabelas de emolumentos, comissões ou honorários dos profissionais enumerados no ítem anterior; • Fiscalizar trapiches, armazéns de depósitos e as empresas de armazéns; • Solucionar consultas formuladas pelos poderes públicos regionais a respeito do registro do comércio e atividades afins;

313

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.513.837 941.000 485.837 87.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.448.837 941.000 485.837 22.000

APOIO ADMINISTRATIVO 1.448.837 941.000 485.837 22.000

20000.23122042.250 COORDENAÇÃO GERAL DA JUCEPI 1.448.837 941.000 485.837 22.000

MANUTENÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA JUCEPI SEDEE POSTOS DO INTERIOR; INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOSDE REGISTRO DE EMPRESAS E RECADASTAMENTO DEEMPRESAS REGISTRADAS NA JUCEPI.

FO 00 1.441.837 941.000 484.837 16.000

FO 10 7.000 1.000 6.000

PROMOÇÃO COMERCIAL 65.000 65.000

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 65.000 65.000

20000.23691101.249 DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DO REGISTRO MERCANTILDA JUCEPI

65.000 65.000

ESTABELECER MÉTODOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE TODOO ACERVO DO REGISTRO MERCANTIL DA JUCEPI, ESTIMADOEM 1.500.000 IMAGENS, VISANDO FACILITAR O ACESSO DEINFORMAÇÕES PARA OS SERVIÇOS INTERNOS E PARA OSUSUÁRIOS.

FO 00 10.000 10.000

FO 10 55.000 55.000

T O T A L 1.513.837 941.000 485.837 87.000

314

EMPRESA DE TURISMO DO PIAUÍ PIEMTUR

EMPRESA DE TURISMO DO PIAUÍ - PIEMTUR LEGISLAÇÃO • Lei Nº 7.318 de 07/03/1988 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Estimular o desenvolvimento das atividades ligadas ao turismo ou seus aspectos econômicos, sociais e culturais; • Executar, no âmbito estadual, planos, programas e projetos do setor turístico, obedecendo as diretrizes que, para essas atividades, forem

traçadas pelo Governo Estadual, em consonância com a Política Nacional do Turismo; • Coordenar, observada sua área de competência a ação dos demais órgãos integrantes do sistema estadual de turismo; • Estimular, orientar e participar das iniciativas públicas e privadas, tendentes a desenvolver o turismo interno e de outros Estados para o Piauí; • Estimular as iniciativas destinadas a preservar o ambiente natural e a fisionomia social e cultural dos locais turísticos e das populações

afetadas pelo seu desenvolvimento, ou articulação com os demais órgãos e entidades competentes; • Promover, junto as autoridades competentes, os atos e medidas necessários ao desenvolvimento da atividade turística, a melhoria e

aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos turistas e facilitar o deslocamento das pessoas ao território piauiense ,com finalidade turística; • Acompanhar a execução dos projetos de interesse turístico a cargo de outras entidades públicas e privadas; • Estimular a exploração de pontos de atração e empreendimentos turísticos no Estado do Piauí , preferencialmente por intermédio da iniciativa

privada; • Realizar a promoção e divulgação turística do Estado do Piauí; • Cadastrar e classificar as empresas dedicadas às atividades turísticas na EMBRATUR, exercer funções fiscalizadoras nos termo das

legislações vigentes.

316

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20202 - EMPRESA DE TURISMO DO PIAUÍ - PIEMTUR RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.690.768 1.016.000 1.300.718 364.050 10.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.314.900 1.016.000 246.900 42.000 10.000

APOIO ADMINISTRATIVO 1.314.900 1.016.000 246.900 42.000 10.000

20000.23122042.041 COORDENAÇÃO GERAL DA PIEMTUR 1.314.900 1.016.000 246.900 42.000 10.000

GARANTIR ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,BEM COMO SATISFAZER O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕESQUE LHE COMPETEM, ATRAVÉS DE SUA MANUTENÇÃO EMTERMO DE PESSOAL, MATERIAIS, SERVIÇOS E DESPESASCOM EQUIPAMENTOS.

FO 00 1.226.900 1.016.000 180.900 20.000 10.000

FO 12 88.000 66.000 22.000

TURISMO 1.375.868 1.053.818 322.050

FORTALECIMENTO DO TURISMO 1.375.868 1.053.818 322.050

20000.23695661.033 ROTEIROS INTEGRADOS E MUNICIPALIZAÇÃO DOTURISMO

27.880 27.880

PROPICIAR CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE ROTEIROSINTEGRADOS ENTRE ATRATIVOS TURÍSTICOS E OFERECERSUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DOPROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO.

FO 00 4.380 4.380

FO 10 23.500 23.500

20000.23695661.117 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NONORDESTE - PRODETUR II.

855.000 595.000 260.000

PROPICIAR MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA,FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DAATIVIDADE TURÍSTICA.

FO 00 180.000 120.000 60.000

FO 10 105.000 85.000 20.000

FO 16 570.000 390.000 180.000

20000.23695661.119 REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE TERESINA 112.000 56.000 56.000

POSSIBILITAR REFORMA DE ÁREAS DO CENTRO DECONVENÇÕES A FIM DE ATENDER AS ATUAIS DEMANDAS,NOTADAMENTE AQUELAS QUE INCLUEM O TURISMO DENEGÓCIOS E DE EVENTOS.

FO 00 22.000 11.000 11.000

FO 10 90.000 45.000 45.000

20000.23695661.132 DESCENTRALIZAÇÃO DOS REGISTRO DA EMBRATUR 23.790 17.740 6.050

POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIASDELEGADAS PELO MINISTÉRIO DO TURISMO/EMBRATURCOM VISTAS AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGORNA ÁREA ESPECIFICA DO TURISMO.

317

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20202 - EMPRESA DE TURISMO DO PIAUÍ - PIEMTUR RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 4.890 4.340 550

FO 10 18.900 13.400 5.500

20000.23695661.133 APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,CULTURAIS E DESPORTIVOS

24.120 24.120

PROMOVER E APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUEPOSSAM CONTRIBUIR PARA A DIVULGAÇÃO EFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA EMDIFERENTES MUNICÍPIOS PIAUIENSES.

FO 00 10 10

FO 10 24.110 24.110

20000.23695661.134 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA ATIVIDADE TURÍSTICA 16.760 16.760

IMPLEMENTAR AÇÕES VISANDO A CAPACITAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTO DO CORPO TÉCNICO E ADMINISTRATIVODA EMPRESA.

FO 00 2.160 2.160

FO 10 14.600 14.600

20000.23695661.136 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS 30.450 30.450

IMPLEMENTAR AÇÕES COM VISTAS AOAPRIMORAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESPECÍFICA NOSMUNICÍPIOS TURÍSTICOS.

FO 00 4.950 4.950

FO 10 25.500 25.500

20000.23695661.138 REALIZAÇÃO DO FANTUR 35.368 35.368

PROPORCIONAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENSDE FAMILIARIZAÇÃO DE EMPRESÁRIOS (AGÊNCIAS DEVIAGENS E OPERADORAS) E JORNALISTAS ESPECIALIZADOSEM TURISMO, BUSCANDO-SE UMA MAIOR DIVULGAÇÃO DOPRODUTO TURÍSTICO PIAUIENSE.

FO 00 4.668 4.668

FO 10 30.700 30.700

20000.23695661.142 PROGRAMA ESTADUAL DE MÃO-DE-OBRA PARA OTURISMO

17.175 17.175

PROPICIAR MEIOS PARA EXECUÇÃO DE POLÍTICASVOLTADAS PARA CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NOSETOR DE TURISMO.

FO 00 2.175 2.175

FO 10 15.000 15.000

20000.23695661.143 INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 40.565 40.565

PROCEDER O LEVANTAMENTO DO INVENTARIADO DAOFERTA, COMPREENDENDO OS ATRATIVOS, INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS E DEMAIS DADOS NECESSÁRIOS AOPLANEJAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA.

318

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20202 - EMPRESA DE TURISMO DO PIAUÍ - PIEMTUR RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 4.015 4.015

FO 10 36.550 36.550

20000.23695662.241 PROMOÇÃO DO TURISMO 192.760 192.760

PROPICIAR CONDIÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO,DIVULGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROMOÇÃODO PRODUTO TURÍSTICO, UTILIZANDO-SE TODOS OS MEIOSNECESSÁRIOS.

FO 00 35.760 35.760

FO 10 157.000 157.000

T O T A L 2.690.768 1.016.000 1.300.718 364.050 10.000

319

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ FAPEPI

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ - FAPEPI LEGISLAÇÃO • Lei Nº 4.664 de 20/12/1993 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Fiscalizar a aplicação dos auxílios liberados e tomar as providências cabíveis em caso de aplicações irregulares dos recursos; • Manter o cadastro das unidades de pesquisa existentes no Estado, de seu pessoal e de infra-estrutura; • Manter um cadastro de pesquisa no Estado do Piauí; • Promover estudos sobre o estado geral de pesquisas, no Estado e no País, identificando os campos que devam receber prioridade de fomento; • Promover o intercâmbio de pesquisadores através da concessão com complementação de bolsas de estudos ou de pesquisas no País e no

exterior; • Promover e subvencionar a publicação e divulgação dos resultados das pesquisas; • Apoiar a realização de eventos técnico-científicos, no Estado.

321

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ - FAPEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.095.024 328.300 1.375.121 391.603

ADMINISTRAÇÃO GERAL 426.300 301.800 83.500 41.000

APOIO ADMINISTRATIVO 426.300 301.800 83.500 41.000

20000.19122042.123 COORDENAÇÃO GERAL DA FAPEPI 426.300 301.800 83.500 41.000

PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO DE PESSOAL ECUSTEIO DA FAPEPI.

FO 00 426.300 301.800 83.500 41.000

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 273.673 24.500 213.500 35.673

FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 273.673 24.500 213.500 35.673

20000.19126071.196 MANUTENÇÃO DO PONTO DE PRESENÇA DA REDENACIONAL DE PESQUISA - RNP

193.673 24.500 133.500 35.673

PROPORCIONAR O FUNCIONAMENTO DA REDENACIONAL DE PESQUISA JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DEENSINO E PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 12 193.673 24.500 133.500 35.673

20000.19126071.201 INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENSPESQUISADORES DO ESTADO DO PIAUÍ

80.000 80.000

APOIAR A INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DE PESQUISA CIENTÍFICA ETECNOLÓGICA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO EPESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 00 40.000 40.000

FO 10 40.000 40.000

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 893.531 668.721 224.810

FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 893.531 668.721 224.810

20000.19571071.192 APOIO À CONSOLIDACAO DO DESENVOLVIMENTOCIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PIAUÍ

71.000 71.000

FORTALECER GRUPOS DE PESQUISA ATRAVÉS DACONCESSÃO DE BOLSAS PARA REFORÇO TÉCNICO NOQUADRO DE RECURSOS HUMANOS DAS INSTITUIÇÕES DEENSINO E PESQUISA NO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 00 1.000 1.000

FO 10 70.000 70.000

20000.19571071.194 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL 231.000 231.000

FORTALECER GRUPOS DE PESQUISA NAS INSTITUIÇÕESPÚBLICAS E PRIVADAS DE PESQUISA E ENSINO SUPERIORDO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 00 230.000 230.000

FO 10 1.000 1.000

20000.19571071.202 PROJETO DE PESQUISA EM PLANTAS MEDICINAIS 239.104 29.104 210.000

322

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ - FAPEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

APOIAR A REALIZAÇÃO DE PESQUISA NA ÁREA DEPLANTAS MEDICINAIS NO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 10 239.104 29.104 210.000

20000.19571071.213 IMPLEMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSAS PARAPESQUISA CIENTÍFICA EM NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR

45.000 45.000

IMPLEMENTAR E CONCEDER BOLSAS VOLTADAS AOFOMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA EM NÍVEIS MÉDIO ESUPERIOR E DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

FO 10 45.000 45.000

20000.19571071.268 APOIO À FORMAÇÃO DE ESTUDANTES E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL

55.840 55.840

FORTALECER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL NAS ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA EAGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 10 55.840 55.840

20000.19571071.269 APOIO ÀS PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES CIENTÍFICAS ETECNOLÓGICAS

12.040 12.040

APOIAR PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES CIENTÍFICAS ETECNOLÓGICAS.

FO 00 12.000 12.000

FO 10 40 40

20000.19571071.270 CONCESSÃO DE BOLSAS CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NOPIAUÍ

71.000 71.000

CONCEDER BOLSAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS APESQUISADORES.

FO 00 70.000 70.000

FO 10 1.000 1.000

20000.19571071.271 FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 100.327 86.117 14.210

FINANCIAR ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS ETECNOLÓGICAS DESENVOLVIDAS.

FO 00 100.000 85.800 14.200

FO 10 327 317 10

20000.19571071.350 CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS APÍCOLAS DAEMBRAPA MEIO-NORTE

500 300 200

APOIAR A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NA ÁREA DEAPICULTURA NO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 10 500 300 200

20000.19571071.351 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARAINSTALAÇÃO DE COLMÉIAS

500 300 200

APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARAINSTALAÇÃO DE COLMÉIAS.

FO 10 500 300 200

323

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ - FAPEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

20000.19571071.352 SUSTENTABILIDADE DA CARCINICULTURA NO ESTADO DOPIAUÍ

500 400 100

APOIAR A REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE ASUSTENTABILIDADE DA CARCINICULTURA.

FO 10 500 400 100

20000.19571071.354 MAPEAMENTO E ZONEAMENTO ESPACIAL DA CARNAÚBA 500 400 100

APOIAR A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISASSOBRE A CARNAÚBA.

FO 10 500 400 100

20000.19571071.358 APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS 12.020 12.020

APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS.

FO 00 12.000 12.000

FO 10 20 20

20000.19571072.270 APOIO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR 54.200 54.200

CONCEDER BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIORPARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICAESTADUAL.

FO 00 19.200 19.200

FO 10 35.000 35.000

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 311.020 2.000 223.000 86.020

FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 311.020 2.000 223.000 86.020

20000.19572071.208 INSTITUTO TECNOLÓGICO NO ESTADO DO PIAUI 11.020 2.000 8.000 1.020

CRIAR E MANTER O INSTITUTO TECNOLÓGICO NOESTADO DO PIAUÍ.

FO 00 8.000 2.000 5.000 1.000

FO 10 3.020 3.000 20

20000.19572071.266 APOIO À PESQUISA EM EMPRESAS 160.000 105.000 55.000

APOIAR ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTODE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES DO ESTADO DOPIAUÍ.

FO 00 20.000 15.000 5.000

FO 10 140.000 90.000 50.000

20000.19572071.349 APOIO À PESQUISA DO BIODIESEL 140.000 110.000 30.000

APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DEPESQUISA DO BIODIESEL NO ESTADO DO PIAUÍ.

FO 10 140.000 110.000 30.000

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 190.500 186.400 4.100

FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 500 400 100

20000.19573071.353 ESTUDO DA VARIABILIDADE GENÉTICA DOS PLANTÉIS DEREPRODUTORES DO CAMARÃO MARINHO

500 400 100

324

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ - FAPEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

APOIAR A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DAVARIABILIDADE GENÉTICA DOS PLANTÉIS DEREPRODUTORES DO CAMARÃO MARINHO.

FO 10 500 400 100

AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 190.000 186.000 4.000

20000.19573361.135 PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EMSAÚDE

190.000 186.000 4.000

APOIAR A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISASVOLTADAS PARA PROBLEMAS PRIORITÁRIOS DE SAÚDE E OFORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS.

FO 00 20.000 16.000 4.000

FO 10 170.000 170.000

T O T A L 2.095.024 328.300 1.375.121 391.603

325

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO PIAUÍ GASPISA

COMPANHIA DE GÁS DO PIAUÍ - GASPISA LEGISLAÇÃO • Lei N º 5.192 de 25/05/2001 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Explorar com exclusividade, o serviço de distribuição e comercialização de gás canalizado, podendo também explorar outras formas de

distribuição de gás natural e manufaturado, inclusive comprimido ou liquefeito ou acondicionado em recipientes, de produção próprio ou de terceiros, nacional ou importado, para fins comerciais, industriais, residenciais, automotivos , de geração termelétrica ou quaisquer outras finalidades e usos possibilitados pelos avanços tecnológicos, em todo o território do Estado do Piauí.

327

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20204 - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO PIAUÍ - GASPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.050.000 1.050.000

COMERCIALIZAÇÃO 1.050.000 1.050.000

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.050.000 1.050.000

20000.23692101.021 PIAUÍ A TODO GÁS 1.050.000 1.050.000

DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA FINS VEICULAR,COMERCIAL, INDUSTRIAL E DOMÉSTICO.

FI 00 250.000 250.000

FI 10 800.000 800.000

T O T A L 1.050.000 1.050.000

328

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ IMEPI

INSTITUTO DE METROLOGIA DO PIAUÍ - IMEPI LEGISLAÇÃO • Lei N º 4. 524 de 17/12/1992 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Administrar e executar, nos limites geográficos do Estado do Piauí , as atividades relacionadas com o controle metrológico. e de qualidade

de bens e serviços, observada a competência da União e a orientação normativa emanada da legislação federal.

330

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20205 - INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IMEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 1.134.652 796.345 290.107 48.200

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.134.652 796.345 290.107 48.200

APOIO ADMINISTRATIVO 1.134.652 796.345 290.107 48.200

20000.04122042.139 COORDENAÇÃO GERAL DO IMEPI 1.134.652 796.345 290.107 48.200

PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR ATIVIDADESMETROLÓGICA NOS LIMITES GEOGRÁFICOS DO ESTADO DOPIAUÍ UTILIZANDO EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO.

FO 00 336.345 336.345

FO 12 798.307 460.000 290.107 48.200

GESTÃO AMBIENTAL 80.000 30.000 50.000

METEOROLOGIA 80.000 30.000 50.000

METROLOGIA LEGAL 80.000 30.000 50.000

20000.18545541.273 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO IMEPI EM PARNAÍBA 50.000 50.000

CONSTRUIR O PRÉDIO EM PARNAÍBA PARA OFERECERMELHORES CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES DO ÓRGÃO.

FO 12 50.000 50.000

20000.18545541.274 IMPLANTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE CARGAS SÓLIDAS EPERIGOSAS

10.000 10.000

DESENVOLVER CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARAMELHORAR A FISCALIZAÇÃO DE CARGAS SÓLIDAS EPERIGOSAS.

FO 12 10.000 10.000

20000.18545541.276 IMEPI MÓVEL 20.000 20.000

DIVULGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE UMVEÍCULO MOSTRUÁRIO CAPAZ DE LEVAR AS AÇÕES EREALIZAÇÕES DO IMEPI/INMETRO À COMUNIDADE DISTANTE.

FO 12 20.000 20.000

T O T A L 1.214.652 796.345 320.107 98.200

331

COMPANHIA EDITORA DO PIAUÍ COMEPI

COMPANHIA EDITORA DO PIAUÍ - COMEPI LEGISLAÇÃO • Lei N º 2.871 de 27/05/1968 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Imprimir jornais, revistas , livros e folhetos em geral, do Governo e de particulares; • Industrializar e comercializar artefatos de papel em geral para o serviço público e privado; • Imprimir e distribuir o Diário Oficial do Estado do Piauí e de artigos escolares, materiais de escritório, livros (inclusive didáticos), revistas e

demais publicações oficiais e privadas.

333

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20206 - COMPANHIA EDITORA DO PIAUÍ - COMEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

INDÚSTRIA 288.100 288.100

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 288.100 288.100

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 288.100 288.100

20000.22662081.009 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO 180.000 180.000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUEGRÁFICO TAIS COMO: MÁQUINA IMPRESSORA OFF-SETHEILDELBERG, MÁQUINA GUILHOTINA HIDRÁULICA EMÁQUINA DE POLICROMIA, PARA FINS DE REDUÇÃO DECUSTOS E MELHORIA DA COMPETITIVIDADE.

FI 00 180.000 180.000

20000.22662081.011 EXECUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA COMEPI 68.100 68.100

REFORMAR AS INSTALAÇÕES INCLUSIVE O TETO,ADEQUANDO-O À CONDIÇÃO DE PRÉDIO TOMBADO PELOPATRIMÔNIO HISTÓRICO ESTADUAL, BEM COMOPROPORCIONAR CONDIÇÕES DE SEGURANÇA AOSSERVIDORES E CLIENTES.

FI 00 68.100 68.100

20000.22662081.014 INFORMATIZAÇÃO DA COMEPI 40.000 40.000

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, VISANDO A MODERNIZAÇÃODO FUNCIONAMENTO INTERNO DA COMPANHIA ECONSEQÜENTE MELHORIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

FI 00 40.000 40.000

T O T A L 288.100 288.100

334

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLAÇÃO •

• •

• • • • •

Lei Complementar n º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Realizar as atividades de administração de pessoal relativas a: a) gestão e desenvolvimento de recurso humanos da administração direta, incluindo as autarquias e as fundações públicas, através de

programas para valorização do servidor, com participação de instituições de ensino; b) manutenção de cadastro atualizado de pessoal da administração pública direta, e indireta, inclusive autarquias e fundações, para permitir

informações necessárias à gestão do quadro de pessoal do Estado. c) preparar os atos necessários ao provimento e vacância de cargos, exoneração, demissão, cessão, relotação , redistribuição, afastamento,

disponibilidade e aposentadoria de pessoal da administração direta; d) formular orientações administrativas para a uniformização dos procedimentos, rotinas e atividades de pessoal. Administrar materiais, patrimônios e serviços auxiliares; Promover estudos e ações na área de modernização administrativa e reforma do Estado, visando o aperfeiçoamento permanente de práticas , métodos e procedimentos de gestão e de trabalho; Administrar o Centro Administrativo; Supervisionar atividades de previdência dos servidores públicos; Supervisionar os serviços de processamento de dados e tratamento de informações; Coordenar a elaboração das folhas de pagamento da administração direta e indireta do Estado; Elaborar e coordenar o processo de informatização da Administração Estadual.

336

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

21101 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 9.252.126 9.252.126

21103 ESCOLA DE GOVERNO 363.310 363.310

21104 FUNDO DE INFORMÁTICA DO PIAUÍ 40.500 40.500

21201 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IAPEP 50.724.650 50.724.650

21202 EMPRESA DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PIAUÍ - PRODEPI 150.000 150.000

21203 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ 293.011.578 293.011.578

T O T A L 9.805.936 343.736.228 353.542.164

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

21000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 7.492.296 162.879.333 170.371.629

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 20.000 20.000

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 616.300 26.390.152 27.006.452

13 RECURSOS DO SUS 5.000 5.000

15 VALORIZAÇÃO DO ENSINO 9.176.000 9.176.000

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.677.340 1.677.340

19 RECEITAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 145.285.743 145.285.743

T O T A L 9.805.936 343.736.228 353.542.164

337

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

21000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO21101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 9.252.126 4.139.250 3.718.600 1.394.276

ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.252.126 4.139.250 3.718.600 1.394.276

APOIO ADMINISTRATIVO 9.252.126 4.139.250 3.718.600 1.394.276

21000.04122041.144 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 90.510 5.510 85.000

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONVIVÊNCIA SOCIALENTRE SERVIDORES E USUÁRIOS ATRAVÉS DE UMCONJUNTO DE AÇÕES NAS ÁREAS DE SEGURANÇA, LAZER,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.

FO 00 70.510 5.510 65.000

FO 10 20.000 20.000

21000.04122041.145 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO 38.329 9.949 28.380

DOTAR O AUDITÓRIO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS EINSTALAÇÕES ADEQUADAS, CAPAZES DE PROPORCIONARMELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS.

FO 00 38.329 9.949 28.380

21000.04122041.146 REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SEAD 83.066 10.406 72.660

MELHORAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DANDO UM NOVOREDESENHO PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, COMREDIMENCIONAMENTO MAIS ADEQUADO ÀS ATUAISNECESSIDADES DO ÓRGÃO.

FO 00 83.066 10.406 72.660

21000.04122041.151 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL -PNAGE

2.796.900 333.250 1.627.506 836.144

PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DOPLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

FO 00 1.119.560 333.250 497.046 289.264

FO 16 1.677.340 1.130.460 546.880

21000.04122041.152 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 220.000 130.000 90.000

PROVER O ÓRGÃO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMASDE INFORMÁTICA, POSSIBILITANDO AGILIDADE ESEGURANÇA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO.

FO 00 220.000 130.000 90.000

21000.04122042.462 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO DE MATERIAL 230.000 100.000 130.000

PROCEDER REFORMAS E APROPRIAR RESERVASFINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.

FO 12 230.000 100.000 130.000

21000.04122042.463 CONCESSÃO DE BOLSA-ESTÁGIO 352.214 352.214

DESTINAR BOLSAS-ESTÁGIO A ESTUDANTESUNIVERSITÁRIOS E DE NÍVEL MÉDIO OBJETIVANDO OINCENTIVO AO APRENDIZADO PRÁTICO DOS JOVENS, PARAO EXERCÍCIO FUTURO DA PROFISSÃO.

FO 00 352.214 352.214

338

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

21000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO21101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

21000.04122042.464 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO

5.291.251 3.806.000 1.365.043 120.208

EXECUTAR, CONTROLAR, COORDENAR E AVALIAR OSPROCESSOS E ATIVIDADES TÉCNICAS E FINANCEIRAS DAENTIDADE.

FO 00 5.261.251 3.806.000 1.335.043 120.208

FO 12 30.000 30.000

21000.04122042.465 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 87.676 65.000 22.676

PROMOVER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DASESTRUTURAS E DAS INSTALAÇÕES EXTERNAS E INTERNASDO CENTRO ADMINISTRATIVO.

FO 00 87.676 65.000 22.676

21000.04122042.466 MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE GESTORES 62.180 52.972 9.208

MANTER AS DESPESAS COM VIAGENS DE MEMBROS DOGOVERNO E COM A REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DE GESTORESNAS PRINCIPAIS CIDADES DO ESTADO.

FO 00 62.180 52.972 9.208

T O T A L 9.252.126 4.139.250 3.718.600 1.394.276

339

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

21000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO21103 - ESCOLA DE GOVERNO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 363.310 328.310 35.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 363.310 328.310 35.000

APOIO ADMINISTRATIVO 363.310 328.310 35.000

21000.04122042.467 QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 363.310 328.310 35.000

TREINAR E CAPACITAR OS SERVIDORES, ATENDENDOSUAS NECESSIDADES, DANDO-LHES MELHORES CONDIÇÕESDE APERFEIÇOAR SEUS CONHECIMENTOS.

FO 00 7.010 7.010

FO 12 356.300 321.300 35.000

T O T A L 363.310 328.310 35.000

340

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

21000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO21104 - FUNDO DE INFORMÁTICA DO PIAUÍ RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 40.500 13.500 27.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.500 13.500 27.000

APOIO ADMINISTRATIVO 40.500 13.500 27.000

21000.04122042.468 MANUTENÇÃO DO FIPI 40.500 13.500 27.000

PROMOVER A INFORMATIZAÇÃO DOS DIVERSOSÓRGÃOS DO ESTADO.

FO 00 40.500 13.500 27.000

T O T A L 40.500 13.500 27.000

341

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ

IAPEP

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IAPEP LEGISLAÇÃO •

• •

Lei Nº 2.742 de 31/01/1966 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Formular e executar a política de seguridade social compreendendo assistência à saúde e assistência social; Elaborar e implantar normas e procedimentos, técnicos administrativos, para eficiência e eficácia de suas atividades necessárias ao alcance de sua finalidade; Instituir, em caráter permanente, o planejamento integrado das ações assistenciais prestadas aos seus segurados e aos dependentes deste, articulando-as com aquelas vigentes no sistema federal.

343

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

21000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO21201 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IAPEP RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.383.650 8.165.750 3.617.900 600.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.383.650 8.165.750 3.617.900 600.000

APOIO ADMINISTRATIVO 12.383.650 8.165.750 3.617.900 600.000

21000.08122041.390 READEQUAÇÃO FÍSICA DO IAPEP EM TERESINA 200.000 50.000 150.000

AMPLIAR A ESTRUTURA FÍSICA DO IAPEP PARAPOSSIBILITAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOSDO SISTEMA.

SO 00 200.000 50.000 150.000

21000.08122042.157 COORDENAÇÃO GERAL DO IAPEP 12.183.650 8.165.750 3.567.900 450.000

APOIAR ATIVIDADES QUE CONTEMPLAM AS DESPESASDE NATUREZA TIPICAMENTE ADMINISTRATIVAS, AS QUAIS,EMBORA CONTRIBUAM PARA EXECUÇÃO DOS OBJETIVOSDOS OUTROS PROGRAMAS, NELES NÃO FORAM PASSÍVEISDE APROPRIAÇÃO.

SO 00 7.389.498 3.371.598 3.567.900 450.000

SO 12 4.794.152 4.794.152

SAÚDE 38.341.000 500.000 37.681.000 160.000

ATENÇÃO BÁSICA 16.745.000 16.595.000 150.000

ASSISTÊNCIA E SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 16.745.000 16.595.000 150.000

21000.10301552.159 IAPEP SAÚDE 16.745.000 16.595.000 150.000

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS PÚBLICOS E SEUSDEPENDENTES COMPREENDENDO: ASSISTÊNCIA MÉDICA,AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR.

SO 00 16.745.000 16.595.000 150.000

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 21.596.000 500.000 21.086.000 10.000

ASSISTÊNCIA E SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 21.596.000 500.000 21.086.000 10.000

21000.10302552.158 IAPEP SAÚDE SUPLEMENTAR 21.596.000 500.000 21.086.000 10.000

PROPORCIONAR A COMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIAMÉDICA BÁSICA PRESTADA AOS SEUS ASSOCIADOS E SEUSDEPENDENTES VIA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.

SO 12 21.596.000 500.000 21.086.000 10.000

T O T A L 50.724.650 8.665.750 41.298.900 760.000

344

EMPRESA DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS

PRODEPI

EMPRESA DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS - PRODEPI LEGISLAÇÃO •

• •

• •

Decreto N º 7.165 de 09/09/1987 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Elaborar um Plano Diretor por desenvolver a política de informática, processamento de dados e microfilmagem; Desenvolver os sistemas de aplicação para atender às necessidades dos órgãos da administração direta e indireta, inclusive sociedade de economia mista, empresas públicas, autarquias e fundações estaduais; Administrar todos os equipamentos de Processamento de Dados e Microfilmagem utilizados pelos órgãos da administração direta e indireta, sociedade de economia mista, empresas públicas, autarquias e fundações estaduais; Comprar, alugar, expandir, fazer leasing, convênio s ou contratos, sob qualquer forma, de equipamentos ou serviços (software ou hardware) de Processamento de Dados ou Microfilmagem; Elaborar e administrar a execução de programas de treinamento na área de sua atuação; Propor, estudar e elaborar projetos de racionalização organizacional e de sistemas e métodos administrativos, em especial como decorrência da implantação de sistemas de informática nos órgãos e entidades da Administração Estadual; Prestar assistência técnica a entidades e órgãos da administração direta e indireta, inclusive sociedades de economia mista, empresas públicas, autarquias e fundações estaduais; Executar programas de treinamento para todas as categorias profissionais na área de informática e de organização, sistemas e métodos;

346

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

21000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO21202 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PIAUÍ - PRODEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 150.000 150.000

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.000 150.000

MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORM. DO ESTADODO PIAUÍ

150.000 150.000

21000.04126161.000 MODERNIZAÇÃO DA PRODEPI 150.000 150.000

ADQUIRIR E REESTRUTURAR EQUIPAMENTOS EPROGRAMAS DESTINADOS AOS SISTEMAS DEINFORMATIZAÇÃO DA EMPRESA.

FI 00 150.000 150.000

T O T A L 150.000 150.000

347

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ LEGISLAÇÃO •

• • • •

Lei Complementar nº 039 de 14/07/2004 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Utilizar contribuições dos órgãos e entidades e dos segurados para pagamento de benefícios previdenciários definidos em lei específica; Permitir pleno acesso aos segurados às informações relativas à gestão do regime; Manter registro contábil individualizado das contribuições de cada segurado e dos órgãos e entidades estaduais; Identificar e consolidar demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com o pagamento dos benefícios, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos de aposentadoria e pensões pagos; Submeter a auditores e inspeções de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo; Manter a Conta do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí distinta da Conta do Tesouro Estadual e do IAPEP.

349

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

21000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO21203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

PREVIDÊNCIA SOCIAL 197.908.578 196.078.578 1.830.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.100.000 1.100.000

APOIO ADMINISTRATIVO 1.100.000 1.100.000

21000.09122042.161 COORDENAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1.100.000 1.100.000

CUSTEAR AS ATIVIDADES DE GERÊNCIA EADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADODO PIAUÍ.

SO 19 1.100.000 1.100.000

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 196.808.578 196.078.578 730.000

PREVIDÊNCIA 196.808.578 196.078.578 730.000

21000.09272562.160 PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 196.808.578 196.078.578 730.000

ASSISTIR AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESATRAVÉS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS, CONFORME REGULAMENTO DO REGIMEPRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ.

SO 00 101.544.835 101.544.835

SO 19 95.263.743 94.533.743 730.000

SAÚDE 23.627.000 23.627.000

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 23.627.000 23.627.000

PREVIDÊNCIA 23.627.000 23.627.000

21000.10272562.300 PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES DA SAÚDE 23.627.000 23.627.000

ASSISTIR AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DASECRETARIA DA SAÚDE

SO 00 12.700.000 12.700.000

SO 13 5.000 5.000

SO 19 10.922.000 10.922.000

EDUCAÇÃO 71.476.000 71.476.000

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 71.476.000 71.476.000

PREVIDÊNCIA 71.476.000 71.476.000

21000.12272562.301 PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 71.476.000 71.476.000

ASSISTIR AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SO 00 24.300.000 24.300.000

SO 15 9.176.000 9.176.000

SO 19 38.000.000 38.000.000

T O T A L 293.011.578 291.181.578 1.830.000

350

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS LEGISLAÇÃO •

• • •

Lei Complementar N º28 de 09/06/20003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES • Administrar o sistema penitenciário do Estado, desenvolvendo programas de ressocialização dos presos, com a participação da sociedade; • Promover a modernização do sistema penitenciário com implantação de políticas disciplinares, com vistas à segurança e à ordem dos

presídios; Elaborar e executar serviços, programas e projetos de proteção especial às vitimas e testemunhas de crimes; Executar a política do Governo relacionada à cidadania e aos direitos humanos; Zelar pela proteção dos direitos humanos, colaborando com órgãos públicos e entidades não-governamentais que se dediquem a igual objetivo ou que tenham por escopo a defesa e o desenvolvimento da cidadania.

352

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

22000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOSRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

22101 SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 12.422.260 12.422.260

T O T A L 12.422.260 12.422.260

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

22000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOSRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 11.419.260 11.419.260

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 1.003.000 1.003.000

T O T A L 12.422.260 12.422.260

353

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

22000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS22101 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SAÚDE 286.000 282.000 4.000

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 286.000 282.000 4.000

DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 286.000 282.000 4.000

22000.10421262.036 SERVIÇOS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 286.000 282.000 4.000

PROPICIAR COBERTURA AOS PRESOS NOSATENDIMENTOS BÁSICOS: CONSULTAS MÉDICAS,ODONTOLÓGICAS, AMBULATORIAIS E MEDICAMENTOS.

FO 00 286.000 282.000 4.000

DIREITOS DA CIDADANIA 12.136.260 7.732.260 3.560.000 844.000

AÇÃO JUDICIÁRIA 785.000 785.000

DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 785.000 785.000

22000.14061261.291 CONSTRUCÃO E READEQUACÃO DE PENITENCIÁRIAS 785.000 785.000

MELHORAR A QUALIDADE FÍSICA DO SISTEMACARCERÁRIO.

FO 00 185.000 185.000

FO 10 600.000 600.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.822.260 7.732.260 1.065.000 25.000

APOIO ADMINISTRATIVO 8.822.260 7.732.260 1.065.000 25.000

22000.14122042.154 COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DA JUSTIÇA EDE DIREITOS HUMANOS

8.822.260 7.732.260 1.065.000 25.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHECOMPETEM, ATRAVÉS DE SUA MANUTENÇÃO EM TERMOSDE PESSOAL, MATERIAIS, SERVIÇOS E OUTRAS DESPESASCOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.

FO 00 8.772.260 7.732.260 1.030.000 10.000

FO 10 50.000 35.000 15.000

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 2.529.000 2.495.000 34.000

DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 2.529.000 2.495.000 34.000

22000.14421261.585 PREVENÇÃO E CONTROLE DO TRABALHO ESCRAVO 330 330

DESENVOLVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO ESENSIBILIZAÇÃO QUE CONTRIBUI PARA ERRADICAR OTRABALHO ESCRAVO NO ESTADO.

FO 00 300 300

FO 10 30 30

22000.14421262.074 Ações de combate ao trabalho escravo no Estado. 20.000 20.000

Desenvolver campanhas de combate ao trabalho escravo econscientização da população.

FO 00 20.000 20.000

22000.14421262.156 SERVICOS PENITENCIARIOS 2.493.670 2.459.670 34.000

354

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

22000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS22101 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

PROMOVER A REINTEGRAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DASPESSOAS PRESAS E SUAS FAMÍLIAS.

FO 00 2.140.700 2.129.700 11.000

FO 10 352.970 329.970 23.000

22000.14421262.240 Realização da Semana Estadual de Direitos Humanos. 15.000 15.000

Garantir a realização da Semana Estadual de DireitosHumanos, por iniciativa da SEDUC, no âmbito das escolas da redepública.

FO 00 15.000 15.000

T O T A L 12.422.260 7.732.260 3.842.000 848.000

355

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

24101 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 629.879.552 629.879.552

T O T A L 629.879.552 629.879.552

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

24000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 496.129.552 496.129.552

11 COTA PARTE DO ESTADO NA RECEITA DA CIDE 7.000.000 7.000.000

15 VALORIZAÇÃO DO ENSINO 121.750.000 121.750.000

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 5.000.000 5.000.000

T O T A L 629.879.552 629.879.552

357

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

24000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO24101 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 11.942.000 4.342.000 5.100.000 2.500.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.442.000 4.342.000 100.000

APOIO ADMINISTRATIVO 4.442.000 4.342.000 100.000

24000.04122042.061 Encargos com Obrigações Patronais. 4.342.000 4.342.000

Valor destinado ao pagamento de obrigações patronais.

FO 00 4.342.000 4.342.000

24000.04122042.120 TAXAS E IMPOSTOS DE RESPONSABILIDADE DOGOVERNO DO ESTADO

100.000 100.000

CENTRALIZAR O PAGAMENTO DAS TAXAS E DOSIMPOSTOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DOESTADO.

FO 00 100.000 100.000

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.500.000 5.000.000 2.500.000

APOIO ADMINISTRATIVO 7.500.000 5.000.000 2.500.000

24000.04123042.121 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DE EMPRESASESTATAIS

2.500.000 2.500.000

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADONO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTATAIS.

FO 00 2.500.000 2.500.000

24000.04123042.122 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CONTINGÊNCIA DO BANCODO ESTADO DO PIAUI

5.000.000 5.000.000

GARANTIR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS ÀCOBERTURA DE EVENTUAIS PERDAS DO BEP EMDECORRÊNCIA DE AÇÕES CÍVEIS, TRABALHISTAS, FISCAIS EDESPESAS DECORRENTES DO PDV DE FUNCIONÁRIOS, BEMCOMO OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS.

FO 16 5.000.000 5.000.000

EDUCAÇÃO 121.750.000 121.750.000

ENSINO FUNDAMENTAL 121.750.000 121.750.000

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOREDUCACIONAL

121.750.000 121.750.000

24000.12361622.124 MANUTENÇÃO DE RESERVA DE COBERTURA PARA OFUNDEF

121.750.000 121.750.000

SUPRIR PERDA DO ESTADO DO PIAUÍ NASTRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DOMAGISTÉRIO - FUNDEF.

FO 15 121.750.000 121.750.000

ENCARGOS ESPECIAIS 496.187.552 117.060.633 91.347.000 164.148.520 41.258.349 82.373.050

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 66.573.050 66.573.050

DÍVIDA INTERNA 66.573.050 66.573.050

358

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

24000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO24101 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

24000.28841902.125 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DE EMPRÉSTIMOSINTERNOS

66.573.050 66.573.050

EFETUAR O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DOSEMPRÉSTIMOS INTERNOS REALIZADOS PELAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA QUANDODECORRENTES DE GARANTIAS OFERECIDAS PELOGOVERNO DO ESTADO.

FO 00 66.573.050 66.573.050

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA 15.800.000 15.800.000

DÍVIDA EXTERNA 15.800.000 15.800.000

24000.28842912.126 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS 15.800.000 15.800.000

EFETUAR O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DEEMPRÉSTIMOS EXTERNOS REALIZADOS PELAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA QUANDODECORRENTES DE GARANTIAS OFERECIDAS PELOGOVERNO DO ESTADO.

FO 00 15.800.000 15.800.000

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 83.386.000 83.386.000

DÍVIDA INTERNA 83.386.000 83.386.000

24000.28843902.127 JUROS E OUTROS ENCARGOS DE EMPRÉSTIMO INTERNO 83.386.000 83.386.000

EFETUAR O PAGAMENTO DE JUROS E OUTROSENCARGOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS INTERNOSREALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETAQUANTO DECORRENTES DE GARANTIAS OFERECIDAS PELOGOVERNO DO ESTADO.

FO 00 83.386.000 83.386.000

SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 7.961.000 7.961.000

DÍVIDA EXTERNA 7.961.000 7.961.000

24000.28844912.128 JUROS E OUTROS ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOSEXTERNOS

7.961.000 7.961.000

EFETUAR O PAGAMENTO DE JUROS E OUTROSENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS REALIZADOS PELAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA QUANDODECORRENTES DE GARANTIAS OFERECIDAS PELOGOVERNO DO ESTADO.

FO 00 7.961.000 7.961.000

TRANSFERÊNCIAS 150.386.099 150.386.099

TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS 150.386.099 150.386.099

24000.28845922.073 Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação doCIDE.

7.000.000 7.000.000

Destinado ao repasse legal aos municípios referente as Leis10.336/01 e 10.866/04.

FO 11 7.000.000 7.000.000

359

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

24000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO24101 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

24000.28845922.129 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DAARRECADAÇÃO DO ICMS

124.715.877 124.715.877

TRANSFERIR AOS MUNICÍPIOS A PARTICIPAÇÃO NOPRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS CONFORME O QUEPRECEITUA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

FO 00 124.715.877 124.715.877

24000.28845922.130 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DAARRECADAÇÃO DO IPVA

18.037.614 18.037.614

TRANSFERIR AOS MUNICÍPIOS O PRODUTO DAARRECADAÇÃO DO IPVA, DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

FO 00 18.037.614 18.037.614

24000.28845922.132 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DEARRECADAÇÃO DO IPI EXPORTAÇÃO

632.608 632.608

TRANSFERIR AOS MUNICÍPIOS O PRODUTO DAARRECADAÇÃO DO IPI EXPORTAÇÃO, DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

FO 00 632.608 632.608

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 172.081.403 117.060.633 13.762.421 41.258.349

APOIO ADMINISTRATIVO 162.858.403 117.060.633 4.539.421 41.258.349

24000.28846042.134 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000 200.000

CENTRALIZAR AS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDEVIDAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES A QUALQUER TÍTULO,INCLUSIVE DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS.

FO 00 200.000 200.000

24000.28846042.137 ENCARGOS COM EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 162.658.403 117.060.633 4.339.421 41.258.349

CUMPRIR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISPROFERIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

FO 00 162.658.403 117.060.633 4.339.421 41.258.349

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOSERVIDOR PÚBLICO - PASEP

9.223.000 9.223.000

24000.28846932.141 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOPATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

9.223.000 9.223.000

EFETUAR O PAGAMENTO DAS COTAS DO PROGRAMA DEFORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO -PASEP, CONFORME PRECEITUA A LEGISLAÇÃO.

FO 00 9.223.000 9.223.000

T O T A L 629.879.552 121.402.633 91.347.000 290.998.520 41.258.349 2.500.000 82.373.050

360

MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO LEGISLAÇÃO • • • •

• • • •

Lei nº 3.723, de 17/01/80 Lei Delegada nº 159, de 16/06/82 Lei nº 3.869, de 13/05/83 Lei Complementar nº 02, de 20/08/90

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indispensáveis; Processar e promover a ação penal, e cívil pública e financeira da execução das Leis; Promover as ações necessárias para a defesa do Meio Ambiente e do consumidor; Assegurar os direitos e defesas dos casos previstos na Constituição Federal e Estadual.

362

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25000 - MINISTÉRIO PÚBLICORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

25101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 43.244.517 43.244.517

25102 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 49.000 49.000

T O T A L 43.293.517 43.293.517

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

25000 - MINISTÉRIO PÚBLICORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 43.293.517 43.293.517

T O T A L 43.293.517 43.293.517

363

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

25000 - MINISTÉRIO PÚBLICO25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

JUDICIÁRIA 43.244.517 37.313.623 3.780.862 2.150.032

CONTROLE EXTERNO 50.000 50.000

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 50.000 50.000

25000.02032022.042 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAFISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

50.000 50.000

APURAR OS ATOS OU FATOS INQUINADOS DEILEGALIDADE E IRREGULARIDADES PRATICADOS PORAGENTES PÚBLICOS NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOSPÚBLICOS E PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO EINSTAURAR INQUÉRITO CIVIL.

FO 00 50.000 50.000

DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSOJUDICIÁRIO

130.000 110.000 20.000

PROCESSO JUDICIÁRIO 130.000 110.000 20.000

25000.02062032.043 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO 130.000 110.000 20.000

DESENVOLVER E EXECUTAR PROGRAMA DE DEFESA AOCONSUMIDOR, AO MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO À CRIANÇA EAO ADOLESCENTE, E DOS DIREITOS HUMANOS; ALÉM DEORIENTAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES E CONDUTA DOSMEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

FO 00 130.000 110.000 20.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.984.517 37.313.623 3.560.862 2.110.032

APOIO ADMINISTRATIVO 42.984.517 37.313.623 3.560.862 2.110.032

25000.02122042.044 COORDENAÇÃO GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 42.984.517 37.313.623 3.560.862 2.110.032

PROPICIAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO CONDIÇÕESINDISPENSÁVEIS PARA MELHOR EXECUÇÃO DA ORDEMJURÍDICA, VISANDO A DEFESA DA SOCIEDADE; EXECUTAR,CONTROLAR E OTIMIZAR TODOS OS RECURSOSDISPONÍVEIS NO SETOR JUSTIÇA.

FO 00 42.984.517 37.313.623 3.560.862 2.110.032

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 80.000 60.000 20.000

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 80.000 60.000 20.000

25000.02128181.121 APOIO À FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIOPÚBLICO

80.000 60.000 20.000

QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS E DO PESSOALADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MEDIANTECURSOS E EVENTOS AFINS, INCLUSIVE EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO.

FO 00 80.000 60.000 20.000

T O T A L 43.244.517 37.313.623 3.780.862 2.150.032

364

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

25000 - MINISTÉRIO PÚBLICO25102 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

JUDICIÁRIA 49.000 14.000 35.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 49.000 14.000 35.000

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 49.000 14.000 35.000

25000.02122171.120 MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 49.000 14.000 35.000

SUPRIR O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍCOM RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AOCUMPRIMENTO DE SUA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL.

FO 00 49.000 14.000 35.000

T O T A L 49.000 14.000 35.000

365

POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ

POLICIA MILITAR DO PIAUÍ LEGISLAÇÃO • • • • •

• • • • •

Lei Provincial nº 13, de 25/06/1835 Decreto nº 1.890, de 30/05/1890 Lei nº 750, de 01/07/1931 Constituição Federal de 1988 Lei Complementar nº 042 de 02/08/2004

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Manter a ordem interna e Segurança Pública; Executar o Policiamento Ostensivo Fardado; Atuar de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem; Atuar de maneira preventiva onde se presuma ser possível a perturbação da ordem; Atender a Convocação do Governo Federal, em caso de guerra externa.

367

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

26000 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

26101 POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 105.460.869 5.818.000 111.278.869

T O T A L 105.460.869 5.818.000 111.278.869

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

26000 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 102.130.869 2.200.000 104.330.869

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 3.330.000 3.148.000 6.478.000

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 470.000 470.000

T O T A L 105.460.869 5.818.000 111.278.869

368

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

26000 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ26101 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SEGURANÇA PÚBLICA 105.460.869 92.215.869 10.497.000 2.748.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 101.190.869 91.215.869 9.277.000 698.000

APOIO ADMINISTRATIVO 101.190.869 91.215.869 9.277.000 698.000

26000.06122042.198 COORDENAÇÃO GERAL DA POLÍCIA MILITAR 101.190.869 91.215.869 9.277.000 698.000

DOTAR A POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ DE MEIOS PARA OCUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL.

FO 00 101.190.869 91.215.869 9.277.000 698.000

POLICIAMENTO 4.270.000 1.000.000 1.220.000 2.050.000

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 780.000 780.000

26000.06181171.247 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES OPERACIONAISDA PMPI

780.000 780.000

DOTAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DA PMPI DEINSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS PARA ODESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DEPOLICIAMENTO.

FO 00 380.000 380.000

FO 10 400.000 400.000

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 3.490.000 1.000.000 1.220.000 1.270.000

26000.06181441.248 REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA EOPERACIONAL DA PMPI

1.070.000 370.000 700.000

PROPORCIONAR À POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ UMAESTRUTURA ADMINSTRATIVA E OPERACIONAL ÁGIL PARAPRESTAR UM MELHOR SERVIÇO À COMUNIDADE PIAUIENSE.

FO 00 470.000 370.000 100.000

FO 10 600.000 600.000

26000.06181441.355 POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMBATE ÀCRIMINALIDADE

2.100.000 1.000.000 600.000 500.000

EXECUTAR AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO PARAPRESTAR À COMUNIDADE PIAUIENSE SEGURANÇA PÚBLICADE QUALIDADE.

FO 10 2.100.000 1.000.000 600.000 500.000

26000.06181441.357 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIAÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA

230.000 160.000 70.000

DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVA JUNTO ÀCOMUNIDADE ESTUDANTIL ATRAVÉS DE CURSOSDIRECIONADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLECENTES SOBRE OSMALEFÍCIOS DAS DROGAS E COMO EVITÁ-LAS.

FO 10 230.000 160.000 70.000

26000.06181441.359 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 90.000 90.000

PROPORCIONAR AOS INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITARQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAR PARA MELHORDESENVOLVER AS SUAS MISSÕES.

369

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

26000 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ26101 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 90.000 90.000

SAÚDE 5.818.000 30.000 4.420.000 1.368.000

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.818.000 30.000 4.420.000 1.368.000

AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 5.818.000 30.000 4.420.000 1.368.000

26000.10302361.361 REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDEDA PMPI

1.440.000 900.000 540.000

DOTAR O HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DEINSTALAÇÕES FÍSICAS PARA MELHOR ATENDER SEUSUSUÁRIOS.

SO 00 910.000 540.000 370.000

SO 10 430.000 270.000 160.000

SO 12 100.000 90.000 10.000

26000.10302362.206 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DAPOLÍCIA MILITAR

4.378.000 30.000 3.520.000 828.000

DOTAR O HOSPITAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE - HPMDE RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA OATENDIMENTO DE SEUS USUÁRIOS.

SO 00 1.290.000 1.040.000 250.000

SO 10 2.718.000 2.230.000 488.000

SO 12 370.000 30.000 250.000 90.000

T O T A L 111.278.869 92.245.869 14.917.000 4.116.000

370

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS LEGISLAÇÃO •

• • • • •

Lei Complementar N º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Planejar, coordenar supervisionar, fiscalizar e controlar as ações relativas ao meio ambiente e recursos hídricos; Preservar, conservar e utilizar racionalmente os recursos naturais renováveis; Pesquisar, experimentar e fomentar, informações técnicas e científicas nas áreas de meio ambiente e recursos hídricos; Articular com outros órgãos da administração pública a educação ambiental; Administrar as unidades de conservação estaduais.

372

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

28000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAISRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

28101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 26.326.628 26.326.628

T O T A L 26.326.628 26.326.628

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

28000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAISRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 4.272.970 4.272.970

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 18.609.148 18.609.148

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.428.320 1.428.320

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.829.550 1.829.550

18 RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS 186.640 186.640

T O T A L 26.326.628 26.326.628

373

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

28000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS28101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

GESTÃO AMBIENTAL 26.326.628 1.665.000 7.429.310 17.232.318

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.467.020 1.665.000 1.567.020 235.000

APOIO ADMINISTRATIVO 3.467.020 1.665.000 1.567.020 235.000

28000.18122042.153 COORDENAÇÃO GERAL DA SEMAR 3.467.020 1.665.000 1.567.020 235.000

APARELHAR, MANTER E TREINAR PESSOAS, ELABORARESTUDOS E PROJETOS E PROMOVER MEIOS HUMANOS,FÍSICOS, TÉCNICOS E CIENTÍFICOS PARA DESENVOLVERDAS ATIVIDADES DA SEMAR.

FO 00 2.721.010 1.495.000 1.051.010 175.000

FO 12 746.010 170.000 516.010 60.000

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 4.015.820 3.051.280 964.540

FORTALECIMENTO DO TURISMO 3.239.580 2.300.080 939.500

28000.18541662.099 FORTALECIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL -PRODETUR II

3.239.580 2.300.080 939.500

ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARAPRESERVAÇÃO AMBIENTAL COMO FORMA DE PROMOÇÃODO TURISMO NO PÓLO COSTA DO DELTA.

FO 00 860.010 550.010 310.000

FO 10 550.020 350.020 200.000

FO 16 1.829.550 1.400.050 429.500

GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE 200.170 200.150 20

28000.18541702.098 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DEEDUCAÇÃO AMBIENTAL

170 150 20

APARELHAR O CENTRO E DESENVOLVER AÇÕES DEEDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEMPLANDO EDUCAÇÃO NAESCOLA FORMAL, NAS COMUNIDADES, NAS INSTITUIÇÕESPÚBLICAS E PRIVADAS E DESENVOLVER MARKETINGAMBIENTAL.

FO 00 20 20

FO 10 60 50 10

FO 12 90 80 10

28000.18541702.151 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 200.000 200.000

DESENVOLVER AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIOAMBIENTE E PROMOVER O DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL, DEFINIDAS PELO CONSELHO ESTADUAL DEMEIO AMBIENTE, CONFORME PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº4.115.

FO 12 200.000 200.000

CONSERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS 576.070 551.050 25.020

28000.18541712.112 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUEZOOBOTÂNICO DE TERESINA

576.000 551.000 25.000

374

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

28000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS28101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

APARELHAR O PARQUE, ELABORAR ESTUDOS EPROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS ÀIMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO E PLANO DIRETOR.

FO 00 408.000 398.000 10.000

FO 12 168.000 153.000 15.000

28000.18541712.149 PRESERVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ESPÉCIESAMEAÇADAS DE EXTINÇÃO

70 50 20

APARELHAR A SECRETARIA E DESENVOLVER ESTUDOS,PROJETOS E PESQUISAS PARA REPRODUÇÃO DE ESPÉCIESANIMAIS E VEGETAIS AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NOTERRITÓRIO DO PIAUÍ.

FO 00 10 10

FO 10 30 20 10

FO 12 30 20 10

CONTROLE AMBIENTAL 107.420 92.370 15.050

PROGRAMA DE RESPOSTA AOS DESASTRES E ACIDENTES 110 90 20

28000.18542352.148 CRIAÇÃO DE BRIGADAS DE COMBATE A INCÊNDIOSFLORESTAIS

110 90 20

APARELHAR, DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS ETRABALHO DE MOBILIZAÇÃO E TREINAMENTO PARACRIAÇÃO DE BRIGADAS DE COMBATE A INCÊNDIOSFLORESTAIS.

FO 00 10 10

FO 10 40 30 10

FO 12 60 50 10

PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL

120 120

28000.18542422.101 ESTUDOS E PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DEPOLÍTICAS AMBIENTAIS

120 120

ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS, APARELHAR ASECRETARIA E REALIZAR EVENTOS NECESSÁRIOS AODESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICAESTADUAL DE MEIO AMBIENTE.

FO 00 20 20

FO 10 40 40

FO 12 60 60

GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE 57.080 42.070 15.010

28000.18542702.100 ESTUDOS, PROJETOS E DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA CONTROLE AMBIENTAL/PNMA II

57.030 42.030 15.000

APERFEIÇOAR MECANISMOS DE GESTÃO, CONTROLE EMONITORAMENTO AMBIENTAL, MEDIANTE APARELHAMENTODA SECRETARIA E DA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS EPROJETOS.

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EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

28000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS28101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 7.000 7.000

FO 10 50.030 35.030 15.000

28000.18542702.104 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕESAMBIENTAIS

50 40 10

APARELHAR A SECRETARIA, ELABORAR ESTUDOS,PROJETOS E TREINAMENTO DE PESSOAL PARAIMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DEINFORMAÇÕES AMBIENTAIS.

FO 00 10 10

FO 10 40 30 10

CONSERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS 50.110 50.090 20

28000.18542712.109 CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADESESTADUAIS DE CONSERVAÇÃO

110 90 20

APARELHAR AS UNIDADES E ELABORAR ESTUDOS EPROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DECONSERVAÇÃO JÁ CRIADAS E CRIAÇÃO DE NOVASUNIDADES.

FO 00 10 10

FO 10 40 30 10

FO 12 60 50 10

28000.18542712.243 Campanhas de Educação Ambiental. 50.000 50.000

Elaborar, promover a impressão de 30.0000 exemplares doManual Básico de Educação Ambiental, para serem distribuídos nasescolas da rede pública estadual.

FO 00 50.000 50.000

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 120 90 30

COMBATE À DESERTIFICAÇÃO 70 50 20

28000.18543682.010 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 70 50 20

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURALSUSTENTÁVEL, COM ÊNFASE NA BACIA HIDROGRÁFICA,PERMITINDO A PROTEÇÃO E ORDENAMENTO DO USO DOSRECURSOS NATURAIS, CONTROLE DA DESERTIFICAÇÃO E AMELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO PRODUTOR RURAL.

FO 00 10 10

FO 10 60 40 20

GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE 50 40 10

28000.18543702.106 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS ECRIAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS

50 40 10

APARELHAR A SECRETARIA, ELABORAR DE ESTUDOS EPROJETOS E TREINAMENTO DE PESSOAL PARAREFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS, PARACRIAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS E PARAMONITORAMENTO FLORESTAL.

376

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

28000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS28101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 10 10

FO 10 30 20 10

FO 12 10 10

RECURSOS HÍDRICOS 18.736.248 2.718.550 16.017.698

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 297.070 292.050 5.020

28000.18544222.011 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 70 50 20

FORTALECER A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS APARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DAPOLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E AOPERAÇÃO ADEQUADA DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICAEXISTENTE.

FO 00 10 10

FO 10 60 40 20

28000.18544222.150 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS EMCOMUNIDADES ISOLADAS/PRODEEM

147.000 142.000 5.000

INSTALAR SISTEMAS ELÉTRICOS DE BOMBEAMENTOD'ÁGUA E DE ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ECOMUNITÁRIOS EM COMUNIDADES ISOLADAS.

FO 00 93.000 88.000 5.000

FO 12 54.000 54.000

28000.18544222.152 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 150.000 150.000

DESENVOLVER AÇÕES DE GESTÃO, CONTROLE EMONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DEFINIDASPELO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS,CONFORME PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 5.165.

FO 12 150.000 150.000

PLANEJAMENTO, APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO DAOFERTA HÍDRICA

4.450.130 450.100 4.000.030

28000.18544232.012 PLANEJAMENTO, APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO DAOFERTA HÍDRICA

70 60 10

ELABORAR PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DASBACIAS HIDROGRÁFICAS ESTADUAIS E DOTAR O ESTADO DEUM BANCO DE PROJETO DE OBRAS HÍDRICAS, COM VISTASAO APROVEITAMENTO INTEGRAL E RACIONAL DOS SEUSRECURSOS HÍDRICOS.

FO 00 20 20

FO 10 50 40 10

28000.18544232.013 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS 4.450.060 450.040 4.000.020

DOTAR O ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA CAPAZDE GARANTIR O ABASTECIMENTO SUSTENTÁVEL DE ÁGUA E,AO MESMO TEMPO, PROMOVER A RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA EXISTENTE.

FO 10 4.450.050 450.040 4.000.010

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EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

28000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS28101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 18 10 10

DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 50.000 50.000

28000.18544262.152 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 50.000 50.000

DESENVOLVER AÇÕES DE GESTÃO, CONTROLE EMONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DEFINIDASPELO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS,CONFORME PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 5.165.

FO 12 50.000 50.000

CONSERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS 10 10

28000.18544711.007 ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DO PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

10 10

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS VOLTADASPARA O SEMI-ÁRIDO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO DOCONSUMIDOR.

FO 00 10 10

PROÁGUA - SEMI-ÁRIDO 13.939.038 1.926.400 12.012.638

28000.18544721.003 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

133.810 103.810 30.000

DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃODE RECURSOS HÍDRICOS, DEFINIDOS NA LEI ESTADUAL5.165/00 COMO A ESTRUTURA DA SEMAR; IMPLANTAÇÃO DOSISTEMA DE OUTORGA E COBRANÇA; CAPACITAÇÃO DERECURSOS HUMANOS E FOMENTO À EDUCAÇÃO AMBIENTALE GESTÃO PARTICIPA

FO 00 133.810 103.810 30.000

28000.18544721.026 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

325.960 245.960 80.000

DESENVOLVER INSTRUMENTOS DE GESTÃO DERECURSOS HÍDRICOS DEFINIDOS NA LEI ESTADUAL 5.165/00COMO A ESTRUTURA DA SEMAR; IMPLANTAÇÃO DO SISTEMADE OUTORGA E COBRANÇA; CAPACITAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS E FOMENTO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃOPARTICIPATIVA.

FO 10 325.960 245.960 80.000

28000.18544721.029 BASES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE RECURSOSHÍDRICOS/PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

60.000 60.000

DOTAR O ESTADO DA INSTRUMENTAÇÃO NECESSÁRIAPARA MONITORAR E DIVULGAR INFORMAÇÕES RELATIVASAOS SEUS RECURSOS HÍDRICOS, ATUANDO EMMONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO, BASECARTOGRÁFICA, SENSORIAMENTO REMOTO EGEOPROCESSAMENTO.

FO 10 60.000 60.000

28000.18544721.032 PLANEJAMENTO DE RECURSOSHÍDRICOS/PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

586.630 586.630

378

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

28000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS28101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

PROMOVER O PLANEJAMENTO ADEQUADO DAUTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ESTADUAIS,ATUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DERECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E DEUTILIZAÇÃO RACIONAL DE CORPOS D'ÁGUA.

FO 10 400.000 400.000

FO 18 186.630 186.630

28000.18544721.036 ESTUDOS E PROJETOS ESPECÍFICOS/PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

500.000 500.000

DOTAR O ESTADO DE ESTUDOS ESPECÍFICOS QUEPERMITAM A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTOADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO DOS SEUS RECURSOSHÍDRICOS, DESENVOLVER PROJETOS DE APROVEITAMENTOE DE OBRAS HÍDRICAS, VISANDO O ABASTECIMENTOHUMANO.

FO 10 500.000 500.000

28000.18544721.039 SISTEMA ADUTOR DO GARRINCHO E SISTEMASINDEPENDENTES DE CARACOL E FARTURA/PROÁGUA/SEMI-ÁRIDO

12.332.638 430.000 11.902.638

DOTAR O ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA PARAABASTECER AS SEDES DE SÃO RAIMUNDO NONATO,CARACOL, FARTURA DO PIAUÍ E OUTROS, ATRAVÉS DEADUTORA, CAPTANDO ÁGUA NO AÇUDE PETRÔNIOPORTELLA; PERFURAÇÃO DE POÇOS E AMPLIAÇÃO DOAÇUDE FARTURA.

FO 10 12.272.638 430.000 11.842.638

FO 12 60.000 60.000

T O T A L 26.326.628 1.665.000 7.429.310 17.232.318

379

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CIDADANIA

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CIDADANIA LEGISLAÇÃO •

• • •

• • •

Lei Complementar N º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Promover a articulação entre os órgãos públicos e a sociedade civil; Buscar a integração social dos que dela necessitarem e estimular os Municípios para a gestão descentralizada da assistência social; Executar a prestação de serviços assistenciais, propiciando condições mínimas à promoção dos indivíduos e grupos carentes, especialmente o idoso, o desempregado, o indigente o menor abandonado e os portadores de necessidades especiais; Definir e supervisionar a política estadual de promoção dos direitos da criança e do adolescente, em consonância com a Política Nacional; Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social; Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausências de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito estadual; Executar medidas sócio-educativas de internação e semiliberdade determinadas judicialmente.

381

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

30000 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

30101 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 10.702.914 10.702.914

30102 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.075.223 14.075.223

T O T A L 24.778.137 24.778.137

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

30000 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 10.693.914 10.693.914

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 6.445.303 6.445.303

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 9.000 9.000

18 RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS 7.629.920 7.629.920

T O T A L 24.778.137 24.778.137

382

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

30000 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA30101 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.702.914 7.400.000 3.168.914 134.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.395.002 7.400.000 2.861.002 134.000

APOIO ADMINISTRATIVO 10.395.002 7.400.000 2.861.002 134.000

30000.08122042.178 COORDENAÇÃO GERAL DA SASC 10.395.002 7.400.000 2.861.002 134.000

GARANTIR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS ÀMANUTENÇÃO DA SECRETARIA.

SO 00 10.386.002 7.400.000 2.852.002 134.000

SO 12 9.000 9.000

ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 307.912 307.912

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 307.912 307.912

30000.08244321.434 Implantação do Centro de Referência, Prevenção eRecuperação de dependentes quimicos no município de Teresina.

207.912 207.912

Reintegrar à sociedade, através de práticas sócio-culturalcrianças e adolescentes que, encontram-se ociosas e com grandepropensão ao tráfico e consumo de drogas e entorpecentes

SO 00 207.912 207.912

30000.08244321.554 Implantação de Centros de referência, prevenção e recuperaçãode dependentes quimicos nos municípios de Teresina, Parnaíba,Picos, Barras e Floriano.

100.000 100.000

Reintegrar à sociedade, através de práticas sócio-culturalcrianças e adolescentes que, se encontram ociosas e com grandepropensão ao tráfico e consumo de drogas e entorpecentes.

SO 00 100.000 100.000

T O T A L 10.702.914 7.400.000 3.168.914 134.000

383

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

30000 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA30102 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.991.506 10.776.345 3.215.161

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 43.964 43.964

PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 43.964 43.964

30000.08241312.185 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO 43.964 43.964

DESENVOLVER AÇÕES ESPECIFICAMENTEDIRECIONADAS PARA OS IDOSOS COM VISTAS A PROMOÇÃODA CIDADANIA.

SO 18 43.964 43.964

ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.497.032 3.487.000 1.010.032

ATENÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM 4.497.032 3.487.000 1.010.032

30000.08243302.183 ATENÇÃO À CRIANÇA AO ADOLESCENTE E AO JOVEM 4.497.032 3.487.000 1.010.032

DESENVOLVER AÇÕES QUE GARANTAM A PROTEÇÃOINTEGRAL NO ATENDIMENTO AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS,ADOLESCENTES E JOVENS EXCLUÍDOS, EM SITUAÇÃO DERISCO PESSOAL E SOCIAL COM O COMETIMENTO DO ATOINFRACIONAL.

SO 10 3.170.000 2.370.000 800.000

SO 18 1.327.032 1.117.000 210.032

ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 9.450.510 7.245.381 2.205.129

PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 2.620.040 2.236.875 383.165

30000.08244311.244 PROMOÇÃO SOCIAL 1.369.840 986.675 383.165

DESENVOLVER AÇÕES DIRECIONADAS PARAPORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E PESSOAS EMGRAVE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUENECESSITAM DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL.

SO 10 137.000 137.000

SO 18 1.232.840 849.675 383.165

30000.08244311.325 IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CASA DAFAMÍLIA

1.100.200 1.100.200

IMPLANTAR PROGRAMAS QUE ASSEGUREM ÀS FAMÍLIASACESSO ÀS POLÍTICAS SOCIAIS BÁSICAS A PARTIR DOFUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA.

SO 10 900.000 900.000

SO 18 200.200 200.200

30000.08244312.184 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS 150.000 150.000

FORTALECER OS CONSELHOS ESTADUAIS, DOTANDO-OSDAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIAS AOCUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

SO 18 150.000 150.000

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 5.807.497 3.985.533 1.821.964

384

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

30000 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA30102 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

30000.08244321.326 APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 5.807.497 3.985.533 1.821.964

DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS AOFORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS, DAS LIDERANÇAS,GRUPOS PRODUTIVOS, CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EPROMOVENDO SUA AUTONOMIA DE VIDA.

SO 10 2.053.000 1.800.000 253.000

SO 18 3.754.497 2.185.533 1.568.964

FOMENTO À ORGANIZAÇÃO E À PROMOÇÃO DOS DIREITOSDE CIDADANIA

1.022.973 1.022.973

30000.08244331.327 CAPACITAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL

1.022.973 1.022.973

DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIALATRAVÉS DE UM PROCESSO DESCENTRALIZADO EPARTICIPATIVO QUE CONTEMPLE A GARANTIA DOATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DOS CIDADÃOSQUE DELA NECESSITAM.

SO 10 185.303 185.303

SO 18 837.670 837.670

SAÚDE 83.717 83.717

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 83.717 83.717

PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 83.717 83.717

30000.10242312.186 CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DOSPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

83.717 83.717

PROPORCIONAR ÀS PPD'S: ACESSO AOS SERVIÇOSESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO BIOPSICOSSOCIAL,CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, AÇÕES DEACOMPANHAMENTO SOCIAL E REABILITAÇÃO, INSERÇÃO EMPROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.

SO 18 83.717 83.717

T O T A L 14.075.223 10.860.062 3.215.161

385

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL LEGISLAÇÃO •

• • • • •

Lei Complementar N º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Convocar redes de rádio e televisão para pronunciamentos oficiais; Coordenar, normatizar, supervisionar e controlar a publicidade e patrocínios dos órgãos e das entidades da administração pública estadual; Orientar e controlar a divulgação dos programas governamentais e das realizações do Governo; Distribuir informações e notícias de interesse da administração estadual; Coordenar as relações dos órgãos e entidades da administração com os meios de comunicação.

387

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

33000 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

33101 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.366.462 5.366.462

T O T A L 5.366.462 5.366.462

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

33000 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 5.274.462 5.274.462

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 92.000 92.000

T O T A L 5.366.462 5.366.462

388

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

33000 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL33101 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

COMUNICAÇÕES 5.366.462 1.212.000 3.988.462 166.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.656.462 1.212.000 1.294.462 150.000

APOIO ADMINISTRATIVO 2.656.462 1.212.000 1.294.462 150.000

33000.24122042.095 COORDENAÇAO GERAL DA CCOM 2.656.462 1.212.000 1.294.462 150.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,BEM COMO AO SATISFATÓRIO CUMPRIMENTO DASATRIBUIÇÕES QUE LHE COMPETEM, ATRAVÉS DE SUAMANUTENÇÃO EM TERMOS DE PESSOAL, MATERIAIS,SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS EINSTALAÇÕES.

FO 00 2.656.462 1.212.000 1.294.462 150.000

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 62.000 52.000 10.000

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 62.000 52.000 10.000

33000.24128181.228 CAPACITAÇÃO DE COMUNICADORES POPULARES 62.000 52.000 10.000

FORMAR COMUNICADORES E CONSELHEIROSPOPULARES COMPROMETIDOS COM A PROMOÇÃO DACIDADANIA E OS VALORES DA CULTURA LOCAL.

FO 00 6.000 4.000 2.000

FO 10 56.000 48.000 8.000

COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.648.000 2.642.000 6.000

DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 2.600.000 2.600.000

33000.24131132.096 COMUNICAÇÃO DO GOVERNO COM A SOCIEDADE 2.600.000 2.600.000

DAR VISIBILIDADE PÚBLICA ÀS AÇÕES E PROJETOS DOGOVERNO, ATRAVÉS DA SOCIALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES,POSSIBILITADA PELA CRIAÇÃO DE CANAIS PRÓPRIOS E OUSO DA MÍDIA.

FO 00 2.600.000 2.600.000

GOVERNO TRANSPARENTE 48.000 42.000 6.000

33000.24131141.229 PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES 32.000 26.000 6.000

POSSIBILITAR ATRAVÉS DE RÁDIO E DE IMPRESSOS,ACESSO ÀS RESPOSTAS PARA AS DÚVIDAS MAISFREQÜENTES SOBRE DIVERSOS SERVIÇOS PÚBLICOS ETAMBÉM SOBRE TEMAS RELACIONADOS COM A ATUAÇÃODA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

FO 00 6.000 5.000 1.000

FO 10 26.000 21.000 5.000

33000.24131141.232 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EINSTITUCIONAIS

16.000 16.000

PRODUZIR CARTILHAS EDUCATIVAS E FÁCEIS DE LER,COLORIDAS E BEM ILUSTRADAS, ABORDANDO TEMAS DEMODO DIDÁTICO E ELUCIDATIVO, COM FINALIDADE DEGARANTIR À POPULAÇÃO INFORMAÇÕES NECESSÁRIASPARA ORIENTAR COMO USUFRUIR DIREITOS E BENEFÍCIOS.

389

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

33000 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL33101 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FO 00 6.000 6.000

FO 10 10.000 10.000

T O T A L 5.366.462 1.212.000 3.988.462 166.000

390

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO LEGISLAÇÃO •

Lei Complementar N º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Prestar assistência jurídica integral e gratuita e a representação judicial e extrajudicial em todas as esferas administrativas e instâncias judiciais, aos necessitados.

392

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

35000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

35101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 8.217.086 8.217.086

T O T A L 8.217.086 8.217.086

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

35000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 7.597.600 7.597.600

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 618.850 618.850

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 636 636

T O T A L 8.217.086 8.217.086

393

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

35000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO35101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ESSENCIAL À JUSTIÇA 7.217.086 5.118.000 1.589.066 510.020

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 658.640 323.630 335.010

PRISÃO SEGURA, SOCIEDADE PROTEGIDA 82.000 32.000 50.000

35000.03092251.317 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA DOS PRESOSPROVISÓRIOS E APENADOS DO SISTEMA PRISIONAL DOPIAUÍ

82.000 32.000 50.000

INSTALAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DPE NOSPRESÍDIOS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO PARAUM EFETIVO ATENDIMENTO AOS DETENTOS E REGULARIZARA SITUAÇÃO CARCERÁRIA EXISTENTE.

FO 10 82.000 32.000 50.000

DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS 175.700 123.700 52.000

35000.03092261.314 BALCÃO DE DIREITOS 53.600 53.600

CONVÊNIO COM O MJ EM PARCERIA COM A SEDH/PRATRAVÉS DE POSTOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA,FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DEDIREITOS HUMANOS.

FO 10 53.600 53.600

35000.03092261.318 INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO IDOSO 58.300 38.300 20.000

CRIAR NÚCLEOS DE PROTEÇÃO AO IDOSO NASDEFENSORIAS REGIONAIS E A OPERACIONALIZAR SEUFUNCIONAMENTO, COM APOIO TECNOLÓGICO ECAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.

FO 10 58.300 38.300 20.000

35000.03092261.321 INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 48.800 16.800 32.000

OBTER RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLEMENTAR ONÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM TERESINA,VISANDO A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTODA DPE.

FO 10 48.800 16.800 32.000

35000.03092262.236 I Seminário de Defensores Públicos do Estado. 15.000 15.000

Realizar o I Seminário de Defensores Público do Estado doPiauí, em data comemorativa ao dia do Defensor Público, com afinalidade de aprimorar o Fórum Profissional de DefensoresPúblicos.

FO 00 15.000 15.000

ATENÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM 99.500 60.500 39.000

35000.03092301.316 JOÃO E MARIA 99.500 60.500 39.000

ESTRUTURAR, CAPACITAR E AMPLIAR OS NÚCLEOS DEDEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA DEFENSORIAPÚBLICA DE TERESINA, PICOS E PARNAÍBA.

FO 10 99.500 60.500 39.000

PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 174.840 34.830 140.010

394

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

35000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO35101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

35000.03092311.322 DEFENSORIA ITINERANTE 174.840 34.830 140.010

ATENDER AO PÚBLICO, DISTRIBUIR AÇÕES JUDICIAIS EACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ATRAVÉS DE UNIDADEMÓVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA, EQUIPADO AO TRABALHOINSTITUCIONAL.

FO 00 174.800 34.800 140.000

FO 10 40 30 10

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 61.300 34.300 27.000

35000.03092441.319 INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DA MULHER 61.300 34.300 27.000

INSTALAR NÚCLEO DA DEFESA DA MULHER,OFERECENDO CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOAMPLO A TODAS AS ÁREAS PERTINENTE À MULHERCARENTE.

FO 10 61.300 34.300 27.000

INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIAFÍSICA

65.300 38.300 27.000

35000.03092581.320 DEFENSORIA EFICIÊNTE 65.300 38.300 27.000

INSTALAR NÚCLEO DE DEFESA ÀS PESSOASPORTADORAS DE DEFIÊNCIA, ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃO EPRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA À COMUNIDADECARENTE ESPECIAL.

FO 10 65.300 38.300 27.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.438.636 5.118.000 1.245.636 75.000

APOIO ADMINISTRATIVO 6.438.636 5.118.000 1.245.636 75.000

35000.03122042.179 COORDENAÇÃO GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 6.438.636 5.118.000 1.245.636 75.000

PRESTAR ASSITÊNCIA JURÍDICA, JUDICIAL EEXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA AOSNECESSITADOS, ASSIM CONSIDERADOS NA FORMA DA LEI.

FO 00 6.288.000 5.118.000 1.095.000 75.000

FO 10 150.000 150.000

FO 12 636 636

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 119.810 19.800 100.010

MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORM. DO ESTADODO PIAUÍ

119.810 19.800 100.010

35000.03126161.315 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 119.810 19.800 100.010

ADQUIRIR MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS EDEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA POSSIBILITANDOCOMUNICAÇÃO EM REDE E ACESSO À INTERNET.

FO 00 119.800 19.800 100.000

FO 10 10 10

ADMINISTRAÇÃO 1.000.000 1.000.000

395

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

35000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO35101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000.000 1.000.000

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PÚBLICO 1.000.000 1.000.000

35000.04122182.075 Contratação e treinamento de novos Defensores Públicos. 1.000.000 1.000.000

Preencher vagas para Defensores Públicos na DefensóriaPública Estadual, conforme concurso público.

FO 00 1.000.000 1.000.000

T O T A L 8.217.086 6.118.000 1.589.066 510.020

396

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO LEGISLAÇÃO • • • •

• • •

• • •

Artigos 131, 132 e 135 da Constituição Federal Artigos 150 e 152 da Constituição Estadual Lei Complementar nº04, de 13/12/90 Lei nº 4.382, de 27/03/91

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Representar, judicialmente e extrajudicialmente, o Estado e suas entidades; Exercer as funções de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e da administração estadual; Elaborar atos e promover medidas de caráter jurídico que se destinem proteger o patrimônio dos órgãos e entidades da administração estadual; Promover a cobrança da dívida ativa do Estado a suas autarquias; Assistir o Poder Executivo a administração estadual no controle interno da legalidade e da moralidade administrativa de seus atos; Opinar previamente e intervir em todos os contratos, convênios e acordos celebrados pelo Estado e suas entidades da administração indireta, sob pena de nulidade.

398

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

36000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

36101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 6.284.653 6.284.653

T O T A L 6.284.653 6.284.653

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

36000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 6.284.653 6.284.653

T O T A L 6.284.653 6.284.653

399

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

36000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO36101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

JUDICIÁRIA 50.000 50.000

AÇÃO JUDICIÁRIA 50.000 50.000

PROCESSO JUDICIÁRIO 50.000 50.000

36000.02061032.202 NÚCLEOS SETORIAIS DA PROCURADORIA GERAL DOESTADO NAS SECRETARIAS DO ESTADO

50.000 50.000

CRIAR NÚCLEOS SETORIAIS PARA DESCENTRALIZAR AATUAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,BUSCANDO MAIOR AGILIDADE NAS AÇÕES JUDICIAIS DASSECRETARIAS DO ESTADO.

FO 00 50.000 50.000

ADMINISTRAÇÃO 6.234.653 5.088.200 456.453 690.000

AÇÃO JUDICIÁRIA 781.953 151.953 630.000

PROCESSO JUDICIÁRIO 601.000 1.000 600.000

36000.04061031.312 REFORMA DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DOESTADO

300.000 300.000

EMPREENDER MAIOR AGILIDADE NO DESEMPENHO DESUAS ATIVIDADES.

FO 00 300.000 300.000

36000.04061031.313 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PROCURADORIASREGIONAIS

301.000 1.000 300.000

POSSIBILITAR ACESSO RÁPIDO AOS PROCESSOS,EVITANDO MAIOR DESLOCAMENTO DO CIDADÃO ATÉ A SEDEDA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EM TERESINA E UMMAIOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS NO CONTROLE DA LEGALIDADE.

FO 00 301.000 1.000 300.000

APOIO ADMINISTRATIVO 180.953 150.953 30.000

36000.04061042.180 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA FISCAL 180.953 150.953 30.000

REPRESENTAR EM JUIZO A FAZENDA PÚBLICAESTADUAL E EMITIR PARECERES EM PROCESSOS FISCAIS.

FO 00 180.953 150.953 30.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.452.700 5.088.200 304.500 60.000

APOIO ADMINISTRATIVO 5.452.700 5.088.200 304.500 60.000

36000.04122042.177 COORDENAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA GERAL DOESTADO

5.452.700 5.088.200 304.500 60.000

ASSISTIR O PODER EXECUTIVO NO CONTROLE INTERNODA LEGALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA DOSSEUS ATOS E PROPORCIONAR UM MAIORDESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

FO 00 5.452.700 5.088.200 304.500 60.000

T O T A L 6.284.653 5.088.200 456.453 740.000

400

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO LEGISLAÇÃO •

• • • •

Lei Complementar N º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Supervisionar tecnicamente as atividades do sistema integrado de fiscalização financeira, contabilidade e auditoria; Expedir atos normativos concernentes à ação do sistema integrado de fiscalização financeira , contabilidade e auditoria; Determinar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; Proceder ao exame nos processos originários de atos de gestão orçamentárias financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública e estadual e nos de aplicação de recursos públicos estaduais por entidades de direito privado, emitindo parecer técnico; Manter com o Tribunal de Contas colaboração técnica e profissional relativamente à troca de informações e de dados, objetivando uma maior integração dos controles interno e externo.

402

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

37000 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

37101 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 1.927.633 1.927.633

T O T A L 1.927.633 1.927.633

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

37000 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADORECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 1.927.633 1.927.633

T O T A L 1.927.633 1.927.633

403

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

37000 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO37101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 1.927.633 1.305.533 447.100 175.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.501.533 1.305.533 136.000 60.000

APOIO ADMINISTRATIVO 1.501.533 1.305.533 136.000 60.000

37000.04122042.001 COORDENAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA GERAL DOESTADO

1.501.533 1.305.533 136.000 60.000

PLANEJAR, EXECUTAR, CONTROLAR, COORDENAR EAVALIAR ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS EADMINISTRATIVAS, GARANTINDO SUPRIMENTO DERECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS PARACUMPRIMENTO DA MISSÃO INSTITUCIONAL.

FO 00 1.501.533 1.305.533 136.000 60.000

CONTROLE INTERNO 116.600 116.600

GOVERNO TRANSPARENTE 116.600 116.600

37000.04124142.029 IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE GOVERNAMENTAL EUNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

84.600 84.600

FORTALECER O CONTROLE INTERNO NAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL QUANTO ÀLEGALIDADE, ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA, MORALIDADE,PUBLICIDADE E IMPESSOALIDADE; IMPLANTAR NORMAS EPROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO.

FO 00 84.600 84.600

37000.04124142.040 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ESTÍMULO DOCONTROLE SOCIAL E ÀS ATIVIDADES DE OUVIDORIA

32.000 32.000

FOMENTAR O CONTROLE POPULAR DOS GASTOS ESERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS, MEDIANTE A FORMAÇÃODE LIDERANÇAS POPULARES, SINDICAIS, TRANSFORMANDO-AS EM MULTIPLICADORES DE MÉTODOS DE CONTROLESOCIAL; TORNAR EFETIVA A OUVIDORIA-GERAL.

FO 00 32.000 32.000

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 309.500 194.500 115.000

GOVERNO TRANSPARENTE 309.500 194.500 115.000

37000.04128142.007 OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS INTERNOS EEXTERNOS E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO

309.500 194.500 115.000

ADQUIRIR SOFTWARES E HARDWARES E DESENVOLVERRECURSOS HUMANOS, TANTO DA PRÓPRIA CGE, COMO DEOUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL VISANDO AOAPERFEIÇOAMENTO, À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DOCONTROLE INTERNO.

FO 00 309.500 194.500 115.000

T O T A L 1.927.633 1.305.533 447.100 175.000

404

COORDENADORIA PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

CEID

COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CEID LEGISLAÇÃO •

Lei Complementar N º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Propor, articular e monitorar políticas públicas estaduais voltadas para integração dos portadores de deficiências, tendo como finalidade a promoção de sua cidadania e defesa de seus direitos.

406

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

38000 - COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

38101 COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 1.875.020 1.875.020

T O T A L 1.875.020 1.875.020

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

38000 - COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 1.674.020 1.674.020

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 170.000 170.000

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 31.000 31.000

T O T A L 1.875.020 1.875.020

407

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

38000 - COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA38101 - COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.749.010 400.000 1.304.010 45.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 735.000 400.000 305.000 30.000

APOIO ADMINISTRATIVO 735.000 400.000 305.000 30.000

38000.08122042.242 COORDENAÇÃO GERAL DA CEID 735.000 400.000 305.000 30.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,BEM COMO O SATISFATÓRIO CUMPRIMENTO DASATRIBUIÇÕES QUE LHE COMPETEM ATRAVÉS DE SUAMANUTENÇÃO DE PESSOAL, MATERIAL E SERVIÇOS.

SO 00 735.000 400.000 305.000 30.000

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.014.010 999.010 15.000

INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIAFÍSICA

1.014.010 999.010 15.000

38000.08242581.338 Implantação do serviço de fisioterapia para pessoas idosasvitimas de deficiência física.

50.000 50.000

Proprocionar aos idosos portadores de deficiência física oucom limitação incapacitante, atendimento especializado.

SO 00 50.000 50.000

38000.08242581.393 PREVENÇÃO, INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃOREDUZINDO DEFICIÊNCIAS

130.000 130.000

REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS SOBREDEFICIÊNCIAS E PREVENÇÃO DAS MESMAS.

SO 00 130.000 130.000

38000.08242581.394 PROGRAMA ESTADUAL DE ACESSIBILIDADE 36.000 36.000

PUBLICAR CARTILHAS DE NORMAS DA ABNT SOBREACESSIBILIDADE A LOGRADOUROS.

SO 00 36.000 36.000

38000.08242581.396 APOIO A ONG'S QUE TRABALHAM COM PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS

29.000 29.000

VIABILIZAR PROJETOS AUTO-SUSTENTÁVEIS E/OUAUXÍLIO EM EVENTOS CIENTÍFICOS.

SO 00 29.000 29.000

38000.08242581.397 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 10 10

QUALIFICAR PROFISSIONAIS QUE ATENDEM DIRETA OUINDIRETAMENTE AS PPD COM O OBJETIVO DE TORNÁ-LOSAPTOS AO ATENDIMENTOS DOS MESMOS.

SO 00 10 10

38000.08242581.398 SOCIEDADE INCLUSIVA 255.000 255.000

PROMOVER A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIAEM DATAS DE RELEVÂNCIA, COMO DIA DA PPD, SEMANA DOEXCEPCIONAL, PARAOLIMPÍADAS, DIA DA CRIANÇA, PAIS,MÃES E NATAL.

SO 00 195.000 195.000

408

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

38000 - COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA38101 - COORDENADORIA ESTADUAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SO 10 60.000 60.000

38000.08242581.400 CAPACITAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA INCLUSÃO DAPPD

387.000 387.000

REALIZAR FÓRUNS ITINERANTES EM CIDADES PÓLOS DOESTADO DO PIAUÍ.

SO 00 277.000 277.000

SO 10 110.000 110.000

38000.08242582.238 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DA PPD 40.000 35.000 5.000

VIABILIZAR AS AÇÕES DA CENTRAL DE INFORMAÇÕESDA PPD BEM COMO SEU SATISFATÓRIO FUNCIONAMENTO.

SO 00 40.000 35.000 5.000

38000.08242582.244 MANUTENÇÃO DO CONEDE 87.000 77.000 10.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO CONEDE-PI.

SO 00 87.000 77.000 10.000

SAÚDE 126.010 126.010

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 126.010 126.010

INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIAFÍSICA

126.010 126.010

38000.10242581.404 CONCESSÃO DE APOIO A PPD 31.010 31.010

VIABILIZAR AJUDA TÉCNICA PARA PPD E ESTÍMULO ÀINICIAÇÃO CIENTÍFICA.

SO 00 10 10

SO 12 31.000 31.000

38000.10242581.406 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PREVENÇAO DE DEFICIÊNCIAS

56.000 56.000

DAR SUBSÍDIOS TEÓRICOS E PRÁTICOS PARA AREALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO PRIMÁRIA DENTRO DO ÂMBITODAS DEFICIÊNCIAS.

SO 00 56.000 56.000

38000.10242582.221 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EQÜOTERAPIA 39.000 39.000

GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO CENTRO.

SO 00 39.000 39.000

T O T A L 1.875.020 400.000 1.430.020 45.000

409

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA LEGISLAÇÃO •

Portaria SEPLAN – PR nº 38, de 05/08/1978 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

411

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

39000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

39000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754 12.523.754

T O T A L 12.523.754 12.523.754

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

39000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIARECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 12.523.754 12.523.754

T O T A L 12.523.754 12.523.754

412

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

39000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA39000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 12.523.754

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 12.523.754

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 12.523.754

39000.99999992.172 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.523.754

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FO 00 12.523.754

T O T A L 12.523.754

413

COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME

COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME LEGISLAÇÃO •

• •

Lei Complementar N º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Formular e coordenar a implementação da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, garantindo o direito humano à alimentação no território estadual; Articular a participação da sociedade civil no estabelecimento de diretrizes para Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Promover a articulação entre políticas e programas dos governos federal, estaduais e municipais e as ações da sociedade civil ligadas à produção alimentar, alimentação e nutrição; Estabelecer diretrizes, supervisionar e acompanhar a implementação de programas no âmbito da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

415

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

40000 - COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOMERECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

40101 COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME 1.884.990 1.884.990

T O T A L 1.884.990 1.884.990

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

40000 - COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOMERECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 725.000 725.000

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 1.159.990 1.159.990

T O T A L 1.884.990 1.884.990

416

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

40000 - COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME40101 - COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.849.990 380.000 1.342.960 127.020 10

ADMINISTRAÇÃO GERAL 570.000 380.000 166.000 24.000

APOIO ADMINISTRATIVO 570.000 380.000 166.000 24.000

40000.08122042.045 COORDENAÇÃO GERAL DA COORDENADORIA ESTADUALDE SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME

570.000 380.000 166.000 24.000

DESENVOLVER A POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇAALIMENTAR, ASSOCIANDO O DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL À MOBILIZAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDOTODAS AS ESFERAS DE PODER COM A SOCIEDADE CIVILORGANIZADA.

FO 00 570.000 380.000 166.000 24.000

ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 1.158.960 1.056.960 102.000

PROGRAMA FOME ZERO 1.158.960 1.056.960 102.000

40000.08244571.157 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ÀS FAMÍLIAS 1.158.960 1.056.960 102.000

PRESTAR ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ÀS FAMÍLIAS EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADADE SOCIAL PARAPROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DASMESMAS.

FO 00 97.000 95.000 2.000

FO 10 1.061.960 961.960 100.000

FOMENTO AO TRABALHO 121.030 120.000 1.020 10

PROGRAMA FOME ZERO 121.030 120.000 1.020 10

40000.08334571.163 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS 121.030 120.000 1.020 10

INCENTIVAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS VISANDO APROMOÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

FO 00 38.000 37.000 1.000

FO 10 83.030 83.000 20 10

SAÚDE 35.000 29.000 6.000

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 35.000 29.000 6.000

PROGRAMA FOME ZERO 35.000 29.000 6.000

40000.10306571.160 COMBATE À DESNUTRIÇÃO 35.000 29.000 6.000

PREVENIR E COMBATER AS CARÊNCIAS NUTRICIONASPRIORITARIAMENTE NA INFÂNCIA, POR MEIO DE AÇÕES DEORIENTAÇÃO PARA CONSUMO ALIMENTAR, EDUCAÇÃONUTRICIONAL E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃOESCOLAR, COM VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL.

FO 00 20.000 19.000 1.000

FO 10 15.000 10.000 5.000

T O T A L 1.884.990 380.000 1.371.960 133.020 10

417

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PIAUÍ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PIAUÍ LEGISLAÇÃO •

• • • • •

• • •

Lei Complementar N º 28 de 09/06/2003 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios; Realizar serviços de busca e salvamento; Realizar perícias de incêndio relacionadas com sua competência; Prestar socorros nos casos de sinistros, sempre que houver ameaça de destruição de haveres, vitimas ou pessoas em iminente perigo de vida; Realizar pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção de produtos e processos, que permitam o desenvolvimento de sistemas de segurança contra incêndio e pânico; Realizar atividades de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados; Executar atividades de prevenção aos incêndios florestais, com vistas à proteção ambiental. Acompanhar o desenvolvimento de ocorrências que possam acarretar situação de emergência ou de calamidade pública.

419

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

44000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITARRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

44101 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 6.778.360 6.778.360

44102 FUNDO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL 709.700 709.700

T O T A L 7.488.060 7.488.060

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

44000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITARRECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O FISCAL SEGURIDADE TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 6.118.940 6.118.940

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 926.110 926.110

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 443.010 443.010

T O T A L 7.488.060 7.488.060

420

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

44000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR44101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SEGURANÇA PÚBLICA 6.778.360 4.870.330 1.323.030 585.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.193.360 4.870.330 1.323.030

APOIO ADMINISTRATIVO 6.193.360 4.870.330 1.323.030

44000.06122042.225 COORDENAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS 6.193.360 4.870.330 1.323.030

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,BEM COMO O SATISFATÓRIO CUMPRIMENTO DASATRIBUIÇÕES QUE LHE COMPETEM ATRAVÉS DE SUAMANUTENÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS, SERVIÇOS EOUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.

FO 00 5.570.050 4.800.030 770.020

FO 10 230.300 70.300 160.000

FO 12 393.010 393.010

DEFESA CIVIL 585.000 585.000

PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS EDESASTRES

585.000 585.000

44000.06182341.382 REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 130.000 130.000

GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO,BEM COMO A AQUISIÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS EADMINISTRATIVAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

FO 00 80.000 80.000

FO 12 50.000 50.000

44000.06182341.383 CONSTRUÇÃO DA SEDE DE PICOS 120.000 120.000

DOTAR O MUNICÍPIO DE APARELHAMENTO CONTRAINCÊNDIOS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇANA REGIÃO.

FO 00 90.000 90.000

FO 10 30.000 30.000

44000.06182341.384 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE TREINAMENTO 275.000 275.000

CONSTRUIR UMA TORRE DE COMBATE A INCÊNDIO EMEDIFÍCIOS, TANQUE DE MERGULHO PARA FORMAÇÃO DEPROFISSIONAIS NA ÁREA E RAIA DE NATAÇÃO PARATREINAMENTO DE SALVA VIDAS.

FO 00 55.000 55.000

FO 10 220.000 220.000

44000.06182341.497 Implantação de Unidade do Corpo de Bombeiros Militar nomunicípio de Floriano.

60.000 60.000

Dotar o município de infra-estrutura contra incêndios,melhorando as condicões de segurança na região.

FO 00 60.000 60.000

T O T A L 6.778.360 4.870.330 1.323.030 585.000

421

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

44000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR44102 - FUNDO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SEGURANÇA PÚBLICA 709.700 366.450 343.250

ADMINISTRAÇÃO GERAL 100 100

GOVERNO TRANSPARENTE 60 60

44000.06122141.385 COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 60 60

REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS, VISANDO APREVENÇÃO DE DESASTRES E COMO AGIR NAEVENTUALIDADE DE SUA OCORRÊNCIA.

FO 00 30 30

FO 10 30 30

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 40 40

44000.06122172.226 COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL 40 40

ESTABELECER PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA ACRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS DEDEFESA CIVIL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS,REUNIÕES, CURSO TÉCNICOS E OUTROS EVENTOS AFINS.

FO 00 10 10

FO 10 30 30

DEFESA CIVIL 709.600 366.350 343.250

PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS EDESASTRES

130.000 130.000

44000.06182341.387 OBRAS PREVENTIVAS DE DESASTRES 130.000 130.000

MINIMIZAR PERDAS E DANOS ATRAVÉS DA PERFURAÇÃOE INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS;CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, BARRAGENS, ADUTORAS,RECUPERAÇÃO DE LAGOAS E HABITAÇÕES POPULARES;DRENAGEM E DESASSORIAMENTO DE RIOS E CÓRREGOS.

FO 00 30.000 30.000

FO 10 100.000 100.000

PROGRAMA DE RESPOSTA AOS DESASTRES E ACIDENTES 579.600 366.350 213.250

44000.06182351.388 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS DE BAIXARENDA ATINGIDAS POR DESASTRES

484.600 326.350 158.250

REALIZAR AÇÕES ASSISTENCIAIS, COMO: SUPRIMENTODE ÁGUA, PROVISÃO DE ALIMENTOS, ABRIGOSPROVISÓRIOS, ROUPAS, AGASALHOS E COMBUSTÍVEIS;CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS.

FO 00 193.850 126.850 67.000

FO 10 290.750 199.500 91.250

44000.06182351.389 RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES 95.000 40.000 55.000

422

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO

44000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR44102 - FUNDO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL PESSOALE ENC SOC

JUROS E ENCDA DÍVIDA

OUTRASDESP

CORRENTES

INVES-MENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

PROCEDER A DESOBSTRUÇÃO E DESINFECÇÃO DOSCENÁRIOS DE DESASTRES; RESTABELECIMENTOEMERGENCIAL DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ÁGUA,ENERGIA E LIMPEZA URBANA; RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E HABITAÇÕESPOPULARES.

FO 00 40.000 20.000 20.000

FO 10 55.000 20.000 35.000

T O T A L 709.700 366.450 343.250

423

ANEXO V

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS

Companhia de Desenvolvimento do Piauí - COMDEPI

Águas e Esgotos do Piauí S/A - AGESPISA Companhia Metropolitana de Transportes Públicos - CMTP

Companhia de Habitação do Piauí - COHAB Empresa de Turismo do Piauí – PIEMTUR

Companhia de Gás do Piauí - GASPISA Companhia Editora do Piauí - COMEPI

Centrais de Abastecimento do Piauí S.A - CEASA Empresa de Informática e Processamento de Dados - PRODEPI

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

15203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PIAUÍ S.A - CEASA 200.000 200.000

16202 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA 3.688.010 22.706.135 26.394.145

16203 COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP 360.200 7.301.800 7.662.000

16206 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI 1.773.759 2.712.354 4.486.113

16207 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ - COHAB 2.690.000 55.000 2.745.000

20202 EMPRESA DE TURISMO DO PIAUÍ - PIEMTUR 101.550 272.500 374.050

20204 COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO PIAUÍ - GASPISA 250.000 800.000 1.050.000

20206 COMPANHIA EDITORA DO PIAUÍ - COMEPI 288.100 288.100

21202 EMPRESA DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PIAUÍ - PRODEPI 150.000 150.000

T O T A L 9.301.619 34.047.789 43.349.408

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

00 RECURSOS PRÓPRIOS DO ESTADO 9.301.619 9.301.619

10 RECURSOS DE CONVÊNIOS 13.027.584 13.027.584

12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 322.000 322.000

16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 19.010.345 19.010.345

17 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 1.687.860 1.687.860

T O T A L 9.301.619 34.047.789 43.349.408

425

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PIAUÍ S/A CEASA

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

15000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL15203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PIAUÍ S.A - CEASA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

AGRICULTURA 200.000 200.000

ABASTECIMENTO 105.000 105.000

INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 105.000 105.000

15000.20605511.013 CONSTRUCÃO DE ESTACIONAMENTO 20.000 20.000

CONSTRUIR ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DE CARGAS, VISANDOMELHORAR O TRÂNSITO NA ÁREA DO MERCADO.

FI 10 20.000 20.000

15000.20605511.015 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MERCADO AGRÍCOLA - SIMA 45.000 45.000

ESTABELECER O INTERCÂMBIO DE INFORMACÕES DE AGRONEGÓCIOS ENTREO PIAUÍ E OS DEMAIS ESTADOS, VISANDO PREÇOS MAIS JUSTOS E COMPETITIVOS EDINAMIZAR O ABASTECIMENTO HORTIGRANJEIROS.

FI 10 45.000 45.000

15000.20605511.016 INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NOS BOXES 20.000 20.000

EVITAR DESPEDÍCIOS DE ENERGIA, PASSANDO A COBRANÇA DA TARIFADIRETAMENTE PARA A CEPISA.

FI 10 20.000 20.000

15000.20605511.017 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 20.000 20.000

AMPLIAR O SISTEMA EXISTENTE E ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS.

FI 10 20.000 20.000

COMERCIALIZAÇÃO 95.000 95.000

INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 95.000 95.000

15000.20692511.010 CONSTRUCAO DE GALPÃO 50.000 50.000

CONSTRUIR GALPÃO DE 3.026M2 DESTINADO A ABRIGAR FEIRANTES QUECOMERCIALIZAM SEUS PRODUTOS EM ÁREAS DESCOBERTAS.

FI 10 50.000 50.000

15000.20692511.012 CONTRUCÃO DO GALPÃO DO PEQUENO PRODUTOR 45.000 45.000

CONSTRUIR GALPÃO DE 1.200 M2 DESTINADO A ABRIGAR O PEQUENOPRODUTOR COMO FORMA DE INCENTIVAR O PROGRAMA DA AGRICULTURAFAMILIAR

FI 10 45.000 45.000

T O T A L 200.000 200.000

427

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A AGESPISA

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

SANEAMENTO 26.394.145 26.394.145

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 26.394.145 26.394.145

SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA 26.394.145 26.394.145

16000.17512401.068 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REORGANIZAÇÃO DAAGESPISA

5.234.000 5.234.000

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) APLICADO NAREORGANIZAÇÃO DA AGESPISA (APLICAÇÃO DE 55%, RESTANTEFINANCIAMENTO).

FI 00 234.000 234.000

FI 16 5.000.000 5.000.000

16000.17512401.070 IMPLATAÇÃO DA ADUTORA DO LITORAL DA COSTA DO DELTA DO PANAÍBA 1.100.000 1.100.000

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUANAS CIDADES DE PARNAÍBA, LUÍS CORREIA, ILHA GRANDE, CAJUEIRO DA PRAIA,POVOADOS E DEMAIS PRAIAS DA COSTA DO DELTA DO PARNAÍBA - PRODETUR II.

FI 00 100.000 100.000

FI 16 1.000.000 1.000.000

16000.17512401.071 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA CIDADE DE PARNAÍBA -1ª ETAPA - PRODETUR II.

4.782.500 4.782.500

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA CIDADE DE PARNAÍBA:CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, EMISSÁRIO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA,REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES. MÓDULO I.

FI 00 150.000 150.000

FI 16 4.632.500 4.632.500

16000.17512401.072 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE ALTOS 709.000 709.000

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DEALTOS: CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, RESERVAÇÃO, TRATAMENTO, REDE DEDISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES.

FI 00 81.000 81.000

FI 10 628.000 628.000

16000.17512401.073 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3.308.000 3.308.000

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPTAÇÃO,TRATAMENTO, ADUÇÃO, RESERVAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕESDOMICILIARES.

FI 00 385.000 385.000

FI 16 2.923.000 2.923.000

16000.17512401.074 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 902.000 902.000

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPTAÇÃO,ADUÇÃO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO, REDE DEDISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES.

FI 00 200.000 200.000

FI 10 702.000 702.000

16000.17512401.075 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO DE TERESINA 2.750.000 2.750.000

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO DE TERESINA COM IMPLANTAÇÃO NOCONJUNTO TANCREDO NEVES E AMPLIAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO I, II EIII EM TERESINA. 429

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FI 00 250.000 250.000

FI 16 2.500.000 2.500.000

16000.17512401.076 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - GUARIBAS 630.090 630.090

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DEGUARIBAS COM PERFURAÇÃO DE UM POÇO, CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EAMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA.

FI 00 84.400 84.400

FI 10 545.690 545.690

16000.17512401.077 AMPLICAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PARNAÍBA 483.600 483.600

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DEPARNAÍBA COM AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA.

FI 00 183.600 183.600

FI 10 300.000 300.000

16000.17512401.078 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SÃO RAIMUNDONONATO

580.000 580.000

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE SÃORAIMUNDO NONATO COM PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, ADUÇÃO,RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM LIGAÇÕES DOMICILIARES.

FI 00 80.000 80.000

FI 10 500.000 500.000

16000.17512401.079 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TERESINA - VILAIRMÃ DULCE

800.000 800.000

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TERESINA NOBAIRRO VILA IRMÃ DULCE COM ADUÇÃO, RESERVAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃOE REDE DOMICILIARES COM HIDRÔMETRO.

FI 00 100.000 100.000

FI 10 700.000 700.000

16000.17512401.080 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SAA E SES EM UNIÃO-PI 110 110

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE UNIÃO.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.17512401.122 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PARNAÍBA -PRODETUR II.

2.239.845 2.239.845

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PARNAÍBA, LUÍSCORREIA E PRAIA DO COQUEIRO.

FI 00 190.000 190.000

FI 16 2.049.845 2.049.845

16000.17512401.124 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DE BARRAS 600.000 600.000

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA CIDADE DE BARRAS - 1ªETAPA.

FI 00 200.000 200.000

FI 10 400.000 400.000

16000.17512401.293 Ampliação e reforma do sistema de abastecimento de água no município de Buriti dos Lopes. 20.000 20.000430

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos municípios com captação, rede dedistribuição e ligações domiciliares.

FI 00 20.000 20.000

16000.17512401.341 Ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios União, José de Freitas, MiguelAlves e Lagoa Alegre.

50.000 50.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos municípios, com capatação, rede dedistribuição e ligações domiciliares.

FI 16 50.000 50.000

16000.17512401.386 Ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Oeiras, Prata do Piauí,Santa Cruz dos Milagres, São Braz, Fartura e Lagoa Alegre.

80.000 80.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos municipios, com captação, rede dedistribuição e ligações domiciliares.

FI 16 80.000 80.000

16000.17512401.391 Ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Cel. José Dias, DirceuArcoverde, Anísio de Abreu, Varzéa Branca, São Lourenço do Piauí, Dom Inocêncio e Prata.

120.000 120.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água com captação, rede de distribuição e ligaçõesdomilciliares.

FI 16 120.000 120.000

16000.17512401.411 Ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água nos municípios de FranciscoMacedo, Marcolândia, Curralinhos, São Luiz do Piauí e Novo Santo Antonio.

20.000 20.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água com captação, rede de distribuição e ligaçõesdomiciliares.

FI 16 20.000 20.000

16000.17512401.413 Obras de saneamento urbano nos municípios de Simões, Padre Marcos, Belém do Piauí,Francisco Macedo e Marcolândia.

30.000 30.000

Melhorar o desenvolvimento dos municípios através de obras de infra-estrutura.

FI 16 30.000 30.000

16000.17512401.432 Ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Luzilândia. 300.000 300.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água do município com captação, tratamento,reservação, rede de distribuição e ligações domiciliares.

FI 16 300.000 300.000

16000.17512401.450 Implantação de sistema de abastecimento de água no Povoado Modesto Lopes no município dePaquetá.

100.000 100.000

Implantar sistema do abastecimento de água no povoado, com captação, rede de distribuição eligações domiciliares.

FI 16 100.000 100.000

16000.17512401.466 Ampliação de sistema de abastecimento de água nos municípios de São Pedro do Piauí, SãoMiguel da Baixa Grande e Varzéa Grande.

140.000 140.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos diversos município, com captação, rede dedistribuição e ligações domiciliares.

FI 00 140.000 140.000

16000.17512401.467 Ampliação de sistema de abastecimento de água nos municípios de Belém do Piauí, Colônia doPiauí, Lagoa Alegre, Morro do Chapéu, Ribeira do Piauí, Santa Rosa, São João Varjota.

410.000 410.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos diversos município, com captação, rede dedistribuição e ligações domiciliares. 431

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FI 00 410.000 410.000

16000.17512401.480 Obras de saneamento basico nos municípios de São Miguel do Tapuio, Cajueiro da Praia,Campo Largo, Santo Inácio, José de Freitas, Joaquim Pires e Conceição do Canindé.

40.000 40.000

Proprcionar o desenvolvimento dos diversos municípios através de obras de saneamento.

FI 00 40.000 40.000

16000.17512401.482 Obras de saneamento básico nos muncípios de Elesbão Veloso, Jaícos, Massapé e Pio IX. 40.000 40.000

Proporcionar desenvolvimento urbano nos diveros municípios através de obra de saneamento.

FI 00 40.000 40.000

16000.17512401.485 Implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios de ElesbãoVeloso, Jaícos, Massapé, Pio IX, Alagoinha, São Félix, Patos do Piauí, Beneditinos e Capitão deCampos.

30.000 30.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos municípios, com captação, rede dedistribuição e ligações domiciliares.

FI 00 30.000 30.000

16000.17512401.492 Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Sigefredo Pacheco. 100.000 100.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água do municipio, com captação, rede de distribuiçãoe ligações domiciliares.

FI 17 100.000 100.000

16000.17512401.512 Ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Aroeiras do Itaim,Geminiano, Isaias Coelho, São Julião, Bocaina, São João de Canabrava, São Luiz do Piauí e DomExpedito Lopes.

250.000 250.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos municípios com captação, rede dedistribuição e ligações domiciliares.

FI 00 250.000 250.000

16000.17512401.521 Ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Pedro II. 80.000 80.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água no município, com captação, rede de distribuiçãoe ligações domiciliares.

FI 00 55.000 55.000

FI 16 25.000 25.000

16000.17512401.531 Construção e ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Padre Marcos,Paes Landim, Santo Antonio de Lisboa, Simões, Caridade do Piauí, Floresta e Campo Grande doPiauí.

70.000 70.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água dos municípios, com captação, rede dedistribuição e ligações domiciliares.

FI 00 70.000 70.000

16000.17512401.532 Construção e ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Campinas doPiauí, Fronteiras, Itainópolis, Monsenhor Hipólito e Nazaré do Piauí.

50.000 50.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água dos municípios, com captação, rede dedistribuição e ligações domiciliares.

FI 00 50.000 50.000

16000.17512401.537 Implantação do sistema de abastecimento de água na zona rural dos municípios de Aroazes eSão João da Serra.

150.000 150.000

Implantar o sistema de abastecimento de água com distribuição e ligação a domicilios.

FI 00 150.000 150.000432

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16202 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.17512401.542 Ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Júlio Borges. 120.000 120.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água com captação, tratamento, adução, reservação,rede distribuição e ligações domiciliares.

FI 00 120.000 120.000

16000.17512401.547 Ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Lagoa do Sítio e São Pedrodo Piauí.

75.000 75.000

Ampliar o sistema de abastecimento de água nos diversos muncípios, com captação, rede dedistribuição e ligações domiciliares.

FI 00 75.000 75.000

T O T A L 26.394.145 26.394.145

433

COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS

CMTP

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16203 - COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

TRANSPORTE 7.662.000 7.662.000

TRANSPORTE FERROVIÁRIO 7.662.000 7.662.000

APOIO ADMINISTRATIVO 380.000 380.000

16000.26783042.117 COORDENAÇÃO GERAL DA CMTP 380.000 380.000

PROPORCIONAR UM MAIOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, DOTANDO A ENTIDADE DE MEIOSNECESSÁRIOS AO SEU PLENO DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO.

FI 00 80.000 80.000

FI 12 300.000 300.000

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃO MULTI-MODAL 7.282.000 7.282.000

16000.26783211.308 AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ 6.200.000 6.200.000

MELHORAR A EFICIÊNCIA E QUALIDADE DO SISTEMA METROVIÁRIO EMOPERAÇÃO, BEM COMO AMPLIAR PARA O PONTO DE MAIOR ATRATIVIDADE DEVIAGENS DA CIDADE (ÁREA CENTRAL).

FI 00 200.000 200.000

FI 10 6.000.000 6.000.000

16000.26783211.309 MODERNIZAÇÃO DE MATERIAL RODANTE 1.080.000 1.080.000

AQUISIÇÃO DE COMPOSIÇÕES METROVIÁRIAS MODERNAS E DE TECNOLOGIAAVANÇADA PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO.

FI 00 80.000 80.000

FI 10 1.000.000 1.000.000

16000.26783211.310 RAMAL TERESINA-ALTOS 1.000 1.000

MELHORIA NA LINHA DE CARGA ATUAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROSCOM SERVIÇO EM VIA PERMANENTE, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DEESTAÇÕES DE ACESSO, BEM COMO ADEQUAÇÃO DE MATERIAL.

FI 00 100 100

FI 10 900 900

16000.26783211.311 RAMAL TANCREDO NEVES 1.000 1.000

LIGAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ DE TERESINA COM O BAIRRO TANCREDONEVES A PARTIR DA ESTAÇÃO TERMINAL DO ITARARÉ, COM EXTENSÃO DE 1 KMDE LINHA SUPERFÍCIE.

FI 00 100 100

FI 10 900 900

T O T A L 7.662.000 7.662.000

435

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ COMDEPI

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 550.000 550.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.000 550.000

APOIO ADMINISTRATIVO 550.000 550.000

16000.04122042.030 COORDENAÇÃO GERAL DA COMDEPI 550.000 550.000

VIABILIZAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA.

FI 00 550.000 550.000

GESTÃO AMBIENTAL 3.935.673 3.935.673

INFRA-ESTRUTURA URBANA 11.000 11.000

INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 11.000 11.000

16000.18451471.067 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS EM ÁREAS SUBNORMAIS NOPIAUí

11.000 11.000

REALIZAR AÇÕES PARA A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EM ÁREASSUBNORMAIS: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, ABASTECIMENTO D´ÁGUA,ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E EDIFICAÇÕES COMUNITÁRIAS.

FI 00 1.000 1.000

FI 10 10.000 10.000

RECURSOS HÍDRICOS 3.886.343 3.886.343

PLANEJAMENTO, APROVEITAMENTO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA 3.886.343 3.886.343

16000.18544231.001 Construção de uma Barragem sobre o Rio Longá, na localidade Vassouras, compreendendo ebeneficiando os municípios de Barras, Cabeceiras e Boa Hora.

200.000 200.000

Disponibilizar água em quantidade suficiente para atender a demanda e o abastecimentohumano e animal, nos períodos de estiagem na região.

FI 17 200.000 200.000

16000.18544231.019 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR DA BARRAGEMALGODÕES II

70.000 70.000

ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS BÁSICOS DE OBRASHÍDRICAS PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

FI 00 70.000 70.000

16000.18544231.020 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICASPARA GRANDES BARRAGENS

70.400 70.400

OTIMIZAR O APROVEITAMENTO DAS SEGUINTES OBRAS HÍDRICAS: PEDRAREDONDA, PIRACURUCA, POÇO MARRUÁ, SANTA CRUZ DOS MILAGRES, ALGODÕESII.

FI 00 70.400 70.400

16000.18544231.022 ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE HIDROAGRÍCOLA DOS RIOS URUÇUIPRETO E ITAIM

39.500 39.500

SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

FI 00 4.500 4.500

FI 10 35.000 35.000

16000.18544231.023 ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE HIDROAGRÍCOLA DOS RIOSGUARIBAS E MARÇAL

110 110

SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NASRESPECTIVAS BACIAS.

FI 00 10 10437

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FI 10 100 100

16000.18544231.024 ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROGEOLÓGICO PARA IDENTIFICAR ECARACTERIZAR OS REC. HÍDRICOS NO CRISTALINO

22.500 22.500

SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOSSUBTERRÂNEOS NO CRISTALINO PIAUIENSE.

FI 00 2.500 2.500

FI 10 20.000 20.000

16000.18544231.025 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E SISTEMAS ADUTORES 620.000 620.000

APROVEITAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA DAS BARRAGENS POÇO MARRUÁ,MESA DE PEDRA, CORREDORES E SANTA CRUZ DOS MILAGRES PARA ASSEGURARO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL À POPULAÇÃO.

FI 00 120.000 120.000

FI 10 500.000 500.000

16000.18544231.027 CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS TINGUIS, RANGEL, RIACHO FUNDO, VEREDAGRANDE, ANGICOS, ATALAIA

340.000 340.000

DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER ASDEMANDAS: CONSUMO HUMANO, APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA,PISCICULTURA, LAZER, ETC, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODAS REGIÕES DE INFLUÊNCIA DOS LAGOS.

FI 00 40.000 40.000

FI 10 300.000 300.000

16000.18544231.028 CONCLUSÃO DA BARRAGEM ESTREITO 340.000 340.000

DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER ADEMANDA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO, NECESSÁRIA NA REGIÃO.

FI 00 40.000 40.000

FI 10 300.000 300.000

16000.18544231.031 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS: BETÂNIA, SUSPIRANTE, SERRA DOBREJO, BAIXÃO DO MEIO

70.000 70.000

DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER ASDIFERENTES DEMANDAS: CONSUMO HUMANO, APROVEITAMENTOHIDROAGRÍCOLA, PISCICULTURA, DENTRE OUTROS, NAS BARRAGEM BETÂNIA,SUSPIRANTE, SERRA DO BREJO, BAIXÃO DO MEIO, SANTA LUZ.

FI 00 70.000 70.000

16000.18544231.038 RECUPERAÇÃO DE AÇUDES NOS MUNICÍPIOS DE MARCOLÂNDIA, FRANCISCOMACÊDO, PADRE MARCOS, ETC.

20.000 20.000

DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER ASDIFERENTES DEMANDAS NOS MUNICÍPIOS DE MARCOLÂNDIA, FRANCISCOMACÊDO, PADRE MARCOS, DOM EXPEDITO LOPES, SIMÕES, ALEGRETE DO PIAUÍ EUNIÃO (FELINTO RÊGO).

FI 00 20.000 20.000

16000.18544231.040 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS NOS MUNICÍPIOS DE CALDEIRÃOGRANDE, JACOBINA, FLORIANO, FRONTEIRAS

20.000 20.000

DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER ASDIFERENTES DEMANDAS NOS MUNICÍPIOS DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ,JACOBINA DO PIAUÍ, FLORIANO, FRONTEIRAS, PIMENTEIRAS, QUEIMADA NOVA,SÃO JOÃO DA CANABRAVA, SÃO LUIZ DO PIAUÍ, DENTRE OUTROS.

438

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FI 00 20.000 20.000

16000.18544231.041 DESSALINIZAÇÃO DA LAGOA DO FIDALDO PELA ADUÇÃO DE ÁGUA DO RIOPIAUÍ

15.843 15.843

REVERTER O ACIDENTE ECOLÓGICO ACONTECIDO NA LAGOA, RECUPERANDOA MESMA PARA O SEU APROVEITAMENTO ECONÔMICO, ENGLOBANDO OSMUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO, SÃO JOSÉ DO PEIXE E SÃO FRANCISCODO PIAUÍ.

FI 00 2.349 2.349

FI 10 13.494 13.494

16000.18544231.042 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS PARA CAPTAÇÃO EARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA PARA ABASTECIMENTO

20.000 20.000

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA POPULAÇÃO E DO REBANHOANIMAL NO SEMI-ÁRIDO NOS LONGOS PERÍODOS DE ESTIAGEM.

FI 00 20.000 20.000

16000.18544231.043 PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS 33.000 33.000

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA POPULAÇÃO E DO REBANHOANIMAL NO SEMI-ÁRIDO NOS LONGOS PERÍODOS DE ESTIAGEM.

FI 00 33.000 33.000

16000.18544231.044 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS PARA ARMAZENAMENTO DEÁGUA DE CHUVA

10.400 10.400

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA POPULAÇÃO E DO REBANHOANIMAL NO SEMI-ÁRIDO NOS LONGOS PERÍODOS DE ESTIAGEM.

FI 00 10.400 10.400

16000.18544231.045 RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PEQUENOS AÇUDES 5.500 5.500

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA POPULAÇÃO E DO REBANHOANIMAL NO SEMI-ÁRIDO NOS LONGOS PERÍODOS DE ESTIAGEM.

FI 00 5.500 5.500

16000.18544231.046 PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS EM COMUNIDADESRURAIS

100.000 100.000

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA POPULAÇÃO E DO REBANHOANIMAL NOS PERÍODOS DE ESTIAGEM, VISANDO A PERMANÊNCIA DO HOMEM NOCAMPO.

FI 00 100.000 100.000

16000.18544231.047 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DOMICILIARES EM PEQUENASCOMUNIDADES RURAIS.

40.000 40.000

ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA POPULAÇÃO E DO REBANHOANIMAL NOS PERÍODOS DE ESTIAGEM, VISANDO A PERMANÊNCIA DO HOMEM NOCAMPO.

FI 00 40.000 40.000

16000.18544231.050 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE PISCICULTURA NA BARRAGEM SALINAS 110 110

PROMOVER CULTIVO EXTENSIVO DE PEIXE COMO ATIVIDADE PRODUTIVAALTERNATIVA.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

439

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.18544231.052 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS NAS GRANDESBARRAGENS

10 10

PROMOVER O USO MÚLTIPLO DOS RESERVATÓRIOS DAS BARRAGENS SALINAS,PEDRA REDONDA, PIRACURUCA, POÇO DO MARRUÁ, SANTA CRUZ DOS MILAGRES,ALGODÕES II.

FI 00 10 10

16000.18544231.055 IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DO RIO SAMBITO E DO RIOPIRACURUCA

110 110

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HIDROAGRÍCOLA DAS REGIÕES DEINFLUÊNCIA.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.18544231.096 Construção de uma barragem na localidade Esperança no municipio de Barras. 60.000 60.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal no semi-árido e noslongos período de estiagem.

FI 17 60.000 60.000

16000.18544231.250 Recuperar e reestruturar o Açude Pitombeiras no município de José de Freitas. 10.000 10.000

Disponibilizar água em quantidade suficiente para atender a demanda da população edisponibilizar o acesso ao lazer e turismo da região.

FI 17 10.000 10.000

16000.18544231.332 Recuperar e urbanizar a Barragem Felinto Rego no município de União. 50.000 50.000

Recuperar e urbanizar a barragem do município, proporcionando à população água emquantidade suficiente para o consumo e incentivar o turismo na região.

FI 17 50.000 50.000

16000.18544231.334 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Santana do Piauí, Cocal, Alvorada doGurguéia e Lagoa Alegre.

100.000 100.000

Garantir o abastecimento de água da população e do rebanho animal, nos períodos de estiagemgarantindo a permanancia do homen no campo.

FI 17 100.000 100.000

16000.18544231.340 Construção de Barragem no município de Santa Cruz dos Milagres. 70.000 70.000

Disponibilizar água em quantidade suficientes para atender a demanda humana e animal nosemi-árido.

FI 17 70.000 70.000

16000.18544231.342 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Cel. José Dias, Anísio de Abreu, Fartura,Aroazes, Lagoa Alegre, Dom Inocêncio e São Braz.

100.000 100.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal no semi-árido noslongos períodos de estiagem, visando a permanencia do homem no campo

FI 17 100.000 100.000

16000.18544231.407 Construção de Cisternas nos municípios de Dom Expedito Lopes, Alegrete do Piauí, Simões eNovo Oriente do Piauí.

20.000 20.000

Construir recipiente reservado ao armazenamento de água visando o abastecimento dapopulação nos períodos de estiagem.

FI 00 20.000 20.000

440

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.18544231.409 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Simões, Curral Novo, Padre Marcos,Belém do Piaui, Francisco Macedo, Queimada Nova, Caridade, Inhumas, Dom Expedito Lopes eGeminiano.

20.000 20.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal nos longos períods deestiagem, visando a permanencia do homem no campo.

FI 00 20.000 20.000

16000.18544231.412 Conclusão do Açude Estreito, abrangendo os municípios de Francisco Macedo e Padre Marcos. 50.000 50.000

Disponibilizar água em quantidade suficiente para atender a demanda humana e animal,aproveitando o manancial hidríco da região.

FI 00 50.000 50.000

16000.18544231.421 Recuperação e construção de açudes nos municipios de Marcolândia, Dom Expedito Lopes,Simões, Alegrete e Padre Marcos.

30.000 30.000

Proporcionar melhoria nos açudes do municípios garantindo o abastecimento de água,desenvolvendo a área social e incentivando o turismo na região.

FI 00 30.000 30.000

16000.18544231.423 Construção de pequenas barragens nos municípios de Fronteiras, Caldeirão Grande,Pimenteiras, Queimada Nova, São João da Canabrava, Novo Santo Antonio e São Luiz do Piauí.

60.000 60.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal, nos longos períodos deestiagem, visando a permanencia do homem no campo.

FI 17 60.000 60.000

16000.18544231.439 Recuperação de barramento do Açude Pitombeira no município de José de Freitas. 82.860 82.860

Recuperar e melhorar o açude visando maior desenvolvimento social e turistico no município.

FI 17 82.860 82.860

16000.18544231.442 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de São Félix, Hugo Napoleão, Valença doPiauí, Lagoa do Piauí e Demerval Lobão.

200.000 200.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal, nos longos períodos deestiagem, visando a premanencia do homem no campo.

FI 17 200.000 200.000

16000.18544231.443 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Avelino Lopes, Barreiras do Piauí, SãoGonçalo do Gurguéia, Sebastião Barros e Cristalândia.

200.000 200.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal, nos longos períodos deestiagem, visando a premanencia do homem no campo.

FI 17 200.000 200.000

16000.18544231.444 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Corrente, Gilbúes, São Lourenço doPiauí, Agricolândia, Santo Antonio de Lisboa, Monte Alegre, Riacho Frio e Curimatá.

330.000 330.000

Assegurar o abstecimento de água à população e ao rebanho animal no semiárido nos longosperíodos de estiagem, visando a permanencia do homem no campo.

FI 17 330.000 330.000

16000.18544231.457 Perfurar e equipar poços tubulares no município de Itaueiras. 30.000 30.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal, nos perídos de estiagemgarantindo a permanencia do homem no campo.

FI 00 30.000 30.000

16000.18544231.459 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Guadalupe, Joca Marques, Madeiro,Sebastião Leal e Uruçuí.

70.000 70.000

441

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal, nos longos períodos deestigem garantindo a permanencia do homem no campo.

FI 17 70.000 70.000

16000.18544231.460 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Alto Longá, Batalha, Bom Jesus eJerumenha.

60.000 60.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal, nos longos períodos deestiagem, garantindo a permanencia do homem no campo.

FI 00 60.000 60.000

16000.18544231.469 Perfurar e equipar poço tubular no município de São Félix do Piauí. 30.000 30.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal nos períodos deestiagem, garantindo a permanencia do homem no campo.

FI 00 30.000 30.000

16000.18544231.486 Construção de pequenas barragens nos municípios de Massapé, Alagoinhas e Cel. José Dias. 40.000 40.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal nos longos períodos deestiagem no semi-árido.

FI 00 40.000 40.000

16000.18544231.519 Perfurar e equipar poços tubulares nos municípios de Amarante e Pedro II. 80.000 80.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal nos períodos deestiagem, garantindo a permanencia do homem no campo.

FI 00 80.000 80.000

16000.18544231.529 Perfurar e equipar poço tubular no município de Caldeirão Grande do Piauí. 50.000 50.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal no semi-árido, noslongos períodos de estiagem visando a permanencia do homem no campo.

FI 00 50.000 50.000

16000.18544231.533 Construção de pequena barragem sobre o Rio Curimatá no município de Caldeirão Grande doPiauí.

60.000 60.000

Disponibilizar água em quantidade suficiente para atender a demanda humana, animal eagricola no município.

FI 00 60.000 60.000

16000.18544231.546 Perfurar e equipar poços tubulares no município de Boqueirão do Piauí. 40.000 40.000

Assegurar o abastecimento de água da população e do rebanho animal, nos longos períodos deestiagem e garantir a permanencia do homem no campo.

FI 00 40.000 40.000

16000.18544232.004 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DASEGURANÇA DAS BARRAGENS

3.000 3.000

PROMOVER AÇÕES DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS OBRASHÍDRICAS OTIMIZANDO A SUA OPERAÇÃO E SEU APROVEITAMENTO.

FI 00 3.000 3.000

16000.18544232.005 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PERIÓDICA DA SEGURANÇA DAS BARRAGENS 3.000 3.000

PROMOVER AÇÕES DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS OBRASHÍDRICAS OTIMIZANDO A SUA OPERAÇÃO E SEU APROVEITAMENTO.

FI 00 3.000 3.000

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 38.000 38.000

INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 38.000 38.000442

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

16000.18602511.051 IMPLANTAÇÃO DE TANQUES REDES NOS RESERVATÓRIOS DAS BAR. ALGODÕESI, BEZERRO, CORREDORES E PIRACURUCA

38.000 38.000

PROMOVER CULTIVO INTENSIVO DE PEIXE COMO ATIVIDADE PRODUTIVAALTERNATIVA.

FI 00 38.000 38.000

MINERAÇÃO 330 330

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS 330 330

16000.18663241.057 CALCÁRIO DOS CERRADOS PIAUIENSES 110 110

CONTRIBUIR AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOS CERRADOS ATRAVÉSDO APROVEITAMENTO DOS SEUS RECURSOS MINERAIS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.18663241.058 CADASTRAMENTO DAS OCORRÊNCIAS DE GIPSITA NO SUDESTE DO PIAUÍ 110 110

CONTRIBUIR AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO ATRAVÉS DOAPROVEITAMENTO DOS SEUS RECURSOS MINERAIS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.18663241.060 APOIO LEGAL AO PEQUENO MINERADOR 110 110

CONTRIBUIR AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO ATRAVÉS DOAPROVEITAMENTO DOS SEUS RECURSOS MINERAIS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

ENERGIA 110 110

ENERGIA ELÉTRICA 110 110

INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 110 110

16000.25752471.053 INSTALAÇÃO DE KITS DE ENERGIA ELÉTRICA EM PEQUENAS COMUNIDADESRURAIS

110 110

DISPONIBILIZAR ENERGIA ELÉTRICA EM PEQUENAS LOCALIDADES RURAIS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

TRANSPORTE 330 330

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 330 330

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃO MULTI-MODAL 330 330

16000.26782211.062 RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 110 110

FACILITAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, O TRANSPORTE DE CARGA E OESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DE PEQUENAS COMUNIDADES, COM CONSEQÜENTEREDUÇÃO DE CUSTOS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.26782211.063 CONSTRUÇÃO DE PONTES 110 110

FACILITAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, O TRANSPORTE DE CARGA E OESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DE PEQUENAS COMUNIDADES CORTADAS POR RIOSOU RIACHOS, COM CONSEQÜENTE REDUÇÃO DE CUSTOS. 443

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16206 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - COMDEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

FI 00 10 10

FI 10 100 100

16000.26782211.064 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 110 110

FACILITAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, O TRANSPORTE DE CARGA E OESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DE PEQUENAS COMUNIDADES CORTADAS POR RIOSOU RIACHOS, COM CONSEQÜENTE REDUÇÃO DE CUSTOS.

FI 00 10 10

FI 10 100 100

T O T A L 4.486.113 4.486.113

444

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ COHAB

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

16000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA16207 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ - COHAB RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

HABITAÇÃO 2.745.000 2.745.000

HABITAÇÃO URBANA 2.745.000 2.745.000

HABITAR PIAUÍ 2.745.000 2.745.000

16000.16482391.103 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PADRÃO PI 51 E PI 27 1.300.000 1.300.000

BENEFICIAR A POPULAÇÃO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO PIAUÍ,NO SENTIDO DE DIMINUIR O DÉFICT HABITACIONAL, TENDO COMO PRIORIDADEATENDER A POPULAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE 01 A 03 SALÁRIOS MÍNIMOS.

FI 00 1.300.000 1.300.000

16000.16482391.104 CONSTRUÇÃO DE VILAS DE OFÍCIOS 1.300.000 1.300.000

PROPORCIONAR A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM TERESINA,NAS ZONAS URBANA E RURAL, COM ÁREA RESIDENCIAL E COMERCIAL,DIMINUINDO O DÉFICT HABITACIONAL NA CAPITAL, E AO MESMO TEMPOGERANDO RENDA A ESSAS FAMÍLIAS.

FI 00 1.300.000 1.300.000

16000.16482391.330 Reforma e melhoria habitacional nos municípios de Bela Vista do Piauí, Batalha, HugoNapoleão, Porto e Nossa Senhora dos Remédios.

55.000 55.000

Apoiar as prefeituras municipais visando melhorias na infra-estrutura habitacional dapopulação carente.

FI 17 55.000 55.000

16000.16482391.408 Melhoria habitacional nos municípios de Belém do Piauí, Curralinho e São João da Canabrava. 40.000 40.000

Dotar as comunidades carentes dos diversos municípios, melhores condições habitacionais equalidade de vida.

FI 00 40.000 40.000

16000.16482391.545 Obras de melhoria habitacional no município de Água Branca. 50.000 50.000

Beneficiar a população do município melhoria habitacional no sentido de diminuir o deficithabitacional e melhorar a qualidade de vida da população.

FI 00 50.000 50.000

T O T A L 2.745.000 2.745.000

446

EMPRESA DE TURISMO DO PIAUÍ PIEMTUR

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20202 - EMPRESA DE TURISMO DO PIAUÍ - PIEMTUR RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

COMÉRCIO E SERVIÇOS 374.050 364.050 10.000

ADMINISTRAÇÃO GERAL 52.000 42.000 10.000

APOIO ADMINISTRATIVO 52.000 42.000 10.000

20000.23122042.041 COORDENAÇÃO GERAL DA PIEMTUR 52.000 42.000 10.000

GARANTIR ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, BEM COMO SATISFAZERO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE COMPETEM, ATRAVÉS DE SUAMANUTENÇÃO EM TERMO DE PESSOAL, MATERIAIS, SERVIÇOS E DESPESAS COMEQUIPAMENTOS.

FI 00 30.000 20.000 10.000

FI 12 22.000 22.000

TURISMO 322.050 322.050

FORTALECIMENTO DO TURISMO 322.050 322.050

20000.23695661.117 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO NORDESTE - PRODETUR II. 260.000 260.000

PROPICIAR MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA,APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL EPROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA.

FI 00 60.000 60.000

FI 10 20.000 20.000

FI 16 180.000 180.000

20000.23695661.119 REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE TERESINA 56.000 56.000

POSSIBILITAR REFORMA DE ÁREAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES A FIM DEATENDER AS ATUAIS DEMANDAS, NOTADAMENTE AQUELAS QUE INCLUEM OTURISMO DE NEGÓCIOS E DE EVENTOS.

FI 00 11.000 11.000

FI 10 45.000 45.000

20000.23695661.132 DESCENTRALIZAÇÃO DOS REGISTRO DA EMBRATUR 6.050 6.050

POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS PELO MINISTÉRIODO TURISMO/EMBRATUR COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EMVIGOR NA ÁREA ESPECIFICA DO TURISMO.

FI 00 550 550

FI 10 5.500 5.500

T O T A L 374.050 364.050 10.000

448

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO PIAUÍ GASPISA

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20204 - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO PIAUÍ - GASPISA RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.050.000 1.050.000

COMERCIALIZAÇÃO 1.050.000 1.050.000

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.050.000 1.050.000

20000.23692101.021 PIAUÍ A TODO GÁS 1.050.000 1.050.000

DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA FINS VEICULAR, COMERCIAL,INDUSTRIAL E DOMÉSTICO.

FI 00 250.000 250.000

FI 10 800.000 800.000

T O T A L 1.050.000 1.050.000

450

COMPANHIA EDITORA DO PIAUÍ COMEPI

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

20000 - SEC DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E TURISMO20206 - COMPANHIA EDITORA DO PIAUÍ - COMEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

INDÚSTRIA 288.100 288.100

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 288.100 288.100

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 288.100 288.100

20000.22662081.009 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO 180.000 180.000

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE GRÁFICO TAIS COMO:MÁQUINA IMPRESSORA OFF-SET HEILDELBERG, MÁQUINA GUILHOTINAHIDRÁULICA E MÁQUINA DE POLICROMIA, PARA FINS DE REDUÇÃO DE CUSTOS EMELHORIA DA COMPETITIVIDADE.

FI 00 180.000 180.000

20000.22662081.011 EXECUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA COMEPI 68.100 68.100

REFORMAR AS INSTALAÇÕES INCLUSIVE O TETO, ADEQUANDO-O À CONDIÇÃODE PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ESTADUAL, BEM COMOPROPORCIONAR CONDIÇÕES DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES E CLIENTES.

FI 00 68.100 68.100

20000.22662081.014 INFORMATIZAÇÃO DA COMEPI 40.000 40.000

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DEINFORMÁTICA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO INTERNO DACOMPANHIA E CONSEQÜENTE MELHORIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

FI 00 40.000 40.000

T O T A L 288.100 288.100

452

EMPRESA DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO

DE DADOS PRODEPI

EXERCÍCIO DE 2005 R$ 1,00DEMONSTRATIVO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE RECURSOS

21000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO21202 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PIAUÍ - PRODEPI RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O Esf Fonte TOTAL INVESMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

ADMINISTRAÇÃO 150.000 150.000

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.000 150.000

MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORM. DO ESTADO DO PIAUÍ 150.000 150.000

21000.04126161.000 MODERNIZAÇÃO DA PRODEPI 150.000 150.000

ADQUIRIR E REESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DESTINADOS AOSSISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA EMPRESA.

FI 00 150.000 150.000

T O T A L 150.000 150.000

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